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補正予算第4号 菊川市/予算

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Academic year: 2018

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(1)

2 9

菊 川 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

( 第 4 号 )

(2)
(3)

議案第

76

平成

29

年度菊川市一般会計補正予算(第4号)

平成

29

年度菊川市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,4

28,400千円とする。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表

歳入歳出予算

補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条

債務負担行為の追加及び変更は、「第2表

債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条

地方債の変更は、「第3表

地方債補正」による。

平成

29

11

27

日提出

(4)

― 2 ―

一般会計

第 

1

 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位:千円)

補正前の額

補 正 額

165,542

4,089

169,631

13

使用料及び手数料

127,776

4,089

131,865

1

使用料

2,056,933

27,859

2,084,792

14

国庫支出金

1,512,708

29,057

1,541,765

1

国庫負担金

499,385

1,198

498,187

2

国庫補助金

1,251,371

6,663

1,258,034

15

県支出金

687,108

10,242

697,350

1

県負担金

466,647

3,579

463,068

2

県補助金

180,915

26,066

206,981

17

寄附金

180,915

26,066

206,981

1

寄附金

405,167

12,938

418,105

18

繰入金

291,206

12,938

304,144

2

基金繰入金

972,324

29,485

1,001,809

20

諸収入

11,848

13

11,835

4

受託事業収入

509,061

29,498

538,559

5

雑入

1,343,000

18,800

1,324,200

21

市債

1,343,000

18,800

1,324,200

(5)

(歳入)

(単位:千円)

補正前の額

補 正 額

歳  入  合  計

18,340,100

88,300

18,428,400

(6)

― 4 ―

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

補正前の額

補 正 額

154,251

315

153,936

1

議会費

154,251

315

153,936

1

議会費

2,079,966

32,698

2,112,664

2

総務費

1,553,117

27,586

1,580,703

1

総務管理費

333,201

701

333,902

2

徴税費

127,637

4,411

132,048

3

戸籍住民基本台帳費

5,449,263

56,533

5,505,796

3

民生費

2,734,157

48,843

2,783,000

1

社会福祉費

2,554,593

63

2,554,530

2

児童福祉費

160,362

7,753

168,115

3

生活保護費

2,504,013

2,662

2,506,675

4

衛生費

1,765,878

1,156

1,764,722

1

保健衛生費

672,767

5,843

678,610

2

清掃費

65,368

2,025

63,343

3

火葬場費

531,012

2,148

533,160

6

農林水産業費

153,045

769

152,276

1

農業費

372,304

2,917

375,221

(7)

(歳出)

(単位:千円)

補正前の額

補 正 額

1,693,151

21,484

1,671,667

8

土木費

105,994

7,282

98,712

1

土木管理費

707,940

14,634

693,306

2

道路橋梁費

676,242

432

676,674

4

都市計画費

850,624

2,710

853,334

9

消防費

850,624

2,710

853,334

1

消防費

2,239,193

13,348

2,252,541

10

教育費

590,014

3,396

593,410

1

教育総務費

321,661

4,131

317,530

2

小学校費

161,057

744

160,313

3

中学校費

107,470

9,473

116,943

4

幼稚園費

402,039

2,662

404,701

5

社会教育費

489,081

2,992

492,073

6

保健体育費

167,871

300

167,571

7

こども園費

歳  出  合  計

18,340,100

88,300

18,428,400

(8)

687,000

4,000,000

事       項

期      間

~ 平成30年度

~ 平成30年度

菊 川 市 広 報 紙 「 広 報 菊 川 」 印 刷 製 本 業 務

29

- 6  -

~ 平成30年度

29

第  2  表      債  務  負  担  行  為  補  正

(追加)

平成29年度

1,369,000

29

平成29年度

5,055,000

778,000

~ 平成30年度

29

平成29年度

平成29年度

6,856,000

29

平成29年度

~ 平成30年度

195,000

使

29

平成29年度

2,515,000

~ 平成30年度

~ 平成32年度

29

平成29年度

~ 平成30年度

菊 川 市 東 部 ふ れ あ い プ ラ ザ 指 定 管 理 委 託 料

29

(9)

948,000

- 7  -

(変更)

事 項

変 更 前

変 更 後

期 間

限  度  額

期 間

限  度  額

29

平成29年度

平成29年度

833,000

(10)

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 債

10,300

10,400

82,300

82,000

第 3 表 地 方 債 補 正

起 債

目 的

償還

方法

起債

方法

限度額

償還

方法

限度額

変更

起債

方法

245,800

256,800

122,100

普通貸借

証券発行

3.5%以

利率

見直

方式

政府資

金に

見直

後におい

当該見直

利率

政府資金に

融資条件によ

銀行そ

場合に

債権者

協定

によ

市財政

都合によ

置期間及び償還期限を

短縮

繰上償還

低利に借換え

494,300

補正前に

補正前に

115,900

補正前に

475,500

(11)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳入)

(単位:千円)

補正前の額

補 正 額

1

総 括

165,542

4,089

169,631

13

使用料及び手数料

2,056,933

27,859

2,084,792

14

国庫支出金

1,251,371

6,663

1,258,034

15

県支出金

180,915

26,066

206,981

17

寄附金

405,167

12,938

418,105

18

繰入金

972,324

29,485

1,001,809

20

諸収入

1,343,000

18,800

1,324,200

21

市債

歳  入  合  計

18,340,100

88,300

18,428,400

(12)

― 10 ―

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

補正前の額

補 正 額

特 定 財 源

国県支出金

地 方 債

そ の 他

一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

154,251

315

153,936

315

1

議会費

2,079,966

32,698

2,112,664

4,773

26,115

1,810

2

総務費

5,449,263

56,533

5,505,796

35,543

200

20,790

3

民生費

2,504,013

2,662

2,506,675

2,662

4

衛生費

531,012

2,148

533,160

13

2,161

6

農林水産業費

1,693,151

21,484

1,671,667

8,434

6,200

6,850

8

土木費

850,624

2,710

853,334

75

300

130

2,805

9

消防費

2,239,193

13,348

2,252,541

3,536

12,300

44

29,140

10

教育費

28,421

(13)

2

歳 入

使用料及び手数料

1

使用料

13

(単位:千円)

説   明

金 額

区  分

補正額

補正前の額

4,089

5

土木使用料

95,004

4,089

99,093

1

道路使用料

4,089

道水路占用料

127,776

4,089

131,865

165,542

4,089

169,631

国庫支出金

1

国庫負担金

14

2,820

1

民生費国庫負担金

1,488,453

29,057

1,517,510

1

障害者福祉費負担金

20,486

身体障害者更生医療給付事業負担

2,272

就労移行支援サービス費負担金

5,222

施設入所支援サービス費負担金

1,403

自立訓練サービス費負担金

897

短期入所サービス費負担金

13,512

児童発達支援費負担金

2,470

9

生活保護費国庫負担金

8,571

生活保護費負担金

6,101

生活保護費負担金過年度分

1,512,708

29,057

1,541,765

国庫支出金

2

国庫補助金

14

337

1

総務費国庫補助金

15,574

4,773

20,347

1

総務管理費補助金

337

社会保障・税番号制度システム整

備費補助金

90

2

賦課徴収費補助金

90

社会保障・税番号制度システム整

備費補助金

― 11 ―

一般会計

(14)

― 12 ―

一般会計

14

款 国庫支出金

国庫支出金

2

国庫補助金

14

(単位:千円)

説   明

金 額

区  分

補正額

補正前の額

4,346

1

総務費国庫補助金

15,574

4,773

20,347

3

戸籍住民基本台帳費補助金

4,346

社会保障・税番号制度システム整

備費補助金

515

2

民生費国庫補助金

173,609

2,463

176,072

6

障害者福祉費補助金

515

社会保障・税番号制度システム整

備費補助金

484

7

介護保険推進費補助金

1,464

社会保障・税番号制度システム整

備費補助金

980

介護保険事業費補助金

484

9

国民健康保険費補助金

484

社会保障・税番号制度システム整

備費補助金

8,434

4

土木費国庫補助金

262,170

8,434

253,736

1

道路橋梁費補助金

8,434

市道大須賀金谷線社会資本整備総

合交付金

499,385

1,198

498,187

2,056,933

27,859

2,084,792

県支出金

1

県負担金

15

1,410

1

民生費県負担金

651,984

10,242

662,226

2

障害者福祉費負担金

10,242

身体障害者更生医療給付事業負担

1,136

就労移行支援サービス費負担金

2,611

施設入所支援サービス費負担金

701

自立訓練サービス費負担金

448

短期入所サービス費負担金

6,756

(15)

県支出金

1

県負担金

15

(単位:千円)

説   明

金 額

区  分

補正額

補正前の額

687,108

10,242

697,350

県支出金

2

県補助金

15

3,579

8

消防費県補助金

44,630

3,579

41,051

1

地震対策特別推進費補助金

3,579

緊急地震・津波対策等交付金

466,647

3,579

463,068

1,251,371

6,663

1,258,034

寄附金

1

寄附金

17

26,066

1

一般寄附金

1

26,066

26,067

1

一般寄附金

26,066

一般寄附金

180,915

26,066

206,981

180,915

26,066

206,981

繰入金

2

基金繰入金

18

12,938

1

財政調整基金繰入金

251,321

12,938

264,259

1

財政調整基金繰入金

12,938

財政調整基金繰入金

291,206

12,938

304,144

405,167

12,938

418,105

― 13 ―

一般会計

(16)

― 14 ―

一般会計

20

款 諸収入

諸収入

4

受託事業収入

20

(単位:千円)

説   明

金 額

区  分

補正額

補正前の額

13

2

農林水産業費受託事業収

809

13

796

1

農林受託事業収入

13

農業者年金事務受託事業収入

11,848

13

11,835

諸収入

5

雑入

20

120

2

雑入

263,135

29,498

292,633

1

総務費雑入

120

広告事業収入(庁舎掲示物広告掲

載料)

200

2

民生費雑入

23,355

心身障害者扶養共済制度給付金

1,835

後期高齢者医療広域連合事務費負

担金返還金

21,320

過年度分保育対策等促進事業費補

助金返還金

5,849

3

衛生費雑入

5,849

急患診療所負担金過年度精算金

130

7

消防費雑入

174

消防団員公務災害補償費

44

静岡県市町村振興協会地震・津波

対策交付金

509,061

29,498

538,559

972,324

29,485

1,001,809

市債

1

市債

21

(17)

市債

1

市債

21

(単位:千円)

説   明

金 額

区  分

補正額

補正前の額

2

土木債

161,400

6,200

155,200

2

道路橋梁整備事業債

6,200

8.2.3.108052

 社会資本整備総合交付金事業

6,200

 市道大須賀金谷線

300

3

消防債

85,100

300

84,800

1

消防施設整備事業債

300

高規格救急車整備事業債

9.1.3.109014

300

 消防自動車等整備事業費

1,400

4

教育債

33,100

1,300

31,800

1

義務教育施設整備事業債

1,400

中学校施設整備事業債

10.3.2.110158

 総合戦略・

ICT

教育推進事業費

1,400

 (中学校費・教育総務課)

100

2

社会教育施設整備事業債

100

社会教育施設整備事業債

10.5.8.110134

100

 公民館整備事業費

11,000

5

合併特例債

256,800

11,000

245,800

1

合併特例債

11,000

合併特例債

10.2.1.110031

11,000

 国庫補助

学校施設整備事業費

1,343,000

18,800

1,324,200

1,343,000

18,800

1,324,200

18,340,100

88,300

18,428,400

歳入合計

― 1

 ―

一般会計

(18)

― 16 ―

一般会計

3

歳 出

1

款 議会費

1款 議会費 1項 議会費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 議会費 154,251 △ 315 153,936 △ 315 11 需用費 △ 360 0101850 議会総務費 △ 315

印刷製本費 △ 360 11

18 備品購入費 45 18 一般備品購入費 45

154,251 △ 315 153,936 △ 315

項 合 計

154,251 △ 315 153,936 △ 315

款 合 計

2款 総務費 1項 総務管理費

1 一般管理費 1,001,958 480 1,002,438 465 15 2 給料 △ 1,612 0102001 人事管理費 228

消耗品費 94

11

3 職員手当等 1,803 13 職員健康管理事業委託料 134

4 共済費 △ 262 0102004 OA化推進費 312

社会保障・税番号制度システム 312 13

11 需用費 94 整備委託料

13 委託料 457 0102850 一般管理総務費(総務課) 11

ラベル貼付等作業委託料 11 13

職員給与費(総務課・一般 △ 2,131 0102901

管理費)

職員分 △ 1,308 2

住居手当 △ 162

3

通勤手当 △ 113

3

期末勤勉手当 △ 234 3

共済組合 △ 321

4

社会保険料 7

(19)

2款 総務費 1項 総務管理費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 一般管理費 1,001,958 480 1,002,438 465 15 0102902 職員給与費(企画政策課・ 29 一般管理費)

共済組合 29

4

職員給与費(会計課) △ 387 0102903

職員分 △ 304

2

期末勤勉手当 △ 80 3

共済組合 △ 3

4

職員給与費(財政課) 56 0102905

住居手当 56

3

職員給与費(地域支援課) 1,549 0102907

通勤手当 △ 4

3

時間外勤務手当 1,600 3

共済組合 △ 47

4

職員給与費(派遣職員等) △ 2 0102908

通勤手当 △ 60

3

共済組合 58

4

職員給与費(秘書広報課) 400 0102909

時間外勤務手当 400 3

職員給与費(危機管理課・ 415 0102917

一般管理費)

時間外勤務手当 400 3

共済組合 15

4

2 広報費 12,174 △ 955 11,219 △ 955 11 需用費 △ 955 0102023 広報広聴費 △ 955

印刷製本費 △ 955 11

― 17 ―

一般会計

(20)

― 18 ―

一般会計

2

款 総務費

2款 総務費 1項 総務管理費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

3 財政管理費 56,236 25,995 82,231 25,995 25 積立金 25,995 0102024 財政調整基金費 25,995

財政調整基金積立金 25,995 25

5 財産管理費 88,260 1,959 90,219 120 1,839 11 需用費 225 0102030 小笠支所庁舎管理費 225

修繕料 225

11 15 工事請負費 1,734

旧小笠支所整備事業費 1,734 0102041

旧小笠支所整備工事費 1,734 15

8 交通防犯対 38,543 92 38,635 92 3 職員手当等 △ 30 0102048 防犯対策設備管理費 125

策費 11 修繕料 125

4 共済費 △ 3

職員給与費(地域支援課・ △ 33 0102918

11 需用費 125 交通防犯対策費)

扶養手当 △ 78

3

時間外勤務手当 65

3

期末勤勉手当 △ 17 3

共済組合 △ 3

4

9 地域づくり 134,596 △ 375 134,221 △ 375 13 委託料 △ 375 0102051 自治活動推進費 △ 375

推進費 13 行政事務委託料 △ 375

11 地区センタ 182,897 390 183,287 390 7 賃金 1,337 0102075 六郷地区センター整備事業

ー費 費

11 需用費 504 7 発掘作業員賃金 1,337

消耗品費 65

11

12 役務費 10 11 印刷製本費 49

手数料 5

12

13 委託料 △ 3,324 12 作業員労働保険料 5

測量設計調査業務委託料 △ 3,612 13

(21)

2款 総務費 1項 総務管理費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

11 地区センタ 182,897 390 183,287 390 14 使用料及び 1,863 14 作業所プレハブ、重機借上料 1,863 賃借料

ー費

地区センター総務費 390 0102862

修繕料 390

11

1,553,117 27,586 1,580,703 465 26,115 1,006

項 合 計

2款 総務費 2項 徴税費

1 税務総務費 141,671 △ 1,015 140,656 △ 1,015 2 給料 △ 1,159 0102911 職員給与費(税務課) △ 1,015

職員分 △ 1,159 2

3 職員手当等 456 3 住居手当 △ 111

時間外勤務手当 1,000 3

4 共済費 △ 312 3 期末勤勉手当 △ 433

共済組合 △ 312

4

2 賦課徴収費 191,530 1,716 193,246 1,716 12 役務費 348 0102865 賦課徴収総務費 1,716

コンビニ収納手数料 348 12

13 委託料 234 13 電算業務委託料 234

OA機器購入費 1,134 18

18 備品購入費 1,134

333,201 701 333,902 701

項 合 計

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 127,637 4,411 132,048 4,308 103 4 共済費 14 0102867 戸籍住民基本台帳総務費 4,397

本台帳費 13 社会保障・税番号制度システム 4,397

13 委託料 4,397 整備委託料

― 19 ―

一般会計

(22)

― 20 ―

一般会計

2

款 総務費

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 戸籍住民基 127,637 4,411 132,048 4,308 103 0102912 職員給与費(市民課・戸籍 14

本台帳費 住民基本台帳費)

共済組合 14

4

127,637 4,411 132,048 4,308 103

項 合 計

2,079,966 32,698 2,112,664 4,773 26,115 1,810 款 合 計

3款 民生費 1項 社会福祉費

1 社会福祉総 336,872 △ 869 336,003 △ 869 2 給料 △ 195 0103005 社会福祉協議会費 △ 2,294

務費 19 法人運営費補助金 △ 2,294

3 職員手当等 1,607

職員給与費(市民課・社会 △ 800 0103900

4 共済費 13 福祉総務費)

時間外勤務手当 △ 800 3

19 負担金、補 △ 2,294

助及び交付 0103901 職員給与費(福祉課) 1,490

金 3 扶養手当 △ 10

時間外勤務手当 1,500 3

職員給与費(長寿介護課) 735 0103902

職員分 △ 195

2

時間外勤務手当 960 3

期末勤勉手当 △ 43 3

共済組合 13

4

2 障害者福祉 872,550 41,908 914,458 31,243 200 10,465 13 委託料 730 0103018 訓練等給付費 7,354

費 20 自立訓練サービス費 2,808

(23)

3款 民生費 1項 社会福祉費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

2 障害者福祉 872,550 41,908 914,458 31,243 200 10,465 0103021 介護給付費 12,241

費 20 短期入所サービス費 1,796

施設入所支援サービス費 10,445 20

障害者自立支援医療費 △ 5,642 0103023

身体障害者更生医療給付費 △ 5,642 20

障害児通所支援費 27,025 0103024

放課後等デイサービス費 27,025 20

障害者支援事業費 200 0103026

心身障害者扶養共済年金 200 20

障害者福祉総務費 730 0103851

社会保障・税番号制度システム 730 13

整備委託料

3 高齢者福祉 92,527 △ 443 92,084 △ 443 8 報償費 △ 1 0103033 敬老会費 △ 407

費 8 敬老会謝礼 △ 1

11 需用費 △ 255 11 消耗品費 △ 91

食糧費 △ 117

11

12 役務費 △ 5 11 印刷製本費 △ 47

傷害保険料 △ 5

12

14 使用料及び △ 146 14 会場使用料 △ 141

賃借料 14 機材借上料 △ 5

15 工事請負費 △ 36 0103036 高齢者等社会福祉施設整備 △ 36 事業費

生きがい創造センター改修工事 △ 36 15

― 21 ―

一般会計

(24)

― 22 ―

一般会計

3

款 民生費

3款 民生費 1項 社会福祉費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

4 プラザけや 89,040 431 89,471 431 11 需用費 417 0103037 プラザけやき管理費 431

き運営費 11 消耗品費 93

12 役務費 14 11 修繕料 324

手数料 14

12

5 協和会館運 7,803 △ 238 7,565 △ 118 △ 120 13 委託料 △ 238 0103039 協和会館運営費 △ 238

営費 13 耐震診断業務委託料 △ 238

6 介護保険推 492,175 7,375 499,550 1,464 5,911 13 委託料 6,076 0103040 介護保険推進費 7,375

進費 13 電算業務委託料 5,387

28 繰出金 1,299 13 社会保障・税番号制度システム 689

整備委託料

介護保険特別会計介護予防事業 1,299 28

費繰出金

8 国民健康保 351,674 679 352,353 484 195 28 繰出金 679 0103043 国民健康保険特別会計費 679

険費 28 国民健康保険特別会計繰出金 679

2,734,157 48,843 2,783,000 33,073 200 15,570

項 合 計

3款 民生費 2項 児童福祉費

1 児童福祉総 564,261 △ 42 564,219 △ 42 13 委託料 △ 42 0103053 母子福祉費 △ 21

務費 13 社会保障・税番号制度システム △ 21

整備委託料

児童福祉総務費(幼児教育 △ 21 0103860

課)

社会保障・税番号制度システム △ 21 13

(25)

3款 民生費 2項 児童福祉費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

2 児童措置費 1,986,652 △ 21 1,986,631 △ 21 13 委託料 △ 21 0103057 児童手当給付費 △ 21

社会保障・税番号制度システム △ 21 13

整備委託料

2,554,593 △ 63 2,554,530 △ 63

項 合 計

3款 民生費 3項 生活保護費

1 生活保護費 160,362 7,753 168,115 2,470 5,283 13 委託料 △ 21 0103064 生活保護費 3,295

住宅扶助費 3,295 20

20 扶助費 3,295

生活保護総務費 4,458 0103858

23 償還金、利 4,479 13 社会保障・税番号制度システム △ 21

子及び割引 整備委託料

料 23 生活保護費国庫負担金返還金 3,041 生活保護費県費負担金返還金 820 23

生活保護費国庫補助金返還金 618 23

160,362 7,753 168,115 2,470 5,283

項 合 計

5,449,263 56,533 5,505,796 35,543 200 20,790

款 合 計

4款 衛生費 1項 保健衛生費

1 保健衛生総 51,121 △ 150 50,971 △ 150 3 職員手当等 △ 150 0104900 職員給与費(環境推進課・ △ 150

務費 保健衛生総務費)

時間外勤務手当 △ 150 3

― 23 ―

一般会計

(26)

― 24 ―

一般会計

4

生費

4款 衛生費 1項 保健衛生費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

4 病院費 984,547 △ 626 983,921 △ 626 19 負担金、補 △ 626 0104830 一部事務組合費(病院費・ △ 626

助及び交付 中東遠看護専門学校組合)

金 19 中東遠看護専門学校組合分担金 △ 626

6 健康増進事 50,178 △ 33 50,145 △ 33 13 委託料 △ 33 0104851 健康増進事業総務費 △ 33

業費 13 社会保障・税番号制度システム △ 33

整備委託料

7 保健師設置 68,057 △ 487 67,570 △ 487 3 職員手当等 △ 425 0104902 職員給与費(健康づくり課 △ 487

費 ・保健師設置費)

4 共済費 △ 62 3 通勤手当 △ 125

時間外勤務手当 △ 300 3

共済組合 △ 62

4

9 環境衛生費 166,508 140 166,648 140 28 繰出金 140 0104024 水道普及支援費 140

水道会計繰出金 140

28

1,765,878 △ 1,156 1,764,722 △ 1,156

項 合 計

4款 衛生費 2項 清掃費

1 塵芥処理費 447,793 5,843 453,636 5,843 19 負担金、補 5,843 0104831 一部事務組合費(塵芥処理 5,843

助及び交付 費・掛川市菊川市衛生施設

金 組合)

掛川市・菊川市衛生施設組合負 5,843 19

担金

672,767 5,843 678,610 5,843

(27)

4款 衛生費 3項 火葬場費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 火葬場費 65,368 △ 2,025 63,343 △ 2,025 19 負担金、補 △ 2,025 0104833 一部事務組合費(火葬場費 △ 2,025

助及び交付 ・東遠地区聖苑組合)

金 19 東遠地区聖苑組合負担金 △ 2,025

65,368 △ 2,025 63,343 △ 2,025

項 合 計

2,504,013 2,662 2,506,675 2,662

款 合 計

6款 農林水産業費 1項 農業費

1 農業委員会 14,639 △ 13 14,626 △ 13 7 賃金 △ 13 0106003 農業者年金事務費 △ 13

費 7 臨時職員等賃金 △ 13

2 農業総務費 86,418 731 87,149 731 3 職員手当等 680 0106900 職員給与費(農林課・農業 431

総務費)

4 共済費 51 3 時間外勤務手当 380

共済組合 51

4

職員給与費(茶業振興課) 300 0106901

時間外勤務手当 300 3

3 農業振興費 46,369 △ 1,487 44,882 △ 1,487 7 賃金 13 0106008 茶業振興費 △ 1,500

茶品評会出品報償費 △ 1,500 8

8 報償費 △ 1,500

農業振興総務費(農林課) 13 0106852

臨時職員等賃金 13

7

153,045 △ 769 152,276 △ 13 △ 756

項 合 計

― 25 ―

一般会計

(28)

― 26 ―

一般会計

6

農林水

産業費

6款 農林水産業費 2項 農地費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 土地改良事 21,725 70 21,795 70 3 職員手当等 70 0106902 職員給与費(農林課・土地 70

業総務費 改良事業総務費)

時間外勤務手当 70

3

2 土地改良整 170,447 1,495 171,942 1,495 13 委託料 972 0106027 県費補助ため池改修整備事 972

備事業費 業費

15 工事請負費 523 13 設計業務委託料 972

土地改良単独事業費 523 0106044

土地改良工事費 523

15

3 農業施設維 15,497 2,587 18,084 2,587 11 需用費 217 0106028 湛水防除施設管理費 217

持管理費 11 修繕料 217

15 工事請負費 2,370

農業施設維持管理費 2,370 0106029

河川構造物補修工事 2,370 15

4 県営土地改 164,635 △ 1,235 163,400 △ 1,235 19 負担金、補 △ 1,235 0106032 牧之原畑総事業推進費 △ 1,235

助及び交付

良事業費 19 牧之原畑総経常賦課金 △ 538

金 19 牧之原畑総特別賦課金 △ 697

372,304 2,917 375,221 2,917

項 合 計

531,012 2,148 533,160 △ 13 2,161

款 合 計

8款 土木費 1項 土木管理費

1 土木総務費 91,094 △ 7,282 83,812 △ 7,282 19 負担金、補 △ 7,282 0108900 職員給与費(建設課・土木 △ 7,282

助及び交付 総務費)

(29)

8款 土木費 1項 土木管理費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

105,994 △ 7,282 98,712 △ 7,282

項 合 計

8款 土木費 2項 道路橋梁費

3 道路新設改 259,767 △ 14,634 245,133 △ 8,434 △ 6,200 7 賃金 △ 1,657 0108012 市単独市道改良整備事業費 700

良費 7 発掘作業員賃金 △ 1,657

12 役務費 △ 5 12 手数料 △ 5

発掘調査業務委託料 △ 902 13

13 委託料 △ 2,395 14 作業所プレハブ、重機借上料 271

市単道路整備事業 2,993 15

14 使用料及び 271

賃借料 0108052 社会資本整備総合交付金事 △ 15,334 業市道大須賀金谷線

15 工事請負費 2,993 13 測量設計調査業務委託料 △ 1,493

道路改良用地費 △ 3,250 17

17 公有財産購 △ 3,250 22 道路改良補償費 △ 10,591

入費

22 補償、補填 △ 10,591 及び賠償金

707,940 △ 14,634 693,306 △ 8,434 △ 6,200 項 合 計

8款 土木費 4項 都市計画費

1 都市計画総 111,205 432 111,637 432 3 職員手当等 392 0108907 職員給与費(都市計画課) 432

務費 3 扶養手当 184

4 共済費 40 3 住居手当 175

期末勤勉手当 33

3

― 27 ―

一般会計

(30)

― 28 ―

一般会計

8

土木

8款 土木費 4項 都市計画費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 都市計画総 111,205 432 111,637 432 4 共済組合 40

務費

5 地区計画推 49,181 0 49,181 13 委託料 △ 241 0108037 社会資本整備総合交付金事

進費 業潮海寺地区計画

15 工事請負費 1,256 13 測量設計調査業務委託料 △ 241

道路改良工事費 1,256 15

17 公有財産購 △ 1,014 17 道路改良用地費 △ 1,014

入費 22 物件移転補償費 △ 1

22 補償、補填 △ 1

及び賠償金

676,242 432 676,674 432

項 合 計

1,693,151 △ 21,484 1,671,667 △ 8,434 △ 6,200 △ 6,850 款 合 計

9款 消防費 1項 消防費

1 常備消防費 464,398 552 464,950 75 477 3 職員手当等 462 0109900 職員給与費(消防本部・常 552

備消防費)

4 共済費 90 3 扶養手当 192

住居手当 9

3

通勤手当 228

3

期末勤勉手当 33

3

共済組合 90

4

2 非常備消防 82,234 263 82,497 130 133 5 災害補償費 131 0109007 消防団運営費 131

費 5 公務災害補償費 131

(31)

9款 消防費 1項 消防費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

2 非常備消防 82,234 263 82,497 130 133 0109008 消防施設等管理費 132

費 11 修繕料 132

3 消防施設費 134,647 △ 613 134,034 △ 300 △ 313 15 工事請負費 1,039 0109013 市単独消防施設整備事業費 △ 420

水道会計繰出金 △ 420 28

18 備品購入費 △ 1,232

消防自動車等整備事業費 △ 1,232 0109014

28 繰出金 △ 420 18 高規格救急自動車購入費 △ 1,232

消防団蔵置所建設事業費 1,039 0109028

市有建物解体工事費 1,039 15

4 水防費 2,863 2,400 5,263 2,400 3 職員手当等 2,400 0109902 職員給与費(災害対策・水 2,400

防費)

時間外勤務手当 2,400 3

5 防災対策費 166,482 108 166,590 108 12 役務費 108 0109023 地震防災対策推進費 108

手数料 108

12

850,624 2,710 853,334 75 △ 300 130 2,805

項 合 計

850,624 2,710 853,334 75 △ 300 130 2,805

款 合 計

10款 教育費 1項 教育総務費

2 事務局費 258,017 3,396 261,413 3,396 2 給料 1,148 0110800 公用車管理費(教育総務課) △ 75

自動車リサイクル手数料 △ 1 12

3 職員手当等 1,826 18 自動車購入費 △ 74

4 共済費 284

― 29 ―

一般会計

(32)

― 

30 ―

一般会計

10

教育

10款 教育費 1項 教育総務費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

2 事務局費 258,017 3,396 261,413 3,396 11 需用費 213 0110851 事務局総務費(教育総務課 213

12 役務費 △ 1 11 燃料費 213

18 備品購入費 △ 74 0110901 職員給与費(学校教育課) △ 193

職員分 △ 160

2

共済組合 △ 33

4

職員給与費(教育総務課・ 523 0110902

事務局費)

扶養手当 189

3

時間外勤務手当 300 3

期末勤勉手当 29

3

共済組合 5

4

職員給与費(幼児教育課) 2,928 0110908

職員分 1,308

2

住居手当 162

3

通勤手当 113

3

時間外勤務手当 800 3

期末勤勉手当 233

3

共済組合 312

4

590,014 3,396 593,410 3,396

項 合 計

10款 教育費 2項 小学校費

1 学校管理費 275,356 △ 9,266 266,090 △ 3,666 △ 11,000 5,400 11 需用費 1,402 0110029 市単独小学校施設整備事業 8,307 費

(33)

10款 教育費 2項 小学校費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 学校管理費 275,356 △ 9,266 266,090 △ 3,666 △ 11,000 5,400 15 工事請負費 8,307 0110031 国庫補助小学校施設整備事 △ 18,975 業費

測量設計調査業務委託料 △ 18,975 13

小学校管理総務費(教育総 1,402 0110853

務課)

消耗品費 116

11

修繕料 1,286

11

2 教育振興費 46,305 5,135 51,440 5,135 11 需用費 1,971 0110045 小学校理科教育振興費 187

教材備品購入費 187

18

13 委託料 1,914

総合戦略・ICT教育推進事 256 0110157

18 備品購入費 1,250 業費(小学校費)

電算業務委託料 211 13

OA機器購入費 45

18

小学校教育振興総務費(教 1,768 0110855

育総務課)

電算業務委託料 750 13

OA機器購入費 1,018 18

小学校教育振興総務費(学 2,924 0110856

校教育課)

消耗品費 1,971

11

デジタル教科書導入事業委託料 953 13

321,661 △ 4,131 317,530 △ 3,666 △ 11,000 10,535 項 合 計

― 31 ―

一般会計

(34)

― 

32 ―

一般会計

10

教育

10款 教育費 3項 中学校費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 学校管理費 93,671 1,092 94,763 1,092 11 需用費 1,092 0110857 中学校管理総務費(教育総 1,092 務課)

消耗品費 115

11

修繕料 977

11

2 教育振興費 67,386 △ 1,836 65,550 △ 1,400 △ 436 15 工事請負費 △ 1,836 0110158 総合戦略・ICT教育推進事 △ 1,836

業費(中学校費・教育総務 課)

学校施設整備工事費 △ 1,836 15

161,057 △ 744 160,313 △ 1,400 656

項 合 計

10款 教育費 4項 幼稚園費

1 幼稚園費 107,470 9,473 116,943 9,473 3 職員手当等 △ 300 0110181 小笠地域幼稚園再編準備施 9,773

設整備事業費

13 委託料 9,773 13 測量設計業務委託料 9,773

職員給与費(幼稚園) △ 300 0110903

時間外勤務手当 △ 300 3

107,470 9,473 116,943 9,473

項 合 計

10款 教育費 5項 社会教育費

1 社会教育総 75,933 96 76,029 96 2 給料 △ 67 0110904 職員給与費(社会教育課・ 96

務費 社会教育総務費)

3 職員手当等 150 2 職員分 △ 67

(35)

10款 教育費 5項 社会教育費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 社会教育総 75,933 96 76,029 96 4 共済費 13 4 共済組合 13 務費

7 文化会館費 117,237 2,306 119,543 2,306 15 工事請負費 2,306 0110114 文化会館整備事業費 2,306

設備更新工事費 2,306 15

8 公民館費 41,622 260 41,882 130 100 44 △ 14 15 工事請負費 260 0110134 公民館整備事業費 260

設備更新工事費 260 15

402,039 2,662 404,701 130 100 44 2,388

項 合 計

10款 教育費 6項 保健体育費

3 体育施設費 77,552 1,836 79,388 1,836 15 工事請負費 1,836 0110135 グラウンド体育館整備事業 1,836

小笠体育館改修工事費 1,836 15

4 共同調理場 377,589 1,156 378,745 1,156 3 職員手当等 50 0110133 給食センター施設整備費 1,106

費 15 給食センター施設整備工事費 1,106

15 工事請負費 1,106

職員給与費(教育総務課・ 50 0110907

共同調理場費)

時間外勤務手当 50

3

489,081 2,992 492,073 2,992

項 合 計

10款 教育費 7項 こども園費

1 こども園費 167,871 △ 300 167,571 △ 300 3 職員手当等 △ 300

― 33 ―

一般会計

(36)

― 

34

 ―

一般会計

10

教育

10款 教育費 7項 こども園費 (単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

区 分 金 額 説   明

1 こども園費 167,871 △ 300 167,571 △ 300 0110909 職員給与費(認定こども園 △ 300 )

時間外勤務手当 △ 300 3

167,871 △ 300 167,571 △ 300

項 合 計

2,239,193 13,348 2,252,541 △ 3,536 △ 12,300 44 29,140 款 合 計

参照

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