10101020004 災害時要援護者避難支援事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 2.市民、市民団体、事業者、行政がお互いに協力し合える関係をつくることで、地域における防災力の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 災害時要援護者避難支援事業 基本目標 施策目標 19.対策・防止 事業期間 2006(H18)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 地域での災害時要援護者を支えあう仕組みの構築。 根拠法令等 決裁 目 的 災害が発生した場合、自力で避難指定場所まで避難することが困難な高齢者や障害者の逃げ遅れの防止を行う。 活動の概要 手上げ方式で要援護者の申請を受け付け。 民生委員に要援護者情報を提供し、地域の自助・共助のもと、避難支援者の設定を行う。 実績 1,416 1,352 3.指標推移 指標の名称 災害時要援護者制度登録者数 指標の説明 災害時要援護者制度登録者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1,330 単位 人 目標(予測) 1,500 1,500 1,500 1,500正職員数 0.07 0.07 0.09 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 553 556 1,130 正職員人件費(換算額) 553 556 716 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 17,378 8,784 9,454 ■事務事業の総計(千円) 17,931 9,340 10,584 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 17,931 9,340 10,584 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 災害時において、自力で避難することが困難な高齢者や障害者に対して、地域住民による避難の援護体制を確保を 行った。また、並行して取り組む災害ボランティアの募集では、登録研修会の開催などにより現在208名が登録してお り、災害ボランティアや一般参加者などを対象とした災害時活動の振り返り研修、災害ボランティアセンターの設置・運 営シュミレーションを実施するなど、災害ボランティア活動のさらなる推進を図った。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 災害対策基本法が平成25年度に改正され、要介護者や重度の障害のある方といった避難行動要支援者に係る名簿 の作成が市町村に義務付けられたことを踏まえ、改正に伴う関係部署での今後の対応も見極めながら、整合が図れる よう本事業を進めていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 88.67% 80%以上100%未満 : やや高い
10103010006 更生保護サポートセンター運営補助事業(補) 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 3.暮らしに身近な安全が確保されたまち 取り組みの方向 9.警察、行政などの機関と地域が連携を強化しながら、防犯体制の整備を進めるとともに、地域の防犯意識を高め、支えあいによる防犯力の向上を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2013(H25)年度
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2017(H29)年度 実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 地域の安全と罪を犯した住民の福祉の向上を図る。 根拠法令等 枚方・交野地区更生保護サポートセンター支援補助金交付要綱 目 的 枚方・交野地区保護司会に対し、枚方・交野地区更生保護サポートセンター支援補助金を交付することにより、更生保 護の推進に寄与することを目的とする。 活動の概要 平成25年10月に設置された枚方・交野地区更生保護サポートセンターについて、その運営を行う枚方・交野地区保護 司会に対し、枚方・交野地区更生保護サポートセンター支援補助金を交付する。 実績 230 230 3.指標推移 指標の名称 更生保護サポートセンター開所日数 指標の説明 枚方・交野地区更生保護サポートセンターが開所している日数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 233 単位 日 目標(予測) 245 245 245 245正職員数 0.07 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 562 236 731 正職員人件費(換算額) 562 236 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 492 再任用職員人件費(換算額) 0 0 492 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 902 902 902 ■事務事業の総計(千円) 1,464 1,138 1,633 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,464 1,138 1,633 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 毎週火・水・木・土・日曜日の午前10時から午後4時まで運営している。(祝日・年末年始を除く) 枚方・交野地区更生保護サポートセンター支援補助金要綱に基づき、運営を行う枚方・交野地区保護司会に対し、枚 方・交野地区更生保護サポートセンター支援補助金を交付した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き更生保護活動を円滑に行うための支援を行う。また、国の新たな助成金の動向にも注視しながら、適正な補 助金交付を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 95.10% 80%以上100%未満 : やや高い
10105020004 総合福祉会館維持管理事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 2.指定管理 事業期間 1998(H10)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 指定管理者制度 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 活動の場を提供することにより、福祉活動を支援する。 根拠法令等 枚方市立総合福祉会館条例及び同施行規則 目 的 障害者・高齢者等に対する福祉サービスの充実を図るとともに、市民の福祉活動の促進を支援する。 活動の概要 有料貸室の貸出・福祉図書コーナーの運営(福祉関係図書)福祉情報制作室の運営(点訳やビデオの字幕入力)・ふ くし相談の実施・温水プールの運営など。 実績 347 347 3.指標推移 指標の名称 開館日数 指標の説明 年間の開館日数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 342 単位 日 目標(予測) 347 347 347 347正職員数 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,902 4,763 5,186 正職員人件費(換算額) 4,902 4,763 4,772 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 182,390 311,717 374,805 ■事務事業の総計(千円) 187,292 316,480 379,991 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 161,351 295,226 363,653 0 0 0 受益者負担 25,941 21,254 16,338 事務事業の実績 指定管理者制度により、会館各室の貸し出し業務、ふくし相談、温水プールの運営、各種福祉講座・各種水泳教室の開催を実施。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き適正な会館管理を行い、福祉活動の場を提供していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 98.56% 100%以上 : 高い
10206020025 コミュニティソーシャルワーカー事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 19.誰もが日頃から健康づくりに取り組めるよう、健康増進に関する情報提供や相談体制の充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 20.相談 事業期間 2006(H18)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 現配置数の維持を目標とする 根拠法令等 枚方市コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱 目 的 コミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域の高齢者、障害者、ひとり親家庭など援護を要するあらゆる者又はその 家族・親族等の支援を通じて、地域福祉の向上と自立生活支援のための基盤作りを行い、地域福祉の計画的な推進 に資することで、健康福祉のセーフティネットの構築を図る。 活動の概要 平成18年4月、事業を市内2か所で実施し、社会福祉法人枚方市社会福祉協議会、ひらかた人権協会に事業の委託 を行い、コミュニティソーシャルワーカーを設置した。 現在、「いきいきネット相談支援センター」を市内5ヵ所に設置し、福祉に関する地域相談員を配置 実績 8,528 9,024 3.指標推移 指標の名称 相談件数 指標の説明 地域の福祉の向上と自立生活の支援のための基盤作りを行い、地域福祉の計画的な推進に資することにより、健康福 祉のセーフティネット(いきいきネット)の構築を図ることを目的としている。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 12,144 単位 件 目標(予測) 5,000 5,000 5,000 5,000正職員数 0.20 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,581 1,985 2,402 正職員人件費(換算額) 1,581 1,985 1,988 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 25,447 25,581 31,260 ■事務事業の総計(千円) 27,028 27,566 33,662 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 27,028 27,566 33,662 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 要援護者の生活・心身の状況及び家族等の実態を把握し、地域団体・専門機関と共に、見守りやサービス等の調整・ 複合する課題や公的なサービスだけでは対応できない人への支援体制づくりに向けて取り組んだ。また、継続して制 度周知のための啓発活動を行っている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 相談体制の充実や各関係機関との連携・調整等をスムーズに図っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 242.88% 100%以上 : 高い
10206020026 生活支援事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 19.誰もが日頃から健康づくりに取り組めるよう、健康増進に関する情報提供や相談体制の充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 くらしの資金貸付金 償還率の向上 根拠法令等 枚方市くらしの資金の貸付けに関する条例及び施行規則 目 的 貸付や給付を行うことで、市民の生活の自立を支援し、生活の安定を図る。 活動の概要 ・一時的生活困窮世帯で、一定要件のもと必要な金額の貸し付けを行う。 ・離職によって住宅を失っている又はそのおそれのある方へ住宅手当を給付する「住宅支援給付事業」は、平成26年 度で受付終了。平成27年度以降は生活福祉室が生活困窮者自立支援事業の中の住宅確保給付金給付事業として 実施している(住宅支援給付事業の現受給者の対応も含め。) 実績 387.96 320.13 3.指標推移 指標の名称 くらしの資金 償還率 指標の説明 くらしの資金貸付金に対する償還金の割合 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 295.57 単位 % 目標(予測) 70 70 70 70正職員数 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,809 2,756 2,783 正職員人件費(換算額) 2,809 2,756 2,783 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 2,809 2,756 2,783 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,809 2,756 2,783 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 くらしの資金 相談件数200件、貸付件数7件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 くらしの資金の制度については、平成27年6月より生活困窮者を支援する自立相談支援センターで初期相談を受け付 けるなど、生活保護を要する状態に陥るおそれのある世帯へのセーフティネットとして機能している。適正な債権管理 や回収にかかる事務については、引き続き枚方市債権管理及び回収に関する条例等を踏まえ、適正な対応に努めて いく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 295.57% 100%以上 : 高い
10208020001 ひらかた安心カプセル配布事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 8.安心して適切な医療が受けられるまち 取り組みの方向 29.地域のかかりつけ医から高度な医療を提供できる公的病院までが連携し、住み慣れた地 域で必要な医療が受けられる地域医療の充実を図るなど、市民の医療ニーズに適切に対応 できる医療体制を構築します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 16.保健・医療 事業期間 2010(H22)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 見守り活動の中で、希望される方に安心カプセルを配付する。 根拠法令等 決裁 目 的 かかりつけ医療機関や持病等の情報を保管することができる救急医療情報キットを配付することにより、救急搬送時の 迅速な対応を図り、地域の見守り活動を活発にするなど、民生委員児童委員の活動の一助とする。 活動の概要 高齢者や障害者、一人住まいの市民等からの申請に応じて、ひらかた安心カプセル(救急医療情報キット)を配付す る。 なお、配付については、民生委員、枚方寝屋川CKD研究会に参加する市内の人工透析を行う病院・診療所及び枚 方市医師会の協力医療機関を通じて行う。 実績 798 397 3.指標推移 指標の名称 安心カプセルの配付数 指標の説明 安心カプセルを配付した数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 472 単位 本 目標(予測) 500 500 500 500正職員数 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 725 635 636 正職員人件費(換算額) 632 635 636 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 93 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 302 0 0 ■事務事業の総計(千円) 1,027 635 636 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 93 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,027 635 636 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 民生委員が見守り活動の中で、希望者に対し、順次「ひらかた安心カプセル」を配付するとともに、市内の人工透析を 行う病院・診療所、枚方市医師会協力医療機関を通じて、希望者に配付した。 また、平成27年9月に枚方市医師会と協定を締結し、市内の医療機関にも協力してもらい、希望者への配付を開始し た。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、安心カプセルの啓発・推進を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 94.40% 80%以上100%未満 : やや高い
10209010013 社会福祉協議会福祉サービス利用援助事業補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 1999(H11)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 判断能力の不十分な認知症・知的障害・精神障害の方の在宅生活の安定と自立生活の支援を図るとともに権利擁護を行う。 根拠法令等 枚方市補助金等交付規則、枚方市福祉サービス利用援助事業補助金交付要項 目 的 意思能力に支障がある認知症、知的障害、精神障害のある方に対して経済生活支援サービス(財産保全、金銭管理) を行うことにより、在宅生活の安定と自立生活の支援、権利擁護を図る。 活動の概要 認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分なため、支援を必要とする人を対象に自立した地域生活を 送れるよう福祉サービスの利用援助を行ったり、日常的な金銭管理を行っており、社会福祉協議会に対して事業補助 を行っている。平成12年6月に社会福祉法で、第二種社会福祉事業として位置づけられた。 実績 133 130 3.指標推移 指標の名称 サービス利用者数 指標の説明 年度末時点での福祉サービス利用援助事業のサービス利用者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 129 単位 人 目標(予測) 130 130 130 130正職員数 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 79 238 653 正職員人件費(換算額) 79 238 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 9,377 9,897 12,701 ■事務事業の総計(千円) 9,456 10,135 13,354 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 9,456 10,135 13,354 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 増加傾向にある利用相談に適切に対応するとともに、必要に応じて利用者の成年後見制度への移行等、個別の状況に応じた支援を行っている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 サービス利用者の状況に応じた効率的な支援を継続し、在宅生活の安定と自立生活の支援を図るとともに、権利擁護 を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 99.23% 80%以上100%未満 : やや高い
10209020003 成年後見審判申立事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 35.認知症の高齢者が尊厳を持ち、地域で安心して暮らせる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 2001(H13)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 認知症や知的・精神障害等で判断能力が不十分な方の保護と支援。 根拠法令等 ①老人福祉法 ②知的障害者福祉法 ③精神保健福祉法 ④成年後見制度に基づく市長の審判請求に関する要綱 目 的 認知症や知的・精神障害等のある判断能力が不十分な人は、財産管理や身上監護についての契約など法律行為を 自分で行うことが困難な状態にあり、このような判断能力が不十分な方を保護し、支援する。 活動の概要 必要に応じて市長が法定後見開始の審判の申し立てを行い、成年被後見人の保護を図る。 障害福祉室・生活福祉室・地域包括ケア推進課の事業担当3課との調整を行う。 実績 4 3 3.指標推移 指標の名称 申立件数 指標の説明 成年後見審判申立件数(審査会審査件数) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 4 単位 件 目標(予測) 0 0 0 0正職員数 0.01 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 79 238 398 正職員人件費(換算額) 79 238 398 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 79 238 398 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 79 238 398 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 法定後見開始のための審判にかかる市長申し立てに関する審査会を開催した。福祉総務課では、平成24年度から市 長申し立てに関する審査会の運営を担当しているが、実際の申し立て手続きは担当課が行っている。 なお、申請可能な親族等が存在しないケースのみが市長申し立ての手続き対象となるため、目標(予想)が設定しづら く、実績測定はなじみにくい。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、必要に応じて関係課と調整しながら、申し立て審査を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 0.00% 50%未満 : 低い
10213010003 遺家族援護事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 13.平和の大切さを後世に伝えるまち 取り組みの方向 47.平和な社会の実現に向けて、平和意識の向上を図り、戦争の悲惨さを後世に伝える取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 各種戦没者・戦傷病者遺族等援護法等による請求受付事務を円滑に行う。 根拠法令等 ①戦没者及び戦傷病者の妻に対する特別給付金支給法 ②戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 等 目 的 先の大戦の悲惨さを後世に伝えて平和の維持に努めると共に、戦傷病者、戦没者遺族、その他関係者の援護を図る。 活動の概要 特別弔慰金、特別給付金等の請求受理・送付業務・戦没者慰霊事業等の連絡業務・その他、援護関係PR業務 実績 257 554 3.指標推移 指標の名称 特別弔慰金・特別給付金の申請件数 指標の説明 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金等の申請件数 なお、平成30年度の実績については、第10回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請者数だが、請求期限が平 成30年4月2日までだったため、令和元年度の目標(予測)については、戦傷病者等の妻に対する特別給付金等の申 請件数。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2 単位 件 目標(予測) 909 651 2 3正職員数 0.75 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.96 0.33 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 5,930 8,426 7,878 正職員人件費(換算額) 5,930 7,144 7,158 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.96 0.33 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 1,282 720 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 241 143 186 ■事務事業の総計(千円) 6,171 8,569 8,064 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 1,282 720 国庫支出金 0 0 0 府支出金 178 177 70 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,993 8,392 7,994 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度においては、主に戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付・交付事務を行った。 政令による法定受託事務と規定されており、申請の受付、府に対する進達事務が主である。今後はその他の国事業の 給付金や請求期限である平成30年4月2日までに受け付けた弔慰金の交付事務等を継続していく。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 請求期限である平成30年4月2日までに受け付けた第10回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の交付以外にも、戦 没者等、戦傷病者等の妻に対する特別給付金など、様々な制度において多くの申請を受け付けており、継続して請求 漏れがないよう周知に努めていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10524010003 ちびっこ広場管理事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 24.まちなかのみどりを育てるまち 取り組みの方向 84.市民が、日常生活の中で自然とふれあい親しめる場を確保するため、まちなかのみどり や、子育て世帯など幅広い世代の人々にとって憩いの場となる公園、河川敷などの緑地空間 を守り、創出します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 現在、底地管理している民地のちびっこ広場と集会所付き小規模公園を引き続き適正に管理していくことにより、幼児・児童の安全で楽しい遊び場の提供と、地域住民交流の支援を図る。 根拠法令等 枚方市ちびっこ広場設置及び管理要綱 目 的 地元からの要望に基づき、幼児・児童の安全で楽しい遊び場を提供し、その健全な育成を図る。 活動の概要 ちびっこ広場(民地のみ)及び集会所付小規模公園について、地元住民や自治会との調整を図りながら、要望等に基 づく安全確保のためのフェンスの改修や固定資産税非課税依頼、行政財産の目的外使用許可等を行うもの。なお、 遊具等施設の維持管理については公園課で行う。 実績 23 21 3.指標推移 指標の名称 公園・広場数 指標の説明 民地の土地所有者と使用貸借契約を結んでいるちびっこ広場と集会所付き小規模公園数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 21 単位 箇所 目標(予測) 24 23 21 21正職員数 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,581 1,588 1,591 正職員人件費(換算額) 1,581 1,588 1,591 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 1,581 1,588 1,591 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,581 1,588 1,591 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 適正管理に努めている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、適正管理に努めていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10629030008 社会福祉審議会(本審)運営事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 29.市民との情報の共有化を進めます 取り組みの方向 96.市民からの意見を広く聴取し、取り組みの成果や課題などを市民と共有し、連携・協力を図りながら、まちづくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 社会福祉及び児童福祉に関するサービスを総合的に提供するための施策を充実させる。 根拠法令等 枚方市社会福祉審議会条例、枚方市社会福祉審議会規則 目 的 社会福祉や児童福祉に関する重要事項について、調査・審議する。 活動の概要 ・学識経験者、社会福祉や児童福祉の専門家、市民団体からの推薦者等で構成される「枚方市社会福祉審議会」を 開催する。 ・審議会の委員の定数は19人以内で、任期は3年。(委員を増員する場合その他特別の事情がある場合にあっては、3 年以内) なお、各施福祉分野について、専門的に調査審議するための専門分科会及び部会を設置。 実績 3 2 3.指標推移 指標の名称 審議会開催回数 指標の説明 審議会開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1 単位 回 目標(予測) 3 3 3 3正職員数 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 84.00 85.00 85.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 5,148 5,028 4,730 正職員人件費(換算額) 3,162 3,175 3,181 非常勤職員数 84.00 85.00 85.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,986 1,853 1,549 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 54 36 88 ■事務事業の総計(千円) 5,202 5,064 4,818 非常勤職員人件費(実額) 1,986 1,853 1,549 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,202 5,064 4,818 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 社会福祉審議会を1回開催し、「大阪府北部を震源とした地震」に係る関係部署の対応等についての報告のほか、民 生委員制度についての情報共有などを行った。また、平成30年度に開催した社会福祉審議会及び各専門分科会、部 会の各委員への委員報酬を適切に支払った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、必要に応じて「枚方市社会福祉審議会」を開催する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 33.34% 50%未満 : 低い
10629030009 社会福祉審議会地域福祉専門分科会運営事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 29.市民との情報の共有化を進めます 取り組みの方向 96.市民からの意見を広く聴取し、取り組みの成果や課題などを市民と共有し、連携・協力を図りながら、まちづくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 「住民」「事業者」「行政」の三者が連携をしながら、個別の課題から複合的な課題まで対応できるような柔軟性のある地域福祉の推進を図っていく。 根拠法令等 枚方市社会福祉審議会条例、枚方市社会福祉審議会規則 目 的 地域福祉に関する重要事項について調査・審議する。 活動の概要 ・学識経験者、地域福祉の専門家、市民団体からの推薦者等で構成される「枚方市社会福祉審議会地域福祉専門分 科会」を開催する。分科会では主に社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画の策定や進行管理等を審議 する。 実績 1 1 3.指標推移 指標の名称 分科会開催回数 指標の説明 分科会開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1 単位 回 目標(予測) 2 2 2 6正職員数 0.10 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 791 1,191 1,193 正職員人件費(換算額) 791 1,191 1,193 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 33 33 33 ■事務事業の総計(千円) 824 1,224 1,226 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 824 1,224 1,226 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成27年3月に策定した「枚方市地域福祉計画(第3期)」の進行管理の一環として、多くの人が地域福祉への理解を 深め、計画について知ってもらえるよう、枚方市社会福祉協議会等との連携・協力のもと、平成31年1月に「枚方市地域 福祉セミナー」を開催した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 必要に応じて、「枚方市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」を開催するなど、さらなる地域福祉の推進を図ってい く。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 50.00% 50%以上80%未満 : やや低い
10630010022 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会運営事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 民生委員・児童委員の欠員数を減らし、地域福祉の推進を目指す。 根拠法令等 民生委員法 目 的 民生委員推薦会から推薦のあった民生委員・児童委員候補者について、民生委員審査専門分科会を開催し、適否の 調査審議を行い、意見具申を行う。 活動の概要 民生委員・児童委員の一斉改選(3年に一度)時に年2回、その他の年については欠員補充に伴い年3回、民生委員 審査専門分科会を開催する。 実績 3 3 3.指標推移 指標の名称 審査専門分科会開催数 指標の説明 枚方市民生委員審査専門分科会開催数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 3 単位 回 目標(予測) 3 3 3 2正職員数 0.30 0.15 0.13 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,372 1,191 1,034 正職員人件費(換算額) 2,372 1,191 1,034 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 2,372 1,191 1,034 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,372 1,191 1,034 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度中に行われる厚生労働大臣への民生委員・児童委員候補者委嘱に向けて、年3回(6月、10月、2月)に開 催し、合計31人の民生委員・児童委員候補者を厚生労働大臣に推薦した。(※民生委員審査専門分科会委員7人の 人件費(報酬)については、社会福祉審議会(本審)の事務事業に計上。) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、民生委員推薦会から推薦のあった候補者について、適正に審議を行い、意見具申を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10630010023 保護司会運営補助事業(補) 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2009(H21)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 地域の安全と罪を犯した住民の福祉の向上を図る。 根拠法令等 決裁 目 的 罪を犯した市民の更生援助と犯罪・非行を防止し、地域社会の安全及び住民福祉の向上を図るため、保護司会の活 動を補助する。 活動の概要 保護司会の運営にかかる事務及び社会を明るくする運動の事務を枚方市社会福祉協議会が円滑に遂行できるよう補 助する。 実績 110 110 3.指標推移 指標の名称 保護司の人数 指標の説明 枚方・交野地区の保護司の人数(基準日4月1日) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 108 単位 人 目標(予測) 113 110 110 110正職員数 0.29 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,293 238 653 正職員人件費(換算額) 2,293 238 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 7,646 7,700 8,394 ■事務事業の総計(千円) 9,939 7,938 9,047 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 9,939 7,938 9,047 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 保護司会の運営にかかる事務及び社会を明るくする運動の事務を、枚方市社会福祉協議会が円滑に遂行できるよう補助を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、保護司が更正保護活動を円滑に行うために支援するとともに、枚方市社会福祉協議会が事務を円滑に遂 行できるよう補助する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 98.18% 100%以上 : 高い
10630010024 民生委員・児童委員大会開催事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 21.育成 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 協働・共同執行 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 民生委員・児童委員の資質及び意欲の向上を図る。 根拠法令等 決裁 目 的 「枚方市民生委員・児童委員大会」を開催し、第1部では民生委員・児童委員に対する永年勤続市長表彰を、第2部で は民生委員・児童委員の研修を行い、民生委員・児童委員の資質及び意欲の向上を図る。 活動の概要 中核市移行に伴い、平成26年度から枚方市と枚方市民生委員児童委員協議会との共催により「枚方市民生委員・児 童委員大会」を開催する。第1部の表彰式では厚生労働大臣特別表彰の伝達、社会福祉功労者厚生労働大臣表彰 の伝達及び民生委員・児童委員としての勤続年数が10年、15年、20年、25年勤続者に対する市長表彰を、第2部では 民生委員・児童委員の研修を行い、民生委員・児童委員の資質及び意欲の向上を図る。 実績 457 428 3.指標推移 指標の名称 民生委員参加者数 指標の説明 枚方市民生委員・児童委員大会に参加した民生委員の人数 (※各年度4月1日時点における委嘱者数の95%を目標値とする。) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 415 単位 人 目標(予測) 477 466 461 471正職員数 0.43 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,400 1,508 1,511 正職員人件費(換算額) 3,400 1,508 1,511 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 350 143 201 ■事務事業の総計(千円) 3,750 1,651 1,712 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 3,750 1,651 1,712 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 「第5回枚方市民生委員・児童委員大会」を、枚方市と枚方市民生委員児童委員協議会との共催により5月24日(木) に枚方市市民会館大ホールで開催した。 第1部の表彰式では、2名の社会福祉功労者厚生労働大臣表彰の伝達、6名の大阪府民生委員(方面委員)制度創設 100周年記念第70回民生委員・児童委員大会知事特別感謝状の伝達、57名の民生委員・児童委員に対する永年勤 続市長表彰(25年勤続1名、20年勤続1名、15年勤続1名、10年勤続54名)を行う。第2部では研修として、講演会を 行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 民生委員・児童委員活動の強化推進に資するため、引き続き、同大会の開催を通じて民生委員・児童委員の資質及 び意欲の向上を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 90.02% 80%以上100%未満 : やや高い
10630010025 民生委員研修事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 21.育成 事業期間 1974(S49)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 民生委員・児童委員及び主任児童委員の資質の向上を図る。 根拠法令等 決裁 目 的 厚生労働大臣から委嘱された民生委員・児童委員が社会福祉の増進を図ることができるよう、人格識見の向上と知識・ 技術の修得を目的とした研修を実施する。 活動の概要 ・枚方市民生委員児童委員協議会に委託し、民生委員・児童委員及び主任児童委員に対して、福祉施設の視察や福 祉制度についての勉強会など各種研修を実施する。 ・中核市移行に伴い、大阪府から権限の委譲を受け、民生委員法第18条に基づき、民生委員・児童委員及び主任児 童委員に対して、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が実施する指導訓練に係る研修を実施している。 実績 107 129 3.指標推移 指標の名称 研修の実施回数 指標の説明 民生委員・児童委員及び主任児童委員の研修の実施回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 131 単位 回 目標(予測) 90 108 120 120正職員数 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 474 476 477 正職員人件費(換算額) 474 476 477 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 4,303 4,314 4,314 ■事務事業の総計(千円) 4,777 4,790 4,791 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 2,151 430 426 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,626 4,360 4,365 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・民生委員・児童委員に対して、14地区で福祉施設への視察研修や福祉制度についての勉強会など、合計87回の研 修を行った。 ・主任児童委員に対して、福祉施設への視察研修など合計30回の研修を行った。 ・民生委員・児童委員及び主任児童委員に対して、大阪府社会福祉協議会大阪社会福祉研修センターが実施する指 導訓練に係る研修を合計14回行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 民生委員活動及び主任児童委員活動に必要とされる事項について継続して研修を実施し、民生委員・児童委員の資 質の向上を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 109.17% 100%以上 : 高い
10630010026 民生委員児童委員協議会・日本赤十字社・共同募金事務補助事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2003(H15)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 社会福祉の充実を図る。 根拠法令等 民生委員協議会・日本赤十字社・共同募金事務補助金交付要綱 目 的 本市における民生委員児童委員協議会、日本赤十字社及び共同募金の活動が円滑に行われる環境整備に寄与し、 もって社会福祉の増進を図る。 活動の概要 ・民生委員児童委員協議会の事務局事務、日本赤十字社法第7条の規定により本市に置かれた地区の事務、大阪府 共同募金会の定款第20条の規定により本市に置かれた地区の事務を行う社会福祉協議会を補助する。 実績 20,215 19,192 3.指標推移 指標の名称 共同募金額 指標の説明 共同募金の総額 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 19,576 単位 千円 目標(予測) 9,386 20,215 19,192 19,576正職員数 0.15 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,186 238 653 正職員人件費(換算額) 1,186 238 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 31,685 31,694 33,798 ■事務事業の総計(千円) 32,871 31,932 34,451 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 32,871 31,932 34,451 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 共同募金の総額:19,191,578円 (【内訳】赤い羽根共同募金:8,446,684円 歳末たすけあい募金:11,129,518円) 補助金の交付により、本市における民生委員児童委員協議会、日本赤十字社及び共同募金会の活動が円滑に行わ れる環境整備に寄与した。 ※歳末たすけあい募金については、平成27年度まで実施主体が社協独自であったため、募金総額として集計に含め ていなかったが、28年度より、枚方地区募金会と社協の共同実施による募金として位置づけられたため、合算分を最 終実績としている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、枚方市社会福祉協議会に対する補助を通し、社会福祉の増進を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 102.00% 80%以上100%未満 : やや高い
10630010027 民生委員推薦事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 民生委員・児童委員の欠員数を減らし、地域福祉の推進を目指す。 根拠法令等 民生委員法 目 的 「枚方市民生委員推薦会」を開催し、地域より推薦のあった民生委員・児童委員の候補者について適否を審議し、適 任であると判断した候補者を厚生労働大臣に推薦する。 活動の概要 ・全民生委員・児童委員の任期が満了となる一斉改選(3年に一度)時には年2回、その他の年については欠員補充に 伴い年3回、枚方市民生委員推薦会を開催する。 ・平成26年4月の中核市移行に伴い、民生委員・児童委員候補者について、枚方市長から厚生労働大臣に推薦を行 う。 ・民生委員法の改正及び中核市移行に伴い、大阪府条例で定められていた民生委員・児童委員の定数について、新 たに枚方市民生委員・児童委員定数条例により定める(定数540人、平成26年4月1日施行)。 ・中核市移行に伴い、権限の委譲を受け、大阪府が一部負担していた民生委員活動費負担金が全額市負担となる (地方交付税措置あり)。 実績 2 3 3.指標推移 指標の名称 推薦会開催数 指標の説明 枚方市民生委員推薦会開催数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 3 単位 回 目標(予測) 2 3 3 2正職員数 0.94 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 11.00 9.00 9.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 8,121 2,867 2,862 正職員人件費(換算額) 7,432 2,620 2,624 非常勤職員数 11.00 9.00 9.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 689 247 238 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 36,825 36,554 36,754 ■事務事業の総計(千円) 44,946 39,421 39,616 非常勤職員人件費(実額) 152 247 238 臨時職員人件費(実額) 537 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 44,946 39,421 39,616 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・民生委員の欠員補充のため、年3回(6月、10月、2月)に推薦会を開催し、合計31名の民生委員・児童委員候補者を厚生労働大臣に推薦した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 令和元年(2019年)11月30日をもって任期満了となるため、民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に向け た手続きを行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10630010031 社会福祉協議会献血推進事業補助事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 血液の不足が予想される冬場をはじめ、年間を通しての継続的な献血量の確保。 根拠法令等 枚方市補助金等交付規則、枚方市献血推進事業補助金交付要項 目 的 献血知識の普及、啓発を行い大阪府下の必要な血液の安定供給を図る。 活動の概要 枚方市社会福祉協議会が献血推進協議会を設置し、事業計画に基づく献血事業を毎年展開。 京阪枚方市駅、樟葉駅前での街頭キャンペーンをはじめ、校区福祉委員会との連携あるいは高校、大学の学域、事 業所、病院、市役所等の職域などの関係機関・団体にも協力を依頼するなど、献血活動を推進。 実績 22,297 21,539 3.指標推移 指標の名称 採血者数 指標の説明 採血者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 21,536 単位 人 目標(予測) 26,000 26,000 26,000 26,000正職員数 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 79 238 653 正職員人件費(換算額) 79 238 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 4,656 4,660 5,610 ■事務事業の総計(千円) 4,735 4,898 6,263 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,735 4,898 6,263 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度は400ml献血・成分献血の推進を図るとともに、若年層の献血への参加に向けた取り組みや庁内献血に重 点を置き活動を展開。また、枚方市駅献血ルームの啓発活動として、関係機関・団体等の協力により、市内全域にポス ターを掲示するなど、献血活動を推進した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 駅前での街頭キャンペーンや市内の高校・大学などを中心に啓発活動を行うとともに、各関係機関の協力を得ながら、 引き続き献血活動を推進していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 82.83% 80%以上100%未満 : やや高い
10630010032 社会福祉協議会小地域ネットワーク活動推進事業補助事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 1998(H10)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 地域住民の参加と協力による支え合い、助け合い活動を小地域で行う体制を整備していく。 根拠法令等 枚方市補助金等交付規則、枚方市小地域ネットワーク活動推進事業補助金交付要項 目 的 社会福祉協議会を通じて、地域で安心して生活できるよう、地域住民の参加と協力による支え合い、助け合い活動を 小学校区域で行う体制を整備する。 活動の概要 地域が、さまざまな福祉活動を円滑に進められるように、社会福祉協議会に対して補助金の交付を行っている。 実績 45 45 3.指標推移 指標の名称 小地域ネットワーク活動推進校区 指標の説明 小地域ネットワーク活動推進校区 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 45 単位 校区 目標(予測) 45 45 45 45正職員数 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 395 238 653 正職員人件費(換算額) 395 238 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 22,409 30,973 36,805 ■事務事業の総計(千円) 22,804 31,211 37,458 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 22,804 31,211 37,458 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 高齢者、障害者(児)、子育て中の親子などが地域で安心して生活できるように、適正に事業を執行した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 地域福祉のさらなる推進に向け、引き続き適正に事業を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10630010033 社会福祉協議会福祉活動・福祉団体等補助事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 30.市民による活発なまちづくり活動を支援します 取り組みの方向 97.市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法により支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 ひとり暮らし高齢者の会や障害者(児)団体等、各種福祉団体の円滑な組織運営の支援 根拠法令等 枚方市補助金等交付規則、枚方市福祉活動・福祉団体等補助金交付要項 目 的 地域福祉活動促進を図るため、福祉団体等を支援する。 活動の概要 ①福祉団体助成金 ②福祉団体連絡会助成 ②福祉活動助成金(やすらぎ音楽祭) ③ひとり暮らし老人会運営助成金 実績 53 53 3.指標推移 指標の名称 活動支援している団体数 指標の説明 枚方市社会福祉協議会から活動助成しているひとり暮らし高齢者の会や障害者(児)団体の団体数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 51 単位 団体 目標(予測) 53 53 53 48正職員数 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 79 238 653 正職員人件費(換算額) 79 238 239 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 414 再任用職員人件費(換算額) 0 0 414 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 5,116 5,098 5,792 ■事務事業の総計(千円) 5,195 5,336 6,445 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,195 5,336 6,445 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ひとり暮らし高齢者の会や障害者(児)団体等、各種福祉団体が円滑な組織運営ができるように、事業を適正に執行した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 各種福祉団体のより円滑な組織運営に向け、今後も客観的に検証しながら事業を実施していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 96.27% 100%以上 : 高い
10999990039 福祉総務課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 14500100 福祉部福祉総務課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0