28 0 0 3,536 (修繕料) 0 1
印刷
1製本費
422,486 6 1,288,496 1 , ,276,741 11 4 ,755 12.役務費 00修繕
4料
206,464 1, 0 , 136,496 1,1 6 28,831 7,66 0 5 (通信運搬費) 0 1役務費
61 9 8,860 152,0 . 00 147,910 4 負 ,090 (保険料) 担金通信運
0 、搬費
470,950 2 補 6,376,000 25,679,808 696,192 13.委託料保険料
147,910 5,810,252 5,794,342 15,910 14.使用料 1 及び委託料
677,808 賃借料使用料及び賃借料
104,902 700,000 650,980 49,020 18.備品購入費
4
県
負担金
都
、補助及び交付金
68市
,118,416 68教
,324,320 68育
,123,416 20長
0,904 19.負担協
金、補議
会
県公立学校施設整備
負
期成会負担金
4,00 .担
0 助及び交付金
7会議、研修等出席
,負担金
48,420 金 00派遣指導
0主事負担金
68,06 助 5,996 48,00 及 0 45,800 2,2 び 00 27.公課費 使 交付公課費
45,800情報教育環境整備事業費
32,022,202旅費
11,820需用費
用 19,962消耗品費
19,962役務費
648,000通信運搬費
64県
8,000市
料
町
委託料
25,002,村
000教
使用
育
料及び賃借料
5,68委
9,440員
会
備品購入費
650,9連
80合
学校適正
会
配置検討事業費
386 及負
,821担
報
金
償費
310,386 41,(歳出)
4款: 10.教育費
項
0: 1.教育総務費
款
0項 目
予 算
金現 額
支出済額
, び翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出 及 び
区 分
金 額
繰 越 額
流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円会議、研修等出席負担金
43,000 523,646,000 158,000 72,576 523,876,576 519,951,850 3,924,7262.事務局
0職員人件費
411,571,707費
給料
172,329,900 450,00
0 360,000 90
全
,000 1.報酬国都
職員手当等
0市
174,494,92教
1 172,335,0育
00 172,329,長
900 5,100 2.協
給料議
共
会
済費
64,746,8負
86 174,984,担
000 174,494金
,921 489,07 0 2 9 3.職員手当等 0,運営経費
75 0 ,685,451 64 0 ,808,000 64 0 ,769,677 38 賃 ,323 4.共済費 借料報酬
360,000 3,391 0 ,748 2,078,330 1,313,418 7.賃金共済費
22,791 520,000 338,386 181,614 8.報償費賃金
1,8 2 28,740 182,760 124,240 58,520 9.旅費報償費
関
28,000 4,65東
8,000 3,885地
,309 772,69区
1 11.需用費都
8市
旅費
100,教
740 3,442,0育
00 2,919,10長
2 522,898 (消協
耗品費)議会
需用費
3,779,負
394 390,000担
317,971 72,金
029 (燃料費) , 5,消耗品費
0 2,832,473 4 0 96,000 441, 0 772 54,228 ( 1 印刷製本費) 21燃料費
317 , ,971 330,00 0 0 206,464 12, 00 110,178 4 0 5,822 (燃料費) 00
市学校長会研究事業補助
1,140,000 161,000 55,143 105,857 (食糧費)市教育研究会研究事業補助
6,000,000 2,646,396 2,429,510 216,886 (印刷製本費)教育振興経費
17,904,876 49,0
00 0 49,000 (
会
修繕料)議、
報酬
4,032,0研
00 604,420 4修
53,618 150,等
802 12.役務費出席
共済費
6負
18,179 345,担
000 253,023金
91,977 (通信運 5 搬費) ,0
報償費
542,640 0 259,420 200 0 ,595 58,825 (保険料)旅費
190,820 73,510,280 73,509,120 1,160 13.委託料
需用費
1,296,532 9,948,000 8,124,455 1,823,545 14.使用料及び旅
学
消耗品費
32校
5,274 賃借料教育
燃料費
110振
,178 1,413,興
000 1,366,6プ
32 46,368 18ラ
.備品購入費ン改
印刷製本費
8費
訂
61,080 39,8事
22,411 39,7業
73,311 49,1費
00 19.負担金、補 28役務費
5 13,420 助及び交 , 付 6保険料
6 13,420 金 1 9使用料及び賃借料
31,940 11,154,000 11,153,845 155 25.積立金負担金、補助及び交付金
25,500 1日立地区学校警察連絡協議会負担金
1,500(歳出) 款:
賃
10.教育費
項: 1.
金
教育総務費
款 項 目
2予 算 現
4額
支出済額
翌年度
, 9繰越額
不 用 額
備
,考
当初予算額
5補正予算額
継続費及び
9予 備 費
計
節(
0細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出 及 び
区 分
金 額
繰 越 額
流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 6 円 円 円 円8
需用費
26,198 0消耗品費
6,912印刷製本費
19,286役務費
9,881通信運搬費
9,881予備費から9節へ充用
39,760予備費から1
9節へ充用
36,32需
0用
7節から1
費
4節へ流用
22,25 5 2 912節から
,10款1項4目12節
7へ流用
3,504 26 5 1,374,000 1 5 ,000,000 86,547 262,460,547 251,524,074 10,936,4733.教育指
特別支援教育振興事業費
71,167,045導費
報酬
68,734,376 90,722,000 85,690,185 5,031,815 1.報酬共済費
消
741,740 4,3耗
23,000 3,31品
2,591 1,010費
,409 4.共済費 59報償費
1 , 80,000 310, 7 000 0 310,00 5 0 7.賃金 5需用費
1,510,929 9,292,640 7,702,831 1,589,809 8.報償費消耗品費
1,501,329 589,820 534,040 55,780 9.旅費食糧費
9,600 20,770,976 19,903,446 867
負
,530 11.需用費担金
教職員資
、
質向上事業費
7,14補
0,000 17,75助
8,580 17,30及
8,615 449,9び
65 (消耗品費)交付
負担金、補
金
助及び交付金
7,14 5 0,000 156,09 ,220 1
需
8用費
28,261消耗品費
28,261委託料
68,638,320使用料及び賃借料
1,652,826負担金、補助及び交付金
5,550中学生海外短期留学
支援事業利子保証料補
需
助
5,550用費
学校活動推進事業費
2 8 0,631,686 7,報酬
24,0 9 00 18(歳出) 款: 10.教育費
項: 1.教育総務費
款 項 目
予 算 現 額
支出済額
翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出 及 び
区 分
金 額
繰
越 額
流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
消耗品費
87,918
県
負担
第
金、補助及び交付金
1一
2,500,000採択
理数教育振
地
興事業交付金
12,5区
00,000教科
学力向上事業費
15,用
204,577図書
報償費
2,326選
,500定
需
協
用費
8,007,27議
7会
消耗品
負
費
6,601,253担金
印刷製本
2費
1,406,024 4,委託料
4, 0 870,800 00豊かな心と健やかな体の育成事業費
20,993,867報償費
2,253,000需用費
353,606消耗品費
306,120印刷製本費
47,486負担
金、補助及び交付金
1積
8,387,261立金
県中学校体
1育連盟負担金
172, 1 000 ,県
1北地区中学校体育連盟
5負担金
304,850 3,市小学校
8連合記録会運営費補助
4 2,358,053 5市中学校体育連盟補助
11,111,180各種大会参加補助
4,441,178幼小中連携教育推進事業費
214,496報償費
184,680需用費
29,816科学
消耗品費
学
29,816習推
国際理解教育推進事業
進
費
85,679,60事
9業
報酬
12費
,899,809 12共済費
1,95 , 2,672 58
報償費
158,951 7,旅費
343糧
923 233,077費
11.需用費 45燃料費
592 , ,473 3,514, 5 000 3,467,7 4 54 46,246 (消 3 耗品費)印刷製本費
159,502 663,968 592,473 71,495 (燃料費)光熱水費
3,754,032 168,000 159,502 8,498 (印刷製本費)修繕料
2,946,162 3,754,032 3,754
,032 0 (光熱水費
印
)刷
役務
製
費
861,074 3,本
053,000 2,9費
46,162 106, 1 838 (修繕料) 14通信運搬
,費
795,581 1, 9 021,504 909 2 ,578 111,92 0 6 12.役務費手数料
21,332 944,504 844,085 100,419 (通信運搬費)
保険料
44,161 32,000 21,332 10,668 (手数料)委託料
2,020,882 45,000 44,報
161 839 (保険料
役
)務
使用
費
料及び賃借料
579, 4 015 36,556, 4 000 36,504, 0 303 51,697 1 , 3.委託料 19工事請負費
895償
8 ,320 4,433,000 4,218,410 214,590 14.使用料及び原材料費
64,152 賃借料備品購入費
253,453 950,00費
0 895,320 54,680 15.工事請負費負担金、補助及び交付金
29,389
通信
(歳出) 款:
運
10.教育費
項: 1.
2搬
教育総務費
款 項 目
費
予 算 現
2額
支出済額
翌年度
5繰越額
不 用 額
備
3考
当初予算額
,補正予算額
継続費及び
0予 備 費
計
節(
2細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
3繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支
,出 及 び
区 分
金 額
繰 越 額
流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0保険料
18 5 7,175 7,
使用料及び賃借料
6, 0 439,689 60備品購入費
1,366,632負担金、補助及び交付金
1,715,000中学校進路指導事業補助
1,715,000予備費から19節へ充用
86,5478節から11節へ流用
50,000需
8節から19節へ
用
流用
159,360費
89節から19節
,へ流用
187,180 5811節から1
92節へ流用
1,420 ,111節から1
09節へ流用
128,6 7 0413節から19節へ流用
108,720 63,225,000 9,712,504 72,937,504 71,613,746 1,323,7584.特別支
運営経費
32,603,900援学校
報酬
13,215,600費
共済費
2,15消
0,482 13,41耗
7,000 13,21品
5,600 201,4費
00 1.報酬 8,賃金
473,1 4 40 2,307,00 2 0 2,150,482 8 156,518 4.共 , 済費 6報
4償費
1,139,00 4 0 512,000 473,140 38,860 7.賃金旅費
15,276 1,308,000 1,139,000 169,000 8.報償費需用費
10,907,117 45,000 15,276 29,724 9.旅費消耗品費
3,454,948 11,153,
食
000 10,919,69 5 7.賃金
消耗品費
19,347 1,003,000 680,000 323,000 8.報償費燃料
費
21,571 559,680 519,34 2
県
0 40,340 9.旅学
費校
役務
長
費
33,251 1,0会
92,919 1,05負
3,782 39,13担
7 11.需用費金
1通信運搬費
, 22,968 645, 4 1 796 641,899 3 3,897 (消耗品費 9 ) 3保
1険料
10,283 21 , ,571 21,571 0 0 (燃料費) 00負担金、補助及
2び交付金
18,834 , 9 ,433 415,40 , 0 380,160 35 3 ,240 (印刷製本費 8 ) 9派
1遣指導主事負担金
18 , ,831,433 10 6 ,152 10,152 1 0 (修繕料) 1 8 1会議、研修等
9出席負担金
3,000 . 138,968 127 負 ,706 11,262 担 12.役務費 金、教育相談事業費
3 補 2,511,981 127,968 117,423 10,545 ( 4 通信運搬費)報酬
27,160,800 11,000 10,283 717 (保険料)共済費
4,264,517 148,000 147,744 25 8 6 14.使用料及び報償費
130,000 賃借料旅費
479,県
790精神保
(歳出) 款: 10.
1健
教育費
項: 1.教育総
協
務費
款 項 目
予
会
算 現 額
負
支出済額
翌年度繰越額
担
不 用 額
備
金
考
当初予算額
補正予
5算額
継続費及び
予
,備 費
計
節(細節)
0継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
0費
越
許
事
繰
し
故
越
6 0
繰越事業費
支 出 及
助び
区 分
金 額
繰
及越 額
流 用 増
び減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 交 円 付 .原 ,県北地区中学校・
材高等学校生徒指導連絡
料協議会負
金 費担金
3,000 101,000 61,026 39,974 20.扶助費教育指導経費
764,6 0 94備品購入費
764,694通学援助経費
34,154,428役務費
48,504
通
0県
信運搬費
48,504特別
委託料
34支
,105,924援学
特別活動学校行事
校
振興事業費
422,6体
08育
使用料
連
及び賃借料
422,6 0盟
08負
情報教育
担
環境整備事業費
3,6金
07,090 20需用費
12,806 ,2消耗品費
5 12,806 0 6 1委託料
377,49 , 7 0使用料及
3び賃借料
3,216, 4 787 ,就学援
0助事業費
61,026 00扶助費
61 1 ,026 4 ,予備
0費から13節へ充用
9 1 ,709,000 8,12節へ10款1
1項2目12節から流用
4 3,504 73,98 7 0,000 73,98 1 0,000 71,82 5 4,731 2,155 , , ,2695.教育研
85運営経費
1 3 8,929,282究
1所費
8報償費
. 9,000 43,54 備 5,000 42,81 品 5,460 729,5 購 40 1.報酬 1 入費旅費
11,680 7,242,000 6,704,796 537,204 4.共済費需用費
40,918 1,416,000 941,470 474,53018 1
日立
地区高等学校定時制通
信制教育振興会補助
2印
50,000 42,0刷
00 18,000 24製
,000 1.報酬本費
私立高等
6学校振興補助
5,40 8 0,000 24,00 8 , 0 0 24,000 9. 0 旅費 4奨学
0金貸付基金管理経費
1,540,388 2,000 0 2,000 11.需用費報酬
18,000 2,000 0 2,00 , 0 (消耗品費)役務費
69,748 73,000 69,748 3,252 12.役務費通信運搬費
43,000 43,00
0 43,000 0 (通 8
修
信運搬費)繕料
手数料
26,7 1 48 30,000 26 0 ,748 3,252 ( , 手数料) 15使用料及び賃借料
8 2 94,240 3(歳出) 款: 10.教育費
項: 1.教育総務費
款 項 目
予 算 現 額
支出済額
翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(
4細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支
出 及 び
区 分
金
役
額
繰 越 額
流 用
務
増 減
円 円 円 円 円 円費
円 円 円 円 87, , 755 4通
3信運搬費
87,755 3 , 0使用料及び
1賃借料
108,864 9.教職員研修事
負業費
240,991 担金報償費
196 、 ,000 補需用費
44,991 8消耗品費
44,991教育課題調査研究事業費
325,015報償費
12,000需用費
27 3 4,135消耗品費
90,535
需
印刷製
用
本費
183,600費
2使用料及び賃
8借料
38,880 0 4 ,こども発達相談セ
2ンター事業費
19,8 5 17,462 5 助報酬
15,654, 及 660 び共済
交費
2,440,279 付賃金
941 , ,470報償費
333,000旅費
27,870需用費
413,483消耗品費
284 4 ,963印刷製本費
128,520
役務費
消
6,700耗
品
通信運搬費
6,70費
0 29節から1
3 09節へ流用
56,32 2 0 ,11節から
019節へ流用
67,0 6 81 312節か
金ら19節へ流用
17,032 7,779,000 100,000 7,879,000 7, 3 190,388 688,6126.高等教
高等教育振興事業費
5,650,000育振興
負担金、補助及び交付金
5,650,000費
89 , 4 14,065,581 3 755,419 4.共 , 済費 0
共
0済費
8,104,01 0 8 15,964,00 6 0 15,270,42 , 0 693,580 7. 1 賃金 0運営
2 8経費
391,266, , 421 85,360 3 4 5,140 50,22 0 0 9.旅費 0 6報酬
79,704 3 ,720 171,03 4 7,132 167,2 , 84,227 3,75 6 2,905 11.需用 4 0 費 0共済
1費
5,961,563 9 55,843,000 . 55,678,957 負 164,043 (消耗 担 品費) 金、
賃金
15,270,4 補 20 5,056,64 0 1 5,056,641 0 (燃料費)旅費
35,140 1,151,000 976,829 174,171 (印刷製本費)需用費
166,619,3 7 79 75,991,491 75,991,491 0 (光熱水費)消耗品費
55,579,057 32,995,00
繰
0 29,580,30出
9 3,414,691金
(修繕料) 6 10燃料費
5,05 0 6,641 18,11 , 4,868 17,68 0 2,980 431,8 0 88 12.役務費 0 助印刷製本
及費
976,829 16 び ,385,868 16 0 交 ,081,214 30 付 4,654 (通信運搬費)光熱水費
75,991,491 722,000 640,927 81,073 (手数料)修繕料
1 29,015,361 1,007,000 960,839 46,161 (保険料)役務費
17,682,980 70,
783,100 69,
奨
631,045 1,1学
52,055 13.委 4金
託料貸
付
通信運搬費
16,08基
1,214 153,1金
36,000 150,へ
878,669 2,2 1 57,331 14.使 0 用料及び 0,手数料
640,9 . 0 27 賃借料 00
保険料
960,83 金 9 428,545,000 166,083,680繰 越 明 許 費
11,566,320 15.工事請負費委託料
27,6 5 使 04,384 250,895,000使用料及び賃借料
70,642,700 875,000 370,770 504,230 16.原材料費 10工事請負費
用 0 3,727,080 2 , 9,601,000 2 0 8,482,296 1 0 ,118,704 18 0 .備品購入費 10原材料費
175 0 ,247 39,000 , 33,475 5,52 0 5 19.負担金、補 料 00備品購入
0費
3,800,533 2 助及び交付 8.
負担金、補助及び交付
繰金
33,475 金 出金県学校長会負担金
28,475(歳
及出) 款: 10.教育費
項: 2.小学校費
び(歳出) 款: 10.教育費
項: 1.教育総務費
款 項 目
予
,算 現 額
支出済額
翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出
及 び
区 分
金
0負
額
繰 越 額
流 用
担
増 減
円 円 円 円 円 円 円金
円 円 円、
9補
57,453,000助
1,880,333,及
000 1,408,0び
21,000 2,39交
8,460 4,248付
,205,460 2, 0金
177,694,13 4 8 144,488,3 5 22継続費逓次繰越
2
8.小学校
,4費
0 1,675 0 ,128,000 賃借繰 越 明 許 費
0 料 250,895,000 610,095,000 250,450,000 165,320,000 2,398,460 1,028,263,460 754,578,787繰 越
22,789,673 8明 許 費
1.小学校
15節 前年度繰越明許費繰越額
165,320,000管理費
250
奨
,895,00015
学
節 前年度繰越明許費
生
繰越額不用額
10,8 9ふ
92,400 80,0る
13,000 79,7さ
04,720 308,と
280 1.報酬定住
職員人件費
53促
,151,002 23進
,071,000 23補
,070,780 22助
0 2.給料 4 45給料
23,070 8 ,780 22,169 , ,000 21,976 4 ,204 192,79 0 6 3.職員手当等 0 6職員手当等
, 21,976,204 7 14,821,0009, 2 78
負担金、補助及
3び交付金
165,000 10,856,000 10,848,491 7,509 11.需用費私立小学校運営費補助
165,000 10, 0 856,000 10,848,491 7,509 (消耗品費)特別活動学校行事振興事業費
237,400 341,000 237,400 10
原
3,600 14.使用材
料及び 0料
費
使用料及び賃借料
23 1 7,400 賃借料 95学習支援教員配置
,事業費
22,199, 5 946 165,000 2 165,000 0 19 3 .負担金、補 2報酬
20,834,380 助及び交付共済費
1,336,159 金旅費
14,180 45,589,000 43,597,981 1,991,019 7 20.扶助費需用費
15,227
備
消耗
品
品費
15,227 27購
2,111,000 1入
,624,943,0費
00 1,242,70 1 1,000 3,139 . 6 ,755,000 1, , 346,081,76 1 0 118,545,2 0 40継続費逓次繰越
3
2.小学校
,213節 前年度繰越明
6許費繰越額
89,00 0 0,000建設費
公 1,675,128,00013節 前年度継続費逓次繰越額
18,000,000 1,122,000 707,200 414,800 8.報償費13節 前年度繰越明許費繰越額不
課用額
1,304,000通
(歳
学
出) 款: 10.教育
援
費
項: 2.小学校費
款
助
項 目
予 算
経
現 額
支出済
費
額
翌年度繰越額
不 用
1額
備 考
当
費 0初予算額
補正予算額
継
,続費及び
予 備
4費
計
節(細節)
継
費
次
6越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
8事
繰
し
故
越
繰越事
,業費
支 出 及 び
区
6分
金 額
繰 越
2額
流 用 増 減
円 円 0 円 円 円 円 円 円 円 円 0委託料
10,468,620施設整備事業費
175,043,468委託料
8,829,000使用料及び賃借料
1 0 ,890,000工事請負費
162,356,600
県
備品購入費
1精
,967,868神保
情報教育環境整備
健
事業費
101,739 0協
,858会
需
負
用費
664,848担金
消耗品費
9 5 9,900 ,0
修繕料
564,94 0 8 0委託料
2 8 2,729,041使用料及び賃借料
78,345,969子ども読書活動推進事業費
6,611,635備品購入費
6,6 , 11,635予備費から9節へ充用
23,360公
予備費から13節へ充
課
用
2,375,100費
812節から1
,1節へ流用
384,1 8 8 32 75,247,0 0 00 4,940,00 0 0 80,187,000 77,033,591 3,153,4092.小学校
就学援助事業費
54,431,245教育振
0需用費
10,833,264興費
消耗品費
10,833,264 21,636,000 20,834,38教
0 801,620 1.育
報酬指
扶
0導
助費
43,597,9経
81 1,576,00費
0 1,336,159 1 239,841 4.共 6 済費 ,私立
2小学校振興事業費
16 9 5,000 24,00 7 0 14,180 9,8 , 20 9.旅費12 0 1 3,593
繰 越 明 許 費
33.中学校
7,費
0 109, 0 469,000 474 0 ,896,000 101
9,494,000 15
02,000,000節
686,390,00 10 561,924,9
前
35 14,996,0年
65繰 越 明 許 費
1.中
度
学校
継
15
続
節 前年度繰越明許費
費
繰越額
102,000逓
,000管理費
次繰
109,469,0 1越
0015節 前年度繰
額
越明許費繰越額不用額
8 1,442,400 5 8 2,761,000 5 1 2,272,768 4 , 88,232 1.報酬 88職員人件
0費
10,184,43 , 4 4,338,000 8 0 4,287,900 5 0 0,100 2.給料 0 1給料
4, 2 287,900 4,4 1 02,000 4,35 , 3,162 48,83 2 8 3.職員手当等 66職員手当等
, , 4,353,162 6 0 ,347,000 5, 0 707,631 639 0 ,369 4.共済費 12共済費
1 1 ,543,372 5, , 532,000 5,1 0 84,900 347, 8 100 7.賃金 4 5,運営経費
296 9 ,851,532 44 2 ,000 2,620 4 0 1,380 9.旅費 18報酬
52 0 ,272,768 13 , 5,165,650 1 0 29,135,962 6 8 6,029,688 1 0 1.需用費 14共済費
4,164 . ,259 47,421 使 ,000 47,259 用 ,075 161,92 料 5 (消耗品費) 及び賃金
5,18 1 4,900 2,882,000 2,638,903 243,097 (燃料費)旅費
2,620 758,000 676,791 81,209 (印刷製本費) ,需用費
128,616,120 63,458,000 58,800,928 4,657,072 (光熱水費)1
5
消耗品費
47,059節
,129 20,646,650 19,760 2
前
,265 886,38年
5 (修繕料)度繰
燃料費
2,6越
38,903 12,3明
46,000 11,4許
68,319 877,費
681 12.役務費繰越
印刷製
8 8額
本費
676,791 1不
0,815,000 9用
,973,823 84額
1,177 (通信運搬 2 費) 6,
光熱水費
58,800 8 ,928 426,00 4 0 390,282 35 0 ,718 (手数料) 0 ,4修繕料
4 19,440,369 0 1,105,000 1 賃 ,104,214 78 借 6 (保険料) 料役務費
11,468,319 43,870,350 43,0 6 21,489 848,861 13.委託料通信運搬費
9,973,823(歳出) 款: 10.教育費
項: 3.中学校費
,15節 前年度継続
4費逓次繰越額不用額
6 2 4,754,000 2 4 ,889,344,0 , 00 1,105,82 7 7,360 111,5 2 25,640継続費逓
, 0次繰越
15.工事請負継
費続
諏訪小
費
学校校舎改築事業費
1逓
38,688,400次繰
1,671,越
991,000工事
1請負費
138,688 3 ,400 0 .久慈
委小学校校舎・屋内運動
託場改築事業費
888, 料 977,600委託料
14,997,280使用料及び賃借料
65,797,920 2工事請負費
808,182,400豊浦小学校校舎改築事業費
301,940,5601
委託料
87,6965
,000 3節
使
用料及び賃借料
55,前
288,000年度
工事請負費
158繰
,956,560越明
日高小学校校舎改
許
築事業費
16,475費
,200 ,繰
報
越
償費
707,200額
2委託料
15, 5 768,000 3,8(歳出) 款
2: 10.教育費
項: 2
1.小学校費
款 項 目
0 ,予 算 現
0額
支出済額
翌年度
0繰越額
不 用 額
備
0考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出 及 び
区 分
金
0額
繰 越 額
流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 533,476,000 109,494,000 102,000,000 744,970 3 ,000 614,44 , 7,407 21,0518 0 0 96 1
委託料
9 15,702,182 ,0使用料及び
0賃借料
43,643, 0 753 1子ども
0読書活動推進事業費
2 3 ,743,551 1 ,7備品購入費
2, 7 743,551 2,11節から13節へ
7流用
263,350 5 6 8,580,000 5 0 8,580,000 5 1 2,522,472 6 , ,057,5282.
8 7中学校
7就
7学援助事業費
50,8 , 80,872教育振
24扶助費
50, 0 880,872興費
繰 越
特別活動学校行
明
事振興事業費
1,64 0許
1,600 1,873費
,000 1,641, 1 600 231,400 5 14.使用料及び .工使用料及び
事賃借料
1,641,6 請 00 賃借料 負 5 費 6,707,000 5 , 0,880,872 5,826,128 20.扶助費 3(歳出) 款: 10.教育費
項: 3.中学校費
款 項 目
予 算 現
額
支出済額
翌年
委
度繰越額
不 用 額
備
託
考
当初予算
料
額
補正予算額
継続費及
2 1び
予 備 費
計
節
8(細節)
継
費
次
越
続
逓
,繰
繰
明
費
越
許
事
繰
9し
故
越
繰越事業費
支
0出 及 び
区 分
金
6額
繰 越 額
流
,用 増 減
円 円 円 円 円 1 円 円 円 円 円 07 7, 109,46 3 9,000使用料及
3 6び賃借料
71,403 7 ,814 600,00 2 0 218,335 38 , 1,665 16.原材 8 料費 8工
9事請負費
2,415, , 960 22,590, 6 000 22,043, 3 037 546,963 , 3 18.備品購入費 14原材料費
5 . 8,320 158,0 使 00 128,685 2 用 9,315 19.負担 料 金、補 及び
備品購入費
2,291,260 助及び交付 2負担金、補助及び交付金
67,085 金県学校長会負担金
17,085県精神保健協会負担金
5,000 1県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会
負
担金
4手
5,000数
教
料
育指導経費
16,59 3 5,625 97 0
原材料費
160,01 , 5 2備品購入
8費
16,435,61 2 0 賃通学援助経
借費
61,600 料負担金、補助及び交付金
61,600 ,自転車通学生徒用ヘルメット購入費補助
61,600施設整備事業費
175,622,416委託料
8,413,200 0使用料及び賃借
料
65,279,800
保
工事請負
険
費
101,356,8料
00 1備品購
,入費
572,616 1 0 0情報教育環境整
4備事業費
59,865 , ,777 2需
1用費
519,842 4 2消耗品費
1 1 99,946 5,修繕料
319,893 0 36
役務費
1,856 , ,613 1,491, 7 000 1,359,1 6 44 131,856 ( 9 通信運搬費) ,0通信運搬費
1 0 ,359,144 27 0 7,000 216,3 △ 4 62 60,638 (手 5 数料) 0,
手数料
216,36 9 2 291,000 28 2 1,107 9,893 2 (保険料) ,0保険料
281, 0 107 31,789, 1 0 000 31,206, 4 034 582,966 4 13.委託料 3,委託料
18,3 0 42,154 10,9 5 34,000 10,8 4 12,929 121, , 071 14.使用料及 2 び 4 3使用
5料及び賃借料
10,8 7 12,929 賃借料 ,8工事請負費
1 6 ,062,720 13 7 ,166,000 13 , ,147,920 18 7 ,080 15.工事請 6 負費 , 5原
1
材料費
278,318.
280,000 278幼
,318 1,682 1稚
6.原材料費園
備品購入費
1,187,030 1,303,000 1,290,645 12,35 1 5 18.備品購入費負担金、補助及び交付金
260,800 303,000 292,840 10,160 19.負担金、補県幼稚園連合会負担金
9 32,340 助及び交付職
県国公
員
立幼稚園長会負担金
5人
2,000 金件費
県国公立幼稚園教
2育研究会負担金
42, 3 320 30,000 2 6 9,600 400 27 2 , .公課費 13全国国公立幼稚園
7長会負担金
78,00 , 0 2関東甲
7信越国公立幼稚園長会
5負担金
6,500費
県学校保健会
,負担金
9,200会議、研修等出席負担金
40,440公課費
29,600地域子ども・子育て支援事業費
1,416,4 0 90報酬
1,393,920給
共済費
4,21料
0 1需用費
1 1 8,360 4,
燃料費
18,360 0 0 11教育振興事業
7費
727,610 ,61(歳出)
2款: 10.教育費
項:
14.幼稚園費
款 項
2目
予 算 現
4額
支出済額
翌年
0 ,度繰越額
不 用 額
備
4考
当初予算
7額
補正予算額
継続費及
1び
予 備 費
計
節
,(細節)
継
費
次
越
続
逓
6繰
繰
明
費
越
許
事
繰
0し
故
越
繰越事業費
支
0出 及 び
区 分
金
1額
繰 越 額
流
2用 増 減
円 円 円 円 円 9 3 円 円 円 円 円 ,512,773 9 1 58,827 1.報酬 6,職員手
3当等
84,848,8 2 99 116,645, 2 400 114,117 , ,612 2,527, , 0 788 2.給料 00共済費
37, 8 170,764 85, 7 577,000 84, 6 848,899 728 , ,101 3.職員手当 7 等 3運営経
9費
179,352,3 5 , 04 50,040,0 4 00 48,741,6 5 70 1,298,33 6 0 4.共済費 39報酬
122,1 , 18,853 1,00 5 6,000 0 1,00 8 6,000 7.賃金 2 1 ,共済費
1 5 1,566,696 3 4 80,000 380, 4 000 0 8.報償費4.
報償費
2幼
0,000 348,0稚
00 233,920 1園
14,080 9.旅費 4旅費
130,200 12,590,000 12,304,462 285,538 11.需用費需用費
11,686,391 4,132,000 4,120,445 11, , 555 (消耗品費)消耗品
費
費
3,520,734 884,957 884,317 640 (燃料費)燃料費
865,957 107,000 104 0 ,777 2,223 (印刷製本費)印刷製本費
104,777 3,022,043 2,751,443 270,600 (光熱水費) 48光熱水費
2 0 7 ,751,443 4, , 444,000 4,4 6 43,480 520 ( 9 修繕料) 1,修繕料
4,443 0 ,480 2,059, 0 000 1,856,6 0 13 202,387 1 △ 2.役務費5 0 388,463,450 18,999,550 20.扶助費
(歳出) 款: 10.教育費
項: 4.幼稚園費
款 項 目
予 算 現 額
支出済額
翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予
備 費
計
節(細節)
備
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
品
費
越
許
事
繰
し
故
越
購
繰越事業費
支 出 及
入
び
区 分
金 額
繰
費
越 額
流 用 増
1減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 0 円 3 873 , ,881,000 13 6 ,010,000 3, 1 954,752 890 5 ,845,752 865,173,380 25,672,3725.社会教
育費
455,778,000 27,198,000 △574,881 482,401,119 474,151,749 8,249,3701.社会
教
職員人
件費
421,489,負
196育総務
担金
給料
189,026、
,580費
補
助
職員手当等
165,5及
67,968 4,47報
び
1,000 4,369交
,560 101,44付
0 1.報酬金
3共済費
66,89 2 4,648 190,8 , 29,600 189, 0 026,580 1,8 4 03,020 2.給料 0償
生涯学習推進事業費
26,424,173 169,904,000 165,567,968 4,336,032 3.職員手当等報酬
3,557,160 67,231,54費
7 66,924,070 307,477 4.共済費共済費
29,422 377,000 257,
会
200 119,800議
8.報償費、研
旅費
107,40 3修
0 170,000 10等
7,400 62,60出
0 9.旅費席負
需用費
280,8担
00(歳出) 款: 1
金
0.教育費
項: 5.社
3会教育費
2, 6 040 0施設整
,備事業費
14,512 0 ,556 0需
0用費
471,476消耗品費
471,476委託料
1,955,880工事請負費
12,085,200耐震化推進事業費
10,908,000委託料
10,908,000
旅
2節か
費
ら1節へ流用
3,72 1 3,600 442,8 0 23,000 22,5 3 77,000 465, , 400,000 433 7 ,685,221 31 2 ,714,7792.
0私立幼
私立幼稚園運営費
388,463,450稚園振
扶助費
388,463,450興費
私立幼稚園補助事業費
41,244,882 2,000 0 2,000 11.需用費委託料
430,2722,000 0 2,00
需
0 (消耗品費)用費
負担金、補助
1及び交付金
40,81 2 4,610 4,000 8 0 4,000 12.役 , 務費 23
私立幼稚園運営費補助
5 480,700 4,000 0 4,000 (通信運搬費)私立幼稚園就園推進補助
14,883,010 8,455,000 4,407,161 4,047,839 13.委託料私立幼稚園就園奨励費補助
25,450,900 49,476,000 40,814,610 8,6
61,390 19.負
消
担金、補耗品
地域子ども・子育て支
費
援事業費
3,976, 1 889 助及び交付 28委託料
3,97 , 6,889 金 23 407,463,005, ,
及び交付
委
需
託
用費
4,499,57料
3 金 2消耗
,品費
163,281 00燃料費
5, 0 594 ,光
4 0熱水費
3,259,1 0 22 0修繕
5料
1,071,576 ,9役務費
1, 0 049,563 5 5通信運搬費
1, , 015,218 3 59保険料
34,3 4 45 3委託料
1 6,599,813 1 (使用料及び賃
燃借料
1,337,22 料 1 費工事請負
1 )費
6,999,478備品購入費
827,550土曜日の教育支援体制等構築事業費
1,971,125報償費
194,20 , 0需用費
478,957消耗品費
478,957役務
費
1,968使用
通信運搬費
1,9 0料
68及
委託料
び
1,296,000賃借
放課後子ども教
料
室推進事業費
950, 1 941 ,委託
1料
950,941 6 4 5ラジオ体操普及事
,業費
1,090,78 0 4 8需用費
1 5 34,784 53印刷製本費
134 7 ,784 ,役
0務費
50,000 6 00 4(歳出)
1款: 10.教育費
項:
55.社会教育費
款 項
,目
予 算
5現 額
支出済額
翌
8年度繰越額
不 用 額
4備 考
当初予
1算額
補正予算額
継続費
1 2及び
予 備 費
計
1節(細節)
継
費
次
越
続
,逓
繰
繰
明
費
越
許
事
4繰
し
故
越
繰越事業費
1支 出 及 び
区 分
6金 額
繰 越 額
流
(用 増 減
円 円 円 円 印 円 円 円 円 円 円 刷製 4 本費) 5 1,
負担金、補助及び交付
9金
19,284,30 0 6 3,259,122 1 3,259,122 0 1 (光熱水費) 1.関東甲信越静
需社会教育研究大会負担
用金
9,500 1,08 7 費 7,920 1,071,576 16,344 (修繕料)県社会教育委員連絡協議会負担金
34,480 1,217,000 1,101,531 115,469 12.役務費 2県社会教育主事会負担金
6,000 1,156,000 1,067,186 88,814 (通信運搬費)
印
県子
刷
ども会育成連合会負担
製
金
82,900 9,0 ,本
00 0 9,000 (手費
数料) 28
派遣社会教育主事負
0担金
9,327,42 , 6 52,000 34, 8 345 17,655 ( 0 保険料) 0 6職業探検少年団本
9 8部補助
794,000 3 10,873,052 , 10,846,754 0 26,298 13.委 0 託料 06
市立小・中学校PTA
7連合会補助
1,991 9 ,000 3,136, , 973 2,502,3 4 1 06 634,667 1 7 4.使用料及び 0 3ひたち生き
,生き百年塾推進本部補
8助
5,812,000 3 賃借料 0「
(インフォメーションゆ
消う」発行事業補助
31 7 耗 0,000 7,000 品 ,000 6,999, 費 478 522 15.工 ) 事請負費市子ども会育成連合会補助
917,000 1,000,000 827,550 172,450 18.備品購 5 入費社会教育施設運営経費
22,125,598 20,618,000 20,190,306 427,694 19.負担金、補報酬
812,400 助消耗品費
2,865,430 12,567,761 12,332,546 235,215 (消耗品費)燃料費
1,836,918 2,117,0
00 1,836,91
夏
8 280,082 (燃期
料費)巡
回
印刷製本費
265,ラ
524 444,000ジ
400,524 43,オ
476 (印刷製本費)体操
光熱
・
水費
22,433,6み
06 25,585,0ん
00 22,433,6な
06 3,151,39の
4 (光熱水費)体操
修繕料
3,会
218,812 3,5実
04,820 3,21行
8,812 286,0委
08 (修繕料)員会
役務費
1,631,727 1,752,239 1,665,234 87,005 12.役務費通信運搬費
1,360,378 1,443,239 1,360,378 82,861 (通信運搬費)
保険料
271,349 309,000 304,856 4,144 (保険料
)
補
委託
助
料
26,159,306 2 33,933,00 7 0 33,862,58 9 5 70,415 13. , 委託料 0
0
使用料及び賃借料
12 0 ,622,167 12,781,000 12,622,167 158,833 14.使用通
料及び備品購入費
60,841 賃借料負担金、補助及び交付金
23,303,691 6,460,000 6,446,520 13,480 15.工事請信
負費家
庭
県図書館協会負担金
2教
0,500 40,45育
1,000 40,45推
0,656 344 18進
.備品購入費事業
公益社団法人
費
日本図書館協会負担金
運
9 161,000 9,9(歳出) 款
3: 10.教育費
項: 5
2.社会教育費
款 項 目
予 算 現 額
支出済額
翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算
搬
額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出 及 び
区 分
金 額
繰 越 額
流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円費
報償費
63,000 50需用費
36 , ,932 00
消耗品費
36,932 0予備費から8節へ充用
63,000予備費から11節へ充用
359,920予備費から13節へ充用
1,215,0521節から3節へ流用
96,0002節から10款5項2目
1節へ流用
1,895負
,400担
4節
金
から10款5項2目4
、
節へ流用
317,45補
3助
11節から
及
8節へ流用
14,00び
0交
14節から
付
8節へ流用
76,00金
0 914節から
011節へ流用
497, 6 027 268,349 , ,000 2,608, 0 673 270,957 0 ,673 264,04 0 0,134 6,917,5392.図書館
運営経費
197,084,912費
報酬
69,639,170 72,449,400 71,819,570 629,830 1.報酬共済費
11,297,694 12,410,453 11,649,775 7
60,678 4.共済
ラ
費ジ
賃金
オ
21,574,910体
22,644,000操
21,574,910普
1,069,090 7及
.賃金事
業
報償費
35,000 3補
39,000 282,助
500 56,500 8 2 .報償費 27旅費
115,520 , 141,480 115 0 ,520 25,960 0 9.旅費 0需用費
30,620,290 44,218,581 40,222,406 3,996,175 11.需用費23 2 , 4,000 47,47 0 3,010 4,580 0 ,990
3.博物館
0 金運営経費
35,954,045費
報酬
15,444,840 17,659,000 15, 3 522,840 2,136,160 1.報酬共済費
2,361,370 2,571,000 2,364,738 206,262 4.共済費賃金
1, ,824,210 2,1
市
76,688 2,10民
4,898 71,79と
0 7.賃金つく
報償費
80,00る
0 243,000 16南
9,240 73,76部
0 8.報償費図
3書
旅費
43,80館
0 519,000 31実
2,020 206,9行
80 9.旅費委員
需用費
4,88会
9,272 7,526補
,312 5,767,助
774 1,758,5 1 38 11.需用費 0 70消耗品費
, 832,382 1,1 0 78,312 961, 0 364 216,948 0 (消耗品費) 27燃料費
137 , ,277 205,00 0 0 137,277 67 3 0 ,723 (燃料費) 0 2印刷製
4本費
375,112 ,60(歳出)
0款: 10.教育費
項
2: 5.社会教育費
款
,項 目
予 算
, 4現 額
支出済額
0翌年度繰越額
不 用
0額
備 考
当初
2予算額
補正予算額
継続
7費及び
予 備 費
.計
節(細節)
継
費
次
越
公続
逓
繰
繰
明
費
越
許
課
事
繰
し
故
越
繰越事業
費費
支 出 及 び
区 分
金 額
繰 越 額
6流 用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 9公課費
2 1 4,600 , 4図
6書・資料経費
48,4 , 24,928 82需用費
7,281, 9 921 1消
9耗品費
7,281,9 . 21 負委託料
3 担 3,153,168 金、備品購入費
3 補 7,989,839移動図書館車運行管理事業費
7,035,415需用費
95,044 5消耗品費
95,044委託料
4,540,395備品購入費
2,399,976
施設整備事
0施
業費
6,446,52設
0管
工事請負
理
費
6,446,520負担
子ども読書活
金
動推進事業費
5,04 2 8,359 2,
報酬
2,180,40 , 9 0 4共済費
3 6 52,081 ,1報償費
247,50 9 0 1需用費
2 助 ,225,151 及び消耗品費
2, 5 交 090,151 付印刷製本費
135,000役務費
33,507保険料
33,507委
2託料
9,720予備費から11節へ充用
395,8201節へ10款5
項1目2節から流用
1,895,400
会議
4節へ10款5項
0、
1目4節から流用
31研
7,453修
1
等
1節から12節へ流用
出
2,239席
1
負
9節から9節へ流用
1担
,480 66,242金
,000 △14,18 6 8,000 52,051, , ,815
報酬
78,000報償費
40,000旅費
118,540需用費
33,942 1消耗品費
3修
3,942繕
料
役務費
649 39保険料
649 3,委託料
299, 0 160 2 5使用
6料及び賃借料
2,96 5 8,768 16
負担金、補助及び交付
,金
3,127,756 00県文化財
0保護協会負担金
3,0 3 00 4 9全国
3民俗芸能保存振興市町
,村連盟負担金
20,0 0 00 5会議
6、研修等出席負担金
1 1 0,000 22
国・県指定有形・無
,形民俗文化財保存伝承
, 9公開事
4業
4補助
2,915,75 ( 6 修市文化
繕財愛護協会運営事業補
料助
179,000 )展示・教育普及事業費
2,119,43 6 0共済費
3,368賃金
280,688報償費
15,000(
3歳出) 款: 10.教育費
項: 5.社会教育費
款 項 目
予 算 現 額
支
出済額
翌年度繰越額
不
役
用 額
備
務
考
当初予算額
補正予算
費
額
継続費及び
予 備
6費
計
節(細節)
継
6費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
2 5越
許
事
繰
し
故
越
繰
,越事業費
支 出 及
3び
区 分
金 額
繰
0越 額
流 用 増 減
3 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1,144 2 ,000 1,052, 0 166 91,834 1 3 3 2.役務費 ,3通信運搬費
49 6 8,935 814,0 8 00 735,245 7 ( 8,755 (通信運搬 印 費) 刷製
手数料
54,432 1 本 50,000 149, 2 費 904 96 (広告料) )保険料
111,936 65,000 54,432 10,568 (手数料)委託料
10,077,156 115,000 11 8 2,585 2,415 (保険料)使用料及び賃借料
215,994 13,283,912 13,270,716 13,
196 13.委託料
光熱
負担金、
,水
補助及び交付金
325費
,000 3,201, 3 088 3,184,7 , 62 16,326 14 1 .使用料及び 51日本博物館協
,会負担金
35,000 4 賃借料 4茨
0 5城県北ジオパーク推進
4協議会負担金
100, , 000 3,702,0 2 00 3,696,75 9 6 5,244 19.負 9 担金、補 ,0関東地区博物館協
0会負担金
7,000 助 0 及び交付 0 3,
日本民俗学会負担金
8 1 ,000 金 51
全国美術館会議負担
,金
30,000 28, 4 000 27,100 9 4 00 27.公課費 5 1全国歴史
0 ,資料保存利用機関連絡
1協議会負担金
35,0 4 00 7全国
,歴史資料保存利用機関
5連絡協議会関東部会負
55担金
10 ( ,000 光1 熱
県博物館協会負担金
1 水 0,000 費)
郷土ひたち文化研究会補助
90,000公課費
27,100文化財保護事業費
6,666, ,146 (印刷製本費 2 ) 1
役務
4費
544,962 1,837,000 1,516,505 320,495 (光熱水費)通信運搬費
508,560 177,000 94,811 82,189 (修繕料)保険料
36,402 573,000 544,962 28,038 12.役務費委託料
550,通
800 536,000信
508,560 27,運
440 (通信運搬費)搬費
使用料
2及び賃借料
769,1 3 96 37,000 36 6 ,402 598 (保険 , 料) 3備
1品購入費
348,84 0 0 626,000 550,800 75,200 13.委託料負担金、補助及び交付金
4,072,652 1,799,000 1,757,648 41,352 14.使用料及び
全国公立視聴覚センター連絡協議会負担金
7,000 賃借料施設管
理負担金
3,971,広
222 818,000告
791,877 26,需
料
123 18.備品購入 1 費 4県
9視聴覚教育振興会負担
,金
94,430 4,0 9 85,000 4,07 0 2,652 12,34 4 8 19.負担金、補公課費
8用
,200 助及び交付郷土映像制作事業費
394,328 金報償費
20,000 9,000 8,200 800 27.公課費費
需用費
69,768消耗品費
6委
9,768託料
3(歳出) 款: 1
40.教育費
項: 5.社
5会教育費
款 項 目
予
,算 現
8 6額
支出済額
翌年度繰
0越額
不 用 額
備
0考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事業費
支 出 及 び
区 分
金 額
繰 越 額
流 用
4増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円負担
4金、補助及び交付金
2 , 44,000 56市民凧あげ大会運
0営補助
244,000埋蔵文化財調査事業費
2,732,720報償費
34,240旅費
149,680委託料
2,548,80011節から7節へ流用
2,68813節から14節へ
消
流用
263,088 2耗
1,738,000 2品
1,738,000 2費
0,710,726 1 9 ,027,2744.
5視聴覚
,運
0営経費
19,086, 4 104センタ
0報酬
7,569,600ー費
共済費
1,171,663 7,624,000 7,569,600 54,400 1.報酬賃金
1,964,670 1,224,000 1,171,663 52,337 4.共済費旅費
12,000 2,054,000
印
1,964,670 8刷
9,330 7.賃金製本
需用費
2費
,073,521 70 7 ,000 47,000 4 23,000 8.報償 9 費 ,消
5耗品費
319,742 2 24,000 12,0 0 00 12,000 9.旅費燃料費
53,417 2,832,000 2,219,654 612,346 11.需用費印刷製本費
89,046 568,000 436,067 131,933 (消耗品費)光熱水費
1,516,505 54,
役
000 53,417 5務
83 (燃料費)費
3修繕料
94 8 ,811 196,00 6 0 118,854 770 47,000 45,
需
470 1,530 (保用
険料)費
7
公益社団法人茨城県
6青少年育成協会負担金
, 132,600 915 3 ,000 914,91 6 7 83 13.委託料 5市青少年育成推進会議補助
3,800,000 483,000 171,913 311,087 14.使用料及び青少年健全育成活動事業費
2,385,105 賃借料報酬
42,000 13,132,000 12,879,899252,101 19.
負担金、補
消耗
旅費
32,020品
助及び交付費
4
需用費
111,734 6 金 ,燃料費
5 45,446 7,00 5 0 6,600 400 2 7 7.公課費修繕料
66,288役務費
31,416
保険料
31,416使用料及び賃借料
11,630負担金、補助及び交付金
2,149,705使
更生保護法人茨城県
印
更生保護協会負担金
1刷
44,900製本
日立少年少女発明
費
クラブ発足20周年記
2念事業補助
200,0 9 00 ,日立
用
8地区保護司会補助
60 0 0,000 8地域わんぱく隊事業補助
1,110,000野外体験隊事業補助
94,805公課費
料
6,600青少年相談活動事業費
9,012,095(歳出)
款: 10.教育費
項:
使
5.社会教育費
款 項
用
目
予 算
及
料
現 額
支出済額
翌
及
年度繰越額
不 用 額
び
備 考
当初予
賃
算額
補正予算額
継続費
借
及び
予 備 費
計
料
節(細節)
継
費
次
越
続
6逓
繰
繰
明
費
越
許
事
8繰
し
故
越
繰越事業費
3支 出 及 び
区 分
,金 額
繰 越 額
流
び
8用 増 減
円 円 円 円 9 円 円 円 円 円 円 2賃
備品
借
購入費
443,037料
28,631,000 3 28,631,000 0 25,819,019 4 2,811,9815
,.青少年
56青少年育成事務経費
7 0 ,853,004育成推
需用費
2,147,475進費
消耗品費
355,709 9,616,000 8,544,000 1,072,000 1.報酬印刷製本費
44,451 30,000 15,000 15,000 8.報償費映像
光熱
文
水費
1,747,31化
5 96,000 32,振
020 63,980 9興
.旅費事
業
役務費
592,270費
3,502,000 2 1 ,532,001 96 , 9,999 11.需用 2 費 3通
0信運搬費
590,87 , 8 710,000 42 2 2,345 287,6 9 55 (消耗品費) 4保険料
1,392 213,000 108,610 104,390 (燃料費)委託料
914,917 202,000 187,443 14,557 (印刷製本費)使用料及び賃借料
114,963 2,094,000 1,747,315 346,68
報
5 (光熱水費)償費
負担金、補助
2及び交付金
4,083 7 ,379 283,00 , 0 66,288 216 0 ,712 (修繕料) 00施設管理負担金
4,083,379 850,000 722,669 127,331 12.役務費青少年育成推進会議経費
3,932,600 803,000 677,199 125,801 (通信運搬費)負担金、補助及び交付金
3,932,606 ,831 637,169 (光熱水費)
手数料
117,944 3,393,400 3,008,294 385,106 (修繕料)保険料
68,607 600,888 539,750 61,138 12.役務費委託料
1,151,780 304
,000 279,53
燃
4 24,466 (通信料
運搬費)費
6使用料及び賃借料
1 3 ,204,457 17 , 1,000 139,5 1 44 31,456 (手 6 数料) 4負担金、補助及び交付金
6,525,000 125,888 120,672 5,216 (保険料)北の沢簡易給水利用組合負担金
36,000 9,788,000 9,723,323 64,677 13.委託料市自然の村協力会補助
6,489,000 2
,483,000 2,
印
450,165 32,刷
835 14.使用料及製
び本
公課
費
費
12,300 賃借料 14会瀬青少年の
2家運営経費
19,64報
, 4,972 55,00 9 0 0 55,000 16 9 .原材料費 2報酬
4,227,228 1,060,560 988,200 72,360 18.備品購入費酬
共済費
739,020 6,527,000 6,525,000 2,000 19.負担金、補需用費
3,669,005 助及び交付役
消耗品費
127,7 8務
51 金費
燃
9料費
23,078 13 8 ,000 12,300 , 700 27.公課費 98光熱水
3費
3,331,768 ,(歳出) 款: 10.教育費
項: 5.社会教育費
款 項 目
予 算 現 額
支出済額
翌年度繰越額
不 用 額
備 考
当初予算額
補正予算額
継続費及び
予 備 費
計
節(細節)
継
費
次
5越
続
逓
繰
繰
明
費
越
許
事
繰
し
故
越
繰越事
業費
支 出 及 び
区
分
金 額
繰 越
通
額
流 用 増 減
円 円信
円 円 円 円 円 円 円 円運搬費
8 0 6,321 2,
保険料
12,662 00使用料及び
0賃借料
45,320負担金、補助及び交付金
78,000県青少年相談員連絡協議会負担金
78,000若者交流事業費
2,636,215負担金、補助及び交付金
2,636,215市
報
青少年イベント企画部
償
補助
250,000費
1市青少年イ
5ベント企画部拡充事業
,補助
2,186,21 0 5 0高校生
0応援事業補助
200,000 33,143,000 1,920,960 35,063,960 32,978,742 2,085,2186.青少年
自然の村運営経費
10,600,377施設管
需用費
1,371,358理費
消耗
品費
140,525 4需
,481,000 4,用
227,228 253費
,772 1.報酬 27燃料費
2 2 53,317 753, , 000 739,020 7 13,980 4.共済 9 費 2印刷製本費
39,960 9,302,512 7,773,756 1,528,756 11.需用費光熱水費
849,063 434,112 268,276 165,836 (消耗品費)修繕料
88,493 379,000 276,395102,605 (燃料
費)
消
役
耗
務費
335,482 2品
78,000 39,9費
60 238,040 ( 6 印刷製本費) 6,通信運搬費
1 6 48,931 4,81 3 8,000 4,180,