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身近な施策の財政負担の状況

ドキュメント内 平成30年度 川崎市予算案について (ページ 127-135)

680 959,031コスト削減奨励制度

9  身近な施策の財政負担の状況

ごみの収集や焼却、資源物のリサイクルにかかる経費などで

年間130億円 

世帯数は717,241世帯 (平成30年1月 1 日現在)

公立保育園、民間保育園の運営費などで 

年間454億円 

対象園児数は27,861人 (月平均)

草刈や樹木の剪定にかかる経費などで 

年間37億円 

公園の管理面積は 7,443,090 ㎡ 

( 市民生活に身近な公園は、約 2,500 ㎡の広さが目安) 

介護サービス・介護予防の実施等にかかる費用などで 

年間906億円 

要介護・要支援認定者数は56,075人 

-122-1 0   完 成 予 定 の 主 な 施 設

認可 保 育所 等 川 崎区 江川 2丁 目地 内ほか4 1 か所 3 1年 3月 3 1年  4 月

定 員2,38 1 名

新川 崎 ・創 造のも り産学 交流 ・ 研究 開発 施設 ( AIRBI C) 30 年1 2月 3 1年  1 月 幸 区新 川崎 3 08 番

動物 愛 護セ ンター 中 原区 上平 間1 7 00 番 8 30 年1 2月 3 1年  2 月

特別 養 護老 人ホ ー ム 高 津区 久末 大谷 地区 31 年  3月 31 年 4月

中 原区 井田 地区 3 1年  3 月 3 1年  5 月

・市営 住 宅 久 末住 宅9号 棟 6 0 戸 31 年 3月 3 1年  3月

有 馬第 2住 宅1 0 号棟 5 6 戸 3 1年 1 月 3 1年  1 月

(仮 称 )川 崎駅 東口 周 辺自 転車 等駐 車 場第 11 施設 収 容台 数 約7 50 台 30 年1 1月 3 0年 12 月

多摩 川 サイクリング コ ー ス橋 梁 多 摩区 布田 地先 多摩 川 河川 敷内 3 1年 3月 3 1年  3 月

臨港 消 防署 千鳥 町出 張 所桟 橋( 改築 ) 川 崎区 千鳥 町1 5 番4 号 30 年1 1月 3 0年 12 月

(仮 称 )小 杉小 学校 ( 新 築) 中 原区 小杉 町2 丁目 2 95 番地 1 30 年1 2月 3 1年  4 月

塚越 中 学校 (増 築) 幸 区塚 越1丁 目 60 番 地 3 1年 3月 3 1年  4 月

下小 田 中小 学校 (増 築 ) 中 原区 下小 田中 3丁 目3 5番 1号 3 1年 3月 3 1年  4 月

井田 小 学校 (増 築) 中 原区 井田 中ノ町 2 9 番1号 3 1年 3月 3 1年  4 月

有縁 合 葬型 墓所 高 津区 下作 延1 2 41 番 地 3 1年 3月 3 1年度 中

入江 崎 水処 理セ ンター西 系( 再 構築 ) 川 崎区 塩浜 3丁 目1 7 番1号 3 1年 3月 3 1年  4 月

大師 河 原貯 留管 川 崎区 小島 町1 0 番地 1 3 1年 3月 3 1年  4 月

〜 塩浜 3丁 目2 番地 内

施     設     の    名    称    等 完成 時 期 供用 開始 時期

-124-1 各会計歳出予算集計表

     (単位:千円)

予 算 額 予 算 額 増△減額

  一般会計 736,628,178 51.0 % 708,783,732 49.1 % 27,844,446 3.9 % 競輪事業 20,302,875 1.4 22,005,877 1.5 △ 1,703,002 △ 7.7 卸売市場事業 2,011,431 0.1 2,127,421 0.2 △ 115,990 △ 5.5 特 国民健康保険事業 124,987,214 8.6 148,974,957 10.3 △ 23,987,743 △ 16.1

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

298,766 0.0 484,706 0.0 △ 185,940 △ 38.4 後期高齢者医療事業 15,380,392 1.1 14,419,734 1.0 960,658 6.7 別 公害健康被害補償事業 83,625 0.0 101,423 0.0 △ 17,798 △ 17.5 介護保険事業 90,591,154 6.3 94,263,107 6.5 △ 3,671,953 △ 3.9 港湾整備事業 15,710,921 1.1 2,360,059 0.2 13,350,862 著増

会 勤労者福祉共済事業 133,874 0.0 106,598 0.0 27,276 25.6

墓地整備事業 620,456 0.0 376,737 0.0 243,719 64.7

生田緑地ゴルフ場事業 472,751 0.0 528,298 0.0 △ 55,547 △ 10.5 計

公共用地先行取得等事業

3,826,991 0.3 3,854,039 0.3 △ 27,048 △ 0.7 公債管理 219,464,795 15.2 215,699,923 14.9 3,764,872 1.7    小    計     493,885,245 34.1 505,302,879 34.9 △ 11,417,634 △ 2.3

病院事業 39,719,128 2.7 39,503,363 2.8 215,765 0.5

下水道事業 103,611,584 7.2 117,955,766 8.1 △ 14,344,182 △ 12.2 水道事業 50,991,985 3.5 51,752,075 3.6 △ 760,090 △ 1.5 工業用水道事業 9,413,371 0.7 9,885,474 0.7 △ 472,103 △ 4.8 自動車運送事業 11,350,714 0.8 11,249,096 0.8 101,618 0.9    小    計     215,086,782 14.9 230,345,774 16.0 △ 15,258,992 △ 6.6  合        計 1,445,600,205 100.0 1,444,432,385 100.0 1,167,820 0.1 公

営 企 業 会 計

会 計 別

構成比 構成比 増△減率

平成30年度 平成29年度 比    較

-126-2 一般会計歳入予算(款別)

     (単位:千円)

     款

予 算 額 予 算 額 増△減額

1 市税 347,935,968 47.2 % 307,201,252 43.3 % 40,734,716 13.3 %

2 地方譲与税 3,252,100 0.4 2,842,773 0.4 409,327 14.4

3 利子割交付金 301,524 0.0 154,896 0.0 146,628 94.7

4 配当割交付金 1,786,438 0.3 1,536,396 0.2 250,042 16.3

5

株式等譲渡所得割交付金

1,260,489 0.2 1,432,954 0.2 △ 172,465 △ 12.0

6 分離課税所得割交付金 308,087 0.1 297,729 0.0 10,358 3.5

7

県民税所得割臨時交付金

5,381,005 0.7 38,992,796 5.5 △ 33,611,791 △ 86.2 8 地方消費税交付金 25,048,494 3.4 23,178,293 3.3 1,870,201 8.1

9 ゴルフ場利用税交付金 38,037 0.0 38,174 0.0 △ 137 △ 0.4

10 自動車取得税交付金 1,593,262 0.2 1,320,656 0.2 272,606 20.6 11 軽油引取税交付金 3,907,422 0.5 3,931,465 0.6 △ 24,043 △ 0.6 12 地方特例交付金 1,792,779 0.3 1,154,757 0.2 638,022 55.3

13 地方交付税 430,138 0.1 600,316 0.1 △ 170,178 △ 28.3

14

交通安全対策特別交付金

386,366 0.1 396,482 0.1 △ 10,116 △ 2.6 15 分担金及び負担金 14,040,774 1.9 13,506,726 1.9 534,048 4.0 16 使用料及び手数料 17,152,737 2.3 17,284,716 2.4 △ 131,979 △ 0.8 17 国庫支出金 126,142,500 17.1 124,705,845 17.6 1,436,655 1.2 18 県支出金 26,632,490 3.6 24,870,818 3.5 1,761,672 7.1 19 財産収入 2,540,872 0.4 2,805,891 0.4 △ 265,019 △ 9.4

20 寄附金 278,096 0.0 259,617 0.0 18,479 7.1

21 繰入金 63,429,496 8.6 46,558,818 6.6 16,870,678 36.2

22 繰越金 100,000 0.0 100,000 0.0 − −

23 諸収入 35,632,104 4.8 37,912,362 5.4 △ 2,280,258 △ 6.0 24 市債 57,257,000 7.8 57,700,000 8.1 △ 443,000 △ 0.8

      款

構成比 構成比 増△減率

平成30年度 平成29年度 比    較

3 一般会計歳出予算(款別)

     (単位:千円)

   款

予 算 額 予 算 額 増△減額 特定財源

1 議  会  費 1,664,261 0.2 % 1,666,066 0.2 % △ 1,805 △ 0.1 % 737 1,663,524 2 総  務  費 48,565,706 6.6 47,900,362 6.8 665,344 1.4 8,212,030 40,353,676 3 市民文化費 7,235,643 1.0 20,495,025 2.9 △ 13,259,382 △ 64.7 1,047,256 6,188,387 4

こども未来費

111,421,691 15.1 104,384,563 14.7 7,037,128 6.7 59,594,497 51,827,194 5 健康福祉費 145,735,418 19.8 140,987,200 19.9 4,748,218 3.4 76,591,353 69,144,065 6 環  境  費 19,150,395 2.6 19,807,674 2.8 △ 657,279 △ 3.3 7,680,125 11,470,270 7 経済労働費 27,688,134 3.8 27,361,131 3.9 327,003 1.2 24,372,185 3,315,949 8 建設緑政費 35,152,847 4.8 34,786,474 4.9 366,373 1.1 27,884,715 7,268,132 9 港  湾  費 6,384,376 0.9 8,118,992 1.1 △ 1,734,616 △ 21.4 6,379,080 5,296 10

まちづくり費

25,823,426 3.5 26,086,451 3.7 △ 263,025 △ 1.0 21,688,726 4,134,700 11

区 役 所 費

14,007,424 1.9 14,305,276 2.0 △ 297,852 △ 2.1 3,154,648 10,852,776 12 消  防  費 16,391,111 2.2 17,874,739 2.5 △ 1,483,628 △ 8.3 1,424,291 14,966,820 13 教  育  費 110,895,334 15.0 95,332,390 13.5 15,562,944 16.3 33,837,852 77,057,482 14 公  債  費 75,849,764 10.3 73,793,382 10.4 2,056,382 2.8 3,089,199 72,760,565 15

諸 支 出 金

90,162,648 12.2 75,384,007 10.6 14,778,641 19.6 5,279,402 84,883,246

16 予 備 費 500,000 0.1 500,000 0.1 − − − 500,000

736,628,178 100.0 708,783,732 100.0 27,844,446 3.9 280,236,096 456,392,082 歳出合計 

平成30年度の財源内訳 一般財源

構成比 構成比 増△減率

平成30年度 平成29年度 比    較

   款

-128-4 一般会計自主依存財源別予算

     (単位:千円)

予 算 額 予 算 額 増△減額

市税 347,935,968 47.2 % 307,201,252 43.3 % 40,734,716 13.3 % 自

分担金及び負担金 14,040,774 1.9 13,506,726 1.9 534,048 4.0 使用料及び手数料 17,152,737 2.3 17,284,716 2.4 △ 131,979 △ 0.8 主

財産収入 2,540,872 0.4 2,805,891 0.4 △ 265,019 △ 9.4

寄附金 278,096 0.0 259,617 0.0 18,479 7.1

繰入金 63,429,496 8.6 46,558,818 6.6 16,870,678 36.2

繰越金 100,000 0.0 100,000 0.0 − −

諸収入 35,632,104 4.8 37,912,362 5.4 △ 2,280,258 △ 6.0    小    計     481,110,047 65.2 425,629,382 60.0 55,480,665 13.0

地方譲与税 3,252,100 0.4 2,842,773 0.4 409,327 14.4

利子割交付金 301,524 0.0 154,896 0.0 146,628 94.7

配当割交付金 1,786,438 0.3 1,536,396 0.2 250,042 16.3

株式等譲渡所得割交付金

1,260,489 0.2 1,432,954 0.2 △ 172,465 △ 12.0

分離課税所得割交付金 308,087 0.1 297,729 0.0 10,358 3.5

県民税所得割臨時交付金

5,381,005 0.7 38,992,796 5.5 △ 33,611,791 △ 86.2

地方消費税交付金 25,048,494 3.4 23,178,293 3.3 1,870,201 8.1

ゴルフ場利用税交付金 38,037 0.0 38,174 0.0 △ 137 △ 0.4

自動車取得税交付金 1,593,262 0.2 1,320,656 0.2 272,606 20.6 軽油引取税交付金 3,907,422 0.5 3,931,465 0.6 △ 24,043 △ 0.6 財

地方特例交付金 1,792,779 0.3 1,154,757 0.2 638,022 55.3

地方交付税 430,138 0.1 600,316 0.1 △ 170,178 △ 28.3

交通安全対策特別交付金

386,366 0.1 396,482 0.1 △ 10,116 △ 2.6

国庫支出金 126,142,500 17.1 124,705,845 17.6 1,436,655 1.2 県支出金 26,632,490 3.6 24,870,818 3.5 1,761,672 7.1 市債 57,257,000 7.8 57,700,000 8.1 △ 443,000 △ 0.8    小    計     255,518,131 34.8 283,154,350 40.0 △ 27,636,219 △ 9.8  合        計 736,628,178 100.0 708,783,732 100.0 27,844,446 3.9   区   分

構成比 構成比 増△減率

平成30年度 平成29年度 比    較

5 一般会計歳出性質別予算

     (単位:千円)

予 算 額 予 算 額 増△減額

義 151,215,110 20.5 % 150,239,754 21.2 % 975,356 0.6 % 務 一般職給与費 108,516,799 14.7 108,121,070 15.3 395,729 0.4 的 188,549,362 25.6 175,862,504 24.8 12,686,858 7.2 経 75,326,653 10.2 73,320,042 10.3 2,006,611 2.7 費 415,091,125 56.3 399,422,300 56.3 15,668,825 3.9 97,894,953 13.3 98,650,124 13.9 △ 755,171 △ 0.8 補助事業費 38,699,029 5.3 46,575,210 6.6 △ 7,876,181 △ 16.9 単独事業費 59,195,924 8.0 52,074,914 7.3 7,121,010 13.7

−  − 275,400 0.1 △ 275,400 皆減

−  − −  −  −  −

97,894,953 13.3 98,925,524 14.0 △ 1,030,571 △ 1.0 71,436,788 9.7 70,480,702 10.0 956,086 1.4

そ 6,696,174 0.9 6,525,680 0.9 170,494 2.6

の 79,184,291 10.8 65,853,462 9.3 13,330,829 20.2

他 911,353 0.1 809,963 0.1 101,390 12.5

の 7,188,043 1.0 7,272,271 1.0 △ 84,228 △ 1.2

経 22,047,965 3.0 23,872,778 3.4 △ 1,824,813 △ 7.6

費 36,177,486 4.9 35,621,052 5.0 556,434 1.6

223,642,100 30.4 210,435,908 29.7 13,206,192 6.3 736,628,178 100.0 708,783,732 100.0 27,844,446 3.9 347,935,968 47.2 307,201,252 43.3 40,734,716 13.3

43.5  − 48.9  −  −  −

ドキュメント内 平成30年度 川崎市予算案について (ページ 127-135)