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平成28年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書一般会計_歳入 平成29年9月定例会提出議案|野田市ホームページ

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全文

(1)

事 項 別 明 細 書

(2)
(3)
(4)
(5)

 (歳 入) 款 01 市税  項 01 市民税

金 額

01 個人 8,047,076,000 8,926,188,742

01 現年課税分 7,838,398,000 7,898,505,793

02 滞納繰越分 208,678,000 1,027,682,949

02 法人 1,653,091,000 1,653,130,031

01 現年課税分 1,651,013,000 1,630,370,500

02 滞納繰越分 2,078,000 22,759,531

項  合  計 9,700,167,000 10,579,318,773

   平成28年度  野田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

調 定 額

区 分

予 算 現 額

現 額 計

(6)

 (歳 入) 款 01 市税  項 01 市民税

金 額

01 個人 8,047,076,000 8,926,188,742

01 現年課税分 7,838,398,000 7,898,505,793

02 滞納繰越分 208,678,000 1,027,682,949

02 法人 1,653,091,000 1,653,130,031

01 現年課税分 1,651,013,000 1,630,370,500

02 滞納繰越分 2,078,000 22,759,531

項  合  計 9,700,167,000 10,579,318,773

   平成28年度  野田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

調 定 額

区 分

予 算 現 額

現 額 計

(単位 円)

7,986,356,152 39,077,605 900,823,902 予算現額計内訳

68,917 当初予算額 8,047,076,000

7,733,177,709 199,629 165,185,915 普通徴収分 1,806,796,423

57,460  収納率 92.29%

 収入済額には還付未済分  2人     57,460円を含む

特別徴収分 5,926,381,286

 収納率 99.76%

253,178,443 38,877,976 735,637,987 滞納繰越分

11,457  収納率 24.63%

 収入済額には還付未済分  3人     11,457円を含む

1,626,624,071 3,068,500 23,437,460 予算現額計内訳

当初予算額 1,653,091,000

1,623,478,072 6,892,428 現年課税分

 収納率 99.58%

3,145,999 3,068,500 16,545,032 滞納繰越分

 収納率 13.82%

9,612,980,223 42,146,105 924,261,362 予算現額計内訳

68,917 当初予算額 9,700,167,000

収 入 済 額

還付 未済額

備 考

不納欠損 額 収 入 未 済 額

(7)

款 01 市税

 項 02 固定資産税

金 額

01 固定資産税 9,953,801,000 10,852,908,244

01 現年課税分 9,802,572,000 10,149,139,500

02 滞納繰越分 151,229,000 703,768,744

02 国有資産等所在 18,181,000 18,181,800

市町村交付金

01 現年課税分 18,181,000 18,181,800

項  合  計 9,971,982,000 10,871,090,044

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(8)

款 01 市税

 項 02 固定資産税

金 額

01 固定資産税 9,953,801,000 10,852,908,244

01 現年課税分 9,802,572,000 10,149,139,500

02 滞納繰越分 151,229,000 703,768,744

02 国有資産等所在 18,181,000 18,181,800

市町村交付金

01 現年課税分 18,181,000 18,181,800

項  合  計 9,971,982,000 10,871,090,044

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

10,217,516,808 24,259,422 611,279,978 予算現額計内訳

147,964 当初予算額 9,953,801,000

10,017,315,503 1,025,949 130,883,363 現年課税分

85,315  収納率 98.70%

 収入済額には還付未済分  7人     85,315円を含む

200,201,305 23,233,473 480,396,615 滞納繰越分

62,649  収納率 28.44%

 収入済額には還付未済分  6人     62,649円を含む

18,181,800 予算現額計内訳

当初予算額 18,181,000

18,181,800 交付金

10,235,698,608 24,259,422 611,279,978 予算現額計内訳

147,964 当初予算額 9,971,982,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(9)

款 01 市税

 項 03 軽自動車税

金 額

01 軽自動車税 302,708,000 336,455,311

01 現年課税分 297,348,000 313,299,500

02 滞納繰越分 5,360,000 23,155,811

項  合  計 302,708,000 336,455,311

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(10)

款 01 市税

 項 03 軽自動車税

金 額

01 軽自動車税 302,708,000 336,455,311

01 現年課税分 297,348,000 313,299,500

02 滞納繰越分 5,360,000 23,155,811

項  合  計 302,708,000 336,455,311

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

310,495,977 1,392,500 24,585,634 予算現額計内訳

18,800 当初予算額 302,708,000

303,583,726 33,800 9,700,774 現年課税分

18,800  収納率 96.89%

 収入済額には還付未済分  6人     18,800円を含む

6,912,251 1,358,700 14,884,860 滞納繰越分

 収納率 29.85%

310,495,977 1,392,500 24,585,634 予算現額計内訳

18,800 当初予算額 302,708,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(11)

款 01 市税  項 04 たばこ税

金 額

01 たばこ税 1,140,461,000 1,140,898,507

01 現年課税分 1,140,461,000 1,140,898,507

項  合  計 1,140,461,000 1,140,898,507

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(12)

款 01 市税  項 04 たばこ税

金 額

01 たばこ税 1,140,461,000 1,140,898,507

01 現年課税分 1,140,461,000 1,140,898,507

項  合  計 1,140,461,000 1,140,898,507

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

1,140,898,507 予算現額計内訳

当初予算額 1,140,461,000

1,140,898,507 現年課税分

 収納率 100.00%

1,140,898,507 予算現額計内訳

当初予算額 1,140,461,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(13)

款 01 市税

 項 05 特別土地保有税

金 額

01 特別土地保有税 1,000

01 現年課税分 1,000

項  合  計 1,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(14)

款 01 市税

 項 05 特別土地保有税

金 額

01 特別土地保有税 1,000

01 現年課税分 1,000

項  合  計 1,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

予算現額計内訳

当初予算額 1,000

予算現額計内訳

当初予算額 1,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(15)

款 01 市税

 項 06 都市計画税

金 額

01 都市計画税 1,032,408,000 1,117,614,327

01 現年課税分 1,016,652,000 1,045,141,400

02 滞納繰越分 15,756,000 72,472,927

項  合  計 1,032,408,000 1,117,614,327

款  合  計 22,147,727,000 24,045,376,962

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(16)

款 01 市税

 項 06 都市計画税

金 額

01 都市計画税 1,032,408,000 1,117,614,327

01 現年課税分 1,016,652,000 1,045,141,400

02 滞納繰越分 15,756,000 72,472,927

項  合  計 1,032,408,000 1,117,614,327

款  合  計 22,147,727,000 24,045,376,962

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

1,052,182,780 2,498,195 62,948,588 予算現額計内訳

15,236 当初予算額 1,032,408,000

1,031,566,385 105,651 13,478,149 現年課税分

8,785  収納率 98.70%

 収入済額には還付未済分  7人      8,785円を含む

20,616,395 2,392,544 49,470,439 滞納繰越分

6,451  収納率 28.44%

 収入済額には還付未済分  6人      6,451円を含む

1,052,182,780 2,498,195 62,948,588 予算現額計内訳

15,236 当初予算額 1,032,408,000

22,352,256,095 70,296,222 1,623,075,562 予算現額計内訳

250,917 当初予算額 22,147,727,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(17)

款 02 地方譲与税

 項 01 地方揮発油譲与税

金 額

01 地方揮発油譲与 113,100,000 114,321,000

01 地方揮発油譲 113,100,000 114,321,000 与税

項  合  計 113,100,000 114,321,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(18)

款 02 地方譲与税

 項 01 地方揮発油譲与税

金 額

01 地方揮発油譲与 113,100,000 114,321,000

01 地方揮発油譲 113,100,000 114,321,000 与税

項  合  計 113,100,000 114,321,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

114,321,000 予算現額計内訳

当初予算額 113,100,000

114,321,000 地方揮発油譲与税

114,321,000 予算現額計内訳

当初予算額 113,100,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(19)

款 02 地方譲与税

 項 02 自動車重量譲与税

金 額

01 自動車重量譲与 280,700,000 277,065,000

01 自動車重量譲 280,700,000 277,065,000 与税

項  合  計 280,700,000 277,065,000

款  合  計 393,800,000 391,386,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(20)

款 02 地方譲与税

 項 02 自動車重量譲与税

金 額

01 自動車重量譲与 280,700,000 277,065,000

01 自動車重量譲 280,700,000 277,065,000 与税

項  合  計 280,700,000 277,065,000

款  合  計 393,800,000 391,386,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

277,065,000 予算現額計内訳

当初予算額 280,700,000

277,065,000 自動車重量譲与税

277,065,000 予算現額計内訳

当初予算額 280,700,000

391,386,000 予算現額計内訳

当初予算額 393,800,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(21)

款 03 利子割交付金  項 01 利子割交付金

金 額

01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000

01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000

項  合  計 27,100,000 18,058,000

款  合  計 27,100,000 18,058,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(22)

款 03 利子割交付金  項 01 利子割交付金

金 額

01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000

01 利子割交付金 27,100,000 18,058,000

項  合  計 27,100,000 18,058,000

款  合  計 27,100,000 18,058,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

18,058,000 予算現額計内訳

当初予算額 27,100,000

18,058,000 利子割交付金

18,058,000 予算現額計内訳

当初予算額 27,100,000

18,058,000 予算現額計内訳

当初予算額 27,100,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(23)

款 04 地方消費税交付金  項 01 地方消費税交付金

金 額

01 地方消費税交付 2,518,600,000 2,431,633,000

01 地方消費税交 2,518,600,000 2,431,633,000 付金

項  合  計 2,518,600,000 2,431,633,000

款  合  計 2,518,600,000 2,431,633,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(24)

款 04 地方消費税交付金  項 01 地方消費税交付金

金 額

01 地方消費税交付 2,518,600,000 2,431,633,000

01 地方消費税交 2,518,600,000 2,431,633,000 付金

項  合  計 2,518,600,000 2,431,633,000

款  合  計 2,518,600,000 2,431,633,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

2,431,633,000 予算現額計内訳

当初予算額 2,518,600,000

2,431,633,000 地方消費税交付金

2,431,633,000 予算現額計内訳

当初予算額 2,518,600,000

2,431,633,000 予算現額計内訳

当初予算額 2,518,600,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(25)

款 05 配当割交付金  項 01 配当割交付金

金 額

01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000

01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000

項  合  計 134,800,000 79,194,000

款  合  計 134,800,000 79,194,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(26)

款 05 配当割交付金  項 01 配当割交付金

金 額

01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000

01 配当割交付金 134,800,000 79,194,000

項  合  計 134,800,000 79,194,000

款  合  計 134,800,000 79,194,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

79,194,000 予算現額計内訳

当初予算額 134,800,000

79,194,000 配当割交付金

79,194,000 予算現額計内訳

当初予算額 134,800,000

79,194,000 予算現額計内訳

当初予算額 134,800,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(27)

款 06 株式等譲渡所得割交付金  項 01 株式等譲渡所得割交付金

金 額

01 株式等譲渡所得 93,400,000 58,485,000

割交付金

01 株式等譲渡所 93,400,000 58,485,000 得割交付金

項  合  計 93,400,000 58,485,000

款  合  計 93,400,000 58,485,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(28)

款 06 株式等譲渡所得割交付金  項 01 株式等譲渡所得割交付金

金 額

01 株式等譲渡所得 93,400,000 58,485,000

割交付金

01 株式等譲渡所 93,400,000 58,485,000 得割交付金

項  合  計 93,400,000 58,485,000

款  合  計 93,400,000 58,485,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

58,485,000 予算現額計内訳

当初予算額 93,400,000

58,485,000 株式等譲渡所得割交付

58,485,000 予算現額計内訳

当初予算額 93,400,000

58,485,000 予算現額計内訳

当初予算額 93,400,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(29)

款 07 ゴルフ場利用税交付金  項 01 ゴルフ場利用税交付金

金 額

01 ゴルフ場利用税 158,900,000 174,440,753

交付金

01 ゴルフ場利用 158,900,000 174,440,753 税交付金

項  合  計 158,900,000 174,440,753

款  合  計 158,900,000 174,440,753

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(30)

款 07 ゴルフ場利用税交付金  項 01 ゴルフ場利用税交付金

金 額

01 ゴルフ場利用税 158,900,000 174,440,753

交付金

01 ゴルフ場利用 158,900,000 174,440,753 税交付金

項  合  計 158,900,000 174,440,753

款  合  計 158,900,000 174,440,753

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

174,440,753 予算現額計内訳

当初予算額 158,900,000

174,440,753 ゴルフ場利用税交付金

174,440,753 予算現額計内訳

当初予算額 158,900,000

174,440,753 予算現額計内訳

当初予算額 158,900,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(31)

款 08 自動車取得税交付金  項 01 自動車取得税交付金

金 額

01 自動車取得税交 104,600,000 104,468,000

付金

01 自動車取得税 104,600,000 104,468,000 交付金

項  合  計 104,600,000 104,468,000

款  合  計 104,600,000 104,468,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(32)

款 08 自動車取得税交付金  項 01 自動車取得税交付金

金 額

01 自動車取得税交 104,600,000 104,468,000

付金

01 自動車取得税 104,600,000 104,468,000 交付金

項  合  計 104,600,000 104,468,000

款  合  計 104,600,000 104,468,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

104,468,000 予算現額計内訳

当初予算額 104,600,000

104,468,000 自動車取得税交付金

104,468,000 予算現額計内訳

当初予算額 104,600,000

104,468,000 予算現額計内訳

当初予算額 104,600,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(33)

款 09 地方特例交付金  項 01 地方特例交付金

金 額

01 地方特例交付金 101,140,000 101,140,000

01 地方特例交付 101,140,000 101,140,000 金

項  合  計 101,140,000 101,140,000

款  合  計 101,140,000 101,140,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(34)

款 09 地方特例交付金  項 01 地方特例交付金

金 額

01 地方特例交付金 101,140,000 101,140,000

01 地方特例交付 101,140,000 101,140,000 金

項  合  計 101,140,000 101,140,000

款  合  計 101,140,000 101,140,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

101,140,000 予算現額計内訳

当初予算額 114,054,000

補正予算額 △12,914,000

101,140,000 減収補てん特例交付金

101,140,000 予算現額計内訳

当初予算額 114,054,000

補正予算額 △12,914,000

101,140,000 予算現額計内訳

当初予算額 114,054,000

補正予算額 △12,914,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(35)

款 10 地方交付税  項 01 地方交付税

金 額

01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000

01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000

項  合  計 4,507,858,000 4,562,523,000

款  合  計 4,507,858,000 4,562,523,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(36)

款 10 地方交付税  項 01 地方交付税

金 額

01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000

01 地方交付税 4,507,858,000 4,562,523,000

項  合  計 4,507,858,000 4,562,523,000

款  合  計 4,507,858,000 4,562,523,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

4,562,523,000 予算現額計内訳

当初予算額 4,274,849,000

補正予算額 233,009,000

4,562,523,000 普通交付税 3,907,858,000

特別交付税 643,499,000

震災復興特別交付税 11,166,000

4,562,523,000 予算現額計内訳

当初予算額 4,274,849,000

補正予算額 233,009,000

4,562,523,000 予算現額計内訳

当初予算額 4,274,849,000

補正予算額 233,009,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(37)

款 11 交通安全対策特別交付金  項 01 交通安全対策特別交付金

金 額

01 交通安全対策特 21,412,000 19,926,000

別交付金

01 交通安全対策 21,412,000 19,926,000 特別交付金

項  合  計 21,412,000 19,926,000

款  合  計 21,412,000 19,926,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(38)

款 11 交通安全対策特別交付金  項 01 交通安全対策特別交付金

金 額

01 交通安全対策特 21,412,000 19,926,000

別交付金

01 交通安全対策 21,412,000 19,926,000 特別交付金

項  合  計 21,412,000 19,926,000

款  合  計 21,412,000 19,926,000

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

19,926,000 予算現額計内訳

当初予算額 21,412,000

19,926,000 交通安全対策特別交付

19,926,000 予算現額計内訳

当初予算額 21,412,000

19,926,000 予算現額計内訳

当初予算額 21,412,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(39)

款 12 分担金及び負担金  項 01 負担金

金 額

01 民生費負担金 629,069,000 634,649,512

01 社会福祉費負 493,000 477,600

担金

02 老人福祉費負 6,925,000 8,423,518 担金

03 児童福祉費負 621,651,000 625,748,394 担金

02 農林水産業費負 103,000 103,320

担金

01 農業費負担金 103,000 103,320

項  合  計 629,172,000 634,752,832

款  合  計 629,172,000 634,752,832

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(40)

款 12 分担金及び負担金  項 01 負担金

金 額

01 民生費負担金 629,069,000 634,649,512

01 社会福祉費負 493,000 477,600

担金

02 老人福祉費負 6,925,000 8,423,518 担金

03 児童福祉費負 621,651,000 625,748,394 担金

02 農林水産業費負 103,000 103,320

担金

01 農業費負担金 103,000 103,320

項  合  計 629,172,000 634,752,832

款  合  計 629,172,000 634,752,832

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

612,993,358 975,200 20,680,954 予算現額計内訳

当初予算額 629,069,000

477,600 知的障害者措置費負担

金(入所)

8,423,518 老人保護措置費負担金 8,405,918

(市営施設)

デイサービス事業利用 17,600

者負担金

604,092,240 975,200 20,680,954 学童保育料 128,980,400 学童保育料滞納繰越分 1,141,600 保育所運営費負担金 464,646,758 (市内施設)

保育所運営費負担金 5,476,008

(市内施設)滞納繰越分

保育所運営費負担金 2,544,700

(市外施設)

保育所運営費負担金 510,900

(市外施設)滞納繰越分

未熟児養育医療徴収金 791,874

103,320 予算現額計内訳

当初予算額 103,000

103,320 適正化事業負担金

613,096,678 975,200 20,680,954 予算現額計内訳

当初予算額 629,172,000

613,096,678 975,200 20,680,954 予算現額計内訳

当初予算額 629,172,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(41)

款 13 使用料及び手数料  項 01 使用料

金 額

01 総務使用料 25,891,000 26,684,900

01 総務管理使用 18,966,000 19,509,290 料

02 財産使用料 6,925,000 7,175,610

02 民生使用料 236,989,000 230,316,288

01 社会福祉使用 184,087,000 175,581,588 料

02 老人福祉使用 2,005,000 2,110,010 料

03 児童福祉使用 50,897,000 52,624,690 料

03 衛生使用料 42,005,000 45,700,775

01 保健衛生使用 42,005,000 45,700,775 料

04 農林水産業使用 3,845,000 3,086,188

01 農業使用料 3,845,000 3,086,188

05 土木使用料 302,532,000 309,408,816

01 道路橋りょう 121,775,000 123,521,913 使用料

02 都市計画使用 90,214,000 91,209,777 料

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(42)

款 13 使用料及び手数料  項 01 使用料

金 額

01 総務使用料 25,891,000 26,684,900

01 総務管理使用 18,966,000 19,509,290 料

02 財産使用料 6,925,000 7,175,610

02 民生使用料 236,989,000 230,316,288

01 社会福祉使用 184,087,000 175,581,588 料

02 老人福祉使用 2,005,000 2,110,010 料

03 児童福祉使用 50,897,000 52,624,690 料

03 衛生使用料 42,005,000 45,700,775

01 保健衛生使用 42,005,000 45,700,775 料

04 農林水産業使用 3,845,000 3,086,188

01 農業使用料 3,845,000 3,086,188

05 土木使用料 302,532,000 309,408,816

01 道路橋りょう 121,775,000 123,521,913 使用料

02 都市計画使用 90,214,000 91,209,777 料

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

26,684,900 予算現額計内訳

当初予算額 25,891,000

19,509,290 自転車等駐車場使用料

7,175,610 財産使用料

230,312,645 3,643 予算現額計内訳

当初予算額 236,989,000

175,581,588 あおい空使用料 37,204,732

あすなろ職業指導所使 75,305,787 用料

こぶし園使用料 63,071,069

2,110,010 老人福祉センター使用 4,550

中根地域福祉センター 267,010

使用料

関宿福祉センターやす 1,838,450 らぎの郷使用料

52,621,047 3,643 あさひ育成園使用料 6,994,122

こだま学園使用料 45,626,925

45,700,775 予算現額計内訳

当初予算額 42,005,000

45,700,775 急病センター使用料 6,174,025

火葬料 13,462,840

式場等使用料 24,099,660

祭壇使用料 1,964,250

3,086,188 予算現額計内訳

当初予算額 3,845,000

3,086,188 河川水面使用料 2,362,954

農道等占用料 723,234

302,356,914 7,051,902 予算現額計内訳

当初予算額 302,532,000

123,521,913 道路占用料

91,209,777 スポーツ公園ゴルフ場 89,235,557

施設設置管理使用料

都市公園敷地内電柱占 524,820

用料

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(43)

款 13 使用料及び手数料  項 01 使用料

金 額

03 住宅使用料 90,543,000 94,677,126

06 教育使用料 36,028,000 33,404,685

01 幼稚園使用料 14,499,000 13,427,000

02 社会教育使用 258,000 335,745

03 保健体育使用 21,271,000 19,641,940 料

項  合  計 647,290,000 648,601,652

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(44)

款 13 使用料及び手数料  項 01 使用料

金 額

03 住宅使用料 90,543,000 94,677,126

06 教育使用料 36,028,000 33,404,685

01 幼稚園使用料 14,499,000 13,427,000

02 社会教育使用 258,000 335,745

03 保健体育使用 21,271,000 19,641,940 料

項  合  計 647,290,000 648,601,652

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

都市公園使用料 1,449,400

87,625,224 7,051,902 市営住宅使用料 80,981,069

市営住宅使用料滞納繰 1,964,940 越分

市営住宅駐車場使用料 4,588,375

市営住宅駐車場使用料 90,840

滞納繰越分

33,404,685 予算現額計内訳

当初予算額 36,028,000

13,427,000 幼稚園保育料 13,014,000

入園料 413,000

335,745 公民館使用料

19,641,940 総合公園物品販売行為 536,630

使用料

総合公園占用料 17,980

川間体育館使用料 367,485

福田運動場使用料 384,515

生涯スポーツ広場使用 74,210

岩名調整池庭球場使用 376,830

福田体育館使用料 682,330

春風館道場使用料 496,160

総合公園水泳場使用料 16,683,930

総合公園撮影行為 21,870

641,546,107 7,055,545 予算現額計内訳

当初予算額 647,290,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(45)

款 13 使用料及び手数料  項 02 手数料

金 額

01 総務手数料 68,710,000 71,202,400

01 総務管理手数 1,262,000 1,048,200 料

02 徴税手数料 12,752,000 12,637,600

03 戸籍住民基本 54,696,000 57,516,600 台帳手数料

02 民生手数料 36,000 8,250

01 老人福祉手数 36,000 8,250

03 衛生手数料 346,343,000 340,717,650

01 保健衛生手数 6,500,000 5,982,330 料

02 清掃手数料 339,843,000 334,735,320

04 農林水産業手数 12,028,000 12,868,090

料 目

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(46)

款 13 使用料及び手数料  項 02 手数料

金 額

01 総務手数料 68,710,000 71,202,400

01 総務管理手数 1,262,000 1,048,200 料

02 徴税手数料 12,752,000 12,637,600

03 戸籍住民基本 54,696,000 57,516,600 台帳手数料

02 民生手数料 36,000 8,250

01 老人福祉手数 36,000 8,250

03 衛生手数料 346,343,000 340,717,650

01 保健衛生手数 6,500,000 5,982,330 料

02 清掃手数料 339,843,000 334,735,320

04 農林水産業手数 12,028,000 12,868,090

料 目

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

71,202,400 予算現額計内訳

当初予算額 68,710,000

1,048,200 地縁団体証明手数料 900

認可地縁団体印鑑登録 900

証明手数料

廃置分合証明手数料 900

臨時運行許可手数料 1,045,500

12,637,600 税関係閲覧証明手数料

57,516,600 戸籍謄抄本等交付手数 17,251,200

住民票の写し等交付及 22,424,400 び住民票閲覧手数料

印鑑証明他証明手数料 15,615,900 印鑑登録証交付手数料 1,530,600

通知カード再交付手数 682,500

個人番号カード再交付 12,000

手数料

8,250 予算現額計内訳

当初予算額 36,000

8,250 ホームヘルパー派遣手

数料

340,717,650 予算現額計内訳

当初予算額 433,373,000

補正予算額 △87,030,000

5,982,330 小規模埋立て等許可手 200,000

数料

犬の登録手数料 1,779,000

狂犬病注射済票等交付 4,003,330 手数料

334,735,320 し尿汲取手数料 27,832,230

一般廃棄物処理業許可 183,000

手数料

搬入廃棄物処理手数料 249,441,690

浄化槽清掃業許可手数 48,000

収集ごみ処理手数料 46,293,300 粗大ごみ処理手数料 10,937,100

12,868,090 予算現額計内訳

当初予算額 12,028,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(47)

款 13 使用料及び手数料  項 02 手数料

金 額

01 農業手数料 12,028,000 12,868,090

05 土木手数料 5,351,000 7,456,150

01 都市計画手数 5,351,000 7,456,150 料

06 消防手数料 2,000,000 1,659,200

01 消防手数料 2,000,000 1,659,200

項  合  計 434,468,000 433,911,740

款  合  計 1,081,758,000 1,082,513,392

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(48)

款 13 使用料及び手数料  項 02 手数料

金 額

01 農業手数料 12,028,000 12,868,090

05 土木手数料 5,351,000 7,456,150

01 都市計画手数 5,351,000 7,456,150 料

06 消防手数料 2,000,000 1,659,200

01 消防手数料 2,000,000 1,659,200

項  合  計 434,468,000 433,911,740

款  合  計 1,081,758,000 1,082,513,392

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

12,868,090 農用地区域等証明手数 4,800

資源処理手数料 10,090,430

堆肥の運搬等手数料 2,772,860

7,456,150 予算現額計内訳

当初予算額 5,346,000

補正予算額 5,000

7,456,150 区域区分等証明手数料 5,700

屋外広告物許可手数料 2,210,950

建築確認手数料 1,202,400

長期優良住宅申請手数 383,900

市営住宅居住証明等手 6,000

数料

開発行為許可等申請手 3,556,920 数料

開発登録簿の写しの交 72,380

付手数料

低炭素建築物申請手数 15,000

鳥獣飼養許可更新手数 2,900

1,659,200 予算現額計内訳

当初予算額 2,000,000

1,659,200 危険物貯蔵取扱施設等

検査手数料

433,911,740 予算現額計内訳

当初予算額 521,493,000

補正予算額 △87,025,000

1,075,457,847 7,055,545 予算現額計内訳

当初予算額 1,168,783,000

補正予算額 △87,025,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(49)

款 14 国庫支出金  項 01 国庫負担金

金 額

01 民生費負担金 5,821,946,000 5,808,214,457

01 社会福祉費負 1,067,939,000 1,067,580,269 担金

02 老人福祉費負 9,776,000 9,775,500 担金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(50)

款 14 国庫支出金  項 01 国庫負担金

金 額

01 民生費負担金 5,821,946,000 5,808,214,457

01 社会福祉費負 1,067,939,000 1,067,580,269 担金

02 老人福祉費負 9,776,000 9,775,500 担金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

5,808,214,457 予算現額計内訳

当初予算額 5,540,365,000

補正予算額 281,581,000

1,067,580,269 特別障害者手当等負担 50,198,580

  (負担基本額)   (負担率)    66,931,440×3/4 障害者福祉費負担金 63,120,767   (負担基本額)   (負担率)   126,241,534×1/2 国民健康保険基盤安定 167,603,184 負担金

知的障害者措置費負担 1,658,500 金(入所)

  (負担基本額)   (負担率)     3,317,000×1/2 障害者居宅介護事業費 31,378,500 負担金

  (負担基本額)   (負担率)    62,757,000×1/2 障害者短期入所事業費 16,297,000 負担金

  (負担基本額)   (負担率)    32,594,000×1/2 障害者地域生活援助事 117,139,770 業費負担金

  (負担基本額)   (負担率)   234,279,540×1/2 障害者施設支援負担金 542,132,500   (負担基本額)   (負担率) 1,084,265,000×1/2 自立支援医療費負担金 62,736,336   (負担基本額)   (負担率)   更正医療

  120,942,667×1/2   育成医療

    4,530,006×1/2 自立相談支援事業負担 14,910,132 金

  (負担基本額)   (負担率)    19,880,176×3/4

住居確保給付金事業負 405,000

担金

  (負担基本額)   (負担率)       540,000×3/4

9,775,500 現年度分低所得者保険

料軽減負担金

  (負担基本額)   (負担率)

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(51)

款 14 国庫支出金  項 01 国庫負担金

金 額

03 児童福祉費負 2,421,056,000 2,412,136,123 担金

04 生活保護費負 2,323,175,000 2,318,722,565 担金

項  合  計 5,821,946,000 5,808,214,457

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(52)

款 14 国庫支出金  項 01 国庫負担金

金 額

03 児童福祉費負 2,421,056,000 2,412,136,123 担金

04 生活保護費負 2,323,175,000 2,318,722,565 担金

項  合  計 5,821,946,000 5,808,214,457

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

   19,551,000×1/2

2,412,136,123 保育所運営費負担金 300,647,370

(市内施設)

  (負担基本額)   (負担率)   601,294,740×1/2

保育所運営費負担金 7,331,920

(市外施設)

  (負担基本額)   (負担率)    14,663,840×1/2

児童入所施設措置費負 647,570

担金

  (負担基本額)   (負担率)     1,295,141×1/2 児童扶養手当負担金 203,804,872   (負担基本額)   (負担率)   611,414,616×1/3 障害児通所給付費負担 171,638,467 金

  (負担基本額)   (負担率)   343,276,934×1/2 児童手当負担金 1,702,659,332 未熟児養育医療負担金 2,106,632   (負担基本額)   (負担率)     4,213,264×1/2 地域型保育運営費負担 23,299,960 金

  (負担基本額)   (負担率)    46,599,920×1/2

2,318,722,565 生活保護費負担金 2,315,279,000

  (負担基本額)   (負担率) 1,342,652,000×3/4 1,681,336,000×3/4    63,051,000×3/4 被保護者就労支援事業 3,443,565 負担金

  (負担基本額)   (負担率)     4,591,420×3/4

5,808,214,457 予算現額計内訳

当初予算額 5,540,365,000

補正予算額 281,581,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(53)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

01 総務費補助金 99,328,000 53,320,708

01 総務管理費補 48,241,000 25,200,708 助金

02 徴税費補助金 360,000 352,000

03 戸籍住民基本 50,727,000 27,768,000 台帳費補助金

02 民生費補助金 1,437,182,000 920,525,400

01 社会福祉費補 1,222,994,000 692,144,400 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(54)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

01 総務費補助金 99,328,000 53,320,708

01 総務管理費補 48,241,000 25,200,708 助金

02 徴税費補助金 360,000 352,000

03 戸籍住民基本 50,727,000 27,768,000 台帳費補助金

02 民生費補助金 1,437,182,000 920,525,400

01 社会福祉費補 1,222,994,000 692,144,400 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

53,320,708 予算現額計内訳

当初予算額 43,874,000

補正予算額 233,000

繰越事業費繰越財源充当額

55,221,000

25,200,708 社会保障・税番号制度 535,000

システム整備費補助金

地方創生推進交付金 6,871,403

繰越明許費

地方公共団体情報セキ 16,850,000 ュリティ強化対策費補

助金

地方創生加速化交付金 944,305

352,000 社会保障・税番号制度

システム整備費補助金

27,768,000 社会保障・税番号制度 108,000

システム整備費補助金

個人番号カード交付事 4,479,000 務費補助金

繰越明許費

通知カード・個人番号 23,181,000 カード関連事務の委任

に係る補助金

920,525,400 予算現額計内訳

当初予算額 480,687,000

補正予算額 477,631,000

繰越事業費繰越財源充当額

478,864,000

692,144,400 地域生活支援事業補助 37,028,000

  (補助基本額)   (補助率)    74,056,000×1/2 臨時福祉給付金給付事 91,011,000 業費補助金

社会保障・税番号制度 1,634,400 システム整備費補助金

子どもの学習支援事業 2,392,000 補助金

  (補助基本額)   (補助率)     4,785,344×1/2 臨時福祉給付金等給付 55,385,000 事務費補助金

年金生活者等支援臨時 25,830,000 福祉給付金給付事業費

補助金

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(55)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

02 児童福祉費補 200,518,000 215,283,000 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(56)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

02 児童福祉費補 200,518,000 215,283,000 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

繰越明許費

臨時福祉給付金等給付 42,304,000 事務費補助金

年金生活者等支援臨時 436,560,000 福祉給付金給付事業費

補助金

215,283,000 母子家庭等自立支援給 9,616,000

付金事業補助金

  (補助基本額)   (補助率)  母子家庭等自立支援教育訓練給付金  事業分

      285,000×3/4  母子家庭等高等職業訓練促進等給付  金事業分

   12,538,000×3/4

母子・父子自立支援プ 825,000

ログラム策定事業補助 金

  (補助基本額)   (補助率)     825,000×10/10

母子家庭等就業自立支 962,000

援事業補助金

  (補助基本額)   (補助率)     1,924,000×1/2

社会保障・税番号制度 216,000

システム整備費補助金

婦人相談員活動強化対 235,000

策費補助金

  (補助基本額)   (補助率)       470,901×1/2 子ども・子育て支援交 112,503,000 付金

  (補助基本額)   (補助率)  利用者支援事業

   11,285,000×1/3  放課後児童健全育成事業(特定分)   233,675,000×1/3  放課後児童健全育成事業(一般分)     9,885,600×1/3  地域子育て支援拠点事業

   34,658,639×1/3  ファミリー・サポート・センター  事業

    4,000,000×1/3  育児支援訪問事業

    1,713,000×1/3  子どもを守る地域ネットワーク機能  強化事業

      388,170×1/3

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(57)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

03 生活保護費補 4,622,000 4,622,000 助金

04 老人福祉費補 9,048,000 8,476,000 助金

03 衛生費補助金 6,901,000 6,771,600

01 保健衛生費補 5,313,000 5,183,600 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(58)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

03 生活保護費補 4,622,000 4,622,000 助金

04 老人福祉費補 9,048,000 8,476,000 助金

03 衛生費補助金 6,901,000 6,771,600

01 保健衛生費補 5,313,000 5,183,600 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

 子育て短期支援事業

      200,250×1/3  延長保育事業

   23,653,000×1/3  病児保育事業

    8,828,000×1/3  実費微収に係る補足給付を行う事業       720,000×1/3  一時預かり事業

    8,519,000×1/3 保育所等整備交付金 90,175,000

保育対策総合支援事業 650,000

費補助金

 保育士宿舎借り上げ支援事業   (補助基本額)   (補助率)     1,300,464×1/2

子ども・子育て支援体 101,000

制整備総合推進事業費 補助金

 新規卒業者の確保、就業継続支援  事業

  (補助基本額)   (補助率)       203,576×1/2

4,622,000 生活保護適正実施推進 3,830,000

事業費補助金

  (補助基本額)   (補助率)     1,802,924×7/8     3,005,141×3/4

社会保障・税番号制度 792,000

システム整備費補助金

8,476,000 介護ロボット導入支援 4,635,000

特別事業費補助金

地域介護・福祉空間整 3,841,000 備等施設整備交付金

6,771,600 予算現額計内訳

当初予算額 8,480,000

補正予算額 △1,579,000

5,183,600 子ども・子育て支援交 474,000

付金

 乳児家庭全戸訪問事業分

  (補助基本額)   (補助率)     1,423,585×1/3

社会保障・税番号制度 777,600

システム整備費補助金

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(59)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

02 清掃費補助金 1,588,000 1,588,000

04 土木費補助金 674,974,000 493,668,000

01 道路橋りょう 461,761,000 314,159,000 費補助金

02 河川費補助金 40,000,000 13,000,000

03 都市計画費補 168,642,000 161,817,000 助金

04 住宅費補助金 4,571,000 4,692,000

05 教育費補助金 551,085,000 78,587,009

01 小学校費補助 387,795,000 2,701,000 金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(60)

単位 

新た テ 入っ 1,014,000 たがん検診の総合支援

事業補助金

   補助基本額     補助率      , , 5 ×

住宅 建築物安全 ト 2,918,000 ック形成事業補助金

   補助基本額     補助率     5, , ×

1,588,000 循環型社会形成推進交 付金

493,668,000 予算現額計 訳

当初予算額 785,670,000 補正予算額 △253,148,000 繰越事業費繰越財源充当額

142,452,000 314,159,000 社会資本整備総合交付 40,782,000

防災 安全交付金 205,232,000 繰越明許費

防災 安全交付金 68,145,000

13,000,000 社会資本整備総合交付 金

161,817,000 住宅 建築物耐震改修 134,000 等事業補助金

社会資本整備総合交付 30,456,000 金

天然記念物再生事業補 2,188,000 助金

防災 安全交付金 54,732,000 繰越明許費

社会資本整備総合交付 74,307,000 金

4,692,000 公的賃貸住宅家賃対策 調整補助金

78,587,009 予算現額計 訳

当初予算額 90,018,000 補正予算額 461,067,000

2,701,000 要保護児童修学旅行費 214,000 補助金

特別支援教育就学奨励 1,660,000 費補助金

- 98

-不納欠損額 収入 未済 額 備 考 収 入 済 額

(61)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

02 中学校費補助 68,378,000 2,413,000 金

03 幼稚園費補助 93,837,000 72,473,009 金

04 社会教育費補 1,000,000 1,000,000 助金

05 保健体育費補 75,000

助金

項  合  計 2,769,470,000 1,552,872,717

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(62)

款 14 国庫支出金  項 02 国庫補助金

金 額

02 中学校費補助 68,378,000 2,413,000 金

03 幼稚園費補助 93,837,000 72,473,009 金

04 社会教育費補 1,000,000 1,000,000 助金

05 保健体育費補 75,000

助金

項  合  計 2,769,470,000 1,552,872,717

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

理科教育設備整備費等 827,000

補助金

2,413,000 要保護生徒修学旅行費 258,000

補助金

特別支援教育就学奨励 1,674,000 費補助金

理科教育設備整備費等 481,000

補助金

72,473,009 幼稚園就園奨励費補助 69,343,000

私立幼稚園施設型給付 3,076,009 費補助金

子ども・子育て支援交 54,000

付金

1,000,000 埋蔵文化財緊急調査補

助金

  (補助対象額)   (補助率)     2,000,000×1/2

1,552,872,717 予算現額計内訳

当初予算額 1,408,729,000

補正予算額 684,204,000

繰越事業費繰越財源充当額

676,537,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(63)

款 14 国庫支出金  項 03 委託金

金 額

01 総務費委託金 37,000 37,000

01 総務管理費委 37,000 37,000

託金

02 民生費委託金 32,828,000 34,195,442

01 社会福祉費委 32,270,000 33,634,662 託金

02 児童福祉費委 558,000 560,780

託金

03 土木費委託金 1,977,000 1,445,731

01 土木管理費委 1,977,000 1,445,731 託金

項  合  計 34,842,000 35,678,173

款  合  計 8,626,258,000 7,396,765,347

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(64)

款 14 国庫支出金  項 03 委託金

金 額

01 総務費委託金 37,000 37,000

01 総務管理費委 37,000 37,000

託金

02 民生費委託金 32,828,000 34,195,442

01 社会福祉費委 32,270,000 33,634,662 託金

02 児童福祉費委 558,000 560,780

託金

03 土木費委託金 1,977,000 1,445,731

01 土木管理費委 1,977,000 1,445,731 託金

項  合  計 34,842,000 35,678,173

款  合  計 8,626,258,000 7,396,765,347

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

37,000 予算現額計内訳

当初予算額 37,000

37,000 自衛官募集事務委託金

34,195,442 予算現額計内訳

当初予算額 32,828,000

33,634,662 基礎年金事務費交付金

560,780 特別児童扶養手当事務

取扱交付金

  (負担基本額)  (対象者数)        1,829×306人       79× 14人

1,445,731 予算現額計内訳

当初予算額 1,977,000

1,445,731 樋管管理委託金

35,678,173 予算現額計内訳

当初予算額 34,842,000

7,396,765,347 予算現額計内訳

当初予算額 6,983,936,000

補正予算額 965,785,000

繰越事業費繰越財源充当額

676,537,000

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(65)

款 15 県支出金  項 01 県負担金

金 額

01 総務費負担金 3,692,000 3,692,000

01 総務管理費負 3,692,000 3,692,000 担金

02 民生費負担金 1,808,157,000 1,788,395,777

01 社会福祉費負 924,041,000 919,601,572 担金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(66)

款 15 県支出金  項 01 県負担金

金 額

01 総務費負担金 3,692,000 3,692,000

01 総務管理費負 3,692,000 3,692,000 担金

02 民生費負担金 1,808,157,000 1,788,395,777

01 社会福祉費負 924,041,000 919,601,572 担金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

3,692,000 予算現額計内訳

当初予算額 4,341,000

補正予算額 △649,000

3,692,000 条例による事務処理の

特例に係る市町村交付 金

1,788,395,777 予算現額計内訳

当初予算額 1,693,751,000

補正予算額 114,406,000

919,601,572 国民健康保険基盤安定 506,730,132

負担金

自立支援医療費負担金 28,548,255   (負担基本額)   (負担率)   更正医療

  112,314,309×1/4   育成医療

    1,878,713×1/4 療養介護医療費負担金 13,199,994   (負担基本額)   (負担率)   療養介護分

   11,378,408×1/4   医療分

   41,421,568×1/4 障害者補装具給付負担 8,215,229 金

  (負担基本額)   (負担率)    32,860,916×1/4 障害者居宅介護事業費 16,185,510 負担金

  (負担基本額)   (負担率)    64,742,040×1/4 障害者短期入所事業費 7,352,075 負担金

  (負担基本額)   (負担率)    29,408,300×1/4 障害者地域生活援助事 58,621,032 業費負担金

  (負担基本額)   (負担率)   234,484,128×1/4

高額障害福祉サービス 138,908

費負担金

  (負担基本額)   (負担率)       555,632×1/4

知的障害者施設措置費 755,544

負担金

  (負担基本額)   (負担率)     3,022,176×1/4

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未 済額

(67)

款 15 県支出金  項 01 県負担金

金 額

02 老人福祉費負 188,625,000 180,652,525 担金

03 児童福祉費負 636,169,000 629,520,179 担金

04 生活保護費負 41,040,000 39,614,987 担金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

障害者施設支援負担金 269,343,956   (負担基本額)   (負担率) 1,077,375,824×1/4 障害者同行援護事業費 1,487,417 負担金

  (負担基本額)   (負担率)     5,949,668×1/4 計画相談支援給付費負 4,875,418 担金

  (負担基本額)   (負担率)    19,501,672×1/4

行動援護費負担金 4,148,102

  (負担基本額)   (負担率)    16,592,408×1/4

180,652,525 後期高齢者医療保険基 175,764,775

盤安定負担金

現年度分低所得者保険 4,887,750 料軽減負担金

  (負担基本額)   (負担率)    19,551,000×1/4

629,520,179 保育所運営費負担金 150,323,685

(市内施設)

  (負担基本額)   (負担率)   601,294,740×1/4

保育所運営費負担金 3,665,960

(市外施設)

  (負担基本額)   (負担率)    14,663,840×1/4

児童入所施設措置費負 323,785

担金

  (負担基本額)   (負担率)     1,295,141×1/4 障害児通所給付費負担 80,117,824 金

  (負担基本額)   (負担率)   320,471,296×1/4

児童手当負担金 382,610,000

未熟児養育医療負担金 828,945

  (負担基本額)   (負担率)     3,315,782×1/4 地域型保育運営費負担 11,649,980 金

  (負担基本額)   (負担率)    46,599,920×1/4

39,614,987 生活保護費負担金

  (負担基本額)   (負担率)   158,459,947×1/4

不 納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未済 額

(68)

款 15 県支出金  項 01 県負担金

金 額

02 老人福祉費負 188,625,000 180,652,525 担金

03 児童福祉費負 636,169,000 629,520,179 担金

04 生活保護費負 41,040,000 39,614,987 担金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

障害者施設支援負担金 269,343,956   (負担基本額)   (負担率) 1,077,375,824×1/4 障害者同行援護事業費 1,487,417 負担金

  (負担基本額)   (負担率)     5,949,668×1/4 計画相談支援給付費負 4,875,418 担金

  (負担基本額)   (負担率)    19,501,672×1/4

行動援護費負担金 4,148,102

  (負担基本額)   (負担率)    16,592,408×1/4

180,652,525 後期高齢者医療保険基 175,764,775

盤安定負担金

現年度分低所得者保険 4,887,750 料軽減負担金

  (負担基本額)   (負担率)    19,551,000×1/4

629,520,179 保育所運営費負担金 150,323,685

(市内施設)

  (負担基本額)   (負担率)   601,294,740×1/4

保育所運営費負担金 3,665,960

(市外施設)

  (負担基本額)   (負担率)    14,663,840×1/4

児童入所施設措置費負 323,785

担金

  (負担基本額)   (負担率)     1,295,141×1/4 障害児通所給付費負担 80,117,824 金

  (負担基本額)   (負担率)   320,471,296×1/4

児童手当負担金 382,610,000

未熟児養育医療負担金 828,945

  (負担基本額)   (負担率)     3,315,782×1/4 地域型保育運営費負担 11,649,980 金

  (負担基本額)   (負担率)    46,599,920×1/4

39,614,987 生活保護費負担金

  (負担基本額)   (負担率)   158,459,947×1/4

不 納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付未済 額

(69)

款 15 県支出金  項 01 県負担金

金 額

05 災害救助費負 18,282,000 19,006,514 担金

03 農林水産業費負 2,714,000 2,781,000

担金

01 農業費負担金 2,714,000 2,781,000

04 教育費負担金 38,000

02 社会教育費負 38,000

担金

項  合  計 1,814,563,000 1,794,906,777

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(70)

款 15 県支出金  項 01 県負担金

金 額

05 災害救助費負 18,282,000 19,006,514 担金

03 農林水産業費負 2,714,000 2,781,000

担金

01 農業費負担金 2,714,000 2,781,000

04 教育費負担金 38,000

02 社会教育費負 38,000

担金

項  合  計 1,814,563,000 1,794,906,777

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

19,006,514 応急仮設住宅提供事業 16,160,924

負担金

関東・東北豪雨災害に 2,845,590 おける災害救助県負担

2,781,000 予算現額計内訳

当初予算額 2,714,000

2,781,000 農業委員会交付金 2,724,000

国有農地等管理処分事 57,000

業事務取扱交付金

38,000

38,000 権限委譲事務交付金

1,794,906,777 予算現額計内訳

当初予算額 1,700,806,000

補正予算額 113,757,000

不納欠損 額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(71)

款 15 県支出金  項 02 県補助金

金 額

01 民生費補助金 712,360,000 603,703,952

01 社会福祉費補 219,412,000 180,538,323 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(72)

款 15 県支出金  項 02 県補助金

金 額

01 民生費補助金 712,360,000 603,703,952

01 社会福祉費補 219,412,000 180,538,323 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

603,703,952 予算現額計内訳

当初予算額 730,199,000

補正予算額 △17,839,000

180,538,323 重度心身障害者医療費 117,056,000

補助金

  (補助基本額)   (補助率)   234,112,000×1/2 谷吉・七光台・島・関 27,549,000 宿会館運営費補助金

 運営費補助金

  (補助基本額)   (補助率)    35,432,000×3/4  社会調査及び研究事業の充実   (補助基本額)   (補助率)        78,750×3/4  休日等開館事業

  (補助基本額)   (補助率)     1,222,368×3/4

知的障害者生活ホーム 876,000

運営事業等補助金

  (補助基本額)   (補助率)     1,752,000×1/2

重度障害児・者日常生 77,960

活用具取付費補助金

  (補助基本額)   (補助率)       155,920×1/2 ねたきり身体障害者福 6,578,325 祉手当等補助金

  (補助基本額)   (補助率)    13,156,650×1/2 地域生活支援事業補助 18,514,000 金

  (補助基本額)   (補助率)    74,056,000×1/4 地域活動支援センター 1,745,000 補助金

  (補助基本額)   (補助率)  重度加算

    2,140,000×1/2  家賃加算

    2,700,000×1/4 障害者グループホーム 8,072,288 等運営費補助金

  (補助基本額)   (補助率)    16,144,576×1/2

重症心身障害児等短期 69,750

入所特別支援事業補助 金

  (補助基本額)   (補助率)

不納欠損額 収 入 未 済 額 備 考

収 入 済 額

還付 未済額

(73)

款 15 県支出金  項 02 県補助金

金 額

02 老人福祉費補 82,661,000 16,479,000 助金

03 児童福祉費補 410,090,000 406,563,940 助金

予 算 現 額

調 定 額

現 額 計

区 分

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