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ひらかた子ども発達支援センター(サイズ:272.01KB)

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Academic year: 2021

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% 目標(予測) 80 80 80 80 実績 86 指標種類 アウトカム指標 指標の説明 利用満足度 【算出式:保護者評価における満足度を図る質問に「はい」と回答した人数/回答数】 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 安全で円滑な保育・療育が行える環境を維持し、障害や発達上支援の必要がある児に対して、障害や発達に応じた 専門的な保育・療育を提供できている状態。また、保護者や家族に対しては、家庭や身近な地域での療育環境を向上 させるために必要な研修、情報提供等を行うことが出来ている状態。 事業概要  開設年:平成31年・敷地面積:2297.76㎡・建物面積:3475.61㎡・定員110名(児童発達支援)  市立ひらかた子ども発達支援センターは、児童福祉法第七条第一項に基づく児童発達支援センターであり、通所児 に対しては、児童単独もしくは母子通所により、日々の生活を基盤とした個別・集団的な保育・療育を実施している。通 所支援を利用していないが支援を必要とする親子に対しては、遊びや集団の場を通じて経験を広げ、成長を促すこと ができるよう「地域子育て支援事業」を実施している。また、医師の指示の下、理学療法、作業療法、言語聴覚療法を 用いて、個々の状況に応じたリハビリテーションを実施している。  その他、地域に対する支援機能として、障害児相談支援、保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援を実施 している。  なお、通所児のバス送迎、建物の警備、大規模な清掃など専門性の高い業務については、外部委託により実施する こ とで、事業運営の効率化を図っている。 2.指標推移 事業期間 1974(S49)年度

根拠法令等 児童福祉法 1.事務事業の概要 種類 市民サービス 特性 選択的事業 区分 一般事務事業 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 51.障害児等が健やかに育つことができる環境づくりを進めます。 実行計画事業名 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2019(R1)年度 15000215 子ども未来部ひらかた子ども発達支援センター 10315030005 ひらかた子ども発達支援センター施設管理事業

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事務事業の実績 利用者の支援体制のほか、施設の利用環境を整備することで、安定した事業運営に努めた。 開所日数:227日 児童発達支援利用児童数:100人 相談支援件数:659件 リハビリテーション実施件数:3,393件 地域子育て支援事業(すくすく通所児童数):97人 今後の方向性 現状のまま継続 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 107.50% 100%以上 : 高い その他 69 101 0 一般財源 119,932 123,536 442,011 0 0 0 受益者負担 3,407 3,704 4,729 国庫支出金 0 0 0 府支出金 78,355 86,798 120,371 市債 ■直接経費(千円) 25,969 33,335 63,101 ■事務事業の総計(千円) 201,763 214,139 567,111 非常勤職員人件費(実額) 7,548 8,503 17,214 臨時職員人件費(実額) 9,775 8,272 8,114 任期付職員人件費(換算額) 12,015 16,140 75,639 非正規職員人件費(計) 29,338 32,915 121,359 再任用職員人件費(換算額) 0 0 20,392 ■人件費総額(千円) 175,794 180,804 504,010 正職員人件費(換算額) 146,456 147,889 382,651 非常勤職員数 5.00 4.00 12.00 臨時職員数 3.73 3.32 3.29 任期付職員数 3.00 4.00 18.20 非正規職員数(計) 11.73 11.32 37.49 再任用職員数 0.00 0.00 4.00 29.92 85.22 正職員数 18.60 18.60 47.73 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 30.33

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% 目標(予測) ― 80 80 80 実績 ― 指標種類 アウトカム指標 指標の説明 利用者における「身体的な負担が軽減されている」と感じている割合 【算出式:保護者評価における身体的な負担が軽減されているかを問う質問に「はい」と回答した人数/回答数】 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 個々の事情に応じた援助の必要な肢体不自由児及び保護者の通所に対して、障害・発育の程度にあった通所手段 (配車)の確保を行い、通所にかかる身体的な負担を軽減できている状態。 事業概要 枚方市福祉移送サービス共同配車事業を活用し、通所児等を自宅から市立ひらかた子ども発達支援センターまで福 祉タクシーにより送迎する方法と、通所児が公共交通機関を利用した際にかかる交通費を補助する方法により実施し ている。また、民有地を借り上げのうえ駐車場を整備することにより、利用者の福祉車両の駐車スペースを確保してい る。 2.指標推移 事業期間 不明

根拠法令等 通園児童療育実施要項(肢体不自由施設の通園児童に対する療育について。昭和38年6月11日厚生省発児第122 号) 1.事務事業の概要 種類 市民サービス 特性 選択的事業 区分 一般事務事業 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 51.障害児等が健やかに育つことができる環境づくりを進めます。 実行計画事業名 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2019(R1)年度 15000215 子ども未来部ひらかた子ども発達支援センター 10315030007 通所交通費助成金事業

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事務事業の実績 個々の事情に応じた援助の必要な乳幼児及び保護者の通所に対して、身体・発育の程度にあった送迎方法が選択で き、早退等にも対応できるサービスに取り組んだ。 市立ひらかた子ども発達支援センターの開設に伴い、駐車スペース確保のために民有地の借り上げを行っていること により、事業費が増加している。 今後の方向性 現状のまま継続 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 ― その他 0 0 0 一般財源 5,678 6,766 13,774 0 0 0 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 ■直接経費(千円) 4,891 5,971 8,162 ■事務事業の総計(千円) 5,678 6,766 13,774 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 ■人件費総額(千円) 787 795 5,612 正職員人件費(換算額) 787 795 5,612 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 0.10 0.70 正職員数 0.10 0.10 0.70 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 0.10

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% 目標(予測) ― 80 80 80 実績 ― 指標種類 アウトカム指標 指標の説明 相談者の利用満足度 【算出式:保護者評価における満足度を図る質問に「はい」と回答した人数/回答数】 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 障害のある子どもや配慮の必要な子どものより良い発達成長を促せている状態。 事業概要 保育所等に在籍している障害児保育制度利用児童、制度利用以外の相談があった児童の発達診断、発達相談、行 動観察を行い、併せて保護者との面談、保育士への保育の助言等を行う。 2.指標推移 事業期間 不明

根拠法令等 決裁 1.事務事業の概要 種類 市民サービス 特性 選択的事業 区分 一般事務事業 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 51.障害児等が健やかに育つことができる環境づくりを進めます。 実行計画事業名 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2019(R1)年度 15000215 子ども未来部ひらかた子ども発達支援センター 10315030008 保育所・通所施設巡回相談業務

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事務事業の実績 平成21年度から「障害児保育の実施等に関する取扱要領」を施行。平成31年度(延べ件数)は、公立保育所では329 件、私立保育所及び認定こども園は596件、市立ひらかた子ども発達支援センターでは209件の計1,134件の相談を受 けた。 今後の方向性 現状のまま継続 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 ― その他 0 0 0 一般財源 24,489 24,327 32,537 0 0 0 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 4,285 4,361 4,859 市債 ■直接経費(千円) 365 360 375 ■事務事業の総計(千円) 28,774 28,688 37,396 非常勤職員人件費(実額) 4,109 3,350 3,350 臨時職員人件費(実額) 678 1,125 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 4,787 4,475 3,350 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 ■人件費総額(千円) 28,409 28,328 37,021 正職員人件費(換算額) 23,622 23,853 33,671 非常勤職員数 1.00 1.00 1.00 臨時職員数 0.21 0.33 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.21 1.33 1.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 4.33 5.20 正職員数 3.00 3.00 4.20 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 4.21

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― 目標(予測) ― ― ― ― 実績 ― 指標種類 指標設定なし 指標の説明 ― 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 課の運営が円滑に行われている 事業概要 センターの予算・決算に関する事務、職員の給与・休暇・人事・服務に関する事務、文書の収受・発送・管理事務等 2.指標推移 事業期間 不明

根拠法令等 決裁 1.事務事業の概要 種類 内部管理 特性 庶務的事務 区分 庶務的内部管理事務 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 99:施策体系外 実行計画事業名 施策目標 99:施策体系外 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2019(R1)年度 15000215 子ども未来部ひらかた子ども発達支援センター 10999990162 ひらかた子ども発達支援センター運営事務

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事務事業の実績 必要な事務処理など、センターの運営を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 ― その他 0 0 0 一般財源 0 0 14,379 0 0 0 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 ■直接経費(千円) 0 0 8,767 ■事務事業の総計(千円) 0 0 14,379 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 ■人件費総額(千円) 0 0 5,612 正職員人件費(換算額) 0 0 5,612 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 正職員数 0.00 0.00 0.70 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 0.00

参照

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