議案第22号
平成30年度
香春町国民健康保険事業
平成30年度香春町国民健康保険事業特別会計予算
平成30年度香春町国民健康保険事業特別会計の予算は、
次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算
)
第1条
歳入歳出予算の総額は、
歳入歳出それぞれ1,
331,
434千円と定める。
2
歳入歳出予算の款 項の区分及び当該区分 ごとの金額は、「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
による。
(
一時借入金
)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による
一時借入金の借入れの最高額は、150,000千円と定める。
(
歳出予算の流用
)
第3条
地方自 治法第 220条第2項 ただし 書の規定により 歳出予 算の各項の経費
の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)
各項 に計 上し た保 険給付 に係 る予 算額 に過不 足を 生じ た場 合にお ける同
一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成30年3月13日提出
1 194,819
1 国民健康保険税 194,819
2 2
1 手数料 2
3 1
1 国庫補助金 1
4 1
1 療養給付費等交付金 1
5 1,005,222
1 県負担金・補助金 1,005,221
2 財政安定化基金交付金 1
6 1
1 連合会補助金 1
7 1
1 財産運用収入 1
8 1
1 寄附金 1
9 130,133
1 繰入金 130,133
10 1
1 繰越金 1
11 1,250
1 延滞金 2
2 雑入 1,248
12 2
金 額
千円
款
第1表 歳入歳出予算
歳 入
項
町債
国民健康保険税
使用料及び手数料
国庫支出金
療養給付費等交付金
県支出金
連合会支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
2 財政安定化基金貸付金 1
1,331,434
款 項 金 額
千円
1 28,048
1 総務管理費 26,843
2 徴税費 766
3 運営協議会費 233
4 趣旨普及費 206
2 979,602
1 療養諸費 861,903
2 高額療養費 110,255
3 助産諸費 6,724
4 葬祭諸費 720
3 310,041
1 医療給付費分 239,191
2 後期高齢者支援金等分 57,363
3 介護納付金分 13,487
4 1
1 共同事業拠出金 1
5 1
1 財政安定化基金拠出金 1
6 11,312
1 保健事業費 5,011
2 特定健康診査等事業費 6,301
7 1
1 基金積立金 1
8 376
1 一般公債費 375
基金積立金 款
歳 出
項 金 額
千円
総務費
保険給付費
国民健康保険事業費納付金
共同事業拠出金
財政安定化基金拠出金
保健事業費
9 1,052
1 償還金及び還付加算金 1,051
2 延滞金 1
10 1,000
1 予備費 1,000
1,331,434
款 項 金 額
千円
諸支出金
予備費
歳入歳出予算
1 総 括
(歳 入)
1 国民健康保険税 194,819 205,802 △10,983
2 使用料及び手数料 2 2 0
3 国庫支出金 1 392,712 △392,711
4 療養給付費等交付金 1 34,262 △34,261
5 県支出金 1,005,222 0 1,005,222
6 連合会支出金 1 0 1
7 財産収入 1 1 0
8 寄附金 1 0 1
9 繰入金 130,133 135,321 △5,188
10 繰越金 1 1 0
11 諸収入 1,250 43,843 △42,593
12 町債 2 0 2
前期高齢者交付金 0 433,167 △433,167
共同事業交付金 0 420,560 △420,560
県支出金 0 58,015 △58,015
1,331,434 1,723,686 △392,252
歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
1 総務費 28,048 45,029 △16,981
2 保険給付費 979,602 1,054,732 △75,130
3 国民健康保険事業費納付金 310,041 0 310,041
4 共同事業拠出金 1 406,457 △406,456
5 財政安定化基金拠出金 1 0 1
6 保健事業費 11,312 10,016 1,296
7 基金積立金 1 1 0
8 公債費 376 375 1
9 諸支出金 1,052 1,050 2
10 予備費 1,000 1,000 0
前期高齢者納付金等 0 567 △567
老人保健拠出金 0 11 △11
介護納付金 0 52,902 △52,902
後期高齢者支援金等 0 151,546 △151,546
1,331,434
款 比 較
千円
本年度予算額
千円
前年度予算額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,513 26,535 0
969,796 4,480 5,326
25,932 1,249 282,860
1
1
7,980 3,332
1
376
1,052
1,000
0
0
0
0
1,005,221 0 32,264 293,949 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
2 退職被保険者等国民健康保険税 579 6,663 △6,084
1 一般被保険者国民健康保険税 194,240 199,139 △4,899
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
194,819千円
194,819千円
千円
1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税
2 歳 入
滞納繰越分
医療給付費分 26
4 医療給付費分滞納繰越分 26
現年課税分
介護納付金分 45
3 介護納付金分現年課税分 45
税分
援金分現年課
後期高齢者支 113
2 後期高齢者支援金分現年課税分 113
現年課税分
医療給付費分 382
1 医療給付費分現年課税分 382
滞納繰越分
介護納付金分 371
6 介護納付金分滞納繰越分 371
越分
援金分滞納繰
後期高齢者支 1,155
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,155
滞納繰越分
医療給付費分 6,069
4 医療給付費分滞納繰越分 6,069
現年課税分
介護納付金分 10,078
3 介護納付金分現年課税分 10,078
税分
援金分現年課
後期高齢者支 39,728
2 後期高齢者支援金分現年課税分 39,728
現年課税分
医療給付費分 136,839
1 医療給付費分現年課税分 136,839
千円 千円
節
区 分 金 額
1 147,203 △147,202 計
0 17,928 △17,928
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
0 129,275 △129,275 財政調整交付金
1 災害等臨時特例補助金 1 0 1
1項 国庫補助金
1千円3款 国庫支出金
1千円2 2 0
計
2 諸手数料 1 1 0
1 保険税督促手数料 1 1 0
1項 手数料
2千円2款 使用料及び手数料
2千円194,819 205,802 △10,983
計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
194,819千円
194,819千円
千円
1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税
(廃目) (廃目) 例補助金
災害等臨時特 1
1 存置科目 1
諸手数料 1
1 存置科目 1
数料
保険税督促手 1
1 存置科目 1
滞納繰越分
介護納付金分 7
6 介護納付金分滞納繰越分 7
越分
援金分滞納繰
後期高齢者支 6
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6
千円 千円
節
区 分 金 額
1 財政安定化基金支出金 1 0 1
2項 財政安定化基金交付金
1千円5款 県支出金
1,005,222千円1,005,221 0 1,005,221
計
1 保険給付費等交付金 1,005,221 0 1,005,221
1項 県負担金・補助金
1,005,221千円5款 県支出金
1,005,222千円1 34,262 △34,261
計
1 療養給付費等交付金 1 34,262 △34,261
4款 療養給付費等交付金
1千円1項 療養給付費等交付金
1千円計 0 245,509 △245,509
0 1,487 △1,487
特定健康診査等負担金
0 10,960 △10,960
高額医療費共同事業負担金
0 233,062 △233,062
療養給付費等負担金
千円 千円
1千円
0千円
千円
3款 国庫支出金
項 国庫負担金
金交付金
財政安定化基 1
1 存置科目 1
交付金) 交付金(特別
保険給付費等 35,425
2 保険給付費等交付金(特別交付金) 35,425
交付金) 交付金(普通
保険給付費等 969,796
1 保険給付費等交付金(普通交付金) 969,796
付費等交付金
過年度療養給 1
2 存置科目 1
(廃目) (廃目) (廃目) 金 額
説 明
千円 千円
節
1 繰入金 130,133 135,321 △5,188
1項 繰入金
130,133千円9款 繰入金
130,133千円1 0 1
計
1 寄附金 1 0 1
1項 寄附金
1千円8款 寄附金
1千円1 1 0
計
1 利子及び配当金 1 1 0
1項 財産運用収入
1千円7款 財産収入
1千円1 0 1
計
1 連合会補助金 1 0 1
1項 連合会補助金
1千円6款 連合会支出金
1千円1 0 1
計
千円 千円
1,005,222千円
1千円
千円
5款 県支出金
2項 財政安定化基金交付金
金繰入金
出産育児一時 4,480
3 出産育児一時金繰入金 4,480
繰入金
職員給与費等 26,535
2 職員給与費等繰入金 26,535
金 保険者支援分 25,243
基盤安定繰入 76,077
1 保険料軽減分 50,834
寄附金 1
1 存置科目 1
預金利子 1
1 存置科目 1
連合会補助金 1
1 存置科目 1
金 額
説 明
千円 千円
節
1 第三者納付金 1,100 3,000 △1,900
2項 雑入
1,248千円11款 諸収入
1,250千円2 2 0
計
1 延滞金 2 2 0
1項 延滞金
2千円11款 諸収入
1,250千円1 1 0
計
1 繰越金 1 1 0
1項 繰越金
1千円10款 繰越金
1千円130,133 135,321 △5,188
計
千円 千円
130,133千円
130,133千円
千円
9款 繰入金
1項 繰入金
金
等第三者納付
退職被保険者 100
2 退職被保険者等第三者納付金 100
第三者納付金
一般被保険者 1,000
1 一般被保険者第三者納付金 1,000
等延滞金
退職被保険者 1
2 存置科目 1
延滞金
一般被保険者 1
1 存置科目 1
繰越金 1
1 存置科目 1
入金
化支援事業繰
国保財政安定 23,041
4 国保財政安定化支援事業繰入金 23,041
金 額
説 明
千円 千円
節
計 0 433,167 △433,167
0 433,167 △433,167
前期高齢者交付金
項 前期高齢者交付金
0千円款 前期高齢者交付金
0千円1 0 1
計
1 財政安定化基金貸付金 1 0 1
2項 財政安定化基金貸付金
1千円12款 町債
2千円1 0 1
計
1 町債 1 0 1
12款 町債
2千円1項 町債
1千円計 1,248 43,841 △42,593
0 38,287 △38,287
歳入欠かん補てん収入
3 雑入 48 54 △6
2 返納金 100 2,500 △2,400
千円 千円
1,250千円
1,248千円
千円
11款 諸収入
2項 雑入
(廃目) 金貸付金
財政安定化基 1
1 存置科目 1
町債 1
1 存置科目 1
(廃目)
雑入 48
1 療養費一部負担金 48
返納金
一般被保険者 100
1 一般被保険者返納金 100
金 額
説 明
千円 千円
節
計 0 45,568 △45,568
0 45,568 △45,568
県財政調整交付金
項 県補助金
0千円款 県支出金
0千円0 12,447 △12,447
計
0 1,487 △1,487
特定健康診査等負担金
0 10,960 △10,960
高額医療費共同事業負担金
項 県負担金
0千円款 県支出金
0千円0 420,560 △420,560
計
0 354,462 △354,462
保険財政共同安定化事業交付金
0 66,098 △66,098
高額医療費共同事業交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
0千円
0千円
千円
款 共同事業交付金
項 共同事業交付金
(廃目) (廃目) (廃目) (廃目) (廃目)
千円 千円
節
区 分 金 額
3 歳 出
千円 千円 千円
1款 総務費
1項 総務管理費
26,843千円28,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
22,950 40,291
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
○人件費 18,442
8,565
給料
2
・給料 8,565
8,565
職員給
5,566
職員手当等
3
4,311
共済費
4 ・職員手当等 5,566
120
扶養手当
36
旅費
9
11
役務費
12
48
通勤手当
3,244
期末・勤勉手当
3,443
委託料
13
534
住居手当
538
需用費
779
120
児童手当
1,500
超過勤務手当
・共済費 4,311
2,410
共済組合負担金
1,885
退職手当組合負担金
16
公務災害補償基金負担金
○一般事務 4,796
・旅費 36
36
普通旅費
・需用費 538
116
消耗品費
422
印刷製本費
・役務費 779
779 郵便料
・委託料 3,443
292
国保ライン調交システム保守管理委託料
81
第三者行為損害賠償求償事務委託料
453
電算共同処理委託料
2,528
総合行政システム保守管理委託料
44
特別調整交付金結核精神申請事務委託料
45
千円 千円 千円
1款 総務費
1項 総務管理費
26,843千円28,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
827
836
2 連合会負担 840 4 13
金
2,798
3 医療費適正 2,757 △41 1,186 1,571
化特別対策
事業費
8
4 収納率向上 8 0 8
特別対策事
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
・負担金補助及び交付金
○国民健康保険団体連合会負担金 840
840
負担金補助及
19
840
び交付金
751 県連合会負担金
13
郡連合会負担金
30
放映料負担金
26
データベースシステム負担金
7 保健事業等評価・分析システム保険者負担金
13
情報集約システム負担金
2,757
6
旅費
9 ○医療費適正化事業
・旅費 6
6
普通旅費
33
需用費
11
835
役務費
12 ・需用費 33
33
印刷製本費
・役務費 835
1,809
委託料
13
74 使用料及び賃
14 郵便料 731
借料 レセプト管理手数料 104
・委託料 1,809
1,618
レセプト点検業務委託料
115
医療費通知作成委託料
2
一般診療費等点検業務委託
23
あはき療養費点検委託料
51
柔道整復療養費点検委託料
・使用料及び賃借料 74
74 電算機器借上料
8
旅費
9
・旅費
○収納率向上事業 8
8 8
比 較
千円
千円 千円 千円
千円 千円 千円
1款 総務費
1項 総務管理費
26,843千円28,048千円
目 本年度予算額
28,048千円
766千円
1款 総務費
2項 徴税費
0
△17,090
26,843
計 43,933 1,487 0 25,356
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債
740
646
1 賦課徴収費 766 120 26
28,048千円
233千円
1款 総務費
3項 運営協議会費
740
0 0
120
766
計 646 26
233 234
1 運営協議会 233 △1
費
28,048千円
206千円
1款 総務費
4項 趣旨普及費
233
0 0
△1
233
計 234 0
206 216
区 分
説 明 金 額
千円
節
千円
○賦課徴収事務 766
274 需用費
11
492
役務費
12
・需用費 274
274 印刷製本費
・役務費 492
422
郵便料
70 公金払込手数料
○国民健康保険運営協議会 233
226
報酬
1
・報酬 226
7 旅費
9
226
運営協議会委員出務報酬
・旅費 7
7 委員旅費
○趣旨普及事業 206
206
需用費
11
・需用費 206
206
千円 千円
1款 総務費
4項 趣旨普及費
206千円28,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
979,602千円
861,903千円
2款 保険給付費
1項 療養諸費
0
△10
206
計 216 0 0 206
884,236
1 一般被保険 844,987 △39,249 844,987
者療養給付
21,233
2 退職被保険 4,742 △16,491
費
4,742
者等療養給
8,928
3 一般被保険 9,612 684
付費
9,612
者療養費
244
4 退職被保険 100 △144 100
者等療養費
50
5 一般被保険 50 0 50
者移送費
50
6 退職被保険 50 0 50
者等移送費
2,179 2,362
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者療養給付費 844,987
844,987 負担金補助及
19
844,987 844,987
保険診療報酬給付費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○退職被保険者等療養給付費 4,742
4,742 負担金補助及
19
4,742 4,742
保険診療報酬給付費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者療養費 9,612
9,612
負担金補助及
19
9,612
9,612
療養費
100 100
負担金補助及
19 ○退職被保険者等療養費
・負担金補助及び交付金 100
び交付金
100
療養費
50
負担金補助及
19
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者移送費 50
50
50
移送費
50 50
負担金補助及
19 ○退職被保険者等移送費
・負担金補助及び交付金 50
び交付金
50
移送費
2,362
委託料
13 ○診療報酬審査手数料 2,362
・委託料 2,362
2,362
千円 千円
2款 保険給付費
1項 療養諸費
861,903千円979,602千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
979,602千円
110,255千円
2款 保険給付費
2項 高額療養費
2,362
△55,017
861,903
計 916,920 859,541 0 0
124,755
1 一般被保険 109,140 △15,615 109,140
者高額療養
3,753
2 退職被保険 515 △3,238
費
515
者等高額療
500
3 一般被保険 500 0
養費
500
者高額介護
100
4 退職被保険 100 0
合算療養費
100
者等高額介
費
護合算療養
979,602千円
6,724千円
2款 保険給付費
3項 助産諸費
0
0 0
△18,853
110,255
計 129,108 110,255
4,480 2,240
7,980
1 出産育児一 6,720 △1,260
時金
4 4
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者高額療養費 109,140
109,140
負担金補助及
19
109,140 109,140
高額療養費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○退職被保険者等高額療養費 515
515
負担金補助及
19
515 515
高額療養費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者高額介護合算療養費 500
500
負担金補助及
19
500 500
高額介護合算療養費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○退職被保険者等高額介護合算療養費 100
100
負担金補助及
19
100 100
高額介護合算療養費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○出産育児一時金支給事業 6,720
6,720 負担金補助及
19
6,720
6,720 出産育児一時金
4 4
役務費
12 ○出産育児一時金支給事業
千円
千円 千円 千円
千円 千円 千円
2款 保険給付費
3項 助産諸費
6,724千円979,602千円
目 本年度予算額
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
979,602千円
720千円
2款 保険給付費
4項 葬祭諸費
4,480
0 2,244
△1,260 6,724
計 7,984 0
720 720
1 葬祭費 720 0
310,041千円
239,191千円
3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分
0
0 720
0
720
計 720 0
1,148 211,702
0
1 一般被保険 238,782 238,782 25,932
者医療給付
0
2 退職被保険 409 409
費分
101 308
者医療給付
費分
310,041千円
57,363千円
3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分
1,249
0 212,010 239,191
239,191
計 0 25,932
57,242
0
1 一般被保険 57,242 57,242
者後期高齢
区 分
説 明 金 額
千円
4
出産育児一時金支払手数料 節
千円
○葬祭費支給事業 720
720 負担金補助及
19
・負担金補助及び交付金 720
び交付金
720 葬祭費
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者医療給付費分 238,782
238,782 負担金補助及
19
238,782 238,782
一般被保険者医療給付費分
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○退職被保険者医療給付費分 409
409
負担金補助及
19
409 409
退職被保険者医療給付費分
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○一般被保険者後期高齢者支援金等分 57,242
57,242 負担金補助及
19
57,242
千円 千円 千円
3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分
57,363千円310,041千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
121 0
2 退職被保険 121 121
者後期高齢
分
者支援金等
310,041千円
13,487千円
3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金分
0
0 57,363
57,363 57,363
計 0 0
13,487
0
1 介護納付金 13,487 13,487
分
1千円
1千円
4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金
13,487 13,487
13,487
計 0 0 0 0
1 1
5 その他共同 1 0
事業事務費
43,844
高額医療費 0 △43,844
拠出金
拠出金
362,585
保険財政共 0 △362,585
同安定化事
業拠出金
14
高額医療費 0 △14
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
・負担金補助及び交付金
○退職被保険者後期高齢者支援金等分 121
121
負担金補助及
19
121 121
び交付金
退職被保険者後期高齢者支援金等分
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○介護納付金分 13,487
13,487 負担金補助及
19
13,487
13,487 介護納付金分
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○その他共同事業 1
1
負担金補助及
19
1 1
年金支払事務費共同拠出金
(廃目)
(廃目)
千円 千円 千円
4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金
1千円1千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
13
保険財政共 0 △13
業事務費拠 同安定化事
出金
1千円
1千円
5款 財政安定化基金拠出金
1項 財政安定化基金拠出金
0
0 1
△406,456
1
計 406,457 0
1 0
1 財政安定化 1 1
基金拠出金
11,312千円
5,011千円
6款 保健事業費
1項 保健事業費
1 1
1
計 0 0 0 0
1,731
3,021
1 保健衛生普 5,011 1,990 3,280
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
(廃目)
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○財政安定化基金拠出金 1
1
負担金補助及
19
1
1
存置科目
○保健衛生普及事業 184
2,304
賃金 7
・旅費 5
5
普通旅費
5
旅費
9
57 需用費
11 ・需用費 35
35
消耗品費
・負担金補助及び交付金 144
266
役務費
12
2,235
委託料
13 田川郡保健事業負担金 144
144
負担金補助及
19
○生活習慣病予防事業 2,297
び交付金
・需用費 22
22
消耗品費
・役務費 40
40
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
6款 保健事業費
1項 保健事業費
5,011千円11,312千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
11,312千円
6,301千円
6款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費
1,731
1,990 5,011
計 3,021 3,280 0 0
1,601 6,995
1 特定健康診 6,301 △694 4,700
千円
・委託料 2,235
節
千円
区 分
説 明 金 額
386
特定保健指導サポートプログラム(教室型)
553
特定保健指導サポートプログラム(個別型)
1,296
糖尿病重症化予防委託料
○多受診者等訪問指導事業 2,530
・賃金 2,304
2,304
訪問指導員賃金
・役務費 226
14
電話料
12
郵便料
200
嘱託職員社会保険料
○特定健康診査等一般事業 4,494
590
報酬
1
・報酬 270
270 特定保健指導員報酬
7 旅費
9
292
需用費
11 ・旅費 7
7 普通旅費
・需用費 188
888
役務費
12
4,524
委託料
13 消耗品費 58
130
印刷製本費
・役務費 423
240
郵便料
47 電話料
136
特定健康診査等データ管理・費用決済手数料
千円 千円
6款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費
6,301千円11,312千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
1千円
1千円
7款 基金積立金
1項 基金積立金
0
0 1,601
△694
6,301
計 6,995 4,700
1 1
1 基金積立金 1 0
376千円
375千円
8款 公債費
1項 一般公債費
0
0 1
0 1
計 1 0
375 375
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
3,606
特定健康診査委託料
○特定健診未受診者対策事業 1,807
・報酬 320
320
受診勧奨専門員報酬
・需用費 104
24
消耗品費
80
印刷製本費
・役務費 465
465
郵便料
・委託料 918
731 特定健診未受診者対策委託料
187 医療情報収集事業委託料
○保険給付費支払準備基金積立金 1
1
積立金
25
・積立金 1
1
存置科目
○利子 375
375 償還金利子及
23
・償還金利子及び割引料 375
び割引料
千円 千円 千円
8款 公債費
2項 財政安定化基金償還金
1千円376千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
1 0
1 財政安定化 1 1
基金償還金
1,052千円
1,051千円
9款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金
1 1
1
計 0 0 0 0
1,000 1,000
1 過年度還付 1,000 0
金
50
2 還付加算金 50 0 50
0 1
3 償還金 1 1
1,052千円
1千円
9款 諸支出金
2項 延滞金
0
0 1,051 1
1,051
計 1,050 0
1 0
1 延滞金 1 1
0
0 1
1 1
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
・償還金利子及び割引料
○財政安定化基金償還金 1
1
償還金利子及
23
1
び割引料
1
存置科目
び割引料 ・償還金利子及び割引料
○過年度還付金 1,000
1,000
償還金利子及
23
1,000
1,000
過年度還付金
50 50
償還金利子及
23 ○還付加算金
・償還金利子及び割引料 50
び割引料
50
還付加算金
1
償還金利子及
23 ○償還金 1
・償還金利子及び割引料 1
び割引料
1
存置科目
○延滞金 1
1
償還金利子及
23
・償還金利子及び割引料 1
び割引料
1
千円 千円
10款 予備費
1項 予備費
1,000千円1,000千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
1,000 1,000
1 予備費 1,000 0
0千円
0千円
款 前期高齢者納付金等
項 前期高齢者納付金等
0
0 1,000 0
1,000
計 1,000 0
納付金
554
前期高齢者 0 △554
13
前期高齢者 0 △13
関係事務費
拠出金
0千円
0千円
款 老人保健拠出金
項 老人保健拠出金
0
0 0
△567
0
計 567 0
療費拠出金
1
老人保健医 0 △1
10
老人保健事 0 △10
務費拠出金
0千円
0千円
款 介護納付金
項 介護納付金
0
0 0
△11
0
計 11 0
52,902
介護納付金 0 △52,902
0
0 0
△52,902
0
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
(廃目)
(廃目)
(廃目)
(廃目)
千円 千円 千円
款 後期高齢者支援金等
項 後期高齢者支援金等
0千円0千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
支援金
151,535
後期高齢者 0 △151,535
11
後期高齢者 0 △11
関係事務費
拠出金
△151,546
0
千円
節
千円
区 分
説 明 金 額
(廃目)
一般職 (1)総括
(単位:千円)
報酬 給料 職員 手当
計
3 (0) 3 (0) 0 (0)
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き
(単位:千円)
扶養 手当
地域 手当
通勤 手当
住居 手当
管理職 手当
超過 勤務 手当
期末 勤勉 手当
その 他の 手当
120 0 48 534 0 1,500 3,244 120 0 0 72 858 0 1,500 3,228 0 120 0 ▲24 ▲324 0 0 16 120
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(単位:千円)
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
19,121 ▲679 245,333 ▲416 5,658 14,547 0 ▲324 8,889 ▲92 0.0
区分
本年度
▲263
平均給料月額(円)
236,367
区分 行政職
14,131 4,311 8,565 5,566
4,574
備考
区分 増減額 増減事由別内訳
前年度
比較
平成30年4月1日現在
職員手当の内訳
0
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
給料 ▲324
給与改正に伴う増減分 0
その他の増減分
昇給に伴う増加分 335 ▲659
▲108
30.5
0
技能職
0
職員手当 ▲92
制度改正に伴う増減分
255,867
16
その他の増減分 比較
給 与 費 明 細 書 (国保会計)
区 分
給与費
職員数 (人)
本年度
前年度
備考 合 計
18,442
イ 初任給
(単位:円)
ウ 級別職員数
級 職員数構成比 級 職員数構成比 級 職員数構成比 級 職員数構成比
1級 1 33.3% 1級 1級 0 0.0% 1級 2級 1 33.3% 2級 2級 2 66.7% 2級 3級 0 0.0% 3級 3級 1 33.3% 3級 4級 1 33.3% 4級 4級 0 0.0% 4級 5級 0 0.0% 5級 5級 0 0.0% 5級
6級 0 0.0% 6級 0 0.0%
計 3 100.0% 計 計 3 100.0% 計 (級別の標準的な職務内容)
区分 行政職 技能職
行政職
単純労務職
用務員等、給食調理員、作業員、自動車運 転手、一般技能職員、事務補の職務
用務員等、給食調理員、作業員、自動車運 転手、一般技能職員、事務補の職務
技能職 国の制度
行政職
平成 29年4 月1日 現在 区分
行政職 技能職
区分
144,500 147,100
大学卒 179,200
技能職
高校卒 147,100
179,200
144,500
4級
5級
6級 平成 30年4 月1日 現在
区 分
1級
2級
3級
一般職
主事、技師、保健師、保育士、幼稚園教 諭、調理師、栄養士、管理栄養士の職務
主任主事、技師、保健師、保育士、幼稚園 教諭、調理師、栄養士、管理栄養士の職務
係長、保育所長、主査、保健師、主任保育 士、幼稚園主任教諭、主任調理師、主任栄 養士、主任管理栄養士の職務
会計管理者、課等の長又は相当困難な業 務を所掌する課長補佐及び主幹の職務
会計管理者又は困難な業務を所掌する課 等の長の職務
課長補佐又は相当困難な業務を所掌する係 長、保育所長及び特に困難な業務を所掌する 主査、保健師、主任保育士、幼稚園主任教諭、 主任調理師、主任栄養士、主任管理栄養士の 職務
相当の技能又は経験を必要とする業務を行 う給食調理員、作業員、自動車運転手、一 般技能職員及び事務補の職務
相当困難な業務を行う用務員等の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務を行 う給食調理員、作業員、自動車運転手、一 般技能職員及び事務補の職務
困難な業務を行う用務員等の職務
エ 昇給
オ 期末手当、勤勉手当
※ ( )内は、再任用職員の標準的な支給率
100.0 0 3 3 0 4.400 (2.300) (1.225) (2.300) 4.400 4.300
4号給(人)
昇給に係る職員数 (B) (人)
号級数別内訳
3
支給期別支給率 支給率計
(月分)
2.225
3号給(人)
3 0
前年度
国の制度
(1.075)
(1.075)
本年度
2.125
2号給(人)
区分 合計 行政職 技能職
3
0
0 0 3
職員数 (A) (人)
昇給に係る職員数 (B) (人)
1号給(人)
0 3 0
前年度
職員数 (A) (人) 3 3
号級数別内訳
1号給(人)
4号給(人) 8号給(人)
本年度
0 100.0
100.0 100.0 3
比較 (B)/(A) (%)
0
3号給(人) 0 0
3
8号給(人) 2号給(人)
0 0 3 0 0 2.275 (1.225) 2.125 2.075 2.275
(1.050) (1.200) (2.250)
備考 比較 (B)/(A) (%)
職制上の段階、職務の 級等による加算措置
6月(月分) 区分
有 12月(月分)
有
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
20年勤続の者 (月分)
25年勤続の者 (月分)
35年勤続の者 (月分)
最高限度 (月分)
国の指定基準に基づく 支給率(%)
25.55625 34.5825 49.59 49.59 有
支給率 (%) 国の制度
(支給率等) 区分
支給率等
備考
その他の加算 措置等 25.55625 34.5825 49.59
- -
持家分支給 月額2,500円(5年間)
49.59 有
支給対象職員数 (人)
代表的な特殊勤務手当の名称 伝染病防疫作業手当・行旅死亡人取扱業務手当
区分 国の制度との異同 差異の内容
-
- -
通勤手当 同 じ
扶養手当 同 じ
住居手当
給与総額に対する比較 (%) - -
異なる 支給対象職員の比較 (%)
(平成30年4月1日現在)
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