№6
地方自治法第
211
条第
2
項に基づく
平成27年度熊谷市
一 般 会 計
1 総 括
(歳 入)
単位 千円
款
6
地方消費税交付金
2,900,000
131,313
3,031,313
10
地方交付税
5,200,000
627,422
5,827,422
14
国庫支出金
9,880,691
741,454
10,622,145
15
県支出金
4,054,292
9,784
4,064,076
17
寄附金
4,331
43,059
47,390
18
繰入金
2,338,096
△
1,043,607
1,294,489
19
繰越金
1,662,088
1,421,100
3,083,188
20
諸収入
2,617,262
170,257
2,787,519
21
市債
5,611,100
△
899,800
4,711,300
66,584,830
1,200,982
67,785,812
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補正前の額
補正額
計
歳
入
合
計
1
1
総
括
(歳 出)
単位 千円
款
2
総務費
8,964,337
311,892
9,276,229
53,754
0
13,020
245,118
3
民生費
26,037,605
723,350
26,760,955
637,833
0
5,653
79,864
4
衛生費
5,526,640
69,000
5,595,640
0
0
2,400
66,600
6
農林水産業費
1,284,949
△
44,922
1,240,027
0
0
0
△
44,922
7
商工費
1,340,611
28,770
1,369,381
16,326
0
860
11,584
8
土木費
6,981,964
△
50,868
6,931,096 △
31,691
0
2,860
△
22,037
10
教育費
7,264,455
163,760
7,428,215
45,370
100,200
7,860
10,330
66,584,830
1,200,982
67,785,812
721,592
100,200
32,653
346,537
歳
出
合
計
補正前の額
補正額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
2
2
総
括
2 歳 入
第 6款 地方消費税交付金 131,313
第 1項 地方消費税交付金 131,313 単位 千円
節
目
1 地方消費税交 2,900,000 131,313 3,031,313 1 地方消費税交 131,313 地方消費税交付金 131,313
付金 付金
計 2,900,000 131,313 3,031,313 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
3
3 第 6款 地方消費税交付金
第 10款 地方交付税 627,422
第 1項 地方交付税 627,422 単位 千円
節
目
1 地方交付税 5,200,000 627,422 5,827,422 1 地方交付税 627,422 普通交付税 627,422
計 5,200,000 627,422 5,827,422 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
4
4 第10款 地方交付税
第 14款 国庫支出金 741,454
第 1項 国庫負担金 18,100 単位 千円
節
目
1 民生費国庫負 7,953,863 18,100 7,971,963 1 社会福祉費負 11,000 障害者医療費負担金 (負担率 1/2) 11,000
担金 担金
2 児童福祉費負 7,100 保育所運営費負担金 (負担率 1/2) 7,100 担金
計 8,005,977 18,100 8,024,077
第 2項 国庫補助金 723,354 単位 千円
節
目
1 総務費国庫補 102,983 70,302 173,285 1 総務管理費補 70,302 マイナンバーカード交付等事務費補助金 (補助率 10/10)
助金 助金 50,152
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 (補助率 1/2) 20,150 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
5
5 第14款 国庫支出金
節 目
2 民生費国庫補 727,790 610,233 1,338,023 1 社会福祉費補 609,333 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 (補助率 10/10)
助金 助金 609,333
2 児童福祉費補 900 子ども・子育て支援新制度システム改修事業費補助金(補助率 1/2) 900 助金
4 教育費国庫補 239,362 45,370 284,732 1 教育総務費補 950 幼稚園就園奨励事業システム開発費補助金 (補助率 1/2) 950
助金 助金
6 施設整備費補 44,420 学校施設環境改善交付金 (補助率 1/3) 44,420 助金
5 社会資本整備 732,118 △ 31,691 700,427 1 社会資本整備 △ 31,691 社会資本整備総合交付金 (補助率 1/2ほか)
総合交付金 総合交付金 △ 31,691
6 消防費国庫補 0 12,814 12,814 1 消防費国庫補 12,814 熊谷基地周辺消防施設設置助成事業費補助金 (補助率 2/3) 12,814
助金 助金
7 地方創生加速 0 16,326 16,326 1 地方創生加速 16,326 地方創生加速化交付金 (補助率 10/10)
化交付金 化交付金 16,326
計 1,838,763 723,354 2,562,117 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
6
6 第14款 国庫支出金
第 15款 県支出金 9,784
第 1項 県負担金 9,500 単位 千円
節
目
2 民生費県負担 2,282,855 9,500 2,292,355 1 社会福祉費負 5,500 障害者医療費負担金 (負担率 1/4) 5,500
金 担金
2 児童福祉費負 4,000 保育所運営費負担金 (負担率 1/4) 4,000 担金
計 2,305,951 9,500 2,315,451
第 2項 県補助金 284 単位 千円
節
目
7 消防費県補助 0 284 284 1 消防費県補助 284 自主防災組織資機材整備支援事業費補助金 (補助率 1/2) 284
金 金
計 1,302,395 284 1,302,679 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
7
7 第15款 県支出金
第 17款 寄附金 43,059
第 1項 寄附金 43,059 単位 千円
節
目
1 民生費寄附金 776 5,653 6,429 1 社会福祉費寄 5,653 市民しあわせ基金寄附金 5,653
附金
2 総務費寄附金 2,464 25,826 28,290 1 総務管理費寄 25,826 「あつさ はればれ 熊谷流」プロジェクト寄附金 480
附金 スポーツ振興基金寄附金 1,360
平和基金寄附金 1,580
国際交流基金寄附金 650
ふるさと熊谷応援寄附金 12,326
ラグビーワールドカップ2019運営基金寄附金 9,430
3 商工費寄附金 151 860 1,011 1 商工費寄附金 860 ふるさと熊谷の祭り応援基金寄附金 860
4 土木費寄附金 280 2,860 3,140 1 都市計画費寄 2,860 みどりの基金寄附金 2,860
附金
5 教育費寄附金 660 7,860 8,520 1 教育総務費寄 6,390 育英資金貸付基金寄附金 6,390
附金
2 社会教育費寄 1,470 文化振興基金寄附金 1,470
附金 計 4,331 43,059 47,390
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
8
8 第17款 寄附金
第 18款 繰入金 △ 1,043,607
第 1項 基金繰入金 △ 1,043,607 単位 千円
節
目
1 財政調整基金 1,043,607 △ 1,043,607 0 1 財政調整基金 △ 1,043,607 財政調整基金繰入金 △ 1,043,607
繰入金 繰入金
計 2,338,096 △ 1,043,607 1,294,489 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
9
9 第18款 繰入金
第 19款 繰越金 1,421,100
第 1項 繰越金 1,421,100 単位 千円
節
目
1 繰越金 1,662,088 1,421,100 3,083,188 1 繰越金 1,421,100 前年度繰越金 1,421,100 計 1,662,088 1,421,100 3,083,188
補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
10
10 第19款 繰越金
第 20款 諸収入 170,257
第 5項 雑入 170,257 単位 千円
節
目
2 雑入 1,323,257 170,257 1,493,514 4 実費徴収金 2,400 健康診査実費徴収金 2,400
5 雑入 167,857 スポーツ振興くじ助成金収入 16,000
大里広域市町村圏組合過年度分返納金 151,857
計 1,325,600 170,257 1,495,857 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
11
11 第20款 諸収入
第 21款 市債 △ 899,800
第 1項 市債 △ 899,800 単位 千円
節
目
4 教育債 1,461,100 100,200 1,561,300 1 施設整備債 100,200 学校施設整備事業債 100,200
5 臨時財政対策 2,000,000 △ 1,000,000 1,000,000 1 臨時財政対策 △ 1,000,000 臨時財政対策債 △ 1,000,000
債 債
計 5,611,100 △ 899,800 4,711,300 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
12
12 第21款 市債
3 歳 出
第 2款 総務費 311,892
第 1項 総務管理費 278,288 単位 千円
目
1 一般管理費 3,192,335 158,088 3,350,423 0 0 0 158,088 ○人件費 3 職員手当等 退職手当 158,088 2 文書広報費 133,670 3,160 136,830 0 0 1,580 1,580 ○非核平和都市推進事業25 積立金 基金積立金 3,160
7 企画費 311,543 22,600 334,143 0 0 0 22,600 ○政策推進業務経費 12 役務費 手数料 600
13 委託料 委託料 22,000
11 情報管理費 503,598 83,000 586,598 20,150 0 0 62,850 ○情報セキュリティ強化13 委託料 委託料 71,770
対策事業 保守委託料 7,450
14 使用料及び賃 使用料 3,780 借料
16 国際交流推進 7,996 650 8,646 0 0 650 0 ○国際理解促進事業 25 積立金 基金積立金 650
費
18 スポーツ振興 274,429 10,790 285,219 0 0 10,790 0 ○ラグビーワールドカッ25 積立金 基金積立金 9,430
費 プ準備事業
○スポーツ振興基金積立25 積立金 基金積立金 1,360 事業
計 7,251,320 278,288 7,529,608 20,150 0 13,020 245,118
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
13
13 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
第 3項 戸籍住民基本台帳費 33,604 単位 千円
目
1 戸籍住民基本 469,891 33,604 503,495 33,604 0 0 0 ○マイナンバーカード等19 負担金、補助 交付金 33,604
台帳費 交付事業 及び交付金
計 469,891 33,604 503,495 33,604 0 0 0
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
14
14 第 2款 総務費 第 3項 戸籍住民基本台帳費
第 3款 民生費 723,350
第 1項 社会福祉費 628,677 単位 千円
目
1 社会福祉総務 9,264,174 636,443 9,900,617 625,833 0 5,653 4,957 ○障害者福祉業務経費 23 償還金、利子 返納金 8,348
費 及び割引料
○自立支援医療費給付事20 扶助費 更生援護費 22,000 業
○市民しあわせ基金積立25 積立金 基金積立金 5,654 事業
○国民健康保険特別会計28 繰出金 その他繰出金 △8,892 繰出事業
○年金生活者等支援臨時 3 職員手当等 時間外勤務手当 700 福祉給付金給付事業 7 賃金 臨時職員賃金 3,000
9 旅費 一般旅費 3
11 需用費 消耗品費 250
印刷費 2,100
12 役務費 郵便料 4,400
情報通信費 200
手数料 1,600
13 委託料 委託料 17,300
プログラム作成委託料 8,800
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
15
15 第 3款 民生費 第 1項 社会福祉費
目
14 使用料及び賃 事務機器借上料 80
借料 情報機器借上料 900
19 負担金、補助 臨時福祉給付金 570,000 及び交付金
3 高齢者福祉費 2,222,643 △7,766 2,214,877 0 0 0 △7,766 ○大里広域市町村圏組合19 負担金、補助 組合負担金 △7,766
負担事業 及び交付金
計 11,833,287 628,677 12,461,964 625,833 0 5,653 △2,809
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
16
16 第 3款 民生費 第 1項 社会福祉費
第 2項 児童福祉費 30,800 単位 千円
目
1 児童福祉総務 2,544,150 29,000 2,573,150 11,100 0 0 17,900 ○特定教育・保育施設等19 負担金、補助 負担金 29,000
費 給付事業 及び交付金
4 保育所費 3,575,759 1,800 3,577,559 900 0 0 900 ○保育所管理運営経費 13 委託料 プログラム作成委託料 1,800 計 9,713,739 30,800 9,744,539 12,000 0 0 18,800
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
17
17 第 3款 民生費 第 2項 児童福祉費
第 3項 生活保護費 63,873 単位 千円
目
2 扶助費 4,298,300 63,873 4,362,173 0 0 0 63,873 ○生活保護事業 23 償還金、利子 返納金 63,873 及び割引料
計 4,490,579 63,873 4,554,452 0 0 0 63,873
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
18
18 第 3款 民生費 第 3項 生活保護費
第 4款 衛生費 69,000
第 1項 保健衛生費 69,000 単位 千円
目
2 予防費 536,443 19,000 555,443 0 0 0 19,000 ○予防接種事業 13 委託料 委託料 19,000
7 保健センター 585,111 50,000 635,111 0 0 2,400 47,600 ○健康増進事業 13 委託料 委託料 50,000 費
計 2,034,721 69,000 2,103,721 0 0 2,400 66,600
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
19
19 第 4款 衛生費 第 1項 保健衛生費
第 6款 農林水産業費 △44,922
第 1項 農業費 △44,922 単位 千円
目
5 農地費 285,540 △24,622 260,918 0 0 0 △24,622 ○農道保全対策事業 19 負担金、補助 負担金 △24,622 及び交付金
6 農業構造改善 370,056 △20,300 349,756 0 0 0 △20,300 ○排水機場維持管理経費19 負担金、補助 負担金 △20,300
事業費 及び交付金
計 1,284,949 △44,922 1,240,027 0 0 0 △44,922
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
20
20 第 6款 農林水産業費 第 1項 農業費
第 7款 商工費 28,770
第 1項 商工費 28,770 単位 千円
目
2 商工業振興費 1,021,169 24,350 1,045,519 12,766 0 0 11,584 ○「総合戦略」女性の起 8 報償費 講師等謝金 20
業は熊谷de事業 9 旅費 一般旅費 19
11 需用費 消耗品費 50
13 委託料 委託料 835
19 負担金、補助 負担金 55
及び交付金 補助金 1,000
○「総合戦略」創業支援19 負担金、補助 補助金 1,600
事業 及び交付金
○「総合戦略」工業振興 8 報償費 報償金 80
事業 9 旅費 一般旅費 20
11 需用費 消耗品費 86
13 委託料 委託料 778
19 負担金、補助 補助金 4,238 及び交付金
○「総合戦略」空き店舗13 委託料 委託料 700
活用支援事業 19 負担金、補助 補助金 2,000
及び交付金
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
21
21 第 7款 商工費 第 1項 商工費
目
○「総合戦略」中心市街11 需用費 消耗品費 200
地活性化・モール委員12 役務費 賠償責任保険料 70
会活動支援事業 手数料 9
13 委託料 委託料 500
18 備品購入費 器具購入費 90
19 負担金、補助 補助金 12,000 及び交付金
3 観光費 76,138 4,420 80,558 3,560 0 860 0 ○ふるさと熊谷の祭り応25 積立金 基金積立金 860
援基金積立事業
○「総合戦略」上武絹の19 負担金、補助 負担金 3,560 道広域連携プロモーシ 及び交付金
ョン事業 計 1,340,611 28,770 1,369,381 16,326 0 860 11,584
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
22
22 第 7款 商工費 第 1項 商工費
第 8款 土木費 △50,868
第 2項 道路橋りょう費 △53,728 単位 千円
目
3 道路新設改良 748,082 △11,800 736,282 0 0 0 △11,800 ○一級河川星川古宮橋架19 負担金、補助 負担金 △11,800
費 換負担事業 及び交付金
4 橋りょう維持 226,623 △41,928 184,695 △31,691 0 0 △10,237 ○橋りょう整備事業 13 委託料 委託料 △3,037
費 工事委託料 △38,891
計 1,885,514 △53,728 1,831,786 △31,691 0 0 △22,037
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
23
23 第 8款 土木費 第 2項 道路橋りょう費
第 4項 都市計画費 2,860 単位 千円
目
5 公園緑地費 440,809 2,860 443,669 0 0 2,860 0 ○みどりの基金積立事業25 積立金 基金積立金 2,860 計 4,391,915 2,860 4,394,775 0 0 2,860 0
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
24
24 第 8款 土木費 第 4項 都市計画費
第 10款 教育費 163,760
第 1項 教育総務費 8,290 単位 千円
目
2 事務局費 506,222 8,290 514,512 950 0 6,390 950 ○就園奨励事業 13 委託料 委託料 1,900 ○育英資金貸付事業 28 繰出金 基金繰出金 6,390 計 1,088,031 8,290 1,096,321 950 0 6,390 950
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
25
25 第10款 教育費 第 1項 教育総務費
第 3項 中学校費 154,000 単位 千円
目
3 学校建設費 817,402 154,000 971,402 44,420 100,200 0 9,380 ○中学校施設整備事業 15 工事請負費 工事請負費 154,000 計 1,223,306 154,000 1,377,306 44,420 100,200 0 9,380
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
26
26 第10款 教育費 第 3項 中学校費
第 5項 社会教育費 1,470 単位 千円
目
1 社会教育総務 220,228 1,470 221,698 0 0 1,470 0 ○文化振興基金積立事業25 積立金 基金積立金 1,470 費
計 1,510,869 1,470 1,512,339 0 0 1,470 0
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
27
27 第10款 教育費 第 5項 社会教育費
28
地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位 千円)
当 該 年 度 中
当 該 年 度 中
起 債 見 込 額
元金償還見込額
1
普 通 債
14,555,398
14,537,771
3,729,600
2,286,261
15,981,110
(1)
総
務
198,827
313,444
1,658,400
17,546
1,954,298
(2)
民
生
95,252
58,552
0
11,869
46,683
(3)
衛
生
1,110,679
960,200
0
153,340
806,860
(4)
農
林
水
産
業
835,489
675,123
0
159,154
515,969
(5)
商
工
10,792
0
0
0
0
(6)
土
木
8,112,301
6,749,806
257,500
1,404,402
5,602,904
(7)
消
防
114,881
325,250
252,400
35,982
541,668
(8)
教
育
3,927,428
5,336,612
1,561,300
477,566
6,420,346
(9)
公
営
住
宅
130,860
103,811
0
22,305
81,506
(10)
住
宅
資
金
18,889
14,973
0
4,097
10,876
2
そ の 他
25,716,997
24,988,699
1,000,000
2,641,225
23,347,474
(1)
減
税
補
て
ん
2,287,668
1,817,347
0
255,225
1,562,122
(2)
臨 時 税 収 補 て ん
246,691
179,395
0
68,767
110,628
(3)
臨
時
財
政
対
策
23,182,638
22,991,957
1,000,000
2,317,233
21,674,724
40,272,395
39,526,470
4,729,600
4,927,486
39,328,584
区 分
前前年度末現在高
前 年 度 末 現 在 高
当
該
年
度
中
増
減
見
込
み
当
該
年
度
末
現
在
高
見
込
額
合 計
1 総 括
(歳 入)
単位 千円
款
9
繰入金
2,193,665
△
8,892
2,184,773
25,125,647
△
8,892
25,116,755
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補正前の額
補正額
計
歳
入
合
計
29
29
熊谷市国民健康保険特別会計
(歳 出)
単位 千円
款
7
共同事業拠出金
5,076,781
△
150,359
4,926,422
0
0
0
△
150,359
11
諸支出金
30,312
141,467
171,779
0
0
0
141,467
25,125,647
△
8,892
25,116,755
0
0
0
△
8,892
歳
出
合
計
補正前の額
補正額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
30
30
熊谷市国民健康保険特別会計
2 歳 入
第 9款 繰入金 △ 8,892
第 1項 他会計繰入金 △ 8,892 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 2,193,665 △ 8,892 2,184,773 5 その他一般会 △ 8,892 その他一般会計繰入金 △ 8,892
金 計繰入金
計 2,193,665 △ 8,892 2,184,773 補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
説 明
31
31 熊谷市国民健康保険特別会計
3 歳 出
第 7款 共同事業拠出金 △150,359
第 1項 共同事業拠出金 △150,359 単位 千円
目
3 保険財政共同 4,663,000 △150,359 4,512,641 0 0 0 △150,359 ○保険財政共同安定化事19 負担金、補助 拠出金 △150,359
安定化事業拠 業拠出事業 及び交付金
出金
計 5,076,781 △150,359 4,926,422 0 0 0 △150,359
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
32
32 熊谷市国民健康保険特別会計
第 11款 諸支出金 141,467
第 1項 償還金及び還付加算金 141,467 単位 千円
目
5 償還金 0 141,467 141,467 0 0 0 141,467 ○償還金 23 償還金、利子 返納金 141,467
及び割引料 計 30,312 141,467 171,779 0 0 0 141,467
説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
事 業 名 節 区 分
33
33 熊谷市国民健康保険特別会計