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平成28年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書一般会計_歳出(土木費) 平成29年9月定例会提出議案|野田市ホームページ

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全文

(1)

款 08 土木費  項 01 土木管理費

金 額

01 土木総務費 1 0 000 0 0 1

0 給料 10 0 08 10 0 08

0 職員手当等 81 1 18

0 共済費 0 8 8 0 8 8

08 報償費 000 000

0 旅費 1 000 10

11 需用費 1 0 8 000 8

1 役務費 000 1 00

1 委託料 000 0

1 使用料及び賃 1 000 800

借料

1 負担金、補助 0 000 8 0 0

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(2)

単位

2,802,609 予算現額計 訳

当初予算額 207,700,000

補正予算額 5,007,000

◎一般職人件費 200,960,354 ○一般職人件費 200,960,354

648,646 ・給料 102,940,908

一般職員給料 102,940,908

職員手当等から流用 5,908

・職員手当等 67,163,918

20,000 扶養手当 3,320,500

地域手当 6,638,364

49,028 住居手当 1,761,000

通勤手当 2,447,090

150,008 管理職手当 4,377,900

時間外勤務手当 5,990,992

110,997 休日勤務手当 3,463

期末手当 25,212,637

1,699,250 勤勉手当 15,986,972

児童手当 1,425,000

15,200 給料へ流用 5,908

共済費へ流用 28,528

・共済費 30,855,528

109,480 共済組合負担金 30,257,922

公務災害補償基金負担金 198,399

社会保険料 334,373

労働保険料 64,834

職員手当等から流用 28,528

◎用地取得費 4,737,702 ○用地取得費 4,737,702

・報償費 5,000

協力謝礼 5,000

・旅費 105,972

普通旅費 105,972

・需用費 279,837

消耗品費 279,837

・役務費 332,173

通信運搬費 18,973

手数料 313,200

・委 料 1,193,400

測量委 料 1,193,400

・使用料及び賃借料 800

駐車料 800

・負担金 補助及び交付 2,820,520 金

千葉県官公署登 事務 3,500

連絡協議会負担金

千葉県公共用地対策協 10,700

議会負担金

(3)

款 08 土木費  項 01 土木管理費

金 額

項  合  計 212,707,000 209,904,391

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(4)

款 08 土木費  項 01 土木管理費

金 額

項  合  計 212,707,000 209,904,391

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

道路敷地寄付に伴う分 2,806,320

筆費用補助金

◎排水事業費      4,206,335 ○排水事業費      4,206,335

・需用費        618,155

消耗品費 15,527

電気料 318,804

施設修繕料 283,824

・役務費        128,830

保険料 128,830

・委託料        3,459,350

樋管管理委託料 2,498,150

除草及び枝伐採委託料 442,800

排水ポンプ維持管理委 518,400

託料

2,802,609 予算現額計内訳

当初予算額 207,700,000

補正予算額 5,007,000

(5)
(6)
(7)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(8)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(9)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

02 道路維持費 97,520,000 95,768,042

11 需用費 6,859,000 6,802,035

12 役務費 1,204,000 835,734

13 委託料 45,709,000 45,698,263

14 使用料及び賃 1,203,000 751,032 借料

15 工事請負費 30,960,000 30,801,600

16 原材料費 11,400,000 10,694,478

27 公課費 185,000 184,900

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

複写機使用料 135,501

・公課費        6,600

自動車重量税 6,600

◎道路関係団体負担金等 279,800 ○道路関係団体負担金等 279,800

・負担金、補助及び交付 279,800 金

道路協会負担金 156,000

関東国道負担金 36,000

主要地方道つくば野田 33,000

線整備促進期成同盟会 負担金

東葛地区建設行政連絡 14,000

会負担金

千葉東葛間広域幹線道 18,000

路建設促進期成同盟会 負担金

千葉県道路整備促進協 22,800

議会負担金 継続費逓次繰越

◎道路台帳整備費    4,552,240 ○道路台帳整備費    4,552,240

・委託料        4,552,240

道路情報統合管理シス 4,552,240

テム構築委託料

継続費逓次繰越不用額     70,760

1,751,958 予算現額計内訳

当初予算額 97,520,000

56,965 ◎道路維持管理費    95,768,042 ○道路維持管理費    95,768,042 368,266 ・需用費        6,802,035

消耗品費 859,605

10,737 燃料費 1,519,829

上下水道料 32,364

451,968 物品修繕料 3,240

車両修繕料 4,386,997

・役務費        835,734

158,400 通信運搬費 248,400

手数料 162,126

705,522 保険料 425,208

・委託料        45,698,263

100 道路清掃委託料 7,360,200

除草委託料 118,800

交通整理業務委託料 256,500

側溝及び桝清掃委託料 15,874,110

汚泥処理委託料 21,821,847

(10)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

02 道路維持費 97,520,000 95,768,042

11 需用費 6,859,000 6,802,035

12 役務費 1,204,000 835,734

13 委託料 45,709,000 45,698,263

14 使用料及び賃 1,203,000 751,032 借料

15 工事請負費 30,960,000 30,801,600

16 原材料費 11,400,000 10,694,478

27 公課費 185,000 184,900

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

複写機使用料 135,501

・公課費        6,600

自動車重量税 6,600

◎道路関係団体負担金等 279,800 ○道路関係団体負担金等 279,800

・負担金、補助及び交付 279,800 金

道路協会負担金 156,000

関東国道負担金 36,000

主要地方道つくば野田 33,000

線整備促進期成同盟会 負担金

東葛地区建設行政連絡 14,000

会負担金

千葉東葛間広域幹線道 18,000

路建設促進期成同盟会 負担金

千葉県道路整備促進協 22,800

議会負担金 継続費逓次繰越

◎道路台帳整備費    4,552,240 ○道路台帳整備費    4,552,240

・委託料        4,552,240

道路情報統合管理シス 4,552,240

テム構築委託料

継続費逓次繰越不用額     70,760

1,751,958 予算現額計内訳

当初予算額 97,520,000

56,965 ◎道路維持管理費    95,768,042 ○道路維持管理費    95,768,042 368,266 ・需用費        6,802,035

消耗品費 859,605

10,737 燃料費 1,519,829

上下水道料 32,364

451,968 物品修繕料 3,240

車両修繕料 4,386,997

・役務費        835,734

158,400 通信運搬費 248,400

手数料 162,126

705,522 保険料 425,208

・委託料        45,698,263

100 道路清掃委託料 7,360,200

除草委託料 118,800

交通整理業務委託料 256,500

側溝及び桝清掃委託料 15,874,110

汚泥処理委託料 21,821,847

放射線測定委託料 108,000

試料採取委託料 158,806

(11)
(12)
(13)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(14)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(15)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(16)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

・工事請負費      17,811,360

排水環境整備工事 17,811,360

◎私有道路舗装及び地域 3,137,000 排水事業費

○私有道路舗装及び地域 3,137,000 排水事業費

・負担金、補助及び交付 3,137,000 金

私有道路舗装及び地域 3,137,000

排水工事補助金

◎用地取得費(用地会計 19,571,806 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 19,571,806 から買戻し)

・公有財産購入費    19,571,806

道路改良用地(用地取 19,484,648

得特別会計からの再取 得分)

排水環境整備用地(用 87,158

地取得特別会計からの 再取得分)

繰越明許費

◎道路整備費      62,923,560

繰越明許費不用額      598,900 ○舗装補修費      10,822,680

・工事請負費      10,822,680

舗装補修工事 10,822,680

繰越明許費不用額    6,491,984

繰越明許費不用額   23,400,000 ○船形吉春線道路改良費 19,949,760

・工事請負費      19,949,760

道路改良工事 19,949,760

繰越明許費不用額       56,040 ○橋梁長寿命化事業費  21,448,800

・工事請負費      21,448,800

橋梁修繕工事 21,448,800

繰越明許費不用額      259,200 ○市道2030号線道路 972,000 改良事業費

・委託料        972,000

測量調査設計委託料 972,000

繰越明許費不用額      222,000 ○市道41022号線道 9,730,320 路改良事業費

・工事請負費      7,699,320

道路改良工事 7,699,320

・公有財産購入費    993,000

道路改良用地 993,000

翌 年 度 繰越 額 不 用 額 備 考

(17)
(18)
(19)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

05 斎場関連地元 5,116,000 5,012,310

対策費

15 工事請負費 2,868,000 2,764,800 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(20)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

05 斎場関連地元 5,116,000 5,012,310

対策費

15 工事請負費 2,868,000 2,764,800 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(21)
(22)

(単位 円)

490 ◎用地取得費(用地会計 2,247,510 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 2,247,510 から買戻し)

・公有財産購入費    2,247,510

斎場関連道路改良用地 2,247,510

(用地取得特別会計か らの再取得分)

繰越明許費 4,525,545 予算現額計内訳

26,833,000 当初予算額 437,615,000

補正予算額 △193,162,000

継続費及び繰越事業費繰越額 139,130,000

200 ◎一般職人件費     9,362,849 ○一般職人件費     9,362,849 295,951 ・給料         4,594,800

一般職員給料 4,594,800

・職員手当等      3,272,744

扶養手当 162,500

1,202 地域手当 285,438

住居手当 324,000

583,947 通勤手当 124,800

時間外勤務手当 507,661

33,363 期末手当 1,143,862

勤勉手当 724,483

1,213,936 共済費へ流用 1,305

・共済費        1,495,305

10,566 共済組合負担金 1,485,335

公務災害補償基金負担 9,970

繰越明許費 2,212,536 職員手当等から流用 1,305

26,833,000 ◎水路新設改良諸費   17,605,430 ○水路新設改良諸費   17,605,430 1,044 ・旅費         9,798

普通旅費 9,798

・需用費        19,653

消耗品費 19,653

・役務費        3,801

通信運搬費 3,801

172,800 ・委託料        14,618,664

除草委託料 14,618,664

・使用料及び賃借料   253,514

借地料 41,273

岩名調整池借上料 212,241

・負担金、補助及び交付 2,700,000 金

排水負担金 2,700,000

◎排水整備費      171,631,504 ○排水整備費      171,631,504

(23)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(24)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(25)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

項  合  計 1,846,678,936 1,493,398,404

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(26)

款 08 土木費

 項 02 道路橋りょう費

金 額

項  合  計 1,846,678,936 1,493,398,404

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

・工事請負費      127,582,640

排水整備工事 127,582,640

繰越明許費不用額    1,071,360

繰越明許費 53,470,556 予算現額計内訳

299,809,976 当初予算額 1,928,603,000

補正予算額 △345,679,000

継続費及び繰越事業費繰越額 238,715,090

予備費支出及び流用増減 25,039,846

(27)

款 08 土木費  項 03 河川費

金 額

01 河川総務費 43,506,234 41,387,963

02 給料 19,125,900 19,125,900

03 職員手当等 11,621,791 11,621,791

04 共済費 5,524,543 5,524,543

09 旅費 67,000 62,869

11 需用費 420,000 295,950

12 役務費 78,000 50,830

13 委託料 6,000,000 4,104,000

14 使用料及び賃 435,000 395,280

借料

19 負担金、補助 225,000 206,800

及び交付金

27 公課費 9,000

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(28)

款 08 土木費  項 03 河川費

金 額

01 河川総務費 43,506,234 41,387,963

02 給料 19,125,900 19,125,900

03 職員手当等 11,621,791 11,621,791

04 共済費 5,524,543 5,524,543

09 旅費 67,000 62,869

11 需用費 420,000 295,950

12 役務費 78,000 50,830

13 委託料 6,000,000 4,104,000

14 使用料及び賃 435,000 395,280

借料

19 負担金、補助 225,000 206,800

及び交付金

27 公課費 9,000

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

2,118,271 予算現額計内訳

当初予算額 44,745,000

補正予算額 △1,304,000

予備費支出及び流用増減 65,234

◎一般職人件費     36,272,234 ○一般職人件費     36,272,234

・給料         19,125,900

一般職員給料 19,125,900

共済費へ流用 100

・職員手当等      11,621,791

4,131 扶養手当 606,000

地域手当 1,183,914

124,050 住居手当 468,000

通勤手当 422,560

27,170 時間外勤務手当 1,260,963

休日勤務手当 13,416

1,896,000 期末手当 4,545,665

勤勉手当 2,881,273

39,720 児童手当 240,000

都市計画費職員手当等 58,791

から流用

18,200 ・共済費        5,524,543

共済組合負担金 5,487,655

公務災害補償基金負担 36,888

9,000 金

給料から流用 100

都市計画費職員手当等 6,443

から流用

◎河川総務諸費     1,011,729 ○河川総務諸費     1,011,729

・旅費         62,869

普通旅費 61,669

費用弁償 1,200

・需用費        295,950

消耗品費 148,543

燃料費 147,407

・役務費        50,830

保険料 50,830

・使用料及び賃借料   395,280

印刷機使用料 395,280

・負担金、補助及び交付 206,800 金

利根川治水同盟会負担 46,300

江戸川改修促進期成同 33,000

盟会負担金

五県連合利根川上流改 77,500

修促進期成同盟会負担 金

(29)

款 08 土木費  項 03 河川費

金 額

02 河川改良費 131,408,000 45,853,841

13 委託料 2,187,000 1,909,440

14 使用料及び賃 2,103,000 2,033,686 借料

15 工事請負費 127,111,000 41,904,000

17 公有財産購入 7,000 6,715

項  合  計 174,914,234 87,241,804

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(30)

款 08 土木費  項 03 河川費

金 額

02 河川改良費 131,408,000 45,853,841

13 委託料 2,187,000 1,909,440

14 使用料及び賃 2,103,000 2,033,686 借料

15 工事請負費 127,111,000 41,904,000

17 公有財産購入 7,000 6,715

項  合  計 174,914,234 87,241,804

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

千葉県河川協会負担金 50,000

◎排水機場維持管理費  4,104,000 ○排水機場維持管理費  4,104,000

・委託料        4,104,000

排水機場操作管理委託 4,104,000

繰越明許費 554,159 予算現額計内訳

85,000,000 当初予算額 46,408,000

補正予算額 85,000,000

277,560 ◎都市河川整備事業費  45,847,126 ○都市河川整備事業費  45,847,126 69,314 ・委託料        1,909,440

調査委託料 1,909,440

・使用料及び賃借料   2,033,686

繰越明許費 207,000 借地料 2,033,686

85,000,000 ・工事請負費      41,904,000

河川改修工事 41,904,000

285 ◎用地取得費(用地会計 6,715 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 6,715 から買戻し)

・公有財産購入費    6,715

河川改良事業用地(用 6,715

地取得特別会計からの 再取得分)

繰越明許費 2,672,430 予算現額計内訳

85,000,000 当初予算額 91,153,000

補正予算額 83,696,000

予備費支出及び流用増減 65,234

(31)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

01 都市計画総務 307,216,965 304,820,123

01 報酬 156,000 84,500

02 給料 155,139,534 155,099,964

03 職員手当等 95,400,558 93,831,043

04 共済費 45,672,873 45,672,873

09 旅費 23,000 20,672

11 需用費 901,000 672,272

12 役務費 20,000 18,367

13 委託料 8,136,000 7,658,764

14 使用料及び賃 1,689,000 1,683,468 借料

19 負担金、補助 79,000 78,200

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(32)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

01 都市計画総務 307,216,965 304,820,123

01 報酬 156,000 84,500

02 給料 155,139,534 155,099,964

03 職員手当等 95,400,558 93,831,043

04 共済費 45,672,873 45,672,873

09 旅費 23,000 20,672

11 需用費 901,000 672,272

12 役務費 20,000 18,367

13 委託料 8,136,000 7,658,764

14 使用料及び賃 1,689,000 1,683,468 借料

19 負担金、補助 79,000 78,200

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

2,396,842 予算現額計内訳

当初予算額 319,940,000

補正予算額 △12,361,000

予備費支出及び流用増減 △362,035

71,500 ◎一般職人件費     294,603,880 ○一般職人件費     294,603,880 39,570 ・給料         155,099,964

一般職員給料 155,099,964

1,569,515 街路事業費共済費へ流 7,466

・職員手当等      93,831,043

扶養手当 4,769,063

2,328 地域手当 9,940,747

住居手当 1,800,000

228,728 通勤手当 2,431,640

管理職手当 5,810,388

1,633 時間外勤務手当 3,351,289

休日勤務手当 55,276

477,236 期末手当 38,718,369

勤勉手当 24,494,271

5,532 児童手当 2,460,000

河川費職員手当等へ流 58,791

800 河川費共済費へ流用 6,443

共済費へ流用 51,873

街路事業費職員手当等 289,335

へ流用

・共済費        45,672,873

共済組合負担金 45,339,882

公務災害補償基金負担 332,991

職員手当等から流用 51,873

◎都市計画総務諸費   3,212,989 ○都市計画総務諸費   3,212,989

・報酬         84,500

都市計画審議会委員報 84,500

・旅費         17,826

普通旅費 17,826

・需用費        654,064

消耗品費 181,024

印刷製本費 473,040

・役務費        18,367

通信運搬費 18,367

・委託料        676,564

屋外広告物撤去委託料 676,564

・使用料及び賃借料   1,683,468

電算機等使用料 1,683,468

(33)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

02 建築行政費 4,768,000 1,467,767

01 報酬 111,000

09 旅費 80,136 75,877

11 需用費 447,000 382,013

12 役務費 24,736 24,677

13 委託料 70,000 69,120

14 使用料及び賃 542,000 541,080

借料

19 負担金、補助 3,493,128 375,000 及び交付金

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(34)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

02 建築行政費 4,768,000 1,467,767

01 報酬 111,000

09 旅費 80,136 75,877

11 需用費 447,000 382,013

12 役務費 24,736 24,677

13 委託料 70,000 69,120

14 使用料及び賃 542,000 541,080

借料

19 負担金、補助 3,493,128 375,000 及び交付金

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

・負担金、補助及び交付 78,200 金

千葉県都市協会負担金 24,200

川のまちネットワーク 50,000

連絡協議会負担金

各種研修会負担金 4,000

◎都市計画策定費    7,003,254 ○都市計画策定費    7,003,254

・旅費         2,846

普通旅費 2,846

・需用費        18,208

消耗品費 18,208

・委託料        6,982,200

都市計画基礎調査業務 6,264,000

委託料

都市計画管理システム 507,600

更新業務委託料

都市計画図ホームペー 210,600

ジデータ作成業務委託 料

3,300,233 予算現額計内訳

当初予算額 4,768,000

111,000 ◎建築指導費      1,198,647 ○建築指導費      227,949 4,259 ・旅費         35,136

普通旅費 35,136

64,987 負担金、補助及び交付 4,136

金から流用

59 ・需用費        115,872

消耗品費 115,872

880 ・役務費        7,941

通信運搬費 7,941

920 ・負担金、補助及び交付 69,000 金

各種研修会負担金 69,000

3,118,128 旅費へ流用 4,136

○特定行政庁設置費   970,698 ・旅費         40,741

普通旅費 40,741

・需用費        266,141

消耗品費 266,141

・役務費        16,736

通信運搬費 16,736

負担金、補助及び交付 2,736

金から流用

・使用料及び賃借料   541,080

物品借上料 276,696

電算機等使用料 264,384

(35)
(36)

(単位 円)

・負担金、補助及び交付 106,000 金

千葉県特定行政庁連絡 45,000

協議会負担金

全国建築審査会協議会 9,000

負担金

各種研修会負担金 2,000

日本建築行政会議負担 50,000

役務費へ流用 2,736

◎耐震改修促進事業費  269,120 ○耐震改修促進事業費  269,120

・委託料        69,120

簡易耐震相談業務委託 69,120

・負担金、補助及び交付 200,000 金

耐震診断費補助金 200,000

繰越明許費 14,192,906 予算現額計内訳

10,548,000 当初予算額 436,492,000

補正予算額 △89,265,000

継続費及び繰越事業費繰越額 26,230,000

37,610 ◎土地区画整理諸費   1,549,039 ○土地区画整理諸費   1,549,039 176,350 ・旅費         29,122

普通旅費 29,122

67,704 ・需用費        168,519

消耗品費 167,245

1,690,800 燃料費 1,274

・役務費        906

19,956 通信運搬費 906

・使用料及び賃借料   1,118,772

電算機等使用料 1,118,772

496,680 ・負担金、補助及び交付 231,720 金

903,023 各種研修会負担金 69,320

全国市街地再開発協会 80,000

負担金

繰越明許費 37,380 千葉県市街地整備推進 16,400

10,548,000 協議会負担金

街づくり区画整理協会 66,000

1,403 負担金

◎台町東特定土地区画整 21,174 理事業費

10,762,000 ○台町東特定土地区画整 21,174 理事業費

・旅費         3,200

普通旅費 3,200

(37)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(38)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(39)
(40)

(単位 円)

◎愛宕駅周辺土地区画整 23,260,000 理費

○愛宕駅周辺土地区画整 23,260,000 理費

・負担金、補助及び交付 23,260,000 金

土地区画整理事業補助 23,260,000

◎愛宕駅西口駅前広場等 1,760,400 整備費

○愛宕駅西口駅前広場等 1,760,400 整備費

・委託料        1,760,400

工事実施設計委託料 1,760,400

繰越明許費不用額    1,209,600

繰越明許費 1,500,111 予算現額計内訳

18,298,000 当初予算額 99,044,000

補正予算額 △210,000

13,500 ◎一般職人件費     27,430,510 ○一般職人件費     27,430,510

・給料         14,034,000

一般職員給料 14,034,000

101,490 ・職員手当等      9,125,529

扶養手当 312,000

地域手当 930,096

住居手当 696,000

3,514 通勤手当 158,100

管理職手当 1,155,600

144,558 時間外勤務手当 16,370

期末手当 3,569,991

勤勉手当 2,287,372

共済費へ流用 4,981

485,687 ・共済費        4,270,981

共済組合負担金 4,243,066

25,130 公務災害補償基金負担 27,915

職員手当等から流用 4,981

463,520 ◎梅郷駅西土地区画整理 51,605,379 費

352 ○梅郷駅西土地区画整理 51,605,379 費

250,520 ・報酬         58,500

土地区画整理審議会委 58,500

員等報酬

繰越明許費 11,640 ・旅費         9,486

18,298,000 普通旅費 7,620

研修旅費 1,866

・需用費        679,204

(41)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

27 公課費 38,000 37,800

05 野田市駅西土 179,957,000 174,004,577

地区画整理事 業費

01 報酬 195,000 52,000

02 給料 16,867,000 16,866,900 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(42)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

27 公課費 38,000 37,800

05 野田市駅西土 179,957,000 174,004,577

地区画整理事 業費

01 報酬 195,000 52,000

02 給料 16,867,000 16,866,900 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

27 公課費 229,000 228,427

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(48)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

27 公課費 229,000 228,427

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(49)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

07 公共下水道費 1,381,099,000 1,381,099,000

28 繰出金 1,381,099,000 1,381,099,000 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(50)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

07 公共下水道費 1,381,099,000 1,381,099,000

28 繰出金 1,381,099,000 1,381,099,000 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

・負担金、補助及び交付 371,311,333 金

連続立体交差事業研修 34,000

会等負担金

連続立体交差事業負担 371,277,333

◎川間駅北口駅前広場整 46,684,080 備事業

○川間駅北口駅前広場整 46,684,080 備事業

・委託料        1,245,240

測量設計委託料 1,245,240

・工事請負費      45,438,840

駅前広場築造工事 45,438,840

◎用地取得費(用地会計 1,448,676 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 1,448,676 から買戻し)

・公有財産購入費    1,448,676

道路用地(用地取得特 1,448,676

別会計からの再取得分 )

繰越明許費

◎鉄道高架事業費    12,422,500 ○鉄道高架事業費    12,422,500

・負担金、補助及び交付 12,422,500 金

連続立体交差事業負担 12,422,500

◎川間駅北口駅前広場整 107,999,840 備事業

○川間駅北口駅前広場整 107,999,840 備事業

・委託料        496,800

測量設計委託料 496,800

・工事請負費      107,503,040

駅前広場築造工事 107,503,040

繰越明許費不用額    1,289,468

予算現額計内訳

当初予算額 1,367,874,000

補正予算額 13,225,000

◎下水道事業特別会計繰 1,381,099,000 出金

○下水道事業特別会計繰 1,381,099,000 出金

・繰出金        1,381,099,000

繰出金 1,381,099,000

(51)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

08 公園費 575,712,520 571,094,774

02 給料 26,789,000 26,788,632

03 職員手当等 16,470,366 16,297,763

04 共済費 7,904,634 7,904,634

08 報償費 260,000 234,000

09 旅費 10,570 10,570

11 需用費 27,508,357 25,410,947

12 役務費 941,073 940,102

13 委託料 239,509,000 238,723,803

14 使用料及び賃 108,123,000 107,733,546 借料

15 工事請負費 1,765,000 1,764,720

17 公有財産購入 144,283,000 143,315,661 費

18 備品購入費 938,520 938,520

19 負担金、補助 467,000 321,776

及び交付金

25 積立金 61,000 28,705

27 公課費 682,000 681,395

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(52)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

08 公園費 575,712,520 571,094,774

02 給料 26,789,000 26,788,632

03 職員手当等 16,470,366 16,297,763

04 共済費 7,904,634 7,904,634

08 報償費 260,000 234,000

09 旅費 10,570 10,570

11 需用費 27,508,357 25,410,947

12 役務費 941,073 940,102

13 委託料 239,509,000 238,723,803

14 使用料及び賃 108,123,000 107,733,546 借料

15 工事請負費 1,765,000 1,764,720

17 公有財産購入 144,283,000 143,315,661 費

18 備品購入費 938,520 938,520

19 負担金、補助 467,000 321,776

及び交付金

25 積立金 61,000 28,705

27 公課費 682,000 681,395

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

4,617,746 予算現額計内訳

当初予算額 577,246,000

補正予算額 △2,472,000

予備費支出及び流用増減 938,520

368 ◎一般職人件費     50,991,029 ○一般職人件費     50,991,029 172,603 ・給料         26,788,632

一般職員給料 26,788,632

・職員手当等      16,297,763

扶養手当 700,500

26,000 地域手当 1,728,468

住居手当 432,000

通勤手当 330,600

管理職手当 1,318,584

2,097,410 時間外勤務手当 525,061

休日勤務手当 5,465

971 期末手当 6,777,107

勤勉手当 4,419,978

785,197 児童手当 60,000

共済費へ流用 9,634

389,454 ・共済費        7,904,634

共済組合負担金 7,853,788

公務災害補償基金負担 50,846

280 金

職員手当等から流用 9,634

967,339 ◎公園諸費       3,173,766 ○公園諸費       3,173,766

・旅費         10,570

普通旅費 10,570

需用費から流用 1,570

145,224 ・需用費        258,532

消耗品費 258,532

旅費へ流用 1,570

32,295 役務費へ流用 36,073

・役務費        107,073

605 通信運搬費 107,073

需用費から流用 36,073

・使用料及び賃借料   963,900

電算機等使用料 963,900

・備品購入費      938,520

施設用備品 938,520

予備費充当 938,520

・負担金、補助及び交付 213,776 金

公園緑地協会負担金 50,000

都市公園整備促進協議 42,000

会負担金

利根川上流河川利用者 75,000

協議会負担金

(53)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(54)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

千葉県公園緑地整備促 18,000

進協議会負担金

中の島公園維持管理負 28,776

担金

・公課費        681,395

土地改良区経常賦課金 681,395

◎公園緑地管理費    370,865,093 ○公園施設管理費    370,865,093

・報償費        234,000

作業謝礼 234,000

・需用費        24,855,415

消耗品費 38,998

電気料 9,390,333

上下水道料 5,150,705

施設修繕料 10,258,963

物品修繕料 16,416

・役務費        174,229

保険料 174,229

・委託料        238,723,803

施設管理委託料 228,952,440

清掃委託料 5,662,060

浸出水汚泥処分委託料 1,093,714

三ツ堀里山自然園施設 3,015,589

管理委託料

・使用料及び賃借料   106,769,646

物品借上料 1,971,215

借地料 104,798,431

・負担金、補助及び交付 108,000 金

埋立地排水負担金 108,000

◎公園緑地整備費    139,965,203 ○スポーツ公園整備費  137,903,483

・役務費        658,800

手数料 658,800

・公有財産購入費    137,244,683

スポーツ公園用地等 137,244,683

○都市公園整備費    1,764,720 ・工事請負費      1,764,720

施設新設及び改修工事 1,764,720

○児童遊園整備費    297,000 ・需用費        297,000

施設修繕料 297,000

◎都市公園整備基金積立 28,705 金

○都市公園整備基金積立 28,705 金

・積立金        28,705

積立金 28,705

◎用地取得費(用地会計 6,070,978 から買戻し)

(55)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

09 みどりのふる 108,347,000 101,752,514

さと事業費

08 報償費 3,282,000 2,428,587

09 旅費 435,000 391,667

11 需用費 4,772,000 4,127,543

12 役務費 1,438,320 1,001,654

13 委託料 81,775,680 79,385,596

15 工事請負費 1,148,000 1,097,280

17 公有財産購入 5,416,000 5,015,119 費

19 負担金、補助 3,392,000 2,947,792 及び交付金

25 積立金 6,655,000 5,324,856

27 公課費 33,000 32,420

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(56)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

09 みどりのふる 108,347,000 101,752,514

さと事業費

08 報償費 3,282,000 2,428,587

09 旅費 435,000 391,667

11 需用費 4,772,000 4,127,543

12 役務費 1,438,320 1,001,654

13 委託料 81,775,680 79,385,596

15 工事請負費 1,148,000 1,097,280

17 公有財産購入 5,416,000 5,015,119 費

19 負担金、補助 3,392,000 2,947,792 及び交付金

25 積立金 6,655,000 5,324,856

27 公課費 33,000 32,420

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

○用地取得費(用地会計 6,070,978 から買戻し)

・公有財産購入費    6,070,978

スポーツ公園用地(用 6,070,978

地取得特別会計からの 再取得分)

6,594,486 予算現額計内訳

当初予算額 107,190,000

補正予算額 1,157,000

853,413 ◎緑地整備費      6,024,921 ○市民の森整備費    4,944,921 43,333 ・公有財産購入費    4,944,921

中央の杜用地 4,944,921

644,457 ○公共施設等植栽費   1,080,000 ・工事請負費      1,080,000

436,666 公共施設等植栽工事 1,080,000

◎緑化推進費      61,509,240 2,390,084 ○ふるさと花づくり運動 1,421,057

推進費

50,720 ・需用費        1,398,124

消耗品費 1,398,124

400,881 ・役務費        5,653

通信運搬費 5,653

・工事請負費      17,280

444,208 花壇設置工事 17,280

○街路樹等管理費    49,418,668 ・需用費        89,100

1,330,144 消耗品費 89,100

・役務費        15,510

580 手数料 15,510

・委託料        49,314,058

剪定委託料 22,528,800

害虫駆除委託料 288,900

植樹委託料 699,300

除草委託料 20,671,524

落ち葉収集委託料 1,519,414

落ち葉清掃委託料 3,606,120

○市民の森管理費    10,428,602 ・役務費        462,081

保険料 462,081

・委託料        8,726,400

剪定委託料 3,628,800

除草委託料 5,097,600

・負担金、補助及び交付 1,240,121 金

市民の森保存地区交付 1,240,121

○緑化推進諸費     240,913

(57)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(58)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

・旅費         1,228

普通旅費 1,228

・需用費        198,975

燃料費 146,187

車両修繕料 52,788

・役務費        30,810

保険料 30,810

・公課費        9,900

自動車重量税 9,900

◎自然環境保護費    28,823,299 ○自然環境保護推進費  3,594,799

・旅費         390,439

普通旅費 390,439

・需用費        1,464,480

消耗品費 1,464,480

・委託料        1,739,880

みどりのふるさとづく 1,350,000

り実行委員会執行委託 料

特定外来生物等処分委 389,880

託料

江川地区自然環境整備 184,680

費役務費から流用

○江川地区自然環境整備 209,445 費

・役務費        1,774

通信運搬費 1,774

自然環境保護推進費委 184,680

託料へ流用

・負担金、補助及び交付 207,671 金

保全樹林地助成金 177,671

関東自治体フォーラム 30,000

負担金

○自然環境保護費    21,459,807 ・報償費        2,428,587

記念品 2,337,587

協力謝礼 91,000

・需用費        976,864

消耗品費 11,383

燃料費 33,137

電気料 859,299

上下水道料 29,804

車両修繕料 43,241

・役務費        485,826

通信運搬費 238,194

手数料 174,210

保険料 73,422

・委託料        16,046,010

(59)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

項  合  計 3,974,363,094 3,573,524,677

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(60)

款 08 土木費  項 04 都市計画費

金 額

項  合  計 3,974,363,094 3,573,524,677

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

コウノトリ飼育業務委 15,088,266

託料

警備委託料 252,720

浄化槽維持管理委託料 57,024

自然と共生する地域づ 648,000

くり業務委託料

・負担金、補助及び交付 1,500,000 金

協議会助成金 1,500,000

・公課費        22,520

自動車重量税 6,600

土地改良区経常賦課金 15,920

○自然環境維持管理業務 3,559,248 費

・委託料        3,559,248

自然環境維持管理業務 3,559,248

委託料

◎みどりのふるさと基金 5,324,856 積立金

○みどりのふるさと基金 5,324,856 積立金

・積立金        5,324,856

積立金 5,324,856

◎用地取得費(用地会計 70,198 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 70,198 から買戻し)

・公有財産購入費    70,198

自然環境保護用地(用 70,198

地取得特別会計からの 再取得分)

継続費逓次繰越 47,037,450 予算現額計内訳

800 当初予算額 3,687,848,000

繰越明許費 補正予算額 101,785,000

353,800,167 継続費及び繰越事業費繰越額 183,856,808

予備費支出及び流用増減 873,286

(61)

款 08 土木費  項 05 住宅費

金 額

01 住宅管理費 70,763,280 69,581,949

01 報酬 117,000 110,500

02 給料 9,026,000 9,025,200

03 職員手当等 5,803,531 5,624,434

04 共済費 2,679,469 2,679,469

09 旅費 10,000 3,092

11 需用費 24,073,000 23,372,185

12 役務費 840,000 757,570

13 委託料 7,660,000 7,469,474

14 使用料及び賃 15,665,000 15,662,745 借料

15 工事請負費 4,877,280 4,877,280

19 負担金、補助 12,000

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(62)

款 08 土木費  項 05 住宅費

金 額

01 住宅管理費 70,763,280 69,581,949

01 報酬 117,000 110,500

02 給料 9,026,000 9,025,200

03 職員手当等 5,803,531 5,624,434

04 共済費 2,679,469 2,679,469

09 旅費 10,000 3,092

11 需用費 24,073,000 23,372,185

12 役務費 840,000 757,570

13 委託料 7,660,000 7,469,474

14 使用料及び賃 15,665,000 15,662,745 借料

15 工事請負費 4,877,280 4,877,280

19 負担金、補助 12,000

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

1,181,331 予算現額計内訳

当初予算額 66,873,000

補正予算額 1,997,000

予備費支出及び流用増減 1,893,280

6,500 ◎一般職人件費     17,329,103 ○一般職人件費     17,329,103 800 ・給料         9,025,200

一般職員給料 9,025,200

179,097 ・職員手当等      5,624,434

扶養手当 156,000

地域手当 550,872

住居手当 330,000

6,908 通勤手当 91,200

時間外勤務手当 614,794

700,815 休日勤務手当 6,274

期末手当 2,212,250

82,430 勤勉手当 1,423,044

児童手当 240,000

190,526 共済費へ流用 2,469

・共済費        2,679,469

2,255 共済組合負担金 2,659,529

公務災害補償基金負担 19,940

職員手当等から流用 2,469

◎市営住宅管理費    52,252,846 12,000 ○市営住宅施設管理費  52,252,846

・報酬         110,500

市営住宅入居者選考等 110,500

委員会委員報酬

・旅費         3,092

普通旅費 3,092

・需用費        23,372,185

消耗品費 138,040

印刷製本費 28,080

電気料 4,615

施設修繕料 23,201,450

・役務費        757,570

通信運搬費 205,010

手数料 156,160

保険料 396,400

・委託料        7,469,474

除草委託料 596,354

設備保守点検委託料 529,200

清掃委託料 1,323,000

電波障害保守点検委託 171,720

樹木剪定委託料 270,000

特殊建築物調査委託料 529,200

(63)

款 08 土木費  項 05 住宅費

金 額

項  合  計 70,763,280 69,581,949

款  合  計 6,279,426,544 5,433,651,225

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(64)

款 08 土木費  項 05 住宅費

金 額

項  合  計 70,763,280 69,581,949

款  合  計 6,279,426,544 5,433,651,225

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

市営住宅システムデー 4,050,000

タ移行作業委託料

・使用料及び賃借料   15,662,745

借地料 15,079,488

電算機等使用料 569,001

電線施設共架料 14,256

・工事請負費      4,877,280

ガス配管等改修工事 1,566,000

高架水槽改修工事 2,073,600

消防用設備等改修工事 1,237,680

予備費充当 1,893,280

1,181,331 予算現額計内訳

当初予算額 66,873,000

補正予算額 1,997,000

予備費支出及び流用増減 1,893,280

継続費逓次繰越 107,164,376 予算現額計内訳

800 当初予算額 5,982,177,000

繰越明許費 補正予算額 △153,194,000

738,610,143 継続費及び繰越事業費繰越額 422,571,898

予備費支出及び流用増減 27,871,646

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