平成30年度
伊 那 市 補 正 予 算 書
附 予算説明書
平 成 30 年 度
伊
那
市
一
般
会
計
第
1
回
補
正
予
算
平 成 3 0 年 度 伊 那 市 一 般 会 計 第 1 回 補 正 予 算 平成30年度伊那市一般会計第1回補正予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 897,600千円を追加し、歳入歳出予算の総 額を歳入歳出それぞれ 33,616,600千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」による。 平成 30 年 6 月 4 日 伊那市長 白 鳥 孝
第 1 表
歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 1 市税 8,698,400 30,000 8,728,400 1 市民税 4,041,600 30,000 4,071,600 12 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 1 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 14 分担金及び負担金 419,232 2,875 422,107 2 負担金 419,232 2,875 422,107 16 国庫支出金 2,810,213 105,507 2,915,720 2 国庫補助金 698,042 105,507 803,549 17 県支出金 2,123,737 42,320 2,166,057 2 県補助金 989,504 42,320 1,031,824 20 繰入金 1,283,486 118,571 1,402,057 2 基金繰入金 1,265,898 118,571 1,384,469 21 繰越金 550,000 170,982 720,982 1 繰越金 550,000 170,982 720,982 22 諸収入 1,092,886 16,245 1,109,131 5 雑入 277,512 16,245 293,757 23 市債 3,168,100 361,100 3,529,200 1 市債 3,168,100 361,100 3,529,200 歳 入 合 計 32,719,000 897,600 33,616,600歳 出 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 2 総務費 4,249,199 146,465 4,395,664 1 総務管理費 3,457,245 146,465 3,603,710 3 民生費 8,012,764 107,595 8,120,359 1 社会福祉費 3,573,174 21,586 3,594,760 2 児童福祉費 4,053,664 83,633 4,137,297 3 生活保護費 384,883 2,376 387,259 4 衛生費 5,192,723 6,334 5,199,057 1 保健衛生費 4,298,521 5,609 4,304,130 2 清掃費 894,202 725 894,927 5 労働費 44,923 151 45,074 1 労働諸費 44,923 151 45,074 6 農林水産業費 1,652,045 154,499 1,806,544 1 農業費 1,259,152 62,320 1,321,472 2 林業費 392,893 92,179 485,072 7 商工費 1,633,443 79,660 1,713,103 1 商工費 1,633,443 79,660 1,713,103 8 土木費 3,581,228 245,255 3,826,483 1 土木管理費 178,151 9,800 187,951 2 道路橋りょう費 859,604 97,896 957,500 4 都市計画費 2,368,365 70,188 2,438,553 5 住宅費 150,508 67,371 217,879 9 消防費 908,605 4,286 912,891 1 消防費 908,605 4,286 912,891 10 教育費 3,350,669 153,355 3,504,024 2 小学校費 784,214 49,736 833,950 3 中学校費 451,566 57,759 509,325 6 社会教育費 818,983 18,706 837,689 7 保健体育費 1,086,024 27,154 1,113,178
1 追 加 事 項 期 間 限 度 額 福祉まちづくりセンター建設工事 実施設計業務委託料 自 平成31年度 至 平成31年度 11,060千円 第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正
第 3 表 地 方 債 補 正 1 追 加 起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 千円 公営住宅建設事業 32,000 証書借入 又は 証券発行 3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率) 政府資金については、その 貸付条件により、銀行その他 の場合にはその債権者と協定 する。 ただし、市財政の都合によ り、据置期間及び償還期限を 短縮し、若しくは繰上償還し、 又は借換えることができる。 施設整備事業 248,800 計 280,800 2 変 更 起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後 限 度 額 起債の 方 法 利率 償還の 方 法 限 度 額 起債の 方 法 利率 償還の 方 法 合併特例事業 千円 1,672,300 千円 1,565,600 過疎対策事業 301,600 492,100 公共事業等 6,700 3,200
平 成 30 年 度
伊 那 市 一 般 会 計 第 1 回 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 歳 出 補 正 予 算
1. 総 括
( 歳 入 ) 款 項 1 市税 1 市民税 12 地方交付税 1 地方交付税 14 分担金及び負担金 2 負担金 16 国庫支出金 2 国庫補助金 17 県支出金 2 県補助金 20 繰入金 2 基金繰入金 21 繰越金 1 繰越金 22 諸収入 5 雑入 23 市債 1 市債 歳 入 合 計事 項 別 明 細 書
補正前の額 補正額 計 千円 千円 千円 8,698,400 30,000 8,728,400 4,041,600 30,000 4,071,600 9,347,863 50,000 9,397,863 9,347,863 50,000 9,397,863 419,232 2,875 422,107 419,232 2,875 422,107 2,810,213 105,507 2,915,720 698,042 105,507 803,549 2,123,737 42,320 2,166,057 989,504 42,320 1,031,824 1,283,486 118,571 1,402,057 1,265,898 118,571 1,384,469 550,000 170,982 720,982 550,000 170,982 720,982 1,092,886 16,245 1,109,131 277,512 16,245 293,757 3,168,100 361,100 3,529,200 3,168,100 361,100 3,529,200( 歳 出 ) 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 千円 千円 2 総務費 4,249,199 146,465 1 総務管理費 3,457,245 146,465 3 民生費 8,012,764 107,595 1 社会福祉費 3,573,174 21,586 2 児童福祉費 4,053,664 83,633 3 生活保護費 384,883 2,376 4 衛生費 5,192,723 6,334 1 保健衛生費 4,298,521 5,609 2 清掃費 894,202 725 5 労働費 44,923 151 1 労働諸費 44,923 151 6 農林水産業費 1,652,045 154,499 1 農業費 1,259,152 62,320 2 林業費 392,893 92,179 7 商工費 1,633,443 79,660 1 商工費 1,633,443 79,660 8 土木費 3,581,228 245,255 1 土木管理費 178,151 9,800 2 道路橋りょう費 859,604 97,896 4 都市計画費 2,368,365 70,188 5 住宅費 150,508 67,371 9 消防費 908,605 4,286 1 消防費 908,605 4,286 10 教育費 3,350,669 153,355 2 小学校費 784,214 49,736 3 中学校費 451,566 57,759 6 社会教育費 818,983 18,706 7 保健体育費 1,086,024 27,154 歳 出 合 計 32,719,000 897,600
補 正 額 の 財 源 内 訳 計 特 定 財 源 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 4,395,664 42,035 5,900 23,131 75,399 3,603,710 42,035 5,900 23,131 75,399 8,120,359 2,140 5,500 85,500 6,385 8,070 3,594,760 250 15,885 5,451 4,137,297 324 5,500 85,500 -9,500 1,809 387,259 1,566 810 5,199,057 5,000 1,334 4,304,130 5,000 609 894,927 725 45,074 75 76 45,074 75 76 1,806,544 3,415 12,020 108,300 2,200 28,564 1,321,472 2,415 34,900 2,200 22,805 485,072 1,000 12,020 73,400 5,759 1,713,103 150 62,300 17,210 1,713,103 150 62,300 17,210 3,826,483 60,494 3,600 66,100 8,275 106,786 187,951 3,600 5,800 400 957,500 2,400 34,100 2,475 58,921 2,438,553 35,094 35,094 217,879 23,000 32,000 12,371 912,891 4,286 912,891 4,286 3,504,024 -2,802 21,200 33,000 92,700 9,257 833,950 -4,800 6,000 5,500 39,000 4,036 509,325 3,200 3,200 50,000 1,359 837,689 1,998 10,000 3,700 3,008 1,113,178 12,000 14,300 854 一 般 財 源
2. 歳 入
1 市税 8,698,400 30,000 8,728,400 1 市民税 4,041,600 30,000 4,071,600 1 個人 3,384,000 30,000 3,414,000 12 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 1 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 1 地方交付税 9,347,863 50,000 9,397,863 14 分担金及び負担金 419,232 2,875 422,107 2 負担金 419,232 2,875 422,107 6 農林水産業費負担金 54,061 2,200 56,261 8 土木費負担金 1,650 675 2,325 16 国庫支出金 2,810,213 105,507 2,915,720 2 国庫補助金 698,042 105,507 803,549 2 総務費国庫補助金 44,174 42,035 86,209 3 民生費国庫補助金 67,342 2,140 69,482 6 農林水産業費国庫補助金 34,765 3,415 38,180 7 商工費国庫補助金 2,150 225 2,375 8 土木費国庫補助金 467,850 60,494 528,344 10 教育費国庫補助金 72,778 -2,802 69,976 計 款 項 目 科 目 名 称 補正前の額 補 正 額(単位 千円) 節 区 分 金 額 1 現年課税分 30,000 ・所得割ほか 30,000 1 地方交付税 50,000 ・地方交付税 50,000 1 耕地事業負担金 2,200 1 市単土地改良事業負担金 1,400 11 国土保全対策事業負担金 800 1 道路事業負担金 675 1 道路新設改良事業負担金 675 3 企画費補助金 42,035 7 地方創生推進交付金 42,035 1 児童福祉費補助 324 35 地方創生推進交付金 324 金 2 生活保護費補助 1,566 4 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,566 金 10 社会福祉費補助 250 12 国内民間建立慰霊碑移設等事業費補助金 250 金 1 農業振興費補助 2,415 8 地方創生推進交付金 2,415 金 3 林業費補助金 1,000 7 地方創生推進交付金 1,000 3 商工費補助金 225 13 地方創生推進交付金 225 5 住宅費補助金 23,000 10 社会資本整備総合交付金 23,000 6 市街地再開発事 35,094 2 社会資本整備総合交付金 35,094 業費補助金 7 道路橋梁費補助 2,400 12 社会資本整備総合交付金 2,400 金 説 明
17 県支出金 2,123,737 42,320 2,166,057 2 県補助金 989,504 42,320 1,031,824 6 農林水産業費県補助金 687,141 38,720 725,861 8 土木費県補助金 44,937 3,600 48,537 20 繰入金 1,283,486 118,571 1,402,057 2 基金繰入金 1,265,898 118,571 1,384,469 6 福祉基金繰入金 0 15,840 15,840 14 ふるさと応援基金繰入金 622,197 58,100 680,297 18 まちづくり基金繰入金 74,570 41,500 116,070 22 高遠町地域振興基金繰入金 6,399 1,891 8,290 23 長谷地域振興基金繰入金 21,788 1,240 23,028 21 繰越金 550,000 170,982 720,982 1 繰越金 550,000 170,982 720,982 1 繰越金 550,000 170,982 720,982 22 諸収入 1,092,886 16,245 1,109,131 5 雑入 277,512 16,245 293,757 1 雑入 277,512 16,245 293,757 23 市債 3,168,100 361,100 3,529,200 1 市債 3,168,100 361,100 3,529,200 款 項 目 科 目 名 称 補正前の額 補 正 額 計
(単位 千円) 節 区 分 金 額 21 林道事業費補助 3,020 3 林道改良事業補助金 3,020 金 22 林業振興費補助 35,700 8 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 26,700 金 18 林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 9,000 4 土木費補助金 3,600 7 河畔林整備事業補助金 3,600 1 福祉基金繰入金 15,840 1 福祉基金繰入金 15,840 1 ふるさと応援基 58,100 1 ふるさと応援基金繰入金 58,100 金繰入金 1 まちづくり基金 41,500 1 まちづくり基金繰入金 41,500 繰入金 1 高遠町地域振興 1,891 1 高遠町地域振興基金繰入金 1,891 基金繰入金 1 長谷地域振興基 1,240 1 長谷地域振興基金繰入金 1,240 金繰入金 1 繰越金 170,982 1 前年度繰越金 170,982 3 民生費雑入 45 26 民生関係雑入(高齢者福祉) 45 4 衛生費雑入 5,000 40 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,000 8 土木費雑入 1,800 17 ネクスコ構造物補修助成金 1,800 9 消防費雑入 2,000 6 長野県市町村振興協会補助金 2,000 10 教育費雑入 7,400 23 コミュニティ事業助成金 2,400 28 長野県市町村振興協会補助金 5,000 説 明
23 1 2 総務債 21,100 5,900 27,000 3 民生債 431,100 85,500 516,600 6 農林水産業債 28,400 108,300 136,700 7 商工債 30,700 62,300 93,000 8 土木債 613,700 66,100 679,800 10 教育債 795,500 33,000 828,500 計 款 項 目 科 目 名 称 補正前の額 補 正 額
(単位 千円) 節 区 分 金 額 2 過疎対策事業債 5,900 3 過疎対策事業債(通信施設整備) 5,900 2 施設整備事業債 248,800 2 施設整備事業債(保育園整備) 248,800 6 過疎対策事業債 18,500 1 過疎対策事業債(児童福祉施設整備) 18,500 7 合併特例事業債 -181,800 2 合併特例事業債(児童福祉施設整備) -181,800 5 過疎対策事業債 108,300 9 過疎対策事業債(林道整備) 73,400 10 過疎対策事業債(農業公園整備) 34,900 3 合併特例事業債 62,300 2 合併特例事業債(工業団地施設整備) 62,300 5 公営住宅建設事 32,000 1 公営住宅建設(建物)事業債 32,000 業債 7 過疎対策事業債 39,100 1 過疎対策事業債(道路整備) 39,100 8 合併特例事業債 -1,500 1 合併特例事業債(道路等整備) -1,500 10 公共事業等債 -3,500 1 公共事業等債(道路整備) -3,500 3 過疎対策事業債 18,700 1 過疎対策事業債(学校教育施設整備) 8,700 5 過疎対策事業債(文化財整備) 10,000 4 合併特例事業債 14,300 3 合併特例事業債(学校教育施設整備) 14,300 説 明
3. 歳 出
款 2 総務費 補正前の額 4,249,199 千円 項 1 総務管理費 補正前の額 3,457,245 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 一般管理費 1,681,411 2,000 2,000 1,683,411 2,000 (諸収入)長野県市町村振興協会補助金 2,000 2 文書広報費 49,698 12,035 5,900 12,135 30,070 79,768 12,035 5,900 12,135 (国庫支出金)地方創生推進交付金 12,035 (地方債)過疎対策事業債(通信施設整備) 5,900 5 財産管理費 170,432 18,000 27,786 45,786 216,218 18,000 1,850 (繰入金)まちづくり基金繰入金 18,000 16,000 9,936 6 企画費 1,312,060 30,000 3,131 34,678 67,809 1,379,869 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳補正額 146,465 千円 計 4,395,664 千円 補正額 146,465 千円 計 3,603,710 千円 千円 千円 19 負担金、補 助及び交付 2,000 金 防災対策 <134> 2,000 19 負担金、補助及び交付金 2,000 2 補助金 2,000 ・地域活動助成事業 2,000 13 委託料 30,070 広報 <245> 30,070 13 委託料 30,070 ・シティプロモーション関連業務委託料 24,070 ・ケーブルテレビネットワーク光化促進事業設計業務委託料 6,000 12 役務費 90 13 委託料 1,770 庁舎管理 <251> 19,850 15 工事請負費 34,080 13 委託料 770 18 備品購入費 ・高遠町総合支所仮庁舎移転業務委託料 770 9,700 15 工事請負費 19,080 27 公課費 ・高遠町総合支所仮庁舎整備工事ほか 19,080 146 財産管理 <252> 16,000 13 委託料 1,000 ・旧新山荘解体設計業務委託料 1,000 15 工事請負費 15,000 ・旧新山荘解体工事 15,000 車両管理 <261> 9,936 12 役務費 90 4 手数料 73 6 保険料 17 18 備品購入費 9,700 ・マイクロバス 9,700 27 公課費 146 ・自動車取得税ほか 146 8 報償費 説 明 区分 金額 節
千円 千円 千円 千円 千円 千円 6 30,000 31,178 (国庫支出金)地方創生推進交付金 30,000 3,500 3,131 (繰入金)高遠町地域振興基金繰入金 1,891 (繰入金)長谷地域振興基金繰入金 1,240 9 交通安全対策費 31,676 800 800 32,476 800 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
千円 千円 11 需用費 新産業技術推進 <237> 61,178 477 12 役務費 8 報償費 600 243 1 報償金及び賞賜金 600 13 委託料 ・ドローン物流部会報償ほか 600 61,763 9 旅費 400 14 使用料及び ・普通旅費 220 賃借料 185 ・費用弁償 180 18 備品購入費 11 需用費 477 350 1 消耗品費 407 19 負担金、補 3 食糧費 20 助及び交付 3,791 6 修繕料 50 金 12 役務費 111 6 保険料 111 13 委託料 58,540 ・伊那ドローンアクアスカイウェイ構想事業委託料ほか 58,540 14 使用料及び賃借料 40 ・備品借上料 40 18 備品購入費 350 ・ドローン 350 19 負担金、補助及び交付金 660 1 負担金 660 ・ドローン操縦講習 660 交通対策 <216> 3,500 12 役務費 132 4 手数料 132 13 委託料 3,223 ・沢渡駅改築工事設計業務委託料ほか 3,223 14 使用料及び賃借料 145 ・仮設トイレ借上料 145 地域振興 <226> 3,131 19 負担金、補助及び交付金 3,131 3 交付金 3,131 ・ふるさと創生活動支援金 3,131 11 需用費 800 駐輪場管理 <333> 800 節 説 明 区分 金額
款 3 民生費 補正前の額 8,012,764 千円 項 1 社会福祉費 補正前の額 3,573,174 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 社会福祉総務費 171,870 0 171,870 2 社会福祉施設費 42,088 250 15,885 5,451 21,586 63,674 15,840 (繰入金)福祉基金繰入金 15,840 250 45 5,451 (国庫支出金)国内民間建立慰霊碑移設等事業費補助金 250 (諸収入)民生関係雑入(高齢者福祉) 45 項 2 児童福祉費 補正前の額 4,053,664 千円 1 児童福祉総務費 79,133 324 824 1,148 80,281 324 824 (国庫支出金)地方創生推進交付金 324 5 保育園費 2,494,336 5,500 85,500 -9,500 985 82,485 2,576,821 18,500 835 (地方債)過疎対策事業債(児童福祉施設整備) 18,500 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額 107,595 千円 計 8,120,359 千円 補正額 21,586 千円 計 3,594,760 千円 千円 千円 13 委託料 8,839 19 負担金、補 助及び交付 -8,839 福祉活動推進事業 <1004> 0 金 13 委託料 8,839 ・地域力強化推進事業委託料 8,839 19 負担金、補助及び交付金 -8,839 2 補助金 -8,839 ・地域力強化推進事業 -8,839 13 委託料 15,840 15 工事請負費 5,746 福祉まちづくりセンター <1011> 15,840 13 委託料 15,840 ・福祉まちづくりセンター建設工事実施設計業務委託料 15,840 高齢者福祉施設管理 <1291> 5,746 15 工事請負費 5,746 ・老人憩の家手良荘解体工事 5,200 ・老人憩の家手良荘招魂碑移設工事 546 補正額 83,633 千円 計 4,137,297 千円 13 委託料 648 19 負担金、補 助及び交付 500 児童福祉総務 <1306> 1,148 金 13 委託料 648 ・プロモーション映像PR業務委託料 648 19 負担金、補助及び交付金 500 2 補助金 500 ・児童遊園地設置 500 13 委託料 1,735 15 工事請負費 80,600 児童福祉施設管理 <1332> 19,335 18 備品購入費 150 13 委託料 1,735 説 明 区分 金額 節
千円 千円 千円 千円 千円 千円 5 150 5,500 67,000 -9,500 (県支出金)木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 5,500 (地方債)合併特例事業債(児童福祉施設整備) -181,800 (地方債)施設整備事業債(保育園整備) 248,800 (繰入金)まちづくり基金繰入金 -9,500 項 3 生活保護費 補正前の額 384,883 千円 1 生活保護総務費 64,883 1,566 810 2,376 67,259 1,566 810 (国庫支出金)生活困窮者自立支援事業費補助金 1,566 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
千円 千円 保育園運営 <1341> 150 18 備品購入費 150 ・施設備品 150 高遠保育園建設 <1339> 63,000 15 工事請負費 63,000 ・高遠保育園建設工事 49,200 ・ペレットボイラー設置工事 13,800 補正額 2,376 千円 計 387,259 千円 13 委託料 2,376 生活保護総務 <1401> 2,376 13 委託料 2,376 ・生活保護システム改修業務委託料 1,620 ・中国残留邦人等給付システム改修業務委託料 756 節 説 明 区分 金額
款 4 衛生費 補正前の額 5,192,723 千円 項 1 保健衛生費 補正前の額 4,298,521 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 3 環境衛生費 121,639 5,000 609 5,609 127,248 589 5,000 20 (諸収入)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,000 項 2 清掃費 補正前の額 894,202 千円 1 清掃総務費 741,783 725 725 742,508 725 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額 6,334 千円 計 5,199,057 千円 補正額 5,609 千円 計 4,304,130 千円 千円 千円 8 報償費 90 11 需用費 1,225 環境保全 <1707> 589 12 役務費 2,895 13 委託料 589 13 委託料 ・外来植物駆除及び利活用調査委託料 589 1,399 地球温暖化対策 <1710> 5,020 8 報償費 90 1 報償金及び賞賜金 90 ・省エネ診断士報償ほか 90 11 需用費 1,225 1 消耗品費 1,030 4 印刷製本費 195 12 役務費 2,895 3 広告料 2,895 13 委託料 810 ・番組、CM制作等委託料 810 補正額 725 千円 計 894,927 千円 11 需用費 329 13 委託料 396 ごみ減量化対策 <1802> 725 11 需用費 329 1 消耗品費 169 2 燃料費 60 6 修繕料 100 13 委託料 396 ・シルバー人材センター委託料 396 説 明 区分 金額 節
款 5 労働費 補正前の額 44,923 千円 項 1 労働諸費 補正前の額 44,923 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 労働諸費 44,923 75 76 151 45,074 75 76 (国庫支出金)地方創生推進交付金 75 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
補正額 151 千円 計 45,074 千円 補正額 151 千円 計 45,074 千円 千円 千円 11 需用費 15 12 役務費 58 雇用対策 <2012> 151 13 委託料 78 11 需用費 15 1 消耗品費 15 12 役務費 58 1 通信運搬費 58 13 委託料 78 ・UIターンホームページ管理委託料 78 節 説 明 区分 金額
款 6 農林水産業費 補正前の額 1,652,045 千円 項 1 農業費 補正前の額 1,259,152 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 農業総務費 192,513 8,000 8,000 200,513 8,000 3 農業振興費 515,639 2,415 2,915 5,330 520,969 2,415 2,415 (国庫支出金)地方創生推進交付金 2,415 500 5 農地費 415,251 2,200 11,800 14,000 429,251 800 3,200 (負担金)国土保全対策事業負担金 800 1,000 1,400 7,600 (分担金)市単土地改良事業負担金 1,400 6 農業施設費 52,349 34,900 90 34,990 87,339 34,900 90 (地方債)過疎対策事業債(農業公園整備) 34,900 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額 154,499 千円 計 1,806,544 千円 補正額 62,320 千円 計 1,321,472 千円 千円 千円 19 負担金、補 助及び交付 8,000 金 農業総務 <2131> 8,000 19 負担金、補助及び交付金 8,000 2 補助金 8,000 ・包括公募型事業 8,000 13 委託料 5,330 特産振興 <2146> 4,830 13 委託料 4,830 ・「信州そば発祥の地 伊那」PR活動委託料 1,000 ・そば栽培指針改定業務委託料ほか 3,830 農業経営基盤強化 <2191> 500 13 委託料 500 ・農福連携事業委託料 500 15 工事請負費 11,000 16 原材料費 2,000 国土保全特別対策 <2227> 4,000 19 負担金、補 助及び交付 1,000 15 工事請負費 4,000 金 ・水路工事 4,000 県単土地改良 <2241> 1,000 19 負担金、補助及び交付金 1,000 1 負担金 1,000 ・県単土地改良事業 1,000 市単土地改良 <2254> 9,000 15 工事請負費 7,000 ・水路等工事 7,000 16 原材料費 2,000 ・水路等補修用資材 2,000 13 委託料 2,890 説 明 区分 金額 節
千円 千円 千円 千円 千円 千円 6 項 2 林業費 補正前の額 392,893 千円 2 林業振興費 233,389 1,000 9,000 5,620 15,620 249,009 4,000 1,000 1,000 (国庫支出金)地方創生推進交付金 1,000 9,000 620 (県支出金)林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 9,000 4 林道費 99,504 3,020 73,400 139 76,559 176,063 3,020 7,900 80 (県支出金)林道改良事業補助金 3,020 (地方債)過疎対策事業債(林道整備) 7,900 65,500 59 (地方債)過疎対策事業債(林道整備) 65,500 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
千円 千円 ・南アルプスむらトイレ建設工事設計監理委託料 2,890 15 工事請負費 32,100 ・南アルプスむらトイレ建設工事 32,100 補正額 92,179 千円 計 485,072 千円 13 委託料 15,620 松くい虫対策 <2306> 4,000 13 委託料 4,000 ・松枯損木処理委託料 4,000 有害鳥獣対策 <2310> 2,000 13 委託料 2,000 ・新産業技術活用業務委託料 2,000 50年の森林 <2311> 9,620 13 委託料 9,620 ・森林管理システム構築業務委託料 9,000 ・森林資源調査委託料 620 13 委託料 20,369 15 工事請負費 56,190 林道事業 <2321> 11,000 13 委託料 1,250 ・測量設計監理委託料 1,250 15 工事請負費 9,750 ・林道改良工事 9,750 南アルプス林道維持管理 <2324> 65,559 13 委託料 19,119 ・林道測量設計委託料 14,000 ・南アルプス林道バス駐車場整備設計監理委託料ほか 5,119 15 工事請負費 46,440 ・南アルプス林道バス駐車場整備工事 46,440 節 説 明 区分 金額
款 7 商工費 補正前の額 1,633,443 千円 項 1 商工費 補正前の額 1,633,443 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 商工総務費 77,933 150 150 300 78,233 150 150 (国庫支出金)地方創生推進交付金 150 2 商工業振興費 1,031,644 62,300 13,360 75,660 1,107,304 62,300 13,360 (地方債)合併特例事業債(工業団地施設整備) 62,300 3 観光費 523,866 3,700 3,700 527,566 3,700 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額 79,660 千円 計 1,713,103 千円 補正額 79,660 千円 計 1,713,103 千円 千円 千円 19 負担金、補 助及び交付 300 金 商工総務 <2401> 300 19 負担金、補助及び交付金 300 2 補助金 300 ・包括公募型事業 300 13 委託料 400 15 工事請負費 65,260 産業立地 <2415> 75,660 19 負担金、補 助及び交付 10,000 13 委託料 400 金 ・工業団地測量設計委託料 400 15 工事請負費 65,260 ・工業団地区画内道路整備工事 65,260 19 負担金、補助及び交付金 10,000 2 補助金 10,000 ・商工業振興下水道等施設整備事業 10,000 15 工事請負費 1,700 18 備品購入費 2,000 観光施設管理 <2432> 3,700 15 工事請負費 1,700 ・給湯設備撤去工事 1,700 18 備品購入費 2,000 ・観光施設管理備品 2,000 説 明 区分 金額 節
款 8 土木費 補正前の額 3,581,228 千円 項 1 土木管理費 補正前の額 178,151 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 土木総務費 178,151 3,600 5,800 400 9,800 187,951 3,600 5,800 400 (県支出金)河畔林整備事業補助金 3,600 (繰入金)ふるさと応援基金繰入金 5,800 項 2 道路橋りょう費 補正前の額 859,604 千円 2 道路維持費 189,923 4,000 4,000 193,923 4,000 3 道路新設改良費 359,870 12,014 35,600 675 55,007 103,296 463,166 675 14,325 (分担金)道路新設改良事業負担金 675 12,014 35,600 7,386 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金 12,014 (地方債)過疎対策事業債(道路整備) 39,100 (地方債)公共事業等債(道路整備) -3,500 2,296 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
補正額 245,255 千円 計 3,826,483 千円 補正額 9,800 千円 計 187,951 千円 千円 千円 13 委託料 4,000 15 工事請負費 5,800 道路河川管理 <3102> 9,800 13 委託料 4,000 ・河畔林整備事業 4,000 15 工事請負費 5,800 ・道路照明LED化工事 5,800 補正額 97,896 千円 計 957,500 千円 15 工事請負費 4,000 道路維持 <3211> 4,000 15 工事請負費 4,000 ・道路等補修工事 4,000 13 委託料 1,500 15 工事請負費 92,500 一般道路改良 <3221> 15,000 17 公有財産購 入費 3,796 13 委託料 1,500 22 補償、補填 ・測量委託料 1,500 及び賠償金 5,500 15 工事請負費 7,500 ・道路改良工事 7,500 17 公有財産購入費 1,500 5 公有財産購入費 1,500 ・用地購入費 1,500 22 補償、補填及び賠償金 4,500 ・工事関係補償金 4,500 特定路線 <3224> 55,000 15 工事請負費 54,000 ・道路改良工事 54,000 22 補償、補填及び賠償金 1,000 ・工事関係補償金 1,000 道路改良負担金等 <3226> 2,296 節 説 明 区分 金額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 3 800 23,200 (県支出金)電源立地地域対策交付金 800 -800 2,800 (県支出金)電源立地地域対策交付金 -800 5,000 4 橋りょう維持費 148,894 -9,614 -1,500 1,800 -86 -9,400 139,494 -9,614 -1,500 1,800 -86 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金 -9,614 (地方債)合併特例事業債(道路等整備) -1,500 (諸収入)ネクスコ構造物補修助成金 1,800 項 4 都市計画費 補正前の額 2,368,365 千円 1 都市計画総務費 57,129 35,094 35,094 70,188 127,317 35,094 35,094 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金 35,094 項 5 住宅費 補正前の額 150,508 千円 1 住宅管理費 98,842 65 65 98,907 65 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 舗装改良(既存道路) <3228> 24,000 15 工事請負費 24,000 ・道路舗装工事 24,000 道路防災 <3230> 2,000 15 工事請負費 2,000 ・道路防災工事 2,000 交通安全施設 <3271> 5,000 15 工事請負費 5,000 ・交通安全施設工事 5,000 13 委託料 -9,400 橋梁維持 <3261> -9,400 13 委託料 -9,400 ・定期点検委託料 -9,400 補正額 70,188 千円 計 2,438,553 千円 19 負担金、補 助及び交付 70,188 金 都市計画調査 <3304> 70,188 19 負担金、補助及び交付金 70,188 2 補助金 70,188 ・優良建築物等整備事業 70,188 補正額 67,371 千円 計 217,879 千円 1 報酬 60 9 旅費 5 住宅政策 <3405> 65 1 報酬 60 説 明 区分 金額 節
千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 住宅建設費 51,666 23,000 32,000 12,306 67,306 118,972 23,000 32,000 12,306 (国庫支出金)社会資本整備総合交付金 23,000 (地方債)公営住宅建設(建物)事業債 32,000 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
千円 千円 9 旅費 26 12 役務費 280 公営住宅建設 <3411> 67,306 13 委託料 55,000 9 旅費 26 15 工事請負費 ・普通旅費 26 12,000 12 役務費 280 4 手数料 280 13 委託料 55,000 ・若宮団地実施設計、測量業務委託料ほか 55,000 15 工事請負費 12,000 ・団地修繕工事 12,000 節 説 明 区分 金額
款 9 消防費 補正前の額 908,605 千円 項 1 消防費 補正前の額 908,605 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 3 消防施設費 81,362 3,600 3,600 84,962 3,600 5 災害対策費 38,147 686 686 38,833 686 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額 4,286 千円 計 912,891 千円 補正額 4,286 千円 計 912,891 千円 千円 千円 15 工事請負費 3,600 消防施設整備 <3722> 3,600 15 工事請負費 3,600 ・旧伊那消防署鉄塔解体工事 3,600 15 工事請負費 686 防災施設管理 <3752> 686 15 工事請負費 686 ・防災機器移転工事 686 説 明 区分 金額 節
款 10 教育費 補正前の額 3,350,669 千円 項 2 小学校費 補正前の額 784,214 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 学校管理費 446,387 6,000 39,000 400 45,400 491,787 50 6,000 39,000 350 (県支出金)木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 6,000 (繰入金)ふるさと応援基金繰入金 6,000 (繰入金)まちづくり基金繰入金 33,000 2 教育振興費 99,641 3,558 3,558 103,199 2,000 1,558 3 学校建設費 238,186 -4,800 5,500 78 778 238,964 -4,800 4,800 (国庫支出金)学校施設環境改善交付金 -4,800 (地方債)過疎対策事業債(学校教育施設整備) 4,800 700 78 (地方債)過疎対策事業債(学校教育施設整備) 700 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
補正額 153,355 千円 計 3,504,024 千円 補正額 49,736 千円 計 833,950 千円 千円 千円 15 工事請負費 12,000 17 公有財産購 入費 33,350 小学校管理 <5101> 50 18 備品購入費 50 18 備品購入費 50 ・学校管理備品 50 小学校施設 <5102> 45,350 15 工事請負費 12,000 ・ペレットストーブ設置工事 12,000 17 公有財産購入費 33,350 5 公有財産購入費 33,350 ・用地購入費 33,350 8 報償費 2,000 14 使用料及び 賃借料 312 小学校教育振興 <5122> 2,000 15 工事請負費 1,246 8 報償費 2,000 1 報償金及び賞賜金 2,000 ・外部講師報償 2,000 小学校情報教育推進 <5124> 1,558 14 使用料及び賃借料 312 ・光回線使用料 312 15 工事請負費 1,246 ・光回線引込工事 1,246 13 委託料 778 小学校耐震整備 <5183> 0 小学校改修 <5185> 778 13 委託料 778 ・改修工事設計業務委託料 778 節 説 明 区分 金額
項 3 中学校費 補正前の額 451,566 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 学校管理費 304,860 3,200 3,200 150 6,550 311,410 150 3,200 3,200 (県支出金)木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 3,200 (地方債)過疎対策事業債(学校教育施設整備) 3,200 2 教育振興費 145,933 50,000 1,209 51,209 197,142 50,000 1,209 (繰入金)ふるさと応援基金繰入金 50,000 項 6 社会教育費 補正前の額 818,983 千円 1 社会教育総務費 128,986 5,000 5,000 133,986 5,000 (諸収入)長野県市町村振興協会補助金 5,000 2 公民館費 168,118 500 500 168,618 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額 57,759 千円 計 509,325 千円 千円 千円 7 賃金 6,048 8 報償費 -6,048 中学校管理 <5201> 150 15 工事請負費 6,400 18 備品購入費 150 18 備品購入費 ・学校管理備品 150 150 中学校施設 <5202> 6,400 15 工事請負費 6,400 ・ペレットストーブ設置工事 6,400 中学校運営 <5203> 0 7 賃金 6,048 ・部活動指導員賃金 6,048 8 報償費 -6,048 1 報償金及び賞賜金 -6,048 ・部活動指導員報償 -6,048 14 使用料及び 賃借料 312 15 工事請負費 897 中学校情報教育推進 <5224> 51,209 18 備品購入費 50,000 14 使用料及び賃借料 312 ・光回線使用料 312 15 工事請負費 897 ・光回線引込工事 897 18 備品購入費 50,000 ・情報教育関係備品 50,000 補正額 18,706 千円 計 837,689 千円 19 負担金、補 助及び交付 5,000 金 社会教育総務 <5401> 5,000 19 負担金、補助及び交付金 5,000 2 補助金 5,000 ・地域活動助成事業 5,000 説 明 区分 金額 節
千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 5 文化財保護費 74,806 1,998 10,000 -1,500 1,902 12,400 87,206 1,998 -1,500 1,902 (国庫支出金)地方創生推進交付金 1,998 (繰入金)ふるさと応援基金繰入金 -3,900 (諸収入)コミュニティ事業助成金 2,400 10,000 (地方債)過疎対策事業債(文化財整備) 10,000 6 社会教育施設費 263,111 200 606 806 263,917 200 6 (繰入金)ふるさと応援基金繰入金 200 600 項 7 保健体育費 補正前の額 1,086,024 千円 1 保健体育総務費 90,476 46 46 90,522 46 3 学校給食費 834,413 12,000 14,300 808 27,108 861,521 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他
千円 千円 15 工事請負費 500 ・陶芸窯移設工事ほか 500 13 委託料 800 15 工事請負費 9,200 文化財保護 <5402> 2,400 19 負担金、補 助及び交付 2,400 19 負担金、補助及び交付金 2,400 金 2 補助金 2,400 ・コミュニティ助成事業 2,400 歴史博物館 <5475> 10,000 13 委託料 800 ・設計監理委託料 800 15 工事請負費 9,200 ・LED化工事ほか 9,200 13 委託料 600 14 使用料及び 賃借料 -296 文化センター <5384> 206 15 工事請負費 502 14 使用料及び賃借料 -296 ・ペレットストーブ使用料 -296 15 工事請負費 502 ・ペレットストーブ設置工事 502 生涯学習センター <5486> 600 13 委託料 600 ・記念事業実施委託料 600 補正額 27,154 千円 計 1,113,178 千円 19 負担金、補 助及び交付 46 金 体育施設設置補助 <5536> 46 19 負担金、補助及び交付金 46 2 補助金 46 ・体育施設設置 46 節 説 明 区分 金額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 3 (県支出金)木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 12,000 (地方債)合併特例事業債(学校教育施設整備) 14,300 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 15 工事請負費 27,108 ・ペレットボイラー設置工事 27,108 説 明 区分 金額 節
1 特別職 2 一般職 (1) 総 括
給 与 費 明 細 書
給 与 費 (千円) 職員数 共 済 費 合 計 備 考 区 分 地域 手当 寒冷地 手 当 その他 の手当 (人) (千円) (千円) 長 等 2 0 20,352 7,955 0 102 35,250 63,659 4,735 68,394 議 員 21 93,444 0 36,522 0 0 0 129,966 35,969 165,935 その他の特別職 2,814 141,859 0 0 0 0 0 141,859 0 141,859 計 2,837 235,303 20,352 44,477 0 102 35,250 335,484 40,704 376,188 長 等 2 0 20,352 7,955 0 102 35,250 63,659 4,735 68,394 議 員 21 93,444 0 36,522 0 0 0 129,966 35,969 165,935 その他の特別職 2,802 141,799 0 0 0 0 0 141,799 0 141,799 計 2,825 235,243 20,352 44,477 0 102 35,250 335,424 40,704 376,128 長 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 議 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 職 員 数 共 済 費 合 計 その他の特別職 12 60 区 分 0 計 12 60 0 0 0 0 60 0 60 0 0 給 与 費 (千円) 0 0 60 備 考 0 (人) (千円) (千円) 補 正 後 533 0 2,040,902 1,788,220 3,829,122 660,188 4,489,310 補 正 前 533 0 2,040,902 1,788,220 3,829,122 660,188 57,326 65,608 15,863 24,391 864 0 0 0 0 168,915 2,559 補 正 前 57,326 65,608 15,863 24,391 864 0 補 正 後 168,915 2,559 比 較 0 0 0 0 0 0 0 0 補 正 後 1,000 35,247 496,124 347,105 30,156 28,236 514,826 退職手当 補 正 前 1,000 35,247 496,124 347,105 30,156 0 0 0 0 0 28,236 514,826 0 区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務 手当 比 較 宿日直手当 0 給 料 手 当 計 管理職手当 期末手当 勤勉手当 0 0 4,489,310 時間外 勤務手当 比 較 0 0 職員手当 等の内訳 (千円) 区 分 管理職員特 別勤務手当 寒冷地手当 児童手当 計 補正後 比 較 補正前 報 酬 給 料 期 末 手 当 備考 報 酬(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (3)給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たり給料 イ 初任給 区 分 増減額 増減額の増減事由別内訳 説 明 備 考 千円 千円 区 分 一般行政職 看護・保健職 平均給料月額(円) 309,478 320,000 平成30年 4月 1日現在 平均給与月額(円) 359,653 338,110 平 均 年 齢(歳) 45.32 40.67 平 均 年 齢(歳) 44.85 41.67 平均給料月額(円) 313,290 313,600 国の制度 一般行政職 (円) 看護・保健職 (円) 一 般 行 政 職 (円) 看護・保健職 (円) 平成29年 4月 1日現在 区 分 平均給与月額(円) 363,580 355,836 高 校 卒 147,100 短大3卒 197,100 147,100 短大3卒 197,100 大 学 卒 179,200 - 179,200 -その他増減分 0 0 0 0 職員手当 0 給与改定に 伴う増減分 給与改定に 伴う増減分 その他増減分 給 料 0
ウ 級別職員数 (級別の標準的な職務内容) エ 期末手当・勤勉手当 オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当 一 般 行 政 職 看護・保健職 級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%) 7 級 16 3.0 4 級 0.0 6 級 41 7.7 3 級 1 100.0 5 級 39 7.5 2 級 4 級 120 22.5 1 級 3 級 242 45.4 2 級 49 9.4 1 級 24 4.5 計 531 100.0 計 1 100.0 7 級 17 3.1 4 級 0.0 6 級 38 7.0 3 級 1 100.0 5 級 35 6.4 2 級 4 級 121 22.2 1 級 3 級 259 47.7 2 級 49 9.0 1 級 25 4.6 計 544 100.0 計 1 100.0 区 分 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級 一般行政職 部 長 課 長 課長補佐 係 長 主査・主任 主事・技師 区 分 4級 3級 2級 1級 看護・保健職 技術主査 技術主任 技師・技手 支 給 期 別 支 給 率 6月 (月分) 12月 (月分) 補正後 2.125 2.275 4.400 有 補正前 2.125 2.275 4.400 有 国の制度 2.125 2.275 4.400 有 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 そ の 他 の (月分) (月分) (月分) (月分) 加 算 措 置 支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 特 例 措 置 24.586875 33.27075 47.709 47.709 特 例 措 置 定年前早期退職 区 分 職制上の段階 職務の級等に よる加算措置 備 考 備 考 区 分 支 給 率 計 (月分) (2%~45%加算) 定年前早期退職 国の制度 区 分 平成29年 4月 1日 現 在 平成30年 4月 1日 現 在 その他の 職 員 その他の 職 員
カ 特殊勤務手当 キ 地域手当 ク その他の手当 支給率(%) 3.0% 一般行政職 看護・保健職 給料総額に対する比率(%) - - - 全 職 種 同 支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在) 代表的な特殊勤務手当の名称等 区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容 通 勤 手 当 同 532人 国の支給基準に基づく 支給率(%) 3.0% 支給対象職員数(人) 扶 養 手 当 同 住 居 手 当 - 支給対象地域 伊那市 区 分 内 訳 感染症等防疫作業、行旅死亡人取扱手当、死体取扱手当 -
-平 成 30 年 度
平 成 3 0 年 度 伊 那 市 公 有 財 産 管 理 活 用 事 業 特 別 会 計 第 1 回 補 正 予 算 平成30年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第1回補正予算は、次に定めるところ による。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 13,000千円を追加し、歳入歳出予算の総 額を歳入歳出それぞれ 17,600千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成 30 年 6 月 4 日 伊那市長 白 鳥 孝
第 1 表
歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入 款 項 補正前の額 補正額 計 千円 2 繰入金 4,600 13,000 17,600 1 基金繰入金 0 13,000 13,000 歳 入 合 計 4,600 13,000 17,600歳 出
款 項 補正前の額 補正額 計
千円
1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 17,100 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 17,100
平 成 30 年 度
歳 入 歳 出 補 正 予 算
1. 総 括
( 歳 入 ) 款 項 2 繰入金 1 基金繰入金 歳 入 合 計事 項 別 明 細 書
補正前の額 補正額 計
千円 千円 千円 4,600 13,000 17,600
( 歳 出 ) 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 千円 千円 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 歳 出 合 計 4,600 13,000
補 正 額 の 財 源 内 訳 計 特 定 財 源 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 17,100 13,000 17,100 13,000 一 般 財 源
2. 歳 入
2 繰入金 4,600 13,000 17,600 1 基金繰入金 0 13,000 13,000 1 基金繰入金 0 13,000 13,000 計 款 項 目 科 目 名 称 補正前の額 補 正 額(単位 千円) 節 区 分 金 額 1 土地取得基金繰 13,000 1 土地取得基金繰入金 13,000 入金 説 明
3. 歳 出
款 1 公有財産管理活用費 補正前の額 4,100 千円 項 1 公有財産管理活用費 補正前の額 4,100 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 公有財産管理活用費 4,100 13,000 13,000 17,100 13,000 (繰入金)土地取得基金繰入金 13,000 科 目 補正前の額 補 正 額 の 財 源 内 訳 補 正 額 特 定 財 源 一般財源 目 計 国庫支出金 県支出金 地方債 その他補正額 13,000 千円 計 17,100 千円 補正額 13,000 千円 計 17,100 千円 千円 千円 13 委託料 640 15 工事請負費 2,550 公有財産管理活用 <8401> 13,000 17 公有財産購 入費 9,810 13 委託料 640 ・測量設計等委託料 640 15 工事請負費 2,550 ・用地造成工事 2,550 17 公有財産購入費 9,810 5 公有財産購入費 9,810 ・用地購入費 9,810 節 説 明 区分 金額