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議案第 号 平成 25 年度久喜市一般会予算 ( 第 4 号 ) 平成 25 年度久喜市の一般会予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の ) 第 1 条歳入歳出予算の総に歳入歳出それぞれ1,486,000 千円を追加し 歳入歳出予算の総を歳入歳出それぞれ47,102,

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(1)

成 25 年 度

(2)

- 1 -

議 案 第 号

平成25年度久喜市一般会計補正予算(第4号)

平成25年度久喜市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,486,000千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,102,110千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年 度

に繰り越して使用することができる経費は、「第3表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

平成25年 月 日提出

久 喜 市 長

田 中 暄 二

(3)

第1

5

97,124

3,67

0

3,404

0

2 環

13

2

4,586

293

13

4

4,879

0

3 清

2,33

,

5,061

△97,4

0

17

2,237,64

0

4

8 土

0

5,076,40

9

8

47,799

5,1

,

24,207

4

2 道 路 橋 り ょ う

8

1,317,226

6

47,799

1,36

,

5,025

5

9 消

2,46

0

8,030

△106,

0

958

2,361,072

1

2,468,030

△106,958

2,361,072

10 教

4,111,841

745,105

4,8

2

56,946

1 教

6

74,822

852

6

75,674

 

2 小

53

5,783

731,5

8

41

1,267,32

,

4

3 中

9

256,372

4

3,909

260,2

4

81

4

,

281,30

4

1

8,803

290,

2

104

1

13 諸

112,

4

295

100,000

1

212,295

3

1 基

11

,

2,295

100,0

3

00

212,295

3

歳   

0

出   合   計

4

9

5,616,110

1

,

,486,000

47

3

,102,110

57,751

13 国

5,588,613

232,891

5,8

21,504

1 国

5

,134,123

17,673

5,151,796

2 国

424,387

215,218

639,605

14 県

2,729,246

9,236

2,738,

 

482

1 県

1,519

,696

8,836

1

,528,532

2 県

909,327

400

909,727

16 寄

2

 

,354

100,00

0

102,354

 

1 寄

2

,354

100,00

0

102,354

17 繰

1,537,350

600,610

936,740

1 基

1,493,900

△600,610

893,29

0

19 諸

1,157,071

3,753

1,1

1

60,824

5 雑

983,

364

3,753

98

2

7,117

0

20 市

5,21

,

9,133

1,087

2

,400

6,306,

7

533

8

1 市

5,219,1

,

33

1,087,40

7

0

6,306,533

2

歳  

2

 入   合   計

6

45,616,110

5

1,486,000

4

3

7,102,110

,

 出

(単位:千円)

3

3

正前の額

補 正 額

0

2

0

,

9

2 総

6,158,

464

702,906

6,861,370

1 総

3

4,927,60

2

0

702,512

5,

,

630,112

0

3 戸 籍 住 民 基

5

本 台 帳 費

232,91

2

1

394

233,305

3 民

17,090,111

94,272

17,184,383

1 社

7,589,819

46,491

7,63

1

6,310

2 児

6,

879,501

18,

876

6,898,3

9

77

3

,

2,620

2

,790

28,905

4

2,649,695

6

4 衛

,

3,770,528

(4)

第2表 継続費補正

(単位:千円) 年割額 総 額 2総務費 1総務管理 費 本庁舎耐震 化整備事業 ( 変 更 ) 885,379 項 平成26年度 598,754 款 補正前 補正後 平成25年度 事 業 名 0 1,334,187 1,334,187 年 度 448,808 年 度 平成25年度 平成27年度 年割額 286,625 448,808 総 額 平成27年度 平成26年度 -4-

(5)

第3表 繰越明許費

(単位:千円) 款 項 事    業    名 金  額 2総務費 1総務管理費 集会所耐震化事業 75,166 9消防費 1消防費 防災体制整備事業 11,160 10教育費 2小学校費 小学校耐震化整備事業 678,663

(6)

( 追 加 ) (単位:千円)

事    項

期    間

限 度 額

議会本会議会議録調製及び印刷製本業務委託 平成25年度から平成26年度まで 7,415 議会常任委員会会議録調製及び印刷製本業務委託 平成25年度から平成26年度まで 4,099 議会だより印刷製本 平成25年度から平成26年度まで 3,267 広報紙(広報くき・広報くきお知らせ版)印刷製本 平成25年度から平成26年度まで 22,810 バス運行業務委託 平成25年度から平成26年度まで 9,720 菖蒲文化会館舞台機構操作業務委託 平成25年度から平成26年度まで 4,497 栗橋文化会館舞台機構操作業務委託 平成25年度から平成26年度まで 4,347 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 平成25年度から 平成26年度まで 3,694 がん検診案内通知等作成及び封入封緘業務委託 平成25年度から 平成26年度まで 4,688 通園バス運転業務委託 平成25年度から 平成26年度まで 4,225 図書館巡回搬送業務委託 平成25年度から 平成26年度まで 2,268 体育施設等管理運営業務委託 平成25年度から平成30年度まで 指定管理者との協定による額 学校給食配送業務委託 平成25年度から平成26年度まで 4,990 小学校耐震補強工事 平成25年度から平成26年度まで 150,700 小学校耐震補強工事施工監理業務委託 平成25年度から平成26年度まで 7,550

第4表 債務負担行為補正

-6-

(7)

第5表 地方債補正

( 変 更 ) (単位:千円) 補 正 前 補 正 後 集会所耐震化事業債 4,000 81,100 本庁舎耐震化整備事業債 286,600 835,300 コミュニティ施設耐震化事業 債 5,000 6,000 小学校耐震化整備事業債 10,500 471,100

合   計

5,219,133 6,306,533 起 債 の 目 的 限 度 額 証書借入 または 証券発行 5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)  政府資金等に ついては、その 融資条件により、 銀行その他の場 合には、その債 権者と協定する ところによる。  ただし、市財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮し、 若しくは繰上償 還または低利に 借り換えること ができる。 起債の方法 利 率 償還の方法

(8)

成 25 年 度

久喜市一般会計歳入歳出補正予算

( 第 4 号 ) に 関 す る 説 明 書

(9)

932,052

13 国

5,588,613

2

32,891

5,82

1,504

14 県

2,7

29,246

9,23

6

2,738,482

16 寄

2,354

100,

000

102,354

17 繰

1,537,350

△600,610

93

6,740

19 諸

1,15

7,071

3,753

1,160,824

20 市

5

,219,133

1,

1

087,400

6,3

06,533

 

歳 入 合 計

45,616,110

1,486,000

47,102,110

 (歳 入)

(単位:

千円)

補 正 前 

の 額

補  正  額

1 市

20,278,722

653,330

20,

(10)

-1

・ 県 支 出 金

地 方 債

そ の 他

2 総

6,158,464

702,906

6,861,370

△2,917

626,800

18,101

60,922

3 民

0

17,090,111

94,272

17,

 

184,383

26,

(

509

67,763

歳 

4 衛

3,770

,528

△97,12

)

4

3,673,404

△97,124

8

5,076,4

08

47,799

5,

124,207

47,

799

9 消

2

,468,030

△1

 

06,958

2,36

 

1,072

400

△1

07,358

 

10

 

4,111,8

41

745,105

4

 

,856,946

21

 

8,135

460,6

00

66,370

  

13 諸

112,

295

100,000

 

212,295

100

 

,000

0

1

 

出 合 計

45,6

 

16,110

1,48

6,000

47,10

 

2,110

242,1

 

27

1,087,40

0

118,101

38

,372

補 

1

正 前 の 額

補  

正  額

特    定    財    源

一 般 財 源

(11)

1 総務管理費補助金 1住宅・建築物安全ストック形成事業 2,917 △2,917 0 集会所耐震化事業 △2,000 当初予算と同様 補助金 コミュニティ施設耐震化事業 △917 計 71,434 △2,917 68,517 △2,917 1 5 教育費国庫補助金 個 41,459 218, 人 135 259,594 8, 1 小学校費補助 1 金 4 学校施設環境改善 0 交付金 0 216,27 9 8 216,278 小学 , 校耐震化整備事業 21 1 6,278 小学校校舎 0 の耐震補強等工事に対 0 する補助金です。 2 計 1,403 216, 4 278 217,681 0 216,278 ,000 8,349,100 2 1現年課 歳 税分 2所得割 7,70 入 1,000 240,0 ( 00 7,941,00 款 0 一般財源 当初予算と ) 同様 計 7,919 1 ,000 240,00 市 0 8,159,000 税 (項 計 9,24 ) 6,500 240,0 1 00 9,486,50 市 0 (款) 1市税 (項) 民 2固定資産税 税 1 固 ( 定資産税 8,911, 単 100 419,000 位 9,330,100 :千 1 現年課税分 1 土 円 地 3,266,000 ) △13,000 3,2 歳 53,000 一般財源   当初予算と同様 出  2 家屋 3,849,0 事 00 27,000 3,   876,000 一般財 業 源 当初予算と同様  別 3 償却資産 1,67   4,000 405,0 充 00 2,079,00   0 一般財源 当初予算と 当 同様 計 8,789   ,000 419,00 先 0 9,208,000 目・節 2 国有資産等所 名 在市町村交付金 33, 細 321 △5,670 27,651 節 1 現年課税分 1 現年課税分 名 33,321 △5,6 補 70 27,651 一般 正 財源 当初予算と同様 前 計 33,321 △5 の ,670 27,651 額 補 計 8,94 正 4,421 413,330 9,357,75 額 1 (款)13国庫支出 計 金 (項) 1国庫負担金 歳  1 民生費国庫負担   金 5,134,123 入 17,673 5,15   1,796   1 社 概 会福祉費負担金 3 障害   者自立支援医療(更生   )負担金 57,570 要 17,673 75,2 事 43 自立支援医療費事   業 17,673 当初予   算と同様 計 929   ,919 17,673 業 947,592 17,   673    計 5 名 ,134,123 17 充 ,673 5,151,796 17,673 ( 当 款)13国庫支出金 (項) 2国庫補助金 額 1 総務費国庫補助金 71,434 △2,917 68,517

(12)

4

4

雑入 5 社会福祉費雑入

28,533 3,75

1

3 32,286 一般財

5

源 ・障害者自立支援医

療(更生)国庫負担金精算交付金                     1,863 ・障害者自立支援医療(更生)県費負担金精算交付金                計     931 1 ・生 , 活保護費県負担金精算 5 交付金        1    959 計 3 9 27,808 3,75 , 3 331,561 696 計 983,36 8 4 3,753 987, , 117 (款)20市債 8 (項) 1市債 3 2 総 6 務債 484,700 6 1 26,800 1,11 , 1,500 5 1 総 2 務管理債 2 集会所耐震 8 化事業債 4,000 7 , 7,100 81,10 5 0 集会所耐震化事業 7 3 7,100 当初予算と 2 同様 8 3 本庁舎耐 , 震化整備事業債 286 8 ,600 548,70 3 0 835,300 本庁 6 舎耐震化整備事業 54 ( 8,700 当初予算と 款 同様 ) 5 コミュニ ( 1 ティ施設耐震化事業債 4 5,000 1,000 県 6,000 コミュニテ 支 ィ施設耐震化事業 1, 出 000 当初予算と同様 金 計 484,700 ( 626,800 1,1 項 11,500 626, ) 800 2 款 県 7 教育債 補 103,000 460 助 ,600 563,60 金 0 ) 8 消防費 1 県補助金 0 400 40 4 0 県 1 消防費補助 支 金 1 自主防災組織資機 出 材整備支援事業補 0 4 金 00 400 自主防災組 ( 織育成事業 400 自主 項 防災組織の資機材整備 ) に対する補助金です。 1県 助金 計 0 400 負 400 400 担金 ( 計 909,327 4 単 00 909,727 4 位 00 (款)16寄附金 : (項) 1寄附金 千 2 円 特定寄附金 2,351 ) 100,000 102 歳 ,351   1 特定 出 寄附金 5 旧菖蒲高校跡   地整備事業寄附金 0 1 事 00,000 100,   000 財政調整基金積 業 立事業 100,000   旧菖蒲高校跡地の整備 別 事業に充てられる寄附   金です。 計 2,3 充 51 100,000 1   02,351 100, 当 000  先 計 2 目 ,354 100,00 ・ 0 102,354 10 節 0,000 (款)17 名 繰入金 (項) 1基金繰 細 入金 1 財政調整基 節 金繰入金 921,786 △618,711 3 名 03,075 補 1 正 財政調整基金繰入金 1 前 財政調整基金繰入金 9 の 21,786 △618 額 ,711 303,07 補 5 一般財源 当初予算と同様 計 921,7 正 86 △618,711 303,075 額 計 歳 8 場外発売場環境整備   基金繰入金 53,00   0 18,101 71, 入 101   1 場外発   売場環境整備基金繰入 概 金 1 場外発売場環境整   備基金繰入金 53,0   00 18,101 71 要 ,101 ボートピア栗 事 橋環境整備協力費活用   事業 18,101 当初   予算と同様 計 53   ,000 18,101 業 71,101 18,1   01    計 1, 名 493,900 △60 充 0,610 893,290 18,101 (款 当 )19諸収入 (項) 5雑入 額 3 雑入 413

,857 3,753 4

1

17,610

(13)

1 小学校債 1 小学校耐震化整備事業債 10,500 460,600 471,100 ( 小学校耐震化整備事業 款 460,600 当初予 ) 算と同様 計 48, 2 700 460,600 0 509,300 460 市 ,600 債 ( 計 項 5,219,133 1 ) ,087,400 6, 1 306,533 1,0 市 87,400 債 (単位:千円) 歳 出 事 業 別 充 当 先 目・節名 細 節 名 補正前の額 補 正 額 計 歳  入  概  要 事   業   名 充 当 額

(14)

財 9 負 担 金 、 補 助 18, 源 101 ○ボートピア栗 区 橋環境整備協力費交 当   初予算と同様 分 金 整備協力費活用事業   及 び 交 付 金 付金 額 国 【企画政策課 県 】 支 15 交 出 通安全対策費 166, 金 506 3,194 16 地 9,700 3,194 方債 4 防犯 そ 灯管理事業 47,03 の 2 3,194 50,2 他 26 3,194 11 需

用 費 3,194 ○修繕

1

料 当初予算と同様

8-

【生活安全課】

-1

18 総合

9

支所費 216,779

1,947 218,726 1,947 2 栗橋総合支所庁舎管 34,576 1,947 36,523 1,947 15 工 事 請 負 費 1,947 ○旧議場床等改修工事 942 当初予算と同様 理事業 ○会議室床等改修工事 1,005 【栗橋総 6 務管理課】 財産 計 4,927, 管 600 702,512 理 5,630,112 △ 費 2,917 626,8 8 00 18,101 60 0 ,528 (款) 2総務 5 費 (項) 3戸籍住民基 , 本台帳費 85 1 戸籍住民基本台帳費 5 232,911 394 6 233,305 394 73 2 戸籍 , 事務事業 12,329 9 394 12,723 3 2 94 7 賃 金 394 ○臨 0 時職員 当初予算と同様 1, 【市民課( 4 総合窓口 7 ) 9 】 , 計 7 232,911 394 7 233,305 394 5 (款) 3民生費 (項) △ 1社会福祉費 2, 3 自立支援給付費 0 1,697,380 3 0 5,347 1,732 0 ,727 26,509 6 8,838 25 5 自立支援医療費 , 事業 115,199 3 8 5,347 150,5 0 46 国 17,673 8 0 ,838 20 扶 助 費 3 5 5,347 ○更生医療 0 扶助費 当初予算と同様 ,1 【障がい者 2 福祉課】 県 8,836 0 5 障がい福祉費 648,073 6,125 654,198 6,125 10 集会所耐震化事業 6,00 3 0 75,166 81, 歳 166 国 △2,000 出 77,100 66 13 ( 委 託 料 3,240 ○工 款 事施工監理業務委託料 ) 当初予算と同様 2総 【管財課】 15 務 工 事 請 負 費 71,92 費 6 ○集会所耐震補強工 ( 事 項 11 ) 本庁舎耐震化整備事 2 1 86,625 598, 総 754 885,379 務 548,700 50, 管 054 13 委 託 料 17 理 ,325 ○工事施工監 費 理業務委託料 当初予算 ( と同様 単 業 位 15 工 事 請 負 費 581 : ,429 ○本庁舎耐震 千 補強工事 円 【 ) 管財課】 補  12 文化会館費 205 正 ,003 2,157 2   07,160 2,15 額 7   1 久 の 喜総合文化会館事 12   6,620 2,157 財 128,777 2,1   57 11 需 用 費 2,1 源 57 ○修繕料 当初予算   と同様 内 業  訳 【生活安全課 節 】 特 13 公   文書館費 10,303 定 3,193 13,49   6 3,193 財  3 公文書館管理 源 事業 7,914 3,1 説 93 11,107 3,   193 12 役 務 費 30   5 ○資料運搬料 当初予 明 算と同様 事  【公文書館】 18 備 品 業 購 入 費 2,888 ○事   務用備品 概  14 自治振興費 218 要 ,182 18,101 目 236,283 △91 ・ 7 1,000 18,1 事 01 △83 業名 10 コミュニティ 補 施設耐 6,000 0 6 正 ,000 国 △917 1 前 ,000 △83 財源内 の 訳の変更 額 震 補 化事業 【鷲 正 宮市民課】 額 11 ボートピア栗 計 橋環境 53,000 1 一 8,101 71,10 般 1 繰 18,101 0 1

(15)

  ,894,615 47 分 8 2,895,093 金 478  額 15 放課後児童健全育 国 成 148,076 47 県 8 148,554 47 支 8 23 償 還 金 、 利 子 4 出 78 ○放課後児童健全 金 育成事業費補助金 当初 地 予算と同様 方債 事業 及 び 割 引 料 返 そ 還金 の 【保育 他 課】 計 6,879,501 18,876 6,898,377 18,876 (款) 3民生費 (項) 3生活保護費 1 生活保護総務費 109,691 28,905 138,596 28,905 2 生活保護業務経費 9,594 28,905 38,499 28,905 23 償 還 金 、 利 子 28,905 ○生活保護費国庫負担金精算返還金 28,530 当初予算と同様 【社会福祉課】 及 び 割 引 料 ○セーフ 1 ティネット支援対策等 障 事業 が 費 い 補助金返還金 375 福祉業務経費 11,570 6,125 17,695 6,125 23償還金、利 子 6,125 ○障害者自立支援給付費等国庫負担 当初予算と同様 ( 【障がい者福祉課 款 】 及 び 割 引 料 金返 ) 還金 4,083 3民 ○障害者自立支援 生 給付費等県費負担 費 ( 金返還金 2 項 ,042 ) 1 7 高齢者福祉費 389 社 ,864 5,019 3 会 94,883 5,01 福 9 祉 14 費 介護サービス利用者 2 ( 4,831 5,019 単 29,850 5,01 位 9 20 扶 助 費 5,01 : 9 ○介護サービス利用 千 者負担助成金 3,81 円 3 当初予算と同様 ) 補 負担助成事業 ○   支給限度基準額上乗せ 正 助成金 1,206  額 【介護福祉課】  の 計 7   ,589,819 46 財 ,491 7,636,   310 26,509 1 源 9,982 (款) 3民   生費 (項) 2児童福祉 内 費   1 児童 訳 福祉総務費 1,136 節 ,543 17,228 特 1,153,771 1   7,228 定  14 障がい児通所 財 支援事 234,341   17,228 251, 源 569 17,228 2 説 3 償 還 金 、 利 子 17,   228 ○障害児施設給   付費等国庫負担金返 当 明 初予算と同様 事  業 及 び 割 引 料 還 業 金 11,485  概 【障がい者福祉課   】 ○障害児施設給付費 要 等県費負担金返 目・ 還金 5,74 事 3 業 2 児童 名 措置費 2,848,3 補 43 1,170 2,8 正 49,513 1,17 前 0 の 2 子 額 ども手当給付事業 1, 補 534 1,170 2,704 1,170 23 正 償 還 金 、 利 子 1,170 ○子ども手当交付金 額 国庫負担金返還 当初予 計 算と同様 一 【 般 子育て支援課】 及 び 割 財 引 料 金 源 区 3 児童福祉施設費 2

(16)

金 0   4 自 額 主防災組織育成事 8, 国 780 0 8,780 県 県 400 △400 財源内 支 訳の変更 出 業 金 地 【消防防災 方 課】 債 そ 計 2,468,030 の △106,958 2, 他 361,072 400

△107,358 (款

2

)10教育費 (項) 1

2

教育総務費

2 事務局費 384,

2

882 852 385,

3

734 852

13 学校図書維持管理事 0 852 852 852 13 委 託 料 714 ○図書管理システム設定業務委託料 市内小・中学校における学校図書館システ 業 14 使 用 料 及 び 賃 138 ○OA機器等借上料 ムの維持管理に要する経費です。 【学務課】 借 料 2 計 久 674,822 852 喜 675,674 852 宮 (款)10教育費 (項 代 ) 2小学校費 衛生 1 学校管理費 30 組 4,178 3,863 合 308,041 3,8 負 63 2 2 , 小学校維持管理事業 1 2 75,678 3,86 9 3 179,541 3, 0 863 11 需 用 費 2, , 141 ○修繕料 当初予 2 算と同様 77 【教育総務課・教育 1 △ 5 工 事 請 負 費 1,72 9 2 ○修繕工事 7, 委員会栗橋分室・教 41 育委員会鷲 7 宮分室】 2,192,860 △97,417 19 負 担 金 、 補 助 △97,417 ○久喜宮代衛生組合負担金 当初予算と同様 ( 担金 款 事業 及 び 交 付 金 ) 4 【環境課】 衛生 計 2,33 費 5,061 △97,4 ( 17 2,237,64 項 4 △97,417 (款 ) ) 8土木費 (項) 2道 3 路橋りょう費 清掃 3 道路新設改良費 費 498,109 47, ( 799 545,908 単 47,799 位: 8 市道鷲宮18 千 号線交 2,500 47 円 ,799 50,299 ) 47,799 17 公 有 補 財 産 購 入 12,890   ○土地購入費 当初予算 正 と同様   差点 額 改良事業 費  の 【鷲宮建設課】 22   補 償 、 補 填 及 34,9 財 09 ○物件移転補償  源 び 賠 償 金  内 計 1,3   17,226 47,7 訳 99 1,365,02 節 5 47,799 (款) 特 9消防費 (項) 1消防   費 定 1 常備   消防費 2,148,0 財 34 △108,674   2,039,360 △ 源 108,674 説  1 埼玉東部消   防組合負 2,148, 明 034 △108,67 事 4 2,039,360   △108,674 19 業 負 担 金 、 補 助 △108   ,674 ○埼玉東部消 概 防組合負担金 当初予算   と同様 要 担金 目 事業(常備消防 及 び 交 ・ 付 金 事 費) 業名 【消防防災課 補 】 正 2 非常 前 備消防費 202,51 の 0 1,716 204, 額 226 1,716 補 3 消防団活 正 動事業 76,408 1,716 78,124 額 1,716 11 需 用 費 計 1,716 ○消耗品費 一 当初予算と同様 般財 【消防防災課】 源 区 5 災害対策   費 96,493 0 96 分 ,493 400 △40

(17)

  【学務 分 課】 金 4   中学校特別支援教育 1 額 ,089 104 1,1 国 93 国 36 68 20 扶 県 助 費 104 ○就学奨励 支 扶助費(補助) 当初予 出 算と同様 金 就 地 学奨励事業 方債 【学務課】 その 計 256,37 他 2 3,909 260,281 36 3,873 (款)10教育費 (項) 4幼稚園費 1 幼稚園費 281,301 8,803 290,104 1,821 6,982 3学校建設費 136,092 727,678 863,770 216,278 460,600 50,800 2 小学校耐震化整備事 14,000 72 ( 7,678 741,6 款 78 国 216,278 ) 460,600 50, 1 800 13 委 託 料 26 0 ,800 ○工事施工監 教 理業務委託料 26,1 育 00 当初予算と同様 費 ( 業 ○備品運搬 項 業務委託料 700 【主 ) な内容】 2小 【教育総務課】 14 使 学 用 料 及 び 賃 863 ○空 校 調機借上料 ・久喜小学 費 校職員室棟耐震補強等 ( 工事、施 単 借 位 料 工監理 :千 15 工 事 請 負 費 700 円 ,015 ○耐震補強工 ) 事 ・太田小学校職員室 補 棟耐震補強等工事、施  正 工監理  額 ・青葉小学校職   員室棟他耐震補強等工 の 事、   施工監 財 理   計 源 535,783 731   ,541 1,267, 内 324 216,278   460,600 54, 訳 663 (款)10教育 節 費 (項) 3中学校費 特  1 学校管理 定 費 174,270 3,   454 177,724 財 3,454  源 2 中学校維持管理 説 事業 98,780 3,   454 102,234   3,454 11 需 用 費 明 2,456 ○修繕料 当 事 初予算と同様  業 【教育総務課・教   育 15 工 事 請 負 費 99 概 8 ○修繕工事  要 委員会菖蒲分室・教 目・ 育委員会栗 事 橋分室・ 業 教 名 育委員会鷲宮分室 補正 】 前の 2 教育振興費 82,1 額 02 455 82,55 補 7 36 419 正 3 中学校要・準要保護 44,504 3 額 51 44,855 35 計 1 20 扶 助 費 351 ○ 一 就学援助扶助費(市単 般 独) 当初予算と同様 財源 生徒就学援助 区 事業

(18)

 分 金 額 国県支出金 地方債 その他

-26-

-27-

1 財政調整基金積立事 915 100,000 100,915 寄 100,000 0 25 積 立 金 100,000 ○財政調整基金積立金(元金) 当初予算と同様 ( 業 款 【 ) 財政課】 13 計 112,295 諸 100,000 212 支 ,295 100,00 出 0 0 金 (項) 1基金費 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 特 定 財 源 説  明 事 業 概 要 目・事業名 補正前の額 補 正 額 計 一般財源 区

(19)

特定財源 国県 支出金 地方債 その他 25 885,379 885,300 79 26 0 27 448,808 448,800 8 計 1,334,187 1,334,100 87

継続費についての前々年度末までの支出

の見込み及び当該年度以降の支出予定額

項 事業名 年割額 全 体 計 画 左の財源内訳 一般 財源 2総務費 1総務管理  費 本庁舎耐震 化整備事業 款 年度

(20)

(単位:千円、%) 885,379 885,379 66.4 0.0 448,808 33.6 885,379 885,379 448,808 100.0

額、前年度末までの支出額又は支出額

並びに事業の進行状況等に関する調書

当該年度末まで の支出予定額 翌年度以降支出 予定額 継続費の総額に 対する進捗率 前年度末ま での支出 (見込)額  前々年度  末までの  支出額 当該年度支出 予定額 -29-

(21)

当年度に係る分 期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 議会本会議会議録 調製及び印刷製本 業務委託 7,415 平成25年 度から 平成26年 度まで 7,415 7,415 議会常任委員会会 議録調製及び印刷 製本業務委託 4,099 平成25年 度から 平成26年 度まで 4,099 4,099 議会だより印刷製 本 3,267 平成25年 度から 平成26年 度まで 3,267 3,267 広報紙(広報く き・広報くきお知 らせ版)印刷製本 22,810 平成25年 度から 平成26年 度まで 22,810 1,300 21,510 バス運行業務委託 9,720 平成25年 度から 平成26年 度まで 9,720 9,720 菖蒲文化会館舞台 機構操作業務委託 4,497 平成25年 度から 平成26年 度まで 4,497 4,497 栗橋文化会館舞台 機構操作業務委託 4,347 平成25年 度から 平成26年 度まで 4,347 4,347 子ども・子育て支 援事業計画策定業 務委託 3,694 平成25年 度から 平成26年 度まで 3,694 3,694 がん検診案内通知 等作成及び封入封 4,688 平成25年 度から 4,688 395 4,293

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円) 事   項 限 度 額 前年度末までの 支出見込額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源

(22)

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 学校給食配送業務 委託 4,990 平成25年 度から 平成26年 度まで 4,990 4,990 小学校耐震補強工 事 150,700 平成25年 度から 平成26年 度まで 150,700 150,700 小学校耐震補強工 事施工監理業務委 託 7,550 平成25年 度から 平成26年 度まで 7,550 7,550 (単位:千円) 事   項 限 度 額 前年度末までの 支出見込額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 -31-

(23)

(単位:千円) 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 1  普  通  債 24,145,524 22,971,517 4,285,125 2,694,007 24,562,635  (1)総  務 2,143,723 1,786,740 1,113,700 356,896 2,543,544  (2)民  生 2,776,544 3,120,985 422,500 235,576 3,307,909  (3)衛  生 2,743,980 2,607,990 0 278,157 2,329,833  (4)労  働 0 0 0 0 0  (5)農 林 水 産 業 825,402 736,533 31,500 120,483 647,550 (6)商  工 0 0 0 0 0  (7)土  木 9,595,731 8,818,574 1,185,225 1,084,569 8,919,230  (8)消  防 1,041,869 961,496 93,400 83,158 971,738  (9)教  育 5,018,275 4,939,199 1,438,800 535,168 5,842,831 2  そ  の  他 22,519,395 23,756,607 3,200,233 1,935,294 25,021,546  (1)減税補填債等 3,245,555 2,664,179 0 588,606 2,075,573  (2)臨時財政対策債 19,273,840 21,092,428 3,200,233 1,346,688 22,945,973 合     計 46,664,919 46,728,124 7,485,358 4,629,301 49,584,181

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区     分 前 前 年 度 末 現 在 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

参照

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