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予 算 現 額 と 決算額との比較 会

計 名

歳       入

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳  入  合 計

(△印は減)

(単位:千円)

5. 総 務 費 289,123 280,514 8,609 2.3

10. 保 険 給 付 費 8,398,780 7,967,005 431,775 65.5 11. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,801,800 1,801,782 18 14.8

12. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 1,970 1,964 6 0.0

15. 老 人 保 健 拠 出 金 78 68 10 0.0

17. 介 護 納 付 金 750,170 750,169 1 6.2

20. 共 同 事 業 拠 出 金 1,235,500 1,163,493 72,007 9.6

26. 保 健 事 業 費 116,410 108,252 8,158 0.9

30. 基 金 積 立 金 60 51 9 0.0

35. 公 債 費 10 - 10 -

40. 諸 支 出 金 98,258 96,851 1,407 0.8

45. 予 備 費 7,991 - 7,991 -

12,700,150 12,170,149 530,001 100.0

5. 総 務 費 1,695,650 1,691,650 4,000 34.8

10. 下 水 道 事 業 費 651,570 651,213 357 13.4

13. 災 害 復 旧 費 5,974,849 1,516,080 4,458,769 31.2

15. 公 債 費 1,008,790 1,007,257 1,533 20.7

20. 予 備 費 1,000 - 1,000 -

9,331,859 4,866,200 4,465,659 100.0 予 算 現 額 決 算 額

歳  出  合  計

歳  出  合  計

歳       出

決算総額に対する 構 成 割 合 ( % ) 予 算 現 額 と

決算額との比較

5. 使 用 料 及 び 手 数 料 159,390 157,922 △ 1,468 53.8

6. 国 庫 支 出 金 8,836 8,805 △ 31 3.0

7. 財 産 収 入 670 727 57 0.2

10. 繰 入 金 115,130 113,672 △ 1,458 38.7

15. 繰 越 金 12,124 12,124 0 4.1

20. 諸 収 入 140 158 18 0.1

296,290 293,408 △ 2,882 100.0

5. 介 護 保 険 料 1,096,090 1,108,834 12,744 21.1

15. 国 庫 支 出 金 945,100 939,640 △ 5,460 17.9

20. 県 支 出 金 754,890 752,929 △ 1,961 14.4

25. 支 払 基 金 交 付 金 1,357,480 1,357,656 176 25.9

27. 財 産 収 入 480 319 △ 161 0.0

30. 繰 入 金 989,170 989,170 0 18.9

35. 繰 越 金 97,750 97,759 9 1.9

45. 諸 収 入 120 183 63 0.0

5,241,080 5,246,490 5,410 100.0 会

計 名

歳       入

款 予 算 現 額 予 算 現 額 と

決算額との比較

決算総額に対する 構 成 割 合 ( % )

決 算 額

保 険 事 業 勘 定

介 護 保 険 特 別 会

計 歳  入  合  計

歳  入  合  計 特

計 墓 地 公 園 事 業

(△印は減)

(単位:千円)

5. 総 務 費 89,430 87,522 1,908 30.5

10. 墓 地 公 園 事 業 費 190,860 184,237 6,623 64.3

13. 災 害 復 旧 費 15,000 14,841 159 5.2

20. 予 備 費 1,000 - 1,000 -

296,290 286,600 9,690 100.0

5. 総 務 費 203,093 197,701 5,392 3.9

10. 保 険 給 付 費 4,745,090 4,582,662 162,428 90.5 20. 地 域 支 援 事 業 費 127,410 125,369 2,041 2.5

25. 基 金 積 立 金 149,220 149,059 161 2.9

35. 諸 支 出 金 11,720 11,550 170 0.2

40. 予 備 費 4,547 - 4,547 -

5,241,080 5,066,341 174,739 100.0 歳  出 合  計

歳       出

予 算 現 額 決 算 額 予 算 現 額 と 決算額との比較

歳  出  合  計

決算総額に対する 構 成 割 合 ( % ) 款

5. サ ー ビ ス 収 入 713,280 733,597 20,317 61.9

7. 県 支 出 金 2,260 2,330 70 0.2

10. 繰 入 金 370,390 370,390 0 31.3

15. 繰 越 金 76,430 76,438 8 6.5

20. 諸 収 入 1,720 1,528 △ 192 0.1

1,164,080 1,184,283 20,203 100.0

5. 後期高齢者医療保険料 687,520 689,398 1,878 82.5

10. 使 用 料 及 び 手 数 料 10 3 △ 7 0.0

15. 繰 入 金 127,130 127,129 △ 1 15.2

20. 繰 越 金 15,690 15,695 5 1.9

25. 諸 収 入 3,650 3,901 251 0.5

834,000 836,126 2,126 100.0 歳  入  合  計

計 後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険 特 別 会

計 歳  入  合  計

決算総額に対する 構 成 割 合 ( % ) 決 算 額予 算 現 額 と

決算額との比較

款 予 算 現 額

会 計 名

歳       入

(△印は減)

(単位:千円)

5. 総 務 費 51,050 49,414 1,636 4.5

10. 事 業 費 879,400 823,342 56,058 74.5

15. 公 債 費 232,630 232,627 3 21.0

20. 予 備 費 1,000 - 1,000 -

1,164,080 1,105,383 58,697 100.0

5. 総 務 費 52,780 51,656 1,124 6.3

10. 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金 776,720 768,409 8,311 93.3

15. 諸 支 出 金 4,068 3,698 370 0.4

20. 予 備 費 432 - 432 -

834,000 823,763 10,237 100.0 歳  出  合  計

歳  出  合  計

款 予 算 現 額 決 算 額 予 算 現 額 と

決算額との比較

決算総額に対する 構 成 割 合 ( % ) 歳       出

14.国民健康保険特別会計決算の推移

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

% 5. 国 民 健 康 保 険 税 3,106,024 30.0 △ 10.0 3,112,832 27.4 0.2 2,983,919 26.0

10. 使用料及び手数料 11 0.0 △ 8.3 36 0.0 227.3 28 0.0

15. 国 庫 支 出 金 2,303,767 22.3 5.5 2,374,520 20.9 3.1 2,281,003 19.9 20. 療養給付費等交付金 566,194 5.5 △ 72.4 451,083 4.0 △ 20.3 596,606 5.2 23. 前期高齢者交付金 971,408 9.4 皆増 1,278,618 11.3 31.6 1,898,735 16.6 25. 県 支 出 金 500,629 4.8 5.4 470,827 4.1 △ 6.0 536,267 4.7 30. 共 同 事 業 交 付 金 935,390 9.0 5.2 1,061,414 9.3 13.5 1,008,418 8.8

35. 財 産 収 入 6 0.0 0.0 3 0.0 △ 50.0 1 0.0

40. 繰 入 金 1,544,042 14.9 23.9 2,021,906 17.8 30.9 1,263,173 11.0 45. 繰 越 金 394,988 3.8 7.0 552,381 4.9 39.8 874,700 7.6 50. 諸 収 入 19,690 0.2 △ 20.7 34,917 0.3 77.3 25,332 0.2 10,342,149 100.0 △ 3.3 11,358,538 100.0 9.8 11,468,182 100.0 5. 総 務 費 215,833 2.2 △ 24.0 296,084 2.8 37.2 295,304 2.8 10. 保 険 給 付 費 6,383,364 65.2 △ 0.5 6,835,629 65.2 7.1 7,070,212 66.4 11. 後期高齢者支援金等1,325,189 13.5 皆増 1,499,125 14.3 13.1 1,440,723 13.5 12. 前期高齢者納付金等 1,784 0.0 皆増 4,263 0.0 139.0 2,476 0.0 15. 老 人 保 健 拠 出 金 216,141 2.2 △ 89.5 15,874 0.2 △ 92.7 12,671 0.1 17. 介 護 納 付 金 542,928 5.5 △ 6.7 579,371 5.5 6.7 619,610 5.8 20. 共 同 事 業 拠 出 金 1,017,715 10.4 9.4 1,094,669 10.4 7.6 1,083,893 10.2 26. 保 健 事 業 費 61,091 0.6 760.3 89,270 0.9 46.1 88,817 0.8

30. 基 金 積 立 金 56 0.0 0.0 53 0.0 △ 5.4 51 0.0

40. 諸 支 出 金 25,666 0.3 76.4 69,500 0.7 170.8 29,332 0.3 9,789,768 100.0 △ 4.9 10,483,838 100.0 7.1 10,643,089 100.0 歳

              出

区     分

合    計 合    計 歳

                  入

21  年  度

20  年  度 22  年  

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額 構成比

対 前 年 度 伸 び 率 %

△ 4.1 2,827,324 23.0 △ 5.2 2,783,620 21.0 △ 1.5 5.国 民 健 康 保 険 税

△ 22.2 35 0.0 25.0 39 0.0 11.4 10.使用料及び手数料

△ 3.9 2,930,788 23.8 28.5 3,254,371 24.5 11.0 15.国 庫 支 出 金 32.3 668,167 5.4 12.0 495,536 3.7 △ 25.8 20.療養給付費等交付金 48.5 2,160,999 17.6 13.8 2,306,682 17.4 6.7 23.前期高齢者交付金 13.9 567,982 4.6 5.9 742,236 5.6 30.7 25.県 支 出 金

△ 5.0 1,060,949 8.6 5.2 1,142,666 8.6 7.7 30.共 同 事 業 交 付 金

△ 66.7 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 35.財 産 収 入

△ 37.5 1,234,897 10.0 △ 2.2 1,853,003 14.0 50.1 40.繰 入 金 58.4 825,093 6.7 △ 5.7 670,403 5.0 △ 18.7 45.繰 越 金

△ 27.5 28,676 0.2 13.2 27,585 0.2 △ 3.8 50.諸 収 入

1.0 12,304,911 100.0 7.3 13,276,142 100.0 7.9

△ 0.3 248,437 2.1 △ 15.9 280,514 2.3 12.9 5.総 務 費 3.4 7,779,663 66.9 10.0 7,967,005 65.5 2.4 10.保 険 給 付 費

△ 3.9 1,593,926 13.7 10.6 1,801,782 14.8 13.0 11.後期高齢者支援金等

△ 41.9 4,713 0.0 90.3 1,964 0.0 △ 58.3 12.前期高齢者納付金等

△ 20.2 104 0.0 △ 99.2 68 0.0 △ 34.6 15.老 人 保 健 拠 出 金 6.9 681,452 5.9 10.0 750,169 6.2 10.1 17.介 護 納 付 金

△ 1.0 1,118,592 9.6 3.2 1,163,493 9.6 4.0 20.共 同 事 業 拠 出 金

△ 0.5 105,535 0.9 18.8 108,252 0.9 2.6 26.保 健 事 業 費

△ 3.8 51 0.0 0.0 51 0.0 0.0 30.基 金 積 立 金

△ 57.8 102,034 0.9 247.9 96,851 0.8 △ 5.1 40.諸 支 出 金 1.5 11,634,507 100.0 9.3 12,170,149 100.0 4.6

24  年  度

                  入

(△印は減)

(単位:千円)

区     分 23  年  度

              出

合    計 合    計 度

15.公共下水道事業特別会計決算の推移

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

% 5.分担金及び負担金 56,819 1.8 7.2 9,726 0.3 △ 82.9 7,089 0.2 10.使用料及び手数料 2,097,834 67.1 3.5 2,052,313 69.8 △ 2.2 2,087,112 59.7

15.国 庫 支 出 金 - - - - - - - -

23.財 産 収 入 - - - - - - - -

25.繰 入 金 714,400 22.9 △ 8.4 672,100 22.8 △ 5.9 1,279,810 36.6 30.繰 越 金 45,373 1.5 13.9 46,248 1.6 1.9 11,637 0.3 35.諸 収 入 2,072 0.1 △ 68.6 3,036 0.1 46.5 2,250 0.1 40.市 債 209,000 6.7 △ 44.0 158,700 5.4 △ 24.1 108,500 3.1 3,125,499 100.0 △ 4.7 2,942,122 100.0 △ 5.9 3,496,397 100.0 5.総 務 費 1,631,576 53.0 3.7 1,551,542 52.9 △ 4.9 1,718,066 53.6 10.下 水 道 事 業 費 371,205 12.1 △ 36.7 316,828 10.8 △ 14.6 210,395 6.6

13.災 害 復 旧 費 - - - - - - 226,217 7.1

15.公 債 費 1,076,471 35.0 0.3 1,062,115 36.2 △ 1.3 1,050,751 32.8 3,079,251 100.0 △ 4.8 2,930,485 100.0 △ 4.8 3,205,430 100.0

16.墓地公園事業特別会計決算の推移

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

% 5.使用料及び手数料 148,201 35.8 △ 0.2 154,482 62.1 4.2 162,453 54.6

6.国 庫 支 出 金 - - - - - - - -

7.財 産 収 入 2,193 0.5 12.8 1,846 0.7 △ 15.8 714 0.2 10.繰 入 金 249,130 60.2 184.1 76,365 30.7 △ 69.3 118,861 39.9 15.繰 越 金 12,726 3.1 △ 95.8 15,820 6.4 24.3 15,511 5.2

20.諸 収 入 1,399 0.3 182.6 120 0.0 △ 91.4 114 0.0

413,649 100.0 △ 23.4 248,632 100.0 △ 39.9 297,652 100.0 5.総 務 費 103,431 26.0 25.6 99,647 42.7 △ 3.7 90,253 31.5 10.墓 地 公 園 事 業 費 294,397 74.0 △ 33.9 133,474 57.3 △ 54.7 196,025 68.5

13.災 害 復 旧 費 - - - - - - - -

397,829 100.0 △ 24.6 233,121 100.0 △ 41.4 286,278 100.0 歳

合    計

20  年  度

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