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公営企業会計(市民病院事業会計) (ファイル名:16081.pdf サイズ:252.02KB)

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第 6 . 市 民 病 院 事 業 会 計 1 . 総 括 (1) 決 算 の 概 要 平 成 19 年 度 の 収 益 的 収 支 は 収 益 65 億 2,832 万 4 千 円 に 対 し 、 費 用 62 億 4,010 万 7 千 円 で 収 支 差 引 き 2 億 8,821 万 7 千 円 の 当 年 度 純 利 益 を 計 上 し て い る 。 医 業 収 支 で は 収 益 57 億 9,980 万 8 千 円 に 対 し 、 費 用 58 億 9,299 万 3 千 円 で 収 支 差 引 き 9,318 万 5 千 円 の 損 失 と な っ て お り 、 前 年 度 と の 比 較 で は 、 収 入 で 1 億 1,282 万 2 千 円 ( 1.9% )、 費 用 で 2 億 7,893 万 4 千 円 ( 4.5% ) そ れ ぞ れ 減 少 し て い る 。 資 本 的 収 支 に つ い て は 収 入 3 億 5,510 万 9 千 円 に 対 し 、 支 出 は 3 億 9,119 万 6 千 円 で 収 支 差 引 き 3,608 万 7 千 円 の 不 足 と な り 、 こ の 不 足 額 は 過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金 で 補 て ん さ れ て い る 。 以 上 が 平 成 19 年 度 の 市 民 病 院 事 業 会 計 の 決 算 概 要 で あ る 。 (2) 経 営 状 況 病 院 経 営 に お い て 、 平 成 16 年 度 か ら 3 か 年 に お い て 取 り 組 ん で き た 「 病 院 財 政 再 建 緊 急 対 応 策 」 の 成 果 を 踏 ま え 、 平 成 19 年 度 か ら は 累 積 欠 損 金 の 解 消 を 目 的 と し た 5 か 年 間 の 経 営 計 画 に 取 り 組 ん で い る 。 本 年 度 は 、 看 護 師 不 足 に よ り 病 棟 看 護 師 配 置 の 臨 時 暫 定 措 置 を 講 じ 、 病 床 稼 動 を 抑 制 し た こ と な ど か ら 、 入 院 収 益 は 減 少 し た も の の 、 外 来 患 者 数 の 増 加 に 伴 い 検 査 収 入 や 手 術 件 数 の 増 加 な ど に よ り 外 来 収 益 は 増 加 し て い る 。 ま た 、 患 者 数 や 業 務 量 を 踏 ま え た 職 員 の 適 正 配 置 に 努 め 、 新 病 院 整 備 計 画 の 進 捗 状 況 も 踏 ま え な が ら 、 地 域 の 医 療 機 関 と の 連 携 強 化 に 努 め 、 さ ら な る 患 者 の 確 保 に 取 り 組 ん で い る 。 (3) 経 営 成 績 平 成 19 年 度 の 利 用 状 況 に つ い て み る と 、 入 院 患 者 数 が 85,952 人 で 前 年 度 に 比 べ 6,532 人 ( 7.1 % ) 減 少 し 、 外 来 患 者 数 が 215,853 人 で 、 前 年 度 に 比 べ 8,354 人 ( 4.0 % ) 増 加 し て い る 。 そ の 結 果 、 入 院 ・ 外 来 を 合 わ せ た 年 間 延 べ 患 者 数 は 301,805 人 で 前 年 度 に 比 べ 1,822 人 ( 0.6% ) 増 加 し て い る 。 経 営 成 績 で は 、 前 年 度 に 比 べ 総 収 益 で 2 億 1 , 7 9 8 万 7 千 円 増 加 し 、 総 費 用 で 6,598 万 3 千 円 減 少 し た た め 、 当 年 度 純 利 益 で 2 億 8,821 万 7 千 円 計 上 し て い る 。 こ れ は 、 医 業 外 収 益 で 1 億 9,610 万 5 千 円 、 特 別 利 益 で 1 億 3,470 万 4 千 円 そ れ ぞ れ 増 加 し た う え 、 医 業 費 用 で 2 億 7,893 万 4 千 円 減 少 し 、 医 業 収 支 が 大 幅 に 改 善 し た た め で あ る 。 こ れ に よ り 累 積 欠 損 金 は 29 億 9,908 万 6 千 円 と な っ て い る 。

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(4) 今 後 の 見 通 し 平 成 19 年 度 の 収 支 状 況 は 、 医 業 収 支 で 9,318 万 5 千 円 の 赤 字 と な っ て い る が 、 赤 字 幅 は 前 年 度 と 比 べ 1 億 6,611 万 2 千 円 減 少 し 、 総 収 支 で は 2 億 8,821 万 7 千 円 の 単 年 度 黒 字 と な っ て い る 。 次 に 、 平 成 19 年 度 末 の 財 政 状 態 に つ い て は 、 短 期 流 動 性 を 示 す 流 動 比 率 が 415.9% で 前 年 度 に 比 べ 189.2 ポ イ ン ト 上 昇 し 、 長 期 健 全 性 を 示 す 自 己 資 本 構 成 比 率 は 72.9% で 前 年 度 に 比 べ 7.4 ポ イ ン ト 上 昇 し 、 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 は 59.0% で 前 年 度 に 比 べ 15.7 ポ イ ン ト 低 下 し 、 好 ま し い 方 向 に 推 移 し て い る 。 な お 、 正 味 運 転 資 金 も 14 億 7,809 万 9 千 円 で 前 年 度 に 比 べ 82.1% 増 加 し て い る 。 病 院 経 営 は 、 平 成 1 6 年 度 か ら 取 り 組 ん で き た 「 病 院 財 政 再 建 緊 急 対 応 策 」 に 基 づ き 、 単 年 度 収 支 の 均 衡 に 取 り 組 み 、 一 定 の 成 果 を あ げ て き た 。 ま た 、「 病 院 財 政 再 建 緊 急 対 応 策 」 の 後 継 計 画 と し て 、 平 成 19 年 度 か ら 平 成 23 年 度 ま で の 5 か 年 を 計 画 期 間 と し た 「 経 営 計 画 」 に 今 後 も 引 き 続 き 取 り 組 ま れ る 。 し か し 、 自 治 体 病 院 が 抱 え る 医 師 ・ 看 護 師 の 不 足 問 題 、 二 次 救 急 医 療 機 関 と し て の 搬 送 患 者 の 受 入 れ 対 応 な ど 病 院 経 営 を 取 り 巻 く 環 境 は 今 後 も 厳 し い も の が 予 想 さ れ る 。 (5) 意 見 今 後 も 厳 し い 経 営 状 況 が 予 想 さ れ る 中 、 少 子 高 齢 化 の 進 展 、 医 療 制 度 改 革 、 市 民 ニ ー ズ の 多 様 化 な ど 医 療 を 取 り 巻 く 環 境 に 大 き な 変 動 の 時 期 を 迎 え て い る 。 多 様 化 ・ 高 度 化 す る 医 療 ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 し 、 質 の 高 い 安 全 な 医 療 を 提 供 す る た め 、 昨 年 末 に 国 が 示 し た 公 立 病 院 改 革 ガ イ ド ラ イ ン を 参 考 と し 、 以 下 の こ と に 引 続 き 取 り 組 ま れ る こ と を 要 望 す る 。 ① 信 頼 さ れ る 医 療 の た め 、 新 病 院 整 備 を 視 野 に 入 れ た 医 師 ・ 看 護 師 の 確 保 と 医 療 機 器 の 整 備 ・ 充 実 に 努 め る こ と ② 研 修 機 会 の 拡 大 や チ ー ム 医 療 制 度 の 導 入 を 検 討 し 、 医 療 事 故 の 防 止 に 万 全 を 尽 く す こ と ③ 患 者 数 増 加 に 向 け た 方 策 を 講 じ る こ と ④ 未 収 金 の 回 収 及 び 発 生 防 止 に つ い て 更 に 実 効 あ る 対 策 を 講 じ る こ と ⑤ 地 域 の 基 幹 病 院 と し て の 役 割 を 果 た す こ と

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2 . 業 務 実 績 に つ い て (1)当 初 業 務 予 定 量 と 実 績 に つ い て 当 初 業 務 予 定 量 と 実 績 を 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 人 ) 当 初 業 務 予 定 量 実 績 当 初 業 務 予 定 量 に 対 す る 増 減 区 分 患 者 数 1 日平均 患 者 数 年 間 患 者 数 1 日平均 患 者 数 年 間 患 者 数 1 日平均 患 者 数 年間患者数 増 減 率 入 院 98,315 268.6 85,952 234.8 △12,363 △33.8 △12.6% 一 般 98,314 268.6 85,952 234.8 △12,362 △33.8 △12.6 感 染 1 0.0 0 0.0 △1 0.0 皆 減 外 来 204,240 837.0 215,853 884.6 11,613 47.6 5.7 合 計 302,555 1,105.6 301,805 1,119.4 △750 13.8 △0.2 (注)診療日数は、入院が 366 日 、外来が 244 日 で算出した。 本 年度の年間患者数は、当初業務予定量を入院患者で 12,363 人(12.6%)下回り、 外 来 患 者 で 11,613 人 ( 5.7% ) 上 回 っ た 。 そ の 結 果 、 全 体 で は 750 人 ( 0.2% ) 下 回 っ て い る 。 (2)入 院 ・ 外 来 患 者 数 に つ い て 入 院 ・ 外 来 患 者 数 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 人 ) 1 9 年 度 1 8 年 度 比 較 区 分 患 者 数 1 日平均 患 者 数 年 間 患 者 数 1 日平均 患 者 数 年 間 患 者 数 1 日平均 患 者 数 年間患者数 増 減 率 入 院 85,952 234.8 92,484 253.4 △6,532 △18.6 △7.1% 一 般 85,952 234.8 92,480 253.4 △6,528 △18.6 △7.1 感 染 0 0.0 4 0.0 △4 0.0 皆 減 外 来 215,853 884.6 207,499 846.9 8,354 37.7 4.0 合 計 301,805 1,119.4 299,983 1,100.3 1,822 19.1 0.6 (注)診療日数は、入院が平成 19 年度 366 日、平 成 18 年 度 365 日 、 外来が平成 19 年度 244 日、平成 18 年度 245 日で算出した。 次に、入院・外来患者数を診療科別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

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入院患者数(感染症患者を含む。) (単位:人) 1 9 年 度 患 者 数 診 療 科 患 者 数 1 日 平 均 構 成 比 1 8 年 度 患 者 数 増 減 増 減 率 内 科 37,629 102.8 43.8% 42,864 △5,235 △12.2% 小 児 科 10,899 29.8 12.7 12,021 △1,122 △9.3 外 科 5,841 16.0 6.8 6,487 △646 △10.0 胸 部 外 科 1,580 4.3 1.8 1,648 △68 △4.1 脳 神 経 外 科 7,857 21.5 9.1 6,924 933 13.5 整 形 外 科 8,834 24.1 10.3 9,310 △476 △5.1 皮 膚 科 224 0.6 0.3 190 34 17.9 泌 尿 器 科 926 2.5 1.1 1,088 △162 △14.9 産 婦 人 科 3,796 10.4 4.4 3,439 357 10.4 眼 科 2,468 6.7 2.9 2,292 176 7.7 耳 鼻 い ん こ う 科 2,252 6.1 2.6 2,800 △548 △19.6 歯 科 口 腔 外 科 3,646 10.0 4.2 3,421 225 6.6 全 科 85,952 234.8 100.0 92,484 △6,532 △7.1 外来患者数(入院中の患者の他科受診は含まない。) (単位:人) 1 9 年 度 患 者 数 診 療 科 患 者 数 1 日 平 均 構 成 比 1 8 年 度 患 者 数 増 減 増 減 率 内 科 54,153 221.9 25.1% 51,354 2,799 5.5% 小 児 科 32,031 131.3 14.8 32,537 △506 △1.6 外 科 13,151 53.9 6.1 11,985 1,166 9.7 胸 部 外 科 2,979 12.2 1.4 3,040 △61 △2.0 脳 神 経 外 科 10,715 43.9 5.0 10,835 △120 △1.1 整 形 外 科 15,967 65.4 7.4 15,842 125 0.8 皮 膚 科 14,755 60.5 6.8 12,660 2,095 16.5 泌 尿 器 科 8,674 35.6 4.0 7,653 1,021 13.3 産 婦 人 科 10,029 41.1 4.7 8,721 1,308 15.0 眼 科 17,101 70.1 7.9 16,330 771 4.7 耳 鼻 い ん こ う 科 11,794 48.3 5.5 12,199 △405 △3.3 歯 科 口 腔 外 科 18,784 77.0 8.7 17,792 992 5.6 リハビリテーション科 5,225 21.4 2.4 6,034 △809 △13.4 放 射 線 科 495 2.0 0.2 517 △22 △4.3 全 科 215,853 884.6 100.0 207,499 8,354 4.0

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本年度の年間患者数は、入院患者が 85,952 人で前年度に比べ 6,532 人 ( 7 . 1 % ) 減 少 し 、 外 来 患 者 は 215,853 人 で 前 年 度 に 比 べ 8,354 人 ( 4.0% ) 増 加 し て い る 。 そ の 結 果 、 入 院 ・ 外 来 を 合 わ せ た 全 体 の 患 者 数 は 3 0 1 , 8 0 5 人 で 前 年 度 に 比 べ 1,822 人 ( 0.6% ) 増 加 し て い る 。 (3)病 床 利 用 状 況 に つ い て 病 床 利 用 状 況 の 過 去 5 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 ① 全 病 床 の 利 用 状 況 区 分 単 位 1 5 年 度 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 1.年 延 入 院 患 者 数 人 96,806 92,652 92,784 92,484 85,952 2.年 延 病 床 数 床 140,178 121,813 112,785 112,785 113,094 病床利用率(1./2.) % 69.1 76.1 82.3 82.0 76.0 (注)年 延 病 床 数 は 平 成 15 年 3 月 1 日 以 降 は 383 床 、 平 成 16 年 度 は 7 月 31 日 ま で 383 床 、 8 月 1 日 以 降 は 309 床 の 稼 動 病 床 で 算 出 し た 。 ( 許 可 病 床 数 は 平 成 18 年 3 月 14 日 ま で 430 床 、 平 成 18 年 3 月 15 日 以 降 419 床 ) ② 一 般 病 床 の 利 用 状 況 区 分 単 位 1 5 年 度 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 1.年 延 入 院 患 者 数 人 96,803 92,642 92,783 92,480 85,952 2.年 延 病 床 数 床 137,250 118,893 109,865 109,865 110,166 病床利用率(1./2.) % 70.5 77.9 84.5 84.2 78.0 (注)年延病床数は平 成 15 年 3 月 1 日 以 降 は 375 床 、 平 成 16 年 度 は 7 月 31 日 ま で 375 床 、 8 月 1 日 以 降 は 301 床 の 稼 動 病 床 で 算 出 し た 。 ( 許 可 病 床 数 は 平 成 18 年 3 月 14 日 ま で 422 床 、 平 成 18 年 3 月 15 日 以 降 411 床 ) 本 年 度 の 全 病 床 利 用 率 は 76.0% で 、 前 年 度 に 比 べ 6.0 ポ イ ン ト 低 下 し 、 一 般 病 床 利 用 率 も 78.0% で 、 前 年 度 と 比 べ 6.2 ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 こ れ は 、 年 延 入 院 患 者 数 が 前 年 度 と 比 べ 減 少 し て い る た め で あ る 。

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3 . 経 営 成 績 ( 損 益 計 算 書 ) に つ い て 損 益 計 算 書 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 比 較 損 益 計 算 書 ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 1. 医 業 収 益 5,799,808 5,912,630 △112,822 △1.9% 2. 医 業 外 収 益 577,076 380,971 196,105 51.5 3. 特 別 利 益 151,440 16,736 134,704 804.9 4. 総 収 益 (1+2+3) 6,528,324 6,310,337 217,987 3.5 5. 医 業 費 用 5,892,993 6,171,927 △278,934 △4.5 6. 医 業 外 費 用 311,867 121,691 190,176 156.3 7. 特 別 損 失 35,247 12,472 22,775 182.6 8. 総 費 用 (5+6+7) 6,240,107 6,306,090 △65,983 △1.0 9. 医 業 収 支 (1-5) △93,185 △259,297 166,112 - 10. 総 収 支 (4-8) 288,217 4,247 283,970 - 本年 度 の 総 収 益 は 65 億 2,832 万 4 千 円 、 総 費 用 は 62 億 4,010 万 7 千 円 で 、 収 支 差 引 き 2 億 8,821 万 7 千 円 の 純 利 益 を 計 上 し て い る 。 総 収 支 に お い て 前 年 度 が 424 万 7 千 円 の 純利益で あ っ た の に 比 べ て 、 本 年 度 は 2 億 8,397 万 円 増 加 し て い る 。 こ れ は 、 前 年 度 に 比 べ 総 費 用 が 6,598 万 3 千 円 減 少 し 、 総 収 益 が 2 億 1,798 万 7 千 円 増 加 し た た め で あ る 。 総 収 支 比 率 ( 総 収 益 / 総 費 用 ×100) は 104.6% で 、 前 年 度 に 比 べ 4.5 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 ま た 、 医 業 収 支 比 率 ( 医 業 収 益 / 医 業 費 用 ×100) は 98.4% で 、 前 年 度 に 比 べ 2.6 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 経 営 成 績 の 5 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。

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( 単 位 : 千 円 ) 総 収 益 (a) 総 費 用 (b) 年 度 金 額 指 数 増 減 率 金 額 指 数 増 減 率 総 収 支 (a) − (b) 15 年 度 7,175,211 100.0 - 7,885,729 100.0 - △710,518 16 年 度 6,266,365 87.3 △12.7% 6,834,577 86.7 △13.3% △568,212 17 年 度 6,337,353 88.3 1.1 6,326,106 80.2 △7.4 11,247 18 年 度 6,310,337 87.9 △0.4 6,306,090 80.0 △0.3 4,247 19 年 度 6,528,324 91.0 3.5 6,240,107 79.1 △1.0 288,217 (注)指数は 15 年度を 100 とした時。増減率は、対前年度比較である。 (1)収 益 に つ い て 総 収 益 は 65 億 2,832 万 4 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 1,798 万 7 千 円 ( 3.5% ) 増 加 し て い る 。 ① 医 業 収 益 医 業 収 益 の 内 訳 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 構 成 比 医 業 収 益 5,799,808 5,912,630 △112,822 △1.9% 100.0% 入 院 収 益 3,413,693 3,534,951 △121,258 △3.4 58.9 外 来 収 益 1,663,693 1,522,799 140,894 9.3 28.7 そ の 他 医 業 収 益 722,422 854,880 △132,458 △15.5 12.4 本 年 度 は 57 億 9,980 万 8 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 1,282 万 2 千 円 ( 1.9% ) 減 少 し て い る 。 これは、外来収益で 1 億 4,089 万 4 千円増加したが、入院収益で 1 億 2,125 万 8 千円、 その他医業収益で 1 億 3,245 万 8 千 円 減 少 し た た め で あ る 。 そ の 他 医 業 収 益 の 主 な も の は 、 救 急 医 療 等 に 対 す る 一 般 会 計 負 担 金 5 億 4,655 万 5 千 円 、 室 料 差 額 収 益 7,676 万 7 千 円 、 公 衆 衛 生 活 動 収 益 3,414 万 4 千 円 で あ る 。 次 に 、 診 療 収 入 を 入 院 ・ 外 来 、 診 療 科 別 に 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。

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入 院 収 益( 感 染 症 病 床 を 含 む 。 ) ( 単 位 : 千 円 ) 診 療 科 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 内 科 1,352,382 1,543,556 △191,174 △12.4% 小 児 科 473,561 503,180 △29,619 △5.9 外 科 345,912 343,628 2,284 0.7 胸 部 外 科 62,969 63,369 △400 △0.6 脳 神 経 外 科 267,885 246,536 21,349 8.7 整 形 外 科 325,984 279,038 46,946 16.8 皮 膚 科 10,753 9,697 1,056 10.9 泌 尿 器 科 74,611 75,666 △1,055 △1.4 産 婦 人 科 133,250 120,817 12,433 10.3 眼 科 125,190 109,158 16,032 14.7 耳 鼻 い ん こ う 科 87,469 99,181 △11,712 △11.8 歯 科 口 腔 外 科 134,568 121,857 12,711 10.4 放 射 線 科 0 7 △7 皆 減 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 19,159 19,261 △102 △0.5 全 科 3,413,693 3,534,951 △121,258 △3.4 外 来 収 益 ( 単 位 : 千 円 ) 診 療 科 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 内 科 541,515 485,871 55,644 11.5% 小 児 科 268,572 263,968 4,604 1.7 外 科 160,798 144,417 16,381 11.3 胸 部 外 科 19,821 18,731 1,090 5.8 脳 神 経 外 科 78,034 75,592 2,442 3.2 整 形 外 科 103,508 89,598 13,910 15.5 皮 膚 科 29,816 28,055 1,761 6.3 泌 尿 器 科 106,624 93,470 13,154 14.1 産 婦 人 科 55,227 54,058 1,169 2.2 眼 科 117,579 94,330 23,249 24.6 耳 鼻 い ん こ う 科 53,559 52,090 1,469 2.8 歯 科 口 腔 外 科 110,948 102,292 8,656 8.5 放 射 線 科 9,489 10,571 △1,082 △10.2 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 8,203 9,756 △1,553 △15.9 全 科 1,663,693 1,522,799 140,894 9.3

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② 医 業 外 収 益 医 業 外 収 益 の 内 訳 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 構 成 比 医 業 外 収 益 577,076 380,971 196,105 51.5% 100.0% 受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,164 451 1,713 379.8 0.4 患 者 外 給 食 収 益 1,546 1,551 △5 △0.3 0.2 一 般 会 計 負 担 金 285,115 249,654 35,461 14.2 49.4 一 般 会 計 補 助 金 89,370 50,288 39,082 77.7 15.5 補 助 金 21,262 19,507 1,755 9.0 3.7 そ の 他 医 業 外 収 益 177,619 59,520 118,099 198.4 30.8 本 年 度 は 5 億 7,707 万 6 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 9,610 万 5 千 円 ( 51.5% ) 増 加 し て い る 。 ③ 特 別 利 益 特 別 利 益 は 、 過 年 度 損 益 修 正 益 2,152 万 7 千 円 と そ の 他 特 別 利 益 1 億 2,991 万 3 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 3,470 万 4 千 円 ( 804.9% ) 増 加 し て い る 。 こ れ は 、 病 院 前 の 道 路 拡 幅 工 事 に 伴 う 土 地 売 却 に よ り 、 臨 時 の 特 別 利 益 が 生 じ た た め で あ る 。 (2)費 用 に つ い て 総 費 用 は 62 億 4,010 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 6,598 万 3 千 円 ( 1.0% ) 減 少 し て い る 。 ① 医 業 費 用 医 業 費 用 の 内 訳 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 構 成 比 医 業 費 用 5,892,993 6,171,927 △278,934 △4.5% 100.0% 給 与 費 3,368,559 3,645,211 △276,652 △7.6 57.2 材 料 費 1,090,581 1,125,234 △34,653 △3.1 18.5 経 費 1,131,954 1,081,854 50,100 4.6 19.2 減 価 償 却 費 277,588 293,870 △16,282 △5.5 4.7 資 産 減 耗 費 12,166 13,450 △1,284 △9.5 0.2 研 究 研 修 費 12,145 12,308 △163 △1.3 0.2 (注)給与費には退職給与金を含む。

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本 年 度 は 58 億 9,299 万 3 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 7,893 万 4 千 円 ( 4.5% ) 減 少 し て い る 。 医 業 費 用 の 主 な も の を み る と 次 の と お り で あ る 。 ア . 給 与 費 給 与 費 は 3 3 億 6 , 8 5 5 万 9 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 7 , 6 6 5 万 2 千 円 ( 7.6% ) 減 少 し て い る 。 総 務 省 自 治 財 政 局 の 地 方 公 営 企 業 決 算 の 状 況 に よ る 職 員 給 与 費 は 、 3 3 億 4,005 万 2 千 円 で 前 年 度 に 比 べ 3 億 196 万 4 千 円 ( 8.3% ) 減 少 し て い る 。 そ の 理 由 は 、 看 護 師 の 退 職 に よ り 給 与 費 が 減 少 し た こ と 、 定 年 退 職 者 が 少 な く 退 職 給 与 金 が 減 少 し た た め で あ る 。 医 業 収 益 に 対 す る 職 員 給 与 費 及 び 医 業 費 用 に 占 め る 職 員 給 与 費 の 割 合 の 5 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : % ) 区 分 15 年 度 16 年 度 17 年 度 18 年 度 19 年 度 医業収益に対する職員給与費 60.7 59.9 61.7 61.6 57.6 医業費用に占める職員給与費 52.6 51.7 58.2 59.0 56.7 次 に 、 府 内 類 似 都 市 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : % ) 区 分 東 大 阪 豊 中 吹 田 八 尾 枚 方 医業収益に対する職員給与費 48.0 52.5 61.7 57.3 57.6 医業費用に占める職員給与費 45.7 48.2 55.6 44.1 56.7 イ . 材 料 費 材 料 費 の 内 訳 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 構 成 比 薬 品 費 586,580 580,423 6,157 1.1% 53.8% 診 療 材 料 費 431,453 468,019 △36,566 △7.8 39.6 給 食 材 料 費 52,404 57,399 △4,995 △8.7 4.8 医 療 消 耗 備 品 費 20,144 19,393 751 3.9 1.8 合 計 1,090,581 1,125,234 △34,653 △3.1 100.0

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材 料 費 は 10 億 9,058 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 3,465 万 3 千 円 ( 3.1% ) 減 少 し て い る 。 材 料 費 の 53.8% を 占 め て い る 薬 品 費 は 5 億 8,658 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 615 万 7 千 円 ( 1.1% ) 増 加 し て い る 。 次 に 、 薬 品 の 使 用 効 率 を み る と 1 3 7 . 8 % で 、 前 年 度 に 比 べ 2 . 0 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 そ の 内 訳 は 、 投 薬 薬 品 で 198.3% 、 注 射 薬 品 で 123.2% と な り 、 前 年 度 に 比 べ 投 薬 薬 品 で 5.7 ポ イ ン ト 、 注 射 薬 品 で 2.3 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 患 者 1 人 1 日 当 た り の 薬 品 費 、 薬 品 使 用 効 率 等 の 5 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 区 分 単位 15 年 度 16 年 度 17 年 度 18 年 度 19 年 度 患 者 1 人 1 日 当 た り の 薬 品 費 円 3,240 2,242 1,435 1,419 1,459 患者1人1日当たりの給食材料費 円 664 694 630 621 610 医 療 材 料 消 費 率 % 32.4 28.0 23.5 21.1 20.4 薬 品 使 用 効 率 % 127.9 131.3 134.0 135.8 137.8 投 薬 薬 品 使 用 効 率 % 130.9 142.7 182.3 192.6 198.3 注 射 薬 品 使 用 効 率 % 121.8 119.8 119.7 120.9 123.2 (注 1)医療材料消費率とは、入院・外来収益に対する医薬材料費(材料費から給食材料費を除く。)の割合を示し、低いほどよい。 (注 2)薬品使用効率とは、投薬・注射薬品払出原価に対する投薬・注射薬品収入の割合を示し、高いほどよい。 (注 3)薬品費及び薬品使用効率の算出に際しては、処 方 せ ん 料 を 含 み 、 血 液 及 び 検査試薬は除いている。 参 考 ま で に 患 者 1 人 1 日 当 た り の 薬 品 費 、 薬 品 使 用 効 率 等 の 状 況 を 府 内 類 似 都 市 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 区 分 患者1人1日当たりの薬品費(円) 患者1人1日当たり給食材料費(円) 医療材料消費率(%) 薬 品 使 用 効 率 (% ) 東 大 阪 3,506 781 29.3 105.5 豊 中 3,003 622 26.6 112.8 吹 田 2,906 564 27.9 121.6 八 尾 2,868 - 22.2 112.3 枚 方 1,459 610 20.4 137.8 (注 1)東 大 阪 市 は 給 食 に つ い て 外 部 委 託 。 (注 2)八 尾 市 は 給 食 に つ い て PFI 事 業 に 包 括 。 (注 3)枚 方 市 は 、 平 成 1 6 年 1 0 月 か ら 院 外 処 方 に し て い る 。

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② 医 業 外 費 用 医業外費用は 3 億 1,186 万 7 千円で、前年度に比べ 1 億 9,017 万 6 千円( 156.3% ) 増 加 し て い る 。 当 費 用 の 主 な も の は 、 医 事 賠 償 金 2 億 1,023 万 1 千 円 が あ る 。 ③ 特 別 損 失 特 別 損 失 は 、 全 額 過 年 度 損 益 修 正 損 ( 査 定 減 、 保 険 変 更 等 に よ る も の ) 3,524 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2,277 万 5 千 円 ( 182.6% ) 増 加 し て い る 。 4 . 資 本 的 収 支 に つ い て 資 本 的 収 支 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 収 入 (a) 355,109 197,835 157,274 79.5% 一 般 会 計 出 資 金 153,622 136,935 16,687 12.2 企 業 債 79,000 60,000 19,000 31.7 貸 付 金 返 還 金 0 900 △900 皆 減 供 託 金 返 還 金 120,000 0 120,000 皆 増 固 定 資 産 売 却 収 入 2,487 0 2,487 皆 増 支 出 (b) 391,196 395,939 △4,743 △1.2 建 設 改 良 費 113,164 83,154 30,010 36.1 企 業 債 償 還 金 255,392 211,285 44,107 20.9 貸 付 金 2,640 1,500 1,140 76.0 投 資 20,000 100,000 △80,000 △80.0 差 引 額 (a)− (b) △36,087 △198,104 162,017 - 本年度の収入額は 3 億 5,510 万 9 千円で、前年度に比べ 1 億 5,727 万 4 千円( 79.5% ) 増 加 し て い る 。 一 般 会 計 出 資 金 1 億 5,362 万 2 千 円 の 内 訳 は 、 企 業 債 償 還 金 に 対 し て 1 億 3,895 万 2 千 円 、 建 設 改 良 に 対 し て 1,467 万 円 で あ る 。 企 業 債 7,900 万 円 の 内 訳 は 、 全 額 医 療 器 具 整 備 事 業 費 で あ る 。 支 出 額 は 3 億 9,119 万 6 千 円 で 、 投 資 の 減 少 に よ り 前 年 度 に 比 べ 474 万 3 千 円 ( 1.2% ) 減 少 し て い る 。 貸 付 金 は 看 護 師 修 学 資 金 貸 付 金 、 投 資 は 供 託 金 で あ る 。 収 支 差 引 き で は 3,608 万 7 千 円 の 収 入 不 足 と な り 、 こ の 不 足 額 に つ い て は 過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金 で 補 て ん さ れ て い る 。

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5 . 一 般 会 計 繰 入 金 に つ い て 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 の 内 訳 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 項 目 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 収 益 的 収 入 921,040 978,683 △57,643 △5.9% 医 業 収 益 546,555 678,741 △132,186 △19.5 1.救 急 医 療 に 対 し て 523,654 628,782 △105,128 △16.7 2.福 祉 病 床 に 対 し て 1,815 1,561 254 16.3 3.保 健 事 業 に 対 し て 3,128 7,426 △4,298 △57.9 4.助 産 施 設 病 床 に 対 し て 6,010 10,818 △4,808 △44.4 5.医 療 相 談 員 設 置 に 対 し て 11,948 30,154 △18,206 △60.4 医 業 外 収 益 374,485 299,942 74,543 24.9 1.企 業 債 利 息 等 支 払 金 に 対 し て 3,868 2,255 1,613 71.5 2.リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 対 し て 54,324 0 54,324 皆 増 3.高 度 ・ 特 殊 医 療 に 対 し て 166,952 175,665 △8,713 △5.0 4.高 度 医 療 器 械 賃 借 に 対 し て 52,783 21,509 31,274 145.4 5.小 児 医 療 に 対 し て 7,188 50,225 △43,037 △85.7 6.研 究 研 修 費 に 対 し て 5,882 5,064 818 16.2 7.基 礎 年 金 拠 出 金 に 対 し て 45,541 16,773 28,768 171.5 8.共済組合追加費用に対して 37,349 25,041 12,308 49.2 9.児 童 手 当 に 対 し て 598 3,410 △2,812 △82.5 資 本 的 収 入 153,622 136,935 16,687 12.2 1.企 業 債 償 還 金 に 対 し て 138,952 121,837 17,115 14.0 2.建 設 改 良 費 に 対 し て 14,670 15,098 △428 △2.8 合 計 1,074,662 1,115,618 △40,956 △3.7 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 の 総 額 は 10 億 7,466 万 2 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 4,095 万 6 千 円 ( 3. 7% ) 減 少 し て い る 。

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6 . 財 政 状 態 に つ い て (1)貸 借 対 照 表 に つ い て 貸 借 対 照 表 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 比 較 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 額 増 減 率 資 産 合 計 4,069,059 3,851,335 217,724 5.7% 有 形 固 定 資 産 2,112,944 2,290,090 △177,146 △7.7 無 形 固 定 資 産 564 564 0 0.0 投 資 9,540 108,700 △99,160 △91.2 固 定 資 産 2,123,048 2,399,354 △276,306 △11.5 現 金 預 金 879,918 422,302 457,616 108.4 未 収 金 1,039,983 1,011,436 28,547 2.8 貯 蔵 品 25,187 17,320 7,867 45.4 前 払 金 0 0 0 - そ の 他 流 動 資 産 923 923 0 0.0 資 産流 動 資 産 計 1,946,011 1,451,981 494,030 34.0 負 債 資 本 合 計 4,069,059 3,851,335 217,724 5.7 引 当 金 124,861 0 124,861 皆 増 固定 負債 124,861 0 124,861 皆 増 一 時 借 入 金 0 0 0 - 未 払 金 402,455 589,286 △186,831 △31.7 前 受 金 15,000 9,272 5,728 61.8 預 り 金 50,457 41,938 8,519 20.3 そ の 他 流 動 負 債 0 0 0 - 流 動 負 債 計 467,912 640,496 △172,584 △26.9 負 債 合 計 592,773 640,496 △47,723 △7.5 自 己 資 本 金 5,605,781 5,452,159 153,622 2.8 借 入 資 本 金 510,781 687,173 △176,392 △25.7 資 本 金 6,116,562 6,139,332 △22,770 △0.4 資 本 剰 余 金 358,810 358,810 0 0.0 利 益 剰 余 金 △2,999,086 △3,287,303 288,217 8.8 剰 余 金 △2,640,276 △2,928,493 288,217 9.8 資 本 合 計 3,476,286 3,210,839 265,447 8.3

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① 資 産 に つ い て 本 年 度 末 に お け る 資 産 総 額 は 40 億 6,905 万 9 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 1,772 万 4 千 円 ( 5.7% ) 増 加 し て い る 。 資 産 の 構 成 は 、 固 定 資 産 52.2% 、 流 動 資 産 47.8% で あ る 。 ア . 固 定 資 産 本 年 度 末 に お け る 固 定 資 産 は 21 億 2,304 万 8 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 7,630 万 6 千 円 ( 11.5% ) 減 少 し て い る 。 ○ 固 定 資 産 構 成 比 率 ( 固 定 資 産 が 総 資 産 に 占 め る 割 合 を 示 し 、 資 本 の 固 定 化 ・ 資 金 繰 り の 状 態 を 判 断 す る も の で 低 値 ほ ど よ い 。 ) を み る と 、 本 年 度 は 52.2% で 前 年 度 に 比 べ 10.1 ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 ○ 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 ( 固 定 資 産 の 取 得 に 要 す る 資 金 の 源 泉 に 無 理 が な い か を 判 断 す る も の で 、 固 定 資 産 の 調 達 は 長 期 の 安 定 し た 資 金 に よ り 賄 う べ き で あ り 、 こ の 比 率 が 1 0 0 % を 超 え る と 短 期 返済に必要な資金を投入したことに なる。)をみると、本年度は 59.0%で前 年 度 に 比 べ 15.7 ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 (a)有 形 固 定 資 産 本年 度 末 に お け る 有 形 固 定 資 産 は 21 億 1,294 万 4 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 7,714 万 6 千 円 ( 7.7% ) 減 少 し て い る 。 (b)無 形 固 定 資 産 本 年 度 末 に お け る 無 形 固 定 資 産 は 5 6 万 4 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 増 減 は な か っ た 。 (c)投 資 本 年 度 末 に お け る 投 資 は 9 5 4 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 9 ,9 16 万 円 ( 91. 2 % ) 減 少 し て い る 。 大 幅 に 減 少 し て い る の は 18 年 度 に は 1 億 円 の 供 託 金 支 出 が あ っ た た め で あ る 。 イ .流 動 資 産 本 年 度 末 に お け る 流 動 資 産 は 19 億 4,601 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 4 億 9,403 万 円 ( 34.0% ) 増 加 し て い る 。 ② 負 債 に つ い て 本 年 度 末 に お け る 負 債 総 額 は 5 億 9,277 万 3 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 4,772 万 3 千 円 ( 7.5% ) 減 少 し て い る 。 負 債 の 構 成 は 、 固 定 負 債 1 億 2,486 万 1 千 円 、 流 動 負 債 4 億 6,791 万 2 千 円 で あ る 。 ○ 固 定 負 債 構 成 比 率 ( 固 定 負 債 + 借 入 資 本 金 が 、 負 債 + 資 本 に 占 め る 割 合 で 低 値 ほ ど 財 政 状 態 は よ い 。 ) を み る と 、 本 年 度 は 15.6% で 前 年 度 に 比 べ 2.2 ポ

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イ ン ト 低 下 し て い る 。 ○ 流 動 比 率 ( 流 動 負 債 に 対 す る 流 動 資 産 の 割 合 を 示 し 、 流 動 負 債 の 支 払 能 力 及 び 運 転 資 金 の 状 況 を み る も の で 200% 以 上 が 望 ま し い と さ れ て お り 、 1 0 0 % 以 下 は 不 良 債 務 が 発 生 し て い る こ と に な る 。 ) を み る と 、 本 年 度 は 415.9% で 前 年 度 に 比 べ 189.2 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 ③ 資 本 に つ い て 本 年 度 末 に お け る 資 本 総 額 は 34 億 7,628 万 6 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 6,544 万 7 千 円 ( 8.3% ) 増 加 し て い る 。 ア . 資 本 金 本 年 度 末 に お け る 資 本 金 総 額 は 61 億 1,656 万 2 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2,277 万 円 ( 0.4% ) 減 少 し て い る 。 資 本 金 の 構 成 は 自 己 資 本 金 91.6% 、 借 入 資 本 金 8.4% で あ る 。 (a)自 己 資 本 金 本 年 度 末 に お け る 自 己 資 本 金 は 56 億 578 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 5,362 万 2 千 円 ( 2.8% ) 増 加 し て い る 。 ○ 自 己 資 本 構 成 比 率 ( 自 己 資 本 金 + 剰 余 金 が 、 負 債 + 資 本 に 占 め る 割 合 で 高 値 ほ ど よ い 。 ) を み る と 、 本 年 度 は 72.9% で 前 年 度 に 比 べ 7.4 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 (b)借 入 資 本 金 本 年 度 末 に お け る 借 入 資 本 金 は 5 億 1,078 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 7,639 万 2 千 円 ( 25.7% ) 減 少 し て い る 。 イ . 剰 余 金 本 年 度 末 に お け る 欠 損 金 は 26 億 4,027 万 6 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 8,821 万 7 千 円 ( 9.8% ) 減 少 し て い る 。 (a)資 本 剰 余 金 本年度末における資本剰余金は 3 億 5,881 万円で、前 年 度 に 比 べ 増 減 は な か っ た 。 (b)利 益 剰 余 金 本年度決算においては 2 億 8,821 万 7 千 円 の純利益となり、29 億 9,908 万 6 千円 の 累 積 欠 損 金 と な っ た 。

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(2)資 金 の 運 用 に つ い て 正 味 運 転 資 金 に つ い て み る と 、 次 表 の と お り で あ る 。 正 味 運 転 資 金 の 増 減 比 較 表 ( 単 位 : 千 円 ) 比 較 貸 借 対 照 表 運 転 資 金 科 目 1 9 年 度 1 8 年 度 増 加 減 少 流 動 資 産 (a) 1,946,011 1,451,981 (イ) 494,030 (ハ) - 現 金 預 金 879,918 422,302 457,616 - 未 収 金 1,039,983 1,011,436 28,547 - 貯 蔵 品 25,187 17,320 7,867 - 前 払 金 0 0 - - そ の 他 流 動 資 産 923 923 - - 流 動 負 債 (b) 467,912 640,496 (ロ) 186,831 (ニ) 14,247 一 時 借 入 金 0 0 - - 未 払 金 402,455 589,286 186,831 - 前 受 金 15,000 9,272 - 5,728 預 り 金 50,457 41,938 - 8,519 そ の 他 流 動 負 債 0 0 - - 運 転 資 金 (a)− (b) 1,478,099 811,485 (イ)+(ロ)-(ハ)-(ニ) 666,614 本 年 度 に お け る 正 味 運 転 資 金 は 14 億 7,809 万 9 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 6 億 6,661 万 4 千 円 ( 82.1% ) 増 加 し て い る 。 次 に 、 資 金 の 源 泉 ( 財 源 ) が い か に 運 用 さ れ た か を 示 す と 、 次 表 の と お り で あ る 。 資 金 運 用 表 ( 単 位 : 千 円 ) 資 金 の 運 用 資 金 の 源 泉 項 目 金 額 項 目 金 額 有 形 固 定 資 産 の 取 得 企 業 債 の 償 還 貸 付 金 投 資 正 味 運 転 資 金 の 増 加 113,164 255,392 2,640 20,000 666,614 一 般 会 計 出 資 金 企 業 債 の 発 行 供 託 金 返 還 金 固 定 資 産 売 却 収 入 減 価 償 却 費 退 職 給 与 引 当 積 立 固 定 資 産 除 却 費 看 護 師 養 成 費 当 年 度 純 利 益 153,622 79,000 120,000 2,487 277,588 124,861 10,235 1,800 288,217 合 計 1,057,810 合 計 1,057,810

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本年度の資金の源泉(財源)として、減価償却費 2 億 7,758 万 8 千円、一般会計出資金 1 億 5,362 万 2 千円等の資金 10 億 5,781 万円をもって、企業債の償 還 2 億 5,539 万 2 千 円 、 有形固定資産の取得 1 億 1,316 万 4 千円、投 資 2,000 万 円 等 に 運 用 し て い る 。 そ の 結 果 、 6 億 6,661 万 4 千 円 の 正 味 運 転 資 金 の 増 加 と な っ て い る 。 7 . 収 益 性 に つ い て 患 者 1 人 1 日 当 た り の 収 入 ・ 費 用 及 び 収 支 比 率 の 5 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 円 ) 区 分 15 年 度 16 年 度 17 年 度 18 年 度 19 年 度 収 入 (a) 18,496 18,950 19,117 19,710 19,217 費 用 (b) 21,370 21,940 20,260 20,574 19,526 収 支 差 引 額 (a) − (b) △2,874 △2,990 △1,143 △864 △309 収 支 比 率 (a) / (b) % 86.6 % 86.4 % 94.4 % 95.8 % 98.4 (注)収入=医業収益÷年延入院外来患者数、費用=医業費用÷年延入院外来患者数 患者 1 人 1 日当たりの収支は、収入 19,217 円に対し、費用は 19,526 円で、差 引 き 309 円 の 損 失 と な っ て い る 。 収 支 比 率 に お い て は 、 98.4% ( 100 円 の 収 入 を 得 る の に 101 円 61 銭 の 経 費 を 要 し て い る 。 ) で 、 前 年 度 に 比 べ 2.6 ポ イ ン ト 改 善 し て い る 。 こ れ は 、 前 年 度 に 比 べ 収 入 で 493 円 減 少 し た も の の 、 費 用 で 1,048 円 ( 5.1% ) 減 少 し た た め で あ る 。 各 診 療 科 の 入 院 ・ 外 来 別 患 者 1 人 1 日 当 た り の 診 療 収 入 状 況 及 び 患 者 1 人 1 日 当 た り の 費 目 別 医 業 費 用 等 は 、 次 表 の と お り で あ る 。

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各 診 療 科 の 入 院 ・ 外 来 別 患 者 1 人 1 日 当 た り の 診 療 収 入 状 況 1 9 年 度 1 8 年 度 比 較 診 療 科 患者 1 人 1 日 当たり収入 (円) 全科平均に対する 比率 (%) 患者 1 人 1 日 当たり収入 (円) 全科平均に対する 比率 (%) 増 減 額 (円) 増 減 率 (%) 入 院 35,940 90.5 36,011 94.2 △71 △0.2 内 科 外 来 10,000 129.7 9,461 128.9 539 5.7 入 院 43,450 109.4 41,858 109.5 1,592 3.8 小 児 科 外 来 8,385 108.8 8,113 110.5 272 3.4 入 院 59,221 149.1 52,972 138.6 6,249 11.8 外 科 外 来 12,227 158.6 12,050 164.2 177 1.5 入 院 39,854 100.3 38,452 100.6 1,402 3.6 胸 部 外 科 外 来 6,654 86.3 6,162 84.0 492 8.0 入 院 34,095 85.8 35,606 93.2 △1,511 △4.2 脳神経外科 外 来 7,283 94.5 6,977 95.1 306 4.4 入 院 36,901 92.9 29,972 78.4 6,929 23.1 整 形 外 科 外 来 6,483 84.1 5,656 77.1 827 14.6 入 院 48,003 120.9 51,035 133.5 △3,032 △5.9 皮 膚 科 外 来 2,021 26.2 2,216 30.2 △195 △8.8 入 院 80,573 202.9 69,546 182.0 11,027 15.9 泌 尿 器 科 外 来 12,292 159.5 12,214 166.4 78 0.6 入 院 35,103 88.4 35,131 91.9 △28 △0.1 産 婦 人 科 外 来 5,507 71.4 6,199 84.5 △692 △11.2 入 院 50,725 127.7 47,626 124.6 3,099 6.5 眼 科 外 来 6,876 89.2 5,776 78.7 1,100 19.0 入 院 38,840 97.8 35,422 92.7 3,418 9.6 耳鼻いんこう科 外 来 4,541 58.9 4,270 58.2 271 6.3 入 院 36,908 92.9 35,620 93.2 1,288 3.6 歯科口腔外科 外 来 5,907 76.6 5,749 78.3 158 2.7 入 院 - - - - - - 放射線科 外 来 19,169 248.7 20,446 278.6 △1,277 △6.2 入 院 - - - - - - リハビリテ ーション科 外 来 1,570 20.4 1,617 22.0 △47 △2.9 入 院 39,716 100.0 38,222 100.0 1,494 3.9 全 科 外 来 7,708 100.0 7,339 100.0 369 5.0

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患 者 1 人 1 日 当 た り の 費 目 別 医 業 費 用 ( 単 位 : 円 ・ % ) 1 5 年 度 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 区 分 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 給 与 費 11,853 55.5 12,068 55.0 11,806 58.3 12,151 59.1 11,161 57.2 材 料 費 5,496 25.7 4,933 22.5 4,097 20.2 3,751 18.2 3,614 18.5 経 費 3,223 15.1 3,951 18.0 3,351 16.5 3,606 17.5 3,751 19.2 減 価 償 却 費 658 3.1 935 4.2 924 4.6 980 4.8 920 4.7 資 産 減 耗 費 110 0.5 17 0.1 50 0.2 45 0.2 40 0.2 研 究 研 修 費 30 0.1 36 0.2 32 0.2 41 0.2 40 0.2 合 計 21,370 100.0 21,940 100.0 20,260 100.0 20,574 100.0 19,526 100.0 (注)算 式 = 各費目÷年延入院外来患者数 100 円 の 収 入 を 得 る の に 要 し た 費 用 ( 単 位 : 円 ) 区 分 1 5 年 度 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 給 与 費 64.08 63.68 61.76 61.65 58.08 材 料 費 29.71 26.03 21.43 19.03 18.80 経 費 17.43 20.85 17.53 18.30 19.52 そ の 他 4.32 5.22 5.26 5.41 5.21 合 計 115.54 115.78 105.98 104.39 101.61 (注)算 式 = 医業費用(各費目)÷医業収益×100

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8 . 未 収 金 に つ い て ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ) 本 年 度 末 に お け る 未 収 金 は 1 0 億 3 , 9 9 8 万 3 千 円 で 、 内 訳 は 給 付 団 体 未 収 金 7 億 2 , 7 6 3 万 6 千 円 ( 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 、 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 他 ) 、 個 人 未 収 金 2 億 5,872 万 5 千 円 、 そ の 他 未 収 金 5,362 万 2 千 円 ( 救 急 医 療 対 策 事 業 運 営 費 補 助 金 、 感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 営 事 業 費 補 助 金 他 ) と な っ て い る 。 (1)給 付 団 体 未 収 金 当 未 収 金 は 7 億 2,763 万 6 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2,041 万 9 千 円 ( 2.9% ) 増 加 し て お り 、 こ の う ち 3 億 6,558 万 6 千 円 ( 50.2% ) が 年 度 末 調 定 に 係 る も の で あ る 。 な お 、 6 月 末 日 時 点 で 2.1% に 当 た る 1,560 万 5 千 円 が 未 収 入 と な っ て い る 。 (2)個 人 未 収 金 当 未 収 金 の 年 度 別 残 高 及 び 平 成 19 年 度 中 の 異 動 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 ( 単 位 : 千 円 ) 1 9 年 度 中 の 異 動 年 度 1 8 年 度 末 残 高 収 入 済 額 調 定 減 額 不 納 欠 損 額 1 9 年 度 末 残 高 14 年 度 以 前 103,354 4,386 - 16,416 82,552 15 年 度 36,499 830 - - 35,669 16 年 度 50,551 1,816 - - 48,735 17 年 度 35,354 7,559 - - 27,795 18 年 度 48,975 27,130 2,141 - 19,704 19 年 度 - - - - 44,270 計 274,733 41,721 2,141 16,416 258,725 当 未 収 金 は 2 億 5,872 万 5 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1,600 万 8 千 円 ( 5. 8% ) 減 少 し て い る 。 平 成 18 年 度 末 の 未 収 金 2 億 7,473 万 3 千 円 の う ち 4,172 万 1 千 円 が 収 入 と な り 、 徴 収 率 は 15.2% で あ る 。 な お 、 診 療 債 権 の 消 滅 時 効 の 取 扱 い に つ い て は 、 平 成 17、 18 年 度 と 不 納 欠 損 処 理 が な さ れ て い な か っ た が 、 平 成 19 年 度 に お い て 条 例 改 正 を 行 い 、 平 成 14 年 度 以 前 の 個 人 未 収 金 1,641 万 6 千 円 の 不 納 欠 損 処 理 を 実 施 し て い る 。

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9 . 救 急 医 療 に つ い て 救 急 医 療 の 収 支 状 況 に つ い て み る と 、 収 益 は 8 億 5,262 万 3 千 円 で 、 内 訳 は 一 般 会 計 繰 入 金 4 億 9,182 万 1 千 円 、 診 療 収 入 3 億 4,131 万 3 千 円 、 救 急 医 療 対 策 事 業 運 営 費 補 助 金 等 1,948 万 9 千 円 で あ る 。 費 用 は 8 億 8,124 万 5 千 円 で 、 内 訳 は 給 与 費 等 人 的 経 費 7 億 2,905 万 7 千 円 、 材 料 費 7 , 6 8 9 万 3 千 円 、 そ の 他 経 費 7 , 5 2 9 万 5 千 円 で あ る 。 収 支 差 引 き す る と 2,862 万 2 千 円 の 収 入 不 足 と な っ て い る 。 救 急 患 者 数 及 び 救 急 診 療 収 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 区 分 1 9 年 度 1 8 年 度 増 減 数 増 減 率 患 (a) 者 数 932 人 1,054 人 △122 人 △11.6% 診 療 収 入 (b) 37,015 千円 40,286 千円 △3,271 千円 △8.1 入 院 患者 1 人当たりの診療収入 (b)/(a) 39,716 円 38,222 円 1,494 円 3.9 患 (c) 者 数 30,106 人 28,726 人 1,380 人 4.8 診 療 収 入 (d) 304,298 千円 280,332 千円 23,966 千円 8.5 外 来 患者 1 人当たりの診療収入 (d)/(c) 10,108 円 9,759 円 349 円 3.6 患 (e) 者 数 31,038 人 29,780 人 1,258 人 4.2 診 療 収 入 (f) 341,313 千円 320,618 千円 20,695 千円 6.5 合 計 患者 1 人当たりの診療収入 (f)/ (e) 10,997 円 10,766 円 231 円 2.1 入 院 ・ 外 来 を 合 わ せ た 患 者 数 は 3 1 , 0 3 8 人 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 , 2 5 8 人 ( 4 . 2 % ) 増 加 し て い る 。 患 者 1 人 当 た り の 診 療 収 入 は 1 0 , 9 9 7 円 と な り 、 前 年 度 に 比 べ 2 3 1 円 ( 2 . 1 % ) 増 加 し て い る 。 10. 人 間 ド ッ ク ・ 脳 ド ッ ク に つ い て 人 間 ド ッ ク の 利 用 者 数 は 299 人 ( 男 163 人 、 女 136 人 ) で 、 前 年 度 と 比 べ 16 人 ( 5.7% ) 増 加 し て い る 。 利 用 率 は 51.6% で 、 前 年 度 に 比 べ 19.2 ポイント低下している (1 日当たりの定員は 4 名、検査日は月・火・木曜日の 145 日で算出)。 診 療 収 入 は 1,137 万 9 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 24 万 4 千 円 ( 2.2% ) 増 加 し て い る 。 脳 ド ッ ク の 利 用 者 数 は 87 人 ( 男 46 人 、 女 41 人 ) で 、 前 年 度 と 比 べ 38 人 ( 30.4% ) 減 少 し て い る 。 利 用 率 は 46.3% で 、 前 年 度 に 比 べ 16.2 ポイント低下している。 ( 1 日当た りの定員は人間ドックのオプションとしての受診、脳ドックのみの受診を含めて 2 名、検査日は 火・木曜日の 94 日で算出)。 診 療 収 入 は 384 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 15 万 5 千 円 ( 3.9% ) 減 少 し て い る 。

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11. 予 算 の 執 行 状 況 に つ い て ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ) (1)収 益 的 収 支 収 入 は 予 算 額 67 億 277 万 5 千 円 決 算 額 65 億 4,057 万 円 執 行 率 97.6% で あ る 。 支 出 は 予 算 額 64 億 7,459 万 7 千 円 決 算 額 62 億 5,205 万 4 千 円 執 行 率 96.6% で あ る 。 (2)資 本 的 収 支 収 入 は 予 算 額 3 億 5,510 万 9 千 円 決 算 額 3 億 5,510 万 9 千 円 執 行 率 100.0% で あ る 。 支 出 は 予 算 額 4 億 2,331 万 2 千 円 決 算 額 3 億 9,143 万 9 千 円 執 行 率 92.5% で あ る 。 収 益 的 収 支 の 予 算 執 行 状 況 及 び 決 算 額 の 対 前 年 度 比 較 は 、 次 表 の と お り で あ る 。

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収 益 的 収 支 の 予 算 執 行 状 況 ( 注 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 平 成 19 年 科 目 予 算 現 額 決 算 額 医 業 収 益 (a) 6,028,207 5,810,514 入 院 収 益 3,764,043 3,414,723 外 来 収 益 1,529,422 1,664,943 そ の 他 医 業 収 益 734,742 730,848 医 業 外 収 益 (b) 544,155 578,616 受 取 利 息 及 び 配 当 金 205 2,164 患 者 外 給 食 収 益 1,623 1,623 一 般 会 計 負 担 金 285,115 285,115 一 般 会 計 補 助 金 89,370 89,370 補 助 金 27,565 21,262 そ の 他 医 業 外 収 益 140,277 179,082 特 別 利 益 (c) 130,413 151,440 過 年 度 損 益 修 正 益 500 21,527 そ の 他 特 別 利 益 129,913 129,913 総 収 益(a)+ (b)+ (c)= (d) 6,702,775 6,540,570 医 業 費 用 (e) 6,200,786 5,988,150 給 与 費 3,477,108 3,369,919 材 料 費 1,229,098 1,144,371 経 費 1,184,822 1,171,357 減 価 償 却 費 277,591 277,588 資 産 減 耗 費 12,167 12,166 研 究 研 修 費 20,000 12,749 医 業 外 費 用 (f) 232,812 228,657 支払利息及び企業債取扱諸費 7,025 5,192 患 者 外 給 食 材 料 費 3,372 2,460 看 護 師 養 成 費 2,700 1,800 消 費 税 7,650 7,650 雑 損 失 212,065 211,555 特 別 損 失 (g) 39,999 35,247 固 定 資 産 売 却 損 500 0 過 年 度 損 益 修 正 損 39,499 35,247 予 備 費 (h) 1,000 0 総 費 用 (e)+(f)+(g)+(h)=(i) 6,474,597 6,252,054 医 業 収 支 (a)− (e) △172,579 △177,636 総 収 支 (d)− (i) 228,178 288,516

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及 び 決 算 額 の 対 前 年 度 比 較 ( 単 位 : 千 円 ) 度 比 較 執 行 率 平 成 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 96.4% 5,923,419 △112,905 △1.9% 90.7 3,536,018 △121,295 △3.4 108.9 1,524,066 140,877 9.2 99.5 863,335 △132,487 △15.3 106.3 382,497 196,119 51.3 1055.6 450 1,714 380.9 100.0 1,629 △6 △0.4 100.0 249,654 35,461 14.2 100.0 50,288 39,082 77.7 77.1 19,507 1,755 9.0 127.7 60,969 118,113 193.7 116.1 16,736 134,704 804.9 4,305.4 16,736 4,791 28.6 100.0 0 129,913 皆 増 97.6 6,322,652 217,918 3.4 96.6 6,267,001 △278,851 △4.5 96.9 3,646,629 △276,710 △7.6 93.1 1,180,119 △35,748 △3.0 98.9 1,120,015 51,342 4.6 100.0 293,870 △16,282 △5.5 100.0 13,450 △1,284 △9.5 63.7 12,918 △169 △1.3 98.2 38,707 189,950 490.7 73.9 5,933 △741 △12.5 73.0 2,819 △359 △12.7 66.7 2,700 △900 △33.3 100.0 7,645 5 0.1 99.8 19,610 191,945 978.8 88.1 12,472 22,775 182.6 0.0 0 0 − 89.2 12,472 22,775 182.6 0.0 0 0 − 96.6 6,318,180 △66,126 △1.0 − △343,582 165,946 − − 4,472 284,044 −

(28)

(参 考 資 料) 1.収 益 的 収 支 の 15 年度 16 年度 科 目 決算額 増減額 増減率 決算額 増減額 増減率 1.収益 7,175,211 △569,399 △7.4% 6,266,365 △908,846 △12.7% (1) 医業収益 6,678,332 △504,336 △7.0 5,757,534 △920,798 △13.8 ア.入院収益 3,551,421 △347,283 △8.9 3,442,779 △108,642 △3.1 イ.外来収益 2,372,895 △209,721 △8.1 1,682,513 △690,382 △29.1 ウ.その他医業収益 754,016 52,668 7.5 632,242 △121,774 △16.2 (2) 医業外収益 496,811 △44,727 △8.3 508,814 12,003 2.4 (3) 特別利益 68 △20,336 △99.7 17 △51 △75.0 2.費用 7,885,729 △249,373 △3.1 6,834,577 △1,051,152 △13.3 (1) 医業費用 7,716,304 △217,634 △2.7 6,665,977 △1,050,327 △13.6 ア.給与費 4,279,649 △45,329 △1.0 3,666,596 △613,053 △14.3 イ.材料費 1,984,467 △116,243 △5.5 1,498,823 △485,644 △24.5 ウ.経費 1,163,856 △80,757 △6.5 1,200,265 36,409 3.1 エ.減価償却費 237,735 △2,410 △1.0 284,159 46,424 19.5 オ.資産減耗費 39,801 28,781 261.2 5,115 △34,686 △87.1 カ.研究研修費 10,796 △1,676 △13.4 11,019 223 2.1 (2) 医業外費用 153,869 △35,267 △18.6 156,532 2,663 1.7 (3) 特別損失 15,556 3,528 29.3 12,068 △3,488 △22.4 3.医業収支 △1,037,972 △286,702 - △908,443 129,529 - 4.総収支 △710,518 △320,026 - △568,212 142,306 - 5.累積欠損金 2,734,585 710,518 35.1 3,302,797 568,212 20.8 6.不良債務額 0 0 - 0 0 - 7.一般会計繰入金 1,061,183 36,192 3.5 912,673 △148,510 △14.0 (注)消費税及 び 地 方 消 費 税 を含まない。

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5 か 年 の 推 移 (単位:千円) 17 年度 18 年度 19 年度 決算額 増減額 増減率 決算額 増減額 増減率 決算額 増減額 増減率 6,337,353 70,988 1.1% 6,310,337 △27,016 △0.4% 6,528,324 217,987 3.5% 5,860,478 102,944 1.8 5,912,630 52,152 0.9 5,799,808 △112,822 △1.9 3,620,389 177,610 5.2 3,534,951 △85,438 △2.4 3,413,693 △121,258 △3.4 1,468,173 △214,340 △12.7 1,522,799 54,626 3.7 1,663,693 140,894 9.3 771,916 139,674 22.1 854,880 82,964 10.7 722,422 △132,458 △15.5 399,372 △109,442 △21.5 380,971 △18,401 △4.6 577,076 196,105 51.5 77,503 77,486 著 増 16,736 △60,767 △78.4 151,440 134,704 804.9 6,326,106 △508,471 △7.4 6,306,090 △20,016 △0.3 6,240,107 △65,983 △1.0 6,210,912 △455,065 △6.8 6,171,927 △38,985 △0.6 5,892,993 △278,934 △4.5 3,619,270 △47,326 △1.3 3,645,211 25,941 0.7 3,368,559 △276,652 △7.6 1,255,798 △243,025 △16.2 1,125,234 △130,564 △10.4 1,090,581 △34,653 △3.1 1,027,358 △172,907 △14.4 1,081,854 54,496 5.3 1,131,954 50,100 4.6 283,320 △839 △0.3 293,870 10,550 3.7 277,588 △16,282 △5.5 15,262 10,147 198.4 13,450 △1,812 △11.9 12,166 △1,284 △9.5 9,904 △1,115 △10.1 12,308 2,404 24.3 12,145 △163 △1.3 106,295 △50,237 △32.1 121,691 15,396 14.5 311,867 190,176 156.3 8,899 △3,169 △26.3 12,472 3,573 40.2 35,247 22,775 182.6 △350,434 558,009 - △259,297 91,137 - △93,185 166,112 - 11,247 579,459 - 4,247 △7,000 - 288,217 283,970 - 3,291,550 △11,247 △0.3 3,287,303 △4,247 △0.1 2,999,086 △288,217 △8.8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 944,622 31,949 3.5 978,683 34,061 3.6 921,040 △57,643 △5.9

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2 . 財 務 分 析 に 名 称 算 式( 19 年 度 ) 1 7 年 度 1 8 年 度 固 定 資 産 ( 2,123,048 千円) 総 資 産 ×100 (1)固 定 資 産 構 成 比 率 ( 4,069,059 千円) % 67.5 % 62.3 固 定 負 債 + 借 入 資 本 金 ( 635,642 千 円 ) 負 債 資 本 合 計 ×100 (2)固 定 負 債 構 成 比 率 ( 4,069,059 千円) 22.4 17.8 自 己 資 本 金 + 剰 余 金 ( 2,965,505 千円) 負 債 資 本 合 計 ×100 (3)自 己 資 本 構 成 比 率 ( 4,069,059 千円) 63.8 65.5 固 定 資 産 ( 2,123,048 千円) 資 本 金 + 剰 余 金 + 固 定 負 債 ×100 (4) 固定資産対長期資本比率 ( 固 定 長 期 適 合 率 ) ( 3,601,147 千円) 78.4 74.7 固 定 資 産 ( 2,123,048 千円) 自己資本金+剰余金 ×100 (5)固 定 比 率 ( 2,965,505 千円) 105.9 95.1 流 動 資 産 ( 1,946,011 千円) 流 動 負 債 ×100 (6)流 動 比 率 ( 467,912 千円) 235.1 226.7 現 金 預 金 + 未 収 金 ( 1,919,901 千円) 流 動 負 債 ×100 (7)当 座 比 率 (酸性試験比率) ( 467,912 千円) 229.2 223.8 現 金 預 金 ( 879,918 千円) 流 動 負 債 ×100 (8)現 金 比 率 ( 467,912 千円) 33.5 65.9

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関 す る 調 べ 1 9 年 度 摘 要 % 52.2 固 定 資 産 が 総 資 産 に 占 め る 割 合 を 示 し 、 こ の 比 率 が 大 き く な る こ と は 資 本 の 固 定 化 、 固 定 費 の 増 加 、 資 金 繰 り の 悪 化 を 示 す 。 15.6 固 定 負 債 ( 固 定 負 債 + 借 入 資 本 金 ) が 負 債 資 本 合 計 に 占 め る 割 合 を 示 し 、 こ の 比 率 は 低 値 ほ ど よ い 。 72.9 自 己 資 本 が 負 債 資 本 合 計 に 占 め る 割 合 を 示 し 、 こ の 比 率 は 高 値 ほ ど よ い 。 59.0 固 定 資 産 の 調 達 は 長 期 の 安 定 し た 資 金 に よ り 賄 う べ き で あ り 、 こ の 比 率 が 100%を 超 え る こ と は 、 短 期 間 に 返 済 の 必 要 な 資 金 を 固 定 資 産 に 投 入 し て い る こ と に な る 。 71.6 自 己 資 本 の 何 % が 固 定 資 産 で あ る か を 示 し 、 企 業 財 政 上 、 100% 以 下 が 望 ま し い 。 415.9 流 動 資 産 と 流 動 負 債 の 割 合 で 、 こ の 比 率 が 低 い こ と は 流 動 負 債 の 支 払 能 力 が 少 な い こ と を 示 し 、 200%以 上 が 望 ま し い 。 410.3 当 座 資 産 と 流 動 負 債 の 割 合 で あ り 、 (8)の 現 金 比 率 と 合 わ せ 比 較 す る と よ い 。 100%以 上 が 望 ま し い 。 188.1 流 動 負 債 に 対 す る 現 金 預 金 の 割 合 を 示 し 、 こ の 比 率 は 20%以 上 が 望 ま し い 。

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3 . 経 営 分 析 に 関 区 分 単 位 1 5 年 度 一 般 病 床 利 用 率(注 1) % 70.5 患 者 1 人 1 日 当 た り の 診 療 収 入(注 2) 円 16,407 入 院 円 36,686 外 来 円 8,979 患 者 1 人 1 日 当 た り の 収 入(注 3) 円 18,496 患 者 1 人 1 日 当 た り の 費 用(注 4) 円 21,370 薬 品 使 用 効 率 % 127.9 投 薬 薬 品 使 用 効 率 % 130.9 注 射 薬 品 使 用 効 率 % 121.8 職 員 給 与 費 % 52.6 医 業 費 用 に 占 め る 割 合 % 24.9 医 業 収 益 に 対 す る 職 員 給 与 費 の 割 合 % 60.7 病 床 1 0 0 床 当 た り の 職 員 数( 注 5 ) 人 96.0 う ち 医 師 人 11.5 う ち 看 護 部 門 職 員 人 58.4 総 収 支 比 率 (a)/ (b) % 91.0 総 収 益 (a) 千 円 7,175,211 総 費 用 (b) 千 円 7,885,729 経 常 収 支 比 率 (c)/ (d) % 91.2 経 常 収 益 (c) 千 円 7,175,143 経 常 費 用 (d) 千 円 7,870,173 医 業 収 支 比 率 (e)/ (f) % 86.5 医 業 収 益 (e) 千 円 6,678,332 医 業 費 用 (f) 千 円 7,716,304 累 積 欠 損 金 比 率 % 40.9 (注 1)稼 動 病 床 利 用 率 (注 2)入 院 ・外 来 収 益 を 年 延 患 者 数 で 除 し た も の 。 (注 3)医 業 収 益 を 年 延 患 者 数 で 除 し た も の 。

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す る 5 か 年 の 推 移 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 77.9 84.5 84.2 78.0 16,869 16,599 16,860 16,823 37,158 39,020 38,222 39,716 7,967 6,868 7,339 7,708 18,950 19,117 19,710 19,217 21,940 20,260 20,574 19,526 131.3 134.0 135.8 137.8 142.7 182.3 192.6 198.3 119.8 119.7 120.9 123.2 51.7 58.2 59.0 56.7 21.5 19.3 17.3 17.6 59.9 61.7 61.6 57.6 111.6 138.3 133.3 129.3 14.6 21.4 23.2 23.1 67.1 78.8 75.0 70.5 91.7 100.2 100.1 104.6 6,266,365 6,337,353 6,310,337 6,528,324 6,834,577 6,326,106 6,306,090 6,240,107 91.8 99.1 100.0 102.8 6,266,348 6,259,850 6,293,601 6,376,884 6,822,509 6,317,207 6,293,618 6,204,860 86.4 94.4 95.8 98.4 5,757,534 5,860,478 5,912,630 5,799,808 6,665,977 6,210,912 6,171,927 5,892,993 57.4 56.2 55.6 51.7 (注 4)医業費用を年延患者数で除したもの。 (注 5)稼動病床100床当たりの職員数

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4 . 府 内 類 似 都 市 経 営 区 分 単 位 東 大 阪 人 口 (平成 20 年 3 月 31 日現在) 人 509,118 許 可 病 床 数 床 573 一 般 病 床 利 用 率 % 86.9 患 者 1 人 1 日 当 た り の 診 療 収 入 円 20,819 入 院 円 40,254 外 来 円 10,878 患 者 1 人 1 日 当 た り の 収 入 円 22,026 患 者 1 人 1 日 当 た り の 費 用 円 23,141 薬 品 使 用 効 率 % 105.5 投 薬 薬 品 使 用 効 率 % 104.2 注 射 薬 品 使 用 効 率 % 105.9 職 員 給 与 費 % 45.7 医 業 費 用 に 占 め る 割 合 26.3 医業収益に対する職員給与費の割合 % 48.0 病 床 1 0 0 床 当 た り の 職 員 数 人 113.9 う ち 医 師 人 22.0 う ち 看 護 部 門 職 員 人 71.3 総 収 支 比 率 (a)/ (b) % 97.7 総 収 益 (a) 千円 12,946,950 総 費 用 (b) 千円 13,245,064 経 常 収 支 比 率 (c)/ (d) % 97.7 経 常 収 益 (c) 千円 12,946,950 経 常 費 用 (d) 千円 13,245,064 医 業 収 支 比 率 (e)/ (f) % 95.2 医 業 収 益 (e) 千円 11,858,683 医 業 費 用 (f) 千円 12,458,933 累 積 欠 損 金 比 率 % 82.9

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分 析 に 関 す る 調 べ 豊 中 吹 田 八 尾 枚 方 386,740 351,361 273,292 410,112 613 431 380 419 94.1 79.1 79.9 78.0 23,856 18,739 22,339 16,823 47,852 41,033 39,589 39,716 9,678 8,712 11,359 7,708 25,429 20,488 24,350 19,217 27,735 22,713 31,615 19,526 112.8 121.6 112.3 137.8 91.1 112.4 99.3 198.3 117.5 123.7 114.2 123.2 48.2 55.6 44.1 56.7 22.9 23.0 15.7 17.6 52.5 61.7 57.3 57.6 147.0 118.8 119.4 129.3 25.5 18.8 19.7 23.1 88.2 72.9 76.9 70.5 92.1 89.6 79.4 104.6 14,983,834 8,724,347 7,658,879 6,528,324 16,276,076 9,738,053 9,649,814 6,240,107 92.1 88.3 79.4 102.8 14,983,834 8,595,768 7,651,986 6,376,884 16,276,076 9,738,053 9,633,020 6,204,860 91.7 90.2 77.0 98.4 14,121,457 8,242,334 6,954,157 5,799,808 15,401,587 9,137,464 9,029,255 5,892,993 111.8 54.9 128.9 51.7

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