事 項 別 明 細 書
一
般
会
計
(歳 入) 款 01 市税 項 01 市民税
金 額
01 個人 8,047,076,000 8,926,188,742
01 現年課税分 7,838,398,000 7,898,505,793
02 滞納繰越分 208,678,000 1,027,682,949
02 法人 1,653,091,000 1,653,130,031
01 現年課税分 1,651,013,000 1,630,370,500
02 滞納繰越分 2,078,000 22,759,531
項 合 計 9,700,167,000 10,579,318,773
平成28年度 野田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額
目
区 分
節
予 算 現 額
現 額 計
(歳 入) 款 01 市税 項 01 市民税
金 額
01 個人 8,047,076,000 8,926,188,742
01 現年課税分 7,838,398,000 7,898,505,793
02 滞納繰越分 208,678,000 1,027,682,949
02 法人 1,653,091,000 1,653,130,031
01 現年課税分 1,651,013,000 1,630,370,500
02 滞納繰越分 2,078,000 22,759,531
項 合 計 9,700,167,000 10,579,318,773
平成28年度 野田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額
目
区 分
節
予 算 現 額
現 額 計
(単位 円)
7,986,356,152 39,077,605 900,823,902 予算現額計内訳
68,917 当初予算額 8,047,076,000
7,733,177,709 199,629 165,185,915 普通徴収分 1,806,796,423
57,460 収納率 92.29%
収入済額には還付未済分 2人 57,460円を含む
特別徴収分 5,926,381,286
収納率 99.76%
253,178,443 38,877,976 735,637,987 滞納繰越分
11,457 収納率 24.63%
収入済額には還付未済分 3人 11,457円を含む
1,626,624,071 3,068,500 23,437,460 予算現額計内訳
当初予算額 1,653,091,000
1,623,478,072 6,892,428 現年課税分
収納率 99.58%
3,145,999 3,068,500 16,545,032 滞納繰越分
収納率 13.82%
9,612,980,223 42,146,105 924,261,362 予算現額計内訳
68,917 当初予算額 9,700,167,000
収 入 済 額
還付 未済額
備 考
不納欠損 額 収 入 未 済 額
款 01 市税
項 02 固定資産税
金 額
01 固定資産税 9,953,801,000 10,852,908,244
01 現年課税分 9,802,572,000 10,149,139,500
02 滞納繰越分 151,229,000 703,768,744
02 国有資産等所在 18,181,000 18,181,800
市町村交付金
01 現年課税分 18,181,000 18,181,800
項 合 計 9,971,982,000 10,871,090,044
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 01 市税
項 02 固定資産税
金 額
01 固定資産税 9,953,801,000 10,852,908,244
01 現年課税分 9,802,572,000 10,149,139,500
02 滞納繰越分 151,229,000 703,768,744
02 国有資産等所在 18,181,000 18,181,800
市町村交付金
01 現年課税分 18,181,000 18,181,800
項 合 計 9,971,982,000 10,871,090,044
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
10,217,516,808 24,259,422 611,279,978 予算現額計内訳
147,964 当初予算額 9,953,801,000
10,017,315,503 1,025,949 130,883,363 現年課税分
85,315 収納率 98.70%
収入済額には還付未済分 7人 85,315円を含む
200,201,305 23,233,473 480,396,615 滞納繰越分
62,649 収納率 28.44%
収入済額には還付未済分 6人 62,649円を含む
18,181,800 予算現額計内訳
当初予算額 18,181,000
18,181,800 交付金
10,235,698,608 24,259,422 611,279,978 予算現額計内訳
147,964 当初予算額 9,971,982,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 01 市税
項 03 軽自動車税
金 額
01 軽自動車税 302,708,000 336,455,311
01 現年課税分 297,348,000 313,299,500
02 滞納繰越分 5,360,000 23,155,811
項 合 計 302,708,000 336,455,311
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 01 市税
項 03 軽自動車税
金 額
01 軽自動車税 302,708,000 336,455,311
01 現年課税分 297,348,000 313,299,500
02 滞納繰越分 5,360,000 23,155,811
項 合 計 302,708,000 336,455,311
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
310,495,977 1,392,500 24,585,634 予算現額計内訳
18,800 当初予算額 302,708,000
303,583,726 33,800 9,700,774 現年課税分
18,800 収納率 96.89%
収入済額には還付未済分 6人 18,800円を含む
6,912,251 1,358,700 14,884,860 滞納繰越分
収納率 29.85%
310,495,977 1,392,500 24,585,634 予算現額計内訳
18,800 当初予算額 302,708,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 01 市税 項 04 たばこ税
金 額
01 たばこ税 1,140,461,000 1,140,898,507
01 現年課税分 1,140,461,000 1,140,898,507
項 合 計 1,140,461,000 1,140,898,507
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 01 市税 項 04 たばこ税
金 額
01 たばこ税 1,140,461,000 1,140,898,507
01 現年課税分 1,140,461,000 1,140,898,507
項 合 計 1,140,461,000 1,140,898,507
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
1,140,898,507 予算現額計内訳
当初予算額 1,140,461,000
1,140,898,507 現年課税分
収納率 100.00%
1,140,898,507 予算現額計内訳
当初予算額 1,140,461,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 01 市税
項 05 特別土地保有税
金 額
01 特別土地保有税 1,000
01 現年課税分 1,000
項 合 計 1,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 01 市税
項 05 特別土地保有税
金 額
01 特別土地保有税 1,000
01 現年課税分 1,000
項 合 計 1,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
予算現額計内訳
当初予算額 1,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 01 市税
項 06 都市計画税
金 額
01 都市計画税 1,032,408,000 1,117,614,327
01 現年課税分 1,016,652,000 1,045,141,400
02 滞納繰越分 15,756,000 72,472,927
項 合 計 1,032,408,000 1,117,614,327
款 合 計 22,147,727,000 24,045,376,962
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 01 市税
項 06 都市計画税
金 額
01 都市計画税 1,032,408,000 1,117,614,327
01 現年課税分 1,016,652,000 1,045,141,400
02 滞納繰越分 15,756,000 72,472,927
項 合 計 1,032,408,000 1,117,614,327
款 合 計 22,147,727,000 24,045,376,962
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
1,052,182,780 2,498,195 62,948,588 予算現額計内訳
15,236 当初予算額 1,032,408,000
1,031,566,385 105,651 13,478,149 現年課税分
8,785 収納率 98.70%
収入済額には還付未済分 7人 8,785円を含む
20,616,395 2,392,544 49,470,439 滞納繰越分
6,451 収納率 28.44%
収入済額には還付未済分 6人 6,451円を含む
1,052,182,780 2,498,195 62,948,588 予算現額計内訳
15,236 当初予算額 1,032,408,000
22,352,256,095 70,296,222 1,623,075,562 予算現額計内訳
250,917 当初予算額 22,147,727,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 02 地方譲与税
項 01 地方揮発油譲与税
金 額
01 地方揮発油譲与 113,100,000 114,321,000
税
01 地方揮発油譲 113,100,000 114,321,000 与税
項 合 計 113,100,000 114,321,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 02 地方譲与税
項 01 地方揮発油譲与税
金 額
01 地方揮発油譲与 113,100,000 114,321,000
税
01 地方揮発油譲 113,100,000 114,321,000 与税
項 合 計 113,100,000 114,321,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
114,321,000 予算現額計内訳
当初予算額 113,100,000
114,321,000 地方揮発油譲与税
114,321,000 予算現額計内訳
当初予算額 113,100,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 02 地方譲与税
項 02 自動車重量譲与税
金 額
01 自動車重量譲与 280,700,000 277,065,000
税
01 自動車重量譲 280,700,000 277,065,000 与税
項 合 計 280,700,000 277,065,000
款 合 計 393,800,000 391,386,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 02 地方譲与税
項 02 自動車重量譲与税
金 額
01 自動車重量譲与 280,700,000 277,065,000
税
01 自動車重量譲 280,700,000 277,065,000 与税
項 合 計 280,700,000 277,065,000
款 合 計 393,800,000 391,386,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
277,065,000 予算現額計内訳
当初予算額 280,700,000
277,065,000 自動車重量譲与税
277,065,000 予算現額計内訳
当初予算額 280,700,000
391,386,000 予算現額計内訳
当初予算額 393,800,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 03 利子割交付金 項 01 利子割交付金
金 額
01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000
01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000
項 合 計 27,100,000 18,058,000
款 合 計 27,100,000 18,058,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 03 利子割交付金 項 01 利子割交付金
金 額
01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000
01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000
項 合 計 27,100,000 18,058,000
款 合 計 27,100,000 18,058,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
18,058,000 予算現額計内訳
当初予算額 27,100,000
18,058,000 利子割交付金
18,058,000 予算現額計内訳
当初予算額 27,100,000
18,058,000 予算現額計内訳
当初予算額 27,100,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 04 地方消費税交付金 項 01 地方消費税交付金
金 額
01 地方消費税交付 2,518,600,000 2,431,633,000
金
01 地方消費税交 2,518,600,000 2,431,633,000 付金
項 合 計 2,518,600,000 2,431,633,000
款 合 計 2,518,600,000 2,431,633,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 04 地方消費税交付金 項 01 地方消費税交付金
金 額
01 地方消費税交付 2,518,600,000 2,431,633,000
金
01 地方消費税交 2,518,600,000 2,431,633,000 付金
項 合 計 2,518,600,000 2,431,633,000
款 合 計 2,518,600,000 2,431,633,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
2,431,633,000 予算現額計内訳
当初予算額 2,518,600,000
2,431,633,000 地方消費税交付金
2,431,633,000 予算現額計内訳
当初予算額 2,518,600,000
2,431,633,000 予算現額計内訳
当初予算額 2,518,600,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 05 配当割交付金 項 01 配当割交付金
金 額
01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000
01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000
項 合 計 134,800,000 79,194,000
款 合 計 134,800,000 79,194,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 05 配当割交付金 項 01 配当割交付金
金 額
01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000
01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000
項 合 計 134,800,000 79,194,000
款 合 計 134,800,000 79,194,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
79,194,000 予算現額計内訳
当初予算額 134,800,000
79,194,000 配当割交付金
79,194,000 予算現額計内訳
当初予算額 134,800,000
79,194,000 予算現額計内訳
当初予算額 134,800,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 06 株式等譲渡所得割交付金 項 01 株式等譲渡所得割交付金
金 額
01 株式等譲渡所得 93,400,000 58,485,000
割交付金
01 株式等譲渡所 93,400,000 58,485,000 得割交付金
項 合 計 93,400,000 58,485,000
款 合 計 93,400,000 58,485,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 06 株式等譲渡所得割交付金 項 01 株式等譲渡所得割交付金
金 額
01 株式等譲渡所得 93,400,000 58,485,000
割交付金
01 株式等譲渡所 93,400,000 58,485,000 得割交付金
項 合 計 93,400,000 58,485,000
款 合 計 93,400,000 58,485,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
58,485,000 予算現額計内訳
当初予算額 93,400,000
58,485,000 株式等譲渡所得割交付
金
58,485,000 予算現額計内訳
当初予算額 93,400,000
58,485,000 予算現額計内訳
当初予算額 93,400,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 07 ゴルフ場利用税交付金 項 01 ゴルフ場利用税交付金
金 額
01 ゴルフ場利用税 158,900,000 174,440,753
交付金
01 ゴルフ場利用 158,900,000 174,440,753 税交付金
項 合 計 158,900,000 174,440,753
款 合 計 158,900,000 174,440,753
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 07 ゴルフ場利用税交付金 項 01 ゴルフ場利用税交付金
金 額
01 ゴルフ場利用税 158,900,000 174,440,753
交付金
01 ゴルフ場利用 158,900,000 174,440,753 税交付金
項 合 計 158,900,000 174,440,753
款 合 計 158,900,000 174,440,753
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
174,440,753 予算現額計内訳
当初予算額 158,900,000
174,440,753 ゴルフ場利用税交付金
174,440,753 予算現額計内訳
当初予算額 158,900,000
174,440,753 予算現額計内訳
当初予算額 158,900,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 08 自動車取得税交付金 項 01 自動車取得税交付金
金 額
01 自動車取得税交 104,600,000 104,468,000
付金
01 自動車取得税 104,600,000 104,468,000 交付金
項 合 計 104,600,000 104,468,000
款 合 計 104,600,000 104,468,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 08 自動車取得税交付金 項 01 自動車取得税交付金
金 額
01 自動車取得税交 104,600,000 104,468,000
付金
01 自動車取得税 104,600,000 104,468,000 交付金
項 合 計 104,600,000 104,468,000
款 合 計 104,600,000 104,468,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
104,468,000 予算現額計内訳
当初予算額 104,600,000
104,468,000 自動車取得税交付金
104,468,000 予算現額計内訳
当初予算額 104,600,000
104,468,000 予算現額計内訳
当初予算額 104,600,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 09 地方特例交付金 項 01 地方特例交付金
金 額
01 地方特例交付金 101,140,000 101,140,000
01 地方特例交付 101,140,000 101,140,000 金
項 合 計 101,140,000 101,140,000
款 合 計 101,140,000 101,140,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 09 地方特例交付金 項 01 地方特例交付金
金 額
01 地方特例交付金 101,140,000 101,140,000
01 地方特例交付 101,140,000 101,140,000 金
項 合 計 101,140,000 101,140,000
款 合 計 101,140,000 101,140,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
101,140,000 予算現額計内訳
当初予算額 114,054,000
補正予算額 △12,914,000
101,140,000 減収補てん特例交付金
101,140,000 予算現額計内訳
当初予算額 114,054,000
補正予算額 △12,914,000
101,140,000 予算現額計内訳
当初予算額 114,054,000
補正予算額 △12,914,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 10 地方交付税 項 01 地方交付税
金 額
01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000
01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000
項 合 計 4,507,858,000 4,562,523,000
款 合 計 4,507,858,000 4,562,523,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 10 地方交付税 項 01 地方交付税
金 額
01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000
01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000
項 合 計 4,507,858,000 4,562,523,000
款 合 計 4,507,858,000 4,562,523,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
4,562,523,000 予算現額計内訳
当初予算額 4,274,849,000
補正予算額 233,009,000
4,562,523,000 普通交付税 3,907,858,000
特別交付税 643,499,000
震災復興特別交付税 11,166,000
4,562,523,000 予算現額計内訳
当初予算額 4,274,849,000
補正予算額 233,009,000
4,562,523,000 予算現額計内訳
当初予算額 4,274,849,000
補正予算額 233,009,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 11 交通安全対策特別交付金 項 01 交通安全対策特別交付金
金 額
01 交通安全対策特 21,412,000 19,926,000
別交付金
01 交通安全対策 21,412,000 19,926,000 特別交付金
項 合 計 21,412,000 19,926,000
款 合 計 21,412,000 19,926,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 11 交通安全対策特別交付金 項 01 交通安全対策特別交付金
金 額
01 交通安全対策特 21,412,000 19,926,000
別交付金
01 交通安全対策 21,412,000 19,926,000 特別交付金
項 合 計 21,412,000 19,926,000
款 合 計 21,412,000 19,926,000
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
19,926,000 予算現額計内訳
当初予算額 21,412,000
19,926,000 交通安全対策特別交付
金
19,926,000 予算現額計内訳
当初予算額 21,412,000
19,926,000 予算現額計内訳
当初予算額 21,412,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 12 分担金及び負担金 項 01 負担金
金 額
01 民生費負担金 629,069,000 634,649,512
01 社会福祉費負 493,000 477,600
担金
02 老人福祉費負 6,925,000 8,423,518 担金
03 児童福祉費負 621,651,000 625,748,394 担金
02 農林水産業費負 103,000 103,320
担金
01 農業費負担金 103,000 103,320
項 合 計 629,172,000 634,752,832
款 合 計 629,172,000 634,752,832
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 12 分担金及び負担金 項 01 負担金
金 額
01 民生費負担金 629,069,000 634,649,512
01 社会福祉費負 493,000 477,600
担金
02 老人福祉費負 6,925,000 8,423,518 担金
03 児童福祉費負 621,651,000 625,748,394 担金
02 農林水産業費負 103,000 103,320
担金
01 農業費負担金 103,000 103,320
項 合 計 629,172,000 634,752,832
款 合 計 629,172,000 634,752,832
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
612,993,358 975,200 20,680,954 予算現額計内訳
当初予算額 629,069,000
477,600 知的障害者措置費負担
金(入所)
8,423,518 老人保護措置費負担金 8,405,918
(市営施設)
デイサービス事業利用 17,600
者負担金
604,092,240 975,200 20,680,954 学童保育料 128,980,400 学童保育料滞納繰越分 1,141,600 保育所運営費負担金 464,646,758 (市内施設)
保育所運営費負担金 5,476,008
(市内施設)滞納繰越分
保育所運営費負担金 2,544,700
(市外施設)
保育所運営費負担金 510,900
(市外施設)滞納繰越分
未熟児養育医療徴収金 791,874
103,320 予算現額計内訳
当初予算額 103,000
103,320 適正化事業負担金
613,096,678 975,200 20,680,954 予算現額計内訳
当初予算額 629,172,000
613,096,678 975,200 20,680,954 予算現額計内訳
当初予算額 629,172,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 13 使用料及び手数料 項 01 使用料
金 額
01 総務使用料 25,891,000 26,684,900
01 総務管理使用 18,966,000 19,509,290 料
02 財産使用料 6,925,000 7,175,610
02 民生使用料 236,989,000 230,316,288
01 社会福祉使用 184,087,000 175,581,588 料
02 老人福祉使用 2,005,000 2,110,010 料
03 児童福祉使用 50,897,000 52,624,690 料
03 衛生使用料 42,005,000 45,700,775
01 保健衛生使用 42,005,000 45,700,775 料
04 農林水産業使用 3,845,000 3,086,188
料
01 農業使用料 3,845,000 3,086,188
05 土木使用料 302,532,000 309,408,816
01 道路橋りょう 121,775,000 123,521,913 使用料
02 都市計画使用 90,214,000 91,209,777 料
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 13 使用料及び手数料 項 01 使用料
金 額
01 総務使用料 25,891,000 26,684,900
01 総務管理使用 18,966,000 19,509,290 料
02 財産使用料 6,925,000 7,175,610
02 民生使用料 236,989,000 230,316,288
01 社会福祉使用 184,087,000 175,581,588 料
02 老人福祉使用 2,005,000 2,110,010 料
03 児童福祉使用 50,897,000 52,624,690 料
03 衛生使用料 42,005,000 45,700,775
01 保健衛生使用 42,005,000 45,700,775 料
04 農林水産業使用 3,845,000 3,086,188
料
01 農業使用料 3,845,000 3,086,188
05 土木使用料 302,532,000 309,408,816
01 道路橋りょう 121,775,000 123,521,913 使用料
02 都市計画使用 90,214,000 91,209,777 料
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
26,684,900 予算現額計内訳
当初予算額 25,891,000
19,509,290 自転車等駐車場使用料
7,175,610 財産使用料
230,312,645 3,643 予算現額計内訳
当初予算額 236,989,000
175,581,588 あおい空使用料 37,204,732
あすなろ職業指導所使 75,305,787 用料
こぶし園使用料 63,071,069
2,110,010 老人福祉センター使用 4,550
料
中根地域福祉センター 267,010
使用料
関宿福祉センターやす 1,838,450 らぎの郷使用料
52,621,047 3,643 あさひ育成園使用料 6,994,122
こだま学園使用料 45,626,925
45,700,775 予算現額計内訳
当初予算額 42,005,000
45,700,775 急病センター使用料 6,174,025
火葬料 13,462,840
式場等使用料 24,099,660
祭壇使用料 1,964,250
3,086,188 予算現額計内訳
当初予算額 3,845,000
3,086,188 河川水面使用料 2,362,954
農道等占用料 723,234
302,356,914 7,051,902 予算現額計内訳
当初予算額 302,532,000
123,521,913 道路占用料
91,209,777 スポーツ公園ゴルフ場 89,235,557
施設設置管理使用料
都市公園敷地内電柱占 524,820
用料
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 13 使用料及び手数料 項 01 使用料
金 額
03 住宅使用料 90,543,000 94,677,126
06 教育使用料 36,028,000 33,404,685
01 幼稚園使用料 14,499,000 13,427,000
02 社会教育使用 258,000 335,745
料
03 保健体育使用 21,271,000 19,641,940 料
項 合 計 647,290,000 648,601,652
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 13 使用料及び手数料 項 01 使用料
金 額
03 住宅使用料 90,543,000 94,677,126
06 教育使用料 36,028,000 33,404,685
01 幼稚園使用料 14,499,000 13,427,000
02 社会教育使用 258,000 335,745
料
03 保健体育使用 21,271,000 19,641,940 料
項 合 計 647,290,000 648,601,652
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
都市公園使用料 1,449,400
87,625,224 7,051,902 市営住宅使用料 80,981,069
市営住宅使用料滞納繰 1,964,940 越分
市営住宅駐車場使用料 4,588,375
市営住宅駐車場使用料 90,840
滞納繰越分
33,404,685 予算現額計内訳
当初予算額 36,028,000
13,427,000 幼稚園保育料 13,014,000
入園料 413,000
335,745 公民館使用料
19,641,940 総合公園物品販売行為 536,630
使用料
総合公園占用料 17,980
川間体育館使用料 367,485
福田運動場使用料 384,515
生涯スポーツ広場使用 74,210
料
岩名調整池庭球場使用 376,830
料
福田体育館使用料 682,330
春風館道場使用料 496,160
総合公園水泳場使用料 16,683,930
総合公園撮影行為 21,870
641,546,107 7,055,545 予算現額計内訳
当初予算額 647,290,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 13 使用料及び手数料 項 02 手数料
金 額
01 総務手数料 68,710,000 71,202,400
01 総務管理手数 1,262,000 1,048,200 料
02 徴税手数料 12,752,000 12,637,600
03 戸籍住民基本 54,696,000 57,516,600 台帳手数料
02 民生手数料 36,000 8,250
01 老人福祉手数 36,000 8,250
料
03 衛生手数料 346,343,000 340,717,650
01 保健衛生手数 6,500,000 5,982,330 料
02 清掃手数料 339,843,000 334,735,320
04 農林水産業手数 12,028,000 12,868,090
料 目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 13 使用料及び手数料 項 02 手数料
金 額
01 総務手数料 68,710,000 71,202,400
01 総務管理手数 1,262,000 1,048,200 料
02 徴税手数料 12,752,000 12,637,600
03 戸籍住民基本 54,696,000 57,516,600 台帳手数料
02 民生手数料 36,000 8,250
01 老人福祉手数 36,000 8,250
料
03 衛生手数料 346,343,000 340,717,650
01 保健衛生手数 6,500,000 5,982,330 料
02 清掃手数料 339,843,000 334,735,320
04 農林水産業手数 12,028,000 12,868,090
料 目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
71,202,400 予算現額計内訳
当初予算額 68,710,000
1,048,200 地縁団体証明手数料 900
認可地縁団体印鑑登録 900
証明手数料
廃置分合証明手数料 900
臨時運行許可手数料 1,045,500
12,637,600 税関係閲覧証明手数料
57,516,600 戸籍謄抄本等交付手数 17,251,200
料
住民票の写し等交付及 22,424,400 び住民票閲覧手数料
印鑑証明他証明手数料 15,615,900 印鑑登録証交付手数料 1,530,600
通知カード再交付手数 682,500
料
個人番号カード再交付 12,000
手数料
8,250 予算現額計内訳
当初予算額 36,000
8,250 ホームヘルパー派遣手
数料
340,717,650 予算現額計内訳
当初予算額 433,373,000
補正予算額 △87,030,000
5,982,330 小規模埋立て等許可手 200,000
数料
犬の登録手数料 1,779,000
狂犬病注射済票等交付 4,003,330 手数料
334,735,320 し尿汲取手数料 27,832,230
一般廃棄物処理業許可 183,000
手数料
搬入廃棄物処理手数料 249,441,690
浄化槽清掃業許可手数 48,000
料
収集ごみ処理手数料 46,293,300 粗大ごみ処理手数料 10,937,100
12,868,090 予算現額計内訳
当初予算額 12,028,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 13 使用料及び手数料 項 02 手数料
金 額
01 農業手数料 12,028,000 12,868,090
05 土木手数料 5,351,000 7,456,150
01 都市計画手数 5,351,000 7,456,150 料
06 消防手数料 2,000,000 1,659,200
01 消防手数料 2,000,000 1,659,200
項 合 計 434,468,000 433,911,740
款 合 計 1,081,758,000 1,082,513,392
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 13 使用料及び手数料 項 02 手数料
金 額
01 農業手数料 12,028,000 12,868,090
05 土木手数料 5,351,000 7,456,150
01 都市計画手数 5,351,000 7,456,150 料
06 消防手数料 2,000,000 1,659,200
01 消防手数料 2,000,000 1,659,200
項 合 計 434,468,000 433,911,740
款 合 計 1,081,758,000 1,082,513,392
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
12,868,090 農用地区域等証明手数 4,800
料
資源処理手数料 10,090,430
堆肥の運搬等手数料 2,772,860
7,456,150 予算現額計内訳
当初予算額 5,346,000
補正予算額 5,000
7,456,150 区域区分等証明手数料 5,700
屋外広告物許可手数料 2,210,950
建築確認手数料 1,202,400
長期優良住宅申請手数 383,900
料
市営住宅居住証明等手 6,000
数料
開発行為許可等申請手 3,556,920 数料
開発登録簿の写しの交 72,380
付手数料
低炭素建築物申請手数 15,000
料
鳥獣飼養許可更新手数 2,900
料
1,659,200 予算現額計内訳
当初予算額 2,000,000
1,659,200 危険物貯蔵取扱施設等
検査手数料
433,911,740 予算現額計内訳
当初予算額 521,493,000
補正予算額 △87,025,000
1,075,457,847 7,055,545 予算現額計内訳
当初予算額 1,168,783,000
補正予算額 △87,025,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 14 国庫支出金 項 01 国庫負担金
金 額
01 民生費負担金 5,821,946,000 5,808,214,457
01 社会福祉費負 1,067,939,000 1,067,580,269 担金
02 老人福祉費負 9,776,000 9,775,500 担金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 01 国庫負担金
金 額
01 民生費負担金 5,821,946,000 5,808,214,457
01 社会福祉費負 1,067,939,000 1,067,580,269 担金
02 老人福祉費負 9,776,000 9,775,500 担金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
5,808,214,457 予算現額計内訳
当初予算額 5,540,365,000
補正予算額 281,581,000
1,067,580,269 特別障害者手当等負担 50,198,580
金
(負担基本額) (負担率) 66,931,440×3/4 障害者福祉費負担金 63,120,767 (負担基本額) (負担率) 126,241,534×1/2 国民健康保険基盤安定 167,603,184 負担金
知的障害者措置費負担 1,658,500 金(入所)
(負担基本額) (負担率) 3,317,000×1/2 障害者居宅介護事業費 31,378,500 負担金
(負担基本額) (負担率) 62,757,000×1/2 障害者短期入所事業費 16,297,000 負担金
(負担基本額) (負担率) 32,594,000×1/2 障害者地域生活援助事 117,139,770 業費負担金
(負担基本額) (負担率) 234,279,540×1/2 障害者施設支援負担金 542,132,500 (負担基本額) (負担率) 1,084,265,000×1/2 自立支援医療費負担金 62,736,336 (負担基本額) (負担率) 更正医療
120,942,667×1/2 育成医療
4,530,006×1/2 自立相談支援事業負担 14,910,132 金
(負担基本額) (負担率) 19,880,176×3/4
住居確保給付金事業負 405,000
担金
(負担基本額) (負担率) 540,000×3/4
9,775,500 現年度分低所得者保険
料軽減負担金
(負担基本額) (負担率)
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 14 国庫支出金 項 01 国庫負担金
金 額
03 児童福祉費負 2,421,056,000 2,412,136,123 担金
04 生活保護費負 2,323,175,000 2,318,722,565 担金
項 合 計 5,821,946,000 5,808,214,457
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 01 国庫負担金
金 額
03 児童福祉費負 2,421,056,000 2,412,136,123 担金
04 生活保護費負 2,323,175,000 2,318,722,565 担金
項 合 計 5,821,946,000 5,808,214,457
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
19,551,000×1/2
2,412,136,123 保育所運営費負担金 300,647,370
(市内施設)
(負担基本額) (負担率) 601,294,740×1/2
保育所運営費負担金 7,331,920
(市外施設)
(負担基本額) (負担率) 14,663,840×1/2
児童入所施設措置費負 647,570
担金
(負担基本額) (負担率) 1,295,141×1/2 児童扶養手当負担金 203,804,872 (負担基本額) (負担率) 611,414,616×1/3 障害児通所給付費負担 171,638,467 金
(負担基本額) (負担率) 343,276,934×1/2 児童手当負担金 1,702,659,332 未熟児養育医療負担金 2,106,632 (負担基本額) (負担率) 4,213,264×1/2 地域型保育運営費負担 23,299,960 金
(負担基本額) (負担率) 46,599,920×1/2
2,318,722,565 生活保護費負担金 2,315,279,000
(負担基本額) (負担率) 1,342,652,000×3/4 1,681,336,000×3/4 63,051,000×3/4 被保護者就労支援事業 3,443,565 負担金
(負担基本額) (負担率) 4,591,420×3/4
5,808,214,457 予算現額計内訳
当初予算額 5,540,365,000
補正予算額 281,581,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
01 総務費補助金 99,328,000 53,320,708
01 総務管理費補 48,241,000 25,200,708 助金
02 徴税費補助金 360,000 352,000
03 戸籍住民基本 50,727,000 27,768,000 台帳費補助金
02 民生費補助金 1,437,182,000 920,525,400
01 社会福祉費補 1,222,994,000 692,144,400 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
01 総務費補助金 99,328,000 53,320,708
01 総務管理費補 48,241,000 25,200,708 助金
02 徴税費補助金 360,000 352,000
03 戸籍住民基本 50,727,000 27,768,000 台帳費補助金
02 民生費補助金 1,437,182,000 920,525,400
01 社会福祉費補 1,222,994,000 692,144,400 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
53,320,708 予算現額計内訳
当初予算額 43,874,000
補正予算額 233,000
繰越事業費繰越財源充当額
55,221,000
25,200,708 社会保障・税番号制度 535,000
システム整備費補助金
地方創生推進交付金 6,871,403
繰越明許費
地方公共団体情報セキ 16,850,000 ュリティ強化対策費補
助金
地方創生加速化交付金 944,305
352,000 社会保障・税番号制度
システム整備費補助金
27,768,000 社会保障・税番号制度 108,000
システム整備費補助金
個人番号カード交付事 4,479,000 務費補助金
繰越明許費
通知カード・個人番号 23,181,000 カード関連事務の委任
に係る補助金
920,525,400 予算現額計内訳
当初予算額 480,687,000
補正予算額 477,631,000
繰越事業費繰越財源充当額
478,864,000
692,144,400 地域生活支援事業補助 37,028,000
金
(補助基本額) (補助率) 74,056,000×1/2 臨時福祉給付金給付事 91,011,000 業費補助金
社会保障・税番号制度 1,634,400 システム整備費補助金
子どもの学習支援事業 2,392,000 補助金
(補助基本額) (補助率) 4,785,344×1/2 臨時福祉給付金等給付 55,385,000 事務費補助金
年金生活者等支援臨時 25,830,000 福祉給付金給付事業費
補助金
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
02 児童福祉費補 200,518,000 215,283,000 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
02 児童福祉費補 200,518,000 215,283,000 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
繰越明許費
臨時福祉給付金等給付 42,304,000 事務費補助金
年金生活者等支援臨時 436,560,000 福祉給付金給付事業費
補助金
215,283,000 母子家庭等自立支援給 9,616,000
付金事業補助金
(補助基本額) (補助率) 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 事業分
285,000×3/4 母子家庭等高等職業訓練促進等給付 金事業分
12,538,000×3/4
母子・父子自立支援プ 825,000
ログラム策定事業補助 金
(補助基本額) (補助率) 825,000×10/10
母子家庭等就業自立支 962,000
援事業補助金
(補助基本額) (補助率) 1,924,000×1/2
社会保障・税番号制度 216,000
システム整備費補助金
婦人相談員活動強化対 235,000
策費補助金
(補助基本額) (補助率) 470,901×1/2 子ども・子育て支援交 112,503,000 付金
(補助基本額) (補助率) 利用者支援事業
11,285,000×1/3 放課後児童健全育成事業(特定分) 233,675,000×1/3 放課後児童健全育成事業(一般分) 9,885,600×1/3 地域子育て支援拠点事業
34,658,639×1/3 ファミリー・サポート・センター 事業
4,000,000×1/3 育児支援訪問事業
1,713,000×1/3 子どもを守る地域ネットワーク機能 強化事業
388,170×1/3
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
03 生活保護費補 4,622,000 4,622,000 助金
04 老人福祉費補 9,048,000 8,476,000 助金
03 衛生費補助金 6,901,000 6,771,600
01 保健衛生費補 5,313,000 5,183,600 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
03 生活保護費補 4,622,000 4,622,000 助金
04 老人福祉費補 9,048,000 8,476,000 助金
03 衛生費補助金 6,901,000 6,771,600
01 保健衛生費補 5,313,000 5,183,600 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
子育て短期支援事業
200,250×1/3 延長保育事業
23,653,000×1/3 病児保育事業
8,828,000×1/3 実費微収に係る補足給付を行う事業 720,000×1/3 一時預かり事業
8,519,000×1/3 保育所等整備交付金 90,175,000
保育対策総合支援事業 650,000
費補助金
保育士宿舎借り上げ支援事業 (補助基本額) (補助率) 1,300,464×1/2
子ども・子育て支援体 101,000
制整備総合推進事業費 補助金
新規卒業者の確保、就業継続支援 事業
(補助基本額) (補助率) 203,576×1/2
4,622,000 生活保護適正実施推進 3,830,000
事業費補助金
(補助基本額) (補助率) 1,802,924×7/8 3,005,141×3/4
社会保障・税番号制度 792,000
システム整備費補助金
8,476,000 介護ロボット導入支援 4,635,000
特別事業費補助金
地域介護・福祉空間整 3,841,000 備等施設整備交付金
6,771,600 予算現額計内訳
当初予算額 8,480,000
補正予算額 △1,579,000
5,183,600 子ども・子育て支援交 474,000
付金
乳児家庭全戸訪問事業分
(補助基本額) (補助率) 1,423,585×1/3
社会保障・税番号制度 777,600
システム整備費補助金
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
02 清掃費補助金 1,588,000 1,588,000
04 土木費補助金 674,974,000 493,668,000
01 道路橋りょう 461,761,000 314,159,000 費補助金
02 河川費補助金 40,000,000 13,000,000
03 都市計画費補 168,642,000 161,817,000 助金
04 住宅費補助金 4,571,000 4,692,000
05 教育費補助金 551,085,000 78,587,009
01 小学校費補助 387,795,000 2,701,000 金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
単位
新た テ 入っ 1,014,000 たがん検診の総合支援
事業補助金
補助基本額 補助率 , , 5 ×
住宅 建築物安全 ト 2,918,000 ック形成事業補助金
補助基本額 補助率 5, , ×
1,588,000 循環型社会形成推進交 付金
493,668,000 予算現額計 訳
当初予算額 785,670,000 補正予算額 △253,148,000 繰越事業費繰越財源充当額
142,452,000 314,159,000 社会資本整備総合交付 40,782,000
金
防災 安全交付金 205,232,000 繰越明許費
防災 安全交付金 68,145,000
13,000,000 社会資本整備総合交付 金
161,817,000 住宅 建築物耐震改修 134,000 等事業補助金
社会資本整備総合交付 30,456,000 金
天然記念物再生事業補 2,188,000 助金
防災 安全交付金 54,732,000 繰越明許費
社会資本整備総合交付 74,307,000 金
4,692,000 公的賃貸住宅家賃対策 調整補助金
78,587,009 予算現額計 訳
当初予算額 90,018,000 補正予算額 461,067,000
2,701,000 要保護児童修学旅行費 214,000 補助金
特別支援教育就学奨励 1,660,000 費補助金
- 98
-不納欠損額 収入 未済 額 備 考 収 入 済 額
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
02 中学校費補助 68,378,000 2,413,000 金
03 幼稚園費補助 93,837,000 72,473,009 金
04 社会教育費補 1,000,000 1,000,000 助金
05 保健体育費補 75,000
助金
項 合 計 2,769,470,000 1,552,872,717
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 02 国庫補助金
金 額
02 中学校費補助 68,378,000 2,413,000 金
03 幼稚園費補助 93,837,000 72,473,009 金
04 社会教育費補 1,000,000 1,000,000 助金
05 保健体育費補 75,000
助金
項 合 計 2,769,470,000 1,552,872,717
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
理科教育設備整備費等 827,000
補助金
2,413,000 要保護生徒修学旅行費 258,000
補助金
特別支援教育就学奨励 1,674,000 費補助金
理科教育設備整備費等 481,000
補助金
72,473,009 幼稚園就園奨励費補助 69,343,000
金
私立幼稚園施設型給付 3,076,009 費補助金
子ども・子育て支援交 54,000
付金
1,000,000 埋蔵文化財緊急調査補
助金
(補助対象額) (補助率) 2,000,000×1/2
1,552,872,717 予算現額計内訳
当初予算額 1,408,729,000
補正予算額 684,204,000
繰越事業費繰越財源充当額
676,537,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 14 国庫支出金 項 03 委託金
金 額
01 総務費委託金 37,000 37,000
01 総務管理費委 37,000 37,000
託金
02 民生費委託金 32,828,000 34,195,442
01 社会福祉費委 32,270,000 33,634,662 託金
02 児童福祉費委 558,000 560,780
託金
03 土木費委託金 1,977,000 1,445,731
01 土木管理費委 1,977,000 1,445,731 託金
項 合 計 34,842,000 35,678,173
款 合 計 8,626,258,000 7,396,765,347
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 14 国庫支出金 項 03 委託金
金 額
01 総務費委託金 37,000 37,000
01 総務管理費委 37,000 37,000
託金
02 民生費委託金 32,828,000 34,195,442
01 社会福祉費委 32,270,000 33,634,662 託金
02 児童福祉費委 558,000 560,780
託金
03 土木費委託金 1,977,000 1,445,731
01 土木管理費委 1,977,000 1,445,731 託金
項 合 計 34,842,000 35,678,173
款 合 計 8,626,258,000 7,396,765,347
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
37,000 予算現額計内訳
当初予算額 37,000
37,000 自衛官募集事務委託金
34,195,442 予算現額計内訳
当初予算額 32,828,000
33,634,662 基礎年金事務費交付金
560,780 特別児童扶養手当事務
取扱交付金
(負担基本額) (対象者数) 1,829×306人 79× 14人
1,445,731 予算現額計内訳
当初予算額 1,977,000
1,445,731 樋管管理委託金
35,678,173 予算現額計内訳
当初予算額 34,842,000
7,396,765,347 予算現額計内訳
当初予算額 6,983,936,000
補正予算額 965,785,000
繰越事業費繰越財源充当額
676,537,000
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 15 県支出金 項 01 県負担金
金 額
01 総務費負担金 3,692,000 3,692,000
01 総務管理費負 3,692,000 3,692,000 担金
02 民生費負担金 1,808,157,000 1,788,395,777
01 社会福祉費負 924,041,000 919,601,572 担金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 15 県支出金 項 01 県負担金
金 額
01 総務費負担金 3,692,000 3,692,000
01 総務管理費負 3,692,000 3,692,000 担金
02 民生費負担金 1,808,157,000 1,788,395,777
01 社会福祉費負 924,041,000 919,601,572 担金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
3,692,000 予算現額計内訳
当初予算額 4,341,000
補正予算額 △649,000
3,692,000 条例による事務処理の
特例に係る市町村交付 金
1,788,395,777 予算現額計内訳
当初予算額 1,693,751,000
補正予算額 114,406,000
919,601,572 国民健康保険基盤安定 506,730,132
負担金
自立支援医療費負担金 28,548,255 (負担基本額) (負担率) 更正医療
112,314,309×1/4 育成医療
1,878,713×1/4 療養介護医療費負担金 13,199,994 (負担基本額) (負担率) 療養介護分
11,378,408×1/4 医療分
41,421,568×1/4 障害者補装具給付負担 8,215,229 金
(負担基本額) (負担率) 32,860,916×1/4 障害者居宅介護事業費 16,185,510 負担金
(負担基本額) (負担率) 64,742,040×1/4 障害者短期入所事業費 7,352,075 負担金
(負担基本額) (負担率) 29,408,300×1/4 障害者地域生活援助事 58,621,032 業費負担金
(負担基本額) (負担率) 234,484,128×1/4
高額障害福祉サービス 138,908
費負担金
(負担基本額) (負担率) 555,632×1/4
知的障害者施設措置費 755,544
負担金
(負担基本額) (負担率) 3,022,176×1/4
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未 済額
款 15 県支出金 項 01 県負担金
金 額
02 老人福祉費負 188,625,000 180,652,525 担金
03 児童福祉費負 636,169,000 629,520,179 担金
04 生活保護費負 41,040,000 39,614,987 担金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
障害者施設支援負担金 269,343,956 (負担基本額) (負担率) 1,077,375,824×1/4 障害者同行援護事業費 1,487,417 負担金
(負担基本額) (負担率) 5,949,668×1/4 計画相談支援給付費負 4,875,418 担金
(負担基本額) (負担率) 19,501,672×1/4
行動援護費負担金 4,148,102
(負担基本額) (負担率) 16,592,408×1/4
180,652,525 後期高齢者医療保険基 175,764,775
盤安定負担金
現年度分低所得者保険 4,887,750 料軽減負担金
(負担基本額) (負担率) 19,551,000×1/4
629,520,179 保育所運営費負担金 150,323,685
(市内施設)
(負担基本額) (負担率) 601,294,740×1/4
保育所運営費負担金 3,665,960
(市外施設)
(負担基本額) (負担率) 14,663,840×1/4
児童入所施設措置費負 323,785
担金
(負担基本額) (負担率) 1,295,141×1/4 障害児通所給付費負担 80,117,824 金
(負担基本額) (負担率) 320,471,296×1/4
児童手当負担金 382,610,000
未熟児養育医療負担金 828,945
(負担基本額) (負担率) 3,315,782×1/4 地域型保育運営費負担 11,649,980 金
(負担基本額) (負担率) 46,599,920×1/4
39,614,987 生活保護費負担金
(負担基本額) (負担率) 158,459,947×1/4
不 納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未済 額
款 15 県支出金 項 01 県負担金
金 額
02 老人福祉費負 188,625,000 180,652,525 担金
03 児童福祉費負 636,169,000 629,520,179 担金
04 生活保護費負 41,040,000 39,614,987 担金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
障害者施設支援負担金 269,343,956 (負担基本額) (負担率) 1,077,375,824×1/4 障害者同行援護事業費 1,487,417 負担金
(負担基本額) (負担率) 5,949,668×1/4 計画相談支援給付費負 4,875,418 担金
(負担基本額) (負担率) 19,501,672×1/4
行動援護費負担金 4,148,102
(負担基本額) (負担率) 16,592,408×1/4
180,652,525 後期高齢者医療保険基 175,764,775
盤安定負担金
現年度分低所得者保険 4,887,750 料軽減負担金
(負担基本額) (負担率) 19,551,000×1/4
629,520,179 保育所運営費負担金 150,323,685
(市内施設)
(負担基本額) (負担率) 601,294,740×1/4
保育所運営費負担金 3,665,960
(市外施設)
(負担基本額) (負担率) 14,663,840×1/4
児童入所施設措置費負 323,785
担金
(負担基本額) (負担率) 1,295,141×1/4 障害児通所給付費負担 80,117,824 金
(負担基本額) (負担率) 320,471,296×1/4
児童手当負担金 382,610,000
未熟児養育医療負担金 828,945
(負担基本額) (負担率) 3,315,782×1/4 地域型保育運営費負担 11,649,980 金
(負担基本額) (負担率) 46,599,920×1/4
39,614,987 生活保護費負担金
(負担基本額) (負担率) 158,459,947×1/4
不 納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付未済 額
款 15 県支出金 項 01 県負担金
金 額
05 災害救助費負 18,282,000 19,006,514 担金
03 農林水産業費負 2,714,000 2,781,000
担金
01 農業費負担金 2,714,000 2,781,000
04 教育費負担金 38,000
02 社会教育費負 38,000
担金
項 合 計 1,814,563,000 1,794,906,777
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 15 県支出金 項 01 県負担金
金 額
05 災害救助費負 18,282,000 19,006,514 担金
03 農林水産業費負 2,714,000 2,781,000
担金
01 農業費負担金 2,714,000 2,781,000
04 教育費負担金 38,000
02 社会教育費負 38,000
担金
項 合 計 1,814,563,000 1,794,906,777
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
19,006,514 応急仮設住宅提供事業 16,160,924
負担金
関東・東北豪雨災害に 2,845,590 おける災害救助県負担
金
2,781,000 予算現額計内訳
当初予算額 2,714,000
2,781,000 農業委員会交付金 2,724,000
国有農地等管理処分事 57,000
業事務取扱交付金
38,000
38,000 権限委譲事務交付金
1,794,906,777 予算現額計内訳
当初予算額 1,700,806,000
補正予算額 113,757,000
不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 15 県支出金 項 02 県補助金
金 額
01 民生費補助金 712,360,000 603,703,952
01 社会福祉費補 219,412,000 180,538,323 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
款 15 県支出金 項 02 県補助金
金 額
01 民生費補助金 712,360,000 603,703,952
01 社会福祉費補 219,412,000 180,538,323 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
603,703,952 予算現額計内訳
当初予算額 730,199,000
補正予算額 △17,839,000
180,538,323 重度心身障害者医療費 117,056,000
補助金
(補助基本額) (補助率) 234,112,000×1/2 谷吉・七光台・島・関 27,549,000 宿会館運営費補助金
運営費補助金
(補助基本額) (補助率) 35,432,000×3/4 社会調査及び研究事業の充実 (補助基本額) (補助率) 78,750×3/4 休日等開館事業
(補助基本額) (補助率) 1,222,368×3/4
知的障害者生活ホーム 876,000
運営事業等補助金
(補助基本額) (補助率) 1,752,000×1/2
重度障害児・者日常生 77,960
活用具取付費補助金
(補助基本額) (補助率) 155,920×1/2 ねたきり身体障害者福 6,578,325 祉手当等補助金
(補助基本額) (補助率) 13,156,650×1/2 地域生活支援事業補助 18,514,000 金
(補助基本額) (補助率) 74,056,000×1/4 地域活動支援センター 1,745,000 補助金
(補助基本額) (補助率) 重度加算
2,140,000×1/2 家賃加算
2,700,000×1/4 障害者グループホーム 8,072,288 等運営費補助金
(補助基本額) (補助率) 16,144,576×1/2
重症心身障害児等短期 69,750
入所特別支援事業補助 金
(補助基本額) (補助率)
不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考
収 入 済 額
還付 未済額
款 15 県支出金 項 02 県補助金
金 額
02 老人福祉費補 82,661,000 16,479,000 助金
03 児童福祉費補 410,090,000 406,563,940 助金
目
予 算 現 額
調 定 額
現 額 計
節
区 分