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15.公共下水道事業特別会計決算の推移

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

% 5.分担金及び負担金 56,819 1.8 7.2 9,726 0.3 △ 82.9 7,089 0.2 10.使用料及び手数料 2,097,834 67.1 3.5 2,052,313 69.8 △ 2.2 2,087,112 59.7

15.国 庫 支 出 金 - - - - - - - -

23.財 産 収 入 - - - - - - - -

25.繰 入 金 714,400 22.9 △ 8.4 672,100 22.8 △ 5.9 1,279,810 36.6 30.繰 越 金 45,373 1.5 13.9 46,248 1.6 1.9 11,637 0.3 35.諸 収 入 2,072 0.1 △ 68.6 3,036 0.1 46.5 2,250 0.1 40.市 債 209,000 6.7 △ 44.0 158,700 5.4 △ 24.1 108,500 3.1 3,125,499 100.0 △ 4.7 2,942,122 100.0 △ 5.9 3,496,397 100.0 5.総 務 費 1,631,576 53.0 3.7 1,551,542 52.9 △ 4.9 1,718,066 53.6 10.下 水 道 事 業 費 371,205 12.1 △ 36.7 316,828 10.8 △ 14.6 210,395 6.6

13.災 害 復 旧 費 - - - - - - 226,217 7.1

15.公 債 費 1,076,471 35.0 0.3 1,062,115 36.2 △ 1.3 1,050,751 32.8 3,079,251 100.0 △ 4.8 2,930,485 100.0 △ 4.8 3,205,430 100.0

16.墓地公園事業特別会計決算の推移

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

% 5.使用料及び手数料 148,201 35.8 △ 0.2 154,482 62.1 4.2 162,453 54.6

6.国 庫 支 出 金 - - - - - - - -

7.財 産 収 入 2,193 0.5 12.8 1,846 0.7 △ 15.8 714 0.2 10.繰 入 金 249,130 60.2 184.1 76,365 30.7 △ 69.3 118,861 39.9 15.繰 越 金 12,726 3.1 △ 95.8 15,820 6.4 24.3 15,511 5.2

20.諸 収 入 1,399 0.3 182.6 120 0.0 △ 91.4 114 0.0

413,649 100.0 △ 23.4 248,632 100.0 △ 39.9 297,652 100.0 5.総 務 費 103,431 26.0 25.6 99,647 42.7 △ 3.7 90,253 31.5 10.墓 地 公 園 事 業 費 294,397 74.0 △ 33.9 133,474 57.3 △ 54.7 196,025 68.5

13.災 害 復 旧 費 - - - - - - - -

397,829 100.0 △ 24.6 233,121 100.0 △ 41.4 286,278 100.0 歳

合    計

20  年  度

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額 構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度 伸 び 率 %

△ 27.1 5,494 0.1 △ 22.5 1,904 0.0 △ 65.3 5. 分担金及び負担金 1.7 1,798,853 42.4 △ 13.8 1,974,070 35.8 9.7 10. 使用料及び手数料

- 41,243.0 1.0 皆増 1,064,116 19.3 2,480.1 15. 国 庫 支 出 金

- - - - 152 0.0 皆増 23. 財 産 収 入

90.4 1,836,220 43.3 43.5 1,394,100 25.3 △ 24.1 25. 繰 入 金

△ 74.8 290,967 6.9 2,400.4 476,470 8.6 63.8 30. 繰 越 金

△ 25.9 2,173 0.1 △ 3.4 15,217 0.3 600.3 35. 諸 収 入

△ 31.6 263,600 6.2 142.9 587,500 10.7 122.9 40. 市 債 18.8 4,238,550 100.0 21.2 5,513,529 100.0 30.1

10.7 1,476,513 39.2 △ 14.1 1,691,650 34.8 14.6 5. 総 務 費

△ 33.6 160,156 4.3 △ 23.9 651,213 13.4 306.6 10. 下 水 道 事 業 費 皆増 1,098,901 29.2 385.8 1,516,080 31.2 38.0 13. 災 害 復 旧 費

△ 1.1 1,026,510 27.3 △ 2.3 1,007,257 20.7 △ 1.9 15. 公 債 費 9.4 3,762,080 100.0 17.4 4,866,200 100.0 29.3

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額 構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度 伸 び 率 %

5.2 140,181 57.8 △ 13.7 157,922 53.8 12.7 5. 使用料及び手数料

- 0 0.0 0.0 8,805 3.0 皆増 6. 国 庫 支 出 金

△ 61.3 1,280 0.5 79.3 727 0.2 △ 43.2 7. 財 産 収 入 55.6 89,570 36.9 △ 24.6 113,672 38.7 26.9 10. 繰 入 金

△ 2.0 11,374 4.7 △ 26.7 12,124 4.1 6.6 15. 繰 越 金

△ 5.0 153 0.1 34.2 158 0.1 3.3 20. 諸 収 入

19.7 242,558 100.0 △ 18.5 293,408 100.0 21.0

△ 9.4 90,178 39.1 △ 0.1 87,522 30.5 △ 2.9 5. 総 務 費 46.9 115,838 50.3 △ 40.9 184,237 64.3 59.0 10. 墓 地 公 園 事 業 費

- 24,418.0 10.6 皆増 14,841 5.2 △ 39.2 13. 災 害 復 旧 費 22.8 230,434 89.4 △ 19.5 286,600 94.8 24.4

出 合    計

24  年  度

24  年  度

歳           入 合    計

歳                   入

区     分 23  年  度

合    計

(単位:千円)

(△印は減)

(単位:千円)

区     分

度 23  年  度

合    計

(△印は減)

歳       出

17.介護保険特別会計決算の推移 (1)保険事業勘定

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

% 5.介 護 保 険 料 870,200 22.9 7.2 924,906 23.2 6.3 957,63123.2 15.国 庫 支 出 金 618,088 16.3 5.1 656,336 16.5 6.2 690,769 16.7 20.県 支 出 金 507,241 13.4 3.6 542,268 13.6 6.9 570,505 13.8 25.支 払 基 金 交 付 金 1,036,195 27.3 4.2 1,045,559 26.2 0.9 1,132,855 27.4

27.財 産 収 入 790 0.0 359.3 1,138 0.0 44.1 529 0.0

30.繰 入 金 676,900 17.8 △ 11.5 739,997 18.6 9.3 728,245 17.6 35.繰 越 金 66,512 1.8 △ 63.5 78,814 2.0 18.5 50,566 1.2 45.諸 収 入 21,334 0.6 1,246.0 174 0.0 △ 99.2 308 0.0 3,797,259 100.0 △ 0.9 3,989,192 100.0 5.1 4,131,407 100.0 5.総 務 費 193,993 5.2 2.9 196,301 5.0 1.2 182,322 4.5 10.保 険 給 付 費 3,294,040 88.6 4.9 3,490,414 88.6 6.0 3,711,019 90.8 15.財政安定化基金拠出金 3,369 0.10.0 - - 皆減 - - 20.地 域 支 援 事 業 費 1 1 0,295 3.0 26.7 139,903 3.6 26.8 143,364 3.5 25.基 金 積 立 金 60,507 1.6 △ 74.6 98,825 2.5 63.3 37,349 0.9 35.諸 支 出 金 16,090 0.4 △ 76.6 13,184 0.3 △ 18.1 10,919 0.3

38.公 債 費 40,152 1.1 0.0 - - 皆減 - -

3,718,445 100.0 △ 1.3 3,938,626 100.0 5.9 4,084,973 100.0

(2)介護サービス事業勘定

決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額構成比

対前年度

伸び率%決 算 額 構成比

% 5.サ ー ビ ス 収 入 703,321 62.0 △ 0.3 716,131 61.5 1.8 732,754 62.0

7.県 支 出 金 - - - 4,446.0 0.4 皆増 13,590 1.1

10.繰 入 金 363,990 32.1 △ 13.4 367,810 31.6 1.0 334,443 28.3 15.繰 越 金 65,058 5.7 3,252,800.0 73,966 6.4 13.7 99,865 8.4 20.諸 収 入 1,881 0.2 1.2 1,574 0.1 △ 16.3 1,544 0.1 1,134,250 100.0 0.6 1,163,927 100.0 2.6 1,182,197 100.0 5.総 務 費 31,062 2.9 217.0 39,403 3.7 26.9 36,708 3.4 10.事 業 費 796,594 75.1△ 3.6 792,032 74.4 △ 0.6 804,826 74.9 15.公 債 費 232,627 21.9 2.5 232,627 21.9 0.0 232,627 21.7 1,060,283 100.0 △ 0.2 1,064,062 100.0 0.4 1,074,161 100.0 歳

    出

合    計

21  年  度

歳     入

合    計

20  年  度 22  年  

合    計 歳

              入

合    計

20  年  度

区     分 歳

      出

区     分

21  年  度 22  年  

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額 構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度 伸 び 率 %

3.5 937,601 20.3 △ 2.1 1,108,834 21.1 18.3 5. 介 護 保 険 料 5.2 897,952 19.4 30.0 939,640 17.9 4.6 15. 国 庫 支 出 金 5.2 617,120 13.3 8.2 752,929 14.4 22.0 20. 県 支 出 金 8.3 1,231,577 26.6 8.7 1,357,656 25.9 10.2 25. 支 払 基 金 交 付 金

△ 53.5 553 0.0 4.5 319 0.0 △ 42.3 27. 財 産 収 入

△ 1.6 891,840 19.3 22.5 989,170 18.9 10.9 30. 繰 入 金

△ 35.8 46,433 1.0 △ 8.2 97,759 1.9 110.5 35. 繰 越 金

77.0 118 0.0 △ 61.7 183 0.0 55.1 45. 諸 収 入

3.6 4,623,194 100.0 11.9 5,246,490 100.0 13.5

△ 7.1 191,133 4.2 4.8 197,701 3.9 3.4 5. 総 務 費

6.3 4,113,626 90.9 10.8 4,582,662 90.5 11.4 10. 保 険 給 付 費

- - - - - - - 15.財政安定化基金拠出金

2.5 129,652 2.9 △ 9.6 125,369 2.5 △ 3.3 20. 地 域 支 援 事 業 費

△ 62.2 59,250 1.3 58.6 149,059 2.9 151.6 25. 基 金 積 立 金

△ 17.2 31,774 0.7 191.0 11,550 0.2 △ 63.6 35. 諸 支 出 金

- - - - - - - 38. 公 債 費

3.7 4,525,435 100.0 10.8 5,066,341 100.0 12.0

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額 構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度 伸 び 率 %

2.3 722,871 62.9 △ 1.3 733,597 61.9 1.5 5. サ ー ビ ス 収 入 205.7 13,606 1.2 0.1 2,330 0.2 △ 82.9 7. 県 支 出 金

△ 9.1303,040 26.4 △ 9.4 370,390 31.3 22.2 10. 繰 入 金 35.0 108,035 9.4 8.2 76,438 6.5 △ 29.2 15. 繰 越 金

△ 1.9 1,466 0.1 △ 5.1 1,528 0.1 4.2 20. 諸 収 入

1.6 1,149,018 100.0 △ 2.8 1,184,283 100.0 3.1

△ 6.8 39,263 3.7 7.0 49,414 4.5 25.9 5. 総 務 費

1.6 800,690 74.7 △ 0.5 823,342 74.5 2.8 10. 事 業 費 歳   24  年  度

24  年  度

歳     入

合    計 23  年  度

(△印は減)

(単位:千円)

区     分 歳

              入

(△印は減)

合    計

(単位:千円)

区     分 度

歳       出

合    計 23  年  度

18.後期高齢者医療特別会計決算の推移

決 算 額構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額 構成比

% 5.

556,515 85.1 皆増 594,804 82.9 6.9 647,650 84.3

10.使用料及び手数料 1 0.0 皆増 2 0.0 100.0 3 0.0

12.国 庫 支 出 金 7,403 1.1 皆増 12,390 1.7 67.4 - -

15.繰 入 金 86,180 13.2 皆増 97,340 13.6 12.9 113,759 14.8

20.繰 越 金 - - - 10,955.0 1.5 皆増 4,986 0.6

25.諸 収 入 3,496 0.5 皆増 2,344 0.3 △ 33.0 2,220 0.3

653,595 100.0 皆増 717,834 100.0 9.8 768,618 100.0

5.総 務 費 37,384 5.8 皆増 60,076 8.4 60.7 45,213 6.0

10.後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金 605,257 94.2 皆増 651,786 91.4 7.7 709,720 93.8

15.諸 支 出 金 - - - 986.0 0.1 皆増 1,913 0.3

642,640 100.0 皆増 712,848 100.0 10.9 756,846 100.0

20  年  度 21  年  度 22  年  

歳 出

合    計 区     分

合    計 歳

        入

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度

伸 び 率 %決 算 額構成比

対 前 年 度 伸 び 率 %

8.9 636,407 82.9 △ 1.7 689,398 82.5 8.3 5.

50.0 2 0.0 △ 33.3 3 0.0 50.0 10. 使用料及び手数料

皆減 - - - - - - 12. 国 庫 支 出 金

16.9 117,183 15.3 3.0 127,129 15.2 8.5 15. 繰 入 金

△ 54.5 11,772 1.5 136.1 15,695 1.9 33.3 20. 繰 越 金

△ 5.3 2,143 0.3 △ 3.5 3,901 0.5 82.0 25. 諸 収 入 7.1 767,507 100.0 △ 0.1 836,126 100.0 8.9

△ 24.7 48,980 6.5 8.3 51,656 6.3 5.5 5. 総 務 費 8.9 701,297 93.3 △ 1.2 768,409 93.3 9.6 10.後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

94.0 1,535 0.2 △ 19.8 3,698 0.4 140.9 15. 諸 支 出 金 6.2 751,812 100.0 △ 0.7 823,763 100.0 9.6

(△印は減)

度 24  年  度

歳 出 合    計

(単位:千円)

区     分 23  年  度

歳         入 合    計

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