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主要ビジネスユニット 売上収益予想

公共社会ビジネスユニット事業戦略

公共社会ビジネスユニット事業戦略

... © Hitachi, Ltd. 2017. All rights reserved. *1 2017年4月1日から社会インフラ分野向けシステムインテグレーション事業を公共社会ビジネスユニットに区分しています。 2016年度の数値は新旧両区分にて表示しています。 *2 受注計画を売上収益にて管理するため、見通し・目標は売上収益と同値。 ...

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「2018 中期経営計画」の目標達成に向けたビジネスユニット等の成長戦略について

「2018 中期経営計画」の目標達成に向けたビジネスユニット等の成長戦略について

... 本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 その要因のうち、主なものは以下の通りです。 ・主要市場(特に日本、アジア、米国および欧州)における経済状況および需要の急激な変動 ・為替相場変動(特に円/ドル、円/ユーロ相場) ...

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期初の予想値に対しては 国内の減収により売上高が僅かに届きませんでしたが 利益 は 期中においても費用を抑制的に執行したため 予想値を上回りました 2. セグメント別収益状況 次に 国内のセグメント別売上高について説明します 1 国内売上高 飲料 飲料事業は 上半期として一括りで見ると 9.8% の

期初の予想値に対しては 国内の減収により売上高が僅かに届きませんでしたが 利益 は 期中においても費用を抑制的に執行したため 予想値を上回りました 2. セグメント別収益状況 次に 国内のセグメント別売上高について説明します 1 国内売上高 飲料 飲料事業は 上半期として一括りで見ると 9.8% の

... 欧州は減収増益でした。減収はリストラクチャリングを進めてきたベジタリア社の影響 が大きいですが、ユーロ安も悪影響しました。利益は、ベジタリア社で赤字が改善、HIT 社や UG トルコ社は、販売好調や費用の見直しにより増益でした。 豪州は、豊作によるトマト収穫量の増加を、主要顧客への販売増に繋げられたことや、 米ドル高から、東南アジア諸国からの引き合いが高まったことなどにより、増収でした。 ...

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金融ビジネスユニット事業戦略

金融ビジネスユニット事業戦略

... ・企業買収、事業の合弁および戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生 ・事業再構築のための施策の実施 ・持分法適用会社への投資に係る損失 ・主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国および欧州)における社会状況および貿易規制等各種規制 ・コスト構造改革施策の実施 ...

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決算補足資料目次 1. 連結損益計算書 P1 2. グローバル製品売上収益 P2 3. ユニット別 製品別売上収益 P3 4. 連結財政状態計算書 P6 5. 連結キャッシュ フロー計算書 P8 6. 要員数 P9 7. 設備投資 減価償却費及び償却費 P9 8. 主要製品レファレンス P10 9.

決算補足資料目次 1. 連結損益計算書 P1 2. グローバル製品売上収益 P2 3. ユニット別 製品別売上収益 P3 4. 連結財政状態計算書 P6 5. 連結キャッシュ フロー計算書 P8 6. 要員数 P9 7. 設備投資 減価償却費及び償却費 P9 8. 主要製品レファレンス P10 9.

... 主要開発品目(イノベーティブ医薬品)* 2015年7月現在 *: 2015年度よりワクチンの開発品目も記載 ◆ 上市・承認 薬効/作用機序 適応症 心房細動に伴う虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制(AF) 欧州 承認 静脈血栓塞栓症(VTE) 欧州 承認 DPT-IPV ワクチン 百日せき、ジフテリア、破傷風及び急性灰白髄炎の予防 日本 上市準備中 北里第一三共ワク[r] ...

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ビルシステムビジネスユニット事業戦略

ビルシステムビジネスユニット事業戦略

... © Hitachi, Ltd. 2016. All rights reserved. 31 本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 その要因のうち、主なものは以下の通りです。 ...

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ビルシステムビジネスユニット事業戦略

ビルシステムビジネスユニット事業戦略

... ・企業買収、事業の合弁および戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生 ・事業再構築のための施策の実施 ・持分法適用会社への投資に係る損失 ・主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国および欧州)における社会状況および貿易規制等各種規制 ・コスト構造改革施策の実施 ...

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目次 1. 連結決算概要 連結売上高推移 連結売上高と営業利益の推移 連結損益計算書 2. セグメント別の業績 広告制作事業 売上高 経常利益 受注高と受注残高の推移 四半期売上高推移 顧客別連結売上高推移 広告主の業種別売上高 ( 単体 ) 写真スタジオ事業 売上高 経常利益 3. 連結業績予想

目次 1. 連結決算概要 連結売上高推移 連結売上高と営業利益の推移 連結損益計算書 2. セグメント別の業績 広告制作事業 売上高 経常利益 受注高と受注残高の推移 四半期売上高推移 顧客別連結売上高推移 広告主の業種別売上高 ( 単体 ) 写真スタジオ事業 売上高 経常利益 3. 連結業績予想

... 当資料には、当社の計画と見通しを反映した将来予想に関する記述を 含んでおります。 かかる将来予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報を 基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの 成否等、不確実な要因の影響を受けます。 ...

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ビルシステムビジネスユニット事業戦略

ビルシステムビジネスユニット事業戦略

... (△1.5% *3 )  中国:昇降機新設需要が鈍化する中、受注台数シェアは拡大したものの、競争激化 による売価下落、鋼材などの資材費高騰の影響により、収益性は悪化  日本:低収益事業(ビル管理事業など)からの撤退で減収、昇降機事業は堅調  アジア・中東:販売拠点の拡充などを進め、昇降機の受注拡大、収益性改善 ...

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目 次 はじめに P リテールバンキングユニット P 大 企 業 法 人 ユニット P. 11 ( 参 考 ) 国 内 ビジネスの 成 長 に 向 けて P 国 際 ユニット P みずほ 証 券 P 市 場 動 向 P. 39 1

目 次 はじめに P リテールバンキングユニット P 大 企 業 法 人 ユニット P. 11 ( 参 考 ) 国 内 ビジネスの 成 長 に 向 けて P 国 際 ユニット P みずほ 証 券 P 市 場 動 向 P. 39 1

... „ オフィス移転の継続実施(業務管理本部の移転等) 今後の施策スケジュール 収益向上と銀・信・証連携の強化を軸に収支のさらなる改善を目指す グローバル運営体制の定着・推進 海外プライマリー案件積上げ(グローバル投資銀行) 基盤整備を通じた ...

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決算補足資料目次 1. 連結損益計算書 P1 2. グローバル製品売上収益 P2 3. ユニット別 製品別売上収益 P3 4. 連結財政状態計算書 P6 5. 連結キャッシュ フロー計算書 P8 6. 要員数 P9 7. 設備投資 減価償却費及び償却費 P9 8. 主要製品レファレンス P10 9.

決算補足資料目次 1. 連結損益計算書 P1 2. グローバル製品売上収益 P2 3. ユニット別 製品別売上収益 P3 4. 連結財政状態計算書 P6 5. 連結キャッシュ フロー計算書 P8 6. 要員数 P9 7. 設備投資 減価償却費及び償却費 P9 8. 主要製品レファレンス P10 9.

... 8.主要製品レファレンス 一般名 略称 薬効 発売年 オリジン 販売提携 販売形態 国内医薬 ネキシウム エソメプラゾール 抗潰瘍剤 2011年 アストラゼネカ アストラゼネカ 共同販促(DS:売上) メマリー メマンチン アルツハイマー型認知症治療剤 2011年 メルツ オルメテック オルメサルタン 高血圧症治療剤 2004年 第一三共 リクシアナ エドキサバン 抗凝[r] ...

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決算補足資料目次 1. 連結損益計算書 P1 2. グローバル製品売上収益 P2 3. ユニット別 製品別売上収益 P3 4. 連結財政状態計算書 P6 5. 連結キャッシュ フロー計算書 P8 6. 要員数 P9 7. 設備投資 減価償却費及び償却費 P9 8. 主要製品レファレンス P10 9.

決算補足資料目次 1. 連結損益計算書 P1 2. グローバル製品売上収益 P2 3. ユニット別 製品別売上収益 P3 4. 連結財政状態計算書 P6 5. 連結キャッシュ フロー計算書 P8 6. 要員数 P9 7. 設備投資 減価償却費及び償却費 P9 8. 主要製品レファレンス P10 9.

... 8.主要製品レファレンス 一般名 略称 薬効 発売年 オリジン 販売提携 販売形態 国内医薬 ネキシウム エソメプラゾール 抗潰瘍剤 2011年 アストラゼネカ アストラゼネカ 共同販促(DS:売上) オルメテック オルメサルタン 高血圧症治療剤 2004年 第一三共 メマリー メマンチン アルツハイマー型認知症治療剤 2011年 メルツ ロキソニン 1986年 第一三[r] ...

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目次 年度実績 年度業績予想 主要決算数値 P4~5 当期の業績予想 P17 連結損益計算書 P6 セグメント別売上高 営業利益予想 P18 金融収支 有利子負債残高 P7 事業別売上高 営業利益予想 P19~21 特別損益 P8 3. 参考資料 事業別業績推移 P2

目次 年度実績 年度業績予想 主要決算数値 P4~5 当期の業績予想 P17 連結損益計算書 P6 セグメント別売上高 営業利益予想 P18 金融収支 有利子負債残高 P7 事業別売上高 営業利益予想 P19~21 特別損益 P8 3. 参考資料 事業別業績推移 P2

... *2 売上高 7,128 7,440 営業利益 744 725 低燃費タイヤ向け合成ゴムやエンジニアリング樹脂、電子材料製品などで販売数量の増加 を見込むものの、エチレンセンター(三菱ケミカル旭化成エチレン㈱)の定期修理の影響や原 燃料価格の変動によって発生した総平均差の影響などにより、増収・減益となる見通し。 ...

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連結損益計算書概要 億円未満切捨て FY2009 実績 FY2010 予想 FY2010 実績 FY2011 予想 売上 1,359 億 1,360 億 1,400 億対予想 +40 億 (102.9%) 対前年 +41 億 (103.0%) 1,420 億 < 対 FY10 実績 :101.4%>

連結損益計算書概要 億円未満切捨て FY2009 実績 FY2010 予想 FY2010 実績 FY2011 予想 売上 1,359 億 1,360 億 1,400 億対予想 +40 億 (102.9%) 対前年 +41 億 (103.0%) 1,420 億 < 対 FY10 実績 :101.4%>

... ①アイドルCDの取り扱いが急激に伸び、EC事業は売上増 ②パッケージゲームのヒット量産 ③電子書籍・デジタルコン テンツは順調な伸び ①パッケージソフトが大きく伸長。1作品あたりの販売本数が 増え、粗利率も上昇 ②シネコンの動員が下降 ③映画製作 配給は作品数は増えたが大型作品が少なく減収 ...

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2014 年第 3 四半期業績ハイライト 3 四半期連続で上 修正前四半期 で売上は引き続き成 営業利益は倍増 連結業績 売上 :6,354 百万円前四半期 :123% 予想 :106% 営業利益 :1,195 百万円前四半期 :199% 予想 :199% 売上 ラブライブ! スクールアイドルフェス

2014 年第 3 四半期業績ハイライト 3 四半期連続で上 修正前四半期 で売上は引き続き成 営業利益は倍増 連結業績 売上 :6,354 百万円前四半期 :123% 予想 :106% 営業利益 :1,195 百万円前四半期 :199% 予想 :199% 売上 ラブライブ! スクールアイドルフェス

... 【情報管理について】 何らかの理由で重要な情報が外部に漏えいした場合には、当事者への賠償、ビジネス機会の喪失、社会的信頼の失墜等により、当社グループの事業及び業績に影響を与える 可能性があります。 【モバイル関連市場について】 ...

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水ビジネスユニット事業戦略

水ビジネスユニット事業戦略

... データ 水需要 データ 運転・保守 データ アセット データ 気象 予測 人口 動態 “IT×OT”の強みを活かした高収益サービス事業モデルの確立 3-4-3. IoT活用によるサービス事業創出・拡大 CAPEX : Capital Expenditure OPEX : Operating Expense AR : Augmented Reality(拡張現実) ...

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経営成績 1. 当連結会計期間の概況サントリーグループは 飲料 食品 酒類 その他 の各セグメントにおいて国内外で積極的な事業展開を行いました 当期の業績は 売上収益 ( 酒税控除後 )2 兆 1,575 億円 ( 前年同期比 102.7%) 売上収益 ( 酒税込み )2 兆 4,203 億円 (

経営成績 1. 当連結会計期間の概況サントリーグループは 飲料 食品 酒類 その他 の各セグメントにおいて国内外で積極的な事業展開を行いました 当期の業績は 売上収益 ( 酒税控除後 )2 兆 1,575 億円 ( 前年同期比 102.7%) 売上収益 ( 酒税込み )2 兆 4,203 億円 (

... 日本では、サントリースピリッツ(株)の売上収益が前年同期比106%となりました。ウイスキーは、 戦略ブランド「角瓶」「ジムビーム」「トリス〈クラシック〉」「メーカーズマーク」などが好調に推移しました。 7月には、世界的な酒類コンペティションにおいて、「響21年」が全エントリー商品の中の最高賞 「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞しました。RTDは、販売数量が前年同期比110%と ...

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目次 年度決算の概要 年度業績サマリー 年度業績予想サマリー 3. 配当金 年度連結決算について 1. 損益状況 3 1 損益実績 3 2 主要製品売上収益 4 2. 財務状況 5 1 資産 負債 資本の状況 5 2 キャッシュ フロー

目次 年度決算の概要 年度業績サマリー 年度業績予想サマリー 3. 配当金 年度連結決算について 1. 損益状況 3 1 損益実績 3 2 主要製品売上収益 4 2. 財務状況 5 1 資産 負債 資本の状況 5 2 キャッシュ フロー

... ② 主要製品売上収益 (単位:億円) 2016年度 増減額 増減率% 予想 (注1) 増減額 増減率% 国内医療用医薬品 3,093 3,142 △ 48 △ 1.5 3,154 △ 60 △ 1.9 レミケード 646 668 △ 21 △ 3.2 647 △ 0 △ 0.0 シンポニー 321 249 72 29.0 303 17 5.9 テネリア 175 165 9 5.8 ...

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3. 営業推進本部 ( 新設 ) 営業統括ユニット を新設する (1) 部門直轄 戦略ビジネス推進本部データサイエンス イニシアティブ ユニットからデータサイ エンス営業推進部を移管し インダストリアル ビッグデータ営業推進部 とする (2) 営業統括ユニット ( 新設 ) 戦略ビジネス推進本部ビジ

3. 営業推進本部 ( 新設 ) 営業統括ユニット を新設する (1) 部門直轄 戦略ビジネス推進本部データサイエンス イニシアティブ ユニットからデータサイ エンス営業推進部を移管し インダストリアル ビッグデータ営業推進部 とする (2) 営業統括ユニット ( 新設 ) 戦略ビジネス推進本部ビジ

... (3) グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット · 営業部を「営業 1 部」に改称する。 · 決済ソリューションビジネスユニットから決済ソリューション営業部、決済ソリューシ ョン 1・2 部を移管し、それぞれ「営業 2 部」 、 「クライアントソリューション部」 、 「決済ソリューション部」とする。 ...

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決算 予想比較 2017 年度 2016 年度 増減 2017 年度 増減 1 決算 2 決算 月予想 1-3 売上高 9,335 7,861 +1,474 9, 営業損益 1, , 経常損益 1, ,265 1,

決算 予想比較 2017 年度 2016 年度 増減 2017 年度 増減 1 決算 2 決算 月予想 1-3 売上高 9,335 7,861 +1,474 9, 営業損益 1, , 経常損益 1, ,265 1,

... 相場要因 +213(価格・条件 +303(Cu+100、Ni+140、Co+50等)、為替 -96 、在庫評価 +6)、数量差 +19、コスト差 -110 、 材料事業 +78、他 * コスト差-110には、海外銅鉱山の減産によるコスト単価差悪化を含んでいます。 ※純損益=2017年度決算は「親会社株主に帰属する当期純損益」、2018年度予想は「親会社の所有者に帰属する当期損益」 ...

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