• 検索結果がありません。

平成26年度9月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成26年度9月補正予算説明書(一般会計・特別会計)"

Copied!
156
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

     2014.9

  平成26年度

  (議案第15号~議案第26号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (9月補正)

(一般会計・特別会計)

(2)

(議案第15号)

一    般    会    計

(3)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括……… 4頁 2 歳 入……… 6頁 3 歳 出……… 22頁

・補正債務負担行為に関する調書……… 49頁

・補正地方債に関する調書……… 53頁

○特別会計

・後期高齢者医療特別会計……… 59頁

・介護保険特別会計……… 69頁

・母子寡婦福祉資金貸付金特別会計……… 79頁

・土地区画整理事業特別会計……… 87頁

・競輪事業特別会計……… 97頁

・地域汚水処理事業特別会計………107頁

・川部財産区特別会計………115頁

・磐崎財産区特別会計………123頁

・澤渡財産区特別会計………131頁

・田人財産区特別会計………139頁

・川前財産区特別会計………145頁

(4)
(5)

(議案第15号)

一    般    会    計

(6)
(7)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(8)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 47,678,633 47,678,633 27.4

2 地方譲与税 1,265,019 1,265,019 0.7

3 利子割交付金 81,273 81,273 0.0

4 配当割交付金 71,848 71,848 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0

6 地方消費税交付金 3,860,817 3,860,817 2.2

7 ゴルフ場利用税交付金 173,003 173,003 0.1

8 自動車取得税交付金 164,879 164,879 0.1

9 地方特例交付金 135,454 135,454 0.1

10 地方交付税 27,427,627 △850,144 26,577,483 15.3

11 交通安全対策特別交付金 77,000 77,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,507,843 1,507,843 0.9

13 使用料及び手数料 2,588,681 2,588,681 1.5

14 国庫支出金 24,581,521 △228,974 24,352,547 14.0 15 県支出金 16,867,003 1,107,249 17,974,252 10.3

16 財産収入 402,671 402,671 0.2

17 寄附金 49,991 1,704 51,695 0.0

18 繰入金 20,730,406 102,375 20,832,781 12.0

19 繰越金 1,000,000 5,570,680 6,570,680 3.8

20 諸収入 7,620,194 200,000 7,820,194 4.5

21 市債 12,120,709 △114,981 12,005,728 6.9

168,427,968 5,787,909 174,215,877 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(9)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1議会費 725,931 725,931 0.4

2総務費 14,067,342 4,039,673 18,107,015 4,793 4,034,880 10.4 3民生費 47,073,398 39,265 47,112,663 32,643 568 6,054 27.0 4衛生費 17,384,854 381,248 17,766,102 381,248 10.2

5労働費 195,866 195,866 0.1

6農林水産業費 5,062,295 835,498 5,897,793 823,256 12,242 3.4 7商工費 6,286,683 8,019 6,294,702 8,000 19 3.6 8土木費 35,678,525 450,095 36,128,620 94,375 355,720 20.7

9消防費 12,149,934 12,149,934 7.0

10教育費 13,776,408 15,965 13,792,373 1,136 14,829 7.9 11災害復旧費 1,496,791 18,146 1,514,937 17,583 563 0.9

12公債費 14,029,931 14,029,931 8.1

13諸支出金 10 10 0.0

14予備費 500,000 500,000 0.3

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(10)

2 歳 入

10地方交付税 27,427,627 △ 850,144 26,577,483

1地方交付税 27,427,627 △ 850,144 26,577,483

1地方交付税 27,427,627 △ 850,144 26,577,483

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

(11)

(単位 千円)

1 地方交付税 △ 850,144        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通交付税

16,452,077 △ 857,307 15,594,770

○特別交付税

10,975,550 7,163 10,982,713

説 明

区 分 金 額

(12)

14国庫支出金 24,581,521 △ 228,974 24,352,547

2国庫補助金 10,147,563 △ 228,974 9,918,589

2 民生費国庫補助金 2,345,089 △ 228,974 2,116,115

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

(13)

(単位 千円)

1 社会福祉費国庫補 △ 232,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○地域介護・福祉空間整備交付金

285,373 △ 232,000 53,373 2 児童福祉費国庫補 3,026        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○保育緊急確保事業費国庫補助金

0 3,026 3,026

区 分 金 額

説 明

(14)

15県支出金 16,867,003 1,107,249 17,974,252

2県補助金 12,143,414 1,107,249 13,250,663

2民生費県補助金 1,808,482 254,916 2,063,398

4労働費県補助金 1,192,553 11,494 1,204,047

5農林水産業費県補助金 1,108,009 840,839 1,948,848

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

(15)

(単位 千円)

1 社会福祉費県補助 240,004       既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○小規模介護施設開設準備経費県補助金

34,800 1,044 35,844

○小規模特別養護老人ホーム整備事業費県補助金

0 238,960 238,960 2 児童福祉費県補助 14,912        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○地域少子化対策強化事業費県補助金

0 14,912 14,912

1 緊急雇用創出基金 11,494        既定予算額    今回計上額    収入見込額

事業費県補助金 ○緊急雇用創出基金事業費県補助金

1,192,553 11,494 1,204,047 1 農業費県補助金 800,756       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○農政推進事業県補助金

12,202 10,000 22,202

○農業系汚染廃棄物処理事業費県補助金

0 790,756 790,756 2 林業費県補助金 22,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

138,280 22,500 160,780 3 災害復旧費県補助 17,583        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○農業用施設災害復旧事業費県補助金

0 17,583 17,583

区 分 金 額

説 明

(16)

17寄附金 49,991 1,704 51,695

1寄附金 49,991 1,704 51,695

3民生費寄附金 9,225 568 9,793

9教育費寄附金 4 1,136 1,140

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

(17)

(単位 千円) 節

2 児童福祉費寄附金 568        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

1 568 569

2社会教育費寄附金 36       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○文化振興基金寄附金

1 36 37

3保健体育費寄附金 1,100        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○スポーツ振興基金寄附金

1 1,100 1,101

区 分 金 額

説 明

(18)

18繰入金 20,730,406 102,375 20,832,781

1基金繰入金 20,730,406 102,375 20,832,781

2復興基金繰入金 2,621,046 8,000 2,629,046

3東日本大震災復興交付金基金繰 14,463,182 94,375 14,557,557 入金

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

(19)

(単位 千円) 節

1 復興基金繰入金 8,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○復興基金繰入金

2,621,046 8,000 2,629,046 1東日本大震災復興 94,375        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

14,463,182 94,375 14,557,557

説 明

区 分 金 額

(20)

19繰越金 1,000,000 5,570,680 6,570,680

1繰越金 1,000,000 5,570,680 6,570,680

1繰越金 1,000,000 5,570,680 6,570,680

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款19 繰越金

(21)

(単位 千円) 節

1 前年度繰越金 5,570,680        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1,000,000 5,570,680 6,570,680

説 明

区 分 金 額

(22)

20諸収入 7,620,194 200,000 7,820,194

5収益事業収入 300,000 200,000 500,000

1競輪事業収入 300,000 200,000 500,000

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

(23)

(単位 千円) 節

1 競輪事業収入 200,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○競輪事業収入

300,000 200,000 500,000

説 明

区 分 金 額

(24)

21市債 12,120,709 △ 114,981 12,005,728

1市債 12,120,709 △ 114,981 12,005,728

8臨時財政対策債 5,503,809 △ 114,981 5,388,828

168,427,968 5,787,909 174,215,877 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款21 市債

(25)

(単位 千円) 節

1 臨時財政対策債 △ 114,981        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○臨時財政対策債

5,503,809 △ 114,981 5,388,828

区 分 金 額

説 明

(26)

3 歳 出

2総務費 14,067,342 4,039,673 18,107,015 特定財源

4,793 一般財源

4,034,880 1総務管理費 11,922,355 4,039,673 15,962,028 特定財源

4,793 一般財源

4,034,880 4財政管理費 1,144,882 3,921,519 5,066,401 特定財源

0 一般財源

3,921,519

7企画費 1,139,210 4,793 1,144,003 特定財源

4,793 一般財源

0

14諸費 337,663 113,361 451,024 特定財源

0 一般財源

113,361

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

(27)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

県支出金 4,793

(特定財源の内訳)

県支出金 4,793

25 積立金 3,921,519      補正前     補 正      計

○財政管理費

1,144,882 3,921,519 5,066,401

財政調整基金積立金 3,285,340

公共施設整備基金積立金 636,179

(特定財源の内訳)

県支出金 4,793

7 賃金 1,050      補正前     補 正      計

8 報償費 400○地域づくり推進費

9 旅費 101 99,937 4,793 104,730

11 需用費 40 男女の出会いサポート事業費 4,793

12 役務費 6 (特定財源の説明)

13 委託料 2,844       補正前     補 正      計 14 使用料及び賃 352 ○地域少子化対策強化事業費県補助金

借料 0 4,793 4,793

23 償還金、利子 113,361      補正前     補 正      計

及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

0 113,361 113,361 金 額

説 明

区 分

(28)

3民生費 47,073,398 39,265 47,112,663 特定財源

33,211 一般財源

6,054 1社会福祉費 24,023,587 19,498 24,043,085 特定財源

19,498 一般財源

0 3老人福祉費 1,279,704 2,593 1,282,297 特定財源

2,593 一般財源

0

9社会福祉施設建設費 434,547 6,960 441,507 特定財源

6,960 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

(29)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △228,974

県支出金 261,617

寄附金 568

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △232,000

県支出金 251,498

(特定財源の内訳)

県支出金 2,593

13 委託料 1,549      補正前     補 正      計 19 負担金、補助 1,044○老人福祉対策費

及び交付金 610,044 2,593 612,637

小規模介護施設開設準備経費補助金 1,044

(人づくり)高齢者就業機会拡大事業費 1,549

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○小規模介護施設開設準備経費県補助金

34,800 1,044 35,844

○緊急雇用創出基金事業費県補助金

105,126 1,549 106,675

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △232,000

県支出金 238,960

19 負担金、補助 6,960      補正前     補 正      計

及び交付金 ○社会福祉施設建設費

434,547 6,960 441,507

小規模特別養護老人ホーム建設補助金 6,960

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○地域介護・福祉空間整備交付金

237,373 △232,000 5,373

○小規模特別養護老人ホーム整備事業費県補助金

0 238,960 238,960

区 分 金 額

説 明

(30)

(項 1 社会福祉費)

11障害者総合支援事業費 5,387,087 9,945 5,397,032 特定財源

9,945 一般財源

0

2児童福祉費 15,235,276 19,767 15,255,043 特定財源

13,713 一般財源

6,054 1児童福祉総務費 1,109,499 19,767 1,129,266 特定財源

13,713 一般財源

6,054

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

(31)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

県支出金 9,945

13 委託料 9,945      補正前     補 正      計

○障害福祉サービス事務費

45,126 9,945 55,071

(人づくり)障がい者相談支援事業所サポー 9,945 ト事業費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○緊急雇用創出基金事業費県補助金

10,238 9,945 20,183

(特定財源の内訳)

国庫支出金 3,026

県支出金 10,119

寄附金 568

(特定財源の内訳)

国庫支出金 3,026

県支出金 10,119

寄附金 568

7 賃金 740      補正前     補 正      計

8 報償費 4○児童福祉対策費

9 旅費 1 707,427 5,092 712,519

11 需用費 175 東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 568

12 役務費 1,418 潜在保育士復職推進事業費 4,524

13 委託料 16,221○放課後児童健全育成事業費

14 使用料及び賃 640 229,670 14,675 244,345

借料 放課後児童健全育成事業費 9,080

25 積立金 568 放課後児童クラブ利用ニーズ調査事業費 5,595

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保育緊急確保事業費国庫補助金

0 3,026 3,026

○地域少子化対策強化事業費県補助金

0 10,119 10,119

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金 金 額

説 明

区 分

(32)

4衛生費 17,384,854 381,248 17,766,102 特定財源

0 一般財源

381,248 1保健衛生費 6,686,240 215,145 6,901,385 特定財源

0 一般財源

215,145 2予防費 2,032,780 184,930 2,217,710 特定財源

0 一般財源

184,930

5火葬場費 184,721 30,215 214,936 特定財源

0 一般財源

30,215

2清掃費 9,786,501 167,908 9,954,409 特定財源

0 一般財源

167,908 4塵芥処理費 6,522,025 167,908 6,689,933 特定財源

0 一般財源

167,908

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 4 衛生費

(33)

(単位 千円)

11 需用費 406      補正前     補 正      計 12 役務費 1,351○予防接種費

13 委託料 182,835 844,697 184,930 1,029,627

20 扶助費 338 予防接種費 184,930

14 使用料及び賃 30,215       補正前     補 正      計

借料 ○施設整備費

36,616 30,215 66,831

13 委託料 167,908       補正前     補 正      計

○麈芥処理費

6,135,601 167,908 6,303,509 一般廃棄物ゼロ・エミッション推進事業費 167,908

区 分 金 額

説 明

(34)

3上水道費 912,113 △1,805 910,308 特定財源

0 一般財源

△1,805 1上水道施設費 912,113 △1,805 910,308 特定財源

0 一般財源

△1,805

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 4 衛生費

(35)

(単位 千円)

24 投資及び出資 △1,805      補正前     補 正      計

金 ○簡易水道事業費

229,854 △1,805 228,049

簡易水道事業出資金 △1,805

金 額

説 明

区 分

(36)

6農林水産業費 5,062,295 835,498 5,897,793 特定財源

823,256 一般財源

12,242 1農業費 2,677,653 812,998 3,490,651 特定財源

800,756 一般財源

12,242 3農業振興費 995,286 800,756 1,796,042 特定財源

800,756 一般財源

0

7農地費 477,609 12,242 489,851 特定財源

0 一般財源

12,242

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

(37)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

県支出金 823,256

(特定財源の内訳)

県支出金 800,756

(特定財源の内訳)

県支出金 800,756

9 旅費 12       補正前     補 正      計

11 需用費 100 ○農業振興対策事業費

12 役務費 31 862,804 800,756 1,663,560

13 委託料 786,010 農業系汚染廃棄物処理事業費 790,756

14 使用料及び賃 4,603 農業担い手経営革新支援事業費 10,000

借料 (特定財源の説明)

19 負担金、補助 10,000       補正前     補 正      計

及び交付金 ○農政推進事業県補助金

12,202 10,000 22,202

○農業系汚染廃棄物処理事業費県補助金

0 790,756 790,756

19 負担金、補助 12,242       補正前     補 正      計

及び交付金 ○農業生産基盤整備事業費

261,524 1,400 262,924 経営体育成基盤整備事業費(県営事業負担金 1,400

○農地等保全管理事業費

111,510 10,842 122,352

農地・水保全管理支払交付金事業費 5,642

農地防災事業費(県営事業負担金)(復興交 5,200 付金分)

区 分 金 額

説 明

(38)

2林業費 876,814 22,500 899,314 特定財源

22,500 一般財源

0 2林業振興費 583,223 22,500 605,723 特定財源

22,500 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

(39)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

県支出金 22,500

(特定財源の内訳)

県支出金 22,500

19 負担金、補助 22,500      補正前     補 正      計

及び交付金 ○林業振興事業費

583,223 22,500 605,723

森林整備加速化・林業再生事業費 22,500

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

138,280 22,500 160,780 金 額

説 明

区 分

(40)

7商工費 6,286,683 8,019 6,294,702 特定財源

8,000 一般財源

19 1商工費 6,286,683 8,019 6,294,702 特定財源

8,000 一般財源

19 2商工振興費 4,329,578 8,019 4,337,597 特定財源

8,000 一般財源

19

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 7 商工費

(41)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

繰入金 8,000

(特定財源の内訳)

繰入金 8,000

(特定財源の内訳)

繰入金 8,000

11 需用費 9       補正前     補 正      計 14 使用料及び賃 10 ○商工業振興事業費

借料 140,658 8,019 148,677

15 工事請負費 8,000 仮設店舗整備事業費 8,019

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○復興基金繰入金

17,374 8,000 25,374

区 分 金 額

説 明

(42)

8土木費 35,678,525 450,095 36,128,620 特定財源

94,375 一般財源

355,720 2道路橋りょう費 4,089,860 47,632 4,137,492 特定財源

0 一般財源

47,632 3道路新設改良費 3,048,370 20,000 3,068,370 特定財源

0 一般財源

20,000

5橋りょう新設改良費 0 27,632 27,632 特定財源

0 一般財源

27,632

5都市計画費 21,261,004 402,463 21,663,467 特定財源

94,375 一般財源

308,088 1都市計画総務費 5,501,081 1,800 5,502,881 特定財源

1,575 一般財源

225

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

(43)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

繰入金 94,375

15 工事請負費 20,000      補正前     補 正      計

○交通環境改善事業費

691,705 20,000 711,705

交通環境改善事業費 20,000

側溝改良事業費 20,000

13 委託料 27,632       補正前     補 正      計

○橋りょう新設改良事業費

0 27,632 27,632

(特定財源の内訳)

繰入金 94,375

(特定財源の内訳)

繰入金 1,575

15 工事請負費 1,800      補正前     補 正      計

○都市計画推進費

5,021,895 1,800 5,023,695

防災集団移転促進事業費 1,800

金ケ沢防災集団移転促進事業費 1,800

金 額

説 明

区 分

(44)

(項 5 都市計画費)(目 1 都市計画総務費)

2土地区画整理費 6,202,636 284,663 6,487,299 特定財源

0 一般財源

284,663

5都市下水路事業費 134,177 116,000 250,177 特定財源

92,800 一般財源

23,200

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

(45)

(単位 千円)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

3,803,056 1,575 3,804,631

28 繰出金 284,663       補正前     補 正      計

○土地区画整理事業費

6,202,636 284,663 6,487,299

(特定財源の内訳)

繰入金 92,800

15 工事請負費 116,000       補正前     補 正      計

○整備事業費

0 116,000 116,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

0 92,800 92,800

区 分 金 額

説 明

(46)

10教育費 13,776,408 15,965 13,792,373 特定財源

1,136 一般財源

14,829

4幼稚園費 455,918 8,083 464,001 特定財源

0 一般財源

8,083

1幼稚園費 455,918 8,083 464,001 特定財源

0 一般財源

8,083

5社会教育費 3,167,526 36 3,167,562 特定財源

36 一般財源

0

5文化振興費 89,518 36 89,554 特定財源

36 一般財源

0

6保健体育費 3,570,649 7,846 3,578,495 特定財源

1,100 一般財源

6,746

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

(47)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

寄附金 1,136

13 委託料 8,083      補正前     補 正      計

○園舎建設費

107,590 8,083 115,673

園舎地震補強事業費 8,083

園舎地震補強事業費(補助) 8,083

(特定財源の内訳)

寄附金 36

(特定財源の内訳)

寄附金 36

25 積立金 36       補正前     補 正      計

○文化振興費

89,518 36 89,554

文化振興基金積立金 36

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○文化振興基金寄附金

1 36 37

(特定財源の内訳)

寄附金 1,100

金 額

説 明

区 分

(48)

(項 6 保健体育費)

2体育振興費 40,278 1,100 41,378 特定財源

1,100 一般財源

0

6体育施設建設費 598,858 6,746 605,604 特定財源

0 一般財源

6,746

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

(49)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

寄附金 1,100

25 積立金 1,100      補正前     補 正      計

○体育振興費

40,278 1,100 41,378

スポーツ振興基金積立金 1,100

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○スポーツ振興基金寄附金

1 1,100 1,101

13 委託料 6,746      補正前     補 正      計

○体育施設建設費

598,858 6,746 605,604

体育施設改良整備事業費 6,746

区 分 金 額

説 明

(50)

11災害復旧費 1,496,791 18,146 1,514,937 特定財源

17,583 一般財源

563 2農林水産業施設災害復旧費 40 18,146 18,186 特定財源

17,583 一般財源

563

2農業用施設災害復旧費 10 18,146 18,156 特定財源

17,583 一般財源

563

168, 427, 968 5, 787, 909 174, 215, 877 特定財源

982, 354 一般財源

4, 805, 555 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款11 災害復旧費

(51)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

県支出金 17,583

(特定財源の内訳)

県支出金 17,583

(特定財源の内訳)

県支出金 17,583

15 工事請負費 18,146      補正前     補 正      計

○過年度発生災害復旧費

0 18,146 18,146

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○農業用施設災害復旧事業費県補助金

0 17,583 17,583

△228,974 1, 107, 249 1, 704

(特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金 寄附金

繰入金 102, 375

金 額

説 明

区 分

(52)
(53)

補正債務負担行為に関する調書

(54)

(追 加)

期   間 金  額

2,860千円に消費税及び

地方消費税の額に相当

する額を加えて得た額

支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 26

事       項 限   度   額

平 成25年 度 末 ま で の

1

事 業 所 サ ポ ー ト 事 業

- -

補 正 債 務 負 担 行 為 で 平 成 27 年 度 以 降 に わ

16,000千円に消費税及

び地方消費税の額に相

当する額を加えて得た額

支 出 ( 見 込 ) 額

2

( 人 づ く り ) 高 齢 者 就 業 機 会 拡 大 事 業

- -

(55)

平成26年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債

た る も の に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円) 平 成26年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

平 成 27 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

限度額に同じ

全 額

- 平成27年度 限度額に同じ

全 額

- 平成27年度

(56)
(57)

補正地方債に関する調書

(58)

平成26

平 成 26 年 度

補正前の額

1 普 通 債 67,535,410 62,740,474 9,408,600

(1) 総 務 767,318 585,779 185,700

(2) 民 生 855,738 744,889 406,000

(3) 衛 生 7,977,868 6,202,983 1,618,700

(4) 労 働 4,600

(5) 農 林 水 産 3,556,327 3,163,452 154,800

(6) 漁 港 169,324 134,245

(7) 商 工 216,653 281,637

(8) 土 木 35,411,697 32,687,484 2,097,100

(9) 港 湾 97,053 69,714

(10) 公 営 住 宅 4,412,751 5,940,382 2,788,300

(11) 消 防 809,797 708,781 97,700

(12) 教 育 13,260,884 12,221,128 2,055,700

2 296,021 411,361 48,000

(1) 農 林 水 産 84,503 98,007

(2) 土 木 211,518 313,354 48,000

3 そ の 他 52,344,227 54,982,533 5,503,809

(1) 減 税 補 て ん 債 4,357,305 3,344,109

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 39,708,995 44,123,047 5,503,809

(3) 退 職 手 当 債 8,277,927 7,515,377

120,175,658 118,134,368 14,960,409

合       計

補 正 地 方 債 の 平 成 24 年 度 末 及

平 成 26 年 度 末 に お け る 現 在 高

 (変  更)

区 分

平 成 24 年 度 末

現 在 高

平 成 25 年 度 末

現 在 高

(59)

(単位 千円)

平 成 26 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補正額 計

0 9,408,600 8,766,832 63,382,242 0 63,382,242

185,700 151,219 620,260 620,260

406,000 147,284 1,003,605 1,003,605

1,618,700 1,793,234 6,028,449 6,028,449

4,600 4,600 4,600

154,800 451,355 2,866,897 2,866,897

32,070 102,175 102,175

18,898 262,739 262,739

2,097,100 4,017,580 30,767,004 30,767,004

21,570 48,144 48,144

2,788,300 392,013 8,336,669 8,336,669

97,700 156,845 649,636 649,636

2,055,700 1,584,764 12,692,064 12,692,064

0 48,000 33,472 425,889 0 425,889

14,107 83,900 83,900

48,000 19,365 341,989 341,989

△ 114,981 5,388,828 4,047,022 56,439,320 △ 114,981 56,324,339

833,182 2,510,927 2,510,927

△ 114,981 5,388,828 2,084,698 47,542,158 △ 114,981 47,427,177

年度中増減見込み

平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額

中 起 債 見 込 額

び 平 成 25 年 度 末 現 在 高 並 び に

の 見 込 み に 関 す る 調 書

(60)
(61)

特  別  会  計

(62)
(63)

(議案第16号)

後期高齢者医療特別会計

(64)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 後期高齢者医療保険料 2,730,334 2,730,334 75.8

2 使用料及び手数料 806 806 0.0

3 繰入金 820,910 820,910 22.8

4 繰越金 1 32,787 32,788 0.9

5 諸収入 6,771 11,646 18,417 0.5

3,558,822 44,433 3,603,255 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(65)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 88,309 88,309 2.5

2後期高齢者医 3,464,013 32,787 3,496,800 32,787 97.0 療広域連合納

付金

3諸支出金 6,500 11,646 18,146 11,646 0.5

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(66)

2 歳 入

4繰越金 1 32,787 32,788

1繰越金 1 32,787 32,788

1繰越金 1 32,787 32,788

5諸収入 6,771 11,646 18,417

2償還金及び還付加算金 6,500 11,646 18,146

1保険料還付金 6,500 11,646 18,146

3,558,822 44,433 3,603,255 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

(67)

(単位 千円) 節

1 前年度繰越金 32,787        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 32,787 32,788

1保険料還付金 11,646        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○保険料還付金

6,500 11,646 18,146

説 明

区 分 金 額

(68)

3 歳 出

2後期高齢者医療広域連合納付 3,464,013 32,787 3,496,800 特定財源

金 32,787

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合納 3,464,013 32,787 3,496,800 特定財源

付金 32,787

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合 3,464,013 32,787 3,496,800 特定財源

納付金 32,787

一般財源

0

3諸支出金 6,500 11,646 18,146 特定財源

11,646 一般財源

0 1償還金及び還付加算金 6,500 11,646 18,146 特定財源

11,646 一般財源

0

1保険料還付金 6,500 11,646 18,146 特定財源

11,646 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

後期高齢者医療特別会計

(69)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

繰越金 32,787

(特定財源の内訳)

繰越金 32,787

(特定財源の内訳)

繰越金 32,787

19 負担金、補助 32,787      補正前     補 正      計

及び交付金 ○保険料納付金

3,464,013 32,787 3,496,800

後期高齢者医療保険料納付金 32,787

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

1 32,787 32,788

(特定財源の内訳)

諸収入 11,646

(特定財源の内訳)

諸収入 11,646

(特定財源の内訳)

諸収入 11,646

23 償還金、利子 11,646      補正前     補 正      計

及び割引料 ○保険料還付金

6,500 11,646 18,146 金 額

説 明

区 分

(70)

(項 1 償還金及び還付加算金)(目 1 保険料還付金)

3, 558, 822 44, 433 3, 603, 255 特定財源

44, 433 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

後期高齢者医療特別会計

(71)

(単位 千円) 節

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保険料還付金

6,500 11,646 18,146

32, 787

(特定財源の内訳) 繰越金

諸収入 11, 646

区 分 金 額

説 明

(72)
(73)

(議案第17号)

介護保険特別会計

(74)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 保険料 4,850,887 4,850,887 16.2

2 使用料及び手数料 1,225 1,225 0.0

3 国庫支出金 7,032,381 7,032,381 23.5

4 支払基金交付金 8,214,789 8,214,789 27.4

5 県支出金 4,103,721 4,103,721 13.7

6 財産収入 1 1 0.0

7 繰入金 4,034,969 4,034,969 13.5

8 繰越金 1 994,281 994,282 3.3

9 諸収入 12,786 12,786 0.0

10 市債 956,740 △265,428 691,312 2.3

29,207,500 728,853 29,936,353 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(75)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 434,135 434,135 1.5

2保険給付費 28,074,184 28,074,184 △265,428 265,428 93.8

3財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4地域支援事業 596,457 596,457 2.0

5基金積立金 1 1 0.0

6諸支出金 15,746 728,853 744,599 728,853 2.5

7予備費 86,976 86,976 0.3

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(76)

2 歳 入

8繰越金 1 994,281 994,282

1繰越金 1 994,281 994,282

1繰越金 1 994,281 994,282

10市債 956,740 △ 265,428 691,312

1財政安定化基金貸付金 956,740 △ 265,428 691,312

1財政安定化基金貸付金 956,740 △ 265,428 691,312

29,207,500 728,853 29,936,353 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

(77)

(単位 千円)

1繰越金 994,281       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○繰越金

1 994,281 994,282

1 財政安定化基金貸 △ 265,428        既定予算額    今回計上額    収入見込額

付金 ○財政安定化基金貸付金

956,740 △ 265,428 691,312

説 明

区 分 金 額

(78)

3 歳 出

6諸支出金 15,746 728,853 744,599 特定財源

0 一般財源

728,853 1償還金及び還付加算金 15,746 728,853 744,599 特定財源

0 一般財源

728,853

2償還金 1 728,853 728,854 特定財源

0 一般財源

728,853

29, 207, 500 728, 853 29, 936, 353 特定財源

0 一般財源

728, 853 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

(79)

(単位 千円) 節

23 償還金、利子 728,853      補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 728,853 728,854 金 額

説 明

区 分

(80)

平成26

平 成 26 年 度

補正前の額

956,740

956,740

介護保険特別会計

区 分

合       計

平 成 24 年 度 末

現 在 高

平 成 25 年 度 末

現 在 高

(変 更)

補 正 地 方 債 の 平 成 24 年 度 末 及

平 成 26 年 度 末 に お け る 現 在 高

財 政 安 定 化 基 金

貸 付 金

(81)

(単位 千円)

平 成 26 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補正額 計

△ 265,428 691,312 956,740 △ 265,428 691,312

△ 265,428 691,312 956,740 △ 265,428 691,312

平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額

年度中増減見込み

中 起 債 見 込 額

び 平 成 25 年 度 末 現 在 高 並 び に

の 見 込 み に 関 す る 調 書

(82)
(83)

(議案第18号)

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(84)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 繰入金 1,227 1,227 1.0

2 繰越金 41,259 9,583 50,842 41.6

3 諸収入 70,206 70,206 57.4

112,692 9,583 122,275 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(85)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1母子寡婦福祉 112,692 9,583 122,275 9,583 100.0

資金貸付事業 費

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(86)

2 歳 入

2繰越金 41,259 9,583 50,842

1繰越金 41,259 9,583 50,842

1繰越金 41,259 9,583 50,842

112,692 9,583 122,275 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(87)

(単位 千円) 節

1 前年度繰越金 9,583        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

41,259 9,583 50,842

説 明

区 分 金 額

(88)

3 歳 出

1母子寡婦福祉資金貸付事業費 112,692 9,583 122,275 特定財源

9,583 一般財源

0 1母子寡婦福祉資金貸付事業 112,692 9,583 122,275 特定財源

費 9,583

一般財源

0 1母子寡婦福祉資金貸付事 112,692 9,583 122,275 特定財源

業費 9,583

一般財源

0

112, 692 9, 583 122, 275 特定財源

9, 583 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(89)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

繰越金 9,583

(特定財源の内訳)

繰越金 9,583

(特定財源の内訳)

繰越金 9,583

21 貸付金 9,583      補正前     補 正      計

○貸付事業費

112,692 9,583 122,275

貸付金 9,583

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

41,259 9,583 50,842

(特定財源の内訳)

繰越金 9, 583

金 額

説 明

区 分

(90)
(91)

(議案第19号)

土地区画整理事業特別会計

(92)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 分担金及び負担金 2,579,712 2,579,712 10.8

2 国庫支出金 337,573 337,573 1.4

3 繰入金 18,666,544 307,637 18,974,181 79.1

4 繰越金 2 2 0.0

5 諸収入 1,283,680 129,000 1,412,680 5.9

6 市債 669,800 669,800 2.8

23,537,311 436,637 23,973,948 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(93)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1土地区画整理 22,759,036 436,637 23,195,673 151,974 284,663 96.8

2公債費 778,175 778,175 3.2

3予備費 100 100 0.0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(94)

2 歳 入

3繰入金 18,666,544 307,637 18,974,181

1他会計繰入金 6,202,636 284,663 6,487,299

1一般会計繰入金 6,202,636 284,663 6,487,299

2基金繰入金 12,463,908 22,974 12,486,882

1東日本大震災復興交付金基金繰 12,463,908 22,974 12,486,882 入金

5諸収入 1,283,680 129,000 1,412,680

1保留地処分金 1,283,633 129,000 1,412,633

1保留地処分金 1,283,633 129,000 1,412,633

23,537,311 436,637 23,973,948 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

(95)

(単位 千円)

1一般会計繰入金 284,663       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

6,202,636 284,663 6,487,299

1東日本大震災復興 22,974        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

12,463,908 22,974 12,486,882

1保留地処分金 129,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○泉第三土地区画整理事業保留地処分金

124,456 129,000 253,456

説 明

区 分 金 額

(96)

3 歳 出

1土地区画整理費 22,759,036 436,637 23,195,673 特定財源

151,974 一般財源

284,663 2事業費 22,643,066 436,637 23,079,703 特定財源

151,974 一般財源

284,663 2泉第三土地区画整理費 360,672 129,000 489,672 特定財源

129,000 一般財源

0

4小名浜港背後地震災復興 1,802,893 29,644 1,832,537 特定財源

土地区画整理費 22,974

一般財源

6,670

5久之浜震災復興土地区画 4,447,712 277,993 4,725,705 特定財源

整理費 0

一般財源

277,993

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

(97)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

繰入金 22,974

諸収入 129,000

(特定財源の内訳)

繰入金 22,974

諸収入 129,000

(特定財源の内訳)

諸収入 129,000

15 工事請負費 70,000      補正前     補 正      計 22 補償、補てん 59,000○事業費

及び賠償金 342,141 129,000 471,141

事業費 129,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○泉第三土地区画整理事業保留地処分金

124,456 129,000 253,456

(特定財源の内訳)

繰入金 22,974

22 補償、補てん 29,644      補正前     補 正      計

及び賠償金 ○事業費

1,790,574 29,644 1,820,218

事業費 29,644

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

576,083 22,974 599,057 金 額

説 明

区 分

(98)

(項 2 事業費)(目 5 久之浜震災復興土地区画整理費)

23, 537, 311 436, 637 23, 973, 948 特定財源

151, 974 一般財源

284, 663 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

(99)

(単位 千円) 節

15 工事請負費 277,993      補正前     補 正      計

○事業費

4,412,235 277,993 4,690,228

事業費 277,993

22, 974

(特定財源の内訳) 繰入金

諸収入 129, 000

区 分 金 額

説 明

(100)
(101)

(議案第20号)

競輪事業特別会計

(102)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 競輪事業収入 16,437,753 16,437,753 88.3

2 財産収入 352,163 352,163 1.9

3 繰入金 319,934 319,934 1.7

4 繰越金 400,000 618,564 1,018,564 5.5

5 諸収入 491,068 491,068 2.6

18,000,918 618,564 18,619,482 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(103)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1競輪事業費 17,352,750 400,000 17,752,750 400,000 95.3

2諸支出金 146,796 146,796 0.8

3繰出金 300,000 200,000 500,000 200,000 2.7

4予備費 201,372 18,564 219,936 18,564 1.2

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(104)

2 歳 入

4繰越金 400,000 618,564 1,018,564

1繰越金 400,000 618,564 1,018,564

1繰越金 400,000 618,564 1,018,564

18,000,918 618,564 18,619,482 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

競輪事業特別会計

(105)

(単位 千円)

1前年度繰越金 618,564       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

400,000 618,564 1,018,564

説 明

区 分 金 額

(106)

3 歳 出

1競輪事業費 17,352,750 400,000 17,752,750 特定財源

400,000 一般財源

0 1競輪総務費 879,128 400,000 1,279,128 特定財源

400,000 一般財源

0 1一般管理費 365,415 400,000 765,415 特定財源

400,000 一般財源

0

3繰出金 300,000 200,000 500,000 特定財源

200,000 一般財源

0 1他会計繰出金 300,000 200,000 500,000 特定財源

200,000 一般財源

0 1一般会計繰出金 300,000 200,000 500,000 特定財源

200,000 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

競輪事業特別会計

(107)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

繰越金 400,000

(特定財源の内訳)

繰越金 400,000

(特定財源の内訳)

繰越金 400,000

25 積立金 400,000       補正前     補 正      計

○一般事務費

247,081 400,000 647,081

競輪事業基金積立金 400,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

198,628 400,000 598,628

(特定財源の内訳)

繰越金 200,000

(特定財源の内訳)

繰越金 200,000

(特定財源の内訳)

繰越金 200,000

28 繰出金 200,000       補正前     補 正      計

○一般会計繰出金

300,000 200,000 500,000 金 額

説 明

区 分

(108)

(項 1 他会計繰出金)(目 1 一般会計繰出金)

4予備費 201,372 18,564 219,936 特定財源

18,564 一般財源

0

1予備費 201,372 18,564 219,936 特定財源

18,564 一般財源

0

1予備費 201,372 18,564 219,936 特定財源

18,564 一般財源

0

18, 000, 918 618, 564 18, 619, 482 特定財源

618, 564 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

競輪事業特別会計

(109)

(単位 千円) 節

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

0 200,000 200,000

(特定財源の内訳)

繰越金 18,564

(特定財源の内訳)

繰越金 18,564

(特定財源の内訳)

繰越金 18,564

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

201,372 18,564 219,936

(特定財源の内訳)

繰越金 618, 564

区 分 金 額

説 明

(110)
(111)

(議案第21号)

地域汚水処理事業特別会計

(112)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 使用料及び手数料 87,844 87,844 21.8

2 繰越金 308,842 5,523 314,365 78.1

3 諸収入 406 406 0.1

397,092 5,523 402,615 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(113)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1施設管理費 71,618 71,618 17.8

2予備費 325,474 5,523 330,997 5,523 82.2

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(114)

2 歳 入

2繰越金 308,842 5,523 314,365

1繰越金 308,842 5,523 314,365

1繰越金 308,842 5,523 314,365

397,092 5,523 402,615 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

地域汚水処理事業特別会計

(115)

(単位 千円) 節

1 前年度繰越金 5,523        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

308,842 5,523 314,365

説 明

区 分 金 額

(116)

3 歳 出

2予備費 325,474 5,523 330,997 特定財源

5,523 一般財源

0

1予備費 325,474 5,523 330,997 特定財源

5,523 一般財源

0

1予備費 325,474 5,523 330,997 特定財源

5,523 一般財源

0

397, 092 5, 523 402, 615 特定財源

5, 523 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

地域汚水処理事業特別会計

(117)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

繰越金 5,523

(特定財源の内訳)

繰越金 5,523

(特定財源の内訳)

繰越金 5,523

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

308,842 5,523 314,365

(特定財源の内訳)

繰越金 5, 523

金 額

説 明

区 分

(118)
(119)

(議案第22号)

川部財産区特別会計

(120)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 財産収入 273 273 53.3

2 繰入金 1 1 0.2

3 繰越金 115 121 236 46.1

4 諸収入 2 2 0.4

391 121 512 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(121)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1管理会費 264 264 51.6

2財産費 107 121 228 121 44.5

3予備費 20 20 3.9

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(122)

2 歳 入

3繰越金 115 121 236

1繰越金 115 121 236

1繰越金 115 121 236

391 121 512

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

川部財産区特別会計

(123)

(単位 千円) 節

1 前年度繰越金 121        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

115 121 236

説 明

区 分 金 額

(124)

3 歳 出

2財産費 107 121 228 特定財源

121 一般財源

0

1財産管理費 107 121 228 特定財源

121 一般財源

0

1一般管理費 107 121 228 特定財源

121 一般財源

0

391 121 512 特定財源

121 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

川部財産区特別会計

(125)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

繰越金 121

(特定財源の内訳)

繰越金 121

(特定財源の内訳)

繰越金 121

25 積立金 121      補正前     補 正      計

○一般事務費

107 121 228

財政調整基金積立金 121

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

80 121 201

(特定財源の内訳)

繰越金 121

金 額

説 明

区 分

(126)
(127)

(議案第23号)

磐崎財産区特別会計

(128)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 財産収入 863 863 59.2

2 繰入金 1 1 0.1

3 繰越金 857 △265 592 40.6

4 諸収入 2 2 0.1

1,723 △265 1,458 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

(129)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1管理会費 636 636 43.6

2財産費 1,047 △265 782 △265 53.6

3予備費 40 40 2.7

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(130)

2 歳 入

3繰越金 857 △ 265 592

1繰越金 857 △ 265 592

1繰越金 857 △ 265 592

1,723 △ 265 1,458

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

磐崎財産区特別会計

(131)

(単位 千円)

1前年度繰越金 △ 265        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

857 △ 265 592

説 明

区 分 金 額

(132)

3 歳 出

2財産費 1,047 △265 782 特定財源

△265 一般財源

0

1財産管理費 1,047 △265 782 特定財源

△265 一般財源

0

1一般管理費 1,003 △265 738 特定財源

△265 一般財源

0

1, 723 △265 1, 458 特定財源

△265 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

磐崎財産区特別会計

(133)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

繰越金 △265

(特定財源の内訳)

繰越金 △265

(特定財源の内訳)

繰越金 △265

25 積立金 △265      補正前     補 正      計

○一般管理費

1,003 △265 738

財政調整基金積立金 △265

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

857 △265 592

(特定財源の内訳)

繰越金 △265

金 額

説 明

区 分

(134)
(135)

(議案第24号)

澤渡財産区特別会計

(136)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 財産収入 2,958 2,958 68.6

2 繰入金 1 1 0.0

3 繰越金 1,110 245 1,355 31.4

4 諸収入 1 1 0.0

4,070 245 4,315 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳入合計

参照

関連したドキュメント

[r]

[r]

(募集予定人員 介護職員常勤 42 名、非常勤を常勤換算 18 名、介護支援専門員 常勤 3 名、看護職員常勤 3 名、非常勤を常勤換算 3.5 名、機能訓練指導員

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証

平成30年5月11日 海洋都市横浜うみ協議会理事会 平成30年6月 1日 うみ博2018開催記者発表 平成30年6月21日 出展者説明会..

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26 日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号