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4月1日号 広報いるまバックナンバー(平成26年)|入間市公式ホームページ

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Academic year: 2018

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(1)

入間市民憲章(抜粋)昭和49年6月1日制定

 健康で働き、希望にみちたまちをつくりましょう。 〒 358-8511

埼玉県入間市豊岡 1-16-1

☎ 04・2964・1111

(代表)

04・2965・0232

(代表) ※Eメールは下記ホームページまたは   モバイルサイトからご利用ください。

H.26

H.26

るま

広報

広報

るま

バーコード読み取り機能付きの

携帯電話等でご利用ください。 QRコード

 入間市公式ホームページ

http://www.city.iruma.saitama.jp/

  入間市  検 索

 入間市公式  モバイルサイト  http://mobile.city.

iruma.saitama.jp/

広報いるまは森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 環境にやさしい「植物油インキ」を使用しています。

 博物館「アリット」では、「雛まつり(P16参照)」のイベントの中で、県内最古級の古今雛 の他、市民の皆さんから募集した雛人形などを展示しています。豪華な「多段飾り」や、内裏雛 一対のみの「新王飾り」など、年代も表情も異なる、さまざまなお雛様が競演しています。  2月13日には、めぐみ幼稚園の園児たちが見学に訪れました。家で見るのとは一味違ったお雛 様に、子どもたちは興味津々な様子。皆さんも、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

茶の都を

茶の都を

  走り抜け!

  走り抜け!

 3月9日、彩の森入間公園内特設コースで第

 3月9日、彩の森入間公園内特設コースで第2727回「∼茶の回「∼茶の都都く にく に いるま∼彩の森クロスカントリー大会」が開催されました。小 いるま∼彩の森クロスカントリー大会」が開催されました。小 学3年生から

学3年生から6060歳以上の方まで、合計歳以上の方まで、合計842842人が参加しました。人が参加しました。  当日は晴天にも恵まれ、絶好のマラソン日和。コースは、年  当日は晴天にも恵まれ、絶好のマラソン日和。コースは、年 齢・性別ごとにそれぞれ2∼8

齢・性別ごとにそれぞれ2∼8kmkmの距離に分かれています。参の距離に分かれています。参 加者は、各自の能力を存分に発揮し、力強く元気いっぱいに走 加者は、各自の能力を存分に発揮し、力強く元気いっぱいに走 り切りました。〈取材:市民カメラマン 門原健男さん〉 り切りました。〈取材:市民カメラマン 門原健男さん〉

特集

お知らせ 夕やけこやけが変わります(P7)、春の交通安全運動(P8)他

募 集 お茶摘み体験しませんか(P13)、自然かんさつ会(P15)他

催し物 市吟剣詩舞道連盟温習会(P18)他

その他 健康だより(P22・23)、茶の都さんぽ(P28・29)他

くろーずあっぷ  朱鷺の舞う美しい島 佐渡へ行ってみんかさ∼(P30)

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26

市 

 26年度予算を分かりやすく説明した小冊子「入間市の予算」を、4月16日㈬から 市役所1階市政情報コーナー、各支所で無料配布します。また、市公式ホームペー ジでもご覧になれます。

会    計   名 平成26年度当初予算額 平成25年度当初予算額 伸び率

一 般 会 計 375億8,000万円 373億5,000万円 0.6%

特 別 会 計  303億9,024万円 293億5,873万円 3.5%

国民健康保険特別会計 173億6,384万円 170億2,165万円 2.0% 後期高齢者医療特別会計 14億1,857万円 13億2,302万円 7.2% 介護保険特別会計 81億1,105万円 73億1,080万円 10.9% 下水道事業特別会計 21億1,728万円 21億9,637万円 △3.6% 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計 1億  33万円 1億2,547万円 △20.0% 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計 5億3,600万円 6億1,000万円 △12.1% 扇台土地区画整理事業特別会計 5億1,200万円 4億9,620万円 3.2% 狭山台土地区画整理事業特別会計 2億3,117万円 2億7,523万円 △16.0%

一般会計と特別会計の合計 679億7,024万円 667億 873万円 1.9%

企 業 会 計

水道事業会計

収益的収入 32億1,326万円 28億4,964万円 12.8% 収益的支出 28億 994万円 28億 710万円 0.1% 資本的収入 2億2,994万円 1億3,065万円 76.0% 資本的支出 13億6,171万円 10億6,381万円 28.0%

予算規模(収益的支出と資本的支出の合計) 41億7,165万円 38億7,091万円 7.8%

※各予算額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しない場合があります。

26

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計 

計 

計 

計 

(3)

 根幹となる市税収入がわずかな回復にとどま り、引き続き財源不足となる見込みです。この ため、臨時財政対策債、適債事業の活用および 財政調整基金からの繰り入れにより財源不足の 調整を図りました。

 中神狭山台線道路拡幅および交差点改良工事 (宮寺)、西武学童保育室(野田)の改築および 子ども医療費助成制度の実施など、事業の継続 性、公約事業の実現化等を考慮し編成しました。 特に経常的経費は、「行政改革長期プラン後期実 行計画」の着実な推進と、人件費を中心とした 消費的経費の抑制に努めました。一方、投資的 経費は、実施計画との整合性を図りました。また、 国の緊急経済対策に対応する補正予算とも調整 し、限られた財源を有効に配分しました。

歳    入 26年度予算額 25年度予算額 伸び率

市   税 市に納めていただく税金 208億6,776万円 205億4,526万円 1.6%

市 民 税 個人市民税と法人市民税 97億4,877万円 95億2,509万円 2.3%

固定資産税 土地 ・ 家屋 ・ 償却資産を所有している人に課税 87億1,772万円 86億4,792万円 0.8%

都市計画税 まちづくりを目的として、土地 ・ 家屋を所有している人に課税 13億 682万円 12億9,409万円 1.0%

その他の市税 軽自動車税・たばこ税など 10億9,445万円 10億7,816万円 1.5%

国 ・ 県からの交付金国・県の財源から配分されるお金 108億 682万円 105億3,868万円 2.5%

譲与税・交付金市の財政規模などに応じて国や県から交付・譲与されるお金 37億8,900万円 35億6,360万円 6.3%

国・県支出金 特定の目的のために国や県から交付されるお金 70億1,782万円 69億7,508万円 0.6%

市   債 市が借り入れるお金 23億1,080万円 30億6,920万円 △24.7%

使用料 ・ 負担金 施設の使用料や特定のサービスを受ける人が負担するお金 12億3,721万円 11億5,328万円 7.3%

繰 入 金 基金に積み立てていたもの(貯蓄)を取り崩して使用するお金 8億7,588万円 3億6,060万円 142.9%

繰 越 金 決算上余ったお金で、前年度から繰り越されるお金 6億円     6億円     0.0%

その他の収入 財産収入・寄附金・諸収入 8億8,153万円 10億8,299万円 △18.6%

歳 入 合 計 375億8,000万円 373億5,000万円 0.6%

歳    出 26年度予算額 25年度予算額 伸び率

民 生 費 児童、障害者、高齢者などの福祉全般に使うお金 163億2,413万円 158億6,064万円 2.9%

総 務 費 市の総括的な管理事務などに使うお金 47億1,403万円 46億8,177万円 0.7%

教 育 費 学校運営の費用など教育全般の事務、業務に使うお金 44億 351万円 48億5,087万円 △9.2%

衛 生 費 環境保護、保健衛生、ごみ処理などに使うお金 34億9,605万円 34億1,374万円 2.4%

土 木 費 道路や公園整備などに使うお金 29億7,888万円 30億5,697万円 △2.6%

公 債 費 借り入れたお金の返済金 29億6,710万円 29億2,090万円 1.6%

消 防 費 消防、救急全般に使うお金 17億6,999万円 17億4,561万円 1.4%

その他の支出 議会運営、農林水産業、労働、商工業などに使うお金 9億2,633万円 8億1,951万円 13.0%

歳 出 合 計 375億8,000万円 373億5,000万円 0.6%

市に入ってくるお金

市に入ってくるお金

皆さんのために使われるお金

皆さんのために使われるお金

歳 入

歳 入

一 般 会 計

一 般 会 計

市民1人当たりの市民1人当たりの

市税 市税

13万9千円

13万9千円

※市税を人口150,216人  (平成26年1月1日現在)  で割ったもの

市民税 市民税 (法人市民税含む) (法人市民税含む)

6万5千円 6万5千円

固定資産税 固定資産税 5万8千円 5万8千円 都市計画税

都市計画税 9千円 9千円

市たばこ税 市たばこ税

6千円

6千円 軽自動車税軽自動車税1千円1千円

その他 その他 6千円 6千円 市民1人当たりに

市民1人当たりに 使われるお金 使われるお金

25万円

25万円

民生費 民生費 10 万9千円

10 万9千円 3万1千円3万1千円総務費総務費 2万9千円2万9千円教育費教育費

土木費 土木費 2万円

2万円 2万3千円2万3千円衛生費衛生費

公債費 公債費 2万円

2万円 1万2千円1万2千円消防費消防費

※歳出総額を人口150,216人  (平成26年1月1日現在)  で割ったもの

歳 出

歳 出

一 般 会 計

一 般 会 計

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27

西

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業 

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26年度の主な事業

26年度の主な事業

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19

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一 般 会 計

一 般 会 計

(5)

業 

西

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業 

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業 

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10

 3月の定例市議会で平成25年度補正予算(第5号)が成立しました。この中には、国の経 済対策の補正予算に合わせて計上した、小・中学校屋内運動場などの耐震化事業や消費税率 引上げの影響に配慮した給付金支給事業も含まれています。これにより市内経済対策の予算 規模は11億円(補正予算第4号含む)となり、これらの事業は平成26年度に繰り越して実 施します。

・小学校屋内運動場耐震化事業

 (黒須・扇・東金子・宮寺・藤沢南小)  6億2,001万円 ・中学校屋内運動場耐震化事業(向原中)

 1億1,457万円

・公民館耐震化推進事業(黒須・高倉・東町) 822万円 ・臨時福祉給付金支給事業 6,303万円 ・子育て世帯臨時特例給付金支給事業

1,446万円

平 成 25 年 度 か ら の 繰 越 事 業

平 成 25 年 度 か ら の 繰 越 事 業

(6)

14

26

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26

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26

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26

92

尿

特別会計

特別会計 企業会計

企業会計

26年度の

26年度の

主な事業

主な事業

会 計 名 26年度末 25年度末

一般会計 324億5,223万円 327億1,265万円

下水道事業

特別会計 96億7,283万円 104億 649万円

狭山台土地 区画整理事業

特別会計 0円 1億1.860万円

水道事業会計 28億7,338万円 31億4,906万円

市債の状況

市債の状況

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