1
平成1
9
年度6
月補正予算(
案)
について
1
平成1
9
年度6
月補正予算(
案)
の特徴
(1)肉付予算 《 一般会計の補正額は89億円余 》
・本補正予算(案)は、政策的経費や新規事業等を中心に編成した肉付予算です。 (平成19年度当初予算は、4月の市議会議員選挙等の事情から、骨格的予算。)
・補正額は、一般会計で89億74百万円余、特別会計で67億52百万円余、事業会計で69百 万円余、合わせて157億96百万円余の増額となっています。
(2)補正後の予算額は、合併により増加、実質ベースでは減少
一般会計の補正後の予算額を前年度の6月補正後の予算額と比較すると、 ・建部町、瀬戸町との合併の影響もあって、3. 8%の増加
・建部町、瀬戸町の前年度6月補正後の予算額と合計した実質ベースで比較すると、△ 0. 5% [6月補正後予算額の比較]
平成18年度 2,131億円 → 平成19年度 2, 212億円(82億円増、3.8%増) [実質ベースの比較]
平成18年度 2,222億円 → 平成19年度 2, 212億円(△ 10億円、△ 0.5%)
① 予算規模の対前年度比較 (単位:百万円)
H19 区 分
H18
6月補正後 6月補正額 6月補正後
増減額 増減率 一 般 会 計 213, 062 8, 975 221, 236 8, 173 3. 8% 特 別 会 計 193, 177 6, 752 209, 912 16, 735 8. 7% 事 業 会 計 34, 682 70 34, 889 207 0. 6% 計 440, 922 15, 797 466, 037 25, 115 5. 7%
② 一般会計予算額の内訳と増減比較 (単位:百万円)
H19 区 分
H18
6月補正後 6月補正額 6月補正後
③ 対前年度(6月補正後)の主な増減 (単位:百万円)
事 業 名 等
H19
6月補正後
H18
6月補正後
増減額 人件費(退職手当を除く)
(事業会計を除く旧岡山市分)
41, 333 43, 319 △ 1, 986
全国都市緑化フェア関係事業費 5, 620 50 5, 570
退職手当 4, 397 3, 200 1, 197
児童手当 5, 179 4, 240 939
西消防署・消防防災センター(仮称)建設事業 846 40 806
国民健康保険費特別会計繰出金 5, 163 4, 625 538
乳幼児医療費 1, 752 1, 268 484
国営土地改良事業負担金の一括支払 997 529 468
選挙費(参議院議員、県議会議員、市議会議員) 512 46 466
御津地域高度情報化基盤整備事業 299 0 299
企業立地推進事業費 416 192 224
後期高齢者医療広域連合負担金 139 0 139
障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 138 0 138
安全・安心ネットワーク地域 IC T 利活用モデル構築事業 117 0 117 岡山駅交通結節点改善事業費 1, 639 2, 664 △ 1, 025
土地区画整理事業費 2, 587 3, 586 △ 999
学校園建設費(幼保一体、幼稚園、小中高等学校) 259 1, 194 △ 935 下水道費特別会計繰出金 14, 261 14, 950 △ 689
公債費 38, 253 38, 773 △ 520
岡山県広域水道事業団出資金 206 702 △ 496
幼稚園・保育園一体型施設整備費(民生費分) 0 441 △ 441 単市公共事業(土木、農林) 3, 783 4, 049 △ 266 一
般
会
計
合 併 関 連 経 費(旧 建 部町 ・旧 瀬戸 町 に係 る中 核 市 ・保 健所政令市事業費、システム関係費等)
731 961 △ 230 下水道費特別会計
(施設整備費)
10, 577 11, 098 △ 521 特
別 会 計
国民健康保険費特別会計(保険給付費) (うち保険財政共同安定化事業拠出金)
66, 843 5, 772
56, 762 1, 710
3 (3)行財政改革の成果を反映して35億円減
・地方交付税の減少などの厳しい財政状況が続く中、岡山市では、新岡山市行財政改革大綱に 基づき、積極的に行財政改革に取り組んでいます。
・また、今後も、少子高齢化の進展等に伴い、扶助費と保険医療特別会計への繰出金の増加が 続くと予想されます。この社会的な増加は、市の財政運営の中で独自に抑制することのできない 義務的なものであり、これに対応していくためにも、行財政改革を推進して、財政の健全化を進 めなければなりません。
・平成18年度に実施した行財政改革の成果を反映させた平成19年度6月補正後予算を、建部 町、瀬戸町の予算を含めた前年度6月補正後の予算と性質別に比較すると、次のようになって います。
〔実質ベースでの性質別比較〕 (単位:百万円)
18 年度 6 月補正後 19 年度 6 月補正後
予算額 予算額
増減額 区 分
A
構成比
(%) B
構成比
(%) B - A 人件費 47, 985 21. 6 47, 038 21. 3 △ 947 公債費 40, 146 18. 0 38, 247 17. 3 △ 1, 899 普通建設事業費 22, 918 10. 3 25, 151 11. 3 2, 233 物件費 25, 978 11. 7 25, 290 11. 4 △ 688
維持補修費 2, 898 1. 3 2, 914 1. 3 16
補助費等 11, 969 5. 4 11, 565 5. 2 △ 404 下水道費特別会計繰出金 15, 822 7. 1 14, 261 6. 4 △ 1, 561 その他 2, 163 1. 0 1, 884 0. 9 △ 279 小計① 169, 879 76. 4 166, 350 75. 1 △ 3, 529 扶助費 37, 398 16. 8 39, 284 17. 8 1, 886 保険医療費特別会計繰出金 14, 967 6. 8 15, 602 7. 1 635 小計② 52, 365 23. 6 54, 886 24. 9 2, 521 合 計 222, 244 100. 0 221, 236 100. 0 △ 1, 008
・行財政改革の成果による人件費、公債費、物件費等の減少を反映して△ 35億円(小計①)。 ・一方、扶助費19億円増と保険医療費特別会計への繰出金6億円増で25億円増加(小計②)。 ・その結果、実質ベースの予算比較では、差引△ 10億円となっています。
(4)水と緑が魅せる心豊かな庭園都市をめざして
た都市づくりの方向を明らかにするために策定するものです。この都市づくりの7つの方向に沿っ て予算化をしました。
【めざす都市像】
水と緑が魅せる心豊かな庭園都市 中四国をつなぐ総合福祉の拠点都市
【都市づくりの方向】
1 多様で豊かな環境をいかす 2 街と田園のかたちを明確にする
3 安心していきいきと暮らせる岡山型福祉を組み立てる 4 自立し自己実現できる人間力を育てる
5 市民力で新しい岡山をつくる 6 岡山の強みをいかした産業を広げる 7 文化力で岡山の誇りを高める
【主な事業】 (単位:千円)
1 多様で豊かな環境をいかす 当初予算額 6月補正額
12, 490
5, 514, 927 104, 900 2, 000 51, 960
2 街と田園のかたちを明確にする 当初予算額 6月補正額
299, 000 210, 955 98, 000 1, 109, 300 497, 035 23, 000 9, 800 836, 225 415, 500
3 安心していきいきと暮らせる岡山型福祉を組み立てる 当初予算額 6月補正額 650
137, 622 7, 326
2, 800 2, 700 1, 752, 166
障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費 瀬戸町管きょ(雨水)整備事業費
環境美化のための新たな条例の施行事務費
岡山駅交通結節点改善事業(岡山駅西口広場拡張整備等)
西消防署・消防防災センター(仮称)建設事業費
乳幼児医療事業費 高齢者虐待対策措置費 灘崎町総合公園整備事業費
DV 被害者民間シェルター運営事業費
心豊かな岡山っ子育成プロジェクト事業費
岡山市都市ビジョンは、市民と行政が共有する本市がめざす将来の都市像とその実現に向け
西川原駅周辺整備事業費 郡漁港海岸保全施設整備事業費
全国都市緑化おかやまフェア開催事業費
4 自立し自己実現できる人間力を育てる 当初予算額 6月補正額 32, 293
195, 825 35, 163 15, 000 31, 440 21, 053
5 市民力で新しい岡山をつくる 当初予算額 6月補正額
1, 000 6, 533 29, 200 18, 561 18, 771 11, 000 117, 180 2, 100
6 岡山の強みをいかした産業を広げる 当初予算額 6月補正額
1, 897, 363 88, 146 550 415, 606 3, 300
7 文化力で岡山の誇りを高める 当初予算額 6月補正額
256 24, 437 48, 000
188, 986 9, 130 安全・安心ネットワーク地域ICT利活用モデル構築事業費
建部駅舎保存整備事業費 市場消費者モニター制度導入費
おかやま国際音楽祭開催事業費 史跡大廻小廻山城跡整備事業費 オリエント美術館特別展共催事業費 SOHO支援事業費
企業立地推進事業費 土地改良事業費
姫路・岡山・鳥取城下町物語推進協議会経費 特別支援教育補助員配置事業費
放課後子ども教室推進事業費
メール配信システム等整備費 長期計画等策定事業費 政令指定都市推進事務費
安全・安心ネットワーク構築支援事業費
小中学校への自動体外式除細動器(AED)設置事業費 学校園舎耐震化優先度調査事業費
子ども相談主事配置事業費
(5)政令指定都市移行に向けたまちづくり事業
【主な事業】
環境美化のための新たな条例施行事務費 12, 490
西川緑道公園沿道地区景観計画策定費 2, 000
御津地域高度情報化基盤整備事業費 299, 000
庭瀬駅・高島駅南口改札新設等事業費 77, 412
岡山駅東口一般車乗降場整備事業費 30, 000
携帯電話・IP電話発信位置情報通知システム整備事業費 36, 900
防火水槽整備事業費 34, 900
福祉文化会館エレベータ改修事業費 10, 000
福祉タクシー助成事業費(人工透析受療者拡充分) 5, 100
心豊かな岡山っ子育成プロジェクト事業費 2, 800 2, 700
市営住宅内火災警報器設置事業費 25, 000
子ども相談主事配置事業費 32, 293
放課後子ども教室推進事業費 15, 000
小中学校への自動体外式除細動器(AED)設置事業費 31, 440
長期計画等策定事業費 1, 000 6, 533
政令指定都市推進事務費 29, 200 18, 561
安全・安心ネットワーク地域ICT利活用モデル構築事業費 117, 180 安全・安心ネットワーク支援事業費 2, 421 11, 000
SOHO支援事業費 550
おかやま国際音楽祭開催事業費 48, 000
当初予算額 6月補正額
当初予算額 6月補正額 当初予算額 6月補正額
当初予算額 6月補正額 6月補正額
当初予算額 6月補正額
当初予算額 6月補正額 1 多様で豊かな環境をいかす
2 街と田園のかたちを明確にする
3 安心していきいきと暮らせる岡山型福祉を組み立てる
当初予算額
4 自立して自己実現できる人間力を育てる
5 市民力で新しい岡山をつくる
6 岡山の強みをいかした産業を広げる
7 文化力で岡山の誇りを高める
(49事業)となります。(4事業は当初予算と6月補正の両方に計上)
これを都市づくりの7つの方向で分類すると次のようになります。(事業費については再掲)
(単位:千円)
平成21年の政令指定都市移行を目指して、平成19年度予算では、新たに、「政令指定都市に 向けたまちづくり事業」として、新規・重点計上しています。
7 (6)建部・瀬戸地域に係る予算の特徴
①実質的な予算は前年度以上の水準を確保
合併後の建部・瀬戸地域に係る平成19年度6月補正額については、2町からの予算要求を もとに編成しました。
建部・瀬戸地域に係る6月補正後の予算額について、議員・特別職等の人件費や常備消防 委託料など合併により不要となるものや臨時的な大規模事業費などの特殊要因を勘案すると、 合併前と比較して、実質的には前年度以上の水準を確保しています。
一般会計予算額の比較 (単位:百万円)
H18年度6月補正後 H19年度6月補正後 区 分
予算額 調整後(A) 予算額 調整後(B)
増減額 (B)−(A )
旧 建 部 町 分 4, 135 3, 195 3, 457 3, 433 238 旧 瀬 戸 町 分 5, 047 4, 357 4, 717 4, 695 338
(注)〔合併に伴い不要となる主なもの・H18 年度予算額で調整〕
議員、特別職等の人件費(建部分△ 86・瀬戸分△ 100)、常備消防委託料等(建部分△ 217・ 瀬戸分△ 179)、じんかい処理委託料(瀬戸分△ 44)、退職手当組合負担金(建部分△ 70・ 瀬戸分△ 73)等
〔臨時的な大規模事業等特殊要因〕
H18 年度(建部分△ 488・瀬戸分△ 133) H19 年度(建部分△ 24・瀬戸分△ 22)
②合併に伴う新市基本計画事業等の推進
合併による新市の円滑な運営の確保、均衡ある発展、一体性の確立、住民福祉の向上等を図 るための新市基本計画事業等を着実に推進します。
6月補正の主な事業 (単位:百万円)
区 分 事 業 内 容 事業費
建部地域
建部駅舎 保存整 備事業、体 育施設整 備事業、小規 模飲料水 供給施 設整備事業、単市公共事業(農林・土木)、福渡駅 周辺整備事業、た けべの森電気施設避雷器設置事業、学校施設管理費、福渡地区管き ょ整備事業(特定環境保全)等
311
瀬戸地域
体育施設整備事業、旧瀬戸町霊園補修工事、林道整備事業、小規模 土地改良事業、単市公共事業(農林・土木)、万富駅前線、学校・幼稚 園施設管理費、瀬戸町管きょ(雨水)整備事業 等
(7)財源調整のための基金取崩額は6月補正で29億円
補正に必要な一般財源は29億70百万円となり、財政調整基金の取り崩し29億円と繰越金 70百万円で対応することとしました。
平成18年度は、財政調整基金を当初で35億円、6月補正で13億円、合わせて48億円の 取り崩しでしたが、平成19年度では当初で17億円、6月補正で29億円、合わせて46億円の 取り崩しとなりました。また、財源調整のための3基金の取崩額を平成18年度と比べると、当初 と6月補正の合計で6億円減少しています。
基金残高については、平成18年度末では133億30百万円の見込みであり、平成19年度6 月補正後の見込みは、86億86百万円となっています。
財源調整のための3基金取崩額及び前年度比較 (単位:百万円)
H18 H19 増減
基 金 名
当初 6月 計(A) 当初 6月 計(B) (B) - (A) 財政調整基金 3, 500 1, 300 4, 800 1, 700 2, 900 4, 600 △ 200
市債調整基金 0 0 0 0 0 0 0
公共施設等整備基金 500 0 500 99 0 99 △ 401 計 4, 000 1, 300 5, 300 1, 799 2, 900 4, 699 △ 601
財源調整のための基金取崩額等の推移 (単位:百万円)
年 度 H15当初 H15. 6 月 H16 H17 H18 H19当初 H19. 6 月 基金取崩額(当初) 1, 400 3, 600 5, 500 8, 400 4, 000 1, 799 2, 900 うち財政調整基金 1, 400 3, 600 5, 500 5, 900 3, 500 1, 700 2, 900 基金年度末残高 17, 592 16, 492 12, 410 13, 330 8, 686
(注)・H15 年度当初及び H19 年度当初は骨格予算。
2
予算額等の概要
(1) 予算総額(単位:千円)
6 月 補 正 後 A
一 般 会 計 8, 974, 565 221, 235, 600
特 別 会 計 6, 752, 251 209, 912, 022
事 業 会 計 69, 810 34, 889, 282
計 15, 796, 626 466, 036, 904
6 月 補 正 後 6 月 補 正 額
18 年 度
19 年 度
16, 734, 695 193, 177, 327
34, 681, 978
5.7 25, 115, 328
440, 921, 576
A - B
3.8
8.7
0.6 207, 304
増減率(%) (A - B)/ B 差 引 増 減 会 計 別
B
213, 062, 271 8, 173, 329 増減額
(2) 一般会計 ア 歳 入
18 年 度 構 成 比 (%)
6 月 補 正 後 6 月 補 正 後 増減額 増減率(%) A B A - B (A - B)/ B
市税 114, 876, 805 101, 602, 449 13, 274, 356 13. 1 51. 9 地方譲与税 2, 442, 000 6, 694, 000 △ 4, 252, 000 △ 63. 5 1. 1 利子割交付金 437, 000 367, 000 70, 000 19. 1 0. 2 配当割交付金 328, 000 238, 000 90, 000 37. 8 0. 1
株式等譲渡所得割配当金 588, 000 257, 000 331, 000 128. 8 0. 3 地方消費税交付金 6, 751, 000 6, 645, 000 106, 000 1. 6 3. 1 ゴルフ場利用税交付金 165, 000 111, 000 54, 000 48. 6 0. 1 自動車取得税交付金 1, 119, 000 1, 061, 000 58, 000 5. 5 0. 5
国有提供施設所在市交付金 101, 000 105, 000 △ 4, 000 △ 3. 8 0. 0
地方特例交付金 800, 000 3, 093, 000 △ 2, 293, 000 △ 74. 1 0. 4 地方交付税 26, 700, 000 28, 400, 000 △ 1, 700, 000 △ 6. 0 12. 1 交通安全対策交付金 213, 600 215, 500 △ 1, 900 △ 0. 9 0. 1 分担金及び負担金 38, 103 3, 993, 855 4, 184, 858 △ 191, 003 △ 4. 6 1. 8 使用料及び手数料 4, 930, 186 4, 879, 227 50, 959 1. 0 2. 2 国庫支出金 1, 231, 301 23, 276, 589 20, 981, 872 2, 294, 717 10. 9 10. 5 県支出金 632, 793 8, 752, 886 7, 198, 660 1, 554, 226 21. 6 4. 0 財産収入 39, 260 761, 180 1, 000, 707 △ 239, 527 △ 23. 9 0. 3 寄附金 4, 580 8, 191 △ 3, 611 △ 44. 1 0. 0 繰入金 2, 996, 446 5, 432, 966 6, 004, 686 △ 571, 720 △ 9. 5 2. 5 繰越金 70, 462 370, 462 397, 648 △ 27, 186 △ 6. 8 0. 2 諸収入 1, 723, 091 1, 627, 673 95, 418 5. 9 0. 8 市債 3, 966, 200 17, 468, 400 17, 989, 800 △ 521, 400 △ 2. 9 7. 9
計 8, 974, 565 221, 235, 600 213, 062, 271 8, 173, 329 3. 8 100. 0
イ 歳 出
18 年 度 構 成 比 (%)
6 月 補 正 後 6 月 補 正 後 増減額 増減率(%) A B A - B (A - B)/ B
議会費 1, 200, 403 1, 191, 800 8, 603 0. 7 0. 5 総務費 727, 877 19, 379, 039 17, 275, 916 2, 103, 123 12. 2 8. 8 民生費 480, 377 67, 295, 184 63, 785, 328 3, 509, 856 5. 5 30. 4 衛生費 301, 312 20, 690, 954 20, 851, 434 △ 160, 480 △ 0. 8 9. 4 労働費 30, 298 422, 144 402, 523 19, 621 4. 9 0. 2 農林水産業費 734, 081 8, 795, 377 8, 417, 580 377, 797 4. 5 4. 0 商工費 486, 556 1, 739, 493 1, 676, 507 62, 986 3. 8 0. 8 土木費 4, 834, 317 38, 301, 479 35, 622, 982 2, 678, 497 7. 5 17. 3 消防費 1, 025, 251 7, 308, 460 6, 738, 107 570, 353 8. 5 3. 3 教育費 354, 496 17, 742, 984 18, 210, 249 △ 467, 265 △ 2. 6 8. 0 災害復旧費 7, 173 16, 368 △ 9, 195 0. 0 0. 0 公債費 38, 252, 910 38, 773, 477 △ 520, 567 △ 1. 3 17. 3 予備費 100, 000 100, 000 0 0. 0 0. 0
計 8, 974, 565 221, 235, 600 213, 062, 271 8, 173, 329 3. 8 100. 0 (単位:千円)
歳
出
差 引 増 減
19年度
6月補正後
19 年 度
6 月 補 正 額 歳
入
款 別
19年度
6月補正後
款 別
差 引 増 減
6 月 補 正 額
19 年 度
(3) 特別会計
(単位:千円)
18 年 度
6 月 補 正後 6 月 補 正後 増 減 額 増減率(%)
A B A −B (A - B)/ B
下水道費 6, 170, 970 37, 652, 327 36, 727, 363 924, 964 2. 5
国民健康保険費 261, 300 68, 649, 982 58, 115, 900 10, 534, 082 18. 1
用品調達費 34, 500 58, 525 △ 24, 025 △ 41. 1
住宅新築資金等貸付事業費 662, 676 689, 093 △ 26, 417 △ 3. 8
災害遺児教育年金事業費 13, 435 14, 545 △ 1, 110 △ 7. 6
公共用地取得事業費 234, 650 256, 277 △ 21, 627 △ 8. 4
財産区費 5, 623 12, 129 34, 688 △ 22, 559 △ 65. 0
学童校外事故共済事業費 9, 470 9, 358 112 1. 2
老人保健医療費 314, 358 60, 560, 056 57, 743, 311 2, 816, 745 4. 9
駐車場費 176, 130 190, 912 △ 14, 782 △ 7. 7
母子寡婦福祉資金貸付事業費 139, 549 150, 064 △ 10, 515 △ 7. 0
駅元町地区市街地再開発事業費 316, 626 236, 369 80, 257 34. 0
介護保険費 41, 450, 492 38, 950, 922 2, 499, 570 6. 4 計 6, 752, 251 209, 912, 022 193, 177, 327 16, 734, 695 8. 7
(4) 事業会計
(単位:千円)
18 年 度
6 月 補 正後 6 月 補 正後 増 減 額 増減率(%)
A B A −B (A - B)/ B
病院事業会計 9, 935, 720 10, 070, 789 △ 135, 069 △ 1. 3
水道事業会計 69, 810 23, 495, 225 22, 701, 000 794, 225 3. 5
工業用水道事業会計 301, 228 566, 000 △ 264, 772 △ 46. 8
市場事業会計 1, 157, 109 1, 344, 189 △ 187, 080 △ 13. 9 計 69, 810 34, 889, 282 34, 681, 978 207, 304 0. 6
19 年 度
6 月 補 正額
会 計 別
差 引 増 減
会 計 別
差 引 増 減
19 年 度
6 月 補 正額
(5) 予算性質別経費調べ ア 一般会計
(単位:百万円)
予 算 額 予 算 額
A B A - B (A - B)/ B
人件費 47, 038 21. 3 45, 933 21. 6 1, 105 2. 4 扶助費 39, 284 17. 8 36, 560 17. 2 2, 724 7. 5 公債費 38, 247 17. 3 38, 764 18. 2 △ 517 △ 1. 3 124, 569 56. 4 121, 257 57. 0 3, 312 2. 7 普通建設事業費 25, 151 11. 3 21, 972 10. 3 3, 179 14. 5 補助事業費 10, 948 4. 9 7, 266 3. 4 3, 682 50. 7 単独事業費 14, 203 6. 4 14, 706 6. 9 △ 503 △ 3. 4
災害復旧事業費 7 0. 0 16 0. 0 △ 9 △ 56. 3
25, 158 11. 3 21, 988 10. 3 3, 170 14. 4 物件費 25, 290 11. 4 24, 742 11. 6 548 2. 2
維持補修費 2, 914 1. 3 2, 816 1. 3 98 3. 5
補助費等 11, 565 5. 2 10, 816 5. 1 749 6. 9
貸付金 338 0. 2 343 0. 1 △ 5 △ 1. 5
繰出金 30, 021 13. 6 29, 490 13. 8 531 1. 8 その他 1, 381 0. 6 1, 610 0. 8 △ 229 △ 14. 2 71, 509 32. 3 69, 817 32. 7 1, 692 2. 4 221, 236 100. 0 213, 062 100. 0 8, 174 3. 8 イ 普通会計
(単位:百万円)
予 算 額 予 算 額
A B A - B (A - B)/ B
人件費 47, 040 21. 2 45, 935 21. 6 1, 105 2. 4 扶助費 39, 290 17. 7 36, 565 17. 2 2, 725 7. 5 公債費 38, 704 17. 5 39, 270 18. 4 △ 566 △ 1. 4 125, 034 56. 4 121, 770 57. 2 3, 264 2. 7 普通建設事業費 25, 281 11. 4 22, 060 10. 4 3, 221 14. 6 補助事業費 10, 948 4. 9 7, 266 3. 4 3, 682 50. 7 単独事業費 14, 333 6. 5 14, 794 6. 9 △ 461 △ 3. 1
災害復旧事業費 7 0. 0 16 0. 0 △ 9 △ 56. 3
25, 288 11. 4 22, 076 10. 4 3, 212 14. 5 物件費 25, 247 11. 4 24, 712 11. 6 535 2. 2
維持補修費 2, 904 1. 3 2, 809 1. 3 95 3. 4
補助費等 11, 525 5. 2 10, 777 5. 1 748 6. 9
貸付金 473 0. 2 489 0. 1 △ 16 △ 3. 3
繰出金 29, 688 13. 4 29, 155 13. 7 533 1. 8 その他 1, 400 0. 6 1, 626 0. 7 △ 226 △ 13. 9 71, 237 32. 1 69, 568 32. 5 1, 669 2. 4 221, 559 100. 0 213, 414 100. 0 8, 145 3. 8 そ
の 他 の 経 費
計
合 計
義 務 的 経
費 計
投 資 的 経 費
計
伸び率(%) 構成比(%) 構成比(%)
増 減 額
伸び率(%)
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
計 計
構成比(%) 構成比(%)
計
増 減 額 19 年度 6 月補正 後
区 分
19 年度 6 月補正 後
18 年 度6 月補 正後
合 計
義 務 的 経 費
区 分
3
基金及び地方債現在高の状況
(1) 基金の状況(単位:百万円)
当 初 6 月 補 正
財 政 調 整 基 金 1, 700 2, 900
市 債 調 整 基 金
公共施設等整備基金 99
計 1, 799 2, 900
(2) 地方債残高の状況
(単位:百万円)
前 年 度 か ら
の 繰越分
当 初 (2, 136) (8, 402)
2, 136 13, 502
特 別 会 計 2, 968 6, 431
事 業 会 計 405 1, 358
計 5, 509 21, 291
(2, 161) (8, 402) 2, 161 13, 502
(注) ( )内は、減税補てん債、臨時財政対策債等、地方交付税に全額算入されるものを除いたもの。 ( 再 掲 ) 普 通 会 計
(250, 789) (26, 206) (239, 112)
32, 222 310, 574
(3, 966) 3, 966
一 般 会 計
(246, 836) (25, 840) (235, 500) 319, 152
(3, 966) 3, 966
31, 851 306, 905
271, 010
633, 428
323, 167 43, 266
13, 956 270, 698
48, 487 619, 952
2, 680 42, 349
4, 245
0
8, 211
区 分
18 年 度 末
現 在 高 見 込 元 金 償 還 金 55
19 年 度 中 見 込
借 入 額
6 月 補正 8, 686
19 年 度 6 月
補 正 後
現 在 高 見 込 1, 249
13, 330
34 6, 173
9 1, 351
10, 739
1, 342
12 1, 162
19 年 度 6 月 補 正 後 現 在 高 見 込
区 分
18 年 度 末 現 在 高 見 込
19 年 度 中 見 込
積 立 金
取 崩 額
4
主 な 事 務 事 業
都 市 ビジ ョ
ンで の 都 市 づ く
り
の 方 向
① 多 様 で 豊 か な 環 境 をい か す ② 街 と田 園 の か た ち を明 確 に す る
③ 安 心 して い きい きと暮 らせ る岡 山 型 福 祉 を組 み 立 て る ④ 自 立 し自 己 実 現 で きる人 間 力 を育 て る
⑤ 市 民 力 で 新 しい 岡 山 をつ くる
⑥ 岡 山 の 強 み をい か した 産 業 を広 げ る ⑦ 文 化 力 で 岡 山 の 誇 りを高 め る
・(新 )は 、新 規 事 業
・(政 )は 、政 令 指 定 都 市 に 向 け た まち づ くり事 業 金 額 欄 の ( )内 は 、一 般 財 源 額
・
(単 位 :千 円 )
①
多 様 で 豊 か な 環 境 をい か す
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
衛 生 費 合 併 処 理 浄 化 槽 設 (93, 053 ) 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 に 対 す る補 助 (6 22基 ) 置 促 進 事 業 費 22 5, 474 補 助 率 国 1 / 3 県 7/ 30
(補 正 後 1, 145基 445, 5 43)
土 木 費 (政 ) (2, 000 ) 西 川 緑 道 公 園 重 点 地 区 景 観 計 画 の 策 定 西 川 緑 道 公 園 沿 道 2, 000 街 並 み 実 態 調 査 、景 観 デ ザ インマ ニ ュア ル 地 区 景 観 計 画 策 定 作 成 等
費
国 補 公 園 緑 地 整 備 (1, 400 ) (新 )中 仙 道 中 公 園 整 備 (H 19) 2 8, 640 事 業 費 8 0, 600 植 栽 、遊 具 設 置 等
灘 崎 町 総 合 公 園 整 備 (H 13 ∼ 22) 51, 960 植 栽 、散 水 設 備 設 置 等
補 助 率 国 1/ 2
ま ち づ くり交 付 金 (26, 700 ) 岡 山 、庭 瀬 、西 大 寺 地 区 (H 16∼ 20)
事 業 費 (公 園 整 備 ) 17 0, 700 下 石 井 公 園 再 整 備 30, 000 植 栽 、排 水 設 備 工 事 等
西 川 緑 道 公 園 整 備 70, 000 照 明 設 備 、園 路 整 備 工 事 等
撫 川 ・庭 瀬 城 址 公 園 整 備 35 , 000 広 場 整 備 、用 地 取 得 等
豊 緑 地 整 備 19, 700 植 栽 工 事 等
備 前 国 府 地 区 (H 18∼ 22)
頭 高 山 緑 地 整 備 16, 000 植 栽 、管 理 道 整 備 等
15
土 木 費 ( 仮 称 ) 西 大 寺 南 ふ (6, 100 ) 国 庫 補 助 内 示 に よる補 正 、債 務 負 担 行 為 の 年 割 れ あ い 公 園 整 備 事 10 4, 900 額 の 変 更
業 費 用 地 取 得 費 △ 128, 10 0 公 園 整 備 費 233, 00 0
せ せ らぎ 水 路 整 備 等
補 助 率 国 1/ 3(用 地 )、1/ 2(施 設 )
下 水 道 公 共 下 水 道 施 設 整 ( 94, 820) ・管 きょ施 設 整 備 5, 463, 8 90 費 特 別 備 事 業 費 5, 941, 090 管 きょ30, 839m 面 整 備 100. 5ha
会 計 流 域 関 連 処 理 区 、岡 東 処 理 区 、
吉 井 川 処 理 区 、旭 西 処 理 区 、瀬 戸 処 理 区 、 中 原 処 理 区 、御 津 中 央 処 理 区 、建 部 処 理 区 補 助 率 国 1/ 2
(補 正 後 9, 98 3, 608) ・ポ ンプ 場 施 設 整 備 57, 200
田 中 ポ ンプ 場 建 設 工 事 等 補 助 率 国 1/ 2
(補 正 後 81, 477) ・処 理 場 施 設 整 備 420, 000
旭 西 浄 化 セ ンター
合 流 式 下 水 道 緊 急 改 善 工 事 等 補 助 率 国 1/ 2
(補 正 後 501, 774)
うち 建 部 処 理 区 管 (△ 2, 950 ) 福 渡 地 区 等 管 きょ整 備
きょ整 備 事 業 費 (特 13 7, 050 実 施 設 計 、管 きょ、マ ンホー ル ポ ンプ 設 置 等 定 環 境 保 全 ) 補 助 率 国 1/ 2
農 業 集 落 排 水 施 設 (△ 1, 920 ) 紙 工 地 区 H 15∼ 20
整 備 事 業 費 (御 津 21 9, 580 実 施 設 計 、管 路 敷 設 工 事 、中 継 ポ ンプ 設 置 等 地 域 ) 補 助 率 県 65/ 100
(単 位 :千 円 )
②
街 と田 園 の か た ち を明 確 に す る
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
総 務 費 (政 ) (3, 110 ) 中 心 市 街 地 活 性 化 法 の 改 正 (H 1 8 . 6 ) に 伴 い 、新 中 心 市 街 地 活 性 化 3, 110 た に 中 心 市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 を策 定
基 本 計 画 定 事 業 費 計 画 策 定 支 援 委 託 等
(新 )(政 ) (7, 700 ) 地 域 の イントラ光 ファイバ をもとに 民 設 民 営 方 式 御 津 地 域 高 度 情 報 29 9, 000 で 情 報 化 基 盤 整 備 を行 う事 業 に 対 して 助 成 化 基 盤 整 備 事 業 費 実 施 主 体 岡 山 ネ ットワー ク㈱
総 事 業 費 580, 00 0
対 象 地 域 御 津 、下 牧 、中 牧 地 区 (約 4, 000世 帯 )
補 助 率 国 1/ 4
農 林 水 海 岸 保 全 施 設 整 備 (4, 900 ) H 1 6 の 台 風 1 6号 で 浸 水 した 市 管 理 の 郡 漁 港 周 辺 産 業 費 事 業 費 9 8, 000 地 区 被 害 防 止 の た め の 護 岸 改 修 等
H 18 ∼ 21 L = 762m 総 事 業 費 約 7億 円 水 門 2か 所 、排 水 機 場 1か 所 整 備
H 19 計 画 護 岸 改 修 工 事 L = 4 42m他 補 助 率 国 1/ 2
土 木 費 (新 ) (19, 000 ) 高 島 新 屋 敷 地 区 (組 合 施 行 ) ( 仮 称 ) 高 島 新 屋 敷 1 9, 000 期 間 H 19∼ 24 約 6ha
地 区 土 地 区 画 整 理 現 況 測 量 、基 本 設 計 及 び 事 業 計 画 作 成 等 事 業 費 へ の 助 成
土 地 区 画 整 理 事 業 ( 547, 202) 土 地 区 画 整 理 事 業 の 推 進
費 1, 127, 260 ・大 供 周 辺 (H 13∼ 22) 504, 400 面 積 8. 4 ha 事 業 費 4 , 541百 万 円
青 江 津 島 線 道 路 築 造 工 事 等
・新 保 下 中 野 (H 7∼ 20) 31, 860 面 積 21. 1ha 事 業 費 6, 57 7百 万 円
工 事 費 、補 償 費 等
・西 部 第 5地 区 (H 12∼ 21 ) 591, 000 面 積 18. 2ha 事 業 費 13, 3 01百 万 円
北 長 瀬 西 長 瀬 線 工 事 費 、補 償 費 等
(新 )(政 ) (5, 500 ) 耐 震 改 修 促 進 法 の 改 正 及 び 国 の 基 本 方 針 に 基 耐 震 改 修 促 進 計 画 1 1, 000 づ き耐 震 改 修 促 進 計 画 を策 定
策 定 事 業 費 地 震 ハ ザ ー ドマ ップ 作 成 経 費 等 補 助 率 国 1/ 2
(新 )(政 ) (4, 800 ) 吉 備 線 を含 む L R T 化 を基 軸 に 、利 便 性 の 高 い 総 都 市 交 通 戦 略 策 定 7, 200 合 的 な都 市 交 通 戦 略 を策 定
事 業 費 補 助 率 国 1/ 3
オ ム ニ バ ス タ ウ ン (35, 220 ) バ ス利 用 促 進 に よる都 市 交 通 の 安 全 ・円 滑 化 に 整 備 総 合 対 策 事 業 3 5, 220 資 す る事 業 を対 象 に 補 助
17
土 木 費 岡 山 駅 交 通 結 節 点 (77, 325 ) 岡 山 駅 西 口 広 場 及 び 東 西 連 絡 通 路 の 整 備 改 善 事 業 費 49 7, 035 (H 14 ∼ 21)
線 路 等 移 転 補 償 費 、用 地 費 補 助 率 国 1/ 2
(政 ) (30, 000 ) 岡 山 駅 東 口 広 場 の 一 般 車 乗 降 場 を拡 幅 し、中 央 岡 山 駅 東 口 一 般 車 3 0, 000 改 札 口 へ の 移 動 距 離 を短 縮
乗 降 場 整 備 事 業 費 A =5, 00 0㎡
(新 ) (1, 200 ) 山 陽 本 線 高 島 岡 山 駅 間 に 新 た に 設 置 され る西 川 西 川 原 駅 周 辺 整 備 2 3, 000 原 駅 の 周 辺 整 備
事 業 費 駅 前 広 場 整 備
一 般 車 乗 降 場 及 び 駐 輪 場 整 備
高 島 駅 バ リア フ リ (19, 500 ) 高 島 駅 の バ リアフリー 化 に 対 し、J R に 助 成 ー 化 事 業 費 1 9, 500 総 事 業 費 11 7, 000
エ レベ ー ター (2基 )、障 害 者 用 トイレ等 (国 1/ 3、県 1/ 6は J R へ 直 接 補 助 、市 1 / 6)
国 補 道 路 新 設 改 良 (7, 705 ) 横 井 上 4号 線 外 3線 (H 13∼ 22) 事 業 費 9 9, 392 道 路 改 良 工 事 、水 道 工 事 負 担 金 等
補 助 率 国 7. 5/ 10 [債 務 負 担 行 為 設 定 ]
期 間 H 19∼ 20 限 度 額 210, 3 90
地 方 道 路 整 備 ( 道 (3, 035 ) 矢 坂 西 町 11号 線 ( H 17∼ 22) 149 , 900 路 )臨 時 交 付 金 事 20 2, 280 用 地 費 、補 償 費
業 費 九 蟠 1号 線 ( H 1 7∼ 23) 52 , 380 工 事 費 、用 地 費 、補 償 費 等
補 助 率 国 5. 5/ 10
コミュニ テ ィゾ ー ン (6, 500 ) 中 心 市 街 地 道 路 の 電 線 類 地 中 化 ・美 装 化 形 成 事 業 費 6 5, 000 中 央 町 4号 線 外 1線 ( H 16∼ 21)
工 事 委 託 、補 償 金 等
都 市 内 幹 線 道 路 整 (17, 300 ) 上 石 井 岩 井 線 (寿 町 工 区 )(H 19∼ 25) 4, 900 備 事 業 費 2 1, 900 測 量 設 計 等
中 仙 道 南 方 線 (市 役 所 筋 )(H 19∼ 20) 17, 000 歩 道 インター ロッキング修 繕 、植 樹 帯 整 備 等
単 市 公 共 事 業 費 (5 5 2 , 8 2 0 ) 市 民 生 活 に 密 着 した 土 木 施 設 等 の 整 備
1, 699, 020 単 独 道 路 新 設 改 良 事 業 1 , 4 1 5 , 1 7 2 単 独 舗 装 新 設 改 良 事 業 2 26 , 7 30 単 独 交 通 安 全 施 設 事 業 5 1 , 11 8 単 独 河 川 改 修 事 業 6, 0 0 0 (補 正 後 2, 900 , 860)
単 市 公 共 事 業 費 (1, 000 ) 万 富 駅 前 線 整 備 事 業 (H 14 ∼ 22) (うち 万 富 駅 前 線 ) 1 0, 000 道 路 改 良 工 事
土 木 費 単 市 公 共 事 業 費 (6, 100 ) 東 線 スロー プ 歩 道 新 設 (H 18∼ 19) (うち 福 渡 駅 周 辺 12 2, 000 工 事 委 託 費 、補 償 費 等
整 備 )
(建 部 町 地 域 )
外 環 状 道 路 整 備 事 (3, 336 ) 浦 安 南 町 築 港 栄 町 線 (H 11 ∼ 20)(第 1工 区 ) 業 費 24 5, 580 道 路 築 造 工 事 費 等
補 助 率 国 5. 5/ 10
下 中 野 平 井 線 (旭 − 下 中 野 平 井 線 (旭 川 工 区 )
川 工 区 )環 境 影 響 H 20 ∼ 27 事 業 費 12, 000百 万 円 調 査 費 環 境 影 響 調 査
[債 務 負 担 行 為 設 定 ]
期 間 H 19∼ 20 限 度 額 18, 00 0
都 市 基 盤 河 川 改 修 (6, 100 ) 倉 安 川 (H 元 ∼ 3 0) 177, 300 事 業 費 18 4, 800 河 川 改 修 工 事 、補 償 等
永 江 川 (H 11∼ 2 1) 7, 500 河 川 改 修 工 事 、補 償 等
補 助 率 国 1/ 3 、県 1/ 3
消 防 費 (新 )(政 ) (2, 446 ) 建 築 物 の 高 層 化 ・地 下 化 な ど都 市 構 造 の 急 速 な 都 市 型 災 害 救 助 事 2, 446 変 化 に 対 応
業 費 都 市 型 災 害 救 助 方 法 講 習 受 講 都 市 型 災 害 活 動 資 材 配 備
消 防 施 設 等 整 備 事 (14, 984 ) 芳 野 分 団 機 庫 建 替 2階 建 66. 56㎡ 15, 1 00 業 費 11 4, 350 常 備 消 防 車 両 購 入 費 95, 500
高 規 格 救 急 車 (吉 備 津 出 張 所 ) 水 槽 付 消 防 車 Ⅱ 型 (西 大 寺 本 署 ) 資 機 材 車 (北 本 署 、中 本 署 )
非 常 備 消 防 車 両 購 入 費 3, 750 小 型 動 力 ポ ンプ 付 積 載 車 (吉 備 津 分 団 )
(政 ) (2, 448 ) 耐 震 性 貯 水 槽 (60㎥ 型 )2基
防 火 水 槽 整 備 事 業 3 4, 900 辰 巳 公 園 内 、下 中 野 本 町 公 園 内 費 耐 震 性 貯 水 槽 (40㎥ 型 )1基
御 津 矢 原 地 区 補 助 率 国 1/ 2
西 消 防 署 ・消 防 防 (37, 725 ) 西 消 防 署 ・消 防 防 災 セ ンター (仮 称 )建 設 災 セ ン ター (仮 称 ) 83 6, 225 H 18 ∼ 20 野 殿 西 町 地 内
建 設 事 業 費 鉄 骨 鉄 筋 コンクリー ト造 5階 建 4, 148㎡ 車 庫 訓 練 棟 208㎡
補 助 率 国 1/ 2 [ 債 務 負 担 行 為 設 定 ]
19
消 防 費 (政 ) (9, 500 ) 携 帯 電 話 ・IP電 話 か らの 1 1 9 番 通 報 の 発 信 位 置 携 帯 電 話 ・IP電 話 3 6, 900 情 報 を取 得 す るシ ステ ムの 整 備
発 信 位 置 情 報 通 知 シ ス テ ム 整 備 事 業 費
下 水 道 公 共 下 水 道 施 設 整 ( 50) 瀬 戸 町 管 きょ(雨 水 )整 備 費 特 別 備 事 業 費 の うち 41 5, 500 浸 水 対 策 事 業
会 計 瀬 戸 町 管 き ょ(雨 認 可 対 象 面 積 38. 9ha H 19∼ 21 水 )整 備 事 業 費 幹 線 管 きょ工 事 等
(単 位 :千 円 )
③
安 心 して い きい きと暮 らせ る岡 山 型 福 祉 を組 み 立 て る
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
民 生 費 (政 ) (10, 000 ) エ レベ ー タ2基 改 修 (うち1基 は 車 椅 子 仕 様 ) 福 祉 文 化 会 館 エ レ 1 0, 000
ベ ー タ改 修 事 業 費
(新 )(政 ) (2, 700 ) 「(仮 称 )赤 ち ゃ ん と絵 本 で ゆ っ た りコミュニ ケ ー 心 豊 か な 岡 山 っ 子 2, 700 シ ョン事 業 」として 新 生 児 に 絵 本 と子 育 て 支 援 情 育 成 プ ロジ ェクト事 報 等 を配 布
業 費 (仮 称 )「心 豊 か な 岡 山 っ子 」応 援 団 負 担 金
(新 ) ( 0)こど もの 虐 待 防 止 の 意 識 を 高 め るた め 、実 行 委 オ レ ン ジ リボ ン ・キ 3, 300 員 会 を結 成 し啓 発 活 動 を推 進
ャンペ ー ン事 業 費 実 行 委 員 会 負 担 金
C M作 成 費 、オ レンジ リボ ン作 成 費 等 補 助 率 国 1 0/ 10
私 立 保 育 園 施 設 整 ( 974)私 立 保 育 園 の 施 設 整 備 に 対 す る助 成 備 助 成 費 5 7, 823 (仮 称 )第 二 さくら保 育 園 (定 員 60人 )
H 20 . 4. 1 開 園 予 定 補 助 率 国 2/ 3
(政 ) (1, 275 ) 人 工 透 析 受 療 者 で 週 3 回 以 上 通 院 して い る者 に 福 祉 タ クシ ー 助 成 5, 100 対 す る現 行 の 支 給 基 準 を 月 8 枚 か ら月 1 2 枚 に 拡 事 業 費 充 (H 19. 10∼ )
旧 御 津 町 ・旧 灘 崎 町 人 工 透 析 受 療 患 者 へ の 通 院 助 成 制 度 を統 合
(新 ) (29, 411 ) 障 害 者 自 立 支 援 法 の 円 滑 な 施 行 を図 るた め 、法 障 害 者 自 立 支 援 対 13 7, 622 施 行 に 伴 う激 変 緩 和 及 び 緊 急 的 な 経 過 措 置 とし 策 臨 時 特 例 交 付 金 て 実 施 (H20年 度 まで ) 特 別 対 策 事 業 費 ・事 業 者 に 対 す る激 変 緩 和 措 置
事 業 運 営 円 滑 化 事 業 6 2 , 50 0 通 所 サ ー ビス利 用 促 進 事 業 15, 000 ・新 法 移 行 等 の た め の 緊 急 的 経 過 措 置
就 労 意 欲 促 進 事 業 2 7 , 00 0 進 行 性 筋 萎 縮 症 療 養 等 給 付 事 業 受 給 者 に 対 す る激 変 緩 和 措 置 49 2 障 害 児 を育 て る地 域 支 援 体 制 整 備 事 業 5 5 0 障 害 者 自 立 支 援 基 盤 整 備 事 業 2 0 , 00 0 相 談 支 援 体 制 整 備 特 別 支 援 事 業 2 , 00 0 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 円 滑 化 事 務 等 特 別 支 援 事 業 5 , 58 0 オ ストメイト(人 工 膀 胱 ・人 工 肛 門 増 設 者 )対 応 トイレ設 備 緊 急 整 備 事 業 3 , 5 0 0 視 覚 障 害 者 等 情 報 支 援 緊 急 基 盤 整 備 事 業
1 , 00 0 補 助 率 県 10 / 10、3/ 4
衛 生 費 市 道 東 山 平 井 線 改 (2, 490 ) 東 山 平 井 線 拡 幅 に 伴 う墓 地 移 転 経 費 良 関 連 事 業 費 4 9, 790 墓 地 移 転 補 償
土 木 費 (新 )(政 ) (25, 000 ) 消 防 法 の 改 正 に 伴 い 設 置 が 義 務 化 され た 住 宅 市 営 住 宅 内 火 災 警 2 5, 000 用 火 災 警 報 器 を市 営 住 宅 へ 設 置 (H 19∼ 2 2) 報 器 設 置 事 業 費 設 置 箇 所 就 寝 の 用 に 供 す る居 室 、階 段 等
21
(単 位 :千 円 )
④
自 立 し自 己 実 現 で きる人 間 力 を育 て る
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
教 育 費 学 校 園 焼 却 炉 撤 去 ( 0)学 校 園 の 焼 却 炉 (103基 )を解 体 ・撤 去 事 業 費 4 8, 000 ダ イオ キシ ン検 査 、焼 却 炉 撤 去 委 託 料
(学 校 施 設 等 整 備 基 金 活 用 事 業 )
(政 ) ( 0)全 小 中 高 等 学 校 及 び 山 南 拠 点 プ ー ル へ A E D を 自 動 体 外 式 除 細 動 3 1, 440 131 台 設 置
器 ( A ED )設 置 事 (学 校 施 設 等 整 備 基 金 活 用 事 業 ) 業 費
特 別 支 援 教 育 補 助 (35, 163 ) 普 通 学 級 、障 害 児 学 級 等 へ 特 別 支 援 教 育 補 助 員 配 置 事 業 費 3 5, 163 員 を追 加 配 置 (幼 、小 、中 )
当 初 201→ 2 36人 (35 人 増 )
小 中 学 校 受 水 槽 給 (76, 000 ) 小 中 学 校 の 受 水 槽 ・給 水 管 の 計 画 的 修 繕 改 修 水 施 設 大 規 模 改 修 7 6, 000 全 体 計 画 H 19∼ 22 15校 程 度
費 H 19 3校
竜 操 中 学 校 武 道 場 (2, 600 ) 武 道 場 と校 舎 間 の 市 道 付 替 及 び 拡 幅 工 事 新 築 に 伴 う市 道 付 5 1, 500
替 事 業 費
妹 尾中 学校 武道 (20, 200 ) 武 道 場 、木 工 金 工 教 室 新 築 ( 合 築 ) 場 、木 工 金 工 教 室 2 0, 200 体 育 館 大 規 模 改 修 及 び 耐 震 改 修 新 築 及 び 体 育 館 改 実 施 設 計 、地 質 調 査
修 事 業 費
岡 山 中 央 中 学 校 整 (28, 000 ) 体 育 館 、特 別 教 室 棟 、給 食 室 改 築 備 事 業 費 2 8, 000 実 施 設 計 、地 質 調 査 、耐 力 度 調 査
(新 )(政 ) (10, 000 ) 小 中 学 校 等 を 拠 点 とした 放 課 後 子 ど も教 室 を 設 放 課 後 子 ど も教 室 1 5, 000 置 し、放 課 後 の 体 験 学 習 機 会 等 を提 供
(単 位 :千 円 )
⑤
市 民 力 で 新 しい 岡 山 をつ く
る
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
総 務 費 (政 ) (6, 533) 都 市 ビジ ョン の 策 定 及 び 次 期 長 期 計 画 策 定 の た 長 期 計 画 等 策 定 事 6, 533 め の 基 礎 調 査
業 費 市 民 意 識 調 査 、計 画 策 定 支 援 委 託 等
(新 )(政 ) (18, 561 ) 政 令 指 定 都 市 移 行 に 向 け た 経 費 政 令 指 定 都 市 推 進 1 8, 561 行 政 区 画 等 審 議 会 経 費
事 務 費 区 名 公 募 の 経 費
市 民 広 報 用 パ ンフレット等
(政 ) (9, 000 ) 安 全 ・安 心 ネ ットワー クを支 援 し、地 域 力 の 向 上 安 全 ・安 心 ネ ットワ 1 1, 000 を図 るた め 、活 動 指 針 とな るマ ニ ュア ル ・ガ イドラ ー ク協 働 研 究 プ ロ イン等 を作 成
グラム事 業 費
(政 ) (9, 180 ) I C T (情 報 通 信 技 術 )を活 用 し、子 育 て 支 援 に 対 安 全 ・安 心 ネ ットワ 11 7, 180 し行 政 と地 域 社 会 が 参 画 す る推 進 体 制 を構 築 ー ク地 域 I C T 利 活 市 民 公 開 型 地 理 情 報 シ ステムの 構 築 用 モ デ ル 構 築 事 業 子 育 て 支 援 事 業
費 見 守 り育 み シ ステ ムの 構 築 (瀬 戸 町 地 域 )
(新 )(政 ) (2, 100 ) 緊 急 情 報 等 の メー ル を配 信
メー ル 配 信 シ ス テ 2, 100 携 帯 サ イトへ の アクセ ス環 境 を改 善 ム等 整 備 費 携 帯 電 話 会 社 の 公 式 メニ ュー に 登 録
内 部 管 理 業 務 効 率 (152, 251 ) 内 部 管 理 業 務 効 率 化 の た め 、高 度 で 効 率 的 な 業 化 推 進 事 業 費 15 2, 251 務 環 境 を実 現 し、事 務 コストを削 減
H 19 ∼ 20 インフラ整 備 及 び シ ステ ム開 発 H 21 本 稼 働
(対 象 業 務 )
人 事 業 務 、給 与 計 算 、職 員 研 修 管 理 業 務 、 予 算 編 成 、決 算 等 財 政 業 務 等
[債 務 負 担 行 為 設 定 ]
23
(単 位 :千 円 )
⑥
岡 山 の 強 み をい か した 産 業 を広 げ る
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
農 林 水 (新 ) (120) 農 業 資 金 を貸 付 け た 融 資 機 関 に 対 す る債 務 負 担 産 業 費 農 業 金 融 対 策 事 業 240 行 為 に よる利 子 補 給
費 集 落 営 農 育 成 促 進 資 金 想 定 基 準 金 利 3. 85 %
(単 県 1. 25% 県 0 . 80% 市 0. 80% 借 入 者 1. 00% ) 補 助 率 県 1 / 2
(新 ) (21, 673 ) 農 家 以 外 の 地 域 住 民 等 も参 加 す る農 業 用 水 路 団 体 営 土 地 改 良 事 4 3, 346 等 の 保 全 活 動 に 対 す る交 付 金
業 費 (農 地 ・水 ・環 実 施 地 区 都 六 区 地 区 ほ か 全 1 0地 区 境 保 全 向 上 対 策 事 対 象 農 用 地 面 積 1, 838ha
業 ) 事 業 期 間 5年 間 (H 19∼ 23)
単 市 公 共 事 業 費 (153, 092 ) 市 民 生 活 に 密 着 した 農 業 施 設 等 の 整 備
52 9, 845 用 排 水 改 良 事 業 264, 265 樋 門 改 良 事 業 100, 550 溜 池 改 良 事 業 16, 550 農 道 整 備 事 業 66, 780 都 市 排 水 路 整 備 事 業 81, 700 (補 正 後 881, 597)
商 工 費 (新 )( 政 ) (550) S O H O ビ ジ ネ ス促 進 団 体 が 産 業 振 興 の た め に 実 S O H O 支 援 事 業 費 550 施 す る事 業 へ の 補 助
( 対 象 ) 岡 山 S O H O ビジ ネ ス推 進 協 議 会 ( 内 容 ) S O H O ビジ ネ ス支 援 、情 報 提 供 等
企 業 立 地 推 進 事 業 (214, 106 ) 新 た に 工 場 等 を立 地 す る企 業 に 奨 励 金 を交 付 費 41 5, 606 研 究 所 1社 、一 般 工 場 4社 、物 流 施 設 1社
補 助 率 県 1/ 2
(単 位 :千 円 )
⑦
文 化 力 で 岡 山 の 誇 り
を高 め る
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
総 務 費 (新 ) (2 5 6 ) 姫 路 ・岡 山 ・鳥 取 城 下 町 物 語 推 進 協 議 会 (H O T ト 姫 路 ・岡 山 ・鳥 取 256 ライアングル )経 費
城 下 町 物 語 推 進 協 平 成 19年 2月 13日 設 立 議 会 経 費 設 立 記 念 行 事 の 開 催 等
(新 ) (8, 137 ) 国 の 登 録 有 形 文 化 財 で あ る建 部 駅 舎 (明 治 3 3 年 建 部 駅 舎 保 存 整 備 2 4, 437 建 築 )の 保 存 修 理