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熊谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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Academic year: 2018

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(1)

成 1 9 年 度

熊谷市国民健康保険特別会計

(2)

単位 円

1国民健康保険税

5,639,937,000 0 0 5,639,937,000 8,099,964,474 5,477,560,381 253,255,514 2,369,148,579 1国民健康保険税

5,639,937,000 0 0 5,639,937,000 8,099,964,474 5,477,560,381 253,255,514 2,369,148,579 1一般被保険者国民健

4,077,457,000 0 0 4,077,457,000 6,425,391,569 3,959,329,319 244,446,964 2,221,615,286

康保険税 1医療給付費分現年

3,566,487,000 3,872,370,942 3,424,508,030 0 447,862,912

○現年度分

課税分 調定額

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 源充当額

節 分

収入済額 金 額

予 算 現 額

不納欠損額 収入未済額

款 項 目 調定額

課税分 調定額

3,872,370,942 収入済額

3,424,508,030 還付未済額

1,361,251 2介護納付金分現年

197,062,000 226,830,812 189,730,538 0 37,100,274

○現年度分

課税分 調定額

226,830,812 収入済額

189,730,538 還付未済額

75,418 3医療給付費分滞納

292,829,000 2,160,587,688 321,453,123 227,056,283 1,612,078,282

○滞納繰越分

繰越分 調定額

2,160,587,688 収入済額

321,453,123 不納欠損額

227,056,283 還付未済額

還付未済額

130,966 4介護納付金分滞納

21,079,000 165,602,127 23,637,628 17,390,681 124,573,818

○滞納繰越分

繰越分 調定額

165,602,127 収入済額

23,637,628 不納欠損額

17,390,681 還付未済額

9,630 2退職被保険者等国民

1,562,480,000 0 0 1,562,480,000 1,674,572,905 1,518,231,062 8,808,550 147,533,293

健康保険税 1医療給付費分現年

1,445,138,000 1,517,966,158 1,427,368,505 0 90,597,653

○現年度分

課税分 調定額

1,517,966,158 収入済額

1,427,368,505 還付未済額

567,383

2介護納付金分現年 ○現年度分

2介護納付金分現年

69,610,000 71,950,288 67,290,215 0 4,660,073

○現年度分

課税分 調定額

71,950,288 収入済額

67,290,215 還付未済額

26,748 3医療給付費分滞納

45,246,000 75,112,955 21,399,477 7,811,015 45,902,463

○滞納繰越分

繰越分 調定額

75,112,955 収入済額

21,399,477 不納欠損額

7,811,015 還付未済額

8,719 4介護納付金分滞納

2,486,000 9,543,504 2,172,865 997,535 6,373,104

○滞納繰越分

繰越分 調定額

9,543,504 収入済額

収入済額

(3)

単位 円

不納欠損額

997,535 還付未済額

885 2使用料及び手数料

25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0

1手数料

25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0

1督促手数料 款 項 目

予 算 現 額

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 源充当額

分 金 額

1督促手数料

25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0

1督促手数料

25,000 55,220 55,220 0 0

○保険税督促手数料

55,220 3国庫支出金

4,754,291,000 △153,723,000 0 4,600,568,000 4,557,717,798 4,557,717,798 0 0 1国庫 担金

3,774,803,000 △158,223,000 0 3,616,580,000 3,590,137,173 3,590,137,173 0 0 1療養給付費等 担金

3,703,576,000 △158,223,000 0 3,545,353,000 3,523,318,687 3,523,318,687 0 0 1現年度分

3,545,352,000 3,523,318,687 3,523,318,687 0 0

○療養給付費等 担金

3,523,318,687 2過年度分

1,000 0 0 0 0

2高額医療費共同事業

71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

担金 1高額医療費共同事

71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

○高額医療費共同事業 担金 業 担金

66,818,486 2国庫補助金

979,488,000 4,500,000 0 983,988,000 967,580,625 967,580,625 0 0

1 政調整交付金 1 政調整交付金

979,488,000 0 0 979,488,000 961,855,000 961,855,000 0 0

1 政調整交付金

979,488,000 961,855,000 961,855,000 0 0

○ 政調整交付金

961,855,000 2後期高齢者医療制度

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0

創設準備事業費補助 1後期高齢者医療制

4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0

○後期高齢者医療制度創設準備事業費補

金 度創設準備事業費 助金

4,500,000 補助金

3高齢者医療制度円滑

0 0 0 1,225,625 1,225,625 0 0

導入事業費補助金 1高齢者医療制度円

0 1,225,625 1,225,625 0 0

○高齢者医療制度円滑導入事業費補助金 滑導入事業費補助

1,225,625 金

4療養給付費交付金

4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1療養給付費交付金

1療養給付費交付金

4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1療養給付費交付金

4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1現年度分

4,162,832,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0

○療養給付費交付金

4,128,766,757 2過年度分

1,000 0 0 0 0

5県支出金

842,032,000 △172,912,000 0 669,120,000 852,684,486 852,684,486 0 0

1県補助金

770,805,000 △172,912,000 0 597,893,000 785,866,000 785,866,000 0 0

1国民健康保険事業補

2,250,000 0 0 2,250,000 1,148,000 1,148,000 0 0

助金 1特別助成費補助金

2,250,000 1,148,000 1,148,000 0 0

○ 所得者等医療分

1,148,000 2 政調整交付金

768,555,000 △172,912,000 0 595,643,000 784,718,000 784,718,000 0 0

1 政調整交付金

595,643,000 784,718,000 784,718,000 0 0

○ 政調整交付金

784,718,000 2県 担金

71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

(4)

単位 円

1高額医療費共同事業

71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

担金 1高額医療費共同事

71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

○高額医療費共同事業 担金 業 担金

66,818,486 6共同事業交付金

1,853,364,000 △107,820,000 0 1,745,544,000 1,746,295,034 1,746,295,034 0 0 1共同事業交付金

1 853 364 000 △107 820 000 0 1 745 544 000 1 746 295 034 1 746 295 034 0 0

収入未済額 備 考

分 金 額

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 源充当額

不納欠損額 計

調定額 収入済額

1,853,364,000 △107,820,000 0 1,745,544,000 1,746,295,034 1,746,295,034 0 0 1高額医療費共同事業

264,199,000 △37,733,000 0 226,466,000 227,216,114 227,216,114 0 0

交付金 1高額医療費共同事

226,466,000 227,216,114 227,216,114 0 0

○高額医療費共同事業交付金 業交付金

227,216,114 2保険 政共同安定化

1,589,165,000 △70,087,000 0 1,519,078,000 1,519,078,920 1,519,078,920 0 0

事業交付金 1保険 政共同安定

1,519,078,000 1,519,078,920 1,519,078,920 0 0

○保険 政共同安定化事業交付金 化事業交付金

1,519,078,920 7 産収入

33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0

1 産運用収入

33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0

1利子及び配当金

33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0

1利子及び配当金

61,000 62,896 62,896 0 0

○保険給付費支払基金預金利子

16,768 ○高額医療費資金貸付基金預金利子

28,505 ○出産費資金貸付基金預金利子

○出産費資金貸付基金預金利子

17,623 8繰入金

1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1他会計繰入金

1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1一般会計繰入金

1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1職員給 費等繰入

213,992,000 201,108,100 201,108,100 0 0

○職員給 費等繰入金

201,108,100 金

2出産育児一時金繰

63,000,000 61,333,333 61,333,333 0 0

○出産育児一時金繰入金

61,333,333 入金

3保険基盤安定繰入

334,352,000 330,077,814 330,077,814 0 0

○保険基盤安定繰入金

330,077,814 金

4 政安定化支援事

72,444,000 62,100,461 62,100,461 0 0

○ 政安定化支援事業繰入金 業繰入金

62,100,461 5その他一般会計繰

1 115 149 000 641 996 491 641 996 491 0 0

○その他一般会計繰入金

641 996 491 そ 他 般会計繰

1,115,149,000 641,996,491 641,996,491 0 0

○そ 他 般会計繰入金

641,996,491 入金

9諸収入

28,257,000 0 0 28,257,000 33,213,387 33,073,387 0 140,000

1延滞金 加算金及び過料

9,000,000 0 0 9,000,000 13,260,423 13,260,423 0 0

1一般被保険者延滞金

8,350,000 0 0 8,350,000 12,130,095 12,130,095 0 0

1延滞金

8,350,000 12,130,095 12,130,095 0 0

○ 一般被保険者延滞金

12,130,095 還付未済額

1,006 2退職被保険者等延滞

650,000 0 0 650,000 1,130,328 1,130,328 0 0

金 1延滞金

650,000 1,130,328 1,130,328 0 0

○ 退職被保険者等延滞金

1,130,328 還付未済額

(5)

単位 円

2預金利子

1,000 0 0 1,000 999 999 0 0

1預金利子

1,000 0 0 1,000 999 999 0 0

1預金利子

1,000 999 999 0 0

○預金利子

999 3雑入

19,256,000 0 0 19,256,000 19,951,965 19,811,965 0 140,000

1一般被保険者第三者

12,000,000 0 0 12,000,000 10,598,693 10,458,693 0 140,000

納付金 1第三者納付金 ○ 般被保険者第三者納付金

金 額 款 項 目

予 算 現 額

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 源充当額

節 分

納付金 1第三者納付金

12,000,000 10,598,693 10,458,693 0 140,000

○一般被保険者第三者納付金 調定額

10,598,693 収入済額

10,458,693 2退職被保険者等第三

6,000,000 0 0 6,000,000 7,222,753 7,222,753 0 0

者納付金 1第三者納付金

6,000,000 7,222,753 7,222,753 0 0

○退職被保険者等第三者納付金

7,222,753 3返納金

1,200,000 0 0 1,200,000 2,074,537 2,074,537 0 0

1返納金

1,200,000 2,074,537 2,074,537 0 0

○返納金

2,074,537 4雑入

56,000 0 0 56,000 55,982 55,982 0 0

1雑入

56,000 55,982 55,982 0 0

○健康保険税事務取扱資金回収金 55,000 ○雑入

○雑入

982 10繰越金

50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

1繰越金

50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

1繰越金

50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

1繰越金

686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

○前年度繰越金

686,469,508

19,169,433,000 162,318,000 0 19,331,751,000 21,401,845,759 18,779,301,666 253,255,514 2,369,288,579

熊谷市国民健康保険特別会計

歳 入 合 計

(6)

単位 円

予 算 現 額

1総務費

308,586,000 7,950,000 0 0 316,536,000 299,623,037 0 0 16,912,963

1総務管理費

279,881,000 4,750,000 0 0 284,631,000 269,048,541 0 0 15,582,459

1一般管理費

276,008,000 4,750,000 0 0 280,758,000 265,324,041 0 0 15,433,959

○ 人件費

213,992,000 201,108,100 0 0 12,883,900

2給料 ○ 行政職給

不 用 額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額 繰越明許費

節 金 額

2給料

111,386,365 107,595,114 0 0 3,791,251

○ 行政職給

107,595,114 3職員手当

73,182,000 64,926,253 0 0 8,255,747

○ 扶養手当

1,694,400

等 ○ 管理職手当

923,112 ○ 地域手当

7,714,862 ○ 住居手当

270,000 ○ 通勤手当

1,615,030 ○ 時間外勤務手当

5,039,714 ○ 特殊勤務手当

535,000 ○ 期末手当

31,164,684 ○ 勤勉手当

15,969,451 4共済費

29,423,635 28,586,733 0 0 836,902

○ 市町村職員共済組合 担金 28,292,882 ○ 地方公務員災害補償基金

担金

164,216 ○ 雇用保険料

13,929 ○ 健康保険・厚生年金保険料

115,706 ○ 国民健康保

66,766,000 64,215,941 0 0 2,550,059 険業務経費

1報酬

900,600 900,600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

900,600 7賃金

5,096,130 4,153,520 0 0 942,610

○ 臨時職員賃金

4,153,520 9旅費

173,270 173,270 0 0 0

○ 費用弁償

28,000 ○ 一般旅費

○ 般旅費

145,270 10交際費

30,000 0 0 0 30,000

11需用費

1,879,000 1,676,616 0 0 202,384

○ 消耗品費

678,651 ○ 印刷費

934,027 ○ 食糧費

4,088 ○ 施設その他修繕料

59,850 12役務費

15,790,000 15,502,204 0 0 287,796

○ 郵便料

14,600,000 ○ 情報通信費

382,538 ○ 電話等移設費

2,100 ○ 取扱手数料

517,566 13委託料

41,743,000 41,006,932 0 0 736,068

○ 委託料

(7)

単位 円

予 算 現 額

○ プログラム作成委託料 992,250 ○ 保 委託料

794,115 14使用料及

643,000 354,024 0 0 288,976

○ 事務機器借上料

354,024 び賃借料

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

び賃借料 18備品購入

321,000 278,775 0 0 42,225

○ 器具購入費

278,775 費

19 担金

190,000 170,000 0 0 20,000

○ 担金

10,000

補助及び ○ 補助金

160,000 交付金

2連合会 担金

3,873,000 0 0 0 3,873,000 3,724,500 0 0 148,500

○ 連合会 担

3,873,000 3,724,500 0 0 148,500 事業

19 担金

3,873,000 3,724,500 0 0 148,500

○ 連合会 担金

3,724,500 補助及び

交付金 交付金 2徴税費

27,953,000 3,200,000 0 0 31,153,000 30,231,011 0 0 921,989

1賦課徴収費

21,405,000 0 0 0 21,405,000 20,683,062 0 0 721,938

○ 賦課徴収経

21,405,000 20,683,062 0 0 721,938 費

7賃金

500,000 470,400 0 0 29,600

○ 臨時職員賃金

470,400 9旅費

50,000 25,440 0 0 24,560

○ 一般旅費

25,440 11需用費

3,550,000 3,425,948 0 0 124,052

○ 消耗品費

247,428 ○ 印刷費

3,178,520 12役務費

9,950,000 9,461,274 0 0 488,726

○ 郵便料

8,000,000 ○ 口 振替手数料

1,461,274

13委託料 ○ プログラム作成委託料

13委託料

7,300,000 7,245,000 0 0 55,000

○ プログラム作成委託料 7,245,000 24投資及び

55,000 55,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

55,000 出資金

2滞納処分費

75,000 0 0 0 75,000 74,481 0 0 519

○ 滞納処分経

75,000 74,481 0 0 519

11需用費

75,000 74,481 0 0 519

○ 消耗品費

34,833 ○ 印刷費

39,648 3特別対策費

6,473,000 3,200,000 0 0 9,673,000 9,473,468 0 0 199,532

○ 徴税特別対

9,673,000 9,473,468 0 0 199,532 策事業

策事業

(8)

単位 円

予 算 現 額

1報酬

9,529,000 9,356,648 0 0 172,352 ○ 報酬

9,356,648 9旅費

144,000 116,820 0 0 27,180

○ 費用弁償

116,820 3運営協議会費

752,000 0 0 0 752,000 343,485 0 0 408,515

1運営協議会費

752,000 0 0 0 752,000 343,485 0 0 408,515

○ 運営協議会

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

○ 運営協議会

752,000 343,485 0 0 408,515

経費

1報酬

535,000 200,800 0 0 334,200

○ 委員等報酬

200,800 9旅費

67,000 6,050 0 0 60,950

○ 費用弁償

6,050 12役務費

12,000 12,000 0 0 0

○ 郵便料

12,000 14使用料及

8,000 0 0 0 8,000

び賃借料 19 担金

130,000 124,635 0 0 5,365

○ 協議会 担金

124,635 補助及び

交付金 2保険給付費

12,846,462,000 0 0 012,846,462,000 12,364,333,574 0 0 482,128,426

1療養諸費 1療養諸費

11,547,338,000 0 0 011,547,338,000 11,230,646,543 0 0 316,691,457

1一般被保険者療

6,557,859,000 0 0 0 6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189

養給付費 ○ 一般被保険

6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189 者療養給付

事業

19 担金

6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189

○ 療養担当者扱分 補助及び

6,465,789,441

交付金 ○ 窓口減免分

3,560,370 2退職被保険者等

4,805,403,000 0 0 △8,465,715 4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268

療養給付費 ○ 退職被保険

4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268

○ 同項 3目一般被保険者

者等療養給 療養費支給事業へ予算流用

付事業 付事業

8,336,916 ○ 同項 5目審査支払手数

料納付事業へ予算流用 128,799 19 担金

4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268

○ 療養担当者扱分 補助及び

4,568,302,917

交付金 ○ 窓口減免分

452,100 3一般被保険者療

88,910,000 0 0 11,882,995 100,792,995 100,792,995 0 0 0

養費 ○ 一般被保険

100,792,995 100,792,995 0 0 0

○ 同項 2目退職被保険者

者療養費支 等療養給付事業から予算流

給事業 用

(9)

単位 円

予 算 現 額

○ 同項 4目退職被保険者 等療養費支給事業から予算 流用

3,546,079 19 担金

100,792,995 100,792,995 0 0 0

○ 療養費

100,792,995 補助及び

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

補助及び 交付金 4退職被保険者等

65,166,000 0 0 △3,546,079 61,619,921 61,619,921 0 0 0

療養費 ○ 退職被保険

61,619,921 61,619,921 0 0 0

○ 同項 3目一般被保険者

者等療養費 療養費支給事業へ予算流用

支給事業

3,546,079 19 担金

61,619,921 61,619,921 0 0 0

○ 療養費

61,619,921 補助及び

交付金 5審査支払手数料

30,000,000 0 0 128,799 30,128,799 30,128,799 0 0 0

○ 審査支払手

30,128,799 30,128,799 0 0 0

○ 同項 2目退職被保険者

数料納付事 等療養給付事業から予算流

数料納付事 等療養給付事業から予算流

業 用

128,799 12役務費

30,128,799 30,128,799 0 0 0

○ 審査支払手数料

30,128,799 2高額療養費

1,147,534,000 0 0 △1,980,000 1,145,554,000 980,338,831 0 0 165,215,169

1一般被保険者高

700,642,000 0 0 0 700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765

額療養費 ○ 一般被保険

700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765 者高額療養

費支給事業

19 担金

700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765

○ 高額療養費

663,414,235 補助及び

交付金 交付金 2退職被保険者等

446,892,000 0 0 △1,980,000 444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404

高額療養費 ○ 退職被保険

444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404

○ 同款 3項 1目葬祭費

者等高額療 支給事業へ予算流用

養費支給事

1,980,000 業

19 担金

444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404

○ 高額療養費

316,924,596 補助及び

交付金 3葬祭諸費

57,000,000 0 0 4,280,000 61,280,000 61,280,000 0 0 0

1葬祭給付費

57,000,000 0 0 4,280,000 61,280,000 61,280,000 0 0 0

(10)

単位 円

予 算 現 額

○ 葬祭費支給

61,280,000 61,280,000 0 0 0

○ 同款 4項 1目出産育

事業 児一時金支給事業から予算

流用

2,300,000 ○ 同款 2項 2目退職被

保険者等高額療養費支給事

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

保険者等高額療養費支給事 業から予算流用

1,980,000 19 担金

61,280,000 61,280,000 0 0 0

○ 葬祭費

61,280,000 補助及び

交付金 4出産育児諸費

94,500,000 0 0 △2,300,000 92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

1出産育児一時金

94,500,000 0 0 △2,300,000 92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

○ 出産育児一

92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

○ 同款 3項 1目葬祭費

時金支給事 支給事業へ予算流用

2,300,000 19 担金

92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

○ 出産育児一時金 補助及び

補助及び

92,000,000 交付金

5移 費

90,000 0 0 0 90,000 68,200 0 0 21,800

1一般被保険者移

60,000 0 0 8,200 68,200 68,200 0 0 0

費 ○ 一般被保険

68,200 68,200 0 0 0

○ 同項 2目退職被保険者

者移 費支 等移 費支給事業から予算

給事業 流用

8,200 19 担金

68,200 68,200 0 0 0

○ 移 費

68,200 補助及び

交付金 2退職被保険者等

30,000 0 0 △8,200 21,800 0 0 0 21,800

移 費 ○ 退職被保険 ○ 同項 1目一般被保険者

移 費 ○ 退職被保険

21,800 0 0 0 21,800

○ 同項 1目 般被保険者

者等移 費 移 費支給事業へ予算流用

支給事業

8,200 19 担金

21,800 0 0 0 21,800

補助及び 交付金 3老人保健拠出金

3,051,707,000 23,172,000 0 0 3,074,879,000 3,073,161,619 0 0 1,717,381

1老人保健拠出金

3,051,707,000 23,172,000 0 0 3,074,879,000 3,073,161,619 0 0 1,717,381

1老人保健医療費

3,006,707,000 23,172,000 0 0 3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880

拠出金 ○ 老人保健医

3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880 療費拠出事

業 業

(11)

単位 円

予 算 現 額

19 担金

3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880

○ 拠出金

3,029,878,120 補助及び

交付金 2老人保健事務費

45,000,000 0 0 0 45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501

拠出金 ○ 老人保健事

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

拠出金 ○ 老人保健事

45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501 務費拠出事

19 担金

45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501

○ 拠出金

43,283,499 補助及び

交付金 4介護納付金

1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

1介護納付金

1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

1介護納付金

1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

○ 介護納付金

1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166 19 担金

1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

○ 納付金

1,098,169,834 補助及び

補助及び 交付金 5共同事業拠出金

1,759,994,000 0 0 0 1,759,994,000 1,682,292,678 0 0 77,701,322

1共同事業拠出金

1,759,994,000 0 0 0 1,759,994,000 1,682,292,678 0 0 77,701,322

1高額医療費拠出

284,912,000 0 0 0 284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701

金 ○ 高額医療費

284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701 拠出事業

19 担金

284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701

○ 拠出金

267,109,299 補助及び

交付金 2その他共同事業

7,000 0 0 480 7,480 7,480 0 0 0

拠出金 ○ その他共同 ○ 同項 3目保険 政共同

拠出金 ○ その他共同

7,480 7,480 0 0 0

○ 同項 3目保険 政共同

事業拠出事 安定化事業拠出事業から予

業 算流用

480 19 担金

7,480 7,480 0 0 0

○ 拠出金

7,480 補助及び

交付金 3保険 政共同安

1,475,075,000 0 0 △480 1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621

定化事業拠出金 ○ 保険 政共

1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621

○ 同項 2目その他共同事

同安定化事 業拠出事業へ予算流用

480 業拠出事業

(12)

単位 円

予 算 現 額

19 担金

1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621

○ 拠出金

1,415,175,899 補助及び

交付金 6保健事業費

78,845,000 15,000,000 0 0 93,845,000 82,138,300 0 0 11,706,700

1保健事業費

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

1保健事業費

78,845,000 15,000,000 0 0 93,845,000 82,138,300 0 0 11,706,700

1保健普及費

24,845,000 0 0 0 24,845,000 15,576,800 0 0 9,268,200

○ 保健衛生普

24,845,000 15,576,800 0 0 9,268,200 及経費

9旅費

10,000 0 0 0 10,000

11需用費

1,205,000 1,200,000 0 0 5,000

○ 印刷費

1,200,000 12役務費

6,427,000 6,427,000 0 0 0

○ 郵便料

6,427,000 13委託料

4,303,000 299,800 0 0 4,003,200

○ 委託料

299,800 19 担金

12,900,000 7,650,000 0 0 5,250,000

○ 補助金

7,650,000 補助及び

交付金 2疾病予防費

2疾病予防費

54,000,000 15,000,000 0 0 69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500

○ 疾病予防事

69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500 業

19 担金

69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500

○ 補助金

66,561,500 補助及び

交付金 7積立金

236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104

1積立金

236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104

1積立金

236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104

○ 支払基金積

217,000 216,768 0 0 232

立事業

25積立金 ○ 基金積立金

25積立金

217,000 216,768 0 0 232

○ 基金積立金

216,768 ○ 高額医療費

29,000 28,505 0 0 495

資金貸付基 金積立事業

25積立金

29,000 28,505 0 0 495

○ 基金積立金

28,505 ○ 出産費資金

18,000 17,623 0 0 377

貸付基金積 立事業

25積立金

18,000 17,623 0 0 377

○ 基金積立金

17,623 8公債費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1公債費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1利子 1利子

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

(13)

単位 円

予 算 現 額

○ 一時借入金

5,000,000 0 0 0 5,000,000

利子

23償還金

5,000,000 0 0 0 5,000,000

利子及び 割引料

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

割引料 9諸支出金

16,002,000 116,168,000 0 0 132,170,000 129,319,728 0 0 2,850,272

1償還金及び還付加算

16,002,000 116,168,000 0 0 132,170,000 129,319,728 0 0 2,850,272

1一般被保険者保

15,000,000 0 0 0 15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420

険税還付金 ○ 一般被保険

15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420 者保険税還

付事業

23償還金

15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420

○ 還付金

12,913,580 利子及び

割引料 2退職被保険者等

2退職被保険者等

1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000

保険税還付金 ○ 退職被保険

1,000 0 0 0 1,000

者等保険税 還付事業

23償還金

1,000 0 0 0 1,000

利子及び 割引料 3一般被保険者還

1,000,000 0 0 0 1,000,000 238,500 0 0 761,500

付加算金 ○ 一般被保険

1,000,000 238,500 0 0 761,500 者還付加算

事業

23償還金 ○ 還付加算金

23償還金

1,000,000 238,500 0 0 761,500

○ 還付加算金

238,500 利子及び

割引料 4退職被保険者等

1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000

還付加算金 ○ 退職被保険

1,000 0 0 0 1,000

者等還付加 算事業

23償還金

1,000 0 0 0 1,000

利子及び 割引料 5償還金

116,168,000 0 0 116,168,000 116,167,648 0 0 352

○ 償還金 ○ 償還金

116,168,000 116,167,648 0 0 352

(14)

単位 円

予 算 現 額

23償還金

116,168,000 116,167,648 0 0 352

○ 返納金

116,167,648 利子及び

割引料 10予備費

500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

1予備費

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

不 用 額

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

節 金 額

繰越明許費

1予備費

500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

1予備費

500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

○ 予備費

500,000 0 0 0 500,000

29予備費

500,000 0 0 0 500,000

歳 出 合 計

19,169,433,000 162,318,000 0 019,331,751,000 18,729,301,666 0 0 602,449,334

熊谷市国民健康保険特別会計

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