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第3四半期決算 IR説明会資料

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Academic year: 2018

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(1)

1

©Rolls-Royce

2017

年度

3

四半期決算及び業績見通しについて

2018

2

1

株式会社

神戸製鋼所

常務執行役員

勝川

四志彦

(2)

報告事項

2017

年度第

3

四半期決算

2017

年度業績見通

.財務戦略

.参考情報

(3)

2017

年度第

3

四半期決算

(4)

4

2017

年度

3

四半期決算

(

単位:億円

)

上期実績

3Q

実績

3Q

累計

上期実績

3Q

実績

3Q

累計

対前年

-売

8,151

4,020

12,171

9,070

4,722

13,793

1,621

営 業 損 益

309

352

42

514

204

718

760

経 常 損 益

123

383

260

457

162

620

880

在 庫 評 価 影 響 除 く

238

393

155

412

137

550

705

特 別 損 益

-

-

-

90

0

91

91

親会社株主 帰属

四 半 期 純 損 益

41

405

364

393

164

558

923

差異

(5)

5

3

四半期決算

ン 別売上高

(

単位:億円

)

上期実績

ギQ実績

ギQ累計

上期実績

ギQ実績

ギQ累計

対前年

2,903

1,513

4,416

3,544

1,842

5,387

+9ゲカ

422

194

617

397

203

600

△ガケ

1,629

769

2,399

1,743

865

2,609

+キカ9

720

316

1,037

705

402

1,108

+ゲガ

ニ ア ン

495

301

796

480

329

809

+ガキ

建 設 機 械

1,561

726

2,287

1,827

849

2,676

+ギココ

355

159

514

329

176

505

△9

312

165

477

292

188

480

+ギ

調

△キグカ

△ガキケ

△ギゲケ

△キク9

△ガギケ

△ギ8グ

△9

8,151

4,020

12,171

9,070

4,722

13,793

+ガェケキガ

キ017年度

差異

(6)

6

3

四半期決算

ン 別経常損益

(

単位:億円

)

経 常 損 益

差異

上期実績

ギQ実績

ギQ累計

上期実績

ギQ実績

ギQ累計

対前年

△9コ

△ガグカ

△キク9

184

14

199

+ククコ

38

16

55

25

13

39

△ガグ

65

34

99

79

28

108

+コ

37

22

59

△ク

15

10

△ク9

ニ ア ン

0

1

1

17

32

49

+クコ

建 設 機 械

△グ

△ギキガ

△ギキゲ

114

43

158

+クコグ

83

21

105

33

13

46

△グコ

20

8

29

17

17

35

+ケ

調

△ガコ

△ガケ

△ギク

△9

△ガコ

△キ7

+ケ

123

△ギコギ

△キケカ

457

162

620

+ココカ

(7)

2017

年度業績見通

(8)

8

2017

年度

業績見通

(

単位:億円

)

※通期 業績予想

当社

製品 対

不適切行為 関連

い 品質管理 適正化 伴う不良率 増加

や生産量減少 及び不適合品 在庫処分

業績 悪化影響 考慮

た当社

販売活動 与え

い 一定 想定

たうえ 営業利益 経

常利益 反映

除く顧客等

補償費用 始

業績悪化要因 影響 現時点 見通

困難

親会社株主 帰属

当期純

利益 未定 いた

キ016年度

実績

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前年

対前回

16,958

9,070

9,730

18,800

9,070

9,830

18,900

+ガェ9クキ

+ガカカ

営 業 損 益

97

514

236

750

514

236

750

+ケグギ

経 常 損 益

△ガ9ガ

457

43

500

457

143

600

+ゲ9ガ

+ガカカ

在 庫 評 価 影 響 除 く

△ガグケ

クガキ

ガコ

クギカ

ク1キ

グギ

ク6グ

+ケキガ

+ギグ

特 別 損 益

81

90

未定

未定

90

1

91

+ガカ

親会社株主 帰属

当 期 純 損 益

△キギカ

393

未定

未定

393

57

450

+ケコカ

(9)

9

2017

年度

ン 別

売上高

(

単位:億円

)

キ016年度

実績

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前年

対前回

6,206

3,544

3,556

7,100

3,544

3,606

7,150

+9クク

+グカ

822

397

403

800

397

403

800

△キキ

3,233

1,743

1,707

3,450

1,743

1,707

3,450

+キガゲ

1,507

705

1,025

1,730

705

1,005

1,710

+キカギ

△キカ

ニ ア ン

1,211

480

810

1,290

480

800

1,280

+ケ9

△ガカ

建 設 機 械

3,104

1,827

1,573

3,400

1,827

1,723

3,550

+ククケ

+ガグカ

706

329

381

710

329

391

720

+ガク

+ガカ

748

292

418

710

292

398

690

△グコ

△キカ

調

△グコキ

△キク9

△ガクガ

△ギ9カ

△キク9

△キ01

△クグ0

+ガギキ

△ケカ

16,958

9,070

9,730

18,800

9,070

9,830

18,900

+ガェ9クキ

+ガカカ

(10)

10

(

単位:億円

)

2017

年度

ン 別

経常損益

経 常 損 益

キ016年度

年度

実績

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前年

対前回

△キ9グ

184

△クク

140

184

△ギク

150

+ククグ

+ガカ

68

25

25

50

25

25

50

△ガコ

120

79

21

100

79

1

80

△クカ

△キカ

58

△ク

39

35

△ク

39

35

△キギ

ニ ア ン

28

17

28

45

17

33

50

+キキ

+グ

建 設 機 械

△ギガギ

114

6

120

114

66

180

+ク9ギ

+ケカ

130

33

△ギ

30

33

27

60

△ゲカ

+ギカ

76

17

38

55

17

28

45

△ギガ

△ガカ

調

△ケク

△9

△ケケ

△ゲグ

△9

△ク1

△グ0

+ガク

+キグ

△ガ9ガ

457

43

500

457

143

600

+ゲ9ガ

+ガカカ

(11)

11

鉄鋼

国内外 自動車向 や 国内 建設向

中心

引 続 堅調 需要 見込

原料炭価格 足下 大幅 上昇

影響

プ ッ

一時的 悪化

込 一方 主原料価格 上昇 伴う在庫評価影響 好転

損益 増益 見込

加古川製鉄所へ 上工程集約 計画通 完了

17

11

月 新体制 移行済

新設設備

順調 稼働

予定通

削減効果 見込

追加収益改善策

計画通

推進中 効果額 次頁

参照下 い

2017

年度 状況

(

単位:億円

)

キ016年度

差異

年度

実績

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

6,206

3,544

3,556

7,100

3,544

3,606

7,150

+グカ

経 常 損 益

△キ9グ

184

△クク

140

184

△ギク

150

+ガカ

内 在 庫 評 価 影 響

キカ

キグ

ガグ

クカ

キグ

ググ

80

+クカ

(12)

鉄鋼

収益力強化 前回公表⇒今回公表

経常損益推移

12

100

単位:億円

設備投資や生産現場

削減 原料調達

削減

順調 進捗

追加収益改善策

収益改善効果+

300

億円

/

2016

年度

85

実績

2017

年度

200

見込

2020

年度

300

計画

※キカガグ年度比

+115

関連設備 立ち上

計画通 完

17

11

月 新体制 移行済

製鉄所上工程 集約

収益改善効果+

150

億円

/

2017

年度

65

見込

2018

年度

150

計画

※キカガグ年度比

2016

年度

実績

在庫評価

影響

2017

年度

今回見通

20

プ ッ

及 数量構成

生産 出荷

35

原料価格

75

為替影響

0

前回⇒今回

:

主 コ

変化要因

3

高炉改修影響

0

上工程集約効果

0

追加収益改善策

0

他 コ

変化

+15

合計

+15

億円

30

2017

年度

前回見通

205

40

在庫評価

影響

150

240

削減

295

140

16

年度⇒

17

年度

:

主 コ

変化要因

3

高炉改修影響

120

上工程集約効果

65

追加収益改善策

115

そ 他

60

合計

240

億円

プ ッ

及 数量構成

生産 出荷

710

原料価格

465

為替影響

40

そ 他

30

40

そ 他

+15

削減

5

(13)

鉄鋼 生産 販売状況

13

キ017年度

上期

3Q

下期

年度

前回

年度見通

上期実績 ギQ実績 年度見通

全 国 粗 鋼

万t

5,255

2,639

5,261

10,516

5,204

2,638

全 国 在 庫 水 準

万t

561

548

542

--

570

566

薄 板

3

品 在 庫 水 準

万t

397

381

380

--

415

400

国内自動車生産台数

万台

441

240

495

936

467

252

<当社>

粗 鋼 生 産

万t

384

143

337

721

ゲググ程度

394

180

7グ0程度

鋼 材 販 売 量

万t

292

148

301

593

ケガグ程度

304

153

60グ程度

内 国内

キカキ

ガカケ

キガケ

クガ9

キキギ

108

内 海外

9カ

クキ

コク

ガゲク

81

クグ

鋼 材 販 売 単 価

千円オt

68.0

69.0

73.1

70.6

81.5

81.5

鋼 材 輸 出 比 率

金 額

29.5%

27.7%

27.7%

28.6%

26.4%

29.3%

キ016年度 実績

キ017年度

11月末

(14)

鉄鉱石

原料炭

鉄鋼 鉄鉱石 原料炭

価格推移

(

単位:$

/

)

0

50

100

150

200

250

300

350

鉄鉱石 粉鉱

原料炭 強粘炭

56

程度

(4Q)

190

程度

3Q)

(15)

15

鋼材平均単価の推移

鉄鋼 鋼材単価 推移

(

単位:千円

/

)

60

70

80

90

100

(16)

16

溶接

(

単位:億円

)

溶接材料 海外造船向 需要

厳 い状況 続く

想定

損益

溶接

国内建築鉄骨向 需要 持続等

前回見通

据え置く

2017

年度 状況

<当社 販売状況 溶接材料 >

単位:千t

キ017年度

上期

3Q

下期

年度

年度見通前回

上期実績

ギQ実績

年度見通

62

31

63

125

65

32

89

40

83

172

79

41

151

71

146

297

キ9グ程度

144

73

キ90程度

キ016年度

キ017年度

キ016年度

差異

年度

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

822

397

403

800

397

403

800

経 常 損 益

68

25

25

50

25

25

50

(17)

17

(

単位:億円

)

銅地金市況 上昇

在庫評価影響 好転 見込 一方 不適切行為 関連

産減 歩留 悪化

い 一定 想定 織込

減益 見込

2017

年度 状況

<当社 販売状況>

単位:千t

キ017年度

上期

3Q

下期

年度

年度見通前回

上期実績

ギQ実績

年度見通

圧 延 品

国 内

155

69

136

291

153

67

キ91程度

輸 出

31

17

36

68

40

20

8キ程度

銅 圧 延 品

71

35

72

143

71

35

1クキ程度

キ017年度

キ016年度

キ016年度

差異

年度

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

3,233

1,743

1,707

3,450

1,743

1,707

3,450

経 常 損 益

120

79

21

100

79

1

80

△キカ

内 在 庫 評 価 影 響

△ググ

キカ

ガカ

ギカ

キ0

ギグ

ググ

+キグ

(18)

18

機械

(

単位:億円

)

受注環境

非汎用圧縮機 引 続 厳 い状況

一方 樹脂機械等 中国

石油化学分野等 需要回復

増加傾向

前回想定

変化 無い

2017

年度 状況

キ016年度

差異

年度

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

1,507

705

1,025

1,730

705

1,005

1,710

△キカ

経 常 損 益

58

△ク

39

35

△ク

39

35

1,282

671

コギカ程度 ガェグカカ程度

671

8ギ0程度 1ェグ00程度

(19)

19

ン ニア ン

(

単位:億円

)

還元鉄事業

受注

受注増 見込

既受注案件 順調 進捗中 損益

前回想定並

見込

2017

年度 状況

キ016年度

差異

年度

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

1,211

480

810

1,290

480

800

1,280

△ガカ

経 常 損 益

28

17

28

45

17

33

50

+グ

1,742

559

ククカ程度 ガェカカカ程度

559

690程度 1ェキグ0程度

ウキグカ程度

(20)

建設機械

(

単位:億円

)

中国

ョベ 事業

活発 インフ 投資や買い替え需要 背景

販売台数 想定 大

く上回わ 増益 見込

2017

年度 状況

20

経常損益推移

キ016年度

差異

年度

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

3,104

1,827

1,573

3,400

1,827

1,723

3,550

+ガグカ

経 常 損 益

△ギガギ

114

6

120

114

66

180

+ケカ

中国 引当金計上額

ギクガ

0

0

0

(21)

21

電力

(

単位:億円

)

新規プ

係 費用 来期へ 時期

増益 見込

既存 神戸発電所 安定操業 引 続 努

新規プ

推進

2017

年度 状況

キ016年度

差異

年度

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

706

329

381

710

329

391

720

+ガカ

経 常 損 益

130

33

△ギ

30

33

27

60

+ギカ

(22)

.財務戦略

(23)

財務戦略

財務規律 維持

着実 成長投資

実施

1,000

億円規模

対策

検討 実施

実施済

対策 合計

370

億円

16

年度 運転資金改善

190

億円

,

資産売却

30

億円等

17

年度 資産売却

150

億円

ャッ ュ対策

素材系 機械系事業 成長 向 た大

型戦略投資 及び事業基盤 支え 定

常投資

原則

事業

賄う

D/E

倍以下 堅持

基本方針

ャッ ュフ

有利子負債残高

D/E

オ》

: ン : 有利子負債残高 : D/E

※1 ※1

23

6,509

7,760

7,896

7,500

264

134

72

150

0.88

1.10

1.17

0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 4,000 6,000 8,000 10,000

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

1

程度

前倒 調達額

900億円

除いたDE

0.97

億円 前倒 調達額

1,176億円

除いたDE

1.00

△736 △1,038 △1,319 △1,900 1,530 858 1,267 1,850 696

△180 △52 △50

△2,100 △1,600 △1,100 △600 △100 400 900 1,400 1,900

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

億円

: 営業 ― : 投資

(24)

24

配当

当期 配当

配当

継続的

安定的 実施

いく

基本

政状態 業績 動向 先行

資金需要等 総合的 考慮

決定

製品 対

不適切行為 関 当期及び次期以降 財政状態 業績

動向 先行

資金需要等 与え

客様等

補償費用 始

不確

実性 勘案 た結果 期末配当

現時点

未定

配当実績

配当実績

※キカガケ年

10

1

日 効力発生日

10

1

株 併合

株式併合 実施

中間

期末

中間

期末

中間

期末

中間

期末

中間

期末

4.0

4.0

2.0

2.0

4.0

2.0

2.0

未定

17.7%

16.8%

キ017年度

キ016年度

配当金額

\オ株

配当性向

(25)

.参考情報

(26)

26

ャッ ュフ

(

単位:億円

)

※ガ:

2017

年度分借入金 前倒 調達

1,176

億円 含

※キ

2016

年度

差異

実績

上期

下期

年度

上期

下期

年度

対前回

営 業

フ ロ

1,267

1,249

未定

未定

1,249

601

1,850

投 資

フ ロ

1,319

959

未定

未定

959

941

1,900

フ ロ ェ ファイ

除く

フ リ

フ ロ

52

290

未定

未定

290

340

50

フ ロ ェ ファイ

フ リ

フ ロ

39

287

未定

未定

287

387

100

フ ロ ェ ファイ

除く

現 預 金 残 高

1,970

1,941

未定

1,941

1,400

2017

年度 前回見通

2017

年度 今回見通

(27)

27

設備投資 状況

(

単位:億円

)

キ01ク年度

キ01グ年度

キ016年度

キ017年度

見通

1,035

1,099

1,602

1,400

対 減 価 償 却 費

115%

116%

167%

140%

953

991

1,389

1,450

対 減 価 償 却 費

106%

105%

144%

145%

898

948

962

1,000

設備投資<計上>

設備投資<支払い>

(28)

28

財務指標

※8

キ01ク年度

キ01グ年度

キ016年度

キ017年度

見通

5.4%

1.6%

△ガォガ%

3.2%

キギコォガ9円

△グ9ォギク円

△ケギォグク円

ガキクォキキ円

カォココ倍

ガォガカ倍

ガォガゲ倍

ガォカ倍程度

4.4%

1.3%

△カォコ%

2.6%

12.0%

△キォ9%

△ギォク%

6.4%

※キ:当社 キカガケ年ガカ月ガ日 効力発生日

ガカ株 ガ株 併合

株式併合 実施

キカガグ年度以前 株式併合 前提

算定

※ギ:タオダ

=有利子負債 ツニニ

ン 含

い /自己資本

ガグ年度 株主資本

※ク:キカガケ年度分借入金 前倒 調達 9カカ億円 含

前倒 調達除くキカガグ年度タオダ

:カォ9ゲ倍

※グ:キカガゲ年度分借入金 前倒 調達 ガェガゲケ億円 含

前倒 調達除くキカガケ年度タオダ

:ガォカカ倍

※ゲ:親会社株主 帰属

当期純損益オ自己資本

ガ株あた 当期純利益 ※キ

※ガ:売上高経常利益率

※ケ:経常損益オ総資産

※ガ

※ク

※ゲ

※ケ

(29)

29

全社

差異内訳

2016

年度

3Q

累計⇒

2017

年度

3Q

累計

(

単位:億円

)

生産 出荷

+

705

原料価格

455

削減

40

鉄鋼為替影響

30

鉄鋼在庫評価影響

80

電力

58

アルミ 銅在庫評価影響

95

そ 他

17

連結子会社 持分法 建設機械 電力除く

35

建設機械

485

合計

1,440

合計

560

増益要因

減益要因

上期

3Q

ギQ累計

上期

3Q

ギQ累計

経 常 損 益

123

△ギコギ

△キ60

457

162

620

キ016年度

キ017年度

(30)

30

(

単位:億円

)

鉄鋼

差異内訳

2016

年度

3Q

累計⇒

2017

年度

3Q

累計

生産 出荷

+

690

原料価格

455

削減

+

60

為替影響

30

在庫評価影響

+

80

連結子会社 持分法

+

50

そ 他

+

53

合計

933

合計

485

増益要因

減益要因

上期

3Q

3Q

累計

上期

3Q

3Q

累計

経 常 損 益

98

150

249

184

14

199

2016

年度

2017

年度

(31)

31

全社

差異内訳

2016

年度⇒

2017

年度

(

単位:億円

)

生産 出荷

+

760

原料価格

530

削減

235

鉄鋼為替影響

50

鉄鋼在庫評価影響

60

連結子会社 持分法 建設機械 電力除く

55

アルミ 銅在庫評価影響

110

電力

70

建設機械

493

そ 他

162

合計

1,658

合計

867

増益要因

減益要因

上期

下期

年度

上期

下期

年度

経 常 損 益

123

314

191

457

143

600

2016

年度

2017

年度

(32)

32

(

単位:億円

)

鉄鋼

差異内訳

2016

年度⇒

2017

年度

生産 出荷

+

755

原料価格

530

削減

+

265

為替影響

50

在庫評価影響

+

60

そ 他

80

連結子会社 持分法

+

25

合計

1,105

合計

660

増益要因

減益要因

上期

下期

年度

上期

下期

年度

経 常 損 益

98

197

295

184

34

150

2016

年度

2017

年度

(33)

33

全社

差異内訳

2017

年度

前回見通 ⇒ 今回見通

(

単位:億円

)

生産 出荷

15

原料価格

75

削減

15

連結子会社 持分法 建設機械 電力除く

35

鉄鋼在庫評価影響

40

アルミ 銅在庫評価影響

25

建設機械

60

電力

30

そ 他

25

合計

210

合計

110

増益要因

減益要因

上期

下期

年度

上期

下期

年度

経 常 損 益

457

43

500

457

143

600

2017

年度 前回見通

2017

年度 今回見通

(34)

34

鉄鋼

差異内訳

2017

年度

前回見通

⇒ 今回見通

(

単位:億円

)

生産 出荷

35

原料価格

75

削減

15

そ 他

15

在庫評価影響

40

連結子会社 持分法

10

合計

100

合計

90

増益要因

減益要因

上期

下期

年度

上期

下期

年度

経 常 損 益

184

44

140

184

34

150

2017

年度 前回見通

2017

年度 今回見通

(35)

35

全社

差異内訳

2017

年度

上期⇒ 下期

(

単位:億円

)

削減

20

生産 出荷

80

鉄鋼在庫評価影響

30

原料価格

30

アルミ 銅在庫評価影響

15

建設機械

48

電力

6

連結子会社 持分法 建設機械 電力除く

5

そ 他

210

合計

65

合計

379

増益要因

減益要因

上期

下期

年度

上期

下期

年度

経 常 損 益

123

314

191

457

143

600

2016

年度

2017

年度

(36)

36

(

単位:億円

)

鉄鋼

差異内訳

2017

年度

上期⇒ 下期

削減

35

生産 出荷

60

在庫評価影響

30

原料価格

30

連結子会社 持分法

35

そ 他

158

合計

65

合計

283

増益要因

減益要因

上期

下期

年度

上期

下期

年度

経 常 損 益

98

197

295

184

34

150

2016

年度

2017

年度

(37)

37

製品 一部 対

不適切行為 係

主 経緯

年月日

内容

2016

6

神鋼鋼線

鉄鋼事業部門 関連会社

品質問題発覚

神戸製鋼

会社全社 対象 公的規格 関

一斉点検 実施

2016

11

品質管理強化 た

本社

く 推進部

品質統括室 設置

2017

4

公的規格 加え 顧客仕様 遵守状況 関

監査 品質統括室

開始

2017

8

月初旬

自主点検 過去

1

年分

9

2

月間

実施

全体 要請

2017

8

月末

銅事業部門

4

事業所

自主点検 先行実施 品質検査

不適切 取扱い 発見 社長 報告 そ

後速や

不適合品 出荷 停止

2017

9

12

社長 下

4

緊急監査 顧客対応 原因究明 対外公表

設置 顧客

説明 開始

他事業部門 含 た緊急監査 実施

2017

10

8

銅事業部門 含

会社 等

不適切行為 対外公表

詳細 以下

参照下 い

10

8

http://www.kobelco.co.jp/releases/1197805_15541.html

10

11

http://www.kobelco.co.jp/releases/1197818_15541.html

10

13

http://www.kobelco.co.jp/releases/1197833_15541.html

10

20

http://www.kobelco.co.jp/releases/1197892_15541.html

2017

10

26

事業部門

自主点検や本社部門

緊急監査 概 完了 た

安全性 検証状況及び外

部調査委員会 設置 対外公表

2017

11

10

当社

原因究明 再発防止策 対外公表

取締役会 諮問機関

品質

ン 再構築検討委員会 設置

2017

12

21

外部調査委員会

調査完了時期 延期

2018

2

月末頃

銅事業部門

3

名 執行役員 委嘱業務 変更

(38)

38

製品 一部 対

不適切行為 関

原因分析 再発防止策

2017

11

10

日公表時

原因分析

再発防止策

収益性 偏 た経営 閉鎖的

組織風土

品 サ

品質

や納期 優先

信頼回復 向 全力 取 組

いう前提

品質憲章 定

当社 技術 製

目標 指標 対

考え方 見直

従業員 言いたい

自由 言い合え 活気あ 職場風土

欠いた工場運営

品質

強化 組織 意識改革 推進 外部人材 活用等 検討

工程能力 把握や十分 試作等 行う業務

再検討

品質保証担当人材 横断的 人事

ン 行う

不適切行為 招く不十分 品

質管理手続

検査

自動記録化 促進や工程能力 向上等 技術 管理面

対策 実行

不適切行為

た事業所 含

業務 仕組 や

不備 点検 実施

必要 事業所

対策 行う

契約 定

た仕様 遵守

意識 低下

契約 定

ョムボロラヤラモ” 活用 全

た仕様 遵守 必要性 普遍的 理解

従業員 向 た包括的 社内教育

必要 応

整備

e-不十分 組織体制

各事業所 監査機能及び教育 研修 関

役割 担うた

銅事業 品質

保証部 設置

た 品質管理機能 品質保証機能 明確 分離

質保証機能 担う品質保証室 事業所長直轄

製造部署

独立

2018

1

本社 品質統括部 設置 各事業部門 品質保証部署

質監査 状況

事業部門 各事業所及び

会社 対

品質監査 実施

(39)

39

安全性検証 進捗状況

当社

不適合製品 納入 た国内外

客様 全

525

多大

協力

不適合製品 安全性 検証 進

現時

即時使用 停止

直ち 製品 回収

必要 あ 判明 た事案 確認

2018

2

1

日現在

公表日

キカガゲ年

事業部門

会社名

部材

主 用途

客様数

ブA] 客様

安全性

確認済

ブB] 客様

当面 問題

い 判断

ブC]当社

安全確度

高い 判断

A~C

合計

缶材

自動車

57

36

16

0

52

鋳鍛造部品

航空機

鉄道車両

67

4

63

0

67

押出品

自動車

鉄道車両

34

24

8

0

32

銅板

半導体

端子

38

19

19

0

38

ガカ月コェキケ日

銅管

銅管

空調

23

17

6

0

23

鉄鋼

株 神戸製鋼所

鉄粉

焼結部品

1

0

1

0

1

本社

科研

FPD

70

70

0

0

70

神鋼

銅合金管

電機

製鉄機械

176

167

3

6

176

神鋼

線材 株

Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn. Bhd.

Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand)

Co., Ltd.

蘇州神鋼電子材料有限公司

銅管

銅板条

線材

空調

端子

36

24

9

3

36

鉄鋼

日本高周波鋼業 株

神鋼鋼線

江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司

神鋼新确弾簧鋼線 佛山 有限公司

鋼線

軸受

22

22

0

0

22

ガカ月キカ日

鉄鋼

神鋼鋼板加工 株

厚板加工

厚板加工品

1

1

0

0

1

525

384

125

9

518

合計

株 神戸製鋼所

ガカ月コ日

ガカ月ガガ日

(40)

3

本柱 事業成長戦略 中期計画 進捗状況

40

機械

素材

電力

輸送機軽量化へ 取組

自動車軽量化戦略概要

2017

5

月説明会資料

参照下 い

http://www.kobelco.co.jp/ir/library/investor_meeting/2017/files/170526.pdf

鉄鋼事業 収益力強化

加古川製鉄所

上工程設備集約 完了

追加収益改善策 順調 実行中

インフ 分野へ 取組

機械事業拡大 向 順調 進捗

建設機械事業 収益力強化

中国

事業再構築 推進

2017

2

月説明会資料

参照下 い

http://www.kobelco.co.jp/ir/library/fncl_results/2016/__icsFiles/afieldfile/2017/02/02/170202.pdf

電力供給事業 安定収益化へ 取組

(41)

素材

輸送機軽量化へ 取組

41

分野 案件 地域 概要 時期

自動車 特殊鋼 普通鋼線材圧延 販売合弁会社テリbムョマリ トヤョョマリラ ノtムムョ Cリォェ デハタ 海外初 線材圧延拠点拡大 見込 東南 自動車生産需要 捕捉 キカガグ年9月 普通鋼製造開始キカガゲ年グ月 特殊鋼製造設備設置完了

Cッワ 鋼線 製造 販売合弁会社

テリbムョマリ Cッ Wヤロム トムxヤマボラボェ ノォAォ ミム Cォパォ 現地自動車部品 品質 優 た製品 迅速 納入 キカガケ年ガ月 稼働開始 自動車用冷延 ン製造 販売会社

鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司 中国 中国日 米 欧 中環境対応薄板取 組 強化ン 供給体制 整備 キカガケ年キ月 稼働開始 自動車 用 板材製造 販売会社

神鋼汽車鋁材 天津 有限公司 中国 日系 圧延 初 中国 材生産拠点 キカガケ年ク月 稼働開始 自動車向 押出材製造 販売会社

テリbムョマリ Aョuヨヤラuヨ ニロリミuマts ァ ダxtロusヤリラs ツラマォ 米国 米国日 米両極燃費規制 押出 加工品 供給体制確立対応強化 キカガケ年コ月 建設開始キカガゲ年ガキ月 量産開始

高生産性 ン 用鋼板 量産 - 生産性 優 た骨格部品 受注 量産ン 用冷延鋼板 開発 自動車 株 キカガケ年 量産開始

自動車ソ ン ン 新設 -

技術開発本部内 自動車ソ ン ン 新設 全社自動車 担 当役員 新た 配置 意思決定 迅速化 当社独自 ソ ン提案力 強化

図 キカガゲ年ク月 新設

自動車サ ン ン用 鍛造工場生産設備 増強

テリbム Aョuヨヤラuヨ Autリヨリtヤvム ニロリミuマtsェ デデC 米国 北米日系自動車鍛造サ ン ン 更米国自動車需要拡大 対応車種 採用拡大 見込 キカガコ年秋 順次稼働開始

ドリvムョヤs 韓国 合弁会社 設立

バョsボラ Aョuヨヤラuヨ デtミォイ 韓国 日本 中国 含母材 安定的 生産 供給能力 確保材 需要拡大 対応 キカガゲ年9月 設立

真岡製造所 材製造設備 増強 日本 日本 中国 含高品質 材 安定的 供給材 需要拡大 対応体制 構築 キカガゲ年度中 建設着工キカキカ年ガ月 稼働開始予定

北米 自動車用溶融亜鉛 超 ン生産設備 増設

(PRO-TEC Coating Company) 米国

北米 自動車用 ン鋼板 需要拡大 対応

溶融亜鉛 高加工性超 ン 生産 北米 可能 キカガ9年ゲ月 稼働開始予定 航空機 向 ン大型鍛造品 量産供給開始 日本 初 着陸装置用 ン大型鍛造品 開発 量産 成功 キカガケ年ゲ月 量産供給開始

Gダ社向 大型 ン ン用 ン合金鍛造品 認定取得及

び量産供給開始 米Gダ社製造 民間航空機向 大型 ン ン 使用サ 認定 取得 供給 開始 ン合金鍛造品 キカガケ年コ月 認定取得 量産供給開始

船舶 造船分野向 溶接 開発 販売 開始 - 船舶建造時 大型自動溶接 可能 組 立造船大組立工程 い 開発 溶接作業 効率適用 難 た

(42)

機械

インフ 分野へ 取組

42

分野 案件 地域 概要 時期

溶接 小型可搬型溶接ネナBナハヤビ株式会社事業 統合 - 当社ガカカ%子会社 あ株 扱う小型可搬型溶接 サ 製品名 石松株 トッツソ 継承 社ン 名 変更 左記 溶接現場 省人化 多様化 応え

キカガゲ年ガキ月

小型可搬型溶接 事業継承 社名変更

圧縮機 新型 式汎用空気圧縮機 販売開始 世界最高 効率 低騒音 実現 キカガケ年ガカ月 販売開始

米国向 水素 ン用Aョョ ヤラ リラム ン ッyAC ヨヤラヤエA 開発 販売開始 米国

米国 定置式水素 ン向 高圧水素圧縮機 冷凍機 蓄圧器 ン サ た ッyACヨヤラヤエA 販売 開始 海外水素 ン向 水素圧

縮機等 販売 日本企業 初 キカガゲ年キ月 販売開始

北海道洞爺湖温泉向 ―発電 納入 日本 洞爺湖町地熱利用発電設備導入事業向一式 納入 高効率 小型 ―発電 キカガゲ年ギ月 納入

非汎用圧縮機用 大型試運転設備 完成 日本 世界最大級縮機市場 参入条件 整う 特クカMW可変速 当社優位性 あ使用 た試運転 可能市場 大型取 込 圧注

力 キカガゲ年ク月 設備完成

非汎用圧縮機事業 ン新会社設立

(Kobelco Machinery Philippines Inc.) ン

指導員派遣機能 ン ン 機能 統合 た新会社 設立 非圧縮機事業 展開 加速 ノパ 増強 ン ン 業務 最大効率 化 図

キカガゲ年キ月 設立 キカガゲ年ク月 営業開始

産業

機械 等方圧加圧装置世界買収 Quヤラtus ハムマャラリョリモヤムs AB ン

航空機部品や発電用 ン 半導体関連素材 高機能製品 幅広く適用 等方圧加圧装置 ツニ装置 あ Quヤラtus社 買収 産業機

械事業 高収益化 向 ツニ装置 強化 キカガゲ年ク月 買収

建設

機械 国内向 超大型最大 上 能力ガェキグカ ンン 開発 販売開始 超大型 ン需要 高 対応 た国産最大級 ン 供給 キカガケ年グ月 販売開始

ン 回収型 処理施設運営事業 受注 日本 当社初 流動床式次世代型焼却炉 施設化燃焼炉採用ン 化 発電量 最大化 環境負荷軽減 貢献

キカガケ年ケ月 受注 キカガケ年~キカガ9年 設備建設 キカガ9年~キカギ9年 設備運営

(43)

電力

電力供給事業 安定収益化へ 取組

43

分野 案件 地域 概要 時期

電力

神戸発電所 ガェキ号機

ワ 神戸

日本

キカカキ年稼働 微粉炭火力超臨界圧発電設備 現行契約満了 あた 契約

延長

発電規模:ガクカ万kW ゲカ万kWげキ

キカカキ年ク月 ガ号機操業開始

キカカク年ク月 キ号機操業開始

延長契約期間

ガ号機:キカガゲ年ク月~

キ号機:キカガ9年ク月~

真岡発電所 ガェキ号機

ワ 真岡

日本

国内初 本格的 内陸型発電所

国内最高

効率

発電 都市

燃料

ン ン

ン サ

設備

発電規模:ガキクォコ万kW ィケキォク万kWげキ基イ

キカガケ年ケ月 建設開始

キカガ9年後半 ガ号機稼働予定

キカキカ年前半 キ号機稼動予定

(44)

.信頼

技術 製品 サ ビ

提供

.社員一人

プ 和 尊

. ゆ

変革

価値 創造

KOBELCO

約束

(45)

将来見通

注意事項

本日 プ

ンテ

ョン 中

弊社 予想 確信 期待 意向

戦略

将来 予測 関

内容 含

弊社 現在入手可

能 情報

判断

仮定 基 い

判断や仮定 内在

不確定

今後 事業運営や内外 状況変化

変動可能性

様々 要因

実際 生

結果 予測内容

実質的 異

う可能性 あ

弊社

将来予測 関

内容

改訂

義務 負う

上記 不確実性

変動 要因

以下 挙

内容 含

要因

限定

– 主要市場

経済情勢

び需要 市況 変動

– 主要市場

政治情勢や貿易規制等各種規制

– 為替相場 変動

– 原材料

や市況

– 競争企業 製品 サ

価格政策

M&A

事業展開

– 弊社 提携関係 関

提携

戦略変化

参照

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The Tokyo Electric Power Company, Inc... The Tokyo Electric Power

1ヵ国(A国)で生産・製造が完結している ように見えるが、材料の材料・・・と遡って

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

報告書見直し( 08/09/22 ) 点検 地震応答解析. 設備点検 地震応答解析

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

2018年 8月 1日 (株)ウォーターエージェンシーと、富士市公共下水道事業における事業運営の効率化 に関するVE(Value

2018年 1月10日 2つの割引と修理サービスの特典が付いた「とくとくガス床暖プラン」の受付を開始 2018年

 新・総合特別事業計画(コスト削減額[東電本体 ※1 ]