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( 歳出 ) 款 : 10. 教育項 : 1. 教育総務 予算現 継続及び 繰事業 繰額 予備 支出及び 流用増減 額 区分 ( 燃料 ) 156, 110,178 45,822 5, 市学校長会研究事業補助 1,140, ( 食糧 ) 161, 55, ,857 市教育研究会研究事業補

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(1)

28 0 0 3,536 (修繕料) 0 1

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1

製本費

422,486 6 1,288,496 1 , ,276,741 11 4 ,755 12.役務費 00

  修繕

4

206,464 1, 0 , 136,496 1,1 6 28,831 7,66 0 5 (通信運搬費) 0 1

 役務費

61 9 8,860 152,0 . 00 147,910 4 負 ,090 (保険料) 担金

  通信運

0 、

搬費

470,950 2 補 6,376,000 25,679,808 696,192 13.委託料

  保険料

147,910 5,810,252 5,794,342 15,910 14.使用料 1 及び

 委託料

677,808 賃借料

 使用料及び賃借料

104,902 700,000 650,980 49,0

 

20 18.備品購入費

 

4

 負担金

、補助及び交付金

68

,118,416 68

,324,320 68

,123,416 20

0,904 19.負担

金、補

 

 県公立学校施設整備

期成会負担金

4,00 .

0 助及び交付

7

  会議、研修等出席

,

負担金

48,420 金 00

  派遣指導

0

主事負担金

68,06 助 5,996 48,00 及 0 45,800 2,2 び 00 27.公課費 使 交付

 公課費

45,800

情報教育環境整備事業費

32,022,202

 旅費

11,820

 需用費

用 19,962

  消耗品費

19,962

 役務費

648,000

  

  通信運搬費

64

8,000

 

委託料

25,002,

000

 使用

料及び賃借料

5,68

9,440

 

備品購入費

650,9

80

学校適正

配置検討事業費

386 及

,821

 報

償費

310,386 41,

(歳出)

4

款: 10.教育費

0

: 1.教育総務費

款 

0

項 目

予   算  

 現   額

支出済額

, び

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

流 用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

  会議、研修等出席負担金

43,000 523,646,000 158,000 72,576 523,876,576 519,951,850 3,924,726

2.事務局

0

職員人件費

411,571,707

 給料

172,329

 

,900 450,00

 

0 360,000 90

,000 1.報酬

国都

 職員手当等

0

174,494,92

1 172,335,0

00 172,329,

900 5,100 2.

給料

 共

済費

64,746,8

86 174,984,

000 174,494

,921 489,07 0 2 9 3.職員手当等 0,

運営経費

75 0 ,685,451 64 0 ,808,000 64 0 ,769,677 38 賃 ,323 4.共済費 借料

 報酬

360,000 3,391 0 ,748 2,078,330 1,313,418 7.賃金

 共済費

22,791 520,000 338,386 181,614 8.報償費

 賃金

1,8 2 28,740 182,760 124,240 58,520 9.旅費

  

 報償費

28,000 4,65

8,000 3,885

,309 772,69

1 11.需用費

8

 旅費

100,

740 3,442,0

00 2,919,10

2 522,898 (消

耗品費)

議会

 需用費

3,779,

394 390,000

317,971 72,

029 (燃料費) , 5,

  消耗品費

0 2,832,473 4 0 96,000 441, 0 772 54,228 ( 1 印刷製本費) 21

  燃料費

317 , ,971 330,00 0 0 206,464 12

(2)

, 00 110,178 4 0 5,822 (燃料費) 00

  市学校長会研究事業補助

1,140,000 161,000 55,143 105,857 (食糧費)

  市教育研究会研究事業補助

6,000,000 2,646,396 2,429,510 216,886 (印刷製本費)

教育振興経費

17,9

 

04,876 49,0

 

00 0 49,000 (

修繕料)

議、

 報酬

4,032,0

00 604,420 4

53,618 150,

802 12.役務費

出席

 共済費

6

18,179 345,

000 253,023

91,977 (通信運 5 搬費) ,

 

0

報償費

542,640 0 259,420 200 0 ,595 58,825 (保険料)

 旅費

190,820 73,510,28

 

0 73,509,120 1,160 13.委託料

 需用費

1,296,532 9,948,000 8,124,455 1,823,545 14.使用料及び

  消耗品費

32

5,274 賃借料

教育

  燃料費

110

,178 1,413,

000 1,366,6

32 46,368 18

.備品購入費

ン改

  印刷製本費

8

61,080 39,8

22,411 39,7

73,311 49,1

00 19.負担金、補 28

 役務費

5 13,420 助及び交 , 付 6

  保険料

6 13,420 金 1 9

 使用料及び賃借料

31,940 11,154,000 11,153,845 155 25.積立金

 負担金、補助及び交付金

25,500 1

  日立地区学校警察連絡協議会負担金

1,500

 

(歳出) 款:

10.教育費

項: 1.

教育総務費

款 項 目

2

予   算   現 

4

  額

支出済額

翌年度

, 9

繰越額

不 用 額

備 

,

    考

当初予算額

5

補正予算額

継続費及び

9

予 備 費

節(

0

細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

流 用 増 減

円 円 円 円 円 円 6 円 円 円 円

 

8

需用費

26,198 0

  消耗品費

6,912

  印刷製本費

19,286

 役務費

9,881

  通信運搬費

9,881

予備費から9節へ充用

39,760

予備費から1

 

9節へ充用

36,32

0

7節から1

4節へ流用

22,25 5 2 9

12節から

,

10款1項4目12節

7

へ流用

3,504 26 5 1,374,000 1 5 ,000,000 86,547 262,460,547 251,524,074 10,936,473

3.教育指

特別支援教育振興事業費

71,167,045

導費

 報酬

68,734,376 90,722,000 85,690,185 5,031,815 1.報酬

  

 共済費

741,740 4,3

23,000 3,31

2,591 1,010

,409 4.共済費 59

 報償費

1 , 80,000 310, 7 000 0 310,00 5 0 7.賃金 5

 需用費

1,510,929 9,292,640 7,702,831 1,589,809 8.報償費

  消耗品費

1,501,329 589,820 534,040 55,780 9.旅費

  食糧費

9,600 20,770,976 19,

 

903,446 867

,530 11.需用費

担金

教職員資

質向上事業費

7,14

0,000 17,75

8,580 17,30

8,615 449,9

65 (消耗品費)

交付

 負担金、補

助及び交付金

7,14 5 0,000 156,0

(3)

9 ,220 1

 需

8

用費

28,261

  消耗品費

28,261

 委託料

68,638,320

 使用料及び賃借料

1,652,826

 負担金、補助及び交付金

5,550

  中学生海外短期留学

 

支援事業利子保証料補

5,550

用費

学校活動推進事業費

2 8 0,631,686 7,

 報酬

24,0 9 00 18

(歳出) 款: 10.教育費

項: 1.教育総務費

款 項 目

予   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 

 

越 額

流 用 増 減

 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

 消耗品費

87,

 

918

 負担

金、補助及び交付金

1

2,500,000

採択

  理数教育振

興事業交付金

12,5

00,000

教科

学力向上事業費

15,

204,577

図書

 報償費

2,326

,500

 需

用費

8,007,27

7

  消耗品

6,601,253

担金

  印刷製本

2

1,406,024 4,

 委託料

4, 0 870,800 00

豊かな心と健やかな体の育成事業費

20,993,867

 報償費

2,253,000

 需用費

353,606

  消耗品費

306,120

  印刷製本費

47,486

 負担

 

金、補助及び交付金

1

8,387,261

立金

  県中学校体

1

育連盟負担金

172, 1 000 ,

  県

1

北地区中学校体育連盟

5

負担金

304,850 3,

  市小学校

8

連合記録会運営費補助

4 2,358,053 5

  市中学校体育連盟補助

11,111,180

  各種大会参加補助

4,441,178

幼小中連携教育推進事業費

214,496

 報償費

184,680

 需用費

29,816

科学

  消耗品費

29,816

習推

国際理解教育推進事業

85,679,60

9

 報酬

12

,899,809 12

 共済費

1,95 , 2,672 5

 

8

報償費

158,951 7,

 旅費

343

(4)

923 233,077

11.需用費 45

  燃料費

592 , ,473 3,514, 5 000 3,467,7 4 54 46,246 (消 3 耗品費)

  印刷製本費

159,502 663,968 592,473 71,495 (燃料費)

  光熱水費

3,754,032 168,000 159,502 8,498 (印刷製本費)

  修繕料

2,946,162 3,75

 

4,032 3,754

 

,032 0 (光熱水費

)

 役務

861,074 3,

053,000 2,9

46,162 106, 1 838 (修繕料) 14

  通信運搬

,

795,581 1, 9 021,504 909 2 ,578 111,92 0 6 12.役務費

  手数料

21,332 944,504 844,085 10

 

0,419 (通信運搬費)

  保険料

44,161 32,000 21,332 10,668 (手数料)

 委託料

2,020,882 45,000 44,

 

161 839 (保険料

)

 使用

料及び賃借料

579, 4 015 36,556, 4 000 36,504, 0 303 51,697 1 , 3.委託料 19

 工事請負費

895

8 ,320 4,433,000 4,218,410 214,590 14.使用料及び

 原材料費

64,152 賃借料

 備品購入費

253,453 950,00

0 895,320 54,680 15.工事請負費

 負担金、補助及び交付金

 

29,389

 通信

(歳出) 款:

10.教育費

項: 1.

2

教育総務費

款 項 目

予   算   現 

2

  額

支出済額

翌年度

5

繰越額

不 用 額

備 

3

    考

当初予算額

,

補正予算額

継続費及び

0

予 備 費

節(

2

細節)

3

 

 

 

繰越事業費

,

出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

流 用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0

  保険料

18 5 7,175 7

 

,

使用料及び賃借料

6, 0 439,689 60

 備品購入費

1,366,632

 負担金、補助及び交付金

1,715,000

  中学校進路指導事業補助

1,715,000

予備費から19節へ充用

86,547

8節から11節へ流用

50,000

 需

8節から19節へ

流用

159,360

8

9節から19節

,

へ流用

187,180 58

11節から1

9

2節へ流用

1,420 ,1

11節から1

0

9節へ流用

128,6 7 04

13節から19節へ流用

108,720 63,225,000 9,712,504 72,937,504 71,613,746 1,323,758

4.特別支

運営経費

32,603,900

援学校

 報酬

13,215,600

  

 共済費

2,15

0,482 13,41

7,000 13,21

5,600 201,4

00 1.報酬 8,

 賃金

473,1 4 40 2,307,00 2 0 2,150,482 8 156,518 4.共 , 済費 6

 報

4

償費

1,139,00 4 0 512,000 473,140 38,860 7.賃金

 旅費

15,276 1,308,000 1,139,000 169,000 8.報償費

 需用費

10,907,117 45,000 15,276 29,724 9.旅費

  

 

消耗品費

3,454,

 

948 11,153,

000 10,919,

(5)

69 5 7.賃金

  消耗品費

19,347 1,003,000 680,000 323,000 8.報償費

  燃料

 

21,571 559

 

,680 519,34 2

0 40,340 9.旅

 役務

33,251 1,0

92,919 1,05

3,782 39,13

7 11.需用費

1

  通信運搬費

, 22,968 645, 4 1 796 641,899 3 3,897 (消耗品費 9 ) 3

  保

1

険料

10,283 21 , ,571 21,571 0 0 (燃料費) 00

 負担金、補助及

2

び交付金

18,834 , 9 ,433 415,40 , 0 380,160 35 3 ,240 (印刷製本費 8 ) 9

  派

1

遣指導主事負担金

18 , ,831,433 10 6 ,152 10,152 1 0 (修繕料) 1 8 1

  会議、研修等

9

出席負担金

3,000 . 138,968 127 負 ,706 11,262 担 12.役務費 金、

教育相談事業費

3 補 2,511,981 127,968 117,423 10,545 ( 4 通信運搬費)

 報酬

27,160,800 11,000 10,283 717 (保険料)

 共済費

4,264,517 148,000 147,744 25 8 6 14.使用料及び

 報償費

130,000 賃借料

  

 旅費

479,

790

精神保

(歳出) 款: 10.

1

教育費

項: 1.教育総

務費

款 項 目

予  

 算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備    

 考

当初予算額

補正予

5

算額

継続費及び

,

備 費

節(細節)

0

 

0

 

 

6 0

繰越事業費

支 出 及

区 分

金  額

 越 額

流 用 増

円 円 円 円 円 円 円 円 円 交 円 付 .原 ,

  県北地区中学校・

高等学校生徒指導連絡

協議会負

金 費

  担金

3,000 101,000 61,026 39,974 20.扶助費

教育指導経費

764,6 0 94

 備品購入費

764,694

通学援助経費

34,154,428

 役務費

48,

 

504

 

  通

0

信運搬費

48,504

特別

 委託料

34

,105,924

援学

特別活動学校行事

振興事業費

422,6

08

 使用料

及び賃借料

422,6 0

08

情報教育

環境整備事業費

3,6

07,090 20

 需用費

12,806 ,2

  消耗品費

5 12,806 0 6 1

 委託料

377,49 , 7 0

 使用料及

3

び賃借料

3,216, 4 787 ,

就学援

0

助事業費

61,026 00

 扶助費

61 1 ,026 4 ,

予備

0

費から13節へ充用

9 1 ,709,000 8,

12節へ10款1

1

項2目12節から流用

4 3,504 73,98 7 0,000 73,98 1 0,000 71,82 5 4,731 2,155 , , ,269

5.教育研

85

運営経費

1 3 8,929,282

1

所費

8

 報償費

. 9,000 43,54 備 5,000 42,81 品 5,460 729,5 購 40 1.報酬 1 入費

 旅費

11,680 7,242,000 6,704,796 537,204 4.共済費

 需用費

40,918 1,416,000 941,470 474,530

(6)

18 1

  日立

 

地区高等学校定時制通

 

信制教育振興会補助

2

50,000 42,0

00 18,000 24

,000 1.報酬

本費

  私立高等

6

学校振興補助

5,40 8 0,000 24,00 8 , 0 0 24,000 9. 0 旅費 4

奨学

0

金貸付基金管理経費

1,540,388 2,000 0 2,000 11.需用費

 報酬

18,000 2,000 0 2,00 , 0 (消耗品費)

 役務費

69,748 73,000 69,748 3,252 12.役務費

  通信運搬費

4

 

3,000 43,00

 

0 43,000 0 (通 8

信運搬費)

繕料

  手数料

26,7 1 48 30,000 26 0 ,748 3,252 ( , 手数料) 15

 使用料及び賃借料

8 2 94,240 3

(歳出) 款: 10.教育費

項: 1.教育総務費

款 項 目

予   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(

4

細節)

 

 

 

繰越事業費

 

出 及 び

区 分

金 

 額

繰 越 額

流 用

増 減

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 87, , 755 4

  通

3

信運搬費

87,755 3 , 0

 使用料及び

1

賃借料

108,864 9.

教職員研修事

業費

240,991 担金

 報償費

196 、 ,000 補

 需用費

44,991 8

  消耗品費

44,991

教育課題調査研究事業費

325,015

 報償費

12,000

 需用費

27 3 4,135

  消耗品費

90,53

 

5

  印刷製

本費

183,600

2

 使用料及び賃

8

借料

38,880 0 4 ,

こども発達相談セ

2

ンター事業費

19,8 5 17,462 5 助

 報酬

15,654, 及 660 び

 共済

2,440,279 付

 賃金

941 , ,470

 報償費

333,000

 旅費

27,870

 需用費

413,483

  消耗品費

284 4 ,963

  印刷製本費

128,5

 

20

 

 役務費

6,700

 

 通信運搬費

6,70

0 2

9節から1

3 0

9節へ流用

56,32 2 0 ,

11節から

0

19節へ流用

67,0 6 81 3

12節か

ら19節へ流用

17,032 7,779,000 100,000 7,879,000 7, 3 190,388 688,612

6.高等教

高等教育振興事業費

5,650,000

育振興

 負担金、補助及び交付金

5,650,000

(7)

89 , 4 14,065,581 3 755,419 4.共 , 済費 0

 共

0

済費

8,104,01 0 8 15,964,00 6 0 15,270,42 , 0 693,580 7. 1 賃金 0

運営

2 8

経費

391,266, , 421 85,360 3 4 5,140 50,22 0 0 9.旅費 0 6

 報酬

79,704 3 ,720 171,03 4 7,132 167,2 , 84,227 3,75 6 2,905 11.需用 4 0 費 0

 共済

1

5,961,563 9 55,843,000 . 55,678,957 負 164,043 (消耗 担 品費) 金

 

賃金

15,270,4 補 20 5,056,64 0 1 5,056,641 0 (燃料費)

 旅費

35,140 1,151,000 976,829 174,171 (印刷製本費)

 需用費

166,619,3 7 79 75,991,491 75,991,491 0 (光熱水費)

  消耗品費

55,579,05

 

7 32,995,00

0 29,580,30

9 3,414,691

(修繕料) 6 10

  燃料費

5,05 0 6,641 18,11 , 4,868 17,68 0 2,980 431,8 0 88 12.役務費 0 助

  印刷製本

976,829 16 び ,385,868 16 0 交 ,081,214 30 付 4,654 (通信運搬費)

  光熱水費

75,991,491 722,000 640,927 81,073 (手数料)

  修繕料

1 29,015,361 1,007,000 960,839 46,161 (保険料)

 役務費

17,

 

682,980 70,

 

783,100 69,

631,045 1,1

52,055 13.委 4

託料

  

通信運搬費

16,08

1,214 153,1

36,000 150,

878,669 2,2 1 57,331 14.使 0 用料及び 0,

  手数料

640,9 . 0 27 賃借料 0

 

0

 保険料

960,83 金 9 428,545,000 166,083,680

繰 越 明 許 費

11,566,320 15.工事請負費

 委託料

27,6 5 使 04,384 250,895,000

 使用料及び賃借料

70,642,700 875,000 370,770 504,230 16.原材料費 10

 工事請負費

用 0 3,727,080 2 , 9,601,000 2 0 8,482,296 1 0 ,118,704 18 0 .備品購入費 10

 原材料費

175 0 ,247 39,000 , 33,475 5,52 0 5 19.負担金、補 料 00

 備品購入

0

3,800,533 2 助及び交付 8

 

.

負担金、補助及び交付

33,475 金 出金

  県学校長会負担金

28,475

(歳

出) 款: 10.教育費

項: 2.小学校費

(歳出) 款: 10.教育費

項: 1.教育総務費

款 項 目

,

   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出

 

及 び

区 分

金  

0

繰 越 額

流 用

増 減

円 円 円 円 円 円 円

円 円 円

9

57,453,000

1,880,333,

000 1,408,0

21,000 2,39

8,460 4,248

,205,460 2, 0

177,694,13 4 8 144,488,3 5 22

継続費逓次繰越

8

.小学校

,4

0 1,675 0 ,128,000 賃借

繰 越 明 許 費

0 料 250,895,000 610,095,000 250,450,000 165,320,000 2,398,460 1,028,263,460 754,578,787

繰 越

22,789,673 8

明 許 費

1.小学校

15節 前年度繰越明許費繰越額

165,320,000

 

管理費

 

250

,895,000

15

節 前年度繰越明許費

繰越額不用額

10,8 9

92,400 80,0

13,000 79,7

04,720 308,

280 1.報酬

定住

職員人件費

53

,151,002 23

,071,000 23

,070,780 22

0 2.給料 4 45

 給料

23,070 8 ,780 22,169 , ,000 21,976 4 ,204 192,79 0 6 3.職員手当等 0 6

 職員手当等

, 21,976,204 7 14,821,000

(8)

9, 2 78

 負担金、補助及

3

び交付金

165,000 10,856,000 10,848,491 7,509 11.需用費

  私立小学校運営費補助

165,000 10, 0 856,000 10,848,491 7,509 (消耗品費)

特別活動学校行事振興事業費

237,400 341,00

 

0 237,400 10

3,600 14.使用

料及び 0

 

使用料及び賃借料

23 1 7,400 賃借料 95

学習支援教員配置

,

事業費

22,199, 5 946 165,000 2 165,000 0 19 3 .負担金、補 2

 報酬

20,834,380 助及び交付

 共済費

1,336,159 金

 旅費

14,180 45,589,000 43,597,981 1,991,019 7 20.扶助費

 需用費

15,2

 

27

  消耗

品費

15,227 27

2,111,000 1

,624,943,0

00 1,242,70 1 1,000 3,139 . 6 ,755,000 1, , 346,081,76 1 0 118,545,2 0 40

継続費逓次繰越

2

.小学校

,2

13節 前年度繰越明

6

許費繰越額

89,00 0 0,000

建設費

公 1,675,128,000

13節 前年度継続費逓次繰越額

18,000,000 1,122,000 707,200 414,800 8.報償費

13節 前年度繰越明許費繰越額不

用額

1,304,000

(歳

出) 款: 10.教育

項: 2.小学校費

 項 目

予   算 

  現   額

支出済

翌年度繰越額

不 用

1

備     考

費 0

初予算額

補正予算額

,

続費及び

予 備

4

節(細節)

6

 

8

 

 

繰越事

,

業費

支 出 及 び

6

 分

金  額

繰 越 

2

流 用 増 減

円 円 0 円 円 円 円 円 円 円 円 0

 委託料

10,468,620

施設整備事業費

175,043,468

 委託料

8,829,000

 使用料及び賃借料

1 0 ,890,000

 工事請負費

16

 

2,356,600

 県

 備品購入費

1

,967,868

神保

情報教育環境整備

事業費

101,739 0

,858

 需

用費

664,848

担金

  消耗品費

9 5 9,900 ,

 

0

 修繕料

564,94 0 8 0

 委託料

2 8 2,729,041

 使用料及び賃借料

78,345,969

子ども読書活動推進事業費

6,611,635

 備品購入費

6,6 , 11,635

予備費から9節へ充用

23,360

 公

予備費から13節へ充

2,375,100

8

12節から1

,

1節へ流用

384,1 8 8 32 75,247,0 0 00 4,940,00 0 0 80,187,000 77,033,591 3,153,409

2.小学校

就学援助事業費

54,431,245

教育振

0

 需用費

10,833,264

興費

  消耗品費

10,833,264 21,636,000 20,834,38

0 801,620 1.

報酬

 扶

0

助費

43,597,9

81 1,576,00

0 1,336,159 1 239,841 4.共 6 済費 ,

私立

2

小学校振興事業費

16 9 5,000 24,00 7 0 14,180 9,8 , 20 9.旅費

(9)

12 0 1 3,593

繰 越 明 許 費

3

3.中学校

7,

0 109, 0 469,000 474 0 ,896,000 10

9,494,000 1

02,000,000

686,390,00 1

 

0 561,924,9

35 14,996,0

65

繰 越 明 許 費

1.中

学校

15

節 前年度繰越明許費

繰越額

102,000

,000

管理費

次繰

109,469,0 1

00

15節 前年度繰

越明許費繰越額不用額

8 1,442,400 5 8 2,761,000 5 1 2,272,768 4 , 88,232 1.報酬 88

職員人件

0

10,184,43 , 4 4,338,000 8 0 4,287,900 5 0 0,100 2.給料 0 1

 給料

4, 2 287,900 4,4 1 02,000 4,35 , 3,162 48,83 2 8 3.職員手当等 66

 職員手当等

, , 4,353,162 6 0 ,347,000 5, 0 707,631 639 0 ,369 4.共済費 12

 共済費

1 1 ,543,372 5, , 532,000 5,1 0 84,900 347, 8 100 7.賃金 4 5,

運営経費

296 9 ,851,532 44 2 ,000 2,620 4 0 1,380 9.旅費 18

 報酬

52 0 ,272,768 13 , 5,165,650 1 0 29,135,962 6 8 6,029,688 1 0 1.需用費 14

 共済費

4,164 . ,259 47,421 使 ,000 47,259 用 ,075 161,92 料 5 (消耗品費) 及び

 賃金

5,18 1 4,900 2,882,000 2,638,903 243,097 (燃料費)

 旅費

2,620 758,000 676,791 81,209 (印刷製本費) ,

 需用費

128,616,120 63,458,000 58,800,928 4,657,072 (光熱水費)

  

消耗品費

47,059

,129 20,646

 

,650 19,760 2

,265 886,38

5 (修繕料)

度繰

  燃料費

2,6

38,903 12,3

46,000 11,4

68,319 877,

681 12.役務費

繰越

  印刷製

8 8

本費

676,791 1

0,815,000 9

,973,823 84

1,177 (通信運搬 2 費) 6

  

,

光熱水費

58,800 8 ,928 426,00 4 0 390,282 35 0 ,718 (手数料) 0 ,4

  修繕料

4 19,440,369 0 1,105,000 1 賃 ,104,214 78 借 6 (保険料) 料

 役務費

11,468,319 43,870,350 43,0 6 21,489 848,861 13.委託料

  通信運搬費

9,973,823

(歳出) 款: 10.教育費

項: 3.中学校費

,

15節 前年度継続

4

費逓次繰越額不用額

6 2 4,754,000 2 4 ,889,344,0 , 00 1,105,82 7 7,360 111,5 2 25,640

継続費逓

, 0

次繰越

15.工事請負

諏訪小

学校校舎改築事業費

1

38,688,400

次繰

1,671,

991,000

 工事

1

請負費

138,688 3 ,400 0 .

久慈

小学校校舎・屋内運動

場改築事業費

888, 料 977,600

 委託料

14,997,280

 使用料及び賃借料

65,797,920 2

 工事請負費

808,182,400

豊浦小学校校舎改築事業費

301,940,560

 委託料

87,696

,000 3

 使

 

用料及び賃借料

55,

288,000

年度

 工事請負費

158

,956,560

越明

日高小学校校舎改

築事業費

16,475

,200 ,

 報

償費

707,200

2

 委託料

15, 5 768,000 3,8

(歳出) 款

2

: 10.教育費

項: 2

1

.小学校費

款 項 目

0 ,

予   算   現 

0

  額

支出済額

翌年度

0

繰越額

不 用 額

備 

0

    考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金 

0

 額

繰 越 額

流 用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 533,476,000 109,494,000 102,000,000 744,970 3 ,000 614,44 , 7,407 21,05

(10)

18 0 0 96 1

 委託料

9 15,702,182 ,0

 使用料及び

0

賃借料

43,643, 0 753 1

子ども

0

読書活動推進事業費

2 3 ,743,551 1 ,7

 備品購入費

2, 7 743,551 2,

11節から13節へ

7

流用

263,350 5 6 8,580,000 5 0 8,580,000 5 1 2,522,472 6 , ,057,528

2.

8 7

中学校

7

7

学援助事業費

50,8 , 80,872

教育振

24

 扶助費

50, 0 880,872

興費

繰 越

特別活動学校行

事振興事業費

1,64 0

1,600 1,873

,000 1,641, 1 600 231,400 5 14.使用料及び .工

 使用料及び

賃借料

1,641,6 請 00 賃借料 負 5 費 6,707,000 5 , 0,880,872 5,826,128 20.扶助費 3

(歳出) 款: 10.教育費

項: 3.中学校費

款 項 目

予   算   現

 

   額

支出済額

翌年

度繰越額

不 用 額

     考

当初予算

補正予算額

継続費及

2 1

予 備 費

8

(細節)

,

 

 

9

 

繰越事業費

0

出 及 び

区 分

6

  額

繰 越 額

,

用 増 減

円 円 円 円 円 1 円 円 円 円 円 07 7, 109,46 3 9,000

 使用料及

3 6

び賃借料

71,403 7 ,814 600,00 2 0 218,335 38 , 1,665 16.原材 8 料費 8

 工

9

事請負費

2,415, , 960 22,590, 6 000 22,043, 3 037 546,963 , 3 18.備品購入費 14

 原材料費

5 . 8,320 158,0 使 00 128,685 2 用 9,315 19.負担 料 金、補 及

 

備品購入費

2,291,260 助及び交付 2

 負担金、補助及び交付金

67,085 金

  県学校長会負担金

17,085

  県精神保健協会負担金

5,000 1

  県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会

 

 

  担金

4

5,000

育指導経費

16,59 3 5,625 9

 

7 0

原材料費

160,01 , 5 2

 備品購入

8

16,435,61 2 0 賃

通学援助経

61,600 料

 負担金、補助及び交付金

61,600 ,

  自転車通学生徒用ヘルメット購入費補助

61,600

施設整備事業費

175,622,416

 委託料

8,413,200 0

 使用料及び賃借

 

65,279,80

 

0

 工事請負

101,356,8

00 1

 備品購

,

入費

572,616 1 0 0

情報教育環境整

4

備事業費

59,865 , ,777 2

 需

1

用費

519,842 4 2

  消耗品費

1 1 99,946 5,

  修繕料

319,8

(11)

93 0 36

 役務費

1,856 , ,613 1,491, 7 000 1,359,1 6 44 131,856 ( 9 通信運搬費) ,0

  通信運搬費

1 0 ,359,144 27 0 7,000 216,3 △ 4 62 60,638 (手 5 数料) 0

 

,

 手数料

216,36 9 2 291,000 28 2 1,107 9,893 2 (保険料) ,0

  保険料

281, 0 107 31,789, 1 0 000 31,206, 4 034 582,966 4 13.委託料 3,

 委託料

18,3 0 42,154 10,9 5 34,000 10,8 4 12,929 121, , 071 14.使用料及 2 び 4 3

 使用

5

料及び賃借料

10,8 7 12,929 賃借料 ,8

 工事請負費

1 6 ,062,720 13 7 ,166,000 13 , ,147,920 18 7 ,080 15.工事請 6 負費 , 5

 原

材料費

278,318

.

280,000 278

,318 1,682 1

6.原材料費

 備品購入費

1,187,030 1,303,000 1,290,645 12,35 1 5 18.備品購入費

 負担金、補助及び交付金

260,800 303,000 292,840 10,160 19.負担金、補

  県幼稚園連合会負担金

9 32,340 助及び交付

  県国公

立幼稚園長会負担金

5

2,000 金

件費

  県国公立幼稚園教

2

育研究会負担金

42, 3 320 30,000 2 6 9,600 400 27 2 , .公課費 13

  全国国公立幼稚園

7

長会負担金

78,00 , 0 2

  関東甲

7

信越国公立幼稚園長会

5

負担金

6,500

  県学校保健会

,

負担金

9,200

  会議、研修等出席負担金

40,440

 公課費

29,600

地域子ども・子育て支援事業費

1,416,4 0 90

 報酬

1,393,920

 給

 共済費

4,21

0 1

 需用費

1 1 8,360 4

 

,

 燃料費

18,360 0 0 11

教育振興事業

7

727,610 ,61

(歳出)

2

款: 10.教育費

項:

1

4.幼稚園費

款 項 

2

予   算   現

4

   額

支出済額

翌年

0 ,

度繰越額

不 用 額

4

     考

当初予算

7

補正予算額

継続費及

1

予 備 費

,

(細節)

6

 

 

0

 

繰越事業費

0

出 及 び

区 分

1

  額

繰 越 額

2

用 増 減

円 円 円 円 円 9 3 円 円 円 円 円 ,512,773 9 1 58,827 1.報酬 6,

 職員手

3

当等

84,848,8 2 99 116,645, 2 400 114,117 , ,612 2,527, , 0 788 2.給料 00

 共済費

37, 8 170,764 85, 7 577,000 84, 6 848,899 728 , ,101 3.職員手当 7 等 3

運営経

9

179,352,3 5 , 04 50,040,0 4 00 48,741,6 5 70 1,298,33 6 0 4.共済費 39

 報酬

122,1 , 18,853 1,00 5 6,000 0 1,00 8 6,000 7.賃金 2 1 ,

 共済費

1 5 1,566,696 3 4 80,000 380, 4 000 0 8.報償費

4.

 報償費

2

0,000 348,0

00 233,920 1

14,080 9.旅費 4

 旅費

130,200 12,590,000 12,304,462 285,538 11.需用費

 需用費

11,686,391 4,132,000 4,120,445 11, , 555 (消耗品費)

  消耗品

3,520,734 884,957 884,317 640 (燃料費)

  燃料費

865,957 107,000 104 0 ,777 2,223 (印刷製本費)

  印刷製本費

104,777 3,022,043 2,751,443 270,600 (光熱水費) 48

  光熱水費

2 0 7 ,751,443 4, , 444,000 4,4 6 43,480 520 ( 9 修繕料) 1,

  修繕料

4,443 0 ,480 2,059, 0 000 1,856,6 0 13 202,387 1 △ 2.役務費

(12)

5 0 388,463,450 18,999,550 20.扶助費

(歳出) 款: 10.教育費

項: 4.幼稚園費

款 項 目

予   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

 

備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及

区 分

金  額

 越 額

流 用 増

1

円 円 円 円 円 円 円 円 円 0 円 3 873 , ,881,000 13 6 ,010,000 3, 1 954,752 890 5 ,845,752 865,173,380 25,672,372

5.社会教

育費

455,778,000 27,198,000 △574,881 482,401,119 474,151,749 8,249,370

1.社会

 

職員人

 

件費

421,489,

196

育総務

担金

 給料

189,026

,580

 

職員手当等

165,5

67,968 4,47

1,000 4,369

,560 101,44

0 1.報酬

3

 共済費

66,89 2 4,648 190,8 , 29,600 189, 0 026,580 1,8 4 03,020 2.給料 0

生涯学習推進事業費

26,424,173 169,904,000 165,567,968 4,336,032 3.職員手当等

 報酬

3,557,160 67,231,54

7 66,924,070 307,477 4.共済費

 

 

共済費

29,422 3

 

77,000 257,

200 119,800

8.報償費

、研

 旅費

107,40 3

0 170,000 10

7,400 62,60

0 9.旅費

席負

 需用費

280,8

00

(歳出) 款: 1

0.教育費

項: 5.社

3

会教育費

2, 6 040 0

施設整

,

備事業費

14,512 0 ,556 0

 需

0

用費

471,476

  消耗品費

471,476

 委託料

1,955,880

 工事請負費

12,085,200

耐震化推進事業費

10,908,000

 委託料

10,908,

 

000

2節か

ら1節へ流用

3,72 1 3,600 442,8 0 23,000 22,5 3 77,000 465, , 400,000 433 7 ,685,221 31 2 ,714,779

2.

0

私立幼

私立幼稚園運営費

388,463,450

稚園振

 扶助費

388,463,450

興費

私立幼稚園補助事業費

41,244,882 2,000 0 2,000 11.需用費

 委託料

430,272

 

2,000 0 2,00

0 (消耗品費)

用費

 負担金、補助

1

及び交付金

40,81 2 4,610 4,000 8 0 4,000 12.役 , 務費 2

  

3

私立幼稚園運営費補助

5 480,700 4,000 0 4,000 (通信運搬費)

  私立幼稚園就園推進補助

14,883,010 8,455,000 4,407,161 4,047,839 13.委託料

  私立幼稚園就園奨励費補助

25,450,900 49,476,000 40,

 

814,610 8,6

 

61,390 19.負

担金、補

耗品

地域子ども・子育て支

援事業費

3,976, 1 889 助及び交付 28

 委託料

3,97 , 6,889 金 23 407,463,00

(13)

5, ,

 

及び交付

 需

用費

4,499,57

3 金 2

  消耗

,

品費

163,281 00

  燃料費

5, 0 594 ,

  光

4 0

熱水費

3,259,1 0 22 0

  修繕

5

1,071,576 ,9

 役務費

1, 0 049,563 5 5

  通信運搬費

1, , 015,218 3 59

  保険料

34,3 4 45 3

 委託料

1 6,599,813 1 (

 使用料及び賃

借料

1,337,22 料 1 費

 工事請負

1 )

6,999,478

 備品購入費

827,550

土曜日の教育支援体制等構築事業費

1,971,125

 報償費

194,20 , 0

 需用費

478,957

  消耗品費

478,957

 役務

 

1,968

使用

  通信運搬費

1,9 0

68

 委託料

1,296,000

賃借

放課後子ども教

室推進事業費

950, 1 941 ,

 委託

1

950,941 6 4 5

ラジオ体操普及事

,

業費

1,090,78 0 4 8

 需用費

1 5 34,784 53

  印刷製本費

134 7 ,784 ,

 役

0

務費

50,000 6 00 4

(歳出)

1

款: 10.教育費

項:

5

5.社会教育費

款 項

,

 目

予   算   

5

現   額

支出済額

8

年度繰越額

不 用 額

4

備     考

当初予

1

算額

補正予算額

継続費

1 2

及び

予 備 費

1

節(細節)

,

 

 

4

 

繰越事業費

1

支 出 及 び

区 分

6

金  額

繰 越 額

(

用 増 減

円 円 円 円 印 円 円 円 円 円 円 刷製 4 本費) 5 1

 

,

負担金、補助及び交付

9

19,284,30 0 6 3,259,122 1 3,259,122 0 1 (光熱水費) 1.

  関東甲信越静

社会教育研究大会負担

9,500 1,08 7 費 7,920 1,071,576 16,344 (修繕料)

  県社会教育委員連絡協議会負担金

34,480 1,217,000 1,101,531 115,469 12.役務費 2

  県社会教育主事会負担金

6,000 1,156,000 1,067,186 88,

 

814 (通信運搬費)

 印

  県子

ども会育成連合会負担

82,900 9,0 ,

00 0 9,000 (手

数料) 2

 

8

 派遣社会教育主事負

0

担金

9,327,42 , 6 52,000 34, 8 345 17,655 ( 0 保険料) 0 6

  職業探検少年団本

9 8

部補助

794,000 3 10,873,052 , 10,846,754 0 26,298 13.委 0 託料 0

  

6

市立小・中学校PTA

7

連合会補助

1,991 9 ,000 3,136, , 973 2,502,3 4 1 06 634,667 1 7 4.使用料及び 0 3

  ひたち生き

,

生き百年塾推進本部補

8

5,812,000 3 賃借料 0

  「

(

インフォメーションゆ

う」発行事業補助

31 7 耗 0,000 7,000 品 ,000 6,999, 費 478 522 15.工 ) 事請負費

  市子ども会育成連合会補助

917,000 1,000,000 827,550 172,450 18.備品購 5 入費

社会教育施設運営経費

22,125,598 20,618,000 20,190,306 427,694 19.負担金、補

 報酬

812,400 助

(14)

  消耗品費

2,865,430 12,567,761 12,332,546 235,215 (消耗品費)

  燃料費

1,836,

 

918 2,117,0

 

00 1,836,91

8 280,082 (燃

料費)

 

 印刷製本費

265,

524 444,000

400,524 43,

476 (印刷製本費)

体操

  光熱

水費

22,433,6

06 25,585,0

00 22,433,6

06 3,151,39

4 (光熱水費)

体操

  修繕料

3,

218,812 3,5

04,820 3,21

8,812 286,0

08 (修繕料)

員会

 役務費

1,631,727 1,752,239 1,665,234 87,005 12.役務費

  通信運搬費

1,360,378 1,443,239 1,3

 

60,378 82,861 (通信運搬費)

  保険料

271,349 309,000 304,85

 

6 4,144 (保険料

 

)

 委託

26,159,30

 

6 2 33,933,00 7 0 33,862,58 9 5 70,415 13. , 委託料 0

 

0

使用料及び賃借料

12 0 ,622,167 12,781,000 12,622,167 158,833 14.使用

料及び

 備品購入費

60,841 賃借料

 負担金、補助及び交付金

23,303,691 6,460,000 6,446,520 13,480 15.工事請

負費

  

県図書館協会負担金

2

0,500 40,45

1,000 40,45

0,656 344 18

.備品購入費

事業

  公益社団法人

日本図書館協会負担金

9 161,000 9,9

(歳出) 款

3

: 10.教育費

項: 5

2

.社会教育費

款 項 目

予   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

流 用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

 報償費

63,000 50

 需用費

36 , ,932 0

  

0

消耗品費

36,932 0

予備費から8節へ充用

63,000

予備費から11節へ充用

359,920

予備費から13節へ充用

1,215,052

1節から3節へ流用

96,000

2節から10款5項2目

 

1節へ流用

1,895

,400

4節

から10款5項2目4

節へ流用

317,45

3

11節から

8節へ流用

14,00

0

14節から

8節へ流用

76,00

0 9

14節から

0

11節へ流用

497, 6 027 268,349 , ,000 2,608, 0 673 270,957 0 ,673 264,04 0 0,134 6,917,539

2.図書館

運営経費

197,084,912

 報酬

69,639,170 72,449,400 71,819,570 629,830 1.報酬

 共済費

11,297,694 12,410,453 1

 

1,649,775 7

 

60,678 4.共済

 賃金

21,574,910

22,644,000

21,574,910

1,069,090 7

.賃金

 

報償費

35,000 3

39,000 282,

500 56,500 8 2 .報償費 27

 旅費

115,520 , 141,480 115 0 ,520 25,960 0 9.旅費 0

 需用費

30,620,290 44,218,581 40,222,406 3,996,175 11.需用費

(15)

23 2 , 4,000 47,47 0 3,010 4,580 0 ,990

3.博物館

0 金

運営経費

35,954,045

 報酬

15,444,840 17,659,000 15, 3 522,840 2,136,160 1.報酬

 共済費

2,361,370 2,571,000 2,364,738 206,262 4.共済費

 

 賃金

1, ,

 

824,210 2,1

76,688 2,10

4,898 71,79

0 7.賃金

つく

 報償費

80,00

0 243,000 16

9,240 73,76

0 8.報償費

3

 旅費

43,80

0 519,000 31

2,020 206,9

80 9.旅費

委員

 需用費

4,88

9,272 7,526

,312 5,767,

774 1,758,5 1 38 11.需用費 0 70

  消耗品費

, 832,382 1,1 0 78,312 961, 0 364 216,948 0 (消耗品費) 27

  燃料費

137 , ,277 205,00 0 0 137,277 67 3 0 ,723 (燃料費) 0 2

  印刷製

4

本費

375,112 ,60

(歳出)

0

款: 10.教育費

2

: 5.社会教育費

款 

,

項 目

予   算  

, 4

 現   額

支出済額

0

翌年度繰越額

不 用

0

備     考

当初

2

予算額

補正予算額

継続

7

費及び

予 備 費

.

節(細節)

 

 

 

繰越事業

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

6

流 用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 9

 公課費

2 1 4,600 , 4

6

書・資料経費

48,4 , 24,928 82

 需用費

7,281, 9 921 1

  消

9

耗品費

7,281,9 . 21 負

 委託料

3 担 3,153,168 金、

 備品購入費

3 補 7,989,839

移動図書館車運行管理事業費

7,035,415

 需用費

95,044 5

  消耗品費

95,044

 委託料

4,540,395

 備品購入費

2,399,97

 

6

 

施設整備事

0

業費

6,446,52

0

 工事請負

6,446,520

負担

子ども読書活

動推進事業費

5,04 2 8,359 2

 

,

報酬

2,180,40 , 9 0 4

 共済費

3 6 52,081 ,1

 報償費

247,50 9 0 1

 需用費

2 助 ,225,151 及び

  消耗品費

2, 5 交 090,151 付

  印刷製本費

135,000

 役務費

33,507

  保険料

33,507

 委

2

託料

9,720

予備費から11節へ充用

395,820

1節へ10款5

 

項1目2節から流用

1

 

,895,400

会議

4節へ10款5項

0

1目4節から流用

31

7,453

1節から12節へ流用

2,239

9節から9節へ流用

1

,480 66,242

,000 △14,18 6 8,000 52,05

(16)

1, , ,815

 報酬

78,000

 報償費

40,000

 旅費

118,540

 需用費

33,942 1

  

  消耗品費

3

3,942

 

役務費

649 39

  保険料

649 3,

 委託料

299, 0 160 2 5

 使用

6

料及び賃借料

2,96 5 8,768 1

 

6

負担金、補助及び交付

,

3,127,756 00

  県文化財

0

保護協会負担金

3,0 3 00 4 9

  全国

3

民俗芸能保存振興市町

,

村連盟負担金

20,0 0 00 5

  会議

6

、研修等出席負担金

1 1 0,000 2

 

2

 国・県指定有形・無

,

形民俗文化財保存伝承

, 9

公開事

4

  業

4

補助

2,915,75 ( 6 修

  市文化

財愛護協会運営事業補

179,000 )

展示・教育普及事業費

2,119,43 6 0

 共済費

3,368

 賃金

280,688

 報償費

15,000

(

3

歳出) 款: 10.教育費

項: 5.社会教育費

款 項 目

予   算   現   額

 

出済額

翌年度繰越額

用 額

備     

当初予算額

補正予算

継続費及び

予 備

6

節(細節)

6

 

2 5

 

 

,

越事業費

支 出 及

3

区 分

金  額

繰 

0

越 額

流 用 増 減

3 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1,144 2 ,000 1,052, 0 166 91,834 1 3 3 2.役務費 ,3

  通信運搬費

49 6 8,935 814,0 8 00 735,245 7 ( 8,755 (通信運搬 印 費) 刷

  

手数料

54,432 1 本 50,000 149, 2 費 904 96 (広告料) )

  保険料

111,936 65,000 54,432 10,568 (手数料)

 委託料

10,077,156 115,000 11 8 2,585 2,415 (保険料)

 使用料及び賃借料

215,994 13,283,912 13,

 

270,716 13,

 

196 13.委託料

光熱

 負担金、

,

補助及び交付金

325

,000 3,201, 3 088 3,184,7 , 62 16,326 14 1 .使用料及び 51

  日本博物館協

,

会負担金

35,000 4 賃借料 4

  茨

0 5

城県北ジオパーク推進

4

協議会負担金

100, , 000 3,702,0 2 00 3,696,75 9 6 5,244 19.負 9 担金、補 ,0

  関東地区博物館協

0

会負担金

7,000 助 0 及び交付 0 3

  

,

日本民俗学会負担金

8 1 ,000 金 5

 

1

 全国美術館会議負担

,

30,000 28, 4 000 27,100 9 4 00 27.公課費 5 1

  全国歴史

0 ,

資料保存利用機関連絡

1

協議会負担金

35,0 4 00 7

  全国

,

歴史資料保存利用機関

5

連絡協議会関東部会負

55

  担金

10 ( ,000 光

  

1 熱

県博物館協会負担金

1 水 0,000 費

 

)

 郷土ひたち文化研究会補助

90,000

 公課費

27,100

文化財保護事業費

6,666

(17)

, ,146 (印刷製本費 2 ) 1

 役務

4

544,962 1,837,000 1,516,505 320,495 (光熱水費)

  通信運搬費

508,560 177,000 94,811 82,189 (修繕料)

  保険料

36,402 573,000 544,962 28,038 12.役務費

  

 委託料

550,

800 536,000

508,560 27,

440 (通信運搬費)

搬費

 使用料

2

及び賃借料

769,1 3 96 37,000 36 6 ,402 598 (保険 , 料) 3

 備

1

品購入費

348,84 0 0 626,000 550,800 75,200 13.委託料

 負担金、補助及び交付金

4,072,652 1,799,000 1,757,648 41,352 14

 

.使用料及び

  全国公立視聴覚センター連絡協議会負担金

7,000 賃借料

 

  施設管

 

理負担金

3,971,

222 818,000

791,877 26,

123 18.備品購入 1 費 4

  県

9

視聴覚教育振興会負担

,

94,430 4,0 9 85,000 4,07 0 2,652 12,34 4 8 19.負担金、補

 公課費

8

,200 助及び交付

郷土映像制作事業費

394,328 金

 報償費

20,000 9,000 8,200 800 27.公課費

 

需用費

69,768

 

  消耗品費

6

9,768

託料

3

(歳出) 款: 1

4

0.教育費

項: 5.社

5

会教育費

款 項 目

,

   算   現  

8 6

 額

支出済額

翌年度繰

0

越額

不 用 額

備  

0

   考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

流 用

4

増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

 負担

4

金、補助及び交付金

2 , 44,000 56

  市民凧あげ大会運

0

営補助

244,000

埋蔵文化財調査事業費

2,732,720

 報償費

34,240

 旅費

149,680

 委託料

2,548,800

11節から7節へ流用

2,688

  

13節から14節へ

流用

263,088 2

1,738,000 2

1,738,000 2

0,710,726 1 9 ,027,274

4.

5

視聴覚

,

0

営経費

19,086, 4 104

センタ

0

 報酬

7,569,600

ー費

 共済費

1,171,663 7,624,000 7,569,600 54,400 1.報酬

 賃金

1,964,670 1,224,000 1,171,663 52,337 4.共済費

 

 旅費

12,00

 

0 2,054,000

1,964,670 8

9,330 7.賃金

製本

 需用費

2

,073,521 70 7 ,000 47,000 4 23,000 8.報償 9 費 ,

  消

5

耗品費

319,742 2 24,000 12,0 0 00 12,000 9.旅費

  燃料費

53,417 2,832,000 2,219,654 612,346 11.需用費

  印刷製本費

89,046 568,000 436,067 131,933 (消耗品費)

  光熱水費

1,

 

516,505 54,

000 53,417 5

83 (燃料費)

3

  修繕料

94 8 ,811 196,00 6 0 118,854 77

(18)

 

0 47,000 45,

470 1,530 (保

険料)

 

7

 公益社団法人茨城県

6

青少年育成協会負担金

, 132,600 915 3 ,000 914,91 6 7 83 13.委託料 5

  市青少年育成推進会議補助

3,800,000 483,000 171,913 311,087 14.使用料及び

青少年健全育成活動事業費

2,385,105 賃借料

 報酬

42,000 13,132,000 12,879,899

 

252,101 19.

 

負担金、補

消耗

 旅費

32,020

助及び交付

 

4

需用費

111,734 6 金 ,

  燃料費

5 45,446 7,00 5 0 6,600 400 2 7 7.公課費

  修繕料

66,288

 役務費

 

31,416

  保険料

31,416

 使用料及び賃借料

11,630

 負担金、補助及び交付金

2,149,705

使

 

 

 

 更生保護法人茨城県

更生保護協会負担金

1

44,900

製本

  日立少年少女発明

クラブ発足20周年記

2

念事業補助

200,0 9 00 ,

  日立

8

地区保護司会補助

60 0 0,000 8

  地域わんぱく隊事業補助

1,110,000

  野外体験隊事業補助

94,805

 公課費

6,600

青少年相談活動事業費

9,012,095

(歳出)

 

款: 10.教育費

項:

使

5.社会教育費

款 項

 目

予   算   

現   額

支出済額

年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予

算額

補正予算額

継続費

及び

予 備 費

節(細節)

6

 

 

8

 

繰越事業費

3

支 出 及 び

区 分

,

金  額

繰 越 額

8

用 増 減

円 円 円 円 9 円 円 円 円 円 円 2

 備品

購入費

443,037

28,631,000 3 28,631,000 0 25,819,019 4 2,811,981

,

.青少年

56

青少年育成事務経費

7 0 ,853,004

育成推

 需用費

2,147,475

進費

  消耗品費

355,709 9,616,000 8,544,000 1,072,000 1.報酬

  印刷製本費

44,451 30,000 15,000 15,000 8.報償費

映像

  光熱

水費

1,747,31

5 96,000 32,

020 63,980 9

.旅費

 

役務費

592,270

3,502,000 2 1 ,532,001 96 , 9,999 11.需用 2 費 3

  通

0

信運搬費

590,87 , 8 710,000 42 2 2,345 287,6 9 55 (消耗品費) 4

  保険料

1,392 213,000 108,610 104,390 (燃料費)

 委託料

914,917 202,000 187,443 14,557 (印刷製本費)

 使用料及び賃借料

114,963 2,094,000 1,747

 

,315 346,68

5 (光熱水費)

償費

 負担金、補助

2

及び交付金

4,083 7 ,379 283,00 , 0 66,288 216 0 ,712 (修繕料) 00

  施設管理負担金

4,083,379 850,000 722,669 127,331 12.役務費

青少年育成推進会議経費

3,932,600 803,000 677,199 125,801 (通信運搬費)

 負担金、補助及び交付金

3,932,60

(19)

6 ,831 637,169 (光熱水費)

  手数料

117,944 3,393,400 3,008,294 385,106 (修繕料)

  保険料

68,607 600,888 539,750 61,138 12.役務費

 委託料

1,

 

151,780 304

 

,000 279,53

4 24,466 (通信

運搬費)

6

 使用料及び賃借料

1 3 ,204,457 17 , 1,000 139,5 1 44 31,456 (手 6 数料) 4

 負担金、補助及び交付金

6,525,000 125,888 120,672 5,216 (保険料)

  北の沢簡易給水利用組合負担金

36,000 9,788,000 9,723,323 64,677 13.委託料

  市自然の村協力会補助

 

 

6,489,000 2

 

,483,000 2,

450,165 32,

835 14.使用料及

 公課

12,300 賃借料 14

会瀬青少年の

2

家運営経費

19,64

, 4,972 55,00 9 0 0 55,000 16 9 .原材料費 2

 報酬

4,227,228 1,060,560 988,200 72,360 18.備品購入費

 

共済費

739,020 6,527,000 6,525,000 2,000 19.負担金、補

 需用費

3,669,005 助及び交付

 

 

 消耗品費

127,7 8

51 金

  燃

9

料費

23,078 13 8 ,000 12,300 , 700 27.公課費 98

  光熱水

3

3,331,768 ,

(歳出) 款: 10.教育費

項: 5.社会教育費

款 項 目

予   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

5

 

 

 

繰越事

 

業費

支 出 及 び

 

 分

金  額

繰 越 

流 用 増 減

円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

運搬費

8 0 6,321 2

 

,

 保険料

12,662 00

 使用料及び

0

賃借料

45,320

 負担金、補助及び交付金

78,000

  県青少年相談員連絡協議会負担金

78,000

若者交流事業費

2,636,215

 負担金、補助及び交付金

2,636,215

 

  市

青少年イベント企画部

補助

250,000

1

  市青少年イ

5

ベント企画部拡充事業

,

補助

2,186,21 0 5 0

  高校生

0

応援事業補助

200,000 33,143,000 1,920,960 35,063,960 32,978,742 2,085,218

6.青少年

自然の村運営経費

10,600,377

施設管

 需用費

1,371,358

理費

  消耗

 

品費

140,525 4

,481,000 4,

227,228 253

,772 1.報酬 27

  燃料費

2 2 53,317 753, , 000 739,020 7 13,980 4.共済 9 費 2

  印刷製本費

39,960 9,302,512 7,773,756 1,528,756 11.需用費

  光熱水費

849,063 434,112 268,276 165,836 (消耗品費)

  修繕料

88,493 379,000 276,395

 

102,605 (燃料

 

費)

 役

務費

335,482 2

78,000 39,9

60 238,040 ( 6 印刷製本費) 6,

  通信運搬費

1 6 48,931 4,81 3 8,000 4,180

(20)

,

 職員手当

6

91,212,56 0 3 44,701,00 0 0 44,588,583 112,417 1.報酬

 共済費

40,046,641 124,477,440 124,476,420 1,020 2.給料

社会体育推進事業費

53,784,071 92,516,000 91,212,563 1,303,437 3.職

 

員手当等

 保

 報酬

1,965,8

33 40,049,8

14 40,046,6 5 41 3,173 4.共 2 済費 ,

 報

0

償費

6,000 1,6 6 96,000 1,42 5 8,000 268,000 8.報償費

 旅費

448,760 463,560 448,760 14,800 9.旅費

 需用費

292,860 2,834,000 2,174,125 659,875 1

 

1.需用費

  消耗品費

240

 

,009 1,940,

000 1,564,2

25 375,775 (

消耗品費) 8,

  印刷製本費

52 5 ,851 384,00

 

7 0 111,900 27 1 2,100 (印刷製本 , 費) 5

 役

4

務費

11,285 51 3 0,000 498,000 12,000 (修繕料)

  通信運搬費

10,5

05 7,062,000 6,834,299 227,701 12.役務費

  保険料

780 75,000 53,852 21,148 (通信運搬費)

 使

 

用料及び賃借料

105

使

,741 4,950,

744 4,744,4

11 206,333 (

手数料)

び賃

 負担金、補助及び交

付金

50,952,4

88 2,036,25 1 6 2,036,036

, 220 (保険料) 24

  県スポー

5

ツ推進委員協議会負担

,

32,000

(歳出

7

) 款: 10.教育費

0

項: 6.保健体育費

8 18

 備品購入費

98 6 8,200 ,

4

瀬青少年の家施設整備

0

事業費

2,325,1 8 53

 需用費

2,325,153

  修繕料

2,325,153

自然の村施設整備事業費

408,240

 需用費

408,240

  修繕料

408,240

 

予備費から1

1節へ充用

1,760

,400

予備

2

費から18節へ充用

1 0 60,560 4,

11節から12節へ流

2

9,888 68

(歳出) 款: 10.教育費

項: 5.社会教育費

款 項 目

予   算   現   額

支出済額

翌年度繰越額

不 用 額

備     考

当初予算額

補正予算額

継続費及び

予 備 費

節(細節)

 

 

 

繰越事業費

支 出 及 び

区 分

金  額

繰 越 額

流 用

 

増 減

円 円 円 円 円 円

 

円 円 円 円

通信

2,594,811,

000 715,857

,000 782,20

0,000 13,26 1 9,460 4,106 3 ,137,460 3, 0 253,749,64 , 5 64,850,81 6 5

継続費逓次繰越

6.

0

保健体

3

育費

536,691,000

繰 越 明 許 費

250,846,000 434,368,000 △50,560,000 7,782,714 391,590,714 387,569,849 4,020,865

1.保健体

  

職員人件費

25

5,735,624

総務

 給料

1 2 24,476,420 1

参照

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