今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
各種健診などの実施
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
おおむね40歳以上の市民が対象であるが、各種がん検診事業は、検診ごとに対象年齢を設け、健康づくり 健診は15歳以上の市民及び40歳以上の生活保護受給者が対象である。
2.取組の意図、目標 7
6
2. 00 175, 363 事業期間
総合
計画 体系
所属長名
根 拠
法 令
健康増進法、各種がん検診等実施要綱 健康部
所管課等 2
7 20701
施策
27年度
10
所管部局
健康推進室
168, 491
11
1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
42, 611
市川 克美
139, 413 取組類型
岡本 隆史
3 2
45, 813 大綱
129, 422 221, 176
2. 86
作成
1. 96
17 15
29, 078
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
4. 47
予算
部長名
13
20
9, 991 263, 787
18 予算
28年度
16 各種がん検診事業
成人保健教室開催事業 成人歯科健康診査事業 健康づくり健診事業
成人保健相談・訪問事業 健康長生塾開催事業 健康手帳交付事業
がん検診は、「がん対策推進基本計画」において全体目標、個別目標が掲げられており、「健康増進法」にも市町村に努力義務が課 せられている。申込方法や受付期間を改善するとともに、受診の必要性・重要性を十分認識してもらうため、ポスター掲示、市ホーム ページ等での情報提供に努め、受診率の向上を目指す。
・各種がん検診・健康づくり健診事業は、疾病の早期発見、早期治療のために行う。
・成人歯科健康診査事業は、歯周疾患等の予防、また、健康教室、相談、訪問は、生活習慣病対策のため実 施し、生活習慣の改善及び健康意識の向上を図る。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・疾病の早期発見、早期治療を目的に以下の取組を実施する。
各種がん検診事業の集団検診は、受診率の向上に向け、年間約220回実施する。胃がんリスク(ABC)検診を集団検 診で実施し、胃がん発症の早期予防を図る。休日がん検診は、乳がん検診と胃・肺がん検診を引き続き実施する。子宮が ん検診と大腸がん検診の個別検診は、市内医療機関で実施する。健康づくり健診事業(集団検診)は、年間約20回実施す る。成人歯科健康診査事業は、市内医療機関で実施する。
・健康づくりに役立つ知識を身に付けてもらうため、以下の取組を実施する。
成人保健教室を年間60回開催する。成人保健相談・訪問事業の健康相談及び訪問指導は必要時に実施する。健康長生塾 は、市医師会と共催で7回開催する。健康手帳交付は通年で交付する。
・上記の取組を健康ポイント事業と併せて市民の健康づくりとして実施する。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
25 29年度
健康教室に参加した人数 人
健康教室の受講者数
健康教室の参加者数を増やすことで生活習慣病の予防につながるため。 設定
根拠
乳がん検診受診者数÷ 乳がん検診対象者数× 100
備 考 %
25 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
乳がん検診の受診率
・各種がん検診(子宮がん・胃がん・乳がん検診等)の受診者 数は20, 000人、がん検診推進事業(子宮頸がん・乳がん・大腸 がん検診)の受診者数4, 900人
・健康づくり健診事業の受診者数650人 ・成人歯科健康診査事業の受診者数2, 400人
・成人保健教室を44回開催した(延べ受講者数1, 117人)。 ・成人保健相談・訪問指導の健康相談を334回実施した(相談者 数614人(窓口・電話相談を含む。) )。
・健康長生塾を7回開催した(延べ受講者数468人)。 ・健康手帳を2, 500冊交付した。
・各種がん検診(子宮がん・胃がん・乳がん検診等)の受診者 数は19, 504人、がん検診推進事業(子宮頸がん・乳がん・大腸 がん検診)の受診者数4, 009人
・健康づくり健診事業の受診者数656人 ・成人歯科健康診査事業の受診者数2, 491人
・成人保健教室を47回開催した(延べ受講者数1, 097人)。 ・成人保健相談・訪問指導の健康相談を27回実施した(相談者 数156人(窓口・電話相談を除く。) )。
・健康長生塾を7回開催した(延べ受講者数452人)。 ・健康手帳を2, 250冊交付した。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
4, 000 4, 000 4, 000
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
9. 5
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
4, 000
25
4, 000
32年度 25
1, 117 27. 9%
25 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
25
38. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式 乳がんの早期発見につなげる乳がん検診受診率を向上させる必要があるため。
4, 000
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
健康意識の啓発
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
市民
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 21, 956 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
食育基本法、健康増進法 健康部
所管課等 2
7 20702
施策
27年度
10
所管部局
健康推進室
44, 312
11
1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
42, 669
市川 克美
10, 474 取組類型
猪俣 由紀子
3 2
4, 584 大綱
7, 135 26, 540
4. 13
作成
0. 03
17 15
33, 838
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
5. 16
予算
部長名
13
20
3, 339 69, 209
18 予算
28年度
16 健康づくりプログラム推進事業
ワガヤネヤガワ健康ポイント事業 歯の健康展開催事業
食育推進事業
健康管理システム推進事業 自殺対策事業
健康づくり実践講座開催事業 「どこでも健康教室」開催事業 ねやがわ発「出前講座」開催事業
大阪府立門真スポーツセンタープール利用補助事業
・市民への健康に関する情報提供については、健康づくりのための取組等のチラシ等と健診、予防接種等の年間予定表を別々に発行し ていたが、平成19年度からライフステージに応じた健康づくりの実践ができるよう、健康づくりプログラムを全戸配布している。 ・食育の推進においては、「第2次食育推進計画」に基づき、食育推進会議、食育推進関係機関会議、各部会を開催し、市全体の目標 を定め、それに向けた方策を協議するとともに、情報を共有し、事業の連携を図っている。
・健診や検診の受診率を向上させる。・歯の健康展において、8020表彰者数の割合を増やす。 ・実践講座等に参加する人数を増やすことにより、市民の健康意識の高揚と健康な人を増やす。 ・ワガヤネヤガワ健康ポイント事業を実施し、受診率の向上及び市民の健康づくりを図る。 ・食育推進事業は、生涯にわたって健康的な食生活を考え実行できる市民を増やす。 ・健康管理システムを活用し、効率的かつ円滑に業務を行う。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・健康づくりプログラムを全戸配布するとともに、歯の健康展や各種健康教室を開催し、健康に対する意識 の高揚を図る。歯の健康展では、口腔衛生の観点から健康維持・増進に寄与する情報提供を行う。
・健康管理システムを活用し、検診結果等をデータ管理し、データの収集に努めながら個別に健康相談や健 康指導へのアプローチを図る。
・検診の受診、健康教室への参加などにより貯めたポイントを、健康グッズなどの景品と交換するワガヤネ ヤガワ健康ポイント事業を実施する。
・通年でプールの利用補助を行う、大阪府立門真スポーツセンタープール利用補助事業を実施する。 ・「第2次食育推進計画」(平成26年度から平成30年度まで)に基づき、実践的な食育を推進するととも に、中間評価を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
440 29年度
歯の健康展での8020(80歳以上で20本以上自分の歯を保持している人) 表彰者数が80歳以上の市民に対する割合。
% 80歳以上の市民に対する歯の健 康展での8020(80歳以上で20本 以上自分の歯を保持している 人)表彰者数の割合
表彰者数が増加することは、8020運動の市民への周知や市民の意識啓発につながっているため。 設定
根拠
健康づくり実践講座等に参加した市民の人数
備 考 人
500 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
健康づくり実践講座等への参加 者数
・健康づくり実践講座(対象別):9回、健康の会2006:12 回、どこでも健康教室:6回 合計27回
・ワガヤネヤガワ健康ポイント事業
シール配布枚数 47, 421枚、応募者数 645人 ・大阪府立門真スポーツセンタープール事業 登録者数 1, 172人(大人734人、子ども 438人) 販売枚数 5, 092枚(大人3, 754枚、子ども 1, 338枚) ・食育推進事業
食育推進会議 2回
乳幼児期・学齢期部会、青年期・成人期部会、高齢期部会 各2回 計6回
食育推進講座を開催(参加者数203人) ・健康づくり実践講座(対象別):9回、健康の会2006:12
回、どこでも健康教室:6回 合計27回 ・ワガヤネヤガワ健康ポイント事業
シール配布枚数 41, 542枚、応募者数 442人 ・なみはやドームプール
登録者数989人(大人 621人、子ども 368人) 販売枚数3, 636枚(大人2, 471枚、子ども1, 165枚) ・食育推進事業
食育推進会議 4回
乳幼児期・学齢期部会、青年期・成人期部会、高齢期部会 各1回 計3回
食育推進講座を開催(参加者数237人)
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
3. 0 3. 8 4. 0
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
425
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
3. 2
460
3. 6
32年度 500
3. 0 100. 0%
420 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
480
85. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成24年度で実践講座 の学童期が終了したた め、目標値再設定。 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
健康づくり実践講座等に参加した市民が増えることが、市民の健康づくりへの意識が高まることにつな がるため。
3. 4
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
救命救急体制の強化
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
市民
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 0 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
該当なし 健康部 所管課等 2
7 20703
施策
27年度
10
所管部局
健康推進室
5, 312 年
11
27 1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
0
市川 克美
0 取組類型
猪俣 由紀子
3 2
0 大綱
0 0
0. 65
作成
0. 00
17 15
5, 312
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
0. 00
予算
部長名
13
20
0 0
18 予算
28年度
16 ドクターカー事業
ドクターカー導入に向けた体制整備等。
・医師が直接現場へ赴くドクターカーが出動することにより、早期に治療を開始することができ、救命率の 向上や治療期間の短縮、社会復帰率の向上が図られる。
・あらゆる世代の市民が安心して暮らせるまちを実現するためドクターカーを導入し、救命救急体制を強化 する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・枚方市、交野市、枚方寝屋川消防組合等とドクターカー導入に向けた協議・調整を行う。 ・医療機関とドクターカー導入に向けた協議・調整を行う。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 新規
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
設定 根拠
寝屋川市管内におけるドクターカー出動件数
備 考 件
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
ドクターカー出動件数
・先進事例の調査・研究 ・ドクターカー視察
・関係機関、関係市との協議・調整
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
-30年度 ≪26年度に実施した取組≫
100
32年度
-0. 0%
-単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100
0. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
ドクターカーが出動することにより、早期に治療を開始することができ、救命率の向上や治療期間の短 縮、社会復帰率の向上が図れるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
母子健診及び教室・相談
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
妊産婦、乳幼児及び保護者
2.取組の意図、目標 7
6
1. 00 38, 896 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
母子保健法 こども部 所管課等
2
7 20704
施策
27年度
10
所管部局
子育て支援課
147, 968
11
1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
105, 360
杉本 達也
41, 178 取組類型
勝浦 由紀子
3 2
931 大綱
40, 533 39, 827
12. 48
作成
1. 65
17 15
106, 790
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
12. 40
予算
部長名
13
20
645 145, 187
18 予算
28年度
16 乳幼児健康診査事業
母子保健教室開催事業 経過観察健康診査事業 乳幼児保健歯科教室開催事業
母子保健訪問指導事業 母子保健相談事業 父子健康手帳交付事業 健康管理システム推進事業
市医師会の小児科医の高齢化及び医師数の減少もあり、子育て支援事業の活用や関係機関との連携に努め、事業回数や内容を見直 し、効率化を図っている。平成24年度から3歳6か月健診を年間6回減、平成25年度から4か月健診を年間6回減と事業回数を見直す とともに、パパママ教室においても市民のニーズに合わせて実施回数を見直した。今後も、小児科医の医師数の減少による健診担当医 師の配置は厳しくなることが予測されることから、健診等の見直し等を検討していく。
母体の保護による安全な出産、乳幼児の健康の保持増進及び虐待の未然防止を目的とする。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・乳幼児の健康の保持増進及び児童虐待の未然防止を図ることを目的に、乳幼児健康診査の受診率を向上さ せ、効率的なスクリーニングを行うとともに、未受診者の状況把握を行い、育児支援を必要とする対象者へ 迅速な対応を実施する。
・これまで健診でむし歯の罹患リスクの高い幼児等を対象に実施していた、2歳歯の親子教室の対象者を全 ての2歳児に拡充し、幼児期からの健全な乳歯の育成及びむし歯予防を図る。
・未熟児の把握及び訪問指導を実施することで、母子保健の充実を図る。 ・父親の育児参加を促進するため、父子健康手帳を交付する。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
95 29年度
年度内に出生した未熟児の内、未熟児訪問を実施した割合。 %
未熟児の訪問指導の実施率
未熟児に対して出生後早期からの育児支援を行うことで、母親の不安軽減に役立ち、乳児の成長発達、 虐待の予防につながるため。
設定 根拠
4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診の受診率の平均
備 考 %
95 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
乳幼児健診の受診率
・4か月児健康診査(30回)1, 792人 ・1歳6か月児健康診査(36回)1, 704人 ・3歳6か月児健康診査(30回)1, 637人
・歯科教室(歯の親子教室、むし歯予防教室)(30回)1, 510人 ・経過観察健康診査(201回)延べ1, 578人
・母子保健教室(114回)1, 150人
・訪問指導 延べ2, 115人(未熟児を除く。) ・未熟児延訪問 265人
・母子相談事業(母乳相談、離乳食相談)(24回) ・父子健康手帳交付(1, 908冊)
・4か月児健康診査(30回)1, 749人 ・1歳6か月児健康診査(36回)1, 804人 ・3歳6か月児健康診査(30回)1, 642人
・歯科教室(歯の親子教室、むし歯予防教室)(30回)1, 645人 ・経過観察健康診査(212回)延べ1, 544人
・母子保健教室(172回)2, 756人
・訪問指導 延べ4, 306人(未熟児を除く。) ・未熟児延訪問 320人
・母子相談事業(母乳相談、離乳食相談)(24回) ・父子健康手帳交付(2, 101冊)
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
100 100 100
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
91
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
100
95
100
32年度 95
95. 5 95. 5%
95 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
95
95. 8%
目標値
31年度 目標値
27年度
里帰り中などの事情により受診さ れない場合は、個別に連絡を取り、 状況確認に努めている。
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
健診を受診する事で乳幼児の健康の保持増進を図るとともに、母親からの相談に応じる機会となるため 育児不安を解消し虐待の危険性を回避する事が可能となるため。
100
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
妊婦健康診査等の公費助成
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
妊婦及び乳児
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 248, 680 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
母子保健法 こども部 所管課等
2
7 20705
施策
27年度
10
所管部局
子育て支援課
248, 295 年
11
9 1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
11, 742
杉本 達也
236, 507 取組類型
勝浦 由紀子
3 2
7, 620 大綱
228, 523 256, 300
1. 30
作成
0. 40
17 15
11, 788
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
1. 42
予算
部長名
13
20
7, 984 268, 042
18 予算
28年度
16 妊婦健康診査事業
乳児後期健康診査事業 乳児一般健康診査事業 妊婦歯科健康診査事業
不育症治療費助成事業
・妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、また未熟児出生数が増加している背景も踏まえ、安心かつ安全な妊娠・出産が できる体制を確保するため、妊婦健康診査の公費助成額を、平成25年度から上限120, 000円(14回)に拡充した。
・妊婦歯科健康診査を妊娠中の歯科保健の向上を目的に平成21年度から実施している。
・妊婦健康診査は、母体と胎児の健康確保と経済的負担の軽減を目的に実施。
・妊婦歯科健康診査は、妊娠中の口腔衛生の向上及び歯周疾患の早期発見、予防を目的に実施する。
・乳児一般、乳児後期健康診査は、乳児の健康管理及び疾病・障害の早期発見、早期対応を目的に実施する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心かつ安全な妊娠・出産ができる体制を確保する ため、妊婦健康診査の公費助成(14回、上限120, 000円)を継続して実施する。
・母体の口腔衛生を健全に保ち、妊婦の正しい食事摂取や胎児の発育を図ることを目的に、妊婦歯科健康診 査を実施しているが、平成28年度から、自己負担(500円)を無料とし、受診者数の増加を図る。
・不育症と診断された方に対して、医療保険適用外の治療費の助成(上限300, 000円)を実施する。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
96 29年度
妊婦歯科健康診査を受診した妊婦の人数÷ 母子健康手帳発行数× 100 %
妊婦歯科健康診査の受診率
妊婦歯科健康診査の受診率が高いほど、妊娠中の口腔衛生の向上及び歯周疾患の早期発見、予防につな がるため。
設定 根拠
妊婦健康診査を受診した妊婦の人数÷ 母子健康手帳発行数× 100
備 考 %
98 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
妊婦健康診査の受診率
・妊婦健康診査の公費助成を14回実施した(上限120, 000 円)。
・妊婦健康診査(受診者数:2, 909人、延べ受診人数: 21, 543人)
・乳児一般健康診査(受診者数:1, 535人) ・乳児後期健康診査(受診者数:1, 596人) ・妊婦歯科健康診査(受診者数:343人) ・マタニティコンサート(参加者数:124人) ・妊婦健康診査の公費助成を14回実施した(上限120, 000
円)。
・妊婦健康診査(受診者数:3, 024人、延べ受診人数: 22, 260人)
・乳児一般健康診査(受診者数:1, 596人) ・乳児後期健康診査(受診者数:1, 600人) ・妊婦歯科健康診査(受診者数:425人) ・マタニティコンサート(参加者数:192人)
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
20 28 30
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
93. 0
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
22
96
26
32年度 95
17. 9 89. 5%
95 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
97
97. 9%
目標値
31年度 目標値
27年度
※ 受診者数は当該年度の 人数とする。
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
妊婦健康診査の受診率が高いほど、妊娠期間を健康で過ごし安全なお産を迎えることができるため。
24
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
地域医療・初期救急体制の充 実
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
市民
2.取組の意図、目標 7
6
1. 00 40, 280 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
保健福祉センター条例 健康部
所管課等 2
7 20706
施策
27年度
10
所管部局
健康推進室
119, 010
11
1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
7, 621
市川 克美
108, 889 取組類型
猪俣 由紀子
3 2
61, 369 大綱
40, 198 101, 649
0. 90
作成
0. 95
17 15
10, 121
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
0. 58
予算
部長名
13
20
68, 691 109, 270
18 予算
28年度
16 保健福祉センター診療所事業
北河内夜間救急センター協議会事業 障害者歯科診療所事業
・北河内夜間救急センターは、診療時間を翌朝6時まで延長するとともに、二次救急医療機関である枚方市民病院の隣接地に移設し、 北河内医療圏における医療の連携体制を強化した。
・市立保健福祉センター診療所では、小児科を午後9時まで延長し、需要に対応している。
休日、年末年始、夜間など一般の診療所で診察が行われていない時間帯等において、診察を実施すること により、市民の安全・安心を確保する。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・初期救急医療体制としては、休日診療所(市立保健福祉センター診療所)において、日曜、祝日、年末年 始に、内科・小児科・歯科診療を実施し、休日に市民の急病に対する医療体制を確保する。特に需要の多い 小児科については、夕方診療(午後6時から午後9時まで)を行う。また、夜間の小児救急医療体制とし て、北河内7市で運営する、北河内夜間救急センターで年間を通じて午後9時から翌朝6時までの診療を実 施する。
・地域の歯科医院での診療が困難な障害者に対して、歯科診療を市立保健福祉センター歯科診療所におい て、毎週木曜日と第1、3火曜日に実施する。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
1, 580 29年度
設定 根拠
北河内夜間救急センター年間患者数( 小児科) のうち寝屋川市民の総数
備 考 人
1, 580 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
北河内夜間救急センター年間患 者数のうち、寝屋川市民の数
・保健福祉センター診療所の利用状況 医科(昼診)3, 625人
(夕診)1, 318人 歯科 312人
・障害者歯科診療所の利用状況 800人
・北河内夜間救急センターでの寝屋川市民の患者数 1, 584人
・保健福祉センター診療所の利用状況 医科(昼診)4, 029人
(夕診)1, 338人 歯科 359人
・障害者歯科診療所の利用状況 774人
・北河内夜間救急センターでの寝屋川市民の患者数 1, 579人
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
1, 584
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
1, 580
32年度 1, 580
0. 0%
1, 580 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
1, 580
100. 3%
目標値
31年度 目標値
27年度
少子化の進行により前 期計画から目標値を変更 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
医療機関が通常診療を行っていない夜間の小児科の救急医療体制を確保することで、市民が安心して生 活できるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
北河内二次救急医療圏域の整 備
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
市民
2.取組の意図、目標 7
6
0. 00 9, 656 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
該当なし 健康部 所管課等 2
7 20707
施策
27年度
10
所管部局
健康推進室
289, 450 年
11
12 1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
2, 977
市川 克美
248, 590 取組類型
猪俣 由紀子
3 2
0 大綱
248, 590 9, 656
5. 00
作成
0. 00
17 15
40, 860
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
0. 36
予算
部長名
13
20
0 12, 633
18 予算
28年度
16 北河内二次救急医療協議会事業
地域医療・高度医療対策事業
患者の動向は医療圏の範囲に留まらないため、医療圏外の病院等との連携を考慮した運営に努めなければ ならない。
「大阪府保健医療計画」に基づく、北河内医療圏での救急医療の連携を図り、市民の安心安全を確保す る。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
未定
人 単位
年間延べ人数(正職員)
「大阪府保健医療計画」に基づき、北河内医療圏域での救急医療体制を確保する。特に小児科における二 次救急医療に関しては、医療圏外の病院にも当医療圏から患者が受診されている現状から、医療圏の枠組み に固執することなく、小児救急の安定供給に努める。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
106, 000 29年度
設定 根拠
北河内医療圏にある二次救急医療機関が年間を通して受け入れた患者総数
備 考 人
106, 000 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
北河内医療圏にある二次救急医 療機関の年間受入患者数
北河内医療圏における小児救急の医療体制を確保する ため、二次救急医療圏以外の協力医療機関に北河内7市 において財政措置を行い、小児救急医療体制の確保及び 維持を図った。
北河内医療圏における小児救急の医療体制を確保する ため、二次救急医療圏以外の協力医療機関に北河内7市 において財政措置を行い、小児救急医療体制の確保及び 維持を図った。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
99, 995
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
106, 000
32年度 106, 000
0. 0%
106, 000 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
106, 000
94. 3%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
年間を通じて、夜間及び休日の昼間に急病患者の救急受入体制を確保することで、市民が安心して生活 ができるため。
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式
今後の方向性 (前年度の評価)
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 健康づくりを推進する
特定健診・特定保健指導業務
年間延べ人数(その他) 一般財源
財 内 源 訳
40歳から74歳までの国民健康保険加入者
2.取組の意図、目標 7
6
2. 00 135, 056 事業期間
総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
高齢者の医療の確保に関する法律 健康部
所管課等 2
7 20708
施策
27年度
10
所管部局
健康推進室
289, 450 年
11
25 1.市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
38, 724
市川 克美
248, 590 取組類型
岡本 隆史
3 2
251, 988 大綱
128, 428 387, 044
5. 00
作成
年
0. 00
17 15
40, 860
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
4. 00
予算
部長名
13
20
120, 162 425, 768
18 予算
28年度
16 特定健診・特定保健指導事業
重症化予防事業
・受診率(健診・指導)を計画値(厚生労働省指針)に近づけるために鋭意啓発活動を実施した。 ・効果的な保健指導を実施するために、指導内容を個別に検討してきた。
・生活習慣病の重症化を予防するため、危険性の高い人から優先的に保健指導を実施した。
・生活習慣病が重症化する危険性が特に高い人は、かかりつけ医から専門医への紹介を積極的に勧めた。 40歳から74歳までの国民健康保険加入者の健康度を高め、医療費の適正化を目指す。
3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり
千円 総事業費(コスト概算)=①+②
平成
人 単位
年間延べ人数(正職員)
・【特定健診】期間:平成28年6月1日から平成29年3月31日まで 実施機関:大阪府内取扱医療機関 ・【特定保健指導】特定健診の受診者で、メタボリックシンドロームに該当又は予備群として特定保健指導 の対象となった人に保健指導の案内を通知し、6か月間の取組を支援する。会場:コミュニティセンターな ど7か所において実施する。第4日曜日及び夜間も月1回実施する。
・【重症化予防事業】特定健診受診者のうち生活習慣病が重症化する危険性が高い人に保健指導等を実施す るとともに、必要に応じ専門医等への受診勧奨を行う。
・【啓発活動】ポスターの掲示、市広報誌等への掲載、出前講座などによるPR、特に医療費分析の結果等か ら判断し、被保険者の健康課題を個別に啓発する。平成29年3月に実施を予定している生活習慣病重症化予 防イベントについて、広く市民に周知していく。
1.取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
29
◇ 28年度の取組計画(Pl an)
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
42 29年度
特定保健指導対象者のうち初回面接に参加した者の割合 初回面接参加者÷ 保健指導対象者数× 100
% 特定保健指導の実施率
「特定健康診査等実施計画」による特定保健指導を実施することで、生活習慣病の発症と重症化の防止 につながるため。
設定 根拠
特定健診対象者のうち、受診した者の割合 受診者数÷ 受診券発行数× 100
(実績値は6月時点では確定できないため、支払ベースの件数で代用す る。)
備 考 %
50 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
特定健康診査の受診率
・特定健診の実施(平成27年6月1日から平成28年3月31日ま で)
・特定保健指導の実施 ・啓発活動
ポスターの掲示
(自治会掲示板、医療機関、歯科医院、薬局、 浴場組合、理美容組合)
市ホームページ、市広報紙等への掲載
出前講座の実施(1回)30人(平成28年3月末現在) ・未受診者対策
電話勧奨(11月1日現在の未受診者 19, 141件) ハガキ送付(11月2日現在の未受診者 9, 790人) ・生活習慣病重症化予防イベント
『血管の老化進行中! ? =みんなの健康を守るために=』を 実施した(平成28年2月27日実施 230人参加)。
・特定健診の実施(平成26年6月1日から平成27年3月31日ま で)
・特定保健指導の実施 ・啓発活動
ポスターの掲示
(自治会掲示板、医療機関、歯科医院、薬局、 浴場組合、理美容組合)
市ホームページ、市広報紙等への掲載
出前講座の実施(2回)56人(平成27年3月末現在) ・未受診者対策
電話勧奨(10月15日現在の未受診者 14, 722件) ハガキ送付(10月15日現在の未受診者 10, 151人) ・生活習慣病重症化予防イベント
『血管の老化進行中! ? =血管の老化から市民の心臓と口腔 をを守る=』を実施した(平成27年3月7日実施 286人参 加)。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
45. 0 40 45
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
34. 7
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
30
45
36 府内平均受診率13. 9
パーセント(平成26年度 実績)
32年度 50. 0
25. 7 57. 1%
40 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
48
69. 4%
目標値
31年度 目標値
27年度
府内平均受診率29. 1 パーセント(平成26年度 実績)
◇ 指標(Pl an、Do)
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義(説 明) 、計算式
「特定健康診査等実施計画」による特定健康診査の受診率が向上することで、医療費の適正化につなが るため。
33
0. 0%
定 義(説 明) 、計算式