2017.2
平成28年度
・ 平 成
(議案第27号~議案第32号)
年 度
予 算 説 明 書
(
月 補 正
)(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
予 算 説 明 書 (2月補正)
(一般会計・特別会計)
2
2017.2
平成28年度
・
い わ 平 成
(議案第27号~議案第32号)
年 度
予 算 説 明 書
(
月 補 正
)(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
予 算 説 明 書 (2月補正)
(一般会計・特別会計)
2
2017.2
平成28年度
・
い わ 平 成
(議案第27号~議案第32号)
年 度
予 算 説 明 書
(
月 補 正
)(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
予 算 説 明 書 (2月補正)
(一般会計・特別会計)
2
2017.2
平成28年度
・
い わ 平 成
(議案第27号~議案第32号)
年 度
予 算 説 明 書
(
月 補 正
)(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
予 算 説 明 書 (2月補正)
(一般会計・特別会計)
2
(
2
月補正)
目 次
○一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………044頁 ・補正継続費に関する調書………127頁
・補正債務負担行為に関する調書………133頁
・補正地方債に関する調書………137頁
○特別会計
・国民健康保険事業特別会計………143頁
・後期高齢者医療特別会計………159頁
・土地区画整理事業特別会計………167頁
・卸売市場事業特別会計………189頁
・競輪事業特別会計………197頁
一 般 会 計
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 49,064,646 460,000 49,524,646 33.4
2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.8
3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0
4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 3.9
7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1
8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地方特例交付金 137,347 6,327 143,674 0.1
10 地方交付税 20,421,915 △430,837 19,991,078 13.5
11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,494,582 △34,521 1,460,061 1.0 13 使用料及び手数料 2,715,125 16,137 2,731,262 1.8 14 国庫支出金 20,629,270 △247,460 20,381,810 13.7 15 県支出金 14,206,018 △398,655 13,807,363 9.3
16 財産収入 318,819 △57,708 261,111 0.2
17 寄附金 122,105 36,044 158,149 0.1
18 繰入金 10,243,454 15,474 10,258,928 6.9
19 繰越金 5,287,298 5,287,298 3.6
20 諸収入 7,311,808 907,972 8,219,780 5.5
21 市債 8,900,743 △420,700 8,480,043 5.7
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1議会費 726,005 △3,775 722,230 △3,775 0.5
2総務費 16,526,747 3,265,670 19,792,417 68,059 △34,500 27,247 3,204,864 13.3
3民生費 49,005,626 △573,440 48,432,186 △96,257 △140,900 △31,116 △305,167 32.7 4衛生費 15,924,216 △70,842 15,853,374 △12,899 △5,500 △82,588 30,145 10.7
5労働費 111,690 111,690 10,746 △10,746 0.1
6農林水産業費 3,726,564 △4,093 3,722,471 44,647 11,900 10,210 △70,850 2.5 7商工費 5,769,793 △49,134 5,720,659 10,255 △5,627 △53,762 3.9 8土木費 22,508,455 △1,744,060 20,764,395 △324,534 △157,600 △34,634△1,227,292 14.0 9消防費 9,040,105 △341,821 8,698,284 △291,944 △8,400 △41,477 5.9 10教育費 11,835,222 △229,795 11,605,427 △89,095 △89,900 465 △51,265 7.8 11災害復旧費 1,288,258 △158,937 1,129,321 34,907 4,200 △198,044 0.8 12公債費 11,492,211 △237,700 11,254,511 △237,700 7.6
13諸支出金 10 10 0.0
14予備費 500,000 500,000 0.3
148,454,902 1,034,931 100.0
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
1市税 49,064,646 460,000 49,524,646
1市民税 20,396,193 560,000 20,956,193
1個人 16,206,352 240,000 16,446,352
2法人 4,189,841 320,000 4,509,841
3軽自動車税 704,955 80,000 784,955
1軽自動車税 704,955 80,000 784,955
4市たばこ税 3,313,242 △ 180,000 3,133,242
1市たばこ税 3,313,242 △ 180,000 3,133,242
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 現年課税分 240,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
15,917,250 240,000 16,157,250 1 現年課税分 320,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
4,180,654 320,000 4,500,654
1 現年課税分 80,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
691,245 80,000 771,245
1 現年課税分 △ 180,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
3,313,242 △ 180,000 3,133,242
説 明
区 分 金 額
9地方特例交付金 137,347 6,327 143,674
1地方特例交付金 137,347 6,327 143,674
1地方特例交付金 137,347 6,327 143,674
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 地方特例交付金 6,327 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地方特例交付金
137,347 6,327 143,674
区 分 金 額
説 明
10地方交付税 20,421,915 △ 430,837 19,991,078
1地方交付税 20,421,915 △ 430,837 19,991,078
1地方交付税 20,421,915 △ 430,837 19,991,078
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 地方交付税 △ 430,837 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
7,626,453 △ 430,837 7,195,616
説 明
区 分 金 額
12分担金及び負担金 1,494,582 △ 34,521 1,460,061
2負担金 1,486,482 △ 34,521 1,451,961
1民生費負担金 1,483,864 △ 34,521 1,449,343
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 社会福祉費負担金 △ 34,521 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○老人福祉施設入所者負担金
68,482 △ 16,728 51,754
○養護老人ホーム入所負担金
149,993 △ 17,793 132,200
区 分 金 額
説 明
13使用料及び手数料 2,715,125 16,137 2,731,262
1使用料 2,048,881 8,205 2,057,086
7土木使用料 1,551,498 8,205 1,559,703
2手数料 666,244 7,932 674,176
3衛生手数料 425,060 7,932 432,992
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 都市計画使用料 8,205 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公園使用料
12,212 2,112 14,324
○駐車場使用料
45,622 6,093 51,715
2 清掃手数料 7,932 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○ごみ焼却処理手数料
353,662 7,932 361,594
説 明
区 分 金 額
14国庫支出金 20,629,270 △ 247,460 20,381,810
1国庫負担金 14,302,816 △ 138,017 14,164,799
1民生費国庫負担金 13,697,179 △ 40,586 13,656,593
2衛生費国庫負担金 62,856 △ 1,925 60,931
3土木費国庫負担金 134,475 △ 48,170 86,305
5災害復旧費国庫負担金 377,068 △ 47,336 329,732
2国庫補助金 6,208,634 △ 92,245 6,116,389
1総務費国庫補助金 201,727 98,393 300,120
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 社会福祉費国庫負 △ 27,327 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○障害者介護給付費等国庫負担金
2,280,557 △ 27,327 2,253,230 2 保険基盤安定国庫 22,993 既定予算額 今回計上額 収入見込額
負担金 ○保険基盤安定国庫負担金
311,451 22,993 334,444 3 児童福祉費国庫負 △ 47,897 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○児童手当交付金
3,641,274 △ 47,897 3,593,377 4 生活保護費国庫負 11,645 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金
16,384 11,645 28,029 1 保健衛生費国庫負 △ 1,925 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○小児慢性特定疾病医療費国庫負担金
37,321 △ 1,925 35,396 1 都市計画費国庫負 △ 48,170 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○社会資本整備総合交付金(街路事業)
134,475 △ 48,170 86,305 1 中学校災害復旧費 △ 47,336 既定予算額 今回計上額 収入見込額
国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金
377,068 △ 47,336 329,732
1 総務管理費国庫補 52,759 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○文化芸術推進費国庫補助金
22,272 7,978 30,250
○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金
13,309 7,550 20,859
○地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金
5,127 △ 5,127 0
○被災者支援総合交付金
0 10,251 10,251
○地方創生推進交付金
0 11,077 11,077
○地方創生拠点整備交付金
0 21,030 21,030
区 分 金 額
説 明
(項 2 国庫補助金)(目 1 総務費国庫補助金)
2民生費国庫補助金 2,104,292 13,317 2,117,609
3衛生費国庫補助金 1,016,126 △ 14,960 1,001,166
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 東日本大震災復興 45,634 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金 ○東日本大震災復興交付金
47,225 45,634 92,859 1 社会福祉費国庫補 △ 17,778 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○地域生活支援事業費国庫補助金
93,191 △ 350 92,841
○被災者支援総合交付金
0 53,040 53,040
○社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
146,215 16,863 163,078
○地域介護・福祉空間整備交付金
24,168 6,485 30,653
○臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金
195,000 △ 24,006 170,994
○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費国 庫補助金
135,000 △ 69,810 65,190 2 児童福祉費国庫補 42,527 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○被災者支援総合交付金
0 37,223 37,223
○児童健全育成対策費国庫補助金
0 12,276 12,276
○子ども・子育て支援交付金
204,478 △ 6,510 197,968
○子ども・子育て支援整備交付金
27,538 22,774 50,312
○被災者健康・生活支援総合交付金
11,629 △ 11,629 0
○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
26,090 △ 11,607 14,483 3 生活保護費国庫補 △ 11,432 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金
20,800 △ 11,432 9,368 1 保健衛生費国庫補 △ 14,960 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○浄化槽設置整備事業費国庫補助金
50,058 △ 25,613 24,445
○福島再生加速化交付金
説 明
区 分 金 額
(項 2 国庫補助金)
4農林水産業費国庫補助金 380,296 △ 47,167 333,129
5土木費国庫補助金 1,464,373 △ 265,623 1,198,750
6消防費国庫補助金 112,684 52,926 165,610
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 農業費国庫補助金 △ 47,167 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○福島再生加速化交付金
153,022 △ 4,056 148,966
○放射性物質汚染廃棄物処理事業費国庫補助金
221,550 △ 43,111 178,439 1 土木管理費国庫補 △ 68,318 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○防災・安全交付金
85,590 △ 68,318 17,272 2 道路橋りょう費国 △ 194,882 既定予算額 今回計上額 収入見込額
庫補助金 ○社会資本整備総合交付金
608,355 △ 40,082 568,273
○防災・安全交付金
208,450 △ 13,750 194,700
○福島再生加速化交付金
346,890 △ 141,050 205,840 3 都市計画費国庫補 △ 10,936 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○社会資本整備総合交付金
35,044 △ 9,292 25,752
○防災・安全交付金
22,050 △ 2,150 19,900
○集約都市形成支援事業費国庫補助金
0 506 506
4 住宅費国庫補助金 8,513 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
14,883 △ 2,865 12,018
○社会資本整備総合交付金
63,844 △ 364 63,480
○被災者支援総合交付金
0 11,742 11,742
1 消防費国庫補助金 52,926 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○緊急消防援助隊設備整備費補助金
27,360 △ 2,464 24,896
○社会資本整備総合交付金
4,212 △ 1,280 2,932
○福島再生加速化交付金
78,345 49,842 128,187
○被災者支援総合交付金
区 分 金 額
説 明
(項 2 国庫補助金)
7教育費国庫補助金 927,143 70,869 998,012
3国庫委託金 117,820 △ 17,198 100,622
4教育費国庫委託金 31,481 △ 17,198 14,283
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 小学校費国庫補助 △ 28,512 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○小学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金
100,618 △ 28,512 72,106 2 中学校費国庫補助 △ 27,763 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○中学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金
163,564 △ 35,757 127,807
○防災機能強化事業費学校施設環境改善交付金
0 7,994 7,994
3 幼稚園費国庫補助 27,707 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○認定こども園施設整備交付金
328,482 27,707 356,189 6 災害復旧費国庫補 82,243 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
5,175 82,243 87,418 7 教育総務費国庫補 17,194 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金
0 17,194 17,194
1 教育総務費国庫委 △ 17,198 既定予算額 今回計上額 収入見込額
託金 ○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費国庫委
託金
17,198 △ 17,198 0
説 明
区 分 金 額
15県支出金 14,206,018 △ 398,655 13,807,363
1県負担金 4,564,806 6,364 4,571,170
1民生費県負担金 4,502,877 6,364 4,509,241
2県補助金 8,924,992 △ 391,057 8,533,935
1民生費県補助金 2,541,571 △ 107,861 2,433,710
2衛生費県補助金 177,113 △ 2,240 174,873
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 社会福祉費県負担 △ 13,663 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○障害者介護給付費等県負担金
1,140,275 △ 13,663 1,126,612 2 保険基盤安定県負 25,865 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金
1,002,500 33,894 1,036,394
○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金
600,204 △ 8,029 592,175 3 児童福祉費県負担 △ 5,838 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○児童手当県負担金
790,212 △ 5,838 784,374
1 社会福祉費県補助 △ 175 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○地域生活支援事業費県補助金
46,586 △ 175 46,411 2 児童福祉費県補助 △ 107,686 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○乳幼児医療支給費県補助金
132,363 △ 6,116 126,247
○安心こども基金事業費県補助金
795,911 △ 75,364 720,547
○地域少子化対策重点推進事業費県補助金
9,193 △ 8,310 883
○子ども・子育て支援県交付金
204,478 △ 6,510 197,968
○子ども・子育て支援整備県交付金
27,538 △ 11,386 16,152 1 保健衛生費県補助 △ 2,240 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○被災者健康支援体制整備事業県補助金
9,070 △ 8,493 577
○浄化槽設置整備事業費県補助金
41,759 △ 6,880 34,879
○不適正処理廃棄物対策事業県補助金
4,294 13,133 17,427 1 原子力災害対応雇 △ 20,985 既定予算額 今回計上額 収入見込額
用支援事業費県補 ○原子力災害対応雇用支援事業費県補助金
区 分 金 額
説 明
(項 2 県補助金)(目 3 労働費県補助金)
4農林水産業費県補助金 810,091 67,358 877,449
6土木費県補助金 51,756 △ 41,232 10,524
7消防費県補助金 4,907,585 △ 299,429 4,608,156
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 緊急雇用創出基金 38,482 既定予算額 今回計上額 収入見込額
事業費県補助金 ○緊急雇用創出基金事業費県補助金
0 38,482 38,482
3 労働諸費県補助金 8,947 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域創生総合支援事業費県補助金
0 8,947 8,947
1 農業費県補助金 53,643 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○東日本大震災農業生産対策交付金
76,626 △ 4,266 72,360
○多面的機能支払交付金
89,281 △ 3,015 86,266
○中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金
97,252 △ 5,399 91,853
○農地集積・集約化対策事業費県補助金
28,430 66,323 94,753 2 林業費県補助金 13,715 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○イノシシ捕獲管理事業費県補助金
0 13,715 13,715
1 土木管理費県補助 △ 34,160 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○安心耐震サポート事業費県補助金
1,250 △ 500 750
○不特定多数利用者建築物耐震化支援事業費県補 助金
40,585 △ 33,660 6,925 2 都市計画費県補助 △ 7,072 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○生活バス路線維持対策事業費県補助金
8,774 △ 7,072 1,702 1 消防費県補助金 △ 299,429 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域医療再生臨時特例基金事業費県補助金
0 1,429 1,429
○除染対策事業県交付金
4,896,178 △ 303,264 4,592,914
○原子力防災啓発費県補助金
0 2,406 2,406
1 小学校費県補助金 △ 15,335 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○被災児童就学支援事業費県補助金
50,070 △ 15,335 34,735
説 明
区 分 金 額
(項 2 県補助金)(目 8 教育費県補助金)
9石油貯蔵施設立地対策費県補助 63,949 △ 1,281 62,668 金
3県委託金 716,220 △ 13,962 702,258
1総務費県委託金 641,878 △ 13,962 627,916
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
○被災生徒就学支援事業費県補助金
49,856 △ 17,481 32,375 1 石油貯蔵施設立地 △ 1,281 既定予算額 今回計上額 収入見込額
対策費県補助金 ○石油貯蔵施設立地対策費県補助金
63,949 △ 1,281 62,668
3 選挙費県委託金 △ 13,962 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○参議院議員通常選挙執行事務県委託金
108,458 △ 12,230 96,228
○福島海区漁業調整委員会委員一般選挙執行事務 県委託金
2,189 △ 1,732 457
区 分 金 額
説 明
16財産収入 318,819 △ 57,708 261,111
1財産運用収入 115,133 △ 17,551 97,582
1財産貸付収入 73,213 △ 5,865 67,348
3基金運用利子 31,767 △ 11,686 20,081
2財産売払収入 203,686 △ 40,157 163,529
1不動産売払収入 75,339 26,151 101,490
2物品売払収入 128,347 △ 66,308 62,039
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 土地貸付収入 △ 5,865 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○市有地貸付収入
40,469 △ 5,865 34,604 1 利子及び配当金 △ 11,686 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○財政調整基金利子
5,742 △ 3,270 2,472
○公共施設整備基金利子
4,382 △ 2,494 1,888
○東日本大震災復興交付金基金利子
9,835 △ 5,826 4,009
○いわき市市営住宅管理基金利子
334 △ 96 238
1 土地売払収入 13,374 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○市有地売払収入
73,768 13,374 87,142 2 建物売払収入 2,567 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○市有建物売払収入
0 2,567 2,567
3 その他の不動産売 10,210 既定予算額 今回計上額 収入見込額
払収入 ○市有地立木等売払収入
11 10,210 10,221
1 物品売払収入 △ 66,308 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○資源有価物売払収入
126,309 △ 66,308 60,001
説 明
区 分 金 額
17寄附金 122,105 36,044 158,149
1寄附金 122,105 36,044 158,149
1一般寄附金 1 3,889 3,890
2総務費寄附金 109,770 20,188 129,958
3民生費寄附金 5,495 3,417 8,912
4衛生費寄附金 11 208 219
6商工費寄附金 2 91 93
7土木費寄附金 6,602 36 6,638
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 一般寄附金 3,889 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般寄附金
1 3,889 3,890
1 総務管理費寄附金 20,188 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○明日をひらく人づくり基金寄附金
361 118 479
○水源保全基金寄附金
1 30 31
○公共施設整備基金寄附金
0 30 30
○財政調整基金寄附金
0 10 10
○元気なまちいわき・ふるさと寄附金
100,000 20,000 120,000 1 社会福祉費寄附金 20 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○シルバーにこにこふれあい基金寄附金
1 20 21
2 児童福祉費寄附金 3,397 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金
91 3,397 3,488
1 保健衛生費寄附金 208 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○いわき市健康づくり基金寄附金
10 9 19
○環境まちづくり推進基金寄附金
1 199 200
1 商工費寄附金 91 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○商工業活性化基金寄附金
1 21 22
○いわきサンシャインマラソン事業基金寄附金
1 70 71
3 都市緑化寄附金 36 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○都市緑化基金寄附金
212 36 248
1 教育総務費寄附金 4,490 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○奨学資金貸与基金寄附金
区 分 金 額
説 明
(項 1 寄附金)(目 9 教育費寄附金)
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
○教育先進都市づくり基金寄附金
1 3,710 3,711
2 社会教育費寄附金 3,187 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○文化振興基金寄附金
1 3,187 3,188
3 保健体育費寄附金 538 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○スポーツ振興基金寄附金
128 538 666
説 明
区 分 金 額
18繰入金 10,243,454 15,474 10,258,928
1基金繰入金 10,231,454 △ 98,915 10,132,539
2復興基金繰入金 571,639 △ 104,789 466,850
3東日本大震災復興交付金基金繰 2,731,069 △ 620 2,730,449 入金
4ふるさと振興基金繰入金 6,824 △ 3,850 2,974
9ふるさと納税基金繰入金 55,511 10,344 65,855
3特別会計繰入金 0 114,389 114,389
1土地区画整理事業特別会計繰入 0 114,389 114,389
金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 復興基金繰入金 △ 104,789 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○復興基金繰入金
571,639 △ 104,789 466,850 1 東日本大震災復興 △ 620 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,731,069 △ 620 2,730,449 1 ふるさと振興基金 △ 3,850 既定予算額 今回計上額 収入見込額
繰入金 ○ふるさと振興基金繰入金
6,824 △ 3,850 2,974 1 ふるさと納税基金 10,344 既定予算額 今回計上額 収入見込額
繰入金 ○ふるさと納税基金繰入金
55,511 10,344 65,855
1 土地区画整理事業 114,389 既定予算額 今回計上額 収入見込額
特別会計繰入金 ○土地区画整理事業特別会計繰入金
0 114,389 114,389
区 分 金 額
説 明
20諸収入 7,311,808 907,972 8,219,780
6雑入 2,679,275 907,972 3,587,247
3雑入 2,674,654 92,451 2,767,105
4過年度収入 0 815,521 815,521
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
14 保険料被保険者負 △ 22 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○保険料被保険者負担金
11,107 △ 22 11,085
22 雑入 14,364 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○(公財)福島県市町村振興協会市町村交付金
48,603 △ 5,040 43,563
○芸術文化交流館事業助成金
5,232 3,000 8,232
○一般コミュニティ助成事業助成金
5,000 △ 2,500 2,500
○南部清掃センター売電収入
111,231 22,188 133,419
○(公財)日本容器包装リサイクル協会拠出金
1 7,136 7,137
○原子力損害賠償金
438,674 10,807 449,481
○その他の雑入
28,673 △ 21,227 7,446 24 後期高齢者医療療 78,109 既定予算額 今回計上額 収入見込額
養給付費償還金 ○後期高齢者医療療養給付費償還金
0 78,109 78,109
1 国県支出金過年度 815,521 既定予算額 今回計上額 収入見込額
収入 ○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
0 52,617 52,617
○中学校災害復旧費国庫負担金
0 427,741 427,741
○公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
0 335,163 335,163
説 明
区 分 金 額
21市債 8,900,743 △ 420,700 8,480,043
1市債 8,900,743 △ 420,700 8,480,043
1総務債 199,700 △ 34,500 165,200
2民生債 434,700 △ 195,800 238,900
3衛生債 770,400 △ 5,500 764,900
4農林水産業債 141,600 11,900 153,500
5土木債 1,944,700 △ 157,600 1,787,100
6消防債 219,300 △ 8,400 210,900
7教育債 432,500 △ 35,000 397,500
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 総務管理債 △ 34,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○庁舎整備事業債
199,700 △ 34,500 165,200 1 社会福祉債 △ 195,800 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○社会福祉施設整備事業債
434,700 △ 195,800 238,900 3 上水道債 △ 5,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○上水道出資債
501,600 △ 5,500 496,100 1 農業債 18,100 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般補助施設整備等事業債
0 18,100 18,100
2 林業債 △ 6,200 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○林道整備事業債
34,700 △ 6,200 28,500 1 道路橋りょう債 △ 111,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○道路整備事業債
597,300 △ 39,100 558,200
○地方道路等整備事業債
826,200 △ 71,900 754,300 2 都市計画債 △ 45,100 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○都市計画事業債
168,500 △ 48,300 120,200
○地方道路等整備事業債
26,000 3,200 29,200 4 住宅債 △ 1,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公営住宅建設事業債
57,400 △ 1,500 55,900 1 消防債 △ 8,400 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○消防施設整備事業債
219,300 △ 8,400 210,900 1 小学校債 △ 31,900 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般補助施設整備等事業債
106,000 △ 31,900 74,100 2 中学校債 △ 58,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
区 分 金 額
説 明
(項 1 市債)(目 7 教育債)
9災害復旧事業債 0 4,200 4,200
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
○学校教育施設等整備事業債
33,000 △ 33,000 0
○一般補助施設整備等事業債
170,500 △ 40,700 129,800
○学校教育施設等整備事業債(国補正分)
0 15,700 15,700
3 幼稚園債 54,900 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○学校教育施設等整備事業債
123,000 54,900 177,900 1 農林水産業施設災 1,400 既定予算額 今回計上額 収入見込額
害復旧債 ○農業用施設災害復旧事業債(単独)
0 1,400 1,400
2 公共土木施設災害 2,800 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)
0 2,800 2,800
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
1 議会費 726,005 △3,775 722,230 特定財源
0 一般財源
△3,775
1議会費 726,005 △3,775 722,230 特定財源
0 一般財源
△3,775
1議会費 726,005 △3,775 722,230 特定財源
0 一般財源
△3,775
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
13委託料 △1,350 補正前 補 正 計 14使用料及び賃 △1,368○事務局経費
借料 38,485 △2,425 36,060
18備品購入費 △1,057 事務費等 △2,425
○議会活動費
544,937 △1,350 543,587
市制施行50周年記念事業費 △1,350
金 額
説 明
区 分
2 総務費 16,526,747 3,265,670 19,792,417 特定財源
60,806 一般財源
3,204,864
1総務管理費 14,047,818 3,331,855 17,379,673 特定財源
73,040 一般財源
3,258,815
1一般管理費 4,922,497 △3,948 4,918,549 特定財源
0 一般財源
△3,948
2人事管理費 541,561 △33,973 507,588 特定財源
△38 一般財源
△33,935
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
国庫支出金 77,074
県支出金 △9,015
財産収入 113
寄附金 20,188
繰入金 6,494
諸収入 452
市債 △34,500
(特定財源の内訳)
国庫支出金 77,074
県支出金 3,219
財産収入 113
寄附金 20,188
繰入金 6,494
諸収入 452
市債 △34,500
11需用費 △3,948 補正前 補 正 計
○庁舎管理費
419,299 △3,948 415,351
庁舎管理経費 △3,948
(特定財源の内訳)
諸収入 △38
9旅費 △1,000 補正前 補 正 計 12役務費 △105○人事管理一般事務費
14使用料及び賃 △1,930 507,860 △31,692 476,168
借料 人事派遣職員負担金 △31,692
19負担金、補助 △30,938○職員研修費
及び交付金 33,701 △2,281 31,420
派遣研修費 △2,281
区 分 金 額
説 明
(項 1 総務管理費)(目 2 人事管理費)
4財政管理費 4,127,121 3,340,217 7,467,338 特定財源
45,787 一般財源
3,294,430
7企画費 1,354,261 △95 1,354,166 特定財源
50,813 一般財源
△50,908
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○職員公舎貸付収入
963 △38 925
(特定財源の内訳)
国庫支出金 45,634
財産収入 113
寄附金 40
25積立金 3,340,217 補正前 補 正 計
○財政管理費
4,127,121 3,340,217 7,467,338
財政調整基金積立金 3,291,170
公共施設整備基金積立金 △2,464
東日本大震災復興交付金基金積立金 51,511
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金
47,225 45,634 92,859
○財政調整基金利子
5,742 △3,270 2,472
○公共施設整備基金利子
4,382 △2,494 1,888
○東日本大震災復興交付金基金利子
9,835 △5,826 4,009
○市有地売払収入
1 11,703 11,704
○公共施設整備基金寄附金
0 30 30
○財政調整基金寄附金
0 10 10
(特定財源の内訳)
国庫支出金 23,462
県支出金 3,219
寄附金 20,148
繰入金 6,494
諸収入 △2,510
金 額
説 明
区 分
(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
4共済費 △346 補正前 補 正 計 7賃金 △2,000○企画調整費
8報償費 312 192,861 30,374 223,235
9旅費 △387 水源保全基金造成事業費 30
11需用費 9,355 ふるさと納税基金積立金 20,000
12 役務費 24 ふるさと納税推進事業費 10,344
13 委託料 △14,825 ○国際交流事業費
14 使用料及び賃 △765 36,688 △1,690 34,998
借料 多文化共生推進事業費 △1,690
18 備品購入費 276○ふるさとづくり事業費
19 負担金、補助 △11,887 23,843 △5,865 17,978
及び交付金 地域集会施設整備費補助金 △3,365
25 積立金 20,148 一般コミュニティ助成事業費 △2,500
○地域情報化推進事業費
76,647 △9,632 67,015
地域情報化推進事業費 △3,109
情報セキュリティ対策事業費 △6,523
○地域づくり推進費
144,088 △13,282 130,806
明日をひらく人づくり基金積立金 118
再生可能エネルギー活用まちづくり推進事業 △6,000 費
男女の出会いサポート事業費 △5,858
地域おこし協力隊活動事業費 △4,000
中山間地域活性化モデル事業費 2,458
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金
1,728 8,667 10,395
○被災者支援総合交付金
0 4,025 4,025
○地方創生推進交付金
0 9,541 9,541
○地方創生拠点整備交付金
0 1,229 1,229
○地域少子化対策重点推進事業費県補助金
9,193 △8,310 883
区 分 金 額
説 明
(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)
8支所及び市民サービスセ 339,586 △39,640 299,946 特定財源
ンター費 △34,500
一般財源
△5,140
13芸術文化交流館費 1,709,042 △6,110 1,702,932 特定財源
10,978 一般財源
△17,088
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
0 11,529 11,529
○明日をひらく人づくり基金寄附金
361 118 479
○水源保全基金寄附金
1 30 31
○元気なまちいわき・ふるさと寄附金
100,000 20,000 120,000
○ふるさと振興基金繰入金
6,824 △3,850 2,974
○ふるさと納税基金繰入金
55,511 10,344 65,855
○保険料被保険者負担金
94 △10 84
○一般コミュニティ助成事業助成金
5,000 △2,500 2,500
(特定財源の内訳)
市債 △34,500
11需用費 △5,110 補正前 補 正 計 15工事請負費 △34,530○支所及び市民サービスセンター費
339,586 △39,640 299,946
施設管理経費 △5,110
支所等庁舎耐震化改修事業費 △34,530
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○庁舎整備事業債
81,600 △34,500 47,100
(特定財源の内訳)
国庫支出金 7,978
諸収入 3,000
4共済費 △1,653 補正前 補 正 計 7賃金 △4,457○芸術文化交流館運営事業費
517,849 △6,110 511,739
総務管理費 △6,110
金 額
説 明
区 分
(項 1 総務管理費)(目13 芸術文化交流館費)
14諸費 508,954 75,404 584,358 特定財源
0 一般財源
75,404
2徴税費 1,230,106 △23,954 1,206,152 特定財源
1,728 一般財源
△25,682 2賦課徴収費 440,851 △23,954 416,897 特定財源
1,728 一般財源
△25,682
4選挙費 360,211 △42,231 317,980 特定財源
△13,962 一般財源
△28,269
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○文化芸術推進費国庫補助金
22,272 7,978 30,250
○芸術文化交流館事業助成金
5,232 3,000 8,232
23償還金、利子 75,404 補正前 補 正 計
及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金
181,751 75,404 257,155
(特定財源の内訳)
県支出金 1,728
(特定財源の内訳)
県支出金 1,728
13委託料 △23,485 補正前 補 正 計 14使用料及び賃 △469○賦課事務費
借料 314,879 △23,954 290,925
賦課事務費 △19,082
不動産鑑定・評価替関係事業費 △4,872
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
0 1,728 1,728
(特定財源の内訳)
県支出金 △13,962
(特定財源の内訳)
県支出金 △12,230
区 分 金 額
説 明
(項 4 選挙費)(目 3 参議院議員通常選挙費)
4市議会議員一般選挙費 188,025 △28,269 159,756 特定財源
0 一般財源
△28,269
5福島海区漁業調整委員会 2,189 △1,732 457 特定財源
委員一般選挙執行事務費 △1,732
一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
7賃金 △722 補正前 補 正 計 8報償費 △1,799○参議院議員通常選挙執行事務費
9旅費 △275 108,458 △12,230 96,228
11 需用費 △227(特定財源の説明)
13 委託料 △5,533 補正前 補 正 計 14 使用料及び賃 △230○参議院議員通常選挙執行事務県委託金
借料 108,458 △12,230 96,228
18 備品購入費 △3,077 19 負担金、補助 △367
及び交付金
3 職員手当等 △1,086 補正前 補 正 計 7 賃金 △702○市議会議員一般選挙執行事務費
8 報償費 △1,968 188,025 △28,269 159,756
9 旅費 △198
11 需用費 △672
13 委託料 △4,814 14 使用料及び賃 △209
借料
19 負担金、補助 △18,620 及び交付金
(特定財源の内訳)
県支出金 △1,732
1 報酬 △1,457 補正前 補 正 計 8 報償費 △63○福島海区漁業調整委員会委員一般選挙執行事務費
9 旅費 △20 2,189 △1,732 457
11 需用費 △77(特定財源の説明)
12 役務費 △96 補正前 補 正 計 14 使用料及び賃 △19○福島海区漁業調整委員会委員一般選挙執行事務県委託金
借料 2,189 △1,732 457
金 額
説 明
区 分
3 民生費 49,005,626 △573,440 48,432,186 特定財源
△268,273 一般財源
△305,167
1社会福祉費 24,811,951 △132,419 24,679,532 特定財源
△38,813 一般財源
△93,606
1社会福祉総務費 2,957,863 △96,981 2,860,882 特定財源
△71,269 一般財源
△25,712
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金 △34,521
国庫支出金 △679
県支出金 △95,578
寄附金 3,417
諸収入 △12
市債 △140,900
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金 △34,521
国庫支出金 △22,932
県支出金 3,520
寄附金 20
市債 15,100
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △71,269
19負担金、補助 △96,981 補正前 補 正 計
及び交付金 ○社会福祉対策費
241,091 △3,165 237,926
社会福祉協議会運営費補助金 △3,165
○臨時福祉給付金等給付事業費
1,467,053 △93,816 1,373,237
臨時福祉給付金 △24,006
年金生活者等支援臨時福祉給付金 △69,810
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○被災者支援総合交付金
0 22,549 22,549
○臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金
195,000 △24,006 170,994
○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金
135,000 △69,810 65,190
○生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金
1,712 △2 1,710
区 分 金 額
説 明
(項 1 社会福祉費)
3老人福祉費 1,078,503 △54,871 1,023,632 特定財源
13,783 一般財源
△68,654
4福祉医療事業費 6,731,768 △68,458 6,663,310 特定財源
△14,145 一般財源
△54,313
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金 △16,728
国庫支出金 30,491
寄附金 20
8報償費 △7,650 補正前 補 正 計 13委託料 △7,172○老人保護措置費
20扶助費 △40,069 354,343 △31,132 323,211
25 積立金 20 老人保護措置費(扶助費) △31,132
○老人福祉対策費
449,651 △16,089 433,562
シルバーにこにこふれあい基金積立金 20
高齢者住宅リフォーム給付事業費 △16,109
○敬老費
131,944 △7,650 124,294
敬老祝金 △7,650
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○老人福祉施設入所者負担金
68,482 △16,728 51,754
○被災者支援総合交付金
0 30,491 30,491
○シルバーにこにこふれあい基金寄附金
1 20 21
(特定財源の内訳)
県支出金 △14,145
19 負担金、補助 △43,267 補正前 補 正 計
及び交付金 ○福祉医療給付費
20 扶助費 △14,485 2,342,939 △14,485 2,328,454
28 繰出金 △10,706 乳幼児医療給付費 △14,485
○療養給付費負担金
3,400,016 △43,267 3,356,749
○後期高齢者医療特別会計繰出金
878,425 △10,706 867,719
保険基盤安定繰出金 △10,706
金 額
説 明
区 分
(項 1 社会福祉費)(目 4 福祉医療事業費)
6 国民健康保険事業費 2,886,272 112,076 2,998,348 特定財源
56,887 一般財源
55,189
9 社会福祉施設建設費 458,437 38,538 496,975 特定財源
38,448 一般財源
90
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金
600,204 △8,029 592,175
○乳幼児医療支給費県補助金
114,378 △6,116 108,262
(特定財源の内訳)
国庫支出金 22,993
県支出金 33,894
28繰出金 112,076 補正前 補 正 計
○国民健康保険事業会計繰出金
2,886,272 112,076 2,998,348
保険基盤安定繰出金 75,849
国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 36,227
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○保険基盤安定国庫負担金
311,451 22,993 334,444
○国民健康保険保険基盤安定県負担金
1,002,500 33,894 1,036,394
(特定財源の内訳)
国庫支出金 23,348
市債 15,100
19負担金、補助 38,538 補正前 補 正 計
及び交付金 ○社会福祉施設建設費
458,437 38,538 496,975
防犯対策強化事業費(高齢者施設)補助金 6,485
防犯対策強化事業費(障がい者施設)補助金 32,053
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
146,215 16,863 163,078
○地域介護・福祉空間整備交付金
4,980 6,485 11,465
○社会福祉施設整備事業債
区 分 金 額
説 明
(項 1 社会福祉費)
11障害者総合支援事業費 5,884,650 △62,723 5,821,927 特定財源
△48,637 一般財源
△14,086
2児童福祉費 16,743,973 △438,165 16,305,808 特定財源
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △27,731
県支出金 △20,906
13委託料 △8,068 補正前 補 正 計 20扶助費 △54,655○障害福祉サービス事業費
4,983,843 △54,655 4,929,188
就労移行支援事業費 △24,216
就労継続支援事業費 △30,439
○障害福祉サービス事務費
76,314 △7,068 69,246
(原子力対応雇用)在宅重度障がい者生活介 △7,068 護利用促進事業費
○地域生活支援事業費
348,661 △1,000 347,661 児童発達支援センター地域支援機能強化事業 △1,000 費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○障害者介護給付費等国庫負担金
2,279,989 △27,327 2,252,662
○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金
3,028 △54 2,974
○地域生活支援事業費国庫補助金
91,330 △350 90,980
○障害者介護給付費等県負担金
1,139,991 △13,663 1,126,328
○地域生活支援事業費県補助金
45,660 △175 45,485
○原子力災害対応雇用支援事業費県補助金
10,236 △10,236 0
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
0 3,168 3,168
(特定財源の内訳)
国庫支出金 21,949
県支出金 △99,098
寄附金 3,397
金 額
説 明
区 分
(項 2 児童福祉費)
1児童福祉総務費 4,865,775 △44,533 4,821,242 特定財源
32,464 一般財源
△76,997
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
国庫支出金 46,963
県支出金 △17,896
寄附金 3,397
19負担金、補助 △47,930 補正前 補 正 計
及び交付金 ○児童福祉対策費
25積立金 3,397 234,081 3,397 237,478
東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 3,397
○子育て家庭支援費
202,242 △44,767 157,475
障害児保育等事業費補助金 △38,583
民間保育所運営費補助金 △6,184
○子ども・子育て支援新制度給付・事業費
4,224,719 △3,163 4,221,556
延長保育・一時預かり事業費補助金 △19,532
放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補 16,369 助金
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金
3,284 △388 2,896
○被災者支援総合交付金
0 19,350 19,350
○児童健全育成対策費国庫補助金
0 12,276 12,276
○子ども・子育て支援交付金
191,132 △6,510 184,622
○子ども・子育て支援整備交付金
22,772 22,774 45,546
○被災者健康・生活支援総合交付金
539 △539 0
○子ども・子育て支援県交付金
191,132 △6,510 184,622
○子ども・子育て支援整備県交付金
22,772 △11,386 11,386
○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金
91 3,397 3,488
区 分 金 額
説 明
(項 2 児童福祉費)
2児童措置費 7,095,791 △59,560 7,036,231 特定財源
△53,735 一般財源
△5,825
3父子母子福祉費 150,527 △15,475 135,052 特定財源
△11,607 一般財源
△3,868
7児童福祉施設建設費 1,934,412 △318,597 1,615,815 特定財源
△203,657 一般財源
△114,940
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △47,897
県支出金 △5,838
20扶助費 △59,560 補正前 補 正 計
○児童手当給付費
5,427,660 △59,560 5,368,100
児童手当 △59,560
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○児童手当交付金
3,641,274 △47,897 3,593,377
○児童手当県負担金
790,212 △5,838 784,374
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △11,607
20扶助費 △15,475 補正前 補 正 計
○父子母子対策経費
124,412 △15,475 108,937 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 △15,475 費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
26,090 △11,607 14,483
(特定財源の内訳)
国庫支出金 27,707
県支出金 △75,364
市債 △156,000
15工事請負費 △21,060 補正前 補 正 計 19負担金、補助 △297,537○児童福祉施設建設事業費
及び交付金 1,934,412 △318,597 1,615,815
民間児童福祉施設建設補助金 △44,115
公立保育所整備事業費 △21,060
認定こども園整備事業費補助金 △253,422
金 額
説 明
区 分
(項 2 児童福祉費)(目 7 児童福祉施設建設費)
4災害救助費 255,142 △2,856 252,286 特定財源
△12 一般財源
△2,844 1災害救助費 255,142 △2,856 252,286 特定財源
△12 一般財源
△2,844
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○認定こども園施設整備交付金
328,482 27,707 356,189
○安心こども基金事業費県補助金
795,911 △75,364 720,547
○社会福祉施設整備事業債
329,500 △210,900 118,600
○学校教育施設等整備事業債
123,000 54,900 177,900
(特定財源の内訳)
諸収入 △12
(特定財源の内訳)
諸収入 △12
4共済費 △393 補正前 補 正 計 7賃金 △2,463○災害救助費
255,142 △2,856 252,286
災害救助事務費等 △2,856
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○保険料被保険者負担金
12 △12 0
区 分 金 額
説 明
4 衛生費 15,924,216 △70,842 15,853,374 特定財源
△100,987 一般財源
30,145
1保健衛生費 7,289,025 119,848 7,408,873 特定財源
13,805 一般財源
106,043
1保健衛生総務費 311,114 9 311,123 特定財源
9 一般財源
0
2予防費 2,090,857 △78,673 2,012,184 特定財源
△2,267 一般財源
△76,406
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 7,932
国庫支出金 △10,659
県支出金 △2,240
財産収入 △66,308
寄附金 208
繰入金 △32,517
諸収入 8,097
市債 △5,500
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,954
県支出金 △8,493
寄附金 208
諸収入 7,136
(特定財源の内訳)
寄附金 9
25積立金 9 補正前 補 正 計
○健康づくり基金積立金
10 9 19
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○いわき市健康づくり基金寄附金
10 9 19
(特定財源の内訳)
県支出金 △2,267
13 委託料 △78,673 補正前 補 正 計
○予防接種費
974,488 △71,000 903,488
予防接種費 △71,000
○子ども・子育て支援新制度事業費
275,066 △7,673 267,393
妊婦健康診査事業費 △7,673
金 額
説 明
区 分
(項 1 保健衛生費)(目 2 予防費)
6 環境保全対策費 276,256 7,335 283,591 特定財源
7,335 一般財源
0
8 病院費 2,479,041 195,028 2,674,069 特定財源
0 一般財源
195,028
9 保健所費 749,669 △3,851 745,818 特定財源
8,728 一般財源
△12,579
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○被災者健康支援体制整備事業県補助金
2,844 △2,267 577
(特定財源の内訳)
寄附金 199
諸収入 7,136
25積立金 7,335 補正前 補 正 計
○環境保全推進費
4,334 7,335 11,669
環境まちづくり推進基金積立金 7,335
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○環境まちづくり推進基金寄附金
1 199 200
○(公財)日本容器包装リサイクル協会拠出金
1 7,136 7,137
19負担金、補助 195,028 補正前 補 正 計
及び交付金 ○病院事業費
2,470,041 190,372 2,660,413
市立病院事業負担金 135,452
常磐病院事業清算補助金 54,920
○新病院事業費
9,000 4,656 13,656
(特定財源の内訳)
国庫支出金 8,728
20扶助費 △3,851 補正前 補 正 計
○保健指導費
121,736 △3,851 117,885
小児慢性特定疾病医療費 △3,851
区 分 金 額
説 明
(項 1 保健衛生費)(目 9 保健所費)
2清掃費 7,774,126 △168,252 7,605,874 特定財源
△109,292 一般財源
△58,960
2清掃事業費 552,016 △88,154 463,862 特定財源
△73,104 一般財源
△15,050
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○小児慢性特定疾病医療費国庫負担金
37,321 △1,925 35,396
○福島再生加速化交付金
13,720 10,653 24,373
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 7,932
国庫支出金 △25,613
県支出金 6,253
財産収入 △66,308
繰入金 △32,517
諸収入 961
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △25,613
県支出金 6,253
繰入金 △32,517
諸収入 △21,227
19負担金、補助 △88,154 補正前 補 正 計
及び交付金 ○ごみ減量化推進事業費
52,377 △9,624 42,753
古紙回収奨励事業費補助金 △9,624
○総合生活排水対策事業費
294,007 △78,530 215,477
浄化槽整備事業費 △33,541
浄化槽復興整備事業費 △44,989
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○浄化槽設置整備事業費国庫補助金
50,058 △25,613 24,445
○浄化槽設置整備事業費県補助金
41,759 △6,880 34,879
○不適正処理廃棄物対策事業県補助金
4,294 13,133 17,427
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
62,037 △32,517 29,520
○その他の雑入 金 額
説 明
区 分
(項 2 清掃費)
3塵芥収集費 1,117,823 △11,178 1,106,645 特定財源
0 一般財源
△11,178
4塵芥処理費 4,988,884 △64,499 4,924,385 特定財源
△36,188 一般財源
△28,311
5し尿処理費 896,148 △4,421 891,727 特定財源
0 一般財源
△4,421
3上水道費 861,065 △22,438 838,627 特定財源
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳