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区 土木要望 橋梁 補修 中 特に緊急及び公共性 高い橋梁 7橋 整備をし

4,957その他特定源

市内 4 区 土木要望 橋梁 補修 中 特に緊急及び公共性 高い橋梁 7橋 整備をし

事務事業評価シー 対象: 度実施事務事業

その他

H H

H H H

H H

H H H

H 25

度 実施 容

H

H 28

整備箇所数 橋梁 整備件数

5 7

実績 最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標 目標 度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の 容 設定理由を説明 単位

24

実績

25

H

H 28

調査件数 要望箇所調査件数

13 18

実績 最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標 目標 度

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の 容 設定理由を説明 単位

24

実績

25

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

成 度 業務委託 指定管理 工事請 補助等対象団体の概要

H 金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後に例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

3,560

床板交換 歩道橋橋面透水性 ムチップ舗装

25

25

概 要

団体名等 費 目

橋 う整備工事 聖堂橋 志賀 ほ 件 工事請負費

3,560

千 千 千 千 千 千

今後の取組方針

成22年度に30年以上経過し 127橋 点検業務を実施し そ 結果に基 修繕計画を 緊急 性 高い橋 う 計画的に行 いく

木橋に い 老朽化に伴う修繕を 緊急性 高い橋 う 計画的に行 いく

時期:

投入資源 の方向性

事業費 労働量

.今後の方向性 A T 改善 事業の方向性

期間: 度~ 度

時期:

事業の 見直 余地

判定

<説明>

橋梁 老朽化等に伴う通行 安全確保 め 修繕 増え そ に伴い修繕 め 工事発注業務等を行う め 今後事業量 増 見込ま

市関与の 必要性

判定

<説明>

市内 橋梁を順次整備補修す 必要 あ 工事発注業務等を行う め 市 関与す 必要あ ニー の

方向性

判定

<説明>

橋梁 老朽化 車両 大型化 交通量 増加によ 改良整備等 必要性 高ま い 達成度

<説明>

各区よ 出さ 要望を 公共性 緊急性 高い箇所を区要望優先度判定フロ に基 スト ップし整備を行 う

要望によ 整備規模 大小 あ 要望に応え いえ

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビス対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビスの拡大や充実を求 意見 要望 増加し い

その他

法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施した場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点か 難しい

市 何 かの関 監督、指 等をしない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直しの余地 あ 事業費や人件費な のコストを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロ ス を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビスの対象量 水準を見直 余地 あ 受益者負担のあり方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直しし 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決し いないた 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

事務事業評価シー 対象: 度実施事務事業

その他

H H

H H H

H H

H H H

H 25

度 実施 容

H

H 28

整備率 被災箇所 整備実施率 件

9 159

実績 最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標 目標 度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の 容 設定理由を説明 単位

24

実績

25

H

H 28

整備箇所数 被災箇所 整備実施箇所 件

9 159

実績 最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標 目標 度

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の 容 設定理由を説明 単位

24

実績

25

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

成25年度に い 風 号によ 災害15 件 内補助災害15件 災害復旧工事を実施し

164,959 290,236 6,940

その他特定 源

一般 源

14,946 98,332 6,940

地方債

51,600 159,900

総事業費

164,959 290,236 6,940

源 訳

国庫支出金

98,413 32,004

県支出金

時間 時間

人件費合計

9,015 8,328 6,940

8,328 1.00

6,940

非常勤職員等

20 時間 19

人 件 費

常勤職員

1.30

8,996 1.20

155,551 230,835

事業費合計

155,944 281,908 0

工事請 費

需用費

393 1,944

役務費 コ

事 業 費

報酬

委託料

49,129

.実施結果 実施

単位:千

24

度(決算 (千

25

度(決算 (千

26

度(予算 (千 す

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

異常気象 よ 被災 た箇所の整備を行うこ よ 生命の安全 産 保全 ている

事業 容

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

異常気象 よる災害発生 伴い予算計上を行う

異常気象 よ 被災 た箇所の現地測量設計を行い 災害査定を受け 被災箇所の復旧を行う 被災箇所の測量設計等を行い 災害査定後 請負工事 て実施する

.事業概要 LA 計画

総合計画

上の 位置 け

章 .ネットワ 築く地域 個性 特色を生 し 多機能都市 く 節 .交通ネットワ 形成

施策 .地域交通ネットワ

法定 根拠

道路法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

2123-9

担当部

建設部

担当課

土木課

担当係

維持係

事務事業コー 事務事業名

現 土木災害復旧事業

事業開始 17

法定受託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型 義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

成 度 業務委託 指定管理 工事請 補助等対象団体の概要

H 金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後に例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

199,543

護岸復旧工 舗装工ほ

災害復旧測量設計

25

25

普前川河川災害復旧測量設計業務根々井区 ほ 5件

委 料

概 要

49,129

団体名等 費 目

河川災害復旧上小田切西区準用河川大曲川ほ 5 件

工事請負費

248,672

千 千 千 千 千 千

今後の取組方針

異常気象によ 河川 氾濫 道路 決壊 災害発生によ 事業化す め 現時点 事業量 把握 い こ ま 以上に気候変化によ 局所的異常降雨等によ 発生 見込ま 事業量 し 増 加傾向にあ

発生に伴い 人員増等によ 対応 必要

時期:

投入資源 の方向性

事業費 労働量

.今後の方向性 A T 改善 事業の方向性

期間: 度~ 度

時期:

事業の 見直 余地

判定

<説明>

災害復旧事業 他 事業よ 優先し 行う必要 あ め 短期間 あ 人員増 対応 必要 市関与の

必要性

判定

<説明>

被災箇所等 報告を受け 後 現地調査 災害査定 災害復旧ま を行うにあ 用地交渉や請負工事 発注監理事務を市 実施す め 関与す 必要 あ

ニー の 方向性

判定

<説明>

地球温暖化に伴う異常気象発生 頻度 多く 傾向にあ 災害 発生によ 事業量 増 見込ま 達成度

<説明>

成 5年度に い 風 号によ 災害 59件 内補助災害 5件 災害復旧工事を発注し

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビス対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビスの拡大や充実を求 意見 要望 増加し い

その他

法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施した場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点か 難しい

市 何 かの関 監督、指 等をしない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直しの余地 あ 事業費や人件費な のコストを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロ ス を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビスの対象量 水準を見直 余地 あ 受益者負担のあり方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直しし 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決し いないた 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

事務事業評価シー 対象: 度実施事務事業

その他

H H

H H H

H H

H H H

事務事業名

幹線 路 幅改良事業

事業開始 17

湯原新田線 塚原 馬坂第 号橋 比田井 4路線 事業を行

2123-10

担当部

建設部

担当課

路建設課

担当係

建設係

事務事業コー 法定

根拠

道路法第17条 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要 LA 計画

総合計画

上の 位置 け

章 .ネットワ 築く地域 個性 特色を生 し 多機能都市 く 節 .交通ネットワ 形成

施策 .地域交通ネットワ

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

市民 いつ 安全 安心 て道路を利用 ている

事業 容

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国の補助金及び起債を活用 幹線道路の拡幅改良工事 舗装改良工事等を行う また 工事 要する用地の取得及び物件移転の補償計画を行う

.実施結果 実施

単位:千

24

度(決算 (千

25

度(決算 (千

26

度(予算 (千

コ 事 業 費

報酬

委託料 10,462 4,577 12,449

需用費 353 273 459

役務費 26 18 48

206,885 146,318 158,261

事業費合計 217,726 151,186 171,217 工事請 費

人 件 費

常勤職員 2.60 人 17,992 2.70 人 18,738 3.45 人 23,943

非常勤職員等 600

時間

576 600

時間

501 400

時間

376

人件費合計 18,568 19,239 24,319

総事業費 236,294 170,425 195,536

源 訳

国庫支出金 69,727 37,828 90,528

県支出金

地方債 140,635 110,200 76,300

その他特定 源

一般 源 25,932 22,397 28,708

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

236,294 170,425 195,536

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の 容 設定理由を説明

単位

24

実績

25

実績 最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標 目標 度

幹線道路整備路線数

実施路線

道路ネットワ を形成す 路線 数

箇所

5 4

4 4 3 H

H

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の 容 設定理由を説明

単位

24

実績

25

実績 最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標 目標 度

塚原地区 市道12-1号線 整備計画に対す 進捗率

整備計画に対し 程度進 を図 目安 す

42 75

100

42 75 100 H 26

馬坂地区

整備計画に対す 進捗率

整備計画に対し 程度進 を図 目安 す

84 100

100

100 100 - H 24

繰越

H 25

度 実施 容

法定受託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型 義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金 負担金 その他

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