(議案第16号)
後期高齢者医療特別会計
1 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%)
1 後期高齢者医療保険料 2,730,334 2,730,334 75.8
2 使用料及び手数料 806 806 0.0
3 繰入金 820,910 820,910 22.8
4 繰越金 1 32,787 32,788 0.9
5 諸収入 6,771 11,646 18,417 0.5
3,558,822 44,433 3,603,255 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳入合計
事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)款 構成比
(%)
1総務費 88,309 88,309 2.5
2後期高齢者医 3,464,013 32,787 3,496,800 32,787 97.0 療広域連合納
付金
3諸支出金 6,500 11,646 18,146 11,646 0.5
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
4繰越金 1 32,787 32,788
1繰越金 1 32,787 32,788
1繰越金 1 32,787 32,788
5諸収入 6,771 11,646 18,417
2償還金及び還付加算金 6,500 11,646 18,146
1保険料還付金 6,500 11,646 18,146
3,558,822 44,433 3,603,255
歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
後期高齢者医療特別会計
(単位 千円)
節
1 前年度繰越金 32,787 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○前年度繰越金
1 32,787 32,788
1保険料還付金 11,646 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○保険料還付金
6,500 11,646 18,146
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
2後期高齢者医療広域連合納付 3,464,013 32,787 3,496,800 特定財源
金 32,787
一般財源
0 1後期高齢者医療広域連合納 3,464,013 32,787 3,496,800 特定財源
付金 32,787
一般財源
0 1後期高齢者医療広域連合 3,464,013 32,787 3,496,800 特定財源
納付金 32,787
一般財源
0
3諸支出金 6,500 11,646 18,146 特定財源
11,646 一般財源
0 1償還金及び還付加算金 6,500 11,646 18,146 特定財源
11,646 一般財源
0
1保険料還付金 6,500 11,646 18,146 特定財源
11,646 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
後期高齢者医療特別会計
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
繰越金 32,787
(特定財源の内訳)
繰越金 32,787
(特定財源の内訳)
繰越金 32,787
19 負担金、補助 32,787 補正前 補 正 計
及び交付金 ○保険料納付金
3,464,013 32,787 3,496,800
後期高齢者医療保険料納付金 32,787
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○前年度繰越金
1 32,787 32,788
(特定財源の内訳)
諸収入 11,646
(特定財源の内訳)
諸収入 11,646
(特定財源の内訳)
諸収入 11,646
23 償還金、利子 11,646 補正前 補 正 計
及び割引料 ○保険料還付金
6,500 11,646 18,146 金 額
説 明
区 分
(項 1 償還金及び還付加算金)(目 1 保険料還付金)
3, 558, 822 44, 433 3, 603, 255 特定財源
44, 433
一般財源
0 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
後期高齢者医療特別会計
(単位 千円)
節
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○保険料還付金
6,500 11,646 18,146
32, 787
(特定財源の内訳)
繰越金
諸収入 11, 646
区 分 金 額
説 明
(議案第17号)
介護保険特別会計
1 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%)
1 保険料 4,850,887 4,850,887 16.2
2 使用料及び手数料 1,225 1,225 0.0
3 国庫支出金 7,032,381 7,032,381 23.5
4 支払基金交付金 8,214,789 8,214,789 27.4
5 県支出金 4,103,721 4,103,721 13.7
6 財産収入 1 1 0.0
7 繰入金 4,034,969 4,034,969 13.5
8 繰越金 1 994,281 994,282 3.3
9 諸収入 12,786 12,786 0.0
10 市債 956,740 △265,428 691,312 2.3
29,207,500 728,853 29,936,353 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳入合計
事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)款 構成比
(%)
1総務費 434,135 434,135 1.5
2保険給付費 28,074,184 28,074,184 △265,428 265,428 93.8
3財政安定化基 1 1 0.0
金拠出金
4地域支援事業 596,457 596,457 2.0
費
5基金積立金 1 1 0.0
6諸支出金 15,746 728,853 744,599 728,853 2.5
7予備費 86,976 86,976 0.3
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
8繰越金 1 994,281 994,282
1繰越金 1 994,281 994,282
1繰越金 1 994,281 994,282
10市債 956,740 △ 265,428 691,312
1財政安定化基金貸付金 956,740 △ 265,428 691,312 1財政安定化基金貸付金 956,740 △ 265,428 691,312
29,207,500 728,853 29,936,353
歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
介護保険特別会計
(単位 千円)
節
1繰越金 994,281 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○繰越金
1 994,281 994,282
1 財政安定化基金貸 △ 265,428 既定予算額 今回計上額 収入見込額
付金 ○財政安定化基金貸付金
956,740 △ 265,428 691,312
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
6諸支出金 15,746 728,853 744,599 特定財源
0 一般財源
728,853 1償還金及び還付加算金 15,746 728,853 744,599 特定財源
0 一般財源
728,853
2償還金 1 728,853 728,854 特定財源
0 一般財源
728,853
29, 207, 500 728, 853 29, 936, 353 特定財源
0
一般財源
728, 853 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
介護保険特別会計
(単位 千円)
節
23 償還金、利子 728,853 補正前 補 正 計
及び割引料 ○償還金
1 728,853 728,854 金 額
説 明
区 分
平成26 平 成 26 年 度
補正前の額 956,740
956,740介護保険特別会計
区 分
合 計
平 成 24 年 度 末
現 在 高
平 成 25 年 度 末
現 在 高
(変 更)
補 正 地 方 債 の 平 成 24 年 度 末 及 平 成 26 年 度 末 に お け る 現 在 高
財 政 安 定 化 基 金
貸 付 金
(単位 千円)
平 成 26 年 度 中
補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補正額 計
△ 265,428 691,312 956,740 △ 265,428 691,312
△ 265,428 691,312 956,740 △ 265,428 691,312