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下水道事業特別会計 平成28年度予算書 市原市

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(1)
(2)

水道事業特別会計

議 案 第

44

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

6 , 0 4 7 , 5 0 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当

区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

経 費

総 額 及 び

割 額

地 方 債

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

地 方 債

起 債

目 的

起 債

方 法

利 率

及 び 償 還

方 法

地 方 債

日 提 出

市 原 市 長

(3)

-「91-第

歳 入

)

1

49,191

1

454

48,7」7

使

「,「97,75「

1

使

「,「97,75「

67「,400

1

67「,400

4

744

1

744

5

1

1

1

6

1,56」,775

1

1,56」,775

7

「0,000

1

「0,000

(4)

-「9「-。

)

8

「」7

1

1

「」6

9

1,44」,400

1

1,44」,400

6,047,500

水道事業特別会計

(5)

歳 出

)

1

」,65」,466

1

65「,57」

「,999,「9」

1,600

「,」64,0」4

1

「,」64,0」4

」0,000

1

」0,000

6,047,500

(6)

-「94-総

,

,

水道事業特別会計

,

(7)

-「95-普通貸借又

%以

利率見直し方式

資金

利率

見直しを行

見直し後

,

,

政府資金

融資条件

銀行

資金

債権

協定

(8)

総 括

)

1

49,191

0.8

5」,504

0.9

4,」1」

8.1

使

「,「97,75「

」8.0

「,「「7,959

」6.7

69,79」

」.1

67「,400

11.1

696,000

11.5

「」,600

」.4

4

744

0.0

744

0.0

-

5

1

0.0

1

0.0

-

6

1,56」,775

「5.9

1,7「6,647

「8.4

16「,87「

9.4

7

「0,000

0.」

「0,000

0.」

-

8

「」7

0.0

「45

0.0

8

」.」

9

1,44」,400

「」.9

1,」44,800

「「.「

98,600

7.」

6,047,500

100.0

6,069,900

100.0

「「,400

0.4

水道事業特別会計

(9)

)

1

水 道 事 業 費

」,65」,466

60.4

」,670,71」

60.5

17,「47

0.5

67「,400

99」,400

1,406,894

580,77「

「,」64,0」4

」9.1

「,」69,187

」9.0

5,15」

0.「

-

450,000

941,0」1

97」,00」

」0,000

0.5

」0,000

0.5

-

-

-

-

-

」0,000

6,047,500

100.0

6,069,900

100.0

「「,400

0.4

67「,400

1,44」,400

「,」47,9「5

1,58」,775

県 支 出 金

予 算 額

予 算 額

(10)

-「98-歳入

款 1 分担金及び 担金 位 千

款 節

項 目

1分担金及び 担金 49,191 5」,504△ 4,」1」 増減比 △ 8.1 % 1分 担 金 4 5 4 6 5 4 △ 「 0 0 増 減 比 △ 」 0 . 6 %

1土木費分担金 454 654 △ 「00 増減比 △ 」0.6 % 1 都市計 費分 454 水道事業受益者分担金

担金

「 担 金 4 8 , 7 」 7 5 「 , 8 5 0△ 4 , 1 1 」 増 減 比 △ 7 . 8 % 1土木費 担金 48,7」7 5「,850△ 4,11」 増減比 △ 7.8 %

1 都市計 費 48,7」7 水道事業受益者 担金 担金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(11)

-「99-款 「 使用料及び手数料 位 千

款 節

項 目

「使用料及び手数料 「,「97,75「 「,「「7,959 69,79」 増減比 」.1 % 1使 用 料 「 , 「 9 7 , 7 5 「 「 , 「 「 7 , 9 5 9 6 9 , 7 9 」 増 減 比 」 . 1 %

1 水道使用料 「,「97,75「 「,「「7,959 69,79」 増減比 」.1 % 1 水道使用料 「,「97,59」 水道使用料 「 水道施設使 159 水道占用料

用料

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(12)

-」00-款 」 国庫支出金 位 千

款 節

項 目

」国庫支出金 67「,400 696,000△ 「」,600 増減比 △ 」.4 % 1国 庫 補 助 金 6 7 「 , 4 0 0 6 9 6 , 0 0 0 △ 「 」 , 6 0 0 増 減 比 △ 」 . 4 %

1土木費国庫補 67「,400 696,000△ 「」,600 増減比 △ 」.4 %

助金 1 都市計 費国 67「,400社会資 整備総合交付金 「」1,100

庫補助金 防災 安全社会資 整備交付金 441,」00

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(13)

-」01-款 4 産収入 位 千

款 節

項 目

4 産収入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 産 運 用 収 入 7 4 4 7 4 4 - 増 減 比 0 . 0 %

1 産貸付収入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 土地建物貸付 744土地建物貸付収入 自動販売機 収入

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(14)

-」0「-款 5 寄附金 位 千

款 節

項 目

5寄附金 1 1 - 増減比 0.0 %

1寄 附 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 %

1 水道寄附金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 水道寄附金 1 水道寄附金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(15)

-」0」-款 6 繰入金 位 千

款 節

項 目

6繰入金 1,56」,775 1,7「6,647△ 16「,87「 増減比 △ 9.4 % 1一 般 会 計 繰 入 金 1 , 5 6 」 , 7 7 5 1 , 7 「 6 , 6 4 7 △ 1 6 「 , 8 7 「 増 減 比 △ 9 . 4 %

1一般会計繰入 1,56」,775 1,7「6,647△ 16「,87「 増減比 △ 9.4 % 金 1 一般会計繰入 1,56」,775一般会計繰入金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(16)

-」04-款 7 繰越金 位 千

款 節

項 目

7繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 %

1繰 越 金 「 0 , 0 0 0 「 0 , 0 0 0 - 増 減 比 0 . 0 % 1繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 %

1 繰越金 「0,000前 繰越金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(17)

-」05-款 8 諸収入 位 千

款 節

項 目

8諸収入 「」7 「45 △ 8 増減比 △ 」.」 %

1延 滞 金 加 算 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 % 及 び 過 料

1延滞金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 延滞金 1 水道事業受益者 担金延滞金 「雑 入 「 」 6 「 4 4 △ 8 増 減 比 △ 」 . 」 %

1雑入 「」6 「44 △ 8 増減比 △ 」.」 %

1 雑入 「」6電気 ガス使用料 「「8

電 使用料 6

水道賠償責任保険金 1

行政界認定汚水量 担金 1

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(18)

-」06-款 9 市債 位 千

款 節

項 目

9市債 1,44」,400 1,」44,800 98,600 増減比 7.」 % 1市 債 1 , 4 4 」 , 4 0 0 1 , 」 4 4 , 8 0 0 9 8 , 6 0 0 増 減 比 7 . 」 %

1土木債 1,44」,400 1,」44,800 98,600 増減比 7.」 %

1 都市計 債 1,44」,400 共 水道事業債 979,100

資 費 準 債 450,000

営企業会計適用債 14,」00

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(19)
(20)

-」08-歳出

款 1 水道事業費 位 千

款 節

項 目

1 水道事業費 」,65」,466 」,670,71」 △17,「47 67「,400 99」,400 1,406,894 580,77「 増減比 △ 0.5 % 1総 務 管 理 費 6 5 「 , 5 7 」 6 5 5 , 0「 8 △ 「 , 4 5 5 - 1 4 , 」 0 0 4 「 」 , 6 」 「 「 1 4 , 6 4 1 増 減 比 △ 0 . 4 %

1一般管理費 65「,57」 655,0「8 △「,455 - 14,」00 4「」,6」「 「14,641 増減比 △ 0.4 %

「給料 186,」97 1 人件費 4「「,709 」職員手当等 1」「,11」 。1)一般職給 人 4「「,709 4共済費 104,199 「 一般管理費 「「9,864 7賃金 1「5 。1)一般管理費 「14,9」6 8報償費 「10 1)印 製 費ほ 1,688 9旅費 」17 「)役務費 「7,580 11需用費 1,688 通信運搬費 「4,600 1「役務費 「7,580 振替手数料ほ 「,980 1」委 料 104,816 」)使用料徴収事務等委 料 89,888 14使用料及び 7,48」 4) 水道 タ借 料ほ 7,48」 賃借料 5) 担金補助及び交付金 15,681 19 担金補助 15,681 日 水道協会 担金 88「 及び交付金 千葉県道路占用 事企業者連絡協議会 担金

「」償還金利子 500 10

及び割引料 水道使用料等事務連絡協議会 担金 」0 「7 課費 71,464 千葉市 水処理 担金 」,780 水道使用料徴収事務 担金 6,400

研修 担金 889

水洗便所改造補助金 」,690 6) 水道使用料等過誤納還付金 500 7)消費税納付金ほ 71,464

8)諸経費 65「

。「)県営水道料金 水道使用料徴収一元 事業費 564 1) 水道 タ抽出委 料 564 。」)地方 営企業法適用事業費 14,」64 1)地方 営企業法適用支援委 料 14,」64 「 共 水 道 費 「 , 9 9 9 , 「 9 」 」 , 0 0 4 , 」8 5 △ 5 , 0 9 「 6 7 「 , 4 0 0 9 7 9 , 1 0 0 9 8 」 , 「 6 「 」 6 4 , 5 」 1 増 減 比 △ 0 . 「 %

1維持管理費 1,107,「7「 1,107,007 「65 4,700 9,100 9」4,070 159,40「 増減比 0.0 %

9旅費 9」 1 処理場管理費 869,0「」 11需用費 」81,6」0 。1)処理場管理費 869,0「」 1「役務費 4,876 1)需用費 」16,」55 1」委 料 548,944 薬剤等消耗品費 60,」91 14使用料及び 5」4 燃料費 4,164

賃借料 光熱水費 「40,584

15 事請 費 168,600 修繕料 11,「16 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(21)

-」09-位 千

款 節

項 目

16原材料費 「,095 「)通信運搬費ほ 「,「67 18備品購入費 464 」)施設管理委 料 455,791 「7 課費 」6 4)修繕 事費 94,000

5)諸経費 610

「 ポンプ場管理費 160,」「6 。1)ポンプ場管理費 160,」「6 1)需用費 65,0」6

燃料費 9,」77

光熱水費 51,「48

修繕料ほ 4,411

「)通信運搬費ほ 「,「「0 」)施設管理委 料 「8,0「5 4)修繕 事費 65,000

5)諸経費 45

」 幹線 管渠維持管理費 77,9「」 。1)幹線 管渠維持管理費 4「,865 1)委 料 」9,670 施設管理委 14,489 水道管等調査委 「,181 人孔修繕等 事委 「」,000 「)原材料費 「,0」5

」)諸経費 1,160

。「) 水道 帳整備費 7,000 1) 水道 帳整備委 料 7,000 。」)誉田グ ンヒ 地区管渠改修事業費 9,600 1)管渠改修 事費 9,600 。4)牛久中団地管渠補修事業費 4,470 1)管路調査委 料 4,470 。5)瀬又地区管渠補修事業費 4,000 1)管路調査委 料 4,000 。6) 水道施設 管路 長 命 事業費 9,988 1)管路調査委 料 9,988 「建設改良費 1,89「,0「1 1,897,」78 △5,」57 667,700 970,000 49,19「 「05,1「9 増減比 △ 0.」 %

9旅費 678 1 処理場整備費 「64,」「「 11需用費 「,9」6 。1)松ヶ島終 処理場整備事業費 「17,900

1「役務費 88 ~ 事業

1」委 料 「45,「95 1)調査委 料 「,400 14使用料及び 7「 「) 事費 「15,500 賃借料 中央監視 御設備更新 事 60,」00 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(22)

-」10-位 千

款 節

項 目

15 事請 費 1,5」4,500 流入ゲ 更新 事 86,「00 16原材料費 50 汚泥処理棟直流電源装置等更新 事 「0,000 19 担金補助 105,」65 汚水ポンプ長 命 策 事 19,500 及び交付金 汚泥掻寄機長 命 策 事 「9,500 「「補償補填及 」,000 。「) 総終 処理場整備事業費 1,050 び賠償金 1)施設管理委 料 1,000

「7 課費 」7 「)諸経費 50

。」) 水道施設長 命 事業費 5,000 1)基 計 策定委 料 5,000 。4)処理場耐震 策事業費 」9,000 1)松ヶ島終 処理場耐震診断調査委 料 」9,000 。5)事務費 1,」7「

1)旅費 594

「)諸経費 778

「 ポンプ場整備費 」6「,960 。1) ポンプ場整備事業費 1」4,900 1) 事費 1」4,900 除塵機機械設備更新 事 111,000 除塵機電気設備更新 事 「」,900 。「)松ヶ島ポンプ場整備事業費 「0,900 1)場 整備 事費 「0,900 。」)市原ポンプ場整備事業費 187,600

~ 事業

1) 事費 187,600 機械設備 事 158,500 電気設備 事 「9,100 。4)吹 中 ポンプ場整備事業費 「,」60 1)設備更新設計委 料 「,」60 。5)ポンプ場耐震 策事業費 17,「00 1)前川中 ポンプ場耐震診断調査委 料 17,「00 」 幹線 管渠整備費 1,「64,7」9 。1) 共 水道事業認 変更事業費 7,「00 1)調査委 料 7,「00 。「) 市場幹線整備事業費 175,700 1)調査委 料 1,600 「) 事費 164,100 」)支障埋設物移設等 担金 10,000 。」) 幡 地区整備事業費 1,500

1) 事費 1,500

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(23)

-」11-位 千

款 節

項 目

。4) 幡宿駅東 地区整備事業費 5「,500 1) 事費 5「,500 。5)関戸地区整備事業費 800 。6)能満中央幹線整備事業費 1,010 1)不動産 委 料ほ 1,000

「)諸経費 10

。7)蕗原中央幹線整備事業費 「「7,000 1)委 料 「1,」00

調査委 500

調査設計委 「0,800 「) 事費 「05,700 。8)白船幹線整備事業費 4,800

1) 事費 1,100

「)支障埋設物移設等 担金 」,700 。9)市原地区整備事業費 78,800 1)委 料 」7,800

調査委 5,100

調査設計委 」「,700 「) 事費 」7,000 」)支障埋設物移設等 担金 4,000 。10) 所地区整備事業費 6,600 1)支障埋設物移設等 担金 5,800

「)諸経費 800

。11) 中新道地区整備事業費 8,」00 1)調査設計委 料 8,」00 。1「) 地区整備事業費 18,450 1) 事費 18,」00

「)諸経費 150

。1」) 駅東 地区整備事業費 」9,900 1) 事費 」9,900 。14) 玉前地区整備事業費 88,900 1)委 料 14,095

調査委 「,「95

調査設計委 11,800 「) 事費 64,600 」)支障埋設物移設等 担金 10,「05 。15)玉前地区整備事業費 49,600 1)調査委 料 1,500 「) 事費 48,100 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(24)

-」1「-位 千

款 節

項 目

。16)西ノ崎幹線整備事業費 18」,680 1) 事費 171,900 「)支障埋設物移設等 担金 11,500

」)諸経費 「80

。17) 青柳地区整備事業費 1「7,0」0 1)委 料 」4,070

調査委 」,070

調査設計委 」1,000 「) 事費 7「,100 」)支障埋設物移設等 担金 「0,860 。18)今津朝山地区整備事業費 5,100

1) 事費 5,100

。19)姉崎東部地区整備事業費 95,「65 1)委 料 18,065

調査委 6,「65

調査設計委 5,800

共桝設置等 事委 6,000 「) 事費 」8,900 」)支障埋設物移設等 担金 」5,」00 4)家屋等損害補償費 」,000 。「0)牛久地区整備事業費 8」,475 1)委 料 」「,975

調査委 1,555

調査設計委 」1,4「0 「) 事費 46,500 」)支障埋設物移設等 担金 4,000 。「1)幹線 管渠耐震 策事業費 6,700

1) 事費 6,700

。「「)事務費 「,4「9 1)消耗品費ほ 「,188

「)諸経費 「41

。う 食糧費 10) 」特 定 共 水 1 , 6 0 0 1 1 , 」0 0 △ 9 , 7 0 0 - - - 1 , 6 0 0 増 減 比 △ 8 5 . 8 %

道 費

1建設改良費 1,600 11,」00 △9,700 - - - 1,600 増減比 △ 85.8 %

15 事請 費 1,600 1 幹線 管渠整備費 1,600 。1)天神前地区整備事業費 1,600

1) 事費 1,600

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(25)

-」1」-款 「 債費 位 千

款 節

項 目

「 債費 「,」64,0」4 「,」69,187 △5,15」 - 450,000 941,0」1 97」,00」 増減比 △ 0.「 % 1 債 費 「 , 」 6 4 , 0 」 4 「 , 」 6 9 , 18 7 △ 5 , 1 5 」 - 4 5 0 , 0 0 0 9 4 1 , 0 」 1 9 7 」 , 0 0 」 増 減 比 △ 0 . 「 %

1元金 1,857,944 1,81」,405 44,5」9 - 450,000 688,0」1 719,91」 増減比 「.5 % 「」償還金利子 1,857,944 1 長期債償還元金

及び割引料

「利子 506,090 555,78「 △49,69「 - - 「5」,000 「5」,090 増減比 △ 8.9 % 「」償還金利子 506,090 1 長期債償還利子

及び割引料

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(26)

-」14-款 」 予備費 位 千

款 節

項 目

」予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 1予 備 費 」 0 , 0 0 0 」 0 , 00 0 - - - - 」 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 %

1予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 「9予備費 」0,000 1 予備費

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(27)

-」15-単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

特 殊 勤 務 手 当

特 別 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

時間外勤務手当

休 日 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

  一  般  職

職員手 当

職員手 当

再任用短時間勤務職員

人数

外書

(28)

-」16-給料及び職員手当

増減額

明細

単位

給 与 改 定

伴 う

増 減 分

増 加 分

,

,

,

,

,

,

,

増減分

,

,

,

職員手当

制 度 改 正

伴 う

,

,

,

,

増減分

,

(29)

-」17-,

日現在

,

,

日現在

,

再任用短時間勤務職員を含ま

イ 初任給

,

,

,

,

給料及び職員手当

状況

ア 職員

人当た

給与

(30)

ウ 級別職員数

再任用短時間勤務職員

人数・構成比

外書

構成比

日現在

日現在

(31)

-」19-区

一般行政職

級別

標準的

職務

(32)

-」「0--

職員数

再任用短時間勤務職員を含ま

再任用職員

支給率

号給

号給

手当・勤勉手当

号給

比率

号給

号給

一般行政職

号給

号給

号給

号給数別

昇給

職員数

号給

号給

号給数別

号給

支給率計

職 制

段 階

職 務

級 等

加 算 措 置

エ 昇給

昇給

職員数

比率

号給

(33)

-」「1-最

※在職期間

いた職員

区分

調整

,

,

うち

多い

分を合計

た額

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

代 表 的

特 殊 勤 務 手 当

指 定 基 準

く 支 給 率

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

退職及び勧奨退職

退職手当

勤続

勤続

勤続

キ 地域手当

ク 特殊勤務手当

備 考

(34)

-」「「-国

配偶者

,

配偶者

,

人目ま

,

人当た

,

人目

,

自宅

場合

,

通勤手当

電車

バスを利用

場合

運賃相当額

,

限度

支給

電車

バスを利用

場合

運賃相当額

,

限度

支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km毎

,

,

を支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km毎

,

,

を支給

住居手当

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

配偶者

い場合

人目

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

ケ そ

手当

扶養手当

配偶者以外

扶養親族

配偶者以外

扶養親族

配偶者

い場合

人目

,

(35)

-」「」-成

「6

「7

「8

「8

「9

出 額

。 見 込 ) 額

成 「6

支 出 額

成 「7

支 出 額 又

支 出 額

見 込

及 び

成 「8

以 降

支 出 予 定 額 並 び

事 業

進 行 状 況 等

関 す

調 書

全 体 計

一 般

国 ・ 県 支 出 金

1

成 「8

60,」00

」」,000

「4,」00

11.8

成 「9

449,900

「」9,800

176,580

」,000

60,」00

60,」00

449,900

60,」00

60,」00

449,900

11.8

」」,5「0

510,「00

「7「,800

「00,880

」6,5「0

成 「7

「7,900

1」,900

1「,510

1,490

「7,900

「7,900

1」.1

成 「8

184,700

90,800

84,「80

9,6「0

184,700

184,700

86.9

「1「,600

104,700

96,790

11,110

「7,900

184,700

「1「,600

100.0

松 ヶ 島 終

(36)

-」「4-位

成「7

額を市

指定す

金融機関

計額

水道事業特別会計

金 額

地方債等

分)

成 「7

「8

期 間

利子補給

象借受限

額 450千

特 定

一般

成「7

見込

額を控除し

範囲

金 額

受け

場合

借入残高

利11.7%以

成「7

給終了

債務

担行為

成「9

以降

成「7

支出額又

支出額

見込

及び

成「8

以降

支出予定額等

関す

調書

利子補給開

成「8

利子補

期 間

(37)

-」「5-成

「8

「8

水道事業特別会計

「「,5」5,6」8

地 方 債

成 「6

現 在 高 並 び

成 「7

及 び

成 「8

現 在 高

見 込

関 す

調 書

「6

「7

成 「8

中 増 減 見 込

「8

元 金 償

還 見

込 額

1

「「,066,7」1

「1,710,」5」

468,907

」54,881

114,741

「「,065,「」4

1,44」,400

「1,410,550

1,857,944

「1,650,690

「40,140

1,44」,400

1,74」,「0」

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