2014.7
平成26年度
い わ き 市
(議案第1号~議案第2号)
予 算 書
予 算 説 明 書
( 7 月 補 正 )
目 次
○補正予算書
◇一般会計
議案第1号 平成26年度いわき市一般会計補正予算(第3号)………5頁
◇特別会計
議案第2号 平成26年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)………13頁
○補正予算説明書
◇一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括………22頁 2 歳 入………24頁 3 歳 出………34頁
・補正継続費に関する調書………51頁
・補正地方債に関する調書………57頁
◇特別会計
・土地区画整理事業特別会計………63頁
補 正 予 算 書
- 1 -
一 般 会 計
- 3 -
議案第1号
平成26年度いわき市一般会計補正予算(第3号)
平成26年度いわき市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,830,024千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ168,427,968千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成26年7月30日提出
いわき市長
清 水 敏 男
- 5 -
(単位 千円)
款 項
10地方交付税 26,906,579 521,048 27,427,627
1地方交付税 26,906,579 521,048 27,427,627
14国庫支出金 23,142,455 1,439,066 24,581,521
1国庫負担金 13,817,117 35,855 13,852,972 2国庫補助金 8,744,352 1,403,211 10,147,563
15県支出金 16,545,004 321,999 16,867,003
2県補助金 11,821,415 321,999 12,143,414
18繰入金 20,247,695 482,711 20,730,406
1基金繰入金 20,247,695 482,711 20,730,406
21市債 12,055,509 65,200 12,120,709
1市債 12,055,509 65,200 12,120,709 165,597,944 2,830,024 168,427,968
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 7 -
(単位 千円)
款 項
2総務費 13,026,570 1,040,772 14,067,342
1総務管理費 10,881,583 1,040,772 11,922,355
3民生費 46,571,684 501,714 47,073,398
2児童福祉費 14,733,562 501,714 15,235,276
6農林水産業費 4,672,128 390,167 5,062,295
1農業費 2,287,486 390,167 2,677,653
8土木費 34,849,692 828,833 35,678,525
2道路橋りょう費 4,026,315 63,545 4,089,860 5都市計画費 20,854,716 406,288 21,261,004 6住宅費 7,688,130 359,000 8,047,130
9消防費 12,135,143 14,791 12,149,934
1消防費 12,135,143 14,791 12,149,934
11災害復旧費 1,443,044 53,747 1,496,791
3公共土木施設災害復旧費 153,936 53,747 207,683 165,597,944 2,830,024 168,427,968
歳 出
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 8 -
(追 加)
(変 更)
年度 総 額 年度 年割額
千円 千円
25 25 2,701,249
26 26 1,101,527
27 27 1,684,342
第2表 継続費補正
款 項 事 業 名 総 額 年 度
事 業 名
補 正 前 補 正 後
総 額 年割額
平成27年度 171,012 989,495
平成27年度 494,747 166,512 平成26年度 494,748
年 割 額
千円 千円
3 民 生 費 2 児童福祉費 ( 仮 称 ) な こ そ 子ど も元 気パ ーク 屋 内 施 設 等 整 備 事 業
住 宅 費
都市計画費 松 ヶ 岡 公 園 整 備 事 業 337,524
平成26年度
5,487,118 1,067,402
1,650,217 災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業
( 小 名 浜 地 区189戸 )
5,418,868
2,701,249
千円 千円
8
土 木 費 6 8
土 木 費 5
款 項
- 9 -
(追 加)
千円
公 共 土 木 施 設 1 借入先 3.5% 政府資金につ
災 害 復 旧 事 業 政府、県、銀行、その他 以 内 いては、その融
2 借入方法 (ただし、資条件により、
証書借入又は証券発行 利率見直 銀行、その他の
3 借入時期 し方式で 場合には、その
平成26年度 借り入れ 債権者と協定す
ただし、市財政の都合により起債額の る資金に るところによる 全部又は一部を翌年度に繰延べて借り入 ついて、 ただし、市財
れることができる。 利率の見 政の都合により
直しを行 据置期間及び償 った後に 還期限を短縮し おいては、若しくは繰上償 当該見直 還又は低利に借 し後の利 り換えることが 率) できる。
(変 更)
補正前の額 補正額 計
千円 千円 千円
1 借入先 3.5% 政府資金につ
政府、県、銀 以 内 いては、その融 行、その他 (ただし、資条件により、 2 借入方法 利率見直 銀行、その他の 証書借入又は し方式で 場合には、その 証券発行 借り入れ 債権者と協定す 3 借入時期 る資金に るところによる 平成26年度 ついて、 ただし、市財 ただし、市財 利率の見 政の都合により 政の都合により 直しを行 据置期間及び償 起債額の全部又 った後に 還期限を短縮し は一部を翌年度 おいては、若しくは繰上償 に繰延べて借り 当該見直 還又は低利に借 入れることがで し後の利 り換えることが
きる。 率) できる。
計 12,055,509 47,400 12,102,909
償還の方法
1,100,100 47,400 1,147,500
起債の方法 17,800
第3表 地方債補正
限度額 起債の方法
起債の目的 利 率 償還の方法
公 営 住 宅 建 設 事 業
17,800 計
起債の目的
限 度 額
利 率
。
、
。
、
- 10 -
特 別 会 計
- 11 -
議案第2号
平成26年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
平成26年度いわき市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ618,254千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳 出それぞれ23,537,311千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年7月30日提出
いわき市長
清 水 敏 男
- 13 -
(単位 千円)
款 項
3繰入金 18,048,290 618,254 18,666,544
1他会計繰入金 6,051,383 151,253 6,202,636 2基金繰入金 11,996,907 467,001 12,463,908 22,919,057 618,254 23,537,311
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 15 -
(単位 千円)
款 項
1土地区画整理費 22,140,782 618,254 22,759,036
2事業費 22,024,812 618,254 22,643,066 22,919,057 618,254 23,537,311
歳 出
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 16 -
補 正 予 算 説 明 書
- 17 -
(議案第1号)
一 般 会 計
- 19 -
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 21 -
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 47,678,633 47,678,633 28.3
2 地方譲与税 1,265,019 1,265,019 0.8
3 利子割交付金 81,273 81,273 0.0
4 配当割交付金 71,848 71,848 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0
6 地方消費税交付金 3,860,817 3,860,817 2.3
7 ゴルフ場利用税交付金 173,003 173,003 0.1
8 自動車取得税交付金 164,879 164,879 0.1
9 地方特例交付金 135,454 135,454 0.1
10 地方交付税 26,906,579 521,048 27,427,627 16.3
11 交通安全対策特別交付金 77,000 77,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,507,843 1,507,843 0.9
13 使用料及び手数料 2,588,681 2,588,681 1.5
14 国庫支出金 23,142,455 1,439,066 24,581,521 14.6
15 県支出金 16,545,004 321,999 16,867,003 10.0
16 財産収入 402,671 402,671 0.2
17 寄附金 49,991 49,991 0.0
18 繰入金 20,247,695 482,711 20,730,406 12.3
19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.6
20 諸収入 7,620,194 7,620,194 4.5
21 市債 12,055,509 65,200 12,120,709 7.2
165,597,944 2,830,024 168,427,968 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
総括
- 22 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1 議会費 725,931 725,931 0.4
2 総務費 13,026,570 1,040,772 14,067,342 1,040,772 8.4 3 民生費 46,571,684 501,714 47,073,398 250,110 251,604 27.9
4 衛生費 17,384,854 17,384,854 10.3
5 労働費 195,866 195,866 0.1
6 農林水産業費 4,672,128 390,167 5,062,295 336,281 53,886 3.0
7 商工費 6,286,683 6,286,683 3.7
8 土木費 34,849,692 828,833 35,678,525 83,256 47,400 427,204 270,973 21.2 9 消防費 12,135,143 14,791 12,149,934 14,791 7.2
10 教育費 13,776,408 13,776,408 8.2
11 災害復旧費 1,443,044 53,747 1,496,791 35,855 17,800 92 0.9
12 公債費 14,029,931 14,029,931 8.3
13 諸支出金 10 10 0.0
14 予備費 500,000 500,000 0.3
165,597,944 2,830,024 168,427,968 1,761,065 65,200 427,204 576,555 100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 23 -
2 歳 入
10地方交付税 26,906,579 521,048 27,427,627
1地方交付税 26,906,579 521,048 27,427,627
1地方交付税 26,906,579 521,048 27,427,627
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
- 24 -
(単位 千円)
節
1地方交付税 521,048 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
10,454,502 521,048 10,975,550
説 明
区 分 金 額
- 25 -
14国庫支出金 23,142,455 1,439,066 24,581,521
1国庫負担金 13,817,117 35,855 13,852,972
5災害復旧費国庫負担金 286,849 35,855 322,704
2国庫補助金 8,744,352 1,403,211 10,147,563
1総務費国庫補助金 87,057 1,040,772 1,127,829
2民生費国庫補助金 2,094,979 250,110 2,345,089
4農林水産業費国庫補助金 8,464 14,282 22,746
5土木費国庫補助金 1,812,511 83,256 1,895,767
6消防費国庫補助金 27,851 14,791 42,642
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
- 26 -
(単位 千円)
節
1公共土木施設災害 35,855 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧費国庫負担金 ○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
51,343 35,855 87,198
2東日本大震災復興 1,040,772 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金 ○東日本大震災復興交付金
0 1,040,772 1,040,772 2児童福祉費国庫補 250,110 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○福島再生加速化交付金
0 250,110 250,110 2農業費国庫補助金 14,282 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○福島再生加速化交付金
0 14,282 14,282
3都市計画費国庫補 83,256 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○福島再生加速化交付金
0 83,256 83,256
1消防費国庫補助金 14,791 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○福島再生加速化交付金
0 14,791 14,791
区 分 金 額
説 明
- 27 -
15県支出金 16,545,004 321,999 16,867,003
2県補助金 11,821,415 321,999 12,143,414
5農林水産業費県補助金 786,010 321,999 1,108,009
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
- 28 -
(単位 千円)
節
1農業費県補助金 5,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○ふくしまの恵みPR支援事業費県補助金
0 5,000 5,000
3災害復旧費県補助 316,999 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○大雪農業災害特別対策事業費県補助金
0 316,999 316,999
説 明
区 分 金 額
- 29 -
18繰入金 20,247,695 482,711 20,730,406
1基金繰入金 20,247,695 482,711 20,730,406
1財政調整基金繰入金 3,576,078 55,507 3,631,585
3東日本大震災復興交付金基金繰 14,035,978 427,204 14,463,182 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
- 30 -
(単位 千円)
節
1財政調整基金繰入 55,507 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○財政調整基金繰入金
3,576,078 55,507 3,631,585 1東日本大震災復興 427,204 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
14,035,978 427,204 14,463,182
区 分 金 額
説 明
- 31 -
21市債 12,055,509 65,200 12,120,709
1市債 12,055,509 65,200 12,120,709
5土木債 2,841,200 47,400 2,888,600
9災害復旧事業債 0 17,800 17,800
165,597,944 2,830,024 168,427,968 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
- 32 -
(単位 千円)
節
4住宅債 47,400 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公営住宅建設事業債
1,100,100 47,400 1,147,500 2公共土木施設災害 17,800 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債
0 17,800 17,800
説 明
区 分 金 額
- 33 -
3 歳 出
2総務費 13,026,570 1,040,772 14,067,342 特定財源
1,040,772 一般財源
0 1総務管理費 10,881,583 1,040,772 11,922,355 特定財源
1,040,772 一般財源
0 4財政管理費 104,110 1,040,772 1,144,882 特定財源
1,040,772 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
- 34 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 1,040,772
(特定財源の内訳)
国庫支出金 1,040,772
(特定財源の内訳)
国庫支出金 1,040,772
25積立金 1,040,772 補正前 補 正 計
○財政管理費
104,110 1,040,772 1,144,882 東日本大震災復興交付金基金積立金 1,040,772
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金
0 1,040,772 1,040,772
区 分 金 額
説 明
- 35 -
3民生費 46,571,684 501,714 47,073,398 特定財源
250,110 一般財源
251,604 2児童福祉費 14,733,562 501,714 15,235,276 特定財源
250,110 一般財源
251,604 1児童福祉総務費 607,785 501,714 1,109,499 特定財源
250,110 一般財源
251,604
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
- 36 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 250,110
(特定財源の内訳)
国庫支出金 250,110
(特定財源の内訳)
国庫支出金 250,110
11需用費 907 補正前 補 正 計 13委託料 17,027 ○児童福祉対策費
14使用料及び賃 587 205,713 501,714 707,427
借料 (仮称)なこそ子ども元気パーク屋内施設等 501,714
15工事請負費 483,193 整備事業費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 250,110 250,110
区 分 金 額
説 明
- 37 -
6農林水産業費 4,672,128 390,167 5,062,295 特定財源
336,281 一般財源
53,886 1農業費 2,287,486 390,167 2,677,653 特定財源
336,281 一般財源
53,886 3農業振興費 605,119 390,167 995,286 特定財源
336,281 一般財源
53,886
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 6 農林水産業費
- 38 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,282
県支出金 321,999
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,282
県支出金 321,999
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,282
県支出金 321,999
9旅費 2,823 補正前 補 正 計 11需用費 3,382○農業振興対策事業費
12役務費 543 472,637 390,167 862,804
14使用料及び賃 14,136 いわき産農林水産物風評被害対策事業費 5,000
借料 自家消費用作物非破壊式モニタリング事業費 14,282
19負担金、補助 369,283 大雪農業災害特別対策事業費 370,885
及び交付金 (特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 14,282 14,282
○ふくしまの恵みPR支援事業費県補助金
0 5,000 5,000
○大雪農業災害特別対策事業費県補助金
0 316,999 316,999
金 額
説 明
区 分
- 39 -
8土木費 34,849,692 828,833 35,678,525 特定財源
557,860 一般財源
270,973 2道路橋りょう費 4,026,315 63,545 4,089,860 特定財源
49,247 一般財源
14,298 3道路新設改良費 2,984,825 63,545 3,048,370 特定財源
49,247 一般財源
14,298
5都市計画費 20,854,716 406,288 21,261,004 特定財源
149,648 一般財源
256,640 2土地区画整理費 6,051,383 151,253 6,202,636 特定財源
0 一般財源
151,253
7都市公園事業費 2,901,451 255,035 3,156,486 特定財源
149,648 一般財源
105,387
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 40 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 83,256
繰入金 427,204
市債 47,400
(特定財源の内訳)
繰入金 49,247
(特定財源の内訳)
繰入金 49,247
15工事請負費 63,545 補正前 補 正 計
○道路改良事業費
2,293,120 63,545 2,356,665
復興道路整備事業費 63,545
復興道路整備事業費 63,545
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
724,837 49,247 774,084
(特定財源の内訳)
国庫支出金 83,256
繰入金 66,392
28繰出金 151,253 補正前 補 正 計
○土地区画整理事業費
6,051,383 151,253 6,202,636
(特定財源の内訳)
国庫支出金 83,256
繰入金 66,392
区 分 金 額
説 明
- 41 -
(項 5 都市計画費)(目 7 都市公園事業費)
6住宅費 7,688,130 359,000 8,047,130 特定財源
358,965 一般財源
35 2住宅建設費 6,392,371 359,000 6,751,371 特定財源
358,965 一般財源
35 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
- 42 -
(単位 千円)
節
13委託料 88,523 補正前 補 正 計 15工事請負費 166,512○都市公園整備事業費
2,160,433 255,035 2,415,468
都市公園整備事業費(復興交付金分) 88,523
都市公園整備事業費(福島定住等緊急支援交 166,512 付金分)
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 83,256 83,256
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
481,480 66,392 547,872
(特定財源の内訳)
繰入金 311,565
市債 47,400
(特定財源の内訳)
繰入金 311,565
市債 47,400
15工事請負費 34,125 補正前 補 正 計 17公有財産購入 324,875○災害公営住宅整備事業費
費 5,568,815 359,000 5,927,815
災害公営住宅整備事業費 359,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
4,784,098 311,565 5,095,663
○公営住宅建設事業債
1,100,100 47,400 1,147,500
金 額
説 明
区 分
- 43 -
9消防費 12,135,143 14,791 12,149,934 特定財源
14,791 一般財源
0 1消防費 12,135,143 14,791 12,149,934 特定財源
14,791 一般財源
0 6災害対策費 8,611,556 14,791 8,626,347 特定財源
14,791 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 44 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,791
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,791
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,791
14使用料及び賃 14,791 補正前 補 正 計
借料 ○原子力災害対策費
7,357,126 14,791 7,371,917
仮置場等放射線量常時監視事業費 14,791
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 14,791 14,791
区 分 金 額
説 明
- 45 -
11災害復旧費 1,443,044 53,747 1,496,791 特定財源
53,655 一般財源
92 3公共土木施設災害復旧費 153,936 53,747 207,683 特定財源
53,655 一般財源
92 1道路橋りょう災害復旧費 153,926 45,869 199,795 特定財源
45,801 一般財源
68
3公園災害復旧費 0 7,878 7,878 特定財源
7,854 一般財源
24
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 46 -
(単位 千円) 節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 35,855
市債 17,800
(特定財源の内訳)
国庫支出金 35,855
市債 17,800
(特定財源の内訳)
国庫支出金 30,601
市債 15,200
15工事請負費 45,869 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
10 45,869 45,879
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
51,343 30,601 81,944
○公共土木施設災害復旧事業債
0 15,200 15,200
(特定財源の内訳)
国庫支出金 5,254
市債 2,600
15工事請負費 7,878 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
0 7,878 7,878
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
0 5,254 5,254
○公共土木施設災害復旧事業債
0 2,600 2,600
金 額
説 明
区 分
- 47 -
165, 597, 944 2, 830, 024 168, 427, 968 特定財源
2, 253, 469 一般財源
576, 555 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
- 48 -
(単位 千円) 節
1, 439, 066 321, 999 427, 204
(特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金 繰入金
市債 65, 200
区 分 金 額
説 明
- 49 -
補正継続費に関する調書
- 51 -
(追 加)
3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
27 494,747
計 989,495 8 土 木 費 5 都 市 計 画 費
27 171,012
計 337,524
補正継続費に関する調書
松 ヶ 岡 公 園 整 備 事 業
26 166,512 26 494,748 年
度
年 割 額
( 仮 称 ) な こ そ 子 ど も 元 気 パ ー ク 屋 内 施 設 等 整 備 事 業
補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 24 年 度 末 ま で の 支
の 見 込 み 及 び 平 成 26 年 度 以 降 の 支 出 予 定
款 項 事 業 名
全
- 52 -
(単位 千円) 体 計 画
国県支出金 地方債 その他
247,371 247,376 494,747 50.0
494,745 494,750 494,748 494,748 494,747 100.0
85,506 85,506 171,012 50.7
168,762 168,762 166,512 166,512 171,012 100.0 166,512 166,512 49.3
83,256 83,256
247,374 247,374
平 成27年 度 以 降 支 出 予 定 額
継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
% 494,748 494,748 50.0
出 額 、 平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額
額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
平 成24年 度 末 ま で の 支 出 額
平 成25年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 ) 額
平 成26年 度 支 出 予 定 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額
- 53 -
(変 更)
国県支出金 地方債
8 土 木 費 6 補 正 前 の 額 2,701,249 337,600
補 正 額
計 2,701,249 337,600 補 正 前 の 額 1,067,402 133,400
補 正 額 34,125 6,800
計 1,101,527 140,200 補 正 前 の 額 1,650,217 206,200
補 正 額 34,125 6,800
計 1,684,342 213,000 補 正 前 の 額 5,418,868 677,200 補 正 額 68,250 13,600 計 5,487,118 690,800 款 項 事 業 名
全 体 計
住 宅 費災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業
(小名浜地区189戸) 25
26
27 年 度
年 割 額
左 の 財 特 定 財
計
補正継続費に関する調書
- 54 -
(単位 千円)
源 その他
2,363,592 57 1,939,440 761,809 2,701,249 49.8 % 2,363,592 57 1,939,440 761,809 2,701,249 49.2
933,976 26 1,067,402 1,067,402 19.7
27,300 25 34,125 34,125
961,276 51 1,101,527 1,101,527 20.1
1,443,939 78 1,650,217 30.5
27,300 25 34,125
1,471,239 103 1,684,342 30.7
4,741,507 161 1,939,440 1,829,211 3,768,651 1,650,217 100.0
54,600 50 34,125 34,125 34,125
4,796,107 211 1,939,440 1,863,336 3,802,776 1,684,342 100.0 画
平成24年度 末 ま で の 支 出 額
平成25年度 末 ま で の 支出(見込)額
平成26年度 支出予定額
平成26年度 末 ま で の 支出予定額
平成27年度 以 降 支 出 予 定 額
継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 一般財源
源 内 訳
- 55 -
補正地方債に関する調書
- 57 -
平成26
平 成 26 年 度
補正前の額
1 普 通 債 67,535,410 63,521,763 9,361,200
(1) 総 務 767,318 586,979 185,700
(2) 民 生 855,738 746,092 406,000
(3) 衛 生 7,977,868 6,267,245 1,618,700
(4) 労 働 4,600
(5) 農 林 水 産 3,556,327 3,163,825 154,800
(6) 漁 港 169,324 134,245
(7) 商 工 216,653 281,637
(8) 土 木 35,411,697 32,849,665 2,097,100
(9) 港 湾 97,053 69,714
(10) 公 営 住 宅 4,412,751 6,372,684 2,740,900
(11) 消 防 809,797 710,381 97,700
(12) 教 育 13,260,884 12,339,296 2,055,700
2 災 害 復 旧 債 296,021 436,815 30,200
(1) 農 林 水 産 84,503 114,323
(2) 土 木 211,518 322,492 30,200
3 そ の 他 52,344,227 54,985,201 5,503,809
(1) 減 税 補 て ん 債 4,357,305 3,343,829
(2) 臨 時 財 政 対 策 債 39,708,995 44,125,995 5,503,809
(3) 退 職 手 当 債 8,277,927 7,515,377
120,175,658 118,943,779 14,895,209
合 計
補 正 地 方 債 の 平 成 24 年 度 末 に
及 び 平 成 26 年 度 末 に お け る
(変 更)
区 分
平 成 24 年 度 末
現 在 高
平 成 25 年 度 末
現 在 高 見 込 額
補正地方債に関する調書
- 58 -
(単位 千円)
平 成 26 年 度 中
補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補正額 計
47,400 9,408,600 8,766,832 64,116,131 47,400 64,163,531
185,700 151,219 621,460 621,460
406,000 147,284 1,004,808 1,004,808
1,618,700 1,793,234 6,092,711 6,092,711
4,600 4,600 4,600
154,800 451,355 2,867,270 2,867,270
32,070 102,175 102,175
18,898 262,739 262,739
2,097,100 4,017,580 30,929,185 30,929,185
21,570 48,144 48,144
47,400 2,788,300 392,013 8,721,571 47,400 8,768,971
97,700 156,845 651,236 651,236
2,055,700 1,584,764 12,810,232 12,810,232
17,800 48,000 33,472 433,543 17,800 451,343
14,107 100,216 100,216
17,800 48,000 19,365 333,327 17,800 351,127
0 5,503,809 4,047,022 56,441,988 0 56,441,988
833,182 2,510,647 2,510,647
5,503,809 2,084,698 47,545,106 47,545,106
1,129,142 6,386,235 6,386,235
65,200 14,960,409 12,847,326 120,991,662 65,200 121,056,862
中 起 債 見 込 額
お け る 現 在 高 並 び に 平 成 25 年 度 末
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
年度中増減見込み
平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
- 59 -
特 別 会 計
- 61 -
(議案第2号)
土地区画整理事業特別会計
- 63 -
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金 2,579,712 2,579,712 11.0
2 国庫支出金 337,573 337,573 1.4
3 繰入金 18,048,290 618,254 18,666,544 79.3
4 繰越金 2 2 0.0
5 諸収入 1,283,680 1,283,680 5.5
6 市債 669,800 669,800 2.8
22,919,057 618,254 23,537,311 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
土地区画整理事業特別会計
- 64 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%) 1 土地区画整理 22,140,782 618,254 22,759,036 467,001 151,253 96.7
費
2 公債費 778,175 778,175 3.3
3 予備費 100 100 0.0
22,919,057 618,254 23,537,311 467,001 151,253 100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 65 -
2 歳 入
3繰入金 18,048,290 618,254 18,666,544
1他会計繰入金 6,051,383 151,253 6,202,636
1一般会計繰入金 6,051,383 151,253 6,202,636
2基金繰入金 11,996,907 467,001 12,463,908
1東日本大震災復興交付金基金繰 11,996,907 467,001 12,463,908 入金
22,919,057 618,254 23,537,311 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
土地区画整理事業特別会計
- 66 -
(単位 千円)
節
1一般会計繰入金 151,253 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般会計繰入金
6,051,383 151,253 6,202,636
1東日本大震災復興 467,001 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
11,996,907 467,001 12,463,908
説 明
区 分 金 額
- 67 -
3 歳 出
1土地区画整理費 22,140,782 618,254 22,759,036 特定財源
467,001 一般財源
151,253 2事業費 22,024,812 618,254 22,643,066 特定財源
467,001 一般財源
151,253 5久之浜震災復興土地区画 4,374,958 72,754 4,447,712 特定財源
整理費 55,851
一般財源
16,903
6薄磯震災復興土地区画整 4,297,813 202,569 4,500,382 特定財源
理費 152,171
一般財源
50,398
7豊間震災復興土地区画整 8,345,561 279,468 8,625,029 特定財源
理費 210,632
一般財源
68,836 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
土地区画整理事業特別会計
- 68 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
繰入金 467,001
(特定財源の内訳)
繰入金 467,001
(特定財源の内訳)
繰入金 55,851
14使用料及び賃 72,754 補正前 補 正 計
借料 ○事業費
4,339,481 72,754 4,412,235
事業費 72,754
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,145,738 55,851 2,201,589
(特定財源の内訳)
繰入金 152,171
13委託料 202,569 補正前 補 正 計
○事業費
4,268,551 202,569 4,471,120
事業費 202,569
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
3,101,384 152,171 3,253,555
(特定財源の内訳)
繰入金 210,632
区 分 金 額
説 明
- 69 -
(項 2 事業費)(目 7 豊間震災復興土地区画整理費)
8小浜震災復興土地区画整 1,041,925 47,076 1,089,001 特定財源
理費 35,843
一般財源
11,233
9岩間震災復興土地区画整 754,356 16,387 770,743 特定財源
理費 12,504
一般財源
3,883
22, 919, 057 618, 254 23, 537, 311 特定財源
467, 001 一般財源
151, 253 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
土地区画整理事業特別会計
- 70 -
(単位 千円) 節
13委託料 279,468 補正前 補 正 計
○事業費
8,304,134 279,468 8,583,602
事業費 279,468
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
5,382,977 210,632 5,593,609
(特定財源の内訳)
繰入金 35,843
14使用料及び賃 47,076 補正前 補 正 計
借料 ○事業費
1,026,946 47,076 1,074,022
事業費 47,076
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
412,868 35,843 448,711
(特定財源の内訳)
繰入金 12,504
14使用料及び賃 16,387 補正前 補 正 計
借料 ○事業費
735,984 16,387 752,371
事業費 16,387
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
377,857 12,504 390,361
(特定財源の内訳)
繰入金 467, 001
区 分 金 額
説 明