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灘崎町合併特例区一般会計歳入歳出決算審査意見書 決算審査一覧平成15年度から平成25年度|岡山市|市政情報|政策・企画

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全文

(1)

18

灘 崎 町 合 併 特 例 区 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書

(2)

監 第

2 9

2 号

平成19年9月4日

灘崎町合併特例区長

竿

岡山市監査委員

平 成 1 8 年 度 灘 崎 町 合 併 特 例 区 一 般 会 計

(3)

1 第1 審 査 の 対 象

1 第2 審 査 の 期 間

1 第3 審 査 の 方 法

1 第4 審 査 の 結 果

1 決 算 の 総 括 3

(1) 事 業 概 要 3

(2) 決 算 規 模 3

(3) 決 算 収 支 3

2 一 般 会 計 4

(1) 歳 入 4

(2) 歳 出 7

資 料 11

( 注)1 文 中の金額 は,原則 として万 円単位で 表し,端 数は切り 捨てた。 このため 計数 が一 致しない 場合があ る。

2 文 中の比率 ,各表中 の比率及 び数値は ,原則と して表示 の1桁下 位で四捨 五入 した 。このた め計数が 一致しな い場合が ある。

3 文 中に用い るポイン トとは, パーセン テージ間 又は指数 間の単純 差引数値 であ る。

平成17年 3月 22日から 平成17年3月31日の10日 間のため ,各 4 平 成16年度 会計が,

(4)
(5)

- 1

-平成18年度灘崎町合併特例区一般会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査 の対象

平成 18年度灘 崎町合併 特例区一 般会計歳 入歳出決 算

第2 審査 の期間

平成 19年6月29日 から 平成 19年8月27日 まで

第3 審査 の方法

審 査に当 たって は, 平成18年度灘崎 町合併特 例区一般 会計歳入 歳出決算書 及 び証 書類 並びに 歳入 歳出決 算事項 別明細書 ,実質収 支に関す る調書, 財産に関す る調書 が関 係法令 に適 合して 調製さ れている かどうか を確認し ,これら の計数を合 併特例 区所管 の関係諸 帳簿及び 提出され た決算資 料と照合 すること により実 施した。

ま た,予 算の執 行状 況等に ついては ,これら の資料の ほか,例 月現金出納 検査及 び定 期監査 の結 果も考 慮に入 れながら ,必要に 応じ関係 者からの 説明を聴取 し,そ の適否 について 審査した 。

第4 審査 の結果

審 査に付 された 歳入 歳出決 算書等は ,いずれ も関係法 令に準拠 して作成さ れてお り, 計数は 関係 諸帳簿 と符合 し正確で あり,予 算の執行 はおおむ ね適正であ ると認 めた。

今 後とも ,灘崎 地域 の特性 を活かし ながら合 併特例区 規約に定 められた事 務事業 を効 果的・ 効率 的に推 進し, 地域住民 のくらし の向上と 地域の一 体性の確立 に向け て,引 き続き努 力される よう要望 する。

(6)
(7)

- 3

-1

(1)事

, , , ,

本年度は 灘 崎町合併 特例区規 約第4条に基づ き 福祉バス の運行 区長 会の運営 お か や ま フ ァ ー マ ー ズ ・ マ ー ケ ッ ト ・ サ ウス ヴ ィ レ ッ ジ の 管 理 及 び な だ さ き ふる さ と ま つ り な ど の 地 域 振 興 イ ベ ン ト を 実 施 した ほ か , 灘 崎 町 総 合 福 祉 セ ン タ ー ,な だ さ き レ ー ク サ イ ド パ ー ク , 灘 崎 町 町 民 会 館及 び 灘 崎 町 町 民 野 球 場 等 の 公 の 施 設の 管 理 を行って いる。

なお, 本年度 から 3年 間岡山 県の施設 であるお かやまフ ァーマー ズ・マーケ ット・ サ ウスヴィ レッジの 指定管理 者となっ ている。

(2)決

本 年 度の 一 般 会 計 の 予 算 現 額 は 3億 3, 446万 円 で ,こ れ に 対 す る決 算 額 は , 次の と お りである。(資料 第1, 2参照)

歳入総 額 3億2, 615万円 (予算現 額に対する 執行率 97. 5%) 歳出総 額 3億2, 615万円 (予算現 額に対する 執行率 97. 5%) 歳入歳 出差引額 0円

次に,決 算規模の 推移は, 次表のと おりであ る。

決 算 規 模 の 推 移

歳 入 歳 出

年 度 対 前 年 度 対 前 年 度

決 算 額 前年度比 決 算 額 前年度比 増,減( △) 額 増,減(△ ) 額

% %

円 円 円 円

− − − −

16 3, 693, 187 3, 693, 187

− − − −

17 308, 004, 957 308, 004, 957

18 326, 153, 986 18, 149, 029 105. 9 326, 153, 986 18, 149, 029 105. 9

(注)平成16年度会計は,平成17年3月22日から平成17年3月31日までの10日間である。

(3)決

本 年 度 の 決 算 収 支の 状 況 は 次 表 の と お り で , 一 般 会 計 の 総 額 で は, 歳 入 歳 出 差 引 額 (形式収 支)及び 実質収支 はともに 0円と なってい る。(資 料第2参照)

(8)

- 4

-決 算 収 支 の 推 移

歳 入 総 額 歳 出 総 額 実質収支 単年度 収支 年 度

歳 入 歳出 差 引額 翌 年 度 へ 繰 り 越

A B C ( A - B ) すべ き 財 源 D E ( C - D ) E-前 年度 のE 円 円 円 円 円 円 16 3, 693, 187 3, 693, 187 0 0 0 0 17 308, 004, 957 308, 004, 957 0 0 0 0 18 326, 153, 986 326, 153, 986 0 0 0 0

(注)平成16年度会計は,平成17年3月22日から平成17年3月31日までの10日間である。

(1)歳

歳入 の決算状 況は,次 表のとお りである 。

一般会計 歳入決算 状況

(単位:円,%)

不 納欠 損額 収 入 未 済 額 区 分

予 算現 額 調 定 額 収 入済 額 執行率 収納率 A B C C/ A C/ B

1 8 年 度 334, 467, 000 326, 153, 986 326, 153, 986 97. 5 100. 0 0 0 1 7 年 度 313, 176, 000 308, 004, 957 308, 004, 957 98. 3 100. 0 0 0 21, 291, 000 18, 149, 029 18, 149, 029 △ 0. 8 0 0 0 差 引増 減 (△ )

増 減 比 6. 8 5. 9 5. 9 − −

収 入済額 は3億2, 615万円で ,前年度 に比べ1, 814万 円(5. 9%) の増加とな ってい る 。 こ れ は 主 に , 合 併 特例 区 交 付 金 は 8, 327万 円( 37. 6% ) 減 少し た が , 県 支出 金 が 8, 025万 円 (皆 増), 使 用 料及 び 手 数 料 が1, 887万 円 ( 30. 5%) そ れ ぞれ 増 加し た ためで である。

ま た , 予 算 現 額 に 対 す る 執 行 率 は 97. 5%, 調 定 額 に 対す る 収 納 率 は100. 0%と な ってい る。

財源 別 収 入 状 況

財源 別収入状 況は,次 のとおり である。(資料第 3, 4参照)

(9)

- 5

-ま た,財 源を自 主的 なもの 及び依存 的なもの に分類す ると,自 主財源は1億791万 円 で , 歳 入 総 額 に 占 め る割 合 は 33. 1%と な り , 前 年度 に 比 べ 4. 9ポ イ ン ト 上 昇し て いる 。依存 財源 は2億1, 823万 円で,歳 入総額に 占める割 合は66. 9%となり, 前年度 に 比 べ 4. 9ポ イ ン ト 低 下 し てい る 。 こ れ は 主 に , 自 主 財 源 で あ る使 用 料 及 び 手数 料 が増加 したため である。

款 別 決 算 状 況

款別 の決算状 況は,次 のとおり である。(資料第 5参 照)

分担金及び負担金

収 入済額 は173万 円で ,これは 町民会館 等複合施 設におけ る岡山市 の管理負担 分とし ての 教育費負 担金であ り,前年 度に比べ 皆増とな っている。

予 算現額に 対する執 行率は100. 0% となって いる。

項 別 状 況

増,減(△ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

項 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 収納率 前 年 度 比 収 入 済 額

A−B

A B

円 円 % % % 円 円 負 担 金 1, 732, 000 1, 732, 000 100. 0 100. 0 皆 増 0 1, 732, 000

使用料及び手数料

収 入 済 額 は 8, 076万円 で , 前 年 度に 比 べ 1, 887万 円 ( 30. 5% ) の 増 加 とな っ て いる 。 こ れ は 主 に , お か や ま フ ァ ー マ ー ズ ・ マ ーケ ッ ト ・ サ ウ ス ヴ ィ レ ッ ジ の 使 用 料が 皆 増し たためで ある。

予 算現額に 対する執 行率は102. 4% となって いる。

収 入 済 額 の 主 な も の は , 灘 崎 町 総 合 福 祉 セン タ ー の 利 用 料 , お か や ま フ ァ ー マー ズ ・マ ーケット ・サウス ヴィレッ ジの使用 料である 。

項 別 状 況

増,減(△ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

項 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 収納率 前 年 度 比 収 入 済 額

A−B

A B

(10)

- 6

-③

合 併 特 例 区 交 付 金

, ( ) 。

収 入済額は 1億3, 797万円で 前年 度に比べ 8, 327万円 37. 6% の 減少とな っている こ れ は 主 に , 県 支 出 金 が 皆 増 し た こ と に より 合 併 特 例 区 交 付 金 が 減 少 し た た めで あ る。

予 算現額に 対する執 行率は93. 7%とな っている 。

合 併 特 例 区 交 付 金 は , 合 併 特 例 区 の 運 営 に必 要 な 財 源 措 置 と し て 岡 山 市 一 般 会計 か ら交 付されて いる。

項 別 状 況

増,減(△ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

項 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 収納率 前 年 度 比 収 入 済 額

A−B

A B

円 円 % % % 円 円 147, 253, 000 137, 977, 228 93. 7 100. 0 62. 4 221, 247, 302 △ 83, 270, 074 合 併 特 例 区 交 付 金

県 支 出 金

収 入済額 は8, 025万円 で,これ はおかや まファー マーズ・ マーケッ ト・サウス ヴィレ ッジ の管理運 営委託金 であり, 前年度に 比べ皆増 となってい る。

予 算現額に 対する執 行率は99. 6%とな っている 。

項 別 状 況

増,減(△ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

項 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 収納率 前 年 度 比 収 入 済 額

A−B

A B

円 円 % % % 円 円 県 委 託 金 80, 602, 000 80, 256, 833 99. 6 100. 0 皆 増 0 80, 256, 833

収 入済額は 2, 541万円で, 前年度に 比べ55万 円(2. 2%)の 増加とな っている 。 こ れは主に ,灘崎町 総合福祉 センター の教室会 員受講料が 増加した ためであ る。 予 算現額に 対する執 行率は97. 6%とな っている 。

(11)

- 7

-項 別 状 況

増,減(△ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

項 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 収納率 前 年 度 比 収 入 済 額

A−B

A B

円 円 % % % 円 円 雑 入 26, 031, 000 25, 418, 493 97. 6 100. 0 102. 2 24, 865, 795 552, 698

(2)歳

歳出 の決算状 況は,次 表のとお りである 。

一般会計 歳出決算 状況

(単 位 : 円,%)

区 分 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率

A B B/ A

1 8 年 度 3 3 4 , 4 67 , 0 0 0 3 2 6 , 1 5 3,9 8 6 9 7 . 5 0 8 , 3 1 3 , 0 1 4 1 7 年 度 3 1 3 , 1 76 , 0 0 0 3 0 8 , 0 0 4,9 5 7 9 8 . 3 0 5 , 1 7 1 , 0 4 3 2 1 ,2 91 , 0 0 0 1 8 , 1 4 9,0 2 9 △ 0 . 8 0 3 , 1 4 1 ,9 7 1 差 引 増 減 ( △ )

増 減 比 6 . 8 5 . 9 − 6 0 . 8

支 出済額 は3億2, 615万円で ,前年度 に比べ1, 814万 円(5. 9%) の増加とな ってい る 。 こ れは 主 に , 民 生費 が 852万円 ( 6. 1%),農 林 水 産 業 費が 625万 円 (6. 9%) そ れぞれ 増加した ためであ る。

また ,予算現 額に対す る執行率 は97. 5% で,不用 額は831万円で ある。

款別 決 算 状 況

款別 の決算状 況は,次 のとおり である。(資料第 5参 照)

支 出済額は 5, 752万円で, 前年度に 比べ401万円 (7. 5%)の増 加となっ ている。 こ れ は 主 に , 財 産 管 理 事 業 に お け る 委 託 料は 減 少 し た が , 親 水 公 園 事 業 に お ける 需 用費 などが増 加したた めである 。

予 算現額に 対する執 行率は99. 5%とな っている 。

(12)

- 8

-項 別 状 況

支 出 済 額 は 1億 4, 789万 円 で, 前 年 度 に 比べ 852万 円 (6. 1% ) の 増加 と な っ て いる 。

, 。

こ れは主に 総合福祉 センター 管理運営 事業にお ける需用 費が増加 したため である 予 算現額に 対する執 行率は96. 9%とな っている 。

支 出 済 額 の 主 な も の は , 灘 崎 町 総 合 福 祉 セン タ ー 管 理 運 営 費 , 福 祉 バ ス の 運 行委 託 料及 び灘崎町 老人憩の 家の管理 費である 。

項 別 状 況

農 林水 産 業 費

支 出済額は 9, 682万円で, 前年度に 比べ625万円 (6. 9%)の増 加となっ ている。 こ れ は 主 に , お か や ま フ ァ ー マ ー ズ ・ マ ーケ ッ ト ・ サ ウ ス ヴ ィ レ ッ ジ 管 理 運 営事 業 にお ける委託 料が増加 したため である。

予 算現額に 対する執 行率は99. 9%とな っている 。

支 出 済 額 の 主 な も の は , お か や ま フ ァ ー マー ズ ・ マ ー ケ ッ ト ・ サ ウ ス ヴ ィ レ ッジ の 管理 運営費, 灘崎町農 業研修セ ンター及 び灘崎町 多目的農園 の管理費 である。

増,減( △ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

A−B 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 前 年 度 比 翌年度繰越額 不 用 額 支 出 済 額

A B

円 円 % % 円 円 円 円 57, 806, 000 57, 528, 798 99. 5 107. 5 0 277, 202 53, 509, 377 4, 019, 421 総 務 管 理 費

増,減( △ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

A−B 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 前 年 度 比 翌年度繰越額 不 用 額 支 出 済 額

A B

円 円 % % 円 円 円 円 149, 861, 000 145, 452, 585 97. 1 105. 5 0 4, 408, 415 137, 810, 531 7, 642, 054

社 会 福 祉 費

2, 730, 000 2, 439, 603 89. 4 157. 0 0 290, 397 1, 553, 961 885, 642

老 人 福 祉 費

152, 591, 000 147, 892, 188 96. 9 106. 1 0 4, 698, 812 139, 364, 492 8, 527, 696

(13)

- 9

-項 別 状 況

支 出済額は 480万 円で,前 年度に比 べ35万円 (6. 8%)の減 少となっ ている。 こ れは主に ,イベン ト開催補 助金が減 少したた めである。

予 算現額に 対する執 行率は93. 3%とな っている 。

支 出済額の 主なもの は,なだ さきふる さとまつ りに対する 補助金で ある。

項 別 状 況

支 出済額は 1, 909万円で, 前年度に 比べ29万 円(1. 5%)の 減少とな っている 。 こ れ は 主 に , 町 民 会 館 運 営 事 業 に お け る 需用 費 は 増 加 し た が , 本 年 度 か ら 総 務費 で 執行 したこと により地 区公民館 運営事業 費が皆減 したためで ある。

予 算現額に 対する執 行率は87. 0%とな っている 。

支 出 済 額 の 主 な も の は , 灘 崎 町 町 民 会 館 ,灘 崎 町 町 民 野 球 場 及 び 灘 崎 町 町 民 体育 セ ンタ ーの管理 運営費で ある。

増,減( △ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

A−B 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 前 年 度 比 翌年度繰越額 不 用 額 支 出 済 額

円 円 % % 円 円 円 円 農 業 費 96, 955, 000 96, 827, 362 99. 9 106. 9 0 127, 638 90, 577, 075 6, 250, 287

増,減( △ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

A−B 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 前 年 度 比 翌年度繰越額 不 用 額 支 出 済 額

(14)

- 10

-項 別 状 況

増,減( △ ) 1 8 年 度 1 7 年 度

A−B 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 前 年 度 比 翌年度繰越額 不 用 額 支 出 済 額

円 円 % % 円 円 円 円 13, 716, 000 13, 246, 513 96. 6 96. 8 0 469, 487 13, 683, 093 △ 436, 580 社 会 教 育 費

8, 246, 000 5, 849, 506 70. 9 102. 4 0 2, 396, 494 5, 710, 735 138, 771 保 健 体 育 費

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