そごう・西武健康保険組合
平成 30 年 8 月発行 〒 220-8510 神奈川県横浜市西区高島 2-18-1 ☎ 045(461)7619 年 度 収 入 支 出 準備金 保険料率 (百万円) 前年度比(%)(百万円) 前年度比(%) 4,673 127 0 4,800 2,238 1,809 235 4,282 518 476 1,067 1,708 95 100 0 95 100 89 104 95 94 92 99 145 平成 28 年度(決算) 9.9% 181.5% 4,356 117 0 4,473 2,233 1,533 242 4,008 465 427 1,051 2,173 93 92 0 93 100 85 103 94 94 90 99 127 平成 29 年度(決算) 9.5% 184.7% (百万円) 前年度比(%) 4,131 102 0 4,233 2,298 1,514 *421 4,233 0 104 1,051 2,173 95 87 0 95 103 99 174 106 0 24 100 100 平成 30 年度(予算) 9.3% 188.1% 保 険 料 収 入 補 助 金 他 繰入・繰越 収 入 計 保険給付費 納 付 金 保健事業費他 支 出 計 収 支 計 経 常 収 支 法定準備金 年度末保有率 別途積立金 * 予備費含む 納付金の精算減は、28 年度△ 3.6 億 円、29 年 度 △ 3.8 億 円、30 年 度 △ 3.4 億円となりました。納付金精算を除 いた経常収支は、28 年度 1.1 億円、29 年度 0.5 億円の黒字で収支はほぼ均衡し ています。30 年度予算では 2.3 億円の 赤字となる見込となっています。 平成 31 年度は納付金精算が増となり、 経常収支は赤字となる見込みですが、不 足が生じた場合は繰入金や別途積立金か らの繰入で対応して、保険料率は維持し たいと考えます。平成 29 年度は高齢者納付金の精算減 3.8 億円を含めて、
総収支は 4.6 億円、経常収支も 4.3億円の黒字となりました。
平成 25 年度から5年連続の黒字決算となりましたが、
納付金精算を除くと、年度収支は均衡に近づきつつあります。
健保財政の推移
収入面では、2年連続 0.4%の健康保険料率の引き
下げ(10.3%⇒ 9.9%⇒ 9.5%)や被保険者数の減少
や標準報酬月額の減少等により、保険料収入が前年差
3.2 億円減少し、収入決算額は前年比 93%の44.7 億
円となりました。
支出面では、保険給付費は前年比 100%ですが、高
齢者医療制度への納付金が前年比 85%の大幅減とな
り、支出決算額は前年比 94%の 40.1 億円となりま
した。
その結果、平成 29 年度の収支計は 4.6 億円、経常
収支でも 4.3 億円の黒字となりました。
5年連続の黒字 決算で財政は安定しています。 ただし、納付金精算を除くと経常収支の黒字は 0.5 億円 となり、ほぼ収支は均衡しています。 平 成 29 年 度 末 の 法 定 準 備 金 は 10.5 億 円、 保 有 率 184.7%、決算残金 4.6 億円を繰り入れた別途積立金は 21.7 億円となりました。 平成 30 年度は、第2期「データヘルス計画」、第3期「特 定健診・保健指導」の初年度にあたり健康保険組合はその 推進の役割を担っています。健康ポータルサイト「MY HEALTH WEB」等保健事業を活用し、健康管理をお進め ください。総収入…44.7
億円
経常収入…43.7
億円
総支出…40.1
億円
経常支出…39.5
億円
平成
29
年 度
決算報告
支出 の 94%
保険給付費と納付金で支出
の
94%を占めます
保険給付費と納付金で支出
の
94%を占めます
収入 359,162円
経常収入 351,308 円支出 321,842 円
経常支出 316,991 円被保険者 1人当たり額 〈一般勘定〉
●調整保険料…4,851円 ●財政調整事業交付金 …2,947円 ●雑収入…1,459 円 ●国庫補助金収入…134 円 ●保険料収入…349,629円 ●国庫負担金収入…142 円 経常収入 経常支出 *四捨五入しているため、計算が合わない場合があります。 組合運営の重要な財源と して事業主とみなさまに 納めていただきました。 ●保険給付費 …179,337円 ●事務所費…5,465 円 みなさまが病気やけがをし たときの医療費や各種給付 金として支払いました。 30年度も医療費削減にご 協力ください。 ●納付金 …123,082 円 高齢者医療制度への納付金 として国へ納めました。支 出の38.2%を占める重い 負担となっています。 ●保健事業費…8,808 円 人 間 ド ッ ク 補 助 や「MY HEALTH WEB」の 運 営 等みなさまの健康づくりを 応援するための費用として 支出しました。 ●連合会費…284 円 ●還付金…16 円 ●財政調整事業拠出金…4,851円 健保組合間の財政調整のた めに健康保険組合連合会へ 拠出しました。 健保組合間の財政調整の ため健康保険組合連合会 に拠出する分の保険料。 高額療養費が発生したた めに、健康保険組合連合 会から交付されました。 経常収支 差引額 34,316円 (55.7%) (38.2%) ●収入 決算額(千円) 科 目 保険料収入 国庫負担金収入 調整保険料 国庫補助金収入 財政調整事業交付金 雑収入 収 入 計 ① 経常収入計 ③ 4,353,930 1,765 60,409 1,666 36,703 18,168 4,472,641 4,374,833 ●残金処分内訳 決算額(千円) 科 目 別途積立金 合 計 収入計 464,741 464,741 ●支出 決算額(千円) 科 目 事務所費 保険給付費 法定給付 付加給付 納付金 保健事業費 還付金 財政調整事業拠出金 連合会費 支 出 計 ② 経常支出計 ④ 収 支 ①-② 経常収支 ③-④ 68,053 2,233,278 2,210,876 22,402 1,532,743 109,680 198 60,409 3,539 4,007,900 3,947,489 464,741 427,344 ●収 入 決算額(千円) 被保険者 1人当たり額(円) 被保険者 1人当たり額(円) 科 目 介護保険料収入 繰入金 国庫補助金受入 雑収入 550,589 40,000 7,396 1 597,986 支出計 ●支 出 科 目 決算額(千円) 介護納付金 介護保険料還付金 574,038 30 574,068 76,333 5,546 1,025 0 82,904 79,584 4 79,588 合 計 ●残 金 処分内訳 準備金科 目 決算額(千円)23,918 23,918平成29年度収入支出決算概要表
〈介護勘定〉
平成29年度収入支出決算概要表
〈一般勘定〉
●収入 決算額(千円) 科 目 保険料収入 国庫負担金収入 調整保険料 国庫補助金収入 財政調整事業交付金 雑収入 収 入 計 ① 経常収入計 ③ 4,353,930 1,765 60,409 1,666 36,703 18,168 4,472,641 4,374,833 ●残金処分内訳 決算額(千円) 科 目 別途積立金 合 計 収入計 464,741 464,741 ●支出 決算額(千円) 科 目 事務所費 保険給付費 法定給付 付加給付 納付金 保健事業費 還付金 財政調整事業拠出金 連合会費 支 出 計 ② 経常支出計 ④ 収 支 ①-② 経常収支 ③-④ 68,053 2,233,278 2,210,876 22,402 1,532,743 109,680 198 60,409 3,539 4,007,900 3,947,489 464,741 427,344 ●収 入 決算額(千円) 被保険者 1人当たり額(円) 被保険者 1人当たり額(円) 科 目 介護保険料収入 繰入金 国庫補助金受入 雑収入 550,589 40,000 7,396 1 597,986 支出計 ●支 出 科 目 決算額(千円) 介護納付金 介護保険料還付金 574,038 30 574,068 76,333 5,546 1,025 0 82,904 79,584 4 79,588 合 計 ●残 金 処分内訳 準備金科 目 決算額(千円)23,918 23,918 平成29年度収入支出決算概要表〈介護勘定〉 平成29年度収入支出決算概要表〈一般勘定〉 ◦被保険者数…………12,453 人 ◦平均標準報酬月額…276,040 円 ◦総標準賞与額(年間合計) ………5,889,940 千円 ◦平均年齢 ……… 42.12 歳 ◦保険料率…………95.00 /1000 ・事業主…………48.00/1000 ・被保険者………47.00 /1000 ◦介護保険料率……17.50/1000 ・事業主 ………… 8.75/1000 ・被保険者 ……… 8.75/1000 平成 29 年度の基礎数値準備金から4,000万円の
繰入予算としました。
納付金は前年より2億7,661万円の大幅減少
保険給付費は前年から450万円のわずかな減少
介護勘定は、介護保険収入が介護納 付金額を下回るため、4,000万円の繰 入予算としました。決算額では、介護納 付金が予算額より2,000万円少なく、 国から740万円の補助金があったこと で、差引収支は2,392万円の黒字とな りました。介 護 勘 定
一 般 勘 定
決算報告
平成
29
年度
収
入
計
前
年
比
93%
・
支
出
計
前
年
比
94%
収
支
同
程
度
の
減
少
で
、
経
常
収
支
額
4
億
2
7
3
4
万
円
の
黒
字
決
算
〈例えば〉 ◦特定健診、人間ドッ クや がん 検 診 によ る健康管理 ◦日々の生活習慣改善 による重症化予防 ◦「 M Y H E A L T H WEB」等利用で健康 づくり ◦ジェネリック医薬品 に切り替え みなさまの健康管理で 支出額を抑制できます。 ●収入総額
44億7,264万円
●支出総額
40億0,790万円
●収支差引額
4億6,474万円
●経常収支差引額
4億2,734万円
医療費明細の画面 健診結果情報の画面 改善アドバイスの画面
健康ポータル
サイト
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