平
成
18
年
度
建 部 町 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 書
岡
監
第
8
8
号
平 成 1 9 年
6 月 1 5日
岡 山 市 長
髙
谷
茂
男
様
岡 山 市 監 査 委 員
広
瀬
慶
隆
同
石
川
敬
之
同
柴
田
健
二
同
三
宅
員
義
平 成 1 8 年 度 建 部 町 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 に つ い て
目
次
1
第 1 審 査の 対 象
1
第 2 審 査の 期 間
1
第 3 審 査の 方 法
1
第 4 審 査の 結 果
3
1 業 務 の 概 要
5 2 予 算 の 執 行 状 況
7
3 経 営 成 績
10
4 財 政 状 態
14
資 料
( 注 ) 1 文 中 の 金 額 は , 原 則 と し て 万 円 単 位 で 表 示 し , 端 数 は 切 り 捨 て た 。 こ
の た め 計 数 が 一 致 し な い 場 合 が あ る 。
2 文 中 の 比 率 及 び 各 表 中 の 数 値 は , 原 則 と し て 表 示 の 1 桁 下 位 で 四 捨 五
入 し た 。 こ の た め 計 数 が 一 致 し な い 場 合 が あ る 。
3 文 中 に 用 い る ポ イ ン ト と は , パ ー セ ン テ ー ジ 間 又 は 指 数 間 の 単 純 差 引
- 1
-平 成 1 8 年 度 建 部 町 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見
第 1 審 査の 対 象
平 成 18年 度 建 部 町 水 道 事 業 会 計 決 算
な お,建 部 町 は 平 成 19年 1月 22日 に 岡 山 市 と 合 併 し た た め,平 成 18年 度 の 会 計
, 。 ,
は 平 成 18年 4月 1日 か ら 平 成 19年 1月 21日 ま で の も の で あ る こ の 合 併 に 伴 い
平 成 19年 1月 21日 を も っ て 打 ち 切 り 決 算 を 行 い,岡 山 市 水 道 事 業 会 計 へ 引 き 継 が
れ て い る 。
第 2 審 査の 期 間
平 成 19年 4 月 2 日 か ら
平 成 19年 5 月 30日 ま で
第 3 審 査の 方 法
審 査 に 当 た っ て は , 平 成 18年 度 建 部 町 水 道 事 業 決 算 報 告 書 及 び 財 務 諸 表 並 び
に 証 書 類 , 事 業 報 告 書 及 び 収 益 費 用 明 細 書 , 固 定 資 産 明 細 書 , 企 業 債 明 細 書 が
関 係 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て い る か , 事 業 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 を 適 正 に
, ,
表 示 し て い る か ど う か に つ い て 審 査 す る と と も に 関 係 者 か ら の 説 明 を 聴 取 し
会 計 帳 票 , 証 拠 書 類 と の 照 合 及 び 経 営 内 容 の 動 向 を 把 握 す る た め 計 数 の 分 析 を
行 い , 年 次 比 較 等 の 検 討 を 加 え た 。
な お , 合 併 日 以 降 は 岡 山 市 に 事 業 が 引 き 継 が れ て い る た め , 平 成 18年 度 の 会
計 は , 例 年 の 決 算 と 比 較 し て 違 い が あ る こ と に 留 意 し た 。
第 4 審 査の 結 果
審 査 に 付 さ れ た 決 算 書 類 及 び 決 算 附 属 書 類 は , い ず れ も 関 係 法 令 に 準 拠 し て
作 成 さ れ て お り , 関 係 諸 帳 簿 等 と 照 合 審 査 の 結 果 , 本 年 度 の 経 営 成 績 及 び 財 政
状 態 を 適 正 に 表 示 し て い る も の と 認 め た 。
- 3
-1
業
務
の
概
要
( 1) 業務実 績
業務の 実績は, 次のとお りである。(資料 第1参照)
本年度 末である 平成19年 1月 21日(以下「本 年度末」という。)の給水戸 数は2, 404戸 で,前年 度末に比 べ194戸(7. 5%) の減 少, 給水 人口は6, 306人 で,前年 度末に比 べ51 人(0. 8%) の減少と なってい る。
また, 水道普及 率は93. 7%で前年 度に比べ 0. 7ポイント向 上してい る。
年間総 配水量は 795, 029m で 前年 度に比べ 212, 622m 21. 1% の減 少 年 間総有
3 3
, ( ) ,
収水量は 598, 331m で, 前年度に 比べ123, 741m (17. 1%) の減少と なってい る。
3 3
水道事 業におけ る本年度 末の配水 管延長は 99. 7㎞と なってい る。
( 2) 建設改 良事業
本年度 に実施し た建設改 良事業は ,浄水場 流量・濁 度・残留 塩素記録 計取替工 事, 福渡地内 下水道事 業に伴う 配水管支 障移転工 事などで ある。
( 3) 施設の 利用状況
施設の 利用状況 は,次表 のとおり である。
施 設 の 利 用 状 況
(単位:%) 1 8 年 度 1 7 年 度 増,減(△)
区 分 備 考
A B A − B
1 日 平 均 配 水 量 1 日 配 水 能 力
施 設 利 用 率 45. 2 46. 5 △ 1. 3
1 日 平 均 配 水 量 1 日 最 大 配 水 量
負 荷 率 80. 3 74. 8 5. 5
1 日 最 大 配 水 量 1 日 配 水 能 力
最 大 稼 働 率 56. 3 62. 1 △ 5. 8
, ,
施設の 利用状況 を示す施 設利用率 は 1日平均配 水量が減 少したた め45. 2% を示し
前年度に 比べ1. 3ポイ ント低下 している 。
負荷率 は,1日最大 配水量の 減少が, 1日平 均配水量 の減少を 上回ったため80. 3%を
示し,前 年度に比 べ5. 5ポイン ト向上し ている。
1日 最大配水 量が減少 したため 56. 3%を示 し,前年 度に比べ 5. 8ポイ 最大稼 働率は,
- 4 -( 4) 労働生 産性の状 況
労働生 産性の状 況は,次 表のとお りである 。
労 働 生 産 性 の 状 況
1 8 年 度 1 7 年 度 増, 減(△)
区 分 備 考
A B A − B
現 在 給 水 人 口 職 員 1 人 当 た り
1, 271 △ 10
損 益 勘 定 所 属 職 員
給 水 人 口( 人)
1, 261
年間総有 収水量 職 員 1 人 当 た り
144, 414 △ 24, 748
損 益 勘 定 所 属 職 員 有 収 水 量 (m3)
119, 666
営 業 収 益 − 受 託 工 事 収 益 職 員 1 人 当 た り
24, 374 29, 607 △ 5, 233
損 益 勘 定 所 属 職 員 営 業 収 益(千円)
労働生 産性は, 前年度に 比べ,す べての項 目で低下 している 。これは ,給水人 口を 除き,主 に合併に 伴い,平 成19年2・3月分の 有収水量 及び給水 収益が反 映されて いな いためで ある。
( 5) 有収率 の状況
有収率 の状況は 次のとお りである 。
有 収 率 の 状 況
1 8 年 度 1 7 年 度 増,減(△)
区 分 備 考
A B A − B
年 間 総 配 水 量(m 795, 029 1, 007, 651 △ 212, 622
3
)
年間総有収 水量(m 598, 331 722, 072 △ 123, 741
3
)
年間総 有収水量
有 収 率(%) 75. 3
年 間 総 配 水 量
71. 7 3. 6
年間 本年度 の有収率 は75. 3% で,前年度に 比べ3. 6ポイ ント向上 している。こ れは, 総配水量 の減少が ,年間総 有収水量 の減少を 上回った ためであ る。
平成19年 1月 22日に岡 山市と合 併したこ とにより, 岡山市で の平成19年1月22 なお,
- 5
-2
予 算 の 執 行 状 況
( 1) 収益的 収入及び 支出
収益的 収入及び 支出の予 算執行状 況は,次 表のとお りである。(資料 第2参照)
収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 算 執 行 状 況
予算額に比し増 減( )
B , △
又 は 不 用 額
区 分 予 算 額 A 決 算 額 B 執行率
A
円 円 % 円
収 益 的 収 入 228, 100, 000 197, 920, 115 86. 8 △ 30, 179, 885
収 益 的 支 出 179, 759, 000 122, 985, 020 68. 4 56, 773, 980
(注)決算額のうち収益的収入における仮受消費税及び地方消費税は6, 045, 407円,収益的支出
における仮払消費税及び地方消費税は1, 348, 620円である。
, , ,
収益的 収入決算 額1億9, 792万円は 予算額2億2, 810万 円に対し 86. 8%の執 行率 また,収 益的支出 決算額1億2, 298万 円は,予 算額1億7, 975万円 に対し68. 4%の執 行 率となっ ている。
( 2) 資本的 収入及び 支出
資本的 収入及び 支出の予 算執行状 況は,次 表のとお りである。(資料 第3参照)
資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 算 執 行 状 況
翌年度への財源 予算額に比し増,
B
繰越又は繰越額 減( ) 又は 不用 額
区 分 予 算 額 A 決 算 額 B 執行率
A △
円 円 % 円 円
資本的収入 54, 210, 000 23, 368, 800 43. 1 0 △ 30, 841, 200
資本的支出 129, 890, 000 69, 860, 253 53. 8 0 60, 029, 747
(注)決算額のうち資本的収入における仮受消費税及び地方消費税は210, 000円,資本的支出に
おける仮払消費税及び地方消費税は1, 977, 400円である。
資本的 収入決算 額2, 336万円 は,予算 額5, 421万円に 対し43. 1%の執行 率,また , 資本的支 出決算額 6, 986万円は,予算額1億2, 989万 円に対し 53. 8%の 執行率とな って いる。
資本的 収入の内 訳は,加 入金441万円 ,負担金 1, 895万円であ り,資本 的支出の 内 訳は,建 設改良費 4, 158万円, 企業債償 還金2, 827万円 である。
また,資本的収 入額2, 336万円 は,資本 的支出額 6, 986万円に対 して4, 649万円 不足
- 7
-3
経
営
成
績
( 1) 総 合 成 績
( 資 料 第 4 参 照 ) 水 道 事 業 の 総 合 成 績 は , 次 表 の と お り で あ る 。
総 合 成 績
総 収 支 比 率
総 収 益 総 費 用
損益(△ 損失)
年度 A
B
金 額 A 前 年 度 比 指 数 金 額 B 前 年 度 比 指 数 A−B
% % %
円 円 円
14 173, 005, 916 88. 2 100. 0 168, 810, 633 98. 5 100. 0 4, 195, 283 102. 5
15 166, 045, 916 96. 0 96. 0 169, 434, 166 100. 4 100. 4 △ 3, 388, 250 98. 0
95. 1 91. 3 87. 0 87. 4 10, 451, 048 107. 1
16 157, 926, 607 147, 475, 559
17 159, 168, 421 100. 8 92. 0 151, 487, 062 102. 7 89. 7 7, 681, 359 105. 1
18 192, 036, 450 120. 6 111. 0 118, 928, 173 78. 5 70. 5 73, 108, 277 161. 5
, ,
総 収 益 は 1 億 9 , 2 0 3 万 円 で 前 年 度 に 比 べ 3 , 2 8 6 万 円 ( 2 0 .6 % ) の 増 収 と な り 総 費 用 は 1 億 1 , 8 9 2 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 2 5 5 万 円 ( 2 1 .5 % ) の 減 費 と な っ て い る 。 そ の 結 果 , 総 収 支 比 率 は 1 6 1 . 5 % ( 前 年 度 1 0 5 . 1 % ) を 示 し , 7 ,3 1 0 万 円 の 純 利 益 を 生 じ , 黒 字 決 算 と な っ て い る 。
総 収 益 ・ 総 費 用 の 推 移
1.73 1.66 1.57 1.59 1.68 1.69 1.47
1 .9 2
1 .1 8
1.51
1 1. 5 2
14 15 16 17 18 (年度) (億円)
- 8 -( 2) 経 常 収 支
水 道 事 業 の 経 常 収 支 は , 次 表 の と お り で あ る。( 資 料 第 4, 5参 照 )
経 常 収 支
18 年 度 17 年 度 増,減(△ ) C
項
金 額 A 構成比 金 額 B 構成比 C(A−B) B
% % %
円 円 円
営 業 収 益 121, 871, 482 63. 5 150, 194, 420 94. 4 △ 28, 322, 938 △ 18. 9
営 業 外 収 益 70, 164, 968 36. 5 8, 974, 001 5. 6 61, 190, 967 681. 9
計 ( 経 常 収 益) 192, 036, 450 100. 0 159, 168, 421 100. 0 32, 868, 029 20. 6
営 業 費 用 104, 856, 874 91. 6 129, 830, 631 85. 7 △ 24, 973, 757 △ 19. 2
営 業 外 費 用 9, 626, 213 8. 4 21, 656, 431 14. 3 △ 12, 030, 218 △ 55. 6
計 ( 経 常 費 用) 114, 483, 087 100. 0 151, 487, 062 100. 0 △ 37, 003, 975 △ 24. 4
経 常 収 益 は 1 億 9 , 2 0 3 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 2 8 6 万 円 ( 2 0 . 6 % ) の 増 収 , 経 常 費 用 は 1 億 1 , 4 4 8 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 7 0 0 万 円 ( 2 4 . 4 % ) の 減 費 で , そ の 結 果 , 経 常 利 益 は , 7 ,7 5 5 万 円 と な っ て い る 。
営 業 収 益 の 減 収 は , 主 に 合 併 に 伴 う 打 ち 切 り 決 算 に よ り 平 成 1 9 年 2 ・ 3 月 分 3 月 3 1 日 調 定 分 が 反 映 さ れ て い な い こ と に よ り 給 水 収 益 が 減 少 し た た め
( ) ,
で あ る 。
営 業 外 収 益 の 増 収 は , 主 に 累 積 欠 損 金 を 補 て ん す る た め の 一 般 会 計 か ら の 補 助 金 ( 他 会 計 補 助 金 ) が 増 加 し た た め で あ る 。
営 業 費 用 の 減 費 は , 前 年 度 に 比 べ 主 に , 減 価 償 却 費 , 資 産 減 耗 費 が 減 少 し た た め で あ る 。
営 業 外 費 用 の 減 費 は , 主 に 企 業 債 利 息 が 減 少 し た た め で あ る 。
( 3 ) 特 別 損 益
水 道 事 業 の 特 別 損 益 は , 次 表 の と お り で あ る。( 資 料 第 4 ,5 参 照 )
特 別 損 益
18 年 度 17 年 度 増,減(△ ) C
項
金 額 A 金 額 B C(A−B) B
%
円 円 円
特 別 利 益 0 0 0 −
特 別 損 失 4, 445, 086 0 4, 445, 086 −
- 9 -( 4 ) 供 給 単 価 と 給 水 原 価 の 状 況
供 給 単 価 と 給 水 原 価 の 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。
供 給 単 価 と 給 水 原 価 の 状 況 ( 1 m 当 た り )
3
備 考
区 分
18年度 17年度 16年度 増,減(△ )
E D−E
C D C−D
給水収益
供給単価 A
円 円 円 円 円
年 間 総 有 収 水 量 202. 17 201. 60 201. 08 0. 57 0. 52
総 原 価
給水原価 B 191. 34 206. 80 206. 39 △ 15. 46 0. 41
年 間 総 有 収 水 量
10. 83 △ 5. 20 △ 5. 31 16. 03 0. 11
差 異
A−B
供 給 単 価 は 前 年 度 に 比 べ 0. 5 7円 上 が っ て 202 . 17円 , 給 水 原 価 は 前 年 度 に 比 べ 円 下 が っ て 1 9 1 .3 4 円 で , 本 年 度 は 供 給 単 価 が 給 水 原 価 を 1 0 . 8 3 円 上 回 っ 15. 46
て い る 。
これは ,合併に 伴い,平 成19年2・3月分を 岡山市で 調定した ことによ り,年間 総 有収水量 が前年よ り減少し ,総原価 は前年に 比べ大幅 に減少し ているこ とが大き な 要因であ る。
- 10
-4
財
政
状
態
本年度末 における 財政の状 態及び平 成18年度 中の変動 状況は,次の とおりで ある。(資
料第6, 7参照)
( 1) 本年度 末現在の 財政状態
ア 資産 について
資産 総額は17億4, 649万円 で,前年度末 に比べ6, 889万 円(4. 1%)の増加と なって おり, 増加の内 訳は,固 定資産が 157万円(0. 1%) 減少して いるもの の,流動 資産 が7, 046万 円(16. 3%)増加 している 。
固定 資産の減 少は,構 築物,建 設仮勘定 は増加し たが,工 具器具及 び備品, 減価 償却累 計額が減 少したた めである 。固定資 産の資産 総額に対 する割合 は71. 2% で, 前年度 末に比べ 3. 0ポイント の低下と なってい る。
流動 資産の増 加は,現 金預金, 未収金が 増加した ためであ る。流動 資産の資 産総 額に対 する割合 は28. 8% で,前年 度末に比 べ3. 0ポイント の向上と なってい る。
イ 負債 及び資本 について
資 産 の 調 達 資 金 源 を 示 す 負 債 , 資 本 の 構 成 は , 流 動 負 債 が 278万 円 ( 構 成 比 0. 2
), ( ), ( )
% 資本 金が9億99万円 構成 比51. 6% 剰余金が8億1, 527万 円 構 成比46. 7% となっ ている。
これ らを前年 度末と比 べてみる と,流動 負債は90万円(48. 1%)の 増加,資 本金
( ) , ( ) 。
は2, 683万 円 2. 9% の減少 剰余 金は9, 626万 円 13. 4% の増加と なってい る 流動 負債の増 加は,主 に未払金 が増加し たためで ある。
資本 金の減少 は,借入 資本金が 減少した ためであ る。
剰余 金の増加 は,資本 剰余金, 利益剰余 金がとも に増加し たためで ある。
- 11
-ウ 財務 比率につ いて
財務 比率は, 次表のと おりであ る。
財 務 比 率
(単位:%)
分 析 項 目 18年度 17年度 算 式
74. 3 × 100
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 固 定 資 産
71. 3
資 本 金 + 剰 余 金 + 固 定 負 債
(望ましい比率100%以下)
22, 991. 4 × 100
流 動 比 率
18, 053. 9
流動資産
流動負債 ( 理 想 比 率 2 0 0 %以 上 )
現金預金+未収金 × 100
当 座 比 率
17, 989. 3 22, 704. 8
( 理 想 比 率 1 0 0 %以 上 ) 流 動 負 債
× 100
負 債 比 率 負 債
33. 1 38. 0
自己資本 ( 理 想 比 率 1 0 0 %以 下 )
財務 比率につ いては, 各指標と もおおむ ね健全な 数値を示 している 。
固定 資産とそ の調達資 金源との 関係をみ る固定資 産対長期 資本比率 は71. 3% で, 前年度 末に比べ 3. 0ポイント 向上して おり,望 ましい比率 を示して いる。
短 期 の 支 払能 力 を み る 流動 比 率 は 18, 053. 9% で , 前 年 度末 に 比 べ 4, 937. 5ポ イ ン ト低下 している が,理想 とされる 比率を示 している 。
当 座 の 支 払能 力 を み る 当座 比 率 は 17, 989. 3% で , 前年 度 末 に比 べ 4, 715. 5ポ イ ン
ト低下 しているが,理想 とされる 比率を示 している。
経 営 の 健 全 性 を み る 負 債 比 率 は 33. 1% で , 前 年 度 末 に 比 べ 4. 9ポ イ ン ト 向 上 し 理想と される比 率を示し ている。
ており ,
( 2) 収入状 況
流 動 資 産 の う ち 未 収 金 の本 年 度 末 現 在高 は 1, 637万 円 で ,す べ て 給 水 収益 の 未 収 金 である。
給水収 益等の収 入状況は 次表のと おりで, 現年度分 と過年度 繰越分を 合わせた 収入
率 は89. 9% で , 前 年度 に 比 べ 5. 7ポ イ ン ト 低 下し て い る 。 収入 未 済 額 は 前年 度 に 比 べ 882万円(116. 9% )の増加 となって いる。
また, 不納欠損 額は437万円 で,前年 度に比べ 皆増となっ ている。
, , ,
さらに 収益の大 部分を占 める給水 収益に限 って収入 率をみると 現年度分 88. 9%
- 12
-収 入 状 況
18 年 度
17年度
科 目
調 定 額 収 入 額 収入率 不納欠損額 収 入 未 済 額 収入率
A B B/A C A−B−C
% %
円 円 円 円
127, 006, 413 112, 896, 226 88. 9 0 14, 110, 187 98. 3
給 水 収 益
現
100. 0
受 託 工 事 収 益 0 0 0 0
年
910, 470 910, 470 100. 0 0 0 100. 0
その他営業収益 度
70, 003, 232 70, 003, 232 100. 0 0 0 100. 0
分
営業外収益
197, 920, 115 183, 809, 928 92. 9 0 14, 110, 187 98. 5
計
7, 550, 404 913, 888 12. 1 4, 372, 186 2, 264, 330 20. 7
給 水 収 益
過
0 0 0 0
受 託 工 事 収 益 年
0 0 0 0
度
その他営業収益 繰
0 0 0 0
越 営業外収益
分
7, 550, 404 913, 888 12. 1 4, 372, 186 2, 264, 330 20. 7 計
205, 470, 519 184, 723, 816 89. 9 4, 372, 186 16, 374, 517 95. 6
合 計
( 注 ) そ の 他 営 業 収 益 の う ち , 消 火 栓 維 持 負 担 金 な ど 水 道 料 金 等 の 収 益 に 直 接 関 係 し な い も の は 除 く 。
( 3) 借 入 資 本 金 ( 企 業 債 )
建 設 改 良 事 業 の 財 源 に 充 て る 企 業 債 の 残 高 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。
企 業 債 の 残 高 状 況
増減率
前 年 度 末 残 高
本 年 度 中
本 年 度 末 残 高 年度
A 増 加 高 ( 借入 ) 減 少 高 (償 還 )
差 引 増 減 高 B B
増,減(△ ) A
円 円 円 円 % 円
17 470, 176, 680 40, 700, 000 70, 783, 958 △ 30, 083, 958 △ 6. 4 440, 092, 722
18 440, 092, 722 0 28, 275, 543 △ 28, 275, 543 △ 6. 4 411, 817, 179
本 年 度 末 残 高 は 4 億 1 , 1 8 1 万 円 で , 前 年 度 末 に 比 べ 2 ,8 2 7 万 円 ( 6 . 4 % ) の 減 少 と な っ て い る 。
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