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平成27年度6月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

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Academic year: 2018

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(1)

     2015.6

  平成27年度

  (議案第12号~議案第14号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

1

         

   

(一般会計・特別会計)

     2015.6

  平成27年度

  (議案第12号~議案第14号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

1

         

   

(一般会計・特別会計)

     2015.6

  平成27年度

  (議案第12号~議案第14号)

予 算 説 明 書 (6月補正)

1

         

   

(一般会計・特別会計)

     2015.6

  平成27年度

  (議案第12号~議案第14号)

予 算 説 明 書 (6月補正)

1

         

   

(一般会計・特別会計)

     2015.6

  平成27年度

  (議案第12号~議案第14号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

1

         

   

(一般会計・特別会計)

     2015.6

  平成27年度

  (議案第12号~議案第14号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

1

         

   

(一般会計・特別会計)

(2)
(3)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………4頁 2 歳 入………6頁 3 歳 出………20頁

・補正継続費に関する調書………45頁

・補正地方債に関する調書………49頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計………55頁

・介護保険特別会計………79頁

(4)
(5)

(議案第12号)

一    般    会    計

(6)
(7)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(8)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 48,461,598 48,461,598 30.8

2 地方譲与税 1,211,180 1,211,180 0.8

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,269,695 5,269,695 3.3

7 ゴルフ場利用税交付金 167,356 167,356 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 139,156 139,156 0.1

10 地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381 15.7

11 交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,491,317 1,491,317 0.9

13 使用料及び手数料 2,629,495 2,629,495 1.7

14 国庫支出金 20,188,974 493,093 20,682,067 13.1

15 県支出金 15,617,248 151,119 15,768,367 10.0

16 財産収入 297,841 297,841 0.2

17 寄附金 20,285 18,151 38,436 0.0

18 繰入金 15,682,881 489,173 16,172,054 10.3

19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.6

20 諸収入 7,088,901 54,418 7,143,319 4.5

21 市債 11,294,062 395,000 11,689,062 7.4

155,614,952 1,696,024 157,310,976 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(9)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1議会費 770,589 770,589 0.5

2総務費 13,350,995 149,183 13,500,178 115,764 18,069 15,350 8.6 3民生費 46,030,020 586,423 46,616,443 395,950 190,473 29.6 4衛生費 13,577,409 509,091 14,086,500 381,800 127,291 9.0

5労働費 129,176 129,176 0.1

6農林水産業費 4,645,066 66,778 4,711,844 △3,493 70,271 3.0 7商工費 5,714,677 42,374 5,757,051 2,500 39,874 3.7 8土木費 31,276,908 137,115 31,414,023 96,875 40,240 20.0 9消防費 9,950,596 69,871 10,020,467 28,509 13,200 28,162 6.4 10教育費 15,436,447 128,277 15,564,724 8,107 58,500 61,670 9.9 11災害復旧費 2,585,103 6,912 2,592,015 6,912 1.6

12公債費 11,647,956 11,647,956 7.4

13諸支出金 10 10 0.0

14予備費 500,000 500,000 0.3

155,614,952 1,696,024 157,310,976 644,212 395,000 76,569 580,243 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(10)

2 歳 入

10地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381

1 地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381

1地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

(11)

2 歳 入

10地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381

1 地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381

1地方交付税 24,655,311 95,070 24,750,381

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

(単位 千円)

1 地方交付税 95,070        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別交付税

11,855,129 95,070 11,950,199

説 明

区 分 金 額

(12)

14国庫支出金 20,188,974 493,093 20,682,067

1国庫負担金 13,960,983 243,838 14,204,821

1 民生費国庫負担金 13,095,295 243,838 13,339,133

2国庫補助金 6,113,604 241,148 6,354,752

1 総務費国庫補助金 107,143 115,764 222,907

5 土木費国庫補助金 2,202,878 96,875 2,299,753

6 消防費国庫補助金 63,645 28,509 92,154

3国庫委託金 114,387 8,107 122,494

4 教育費国庫委託金 42,628 8,107 50,735

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

(13)

14国庫支出金 20,188,974 493,093 20,682,067

1国庫負担金 13,960,983 243,838 14,204,821

1 民生費国庫負担金 13,095,295 243,838 13,339,133

2国庫補助金 6,113,604 241,148 6,354,752

1 総務費国庫補助金 107,143 115,764 222,907

5 土木費国庫補助金 2,202,878 96,875 2,299,753

6 消防費国庫補助金 63,645 28,509 92,154

3国庫委託金 114,387 8,107 122,494

4 教育費国庫委託金 42,628 8,107 50,735

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

2保険基盤安定国庫 214,446       既定予算額    今回計上額    収入見込額

負担金 ○保険基盤安定国庫負担金

130,451 214,446 344,897 5低所得者保険料軽 29,392       既定予算額    今回計上額    収入見込額

減国庫負担金 ○低所得者保険料軽減国庫負担金(現年度分)

0 29,392 29,392

1総務管理費国庫補 115,764       既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○個人番号カード交付事業費国庫補助金

0 115,764 115,764 2道路橋りょう費国 96,875       既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○福島再生加速化交付金

121,675 96,875 218,550 1消防費国庫補助金 △ 12,006       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○社会資本整備総合交付金

20,446 △ 12,006 8,440 2災害復旧費国庫補 40,515       既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○消防防災施設災害復旧費国庫補助金

0 29,037 29,037

○消防防災設備災害復旧費国庫補助金

0 11,478 11,478

1教育総務費国庫委 8,107       既定予算額    今回計上額    収入見込額

託金 ○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費国庫委

託金

21,761 8,107 29,868

区 分 金 額

説 明

(14)

15県支出金 15,617,248 151,119 15,768,367

1県負担金 4,326,374 147,676 4,474,050

1 民生費県負担金 4,275,832 147,676 4,423,508

2県補助金 10,437,973 3,443 10,441,416

2 民生費県補助金 1,775,269 4,436 1,779,705

5 農林水産業費県補助金 1,091,775 △ 3,493 1,088,282

6 商工費県補助金 18,055 2,500 20,555

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

(15)

15県支出金 15,617,248 151,119 15,768,367

1県負担金 4,326,374 147,676 4,474,050

1 民生費県負担金 4,275,832 147,676 4,423,508

2県補助金 10,437,973 10,441,416

2 民生費県補助金 1,775,269 1,779,705

5 農林水産業費県補助金 1,091,775 △ 3,493 1,088,282

6 商工費県補助金 18,055 2,500 20,555

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

2保険基盤安定県負 132,980       既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

942,051 132,980 1,075,031 5低所得者保険料軽 14,696       既定予算額    今回計上額    収入見込額

減県負担金 ○低所得者保険料軽減県負担金(現年度分)

0 14,696 14,696

1社会福祉費県補助 4,436       既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○地域包括ケアシステム構築推進事業費県補助金

0 4,436 4,436

1農業費県補助金 △ 3,493       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○園芸産地復興支援対策事業費県補助金

0 15,000 15,000

○農業振興事業(経営構造対策事業)費県補助金

369,850 △ 18,493 351,357 1商工費県補助金 2,500       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○観光力づくり支援事業費県補助金

0 2,500 2,500

説 明

区 分 金 額

(16)

17寄附金 20,285 18,151 38,436

1寄附金 20,285 18,151 38,436

2 総務費寄附金 4 18,051 18,055

9 教育費寄附金 5 100 105

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

(17)

17寄附金 20,285 18,151

1 寄附金 20,285 18,151

2総務費寄附金 18,051 18,055

9教育費寄附金 5 100 105

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

1 総務管理費寄附金 18,051        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○復興基金寄附金

0 18,051 18,051

1 教育総務費寄附金 100        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○奨学資金貸与基金寄附金

1 100 101

区 分 金 額

説 明

(18)

18繰入金 15,682,881 489,173 16,172,054

1基金繰入金 15,682,881 489,173 16,172,054

1 財政調整基金繰入金 5,069,514 485,173 5,554,687

9 教育先進都市づくり基金繰入金 2,000 4,000 6,000

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

(19)

繰入金

基金繰入金

財政調整基金繰入金

教育先進都市づくり基金繰入金

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款 繰入金

1 財政調整基金繰入 485,173        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○財政調整基金繰入金

5,069,514 485,173 5,554,687 1 教育先進都市づく 4,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

り基金繰入金 ○教育先進都市づくり基金繰入金

2,000 4,000 6,000

説 明

区 分 金 額

(20)

20諸収入 7,088,901 54,418 7,143,319

6雑入 2,261,020 54,418 2,315,438

3 雑入 2,256,399 54,418 2,310,817

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

(21)

20諸収入 7,088,901 54,418 7,143,319

6雑入 2,261,020 54,418 2,315,438

3 雑入 2,256,399 54,418 2,310,817

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

14 保険料被保険者負 18        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○保険料被保険者負担金

9,966 18 9,984

22 雑入 54,400        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○スポーツ振興くじ助成金

0 54,400 54,400

区 分 金 額

説 明

(22)

21市債 11,294,062 395,000 11,689,062

1市債 11,294,062 395,000 11,689,062

3衛生債 1,042,800 381,800 1,424,600

6消防債 96,600 13,200 109,800

155,614,952 1,696,024 157,310,976 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款21 市債

(23)

21市債 11,294,062 395,000 11,689,062

1市債 11,294,062 395,000 11,689,062

3衛生債 1,042,800 381,800 1,424,600

6消防債 96,600 13,200 109,800

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款21 市債

2 火葬場債 381,800       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○火葬場施設整備事業債

17,000 381,800 398,800 1 消防債 13,200        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○緊急防災・減災事業債

0 24,000 24,000

○防災施設整備事業債

10,800 △ 10,800 0

説 明

区 分 金 額

(24)

3 歳 出

2 総務費 13,350,995 149,183 13,500,178 特定財源

133,833 一般財源

15,350 1総務管理費 11,123,094 18,051 11,141,145 特定財源

18,051 一般財源

0

4財政管理費 86,408 18,051 104,459 特定財源

18,051 一般財源

0

3戸籍住民基本台帳費 549,688 131,132 680,820 特定財源

115,782 一般財源

15,350 1戸籍住民基本台帳費 549,688 131,132 680,820 特定財源

115,782 一般財源

15,350

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

(25)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 115,764

寄附金 18,051

諸収入 18

(特定財源の内訳)

寄附金 18,051

(特定財源の内訳)

寄附金 18,051

25積立金 18,051      補正前     補 正      計

○財政管理費

86,408 18,051 104,459

復興基金積立金 18,051

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○復興基金寄附金

0 18,051 18,051

(特定財源の内訳)

国庫支出金 115,764

諸収入 18

(特定財源の内訳)

国庫支出金 115,764

諸収入 18

4共済費 631      補正前     補 正      計

7賃金 3,776○一般事務費

11需用費 107 123,502 131,132 254,634

12役務費 9,952 個人番号カード(マイナンバーカード)交付 131,132

13委託料 107 事業費

14使用料及び賃 795(特定財源の説明)

借料       補正前     補 正      計

19負担金、補助 115,764○個人番号カード交付事業費国庫補助金

及び交付金 0 115,764 115,764

区 分 金 額

説 明

(26)

(項 3 戸籍住民基本台帳費)(目 1 戸籍住民基本台帳費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

(27)

○保険料被保険者負担金

201 18 219

区 分 金 額

説 明

(28)

3 民生費 46,030,020 586,423 46,616,443 特定財源

395,950 一般財源

190,473 1社会福祉費 22,934,578 586,423 23,521,001 特定財源

395,950 一般財源

190,473 3老人福祉費 1,065,351 4,436 1,069,787 特定財源

4,436 一般財源

0

6国民健康保険事業費 2,713,682 523,203 3,236,885 特定財源

347,426 一般財源

175,777

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

(29)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 243,838

県支出金 152,112

(特定財源の内訳)

国庫支出金 243,838

県支出金 152,112

(特定財源の内訳)

県支出金 4,436

8報償費 2,419       補正前     補 正      計

9旅費 379 ○老人福祉対策費

11需用費 783 451,598 4,436 456,034

12役務費 102 地域包括ケアシステム構築推進事業費 4,436

13委託料 42 (特定財源の説明)

14使用料及び賃 151       補正前     補 正      計

借料 ○地域包括ケアシステム構築推進事業費県補助金

19負担金、補助 560 0 4,436 4,436

及び交付金

(特定財源の内訳)

国庫支出金 214,446

県支出金 132,980

28繰出金 523,203       補正前     補 正      計

○国民健康保険事業会計繰出金

2,713,682 523,203 3,236,885

保険基盤安定繰出金 463,234

乳幼児医療支給費等繰出金 △4,297

国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 64,266

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保険基盤安定国庫負担金

130,451 214,446 344,897

○国民健康保険保険基盤安定県負担金

942,051 132,980 1,075,031

区 分 金 額

説 明

(30)

(項 1 社会福祉費)

10介護保険事業費 4,140,273 58,784 4,199,057 特定財源

44,088 一般財源

14,696

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

(31)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 29,392

県支出金 14,696

28繰出金 58,784      補正前     補 正      計

○介護保険会計繰出金

4,139,311 58,784 4,198,095

低所得者保険料軽減繰出金 58,784

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○低所得者保険料軽減国庫負担金(現年度分)

0 29,392 29,392

○低所得者保険料軽減県負担金(現年度分)

0 14,696 14,696

区 分 金 額

説 明

(32)

4衛生費 13,577,409 509,091 14,086,500 特定財源

381,800 一般財源

127,291 1保健衛生費 6,568,442 509,091 7,077,533 特定財源

381,800 一般財源

127,291

5 火葬場費 181,232 509,091 690,323 特定財源

381,800 一般財源

127,291

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

4 衛生費

(33)

(特定財源の内訳)

市債 381,800

(特定財源の内訳)

市債 381,800

(特定財源の内訳)

市債 381,800

13委託料 13,540       補正前     補 正      計 15工事請負費 495,551 ○施設整備費

31,619 509,091 540,710

火葬場整備事業費 509,091

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○火葬場施設整備事業債

17,000 381,800 398,800

金 額

説 明

区 分

(34)

6農林水産業費 4,645,066 66,778 4,711,844 特定財源

△3,493 一般財源

70,271 1農業費 3,433,581 66,778 3,500,359 特定財源

△3,493 一般財源

70,271 4 園芸特産物振興費 454,056 66,778 520,834 特定財源

△3,493 一般財源

70,271

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

(35)

(特定財源の内訳)

県支出金 △3,493

(特定財源の内訳)

県支出金 △3,493

(特定財源の内訳)

県支出金 △3,493

19 負担金、補助 66,778      補正前     補 正      計

及び交付金 ○園芸特産物振興事業費

453,604 66,778 520,382

農業振興事業費(経営構造対策事業) 51,778

園芸産地復興支援対策事業費 15,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○園芸産地復興支援対策事業費県補助金

0 15,000 15,000

○農業振興事業(経営構造対策事業)費県補助金

369,850 △18,493 351,357

区 分 金 額

説 明

(36)

7商工費 5,714,677 42,374 5,757,051 特定財源

2,500 一般財源

39,874 1商工費 5,714,677 42,374 5,757,051 特定財源

2,500 一般財源

39,874 2 商工振興費 3,858,389 100 3,858,489 特定財源

0 一般財源

100

6 観光費 524,980 42,274 567,254 特定財源

2,500 一般財源

39,774

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 7 商工費

(37)

(特定財源の内訳)

県支出金 2,500

(特定財源の内訳)

県支出金 2,500

24 投資及び出資 100      補正前     補 正      計

金 ○商工業振興事業費

76,113 100 76,213

中心市街地活性化基本計画策定事業費 100

(特定財源の内訳)

県支出金 2,500

13 委託料 42,274      補正前     補 正      計

○観光企画費

233,014 42,274 275,288

みなとオアシス賑わい創出事業費 39,149

マスメディア等活用情報発信事業費 39,149

観光力づくり支援事業費 3,125

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○観光力づくり支援事業費県補助金

0 2,500 2,500

区 分 金 額

説 明

(38)

8 土木費 31,276,908 137,115 31,414,023 特定財源

96,875 一般財源

40,240 2道路橋りょう費 5,382,699 125,000 5,507,699 特定財源

96,875 一般財源

28,125 3道路新設改良費 4,212,716 125,000 4,337,716 特定財源

96,875 一般財源

28,125

5都市計画費 17,106,432 12,115 17,118,547 特定財源

0 一般財源

12,115 1都市計画総務費 2,283,179 12,115 2,295,294 特定財源

0 一般財源

12,115

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

(39)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 96,875

(特定財源の内訳)

国庫支出金 96,875

(特定財源の内訳)

国庫支出金 96,875

15 工事請負費 110,000      補正前     補 正      計 17 公有財産購入 5,000○道路改良事業費

費 3,531,827 125,000 3,656,827

22 補償、補てん 10,000 復興道路整備事業費 125,000

及び賠償金 復興道路整備事業費 125,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

121,675 96,875 218,550

9 旅費 7       補正前     補 正      計

11 需用費 40○都市計画推進費

12 役務費 328 1,815,564 12,115 1,827,679

13 委託料 11,612 都市計画特別用途地区調査事業費 12,115

14 使用料及び賃 128 借料

区 分 金 額

説 明

(40)

9消防費 9,950,596 69,871 10,020,467 特定財源

41,709 一般財源

28,162 1消防費 9,950,596 69,871 10,020,467 特定財源

41,709 一般財源

28,162

4 消防施設費 665,553 69,871 735,424 特定財源

40,515 一般財源

29,356

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 9 消防費

(41)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 28,509

市債 13,200

(特定財源の内訳)

国庫支出金 28,509

市債 13,200

(特定財源の内訳)

国庫支出金 40,515

12役務費 52      補正前     補 正      計

13委託料 546○非常備消防施設整備事業費

15工事請負費 51,979 40,391 69,871 110,262

18備品購入費 17,220 被災消防団施設・機械整備事業費 69,871

27公課費 74(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○消防防災施設災害復旧費国庫補助金

0 29,037 29,037

○消防防災設備災害復旧費国庫補助金

0 11,478 11,478

金 額

説 明

区 分

(42)

10教育費 15,436,447 128,277 15,564,724 特定財源

66,607 一般財源

61,670

1教育総務費 2,669,403 32,477 2,701,880 特定財源

12,207 一般財源

20,270 3教育指導費 1,048,628 32,257 1,080,885 特定財源

12,107 一般財源

20,150

5育英事業費 36,506 220 36,726 特定財源

100 一般財源

120

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

(43)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 8,107

寄附金 100

繰入金 4,000

諸収入 54,400

(特定財源の内訳)

国庫支出金 8,107

寄附金 100

繰入金 4,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 8,107

繰入金 4,000

9 旅費 30      補正前     補 正      計

13 委託料 11,927○教育指導費

14 使用料及び賃 150 1,048,628 32,257 1,080,885

借料 教育先進都市づくり基金積立金 20,150

25 積立金 20,150 ヤングアメリカンズ事業費 12,107

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費国庫委託金

21,761 8,107 29,868

○教育先進都市づくり基金繰入金

2,000 4,000 6,000

(特定財源の内訳)

寄附金 100

25 積立金 220      補正前     補 正      計

○育英事業費

36,506 220 36,726

奨学資金貸与基金積立金 220

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○奨学資金貸与基金寄附金

1 100 101

区 分 金 額

説 明

(44)

6保健体育費 4,896,917 95,800 4,992,717 特定財源

54,400 一般財源

41,400 6 体育施設建設費 1,925,930 95,800 2,021,730 特定財源

54,400 一般財源

41,400

計 財 源 内 訳

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額

款10 教育費

(45)

(特定財源の内訳)

諸収入 54,400

(特定財源の内訳)

諸収入 54,400

13委託料 1,500      補正前     補 正      計 15工事請負費 94,300○体育施設建設費

1,925,930 95,800 2,021,730

人工芝サッカーグラウンド整備事業費 95,800

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○スポーツ振興くじ助成金

0 54,400 54,400

区 分 金 額

説 明

(46)

11災害復旧費 2,585,103 6,912 2,592,015 特定財源

0 一般財源

6,912

3公共土木施設災害復旧費 20 6,912 6,932 特定財源

0 一般財源

6,912

1道路橋りょう災害復旧費 10 6,912 6,922 特定財源

0 一般財源

6,912

155, 614, 952 1, 696, 024 157, 310, 976 特定財源

1, 115, 781 一般財源

580, 243 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款11 災害復旧費

(47)

15工事請負費 6,912      補正前     補 正      計

○過年度発生災害復旧費

0 6,912 6,912

493, 093

(特定財源の内訳) 国庫支出金

県支出金 151, 119

寄附金 18, 151

繰入金 4, 000

諸収入 54, 418

市債 395, 000

区 分 金 額

説 明

(48)
(49)

補正継続費に関する調書

(50)

 

(追 加)

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費

28 198,221 29 198,221 30 119,421

計 1,024,954

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支

の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

火 葬 場 整 備 事 業 27 509,091

(51)

(単位 千円)  体      計      画

国県支出金 地方債 その他

148,700 49,521 198,221 19.3

148,700 49,521 198,221 19.3

89,500 29,921 119,421 11.7

768,700 256,254 509,091 509,091 515,863 100.0

出 額 、 平 成 26 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額

額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書

平 成25年 度 末 ま で の 支 出 額

平 成26年 度 末 ま で の 支 出 (見 込)

平 成27年 度 支 出 予 定 額

平 成27年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額

平 成28年 度 以 降 支 出 予 定 額

継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

一般財源

% 509,091 509,091 49.7 381,800 127,291

(52)
(53)

補正地方債に関する調書

(54)

平成27

平 成 27 年 度

補正前の額

1 62,740,474 61,609,142 8,651,800

(1) 総 務 585,779 509,360 331,900

(2) 民 生 744,889 880,105 215,700

(3) 衛 生 6,202,983 5,580,749 1,551,600

(4) 労 働 4,600

(5) 農 林 水 産 3,163,452 2,853,897 120,100

(6) 134,245 102,175

(7) 商 工 281,637 262,739

(8) 土 木 32,687,484 30,259,304 2,455,400

(9) 港 湾 69,714 48,144

(10) 公 営 住 宅 5,940,382 7,755,169 1,235,300

(11) 消 防 708,781 723,636 208,000

(12) 教 育 12,221,128 12,629,264 2,533,800

2 災 害 復 旧 債 411,361 468,189 15,300

(1) 農 林 水 産 98,007 106,900

(2) 土 木 313,354 361,289 15,300

3 そ の 他 54,982,533 56,324,339 4,359,562

(1) 減 税 補 て ん 債 3,344,109 2,510,927

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 44,123,047 47,427,177 4,359,562

(3) 退 職 手 当 債 7,515,377 6,386,235

118,134,368 118,401,670 13,026,662

合       計

補 正 地 方 債 の 平 成 25 年 度 末 に

及 び 平 成 27 年 度 末 に お け る

 (変 更)

区 分

平 成 25 年 度 末

現 在 高

平 成 26 年 度 末

現 在 高 見 込 額

(単位 千円)

平 成 27 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補正額 計

395,000 9,046,800 6,490,168 63,770,774 395,000 64,165,774

331,900 78,476 762,784 762,784

215,700 48,889 1,046,916 1,046,916

381,800 1,933,400 634,780 6,497,569 381,800 6,879,369

4,600 4,600

120,100 408,805 2,565,192 2,565,192

30,181 71,994 71,994

14,774 247,965 247,965

2,455,400 3,372,878 29,341,826 29,341,826

15,214 32,930 32,930

1,235,300 379,330 8,611,139 8,611,139

13,200 221,200 116,090 815,546 13,200 828,746

2,533,800 1,390,751 13,772,313 13,772,313

0 15,300 43,905 439,584 0 439,584

17,865 89,035 89,035

15,300 26,040 350,549 350,549

0 4,359,562 4,049,935 56,633,966 0 56,633,966

367,932 2,142,995 2,142,995

4,359,562 2,436,963 49,349,776 49,349,776

1,245,040 5,141,195 5,141,195

中 起 債 見 込 額

お け る 現 在 高 並 び に 平 成 26 年 度 末

現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

年度中増減見込み

平 成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額

(55)

平成27

平 成 27 年 度

補正前の額

普 通 債 62,740,474 61,609,142 8,651,800

総 務 585,779 509,360 331,900

(2) 民 生 744,889 880,105 215,700

(3) 衛 生 6,202,983 5,580,749 1,551,600

(4) 労 働 4,600

(5) 農 林 水 産 3,163,452 2,853,897 120,100

漁 港 134,245 102,175

(7) 商 工 281,637 262,739

土 木 32,687,484 30,259,304 2,455,400

(9) 港 湾 69,714 48,144

(10) 公 営 住 宅 5,940,382 7,755,169 1,235,300

消 防 708,781 723,636 208,000

(12) 教 育 12,221,128 12,629,264 2,533,800

2 災 害 復 旧 債 411,361 468,189 15,300

農 林 水 産 98,007 106,900

(2) 土 木 313,354 361,289 15,300

3 そ の 他 54,982,533 56,324,339 4,359,562

減 税 補 て ん 債 3,344,109 2,510,927

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 44,123,047 47,427,177 4,359,562

(3) 退 職 手 当 債 7,515,377 6,386,235

合       計

補 正 地 方 債 の 平 成 25 年 度 末 に

及 び 平 成 27 年 度 末 に お け る

 (変 更)

区 分

平 成 25 年 度 末

現 在 高

平 成 26 年 度 末

現 在 高 見 込 額

(単位 千円)

平 成 27 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補正額 計

395,000 9,046,800 6,490,168 63,770,774 395,000 64,165,774

331,900 78,476 762,784 762,784

215,700 48,889 1,046,916 1,046,916

381,800 1,933,400 634,780 6,497,569 381,800 6,879,369

4,600 4,600

120,100 408,805 2,565,192 2,565,192

30,181 71,994 71,994

14,774 247,965 247,965

2,455,400 3,372,878 29,341,826 29,341,826

15,214 32,930 32,930

1,235,300 379,330 8,611,139 8,611,139

13,200 221,200 116,090 815,546 13,200 828,746

2,533,800 1,390,751 13,772,313 13,772,313

0 15,300 43,905 439,584 0 439,584

17,865 89,035 89,035

15,300 26,040 350,549 350,549

0 4,359,562 4,049,935 56,633,966 0 56,633,966

367,932 2,142,995 2,142,995

4,359,562 2,436,963 49,349,776 49,349,776

1,245,040 5,141,195 5,141,195

395,000 13,421,662 10,584,008 120,844,324 395,000 121,239,324

中 起 債 見 込 額

お け る 現 在 高 並 び に 平 成 26 年 度 末

現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

年度中増減見込み

平 成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額

(56)

特  別  会  計

(57)
(58)
(59)

(議案第13号)

国民健康保険事業特別会計

(60)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%) 1 国民健康保険税 8,467,214 △1,317,730 7,149,484 16.8

2 使用料及び手数料 5,100 5,100 0.0

3 国庫支出金 8,881,009 △501,812 8,379,197 19.7

4 県支出金 1,828,508 △210,605 1,617,903 3.8

5 療養給付費交付金 1,489,482 △246,617 1,242,865 2.9 6 前期高齢者交付金 9,277,456 △934,888 8,342,568 19.6

7 共同事業交付金 9,897,827 9,897,827 23.3

8 財産収入 45 45 0.0

9 繰入金 2,690,913 523,203 3,214,116 7.6

10 繰越金 1 2,479,570 2,479,571 5.8

11 諸収入 175,459 175,459 0.4

42,713,014 △208,879 42,504,135 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(61)

事 項 別 明 細 書(事業勘定)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 308,428 308,428 0.7

2保険給付費 25,216,243 △311,314 24,904,929 △309,442 △767,844 765,972 58.6 3後期高齢者支 4,736,131 △428,662 4,307,469 △354,023 75,224 △149,863 10.1

援金等

4前期高齢者納 6,270 △4,146 2,124 △1,575 △2,571 0.0 付金等

5老人保健拠出 179 179 0.0

6介護納付金 1,837,676 △70,353 1,767,323 △47,377 34,318 △57,294 4.2

7共同事業拠出 10,115,049 10,115,049 23.8

8保健事業費 340,726 340,726 0.8

9基金積立金 45 45 0.0

10諸支出金 52,267 605,596 657,863 605,596 1.5

11予備費 100,000 100,000 0.2

42,713,014 △208,879 42,504,135 △712,417 △658,302 1,161,840 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(62)

2 歳 入

1国民健康保険税 8,467,214 △ 1,317,730 7,149,484

1国民健康保険税 8,467,214 △ 1,317,730 7,149,484 1一般被保険者国民健康保険税 8,165,029 △ 1,367,500 6,797,529

2退職被保険者等国民健康保険税 302,185 49,770 351,955

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(63)

1 医療給付費分現年 △ 1,113,065        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

5,331,363 △ 1,113,065 4,218,298 2 後期高齢者支援金 △ 142,080       既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

1,523,738 △ 142,080 1,381,658 3 介護納付金分現年 △ 113,844       既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

573,791 △ 113,844 459,947 4 医療給付費分滞納 △ 202        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

478,626 △ 202 478,424 5 後期高齢者支援金 2,339        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

180,961 2,339 183,300 6 介護納付金分滞納 △ 648        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

76,550 △ 648 75,902 1 医療給付費分現年 28,181        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

173,726 28,181 201,907 2 後期高齢者支援金 9,642       既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

57,146 9,642 66,788 3 介護納付金分現年 12,369       既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

47,293 12,369 59,662 4 医療給付費分滞納 371       既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

12,728 371 13,099

5 後期高齢者支援金 359       既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

6,673 359 7,032

6 介護納付金分滞納 △ 1,152       既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

4,619 △ 1,152 3,467

説 明

区 分 金 額

(64)

3国庫支出金 8,881,009 △ 501,812 8,379,197

1国庫負担金 6,219,004 △ 68,014 6,150,990

1療養給付費等負担金 5,952,590 △ 68,014 5,884,576

2国庫補助金 2,662,005 △ 433,798 2,228,207

1財政調整交付金 2,662,005 △ 483,890 2,178,115

2国民健康保険災害臨時特例補助 0 50,092 50,092

4県支出金 1,828,508 △ 210,605 1,617,903

2県補助金 1,562,094 △ 210,605 1,351,489

1県財政調整交付金 1,553,544 △ 210,605 1,342,939

5療養給付費交付金 1,489,482 △ 246,617 1,242,865

1療養給付費交付金 1,489,482 △ 246,617 1,242,865

1療養給付費交付金 1,489,482 △ 246,617 1,242,865

6前期高齢者交付金 9,277,456 △ 934,888 8,342,568

1前期高齢者交付金 9,277,456 △ 934,888 8,342,568

1前期高齢者交付金 9,277,456 △ 934,888 8,342,568

9繰入金 2,690,913 523,203 3,214,116

1他会計繰入金 2,690,912 523,203 3,214,115

1一般会計繰入金 2,690,912 523,203 3,214,115

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(65)

1 現年度分 △ 68,014        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○療養給付費国庫負担金

3,884,452 176,124 4,060,576

○後期高齢者支援金国庫負担金

1,480,080 △ 221,625 1,258,455

○介護納付金国庫負担金

588,056 △ 22,513 565,543

1 普通調整交付金 △ 495,185       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通調整交付金

2,454,681 △ 495,185 1,959,496 2 特別調整交付金 11,295        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別な財政需要に係る国庫補助金

202,040 11,295 213,335 1 国民健康保険災害 50,092        既定予算額    今回計上額    収入見込額

臨時特例補助金 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 50,092 50,092

1 県財政調整交付金 △ 210,605       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○県財政調整交付金

1,553,544 △ 210,605 1,342,939

1 現年度分 △ 246,617        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○療養給付費交付金

1,489,481 △ 246,617 1,242,864

1 現年度分 △ 934,888       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前期高齢者交付金

9,277,456 △ 934,888 8,342,568

1 一般会計繰入金 △ 4,297       既定予算額    今回計上額    収入見込額

区 分 金 額

説 明

(66)

(項 1 他会計繰入金)(目 1 一般会計繰入金)

10繰越金 1 2,479,570 2,479,571

1繰越金 1 2,479,570 2,479,571

1繰越金 1 2,479,570 2,479,571

42,713,014 △ 208,879 42,504,135 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(67)

○乳幼児医療支給費等繰入金

465,965 △ 4,297 461,668 2 保険基盤安定繰入 463,234        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○保険基盤安定繰入金

1,430,005 463,234 1,893,239 3 国民健康保険事業 64,266        既定予算額    今回計上額    収入見込額

財政安定化支援事 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

業繰入金 447,843 64,266 512,109

1 前年度繰越金 2,479,570        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 2,479,570 2,479,571

説 明

区 分 金 額

(68)

3 歳 出

2 保険給付費 25,216,243 △311,314 24,904,929 特定財源

△1,077,286 一般財源

765,972

1 療養諸費 22,476,420 △283,630 22,192,790 特定財源

△963,192 一般財源

679,562

1一般被保険者療養給付費 20,933,995 △196,692 20,737,303 特定財源

△904,357 一般財源

707,665

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(69)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △178,298

県支出金 △131,144

療養給付費交付金 △215,228

前期高齢者交付金 △934,888

繰入金 382,272

諸収入 0

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △155,178

県支出金 △117,460

療養給付費交付金 △189,757

前期高齢者交付金 △843,232

繰入金 342,435

諸収入 0

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △167,152

県支出金 △116,240

療養給付費交付金 △126,666

前期高齢者交付金 △831,171

繰入金 336,892

諸収入 △20

19 負担金、補助 △196,692      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者療養給付費

20,933,995 △196,692 20,737,303

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

3,435,048 155,164 3,590,212

○普通調整交付金

1,399,092 △363,137 1,035,955

○特別な財政需要に係る国庫補助金

98,280 11,229 109,509

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 29,592 29,592

○県財政調整交付金

850,268 △116,240 734,028

○療養給付費交付金

242,966 △126,666 116,300

金 額

説 明

区 分

(70)

(項 1 療養諸費)(目 1 一般被保険者療養給付費)

2 退職被保険者等療養給付 1,125,299 △86,534 1,038,765 特定財源

費 △61,107

一般財源

△25,427

3 一般被保険者療養費 327,790 △404 327,386 特定財源

2,272 一般財源

△2,676

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(71)

○前期高齢者交付金

8,208,406 △831,171 7,377,235

○乳幼児医療支給費等繰入金

458,781 △4,288 454,493

○保険基盤安定繰入金

892,028 284,557 1,176,585

○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

396,238 56,623 452,861

○損害賠償金収入

36,670 △20 36,650

(特定財源の内訳)

療養給付費交付金 △61,122

諸収入 15

19 負担金、補助 △86,534       補正前     補 正      計

及び交付金 ○退職被保険者等療養給付費

1,125,299 △86,534 1,038,765

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費交付金

955,467 △61,122 894,345

○損害賠償金収入

6,527 15 6,542

(特定財源の内訳)

国庫支出金 11,974

県支出金 △1,220

療養給付費交付金 △1,969

前期高齢者交付金 △12,061

繰入金 5,543

諸収入 5

19 負担金、補助 △404      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者療養費

327,790 △404 327,386

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

53,788 2,892 56,680

区 分 金 額

説 明

(72)

(項 1 療養諸費)(目 3 一般被保険者療養費)

2高額療養費 2,560,706 △27,684 2,533,022 特定財源

△114,094 一般財源

86,410

1一般被保険者高額療養費 2,396,943 △12,665 2,384,278 特定財源

△103,054 一般財源

90,389

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(73)

○普通調整交付金

21,334 △4,757 16,577

○特別な財政需要に係る国庫補助金

1,792 88 1,880

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 13,751 13,751

○県財政調整交付金

12,967 △1,220 11,747

○療養給付費交付金

3,813 △1,969 1,844

○前期高齢者交付金

128,529 △12,061 116,468

○乳幼児医療支給費等繰入金

7,184 △9 7,175

○保険基盤安定繰入金

13,968 4,607 18,575

○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

6,204 945 7,149

○損害賠償金収入

574 5 579

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △23,120

県支出金 △13,684

療養給付費交付金 △25,471

前期高齢者交付金 △91,656

繰入金 39,837

諸収入 0

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △23,120

県支出金 △13,684

療養給付費交付金 △14,446

前期高齢者交付金 △91,656

繰入金 39,837

諸収入 15

19負担金、補助 △12,665      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者高額療養費

2,396,943 △12,665 2,384,278

金 額

説 明

区 分

(74)

(項 2 高額療養費)(目 1 一般被保険者高額療養費)

2退職被保険者等高額療養 162,043 △15,019 147,024 特定財源

費 △11,040

一般財源

△3,979

3 後期高齢者支援金等 4,736,131 △428,662 4,307,469 特定財源

△278,799 一般財源

△149,863

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(75)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

393,319 19,471 412,790

○普通調整交付金

163,530 △42,569 120,961

○特別な財政需要に係る国庫補助金

13,739 △22 13,717

○県財政調整交付金

99,404 △13,684 85,720

○療養給付費交付金

27,820 △14,446 13,374

○前期高齢者交付金

939,863 △91,656 848,207

○保険基盤安定繰入金

102,137 33,139 135,276

○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

45,369 6,698 52,067

○損害賠償金収入

4,199 15 4,214

(特定財源の内訳)

療養給付費交付金 △11,025

諸収入 △15

19 負担金、補助 △15,019       補正前     補 正      計

及び交付金 ○退職被保険者等高額療養費

162,043 △15,019 147,024

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費交付金

137,586 △11,025 126,561

○損害賠償金収入

940 △15 925

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △297,374

県支出金 △56,649

療養給付費交付金 △31,389

繰入金 106,613

区 分 金 額

説 明

(76)

1後期高齢者支援金等 4,736,131 △428,662 4,307,469 特定財源

△278,799 一般財源

△149,863

1 後期高齢者支援金 4,735,759 △428,589 4,307,170 特定財源

△278,799 一般財源

△149,790

2 後期高齢者関係事務費拠 372 △73 299 特定財源

出金 0

一般財源

△73

4前期高齢者納付金等 6,270 △4,146 2,124 特定財源

△1,575 一般財源

△2,571

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(77)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △297,374

県支出金 △56,649

療養給付費交付金 △31,389

繰入金 106,613

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △297,374

県支出金 △56,649

療養給付費交付金 △31,389

繰入金 106,613

19負担金、補助 △428,589      補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者支援金

4,735,759 △428,589 4,307,170

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○後期高齢者支援金国庫負担金

1,480,080 △221,625 1,258,455

○普通調整交付金

612,367 △80,209 532,158

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 4,460 4,460

○県財政調整交付金

350,823 △56,649 294,174

○療養給付費交付金

110,672 △31,389 79,283

○保険基盤安定繰入金

320,656 106,613 427,269

19負担金、補助 △73      補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者関係事務費拠出金

372 △73 299

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △1,551

県支出金 △24

金 額

説 明

区 分

(78)

1前期高齢者納付金等 6,270 △4,146 2,124 特定財源

△1,575 一般財源

△2,571

1前期高齢者納付金 5,945 △4,128 1,817 特定財源

△1,575 一般財源

△2,553

2前期高齢者関係事務費拠 325 △18 307 特定財源

出金 0

一般財源

△18

6介護納付金 1,837,676 △70,353 1,767,323 特定財源

△13,059 一般財源

△57,294 1介護納付金 1,837,676 △70,353 1,767,323 特定財源

△13,059 一般財源

△57,294 1介護納付金 1,837,676 △70,353 1,767,323 特定財源

△13,059 一般財源

△57,294

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(79)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △1,551

県支出金 △24

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △1,551

県支出金 △24

19 負担金、補助 △4,128      補正前     補 正      計

及び交付金 ○前期高齢者納付金

5,945 △4,128 1,817

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

2,021 △1,403 618

○普通調整交付金

409 △148 261

○県財政調整交付金

195 △24 171

19 負担金、補助 △18      補正前     補 正      計

及び交付金 ○前期高齢者関係事務費拠出金

325 △18 307

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △24,589

県支出金 △22,788

繰入金 34,318

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △24,589

県支出金 △22,788

繰入金 34,318

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △24,589

県支出金 △22,788

繰入金 34,318

区 分 金 額

説 明

(80)

(項 1 介護納付金)(目 1 介護納付金)

10諸支出金 52,267 605,596 657,863 特定財源

0 一般財源

605,596 1償還金及び還付加算金 46,982 605,596 652,578 特定財源

0 一般財源

605,596

3償還金 1 605,596 605,597 特定財源

0 一般財源

605,596

42, 713, 014 △208,879 42, 504, 135 特定財源

△1,370,719 一般財源

1, 161, 840 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(81)

19負担金、補助 △70,353      補正前     補 正      計

及び交付金 ○介護納付金

1,837,676 △70,353 1,767,323

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○介護納付金国庫負担金

588,056 △22,513 565,543

○普通調整交付金

257,835 △4,365 253,470

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 2,289 2,289

○県財政調整交付金

148,622 △22,788 125,834

○保険基盤安定繰入金

101,144 34,318 135,462

23償還金、利子 605,596      補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 605,596 605,597

△501,812

△210,605

△246,617

△934,888 523, 203

(特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金

療養給付費交付金 前期高齢者交付金 繰入金

諸収入 0

金 額

説 明

区 分

(82)
(83)

(議案第14号)

介護保険特別会計

(84)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 保険料 6,210,462 △56,754 6,153,708 20.8

2 使用料及び手数料 1,351 1,351 0.0

3 国庫支出金 7,125,414 7,125,414 24.1

4 支払基金交付金 7,978,514 7,978,514 26.9

5 県支出金 4,141,553 4,141,553 14.0

6 財産収入 1 1 0.0

7 繰入金 4,139,312 58,784 4,198,096 14.2

8 繰越金 1 1 0.0

9 諸収入 13,279 13,279 0.0

29,609,887 2,030 29,611,917 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(85)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 506,495 506,495 1.7

2保険給付費 28,224,531 28,224,531 95.3

3財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4地域支援事業 674,764 674,764 2.3

5基金積立金 1 1 0.0

6公債費 177,377 177,377 0.6

7諸支出金 10,294 10,294 0.0

8 予備費 16,424 2,030 18,454 2,030 0.1

29,609,887 2,030 29,611,917 2,030 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(86)

2 歳 入

1保険料 6,210,462 △ 56,754 6,153,708

1介護保険料 6,210,462 △ 56,754 6,153,708

1第1号被保険者保険料 6,210,462 △ 56,754 6,153,708

7繰入金 4,139,312 58,784 4,198,096

1一般会計繰入金 4,139,311 58,784 4,198,095

5低所得者保険料軽減繰入金 0 58,784 58,784

29,609,887 2,030 29,611,917 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

(87)

1 特別徴収保険料 △ 46,405        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別徴収保険料

5,615,475 △ 46,405 5,569,070 2 普通徴収保険料 △ 10,349        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通徴収保険料

563,073 △ 10,349 552,724

1 低所得者保険料軽 58,784        既定予算額    今回計上額    収入見込額

減繰入金 ○低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)

0 58,784 58,784

説 明

区 分 金 額

参照

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