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平成28年度2月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

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(1)

2017.2

 平成28年度

 (議案第27号~議案第32号)

 

予 算 説 明 書 (2月補正)

(一般会計・特別会計)

2017.2

 平成28年度

 (議案第27号~議案第32号)

 

予 算 説 明 書 (2月補正)

(一般会計・特別会計)

2017.2

 平成28年度

 (議案第27号~議案第32号)

 

予 算 説 明 書 (2月補正)

(一般会計・特別会計)

2017.2

 平成28年度

 (議案第27号~議案第32号)

 

予 算 説 明 書 (2月補正)

(一般会計・特別会計)

月補正)

(2)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………044頁 ・補正継続費に関する調書………127頁

・補正債務負担行為に関する調書………133頁

・補正地方債に関する調書………137頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計………143頁

・後期高齢者医療特別会計………159頁

・土地区画整理事業特別会計………167頁

・卸売市場事業特別会計………189頁

・競輪事業特別会計………197頁

(3)
(4)

一  般  会  計

(5)
(6)
(7)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 49,064,646 460,000 49,524,646 33.4

2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.8

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 3.9

7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 137,347 6,327 143,674 0.1

10 地方交付税 20,421,915 △430,837 19,991,078 13.5

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,494,582 △34,521 1,460,061 1.0 13 使用料及び手数料 2,715,125 16,137 2,731,262 1.8 14 国庫支出金 20,629,270 △247,460 20,381,810 13.7 15 県支出金 14,206,018 △398,655 13,807,363 9.3

16 財産収入 318,819 △57,708 261,111 0.2

17 寄附金 122,105 36,044 158,149 0.1

18 繰入金 10,243,454 15,474 10,258,928 6.9

19 繰越金 5,287,298 5,287,298 3.6

20 諸収入 7,311,808 907,972 8,219,780 5.5

21 市債 8,900,743 △420,700 8,480,043 5.7

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(8)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1議会費 726,005 △3,775 722,230 △3,775 0.5

2総務費 16,526,747 3,265,670 19,792,417 68,059 △34,500 27,247 3,204,864 13.3

3民生費 49,005,626 △573,440 48,432,186 △96,257 △140,900 △31,116 △305,167 32.7 4衛生費 15,924,216 △70,842 15,853,374 △12,899 △5,500 △82,588 30,145 10.7

5労働費 111,690 111,690 10,746 △10,746 0.1

6農林水産業費 3,726,564 △4,093 3,722,471 44,647 11,900 10,210 △70,850 2.5 7商工費 5,769,793 △49,134 5,720,659 10,255 △5,627 △53,762 3.9 8土木費 22,508,455 △1,744,060 20,764,395 △324,534 △157,600 △34,634△1,227,292 14.0 9消防費 9,040,105 △341,821 8,698,284 △291,944 △8,400 △41,477 5.9 10教育費 11,835,222 △229,795 11,605,427 △89,095 △89,900 465 △51,265 7.8 11災害復旧費 1,288,258 △158,937 1,129,321 34,907 4,200 △198,044 0.8 12公債費 11,492,211 △237,700 11,254,511 △237,700 7.6

13諸支出金 10 10 0.0

14予備費 500,000 500,000 0.3

148,454,902 1,034,931 100.0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(9)

2 歳 入

1市税 49,064,646 460,000 49,524,646

1市民税 20,396,193 560,000 20,956,193

1個人 16,206,352 240,000 16,446,352

2法人 4,189,841 320,000 4,509,841

3軽自動車税 704,955 80,000 784,955

1軽自動車税 704,955 80,000 784,955

4市たばこ税 3,313,242 △ 180,000 3,133,242

1市たばこ税 3,313,242 △ 180,000 3,133,242

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(10)

1 現年課税分 240,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○現年課税分

15,917,250 240,000 16,157,250 1 現年課税分 320,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○現年課税分

4,180,654 320,000 4,500,654

1 現年課税分 80,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○現年課税分

691,245 80,000 771,245

1 現年課税分 △ 180,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○現年課税分

3,313,242 △ 180,000 3,133,242

説 明

区 分 金 額

(11)

9地方特例交付金 137,347 6,327 143,674

1地方特例交付金 137,347 6,327 143,674

1地方特例交付金 137,347 6,327 143,674

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(12)

1 地方特例交付金 6,327        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地方特例交付金

137,347 6,327 143,674

区 分 金 額

説 明

(13)

10地方交付税 20,421,915 △ 430,837 19,991,078

1地方交付税 20,421,915 △ 430,837 19,991,078

1地方交付税 20,421,915 △ 430,837 19,991,078

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(14)

1 地方交付税 △ 430,837       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別交付税

7,626,453 △ 430,837 7,195,616

説 明

区 分 金 額

(15)

12分担金及び負担金 1,494,582 △ 34,521 1,460,061

2負担金 1,486,482 △ 34,521 1,451,961

1民生費負担金 1,483,864 △ 34,521 1,449,343

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(16)

1 社会福祉費負担金 △ 34,521        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○老人福祉施設入所者負担金

68,482 △ 16,728 51,754

○養護老人ホーム入所負担金

149,993 △ 17,793 132,200

区 分 金 額

説 明

(17)

13使用料及び手数料 2,715,125 16,137 2,731,262

1使用料 2,048,881 8,205 2,057,086

7土木使用料 1,551,498 8,205 1,559,703

2手数料 666,244 7,932 674,176

3衛生手数料 425,060 7,932 432,992

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(18)

2 都市計画使用料 8,205       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○公園使用料

12,212 2,112 14,324

○駐車場使用料

45,622 6,093 51,715

2 清掃手数料 7,932        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○ごみ焼却処理手数料

353,662 7,932 361,594

説 明

区 分 金 額

(19)

14国庫支出金 20,629,270 △ 247,460 20,381,810

1国庫負担金 14,302,816 △ 138,017 14,164,799

1民生費国庫負担金 13,697,179 △ 40,586 13,656,593

2衛生費国庫負担金 62,856 △ 1,925 60,931

3土木費国庫負担金 134,475 △ 48,170 86,305

5災害復旧費国庫負担金 377,068 △ 47,336 329,732

2国庫補助金 6,208,634 △ 92,245 6,116,389

1総務費国庫補助金 201,727 98,393 300,120

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(20)

1 社会福祉費国庫負 △ 27,327        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○障害者介護給付費等国庫負担金

2,280,557 △ 27,327 2,253,230 2 保険基盤安定国庫 22,993        既定予算額    今回計上額    収入見込額

負担金 ○保険基盤安定国庫負担金

311,451 22,993 334,444 3 児童福祉費国庫負 △ 47,897        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○児童手当交付金

3,641,274 △ 47,897 3,593,377 4 生活保護費国庫負 11,645        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金

16,384 11,645 28,029 1 保健衛生費国庫負 △ 1,925        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○小児慢性特定疾病医療費国庫負担金

37,321 △ 1,925 35,396 1 都市計画費国庫負 △ 48,170        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○社会資本整備総合交付金(街路事業)

134,475 △ 48,170 86,305 1 中学校災害復旧費 △ 47,336        既定予算額    今回計上額    収入見込額

国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金

377,068 △ 47,336 329,732

1 総務管理費国庫補 52,759        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○文化芸術推進費国庫補助金

22,272 7,978 30,250

○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金

13,309 7,550 20,859

○地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金

5,127 △ 5,127 0

○被災者支援総合交付金

0 10,251 10,251

○地方創生推進交付金

0 11,077 11,077

○地方創生拠点整備交付金

0 21,030 21,030

区 分 金 額

説 明

(21)

(項 2 国庫補助金)(目 1 総務費国庫補助金)

2民生費国庫補助金 2,104,292 13,317 2,117,609

3衛生費国庫補助金 1,016,126 △ 14,960 1,001,166

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(22)

2 東日本大震災復興 45,634        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金 ○東日本大震災復興交付金

47,225 45,634 92,859 1 社会福祉費国庫補 △ 17,778        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○地域生活支援事業費国庫補助金

93,191 △ 350 92,841

○被災者支援総合交付金

0 53,040 53,040

○社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

146,215 16,863 163,078

○地域介護・福祉空間整備交付金

24,168 6,485 30,653

○臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金

195,000 △ 24,006 170,994

○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費国 庫補助金

135,000 △ 69,810 65,190 2 児童福祉費国庫補 42,527        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○被災者支援総合交付金

0 37,223 37,223

○児童健全育成対策費国庫補助金

0 12,276 12,276

○子ども・子育て支援交付金

204,478 △ 6,510 197,968

○子ども・子育て支援整備交付金

27,538 22,774 50,312

○被災者健康・生活支援総合交付金

11,629 △ 11,629 0

○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

26,090 △ 11,607 14,483 3 生活保護費国庫補 △ 11,432        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金

20,800 △ 11,432 9,368 1 保健衛生費国庫補 △ 14,960        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○浄化槽設置整備事業費国庫補助金

50,058 △ 25,613 24,445

○福島再生加速化交付金

説 明

区 分 金 額

(23)

(項 2 国庫補助金)

4農林水産業費国庫補助金 380,296 △ 47,167 333,129

5土木費国庫補助金 1,464,373 △ 265,623 1,198,750

6消防費国庫補助金 112,684 52,926 165,610

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(24)

2 農業費国庫補助金 △ 47,167        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○福島再生加速化交付金

153,022 △ 4,056 148,966

○放射性物質汚染廃棄物処理事業費国庫補助金

221,550 △ 43,111 178,439 1 土木管理費国庫補 △ 68,318        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○防災・安全交付金

85,590 △ 68,318 17,272 2 道路橋りょう費国 △ 194,882       既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○社会資本整備総合交付金

608,355 △ 40,082 568,273

○防災・安全交付金

208,450 △ 13,750 194,700

○福島再生加速化交付金

346,890 △ 141,050 205,840 3 都市計画費国庫補 △ 10,936        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○社会資本整備総合交付金

35,044 △ 9,292 25,752

○防災・安全交付金

22,050 △ 2,150 19,900

○集約都市形成支援事業費国庫補助金

0 506 506

4 住宅費国庫補助金 8,513        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金

14,883 △ 2,865 12,018

○社会資本整備総合交付金

63,844 △ 364 63,480

○被災者支援総合交付金

0 11,742 11,742

1 消防費国庫補助金 52,926        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○緊急消防援助隊設備整備費補助金

27,360 △ 2,464 24,896

○社会資本整備総合交付金

4,212 △ 1,280 2,932

○福島再生加速化交付金

78,345 49,842 128,187

○被災者支援総合交付金

区 分 金 額

説 明

(25)

(項 2 国庫補助金)

7教育費国庫補助金 927,143 70,869 998,012

3国庫委託金 117,820 △ 17,198 100,622

4教育費国庫委託金 31,481 △ 17,198 14,283

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(26)

1 小学校費国庫補助 △ 28,512        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○小学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金

100,618 △ 28,512 72,106 2 中学校費国庫補助 △ 27,763        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○中学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金

163,564 △ 35,757 127,807

○防災機能強化事業費学校施設環境改善交付金

0 7,994 7,994

3 幼稚園費国庫補助 27,707        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○認定こども園施設整備交付金

328,482 27,707 356,189 6 災害復旧費国庫補 82,243        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○公立諸学校建物其他災害復旧費補助金

5,175 82,243 87,418 7 教育総務費国庫補 17,194        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金

0 17,194 17,194

1 教育総務費国庫委 △ 17,198        既定予算額    今回計上額    収入見込額

託金 ○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費国庫委

託金

17,198 △ 17,198 0

説 明

区 分 金 額

(27)

15県支出金 14,206,018 △ 398,655 13,807,363

1県負担金 4,564,806 6,364 4,571,170

1民生費県負担金 4,502,877 6,364 4,509,241

2県補助金 8,924,992 △ 391,057 8,533,935

1民生費県補助金 2,541,571 △ 107,861 2,433,710

2衛生費県補助金 177,113 △ 2,240 174,873

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(28)

1 社会福祉費県負担 △ 13,663        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○障害者介護給付費等県負担金

1,140,275 △ 13,663 1,126,612 2 保険基盤安定県負 25,865        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

1,002,500 33,894 1,036,394

○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金

600,204 △ 8,029 592,175 3 児童福祉費県負担 △ 5,838        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○児童手当県負担金

790,212 △ 5,838 784,374

1 社会福祉費県補助 △ 175        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○地域生活支援事業費県補助金

46,586 △ 175 46,411 2 児童福祉費県補助 △ 107,686       既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○乳幼児医療支給費県補助金

132,363 △ 6,116 126,247

○安心こども基金事業費県補助金

795,911 △ 75,364 720,547

○地域少子化対策重点推進事業費県補助金

9,193 △ 8,310 883

○子ども・子育て支援県交付金

204,478 △ 6,510 197,968

○子ども・子育て支援整備県交付金

27,538 △ 11,386 16,152 1 保健衛生費県補助 △ 2,240        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○被災者健康支援体制整備事業県補助金

9,070 △ 8,493 577

○浄化槽設置整備事業費県補助金

41,759 △ 6,880 34,879

○不適正処理廃棄物対策事業県補助金

4,294 13,133 17,427 1 原子力災害対応雇 △ 20,985        既定予算額    今回計上額    収入見込額

用支援事業費県補 ○原子力災害対応雇用支援事業費県補助金

区 分 金 額

説 明

(29)

(項 2 県補助金)(目 3 労働費県補助金)

4農林水産業費県補助金 810,091 67,358 877,449

6土木費県補助金 51,756 △ 41,232 10,524

7消防費県補助金 4,907,585 △ 299,429 4,608,156

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(30)

2 緊急雇用創出基金 38,482        既定予算額    今回計上額    収入見込額

事業費県補助金 ○緊急雇用創出基金事業費県補助金

0 38,482 38,482

3 労働諸費県補助金 8,947        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域創生総合支援事業費県補助金

0 8,947 8,947

1 農業費県補助金 53,643        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東日本大震災農業生産対策交付金

76,626 △ 4,266 72,360

○多面的機能支払交付金

89,281 △ 3,015 86,266

○中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金

97,252 △ 5,399 91,853

○農地集積・集約化対策事業費県補助金

28,430 66,323 94,753 2 林業費県補助金 13,715        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○イノシシ捕獲管理事業費県補助金

0 13,715 13,715

1 土木管理費県補助 △ 34,160        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○安心耐震サポート事業費県補助金

1,250 △ 500 750

○不特定多数利用者建築物耐震化支援事業費県補 助金

40,585 △ 33,660 6,925 2 都市計画費県補助 △ 7,072        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○生活バス路線維持対策事業費県補助金

8,774 △ 7,072 1,702 1 消防費県補助金 △ 299,429       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域医療再生臨時特例基金事業費県補助金

0 1,429 1,429

○除染対策事業県交付金

4,896,178 △ 303,264 4,592,914

○原子力防災啓発費県補助金

0 2,406 2,406

1 小学校費県補助金 △ 15,335        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○被災児童就学支援事業費県補助金

50,070 △ 15,335 34,735

説 明

区 分 金 額

(31)

(項 2 県補助金)(目 8 教育費県補助金)

9石油貯蔵施設立地対策費県補助 63,949 △ 1,281 62,668 金

3県委託金 716,220 △ 13,962 702,258

1総務費県委託金 641,878 △ 13,962 627,916

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(32)

○被災生徒就学支援事業費県補助金

49,856 △ 17,481 32,375 1 石油貯蔵施設立地 △ 1,281        既定予算額    今回計上額    収入見込額

対策費県補助金 ○石油貯蔵施設立地対策費県補助金

63,949 △ 1,281 62,668

3 選挙費県委託金 △ 13,962        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○参議院議員通常選挙執行事務県委託金

108,458 △ 12,230 96,228

○福島海区漁業調整委員会委員一般選挙執行事務 県委託金

2,189 △ 1,732 457

区 分 金 額

説 明

(33)

16財産収入 318,819 △ 57,708 261,111

1財産運用収入 115,133 △ 17,551 97,582

1財産貸付収入 73,213 △ 5,865 67,348

3基金運用利子 31,767 △ 11,686 20,081

2財産売払収入 203,686 △ 40,157 163,529

1不動産売払収入 75,339 26,151 101,490

2物品売払収入 128,347 △ 66,308 62,039

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(34)

1 土地貸付収入 △ 5,865        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○市有地貸付収入

40,469 △ 5,865 34,604 1 利子及び配当金 △ 11,686        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○財政調整基金利子

5,742 △ 3,270 2,472

○公共施設整備基金利子

4,382 △ 2,494 1,888

○東日本大震災復興交付金基金利子

9,835 △ 5,826 4,009

○いわき市市営住宅管理基金利子

334 △ 96 238

1 土地売払収入 13,374        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○市有地売払収入

73,768 13,374 87,142 2 建物売払収入 2,567        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○市有建物売払収入

0 2,567 2,567

3 その他の不動産売 10,210        既定予算額    今回計上額    収入見込額

払収入 ○市有地立木等売払収入

11 10,210 10,221

1 物品売払収入 △ 66,308        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○資源有価物売払収入

126,309 △ 66,308 60,001

説 明

区 分 金 額

(35)

17寄附金 122,105 36,044 158,149

1寄附金 122,105 36,044 158,149

1一般寄附金 1 3,889 3,890

2総務費寄附金 109,770 20,188 129,958

3民生費寄附金 5,495 3,417 8,912

4衛生費寄附金 11 208 219

6商工費寄附金 2 91 93

7土木費寄附金 6,602 36 6,638

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(36)

1 一般寄附金 3,889        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般寄附金

1 3,889 3,890

1 総務管理費寄附金 20,188        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○明日をひらく人づくり基金寄附金

361 118 479

○水源保全基金寄附金

1 30 31

○公共施設整備基金寄附金

0 30 30

○財政調整基金寄附金

0 10 10

○元気なまちいわき・ふるさと寄附金

100,000 20,000 120,000 1 社会福祉費寄附金 20        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○シルバーにこにこふれあい基金寄附金

1 20 21

2 児童福祉費寄附金 3,397        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

91 3,397 3,488

1 保健衛生費寄附金 208       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○いわき市健康づくり基金寄附金

10 9 19

○環境まちづくり推進基金寄附金

1 199 200

1 商工費寄附金 91        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○商工業活性化基金寄附金

1 21 22

○いわきサンシャインマラソン事業基金寄附金

1 70 71

3 都市緑化寄附金 36        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○都市緑化基金寄附金

212 36 248

1 教育総務費寄附金 4,490        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○奨学資金貸与基金寄附金

区 分 金 額

説 明

(37)

(項 1 寄附金)(目 9 教育費寄附金)

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(38)

○教育先進都市づくり基金寄附金

1 3,710 3,711

2 社会教育費寄附金 3,187        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○文化振興基金寄附金

1 3,187 3,188

3 保健体育費寄附金 538       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○スポーツ振興基金寄附金

128 538 666

説 明

区 分 金 額

(39)

18繰入金 10,243,454 15,474 10,258,928

1基金繰入金 10,231,454 △ 98,915 10,132,539

2復興基金繰入金 571,639 △ 104,789 466,850

3東日本大震災復興交付金基金繰 2,731,069 △ 620 2,730,449 入金

4ふるさと振興基金繰入金 6,824 △ 3,850 2,974

9ふるさと納税基金繰入金 55,511 10,344 65,855

3特別会計繰入金 0 114,389 114,389

1土地区画整理事業特別会計繰入 0 114,389 114,389

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(40)

1 復興基金繰入金 △ 104,789       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○復興基金繰入金

571,639 △ 104,789 466,850 1 東日本大震災復興 △ 620        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

2,731,069 △ 620 2,730,449 1 ふるさと振興基金 △ 3,850        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰入金 ○ふるさと振興基金繰入金

6,824 △ 3,850 2,974 1 ふるさと納税基金 10,344        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰入金 ○ふるさと納税基金繰入金

55,511 10,344 65,855

1 土地区画整理事業 114,389        既定予算額    今回計上額    収入見込額

特別会計繰入金 ○土地区画整理事業特別会計繰入金

0 114,389 114,389

区 分 金 額

説 明

(41)

20諸収入 7,311,808 907,972 8,219,780

6雑入 2,679,275 907,972 3,587,247

3雑入 2,674,654 92,451 2,767,105

4過年度収入 0 815,521 815,521

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(42)

14 保険料被保険者負 △ 22       既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○保険料被保険者負担金

11,107 △ 22 11,085

22 雑入 14,364        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○(公財)福島県市町村振興協会市町村交付金

48,603 △ 5,040 43,563

○芸術文化交流館事業助成金

5,232 3,000 8,232

○一般コミュニティ助成事業助成金

5,000 △ 2,500 2,500

○南部清掃センター売電収入

111,231 22,188 133,419

○(公財)日本容器包装リサイクル協会拠出金

1 7,136 7,137

○原子力損害賠償金

438,674 10,807 449,481

○その他の雑入

28,673 △ 21,227 7,446 24 後期高齢者医療療 78,109        既定予算額    今回計上額    収入見込額

養給付費償還金 ○後期高齢者医療療養給付費償還金

0 78,109 78,109

1 国県支出金過年度 815,521        既定予算額    今回計上額    収入見込額

収入 ○公共土木施設災害復旧費国庫負担金

0 52,617 52,617

○中学校災害復旧費国庫負担金

0 427,741 427,741

○公立諸学校建物其他災害復旧費補助金

0 335,163 335,163

説 明

区 分 金 額

(43)

21市債 8,900,743 △ 420,700 8,480,043

1市債 8,900,743 △ 420,700 8,480,043

1総務債 199,700 △ 34,500 165,200

2民生債 434,700 △ 195,800 238,900

3衛生債 770,400 △ 5,500 764,900

4農林水産業債 141,600 11,900 153,500

5土木債 1,944,700 △ 157,600 1,787,100

6消防債 219,300 △ 8,400 210,900

7教育債 432,500 △ 35,000 397,500

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(44)

1 総務管理債 △ 34,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○庁舎整備事業債

199,700 △ 34,500 165,200 1 社会福祉債 △ 195,800       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○社会福祉施設整備事業債

434,700 △ 195,800 238,900 3 上水道債 △ 5,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○上水道出資債

501,600 △ 5,500 496,100 1 農業債 18,100        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般補助施設整備等事業債

0 18,100 18,100

2 林業債 △ 6,200        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○林道整備事業債

34,700 △ 6,200 28,500 1 道路橋りょう債 △ 111,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○道路整備事業債

597,300 △ 39,100 558,200

○地方道路等整備事業債

826,200 △ 71,900 754,300 2 都市計画債 △ 45,100        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○都市計画事業債

168,500 △ 48,300 120,200

○地方道路等整備事業債

26,000 3,200 29,200 4 住宅債 △ 1,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○公営住宅建設事業債

57,400 △ 1,500 55,900 1 消防債 △ 8,400        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○消防施設整備事業債

219,300 △ 8,400 210,900 1 小学校債 △ 31,900        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般補助施設整備等事業債

106,000 △ 31,900 74,100 2 中学校債 △ 58,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

区 分 金 額

説 明

(45)

(項 1 市債)(目 7 教育債)

9災害復旧事業債 0 4,200 4,200

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(46)

○学校教育施設等整備事業債

33,000 △ 33,000 0

○一般補助施設整備等事業債

170,500 △ 40,700 129,800

○学校教育施設等整備事業債(国補正分)

0 15,700 15,700

3 幼稚園債 54,900        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○学校教育施設等整備事業債

123,000 54,900 177,900 1 農林水産業施設災 1,400        既定予算額    今回計上額    収入見込額

害復旧債 ○農業用施設災害復旧事業債(単独)

0 1,400 1,400

2 公共土木施設災害 2,800        既定予算額    今回計上額    収入見込額

復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)

0 2,800 2,800

説 明

区 分 金 額

(47)

3 歳 出

1 議会費 726,005 △3,775 722,230 特定財源

0 一般財源

△3,775

1議会費 726,005 △3,775 722,230 特定財源

0 一般財源

△3,775

1議会費 726,005 △3,775 722,230 特定財源

0 一般財源

△3,775

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(48)

13委託料 △1,350      補正前     補 正      計 14使用料及び賃 △1,368○事務局経費

借料 38,485 △2,425 36,060

18備品購入費 △1,057 事務費等 △2,425

○議会活動費

544,937 △1,350 543,587

市制施行50周年記念事業費 △1,350

金 額

説 明

区 分

(49)

2 総務費 16,526,747 3,265,670 19,792,417 特定財源

60,806 一般財源

3,204,864

1総務管理費 14,047,818 3,331,855 17,379,673 特定財源

73,040 一般財源

3,258,815

1一般管理費 4,922,497 △3,948 4,918,549 特定財源

0 一般財源

△3,948

2人事管理費 541,561 △33,973 507,588 特定財源

△38 一般財源

△33,935

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(50)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 77,074

県支出金 △9,015

財産収入 113

寄附金 20,188

繰入金 6,494

諸収入 452

市債 △34,500

(特定財源の内訳)

国庫支出金 77,074

県支出金 3,219

財産収入 113

寄附金 20,188

繰入金 6,494

諸収入 452

市債 △34,500

11需用費 △3,948      補正前     補 正      計

○庁舎管理費

419,299 △3,948 415,351

庁舎管理経費 △3,948

(特定財源の内訳)

諸収入 △38

9旅費 △1,000      補正前     補 正      計 12役務費 △105○人事管理一般事務費

14使用料及び賃 △1,930 507,860 △31,692 476,168

借料 人事派遣職員負担金 △31,692

19負担金、補助 △30,938○職員研修費

及び交付金 33,701 △2,281 31,420

派遣研修費 △2,281

区 分 金 額

説 明

(51)

(項 1 総務管理費)(目 2 人事管理費)

4財政管理費 4,127,121 3,340,217 7,467,338 特定財源

45,787 一般財源

3,294,430

7企画費 1,354,261 △95 1,354,166 特定財源

50,813 一般財源

△50,908

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(52)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○職員公舎貸付収入

963 △38 925

(特定財源の内訳)

国庫支出金 45,634

財産収入 113

寄附金 40

25積立金 3,340,217      補正前     補 正      計

○財政管理費

4,127,121 3,340,217 7,467,338

財政調整基金積立金 3,291,170

公共施設整備基金積立金 △2,464

東日本大震災復興交付金基金積立金 51,511

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金

47,225 45,634 92,859

○財政調整基金利子

5,742 △3,270 2,472

○公共施設整備基金利子

4,382 △2,494 1,888

○東日本大震災復興交付金基金利子

9,835 △5,826 4,009

○市有地売払収入

1 11,703 11,704

○公共施設整備基金寄附金

0 30 30

○財政調整基金寄附金

0 10 10

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,462

県支出金 3,219

寄附金 20,148

繰入金 6,494

諸収入 △2,510

金 額

説 明

区 分

(53)

(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(54)

4共済費 △346      補正前     補 正      計 7賃金 △2,000○企画調整費

8報償費 312 192,861 30,374 223,235

9旅費 △387 水源保全基金造成事業費 30

11需用費 9,355 ふるさと納税基金積立金 20,000

12 役務費 24 ふるさと納税推進事業費 10,344

13 委託料 △14,825 ○国際交流事業費

14 使用料及び賃 △765 36,688 △1,690 34,998

借料 多文化共生推進事業費 △1,690

18 備品購入費 276○ふるさとづくり事業費

19 負担金、補助 △11,887 23,843 △5,865 17,978

及び交付金 地域集会施設整備費補助金 △3,365

25 積立金 20,148 一般コミュニティ助成事業費 △2,500

○地域情報化推進事業費

76,647 △9,632 67,015

地域情報化推進事業費 △3,109

情報セキュリティ対策事業費 △6,523

○地域づくり推進費

144,088 △13,282 130,806

明日をひらく人づくり基金積立金 118

再生可能エネルギー活用まちづくり推進事業 △6,000 費

男女の出会いサポート事業費 △5,858

地域おこし協力隊活動事業費 △4,000

中山間地域活性化モデル事業費 2,458

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金

1,728 8,667 10,395

○被災者支援総合交付金

0 4,025 4,025

○地方創生推進交付金

0 9,541 9,541

○地方創生拠点整備交付金

0 1,229 1,229

○地域少子化対策重点推進事業費県補助金

9,193 △8,310 883

区 分 金 額

説 明

(55)

(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)

8支所及び市民サービスセ 339,586 △39,640 299,946 特定財源

ンター費 △34,500

一般財源

△5,140

13芸術文化交流館費 1,709,042 △6,110 1,702,932 特定財源

10,978 一般財源

△17,088

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(56)

○緊急雇用創出基金事業費県補助金

0 11,529 11,529

○明日をひらく人づくり基金寄附金

361 118 479

○水源保全基金寄附金

1 30 31

○元気なまちいわき・ふるさと寄附金

100,000 20,000 120,000

○ふるさと振興基金繰入金

6,824 △3,850 2,974

○ふるさと納税基金繰入金

55,511 10,344 65,855

○保険料被保険者負担金

94 △10 84

○一般コミュニティ助成事業助成金

5,000 △2,500 2,500

(特定財源の内訳)

市債 △34,500

11需用費 △5,110      補正前     補 正      計 15工事請負費 △34,530○支所及び市民サービスセンター費

339,586 △39,640 299,946

施設管理経費 △5,110

支所等庁舎耐震化改修事業費 △34,530

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○庁舎整備事業債

81,600 △34,500 47,100

(特定財源の内訳)

国庫支出金 7,978

諸収入 3,000

4共済費 △1,653      補正前     補 正      計 7賃金 △4,457○芸術文化交流館運営事業費

517,849 △6,110 511,739

総務管理費 △6,110

金 額

説 明

区 分

(57)

(項 1 総務管理費)(目13 芸術文化交流館費)

14諸費 508,954 75,404 584,358 特定財源

0 一般財源

75,404

2徴税費 1,230,106 △23,954 1,206,152 特定財源

1,728 一般財源

△25,682 2賦課徴収費 440,851 △23,954 416,897 特定財源

1,728 一般財源

△25,682

4選挙費 360,211 △42,231 317,980 特定財源

△13,962 一般財源

△28,269

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(58)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○文化芸術推進費国庫補助金

22,272 7,978 30,250

○芸術文化交流館事業助成金

5,232 3,000 8,232

23償還金、利子 75,404      補正前     補 正      計

及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

181,751 75,404 257,155

(特定財源の内訳)

県支出金 1,728

(特定財源の内訳)

県支出金 1,728

13委託料 △23,485      補正前     補 正      計 14使用料及び賃 △469○賦課事務費

借料 314,879 △23,954 290,925

賦課事務費 △19,082

不動産鑑定・評価替関係事業費 △4,872

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○緊急雇用創出基金事業費県補助金

0 1,728 1,728

(特定財源の内訳)

県支出金 △13,962

(特定財源の内訳)

県支出金 △12,230

区 分 金 額

説 明

(59)

(項 4 選挙費)(目 3 参議院議員通常選挙費)

4市議会議員一般選挙費 188,025 △28,269 159,756 特定財源

0 一般財源

△28,269

5福島海区漁業調整委員会 2,189 △1,732 457 特定財源

委員一般選挙執行事務費 △1,732

一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(60)

7賃金 △722      補正前     補 正      計 8報償費 △1,799○参議院議員通常選挙執行事務費

9旅費 △275 108,458 △12,230 96,228

11 需用費 △227(特定財源の説明)

13 委託料 △5,533      補正前     補 正      計 14 使用料及び賃 △230○参議院議員通常選挙執行事務県委託金

借料 108,458 △12,230 96,228

18 備品購入費 △3,077 19 負担金、補助 △367

及び交付金

3 職員手当等 △1,086      補正前     補 正      計 7 賃金 △702○市議会議員一般選挙執行事務費

8 報償費 △1,968 188,025 △28,269 159,756

9 旅費 △198

11 需用費 △672

13 委託料 △4,814 14 使用料及び賃 △209

借料

19 負担金、補助 △18,620 及び交付金

(特定財源の内訳)

県支出金 △1,732

1 報酬 △1,457      補正前     補 正      計 8 報償費 △63○福島海区漁業調整委員会委員一般選挙執行事務費

9 旅費 △20 2,189 △1,732 457

11 需用費 △77(特定財源の説明)

12 役務費 △96      補正前     補 正      計 14 使用料及び賃 △19○福島海区漁業調整委員会委員一般選挙執行事務県委託金

借料 2,189 △1,732 457

金 額

説 明

区 分

(61)

3 民生費 49,005,626 △573,440 48,432,186 特定財源

△268,273 一般財源

△305,167

1社会福祉費 24,811,951 △132,419 24,679,532 特定財源

△38,813 一般財源

△93,606

1社会福祉総務費 2,957,863 △96,981 2,860,882 特定財源

△71,269 一般財源

△25,712

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(62)

(特定財源の内訳)

分担金及び負担金 △34,521

国庫支出金 △679

県支出金 △95,578

寄附金 3,417

諸収入 △12

市債 △140,900

(特定財源の内訳)

分担金及び負担金 △34,521

国庫支出金 △22,932

県支出金 3,520

寄附金 20

市債 15,100

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △71,269

19負担金、補助 △96,981      補正前     補 正      計

及び交付金 ○社会福祉対策費

241,091 △3,165 237,926

社会福祉協議会運営費補助金 △3,165

○臨時福祉給付金等給付事業費

1,467,053 △93,816 1,373,237

臨時福祉給付金 △24,006

年金生活者等支援臨時福祉給付金 △69,810

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○被災者支援総合交付金

0 22,549 22,549

○臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金

195,000 △24,006 170,994

○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金

135,000 △69,810 65,190

○生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金

1,712 △2 1,710

区 分 金 額

説 明

(63)

(項 1 社会福祉費)

3老人福祉費 1,078,503 △54,871 1,023,632 特定財源

13,783 一般財源

△68,654

4福祉医療事業費 6,731,768 △68,458 6,663,310 特定財源

△14,145 一般財源

△54,313

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(64)

(特定財源の内訳)

分担金及び負担金 △16,728

国庫支出金 30,491

寄附金 20

8報償費 △7,650      補正前     補 正      計 13委託料 △7,172○老人保護措置費

20扶助費 △40,069 354,343 △31,132 323,211

25 積立金 20 老人保護措置費(扶助費) △31,132

○老人福祉対策費

449,651 △16,089 433,562

シルバーにこにこふれあい基金積立金 20

高齢者住宅リフォーム給付事業費 △16,109

○敬老費

131,944 △7,650 124,294

敬老祝金 △7,650

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○老人福祉施設入所者負担金

68,482 △16,728 51,754

○被災者支援総合交付金

0 30,491 30,491

○シルバーにこにこふれあい基金寄附金

1 20 21

(特定財源の内訳)

県支出金 △14,145

19 負担金、補助 △43,267       補正前     補 正      計

及び交付金 ○福祉医療給付費

20 扶助費 △14,485 2,342,939 △14,485 2,328,454

28 繰出金 △10,706 乳幼児医療給付費 △14,485

○療養給付費負担金

3,400,016 △43,267 3,356,749

○後期高齢者医療特別会計繰出金

878,425 △10,706 867,719

保険基盤安定繰出金 △10,706

金 額

説 明

区 分

(65)

(項 1 社会福祉費)(目 4 福祉医療事業費)

6 国民健康保険事業費 2,886,272 112,076 2,998,348 特定財源

56,887 一般財源

55,189

9 社会福祉施設建設費 458,437 38,538 496,975 特定財源

38,448 一般財源

90

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(66)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金

600,204 △8,029 592,175

○乳幼児医療支給費県補助金

114,378 △6,116 108,262

(特定財源の内訳)

国庫支出金 22,993

県支出金 33,894

28繰出金 112,076      補正前     補 正      計

○国民健康保険事業会計繰出金

2,886,272 112,076 2,998,348

保険基盤安定繰出金 75,849

国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 36,227

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保険基盤安定国庫負担金

311,451 22,993 334,444

○国民健康保険保険基盤安定県負担金

1,002,500 33,894 1,036,394

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,348

市債 15,100

19負担金、補助 38,538      補正前     補 正      計

及び交付金 ○社会福祉施設建設費

458,437 38,538 496,975

防犯対策強化事業費(高齢者施設)補助金 6,485

防犯対策強化事業費(障がい者施設)補助金 32,053

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

146,215 16,863 163,078

○地域介護・福祉空間整備交付金

4,980 6,485 11,465

○社会福祉施設整備事業債

区 分 金 額

説 明

(67)

(項 1 社会福祉費)

11障害者総合支援事業費 5,884,650 △62,723 5,821,927 特定財源

△48,637 一般財源

△14,086

2児童福祉費 16,743,973 △438,165 16,305,808 特定財源

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(68)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △27,731

県支出金 △20,906

13委託料 △8,068      補正前     補 正      計 20扶助費 △54,655○障害福祉サービス事業費

4,983,843 △54,655 4,929,188

就労移行支援事業費 △24,216

就労継続支援事業費 △30,439

○障害福祉サービス事務費

76,314 △7,068 69,246

(原子力対応雇用)在宅重度障がい者生活介 △7,068 護利用促進事業費

○地域生活支援事業費

348,661 △1,000 347,661 児童発達支援センター地域支援機能強化事業 △1,000 費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○障害者介護給付費等国庫負担金

2,279,989 △27,327 2,252,662

○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金

3,028 △54 2,974

○地域生活支援事業費国庫補助金

91,330 △350 90,980

○障害者介護給付費等県負担金

1,139,991 △13,663 1,126,328

○地域生活支援事業費県補助金

45,660 △175 45,485

○原子力災害対応雇用支援事業費県補助金

10,236 △10,236 0

○緊急雇用創出基金事業費県補助金

0 3,168 3,168

(特定財源の内訳)

国庫支出金 21,949

県支出金 △99,098

寄附金 3,397

金 額

説 明

区 分

(69)

(項 2 児童福祉費)

1児童福祉総務費 4,865,775 △44,533 4,821,242 特定財源

32,464 一般財源

△76,997

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(70)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 46,963

県支出金 △17,896

寄附金 3,397

19負担金、補助 △47,930      補正前     補 正      計

及び交付金 ○児童福祉対策費

25積立金 3,397 234,081 3,397 237,478

東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 3,397

○子育て家庭支援費

202,242 △44,767 157,475

障害児保育等事業費補助金 △38,583

民間保育所運営費補助金 △6,184

○子ども・子育て支援新制度給付・事業費

4,224,719 △3,163 4,221,556

延長保育・一時預かり事業費補助金 △19,532

放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補 16,369 助金

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○社会保障・税番号制度導入事業費国庫補助金

3,284 △388 2,896

○被災者支援総合交付金

0 19,350 19,350

○児童健全育成対策費国庫補助金

0 12,276 12,276

○子ども・子育て支援交付金

191,132 △6,510 184,622

○子ども・子育て支援整備交付金

22,772 22,774 45,546

○被災者健康・生活支援総合交付金

539 △539 0

○子ども・子育て支援県交付金

191,132 △6,510 184,622

○子ども・子育て支援整備県交付金

22,772 △11,386 11,386

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

91 3,397 3,488

区 分 金 額

説 明

(71)

(項 2 児童福祉費)

2児童措置費 7,095,791 △59,560 7,036,231 特定財源

△53,735 一般財源

△5,825

3父子母子福祉費 150,527 △15,475 135,052 特定財源

△11,607 一般財源

△3,868

7児童福祉施設建設費 1,934,412 △318,597 1,615,815 特定財源

△203,657 一般財源

△114,940

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(72)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △47,897

県支出金 △5,838

20扶助費 △59,560      補正前     補 正      計

○児童手当給付費

5,427,660 △59,560 5,368,100

児童手当 △59,560

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○児童手当交付金

3,641,274 △47,897 3,593,377

○児童手当県負担金

790,212 △5,838 784,374

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △11,607

20扶助費 △15,475      補正前     補 正      計

○父子母子対策経費

124,412 △15,475 108,937 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 △15,475 費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

26,090 △11,607 14,483

(特定財源の内訳)

国庫支出金 27,707

県支出金 △75,364

市債 △156,000

15工事請負費 △21,060      補正前     補 正      計 19負担金、補助 △297,537○児童福祉施設建設事業費

及び交付金 1,934,412 △318,597 1,615,815

民間児童福祉施設建設補助金 △44,115

公立保育所整備事業費 △21,060

認定こども園整備事業費補助金 △253,422

金 額

説 明

区 分

(73)

(項 2 児童福祉費)(目 7 児童福祉施設建設費)

4災害救助費 255,142 △2,856 252,286 特定財源

△12 一般財源

△2,844 1災害救助費 255,142 △2,856 252,286 特定財源

△12 一般財源

△2,844

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(74)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○認定こども園施設整備交付金

328,482 27,707 356,189

○安心こども基金事業費県補助金

795,911 △75,364 720,547

○社会福祉施設整備事業債

329,500 △210,900 118,600

○学校教育施設等整備事業債

123,000 54,900 177,900

(特定財源の内訳)

諸収入 △12

(特定財源の内訳)

諸収入 △12

4共済費 △393      補正前     補 正      計 7賃金 △2,463○災害救助費

255,142 △2,856 252,286

災害救助事務費等 △2,856

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保険料被保険者負担金

12 △12 0

区 分 金 額

説 明

(75)

4 衛生費 15,924,216 △70,842 15,853,374 特定財源

△100,987 一般財源

30,145

1保健衛生費 7,289,025 119,848 7,408,873 特定財源

13,805 一般財源

106,043

1保健衛生総務費 311,114 9 311,123 特定財源

9 一般財源

0

2予防費 2,090,857 △78,673 2,012,184 特定財源

△2,267 一般財源

△76,406

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(76)

(特定財源の内訳)

使用料及び手数料 7,932

国庫支出金 △10,659

県支出金 △2,240

財産収入 △66,308

寄附金 208

繰入金 △32,517

諸収入 8,097

市債 △5,500

(特定財源の内訳)

国庫支出金 14,954

県支出金 △8,493

寄附金 208

諸収入 7,136

(特定財源の内訳)

寄附金 9

25積立金 9       補正前     補 正      計

○健康づくり基金積立金

10 9 19

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○いわき市健康づくり基金寄附金

10 9 19

(特定財源の内訳)

県支出金 △2,267

13 委託料 △78,673       補正前     補 正      計

○予防接種費

974,488 △71,000 903,488

予防接種費 △71,000

○子ども・子育て支援新制度事業費

275,066 △7,673 267,393

妊婦健康診査事業費 △7,673

金 額

説 明

区 分

(77)

(項 1 保健衛生費)(目 2 予防費)

6 環境保全対策費 276,256 7,335 283,591 特定財源

7,335 一般財源

0

8 病院費 2,479,041 195,028 2,674,069 特定財源

0 一般財源

195,028

9 保健所費 749,669 △3,851 745,818 特定財源

8,728 一般財源

△12,579

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(78)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○被災者健康支援体制整備事業県補助金

2,844 △2,267 577

(特定財源の内訳)

寄附金 199

諸収入 7,136

25積立金 7,335      補正前     補 正      計

○環境保全推進費

4,334 7,335 11,669

環境まちづくり推進基金積立金 7,335

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○環境まちづくり推進基金寄附金

1 199 200

○(公財)日本容器包装リサイクル協会拠出金

1 7,136 7,137

19負担金、補助 195,028      補正前     補 正      計

及び交付金 ○病院事業費

2,470,041 190,372 2,660,413

市立病院事業負担金 135,452

常磐病院事業清算補助金 54,920

○新病院事業費

9,000 4,656 13,656

(特定財源の内訳)

国庫支出金 8,728

20扶助費 △3,851      補正前     補 正      計

○保健指導費

121,736 △3,851 117,885

小児慢性特定疾病医療費 △3,851

区 分 金 額

説 明

(79)

(項 1 保健衛生費)(目 9 保健所費)

2清掃費 7,774,126 △168,252 7,605,874 特定財源

△109,292 一般財源

△58,960

2清掃事業費 552,016 △88,154 463,862 特定財源

△73,104 一般財源

△15,050

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

(80)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○小児慢性特定疾病医療費国庫負担金

37,321 △1,925 35,396

○福島再生加速化交付金

13,720 10,653 24,373

(特定財源の内訳)

使用料及び手数料 7,932

国庫支出金 △25,613

県支出金 6,253

財産収入 △66,308

繰入金 △32,517

諸収入 961

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △25,613

県支出金 6,253

繰入金 △32,517

諸収入 △21,227

19負担金、補助 △88,154      補正前     補 正      計

及び交付金 ○ごみ減量化推進事業費

52,377 △9,624 42,753

古紙回収奨励事業費補助金 △9,624

○総合生活排水対策事業費

294,007 △78,530 215,477

浄化槽整備事業費 △33,541

浄化槽復興整備事業費 △44,989

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○浄化槽設置整備事業費国庫補助金

50,058 △25,613 24,445

○浄化槽設置整備事業費県補助金

41,759 △6,880 34,879

○不適正処理廃棄物対策事業県補助金

4,294 13,133 17,427

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

62,037 △32,517 29,520

○その他の雑入 金 額

説 明

区 分

(81)

(項 2 清掃費)

3塵芥収集費 1,117,823 △11,178 1,106,645 特定財源

0 一般財源

△11,178

4塵芥処理費 4,988,884 △64,499 4,924,385 特定財源

△36,188 一般財源

△28,311

5し尿処理費 896,148 △4,421 891,727 特定財源

0 一般財源

△4,421

3上水道費 861,065 △22,438 838,627 特定財源

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

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