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平成29年度〈西暦2017年度〉当初予算案の概要【全体】

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(1)

平 成 2 9 年 度

〈西暦2017年度〉

当初予算案の概要

みやざき創生を選択と集中により推進する

『創生戦略予算』

(2)
(3)

目 次

1 平 成 2 9 年 度 〈 西 暦 2 0 1 7 年 度 〉 当 初 予 算 編 成

第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 2 予 算 規 模 と 特 徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2 予 算 案 の 概 要

( 1 )会 計 別 予 算 規 模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ( 2 )一 般 会 計 科 目 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ( 3 )一 般 会 計 性 質 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ( 4 )一 般 会 計( 主 な 増 減 内 容 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 ( 5 )一 般 会 計 部 局 別 予 算 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 ( 6 )特 別 会 計・企 業 会 計 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3 ( 7 )一 般 会 計 部 局・課 別 予 算 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4 ( 8 )グ ラ フ で 表 す 一 般 会 計 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 0 ( 9 )市 民 一 人 当 た り の 一 般 会 計 予 算 額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1

3 主 要 事 業 等

( 1 )総 合 計 画 戦 略 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 2 ( 2 )地 方 創 生 総 合 戦 略 重 点 プ ロ ジ ェ ク ト 等 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 ( 3 )市 民 の 命 を 守 る 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4 ( 4 )市 制 1 0 0 周 年 を 見 据 え た 次 世 代 に つ な ぐ ま ち づ く り 事 業・・・・・・・・ 4 5 ( 5 )新 市 基 本 計 画 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 6 ( 6 )主 な 建 設 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8

4 中 期 財 政 計 画 の 検 証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 0

5 地 方 消 費 税 交 付 金( 社 会 保 障 財 源 化 分 )充 当 一 覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2

6 第 四 次 宮 崎 市 総 合 計 画 〔 分 野 別 施 策 〕

【 重 点 目 標 1 - 1 】市 民 が 主 体 の 住 民 自 治 の ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 9 【 重 点 目 標 1 - 2 】効 率 的 で 信 頼 さ れ る 行 政 経 営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5 【 重 点 目 標 2 - 1 】自 然 環 境 や 景 観 を 大 切 に し て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・ 7 9 【 重 点 目 標 2 - 2 】都 市 の 機 能 が 充 実 し て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 7 【 重 点 目 標 2 - 3 】生 活 を 支 え る 基 盤 が 整 っ て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 5 【 重 点 目 標 3 - 1 】と も に 支 え 合 っ て 暮 ら し て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 【 重 点 目 標 3 - 2 】健 康 に 暮 ら せ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7 2 【 重 点 目 標 3 - 3 】災 害 に 強 い ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 8 5 【 重 点 目 標 3 - 4 】生 活 の 安 全 が 守 ら れ て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 9 6 【 重 点 目 標 4 - 1 】宮 崎 の 特 色 を 生 か し た 産 業 の あ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・ 2 0 3 【 重 点 目 標 4 - 2 】活 力 あ る 商 工 業 が 育 つ ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4 9 【 重 点 目 標 4 - 3 】働 き や す く 働 き が い の あ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5 6 【 重 点 目 標 5 - 1 】未 来 を 担 う 人 を 育 て る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6 3 【 重 点 目 標 5 - 2 】生 き が い を 持 っ て 学 び 楽 し め る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 7 9 【 重 点 目 標 5 - 3 】思 い や り の あ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 9 8 【 そ の 他 の 事 業】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 0 3

(4)
(5)

1 平成29年度〈西暦2017年度〉当初予算編成

第1 予算編成の基本的な考え方

平成29年度当初予算は、

「市民が主役の市民のためのまちづくり」の理念

のもと、

「株式会社宮崎市役所づくり」

「きずな社会づくり」

「元気な宮崎づく

り」の3つの都市経営の基本方針を踏まえ、持続的かつ自律的な地域経済の発

展及び安定した行財政基盤の強化を図りつつ、「第四次宮崎市総合計画後期基

本計画」の戦略プロジェクトを着実に実施するとともに、「宮崎市地方創生総

合戦略」の重点プロジェクトをさらに推進するための予算としました。

また、予算編成に当たっては、限られた資源を有効に活用する観点から、思

い切った事業の見直しを行うなど、行財政改革を強力に推進することにより、

「第四次宮崎市総合計画」における将来の都市像である「活力と緑あふれる太

陽都市…みやざき…」の実現と、新宮崎市の一体的な発展に引き続き取り組む

とともに、効率的で信頼される「健全財政都市」づくりを進めるため、

(1)

『第四次宮崎市総合計画後期基本計画及び新市基本計画の着実な実施』

「第四次宮崎市総合計画後期基本計画」に掲げる3つの戦略プロジェク

トである「将来を担う“ひと”づくり」「地域の“きずな”づくり」「“げ

んき”なまちづくり」を効果的に展開するため、8つの重点テーマ(「健

康力」「人財力」「地域力」「防災力」「環境力」「ブランド力」「滞在

力」「経済力」)に、「選択と集中」のもと、引き続き優先的に取り組む。

併せて、市域の均衡ある発展を図るため、「新市基本計画」に基づく各

種事業を着実に実施する。

(2)

『宮崎市地方創生総合戦略の積極的な展開』

「地域に愛着を持ち、新たな価値を共に築く」との基本方針のもと、連

携中枢都市圏の中心都市として、都市機能のさらなる強化や圏域の経済成

長のけん引等を図るとともに、地方創生に向け、産官学金労言が一体とな

って地域の活力の維持・向上を図っていく。

また、中長期的な展望を意識しながら、短期的な取組となる総合戦略の

実効性を高めていくため、5つの「重点プロジェクト」に基づく取組を推

進する。

(3)

『徹底した行財政改革の取組と健全財政の確立』

「第四次宮崎市総合計画」に掲げる目標の一つである「効率的で信頼さ

れる行財政運営」の確立に向け、

「第7次宮崎市行財政改革大綱(改訂版)

に基づき、危機意識と改革意欲を持って、定員の適正化や民間事業者の活

用等による市民ニーズへの対応など、行財政改革に徹底的に取り組む。

(6)

アンド・ビルドの徹底など歳出全般を見直すとともに、元金ベースのプラ

イマリーバランスの黒字化に取り組み、市債残高の圧縮につなげ、財政5

基金についても取り崩し額の抑制に努めつつ、本来の目的である不測の事

態への備えとして、一定額を確保する。

併せて、歳入の根幹をなす市税等の自主財源の収納率向上に引き続き格

段の努力を払い、歳入確保対策に努めるなど、全庁一丸となって財政健全

化に取り組む。

これら3つの基本方針のもとに、全ての事業について見直しを行いつつ、人

口減少社会の到来や東九州自動車道の開通及び2020年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催など、急激に変化する社会経済情勢に的確に対

応するため、

「宮崎市地方創生総合戦略」の重点プロジェクトを推進し、限ら

れた経営資源を重点的に投資することで、人口減少を抑制し、地域経済の持続

的な発展を図ることとしました。

また、引き続き、地震・津波・風水害等に対する総合防災対策や感染症の予

防対策など市民の命を守る事業への取組や、平成36年度の市制施行100周

年を見据え、公共施設・インフラ更新問題に適切に対応しつつ、次世代につな

ぐまちづくりの推進を図るとともに、合併後の新市の一体的な発展を図るため、

新市基本計画実施計画に基づく事業を着実に実施することとしました。

さらに、第四次宮崎市総合計画の最終年度として、次期計画へつながる「芽

出し」的施策に取り組むこととしました。

なお、5つの区分ごとに予算要求基準を設定するとともに、平成28年度予

算額の一般財源に市債を加えた額(以下「一般財源ベース」という。

)から5%

減じた額を「各部局の予算達成目標」

(別枠事業、義務的経費及び普通建設事

業費を除く。

)として設定することに加え、普通建設事業費の一般財源ベース

の予算達成目標については、市単独事業で5%を減じた額、補助事業で据え置

きに設定するなど、メリハリの効いた予算編成に取り組みました。

第2 予算規模と特徴

みやざき創生を選択と集中により推進する「創生戦略予算」

平成29年度当初予算は、市税の伸びが期待できるものの、地方交付税、地

方譲与税等の動向について不透明な点が多く、安定的な財源の確保が期待でき

ない状況にあります。加えて、少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加が見込

まれるなど、重点的な事業への予算配分が厳しい状況にあります。

そのような中、本市の暮らしやすさや強みである「食」

「スポーツ」

「神話」

(7)

やノウハウを共有しながら新たな価値を共に見いだす「共創」の視点に立った

取組を推進するため、

「総合計画戦略事業」

「地方創生総合戦略重点プロジェク

ト等事業」

「市民の命を守る事業」

「新市基本計画事業」等に最優先に取り組む

ことにより、みやざき創生を選択と集中により推進する「創生戦略予算」とし

ました。

また、

「宮崎市中期財政計画」を踏まえ、行政経費の節減・合理化を進める

とともに、緊急性や有効性を勘案し、不要不急の事業を見直すことにより事業

の選択と集中を図りました。その結果、元金ベースでのプライマリーバランス

(基礎的財政収支)の黒字化を堅持するとともに、収支黒字化を達成したとこ

ろです。

これにより、平成29年度の一般会計の予算規模は、

1,583億1,000万円、対前年度比1.4%の減となりましたが、

平成28年度の臨時福祉給付金関連事業分(22億7,550万円)を除くと、

微増(+0.02%)となりました。

また、全会計の予算総額では、

3,162億8,800万円、対前年度比0.1%の減となりました。

【宮崎市の予算規模】

会 計 区 分

平成29年度

平成28年度

伸率

一 般 会 計

1,583 億 1,000 万円

1,605 億 6,000 万円

△ 1.4%

特 別 会 計

1,187 億 2,100 万円

1,186 億 7,600 万円

0.0%

企 業 会 計

392 億 5,700 万円

373 億 6,700 万円

5.1%

合 計

3,162 億 8,800 万円

3,166 億 300 万円

△ 0.1%

【宮崎市の一般会計予算】

区 分

平成29年度

平成28年度

伸率

歳入の

う ち

税 528 億 6,400 万円

520 億 4,000 万円

1.6%

地 方 消 費 税 交 付 金

74 億 6,200 万円

88 億 5,400 万円

△15.7%

税 241 億 7,500 万円

237 億 6,500 万円

1.7%

債 147 億 180 万円

144 億 3,840 万円

1.8%

歳出の

う ち

費 201 億 236 万円

206 億 2,439 万円

△ 2.5%

費 536 億 717 万円

542 億 1,334 万円

△ 1.1%

費 201 億 7,397 万円

211 億 2,248 万円

△ 4.5%

(8)

参 考

【国の一般会計予算フレーム】

区 分

平成29年度

平成28年度

伸率

一般会計予算

97 兆 4,547 億円

96 兆 7,218 億円

0.8%

歳入の

う ち

57 兆 7,120 億円

57 兆 6,040 億円

0.2%

34 兆 3,698 億円

34 兆 4,320 億円

△ 0.2%

歳出の

う ち

基礎的財政収支対象経費

73 兆 9,262 億円

73 兆 1,097 億円

1.1%

23 兆 5,285 億円

23 兆 6,121 億円

△ 0.4%

【地方財政計画フレーム】

区 分

平成29年度

平成28年度

伸率

地方財政計画の規模

86 兆 6,198 億円

85 兆 7,593 億円

1.0%

歳入の

う ち

39 兆 663 億円

38 兆 7,022 億円

0.9%

16 兆 3,298 億円

16 兆 7,003 億円 △ 2.2%

9 兆 1,907 億円

8 兆 8,607 億円

3.7%

歳出の

う ち

給 与 関 係 経 費

20 兆 3,209 億円

20 兆 3,274 億円 △ 0.0%

12 兆 5,902 億円

12 兆 8,051 億円 △ 1.7%

投資的経費(単独分)

5 兆 6,297 億円

5 兆 4,341 億円

3.6%

【主要財政指標】

区 分

宮 崎 市

地方財政計画

一般会計予算規模の伸び率

28

3.0% →

29

△1.4%

28

0.9% →

29

1.0%

(地方一般歳出ベース)

地 方 債 の 伸 び 率

28

0.8% →

29

1.8%

28

△6.7% →

29

3.7%

28

59.7% →

29

60.2%

(臨時財政対策債を含む)

28

67.5% →

29

67.0%

(9)

2 予算案の概要

(1)会計別予算規模

(単位:百万円,%)

平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

予 算 額 予 算 額

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

158,310 160,560 △ 1.4 148,180 149,815 △ 1.1 10,130 10,745 △ 5.7

公 営 住 宅 建 設 資 金 1,734 2,272 △ 23.7 1,657 2,196 △ 24.5 77 76 1.3

国 民 健 康 保 険 54,386 54,000 0.7 50,983 50,621 0.7 3,403 3,379 0.7

後 期 高 齢 者 医 療 4,909 4,377 12.2 4,602 4,103 12.2 307 274 12.0

公 園 墓 地 301 317 △ 5.0 300 316 △ 5.1 1 1 0.0

卸 売 市 場 770 756 1.9 770 756 1.9 0 0

-用 地 取 得 19 20 △ 5.0 0 0 - 19 20 △ 5.0

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 78 108 △ 27.8 78 108 △ 27.8 0 0

-介 護 保 険 32,500 31,850 2.0 30,466 29,857 2.0 2,034 1,993 2.1

公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業 283 325 △ 12.9 253 279 △ 9.3 30 46 △ 34.8

宅 地 造 成 事 業 512 470 8.9 511 469 9.0 1 1 0.0

公 債 管 理 23,229 24,181 △ 3.9 22,343 23,173 △ 3.6 886 1,008 △ 12.1

小      計 118,721 118,676 0.0 111,963 111,878 0.1 6,758 6,798 △ 0.6

水 道 事 業 14,197 12,649 12.2 13,734 12,313 11.5 463 336 37.8

簡 易 水 道 事 業 0 453 皆減 0 453 皆減 0 0

-工 業 用 水 道 事 業 23 20 15.0 0 0 - 23 20 15.0

公 共 下 水 道 事 業 22,823 21,925 4.1 21,228 20,254 4.8 1,595 1,671 △ 4.5

農 業 集 落 排 水 事 業 1,131 1,181 △ 4.2 1,015 1,069 △ 5.1 116 112 3.6

田 野 病 院 事 業 1,083 1,139 △ 4.9 1,083 1,139 △ 4.9 0 0

-小      計 39,257 37,367 5.1 37,060 35,228 5.2 2,197 2,139 2.7

316,288 316,603 △ 0.1 297,203 296,921 0.1 19,085 19,682 △ 3.0 合         計

清武町域

伸 率 伸 率

一 般 会 計

区        分

平成29年度 平成28年度

伸 率

(10)

歳入

(単位:百万円,%)

平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

市 税 52,864 33.4 1.6 52,040 32.4 49,556 48,784 1.6 3,308 3,256 1.6

地 方 譲 与 税 1,578 1.0 △ 13.9 1,832 1.2 1,389 1,612 △ 13.8 189 220 △ 14.1

利 子 割 交 付 金 41 0.0 △ 25.5 55 0.0 38 49 △ 22.4 3 6 △ 50.0

配 当 割 交 付 金 80 0.1 △ 78.8 377 0.2 75 331 △ 77.3 5 46 △ 89.1

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 326 0.2 △ 13.5 377 0.2 286 331 △ 13.6 40 46 △ 13.0

地 方 消 費 税 交 付 金 7,462 4.7 △ 15.7 8,854 5.5 6,569 7,794 △ 15.7 893 1,060 △ 15.8

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 210 0.1 △ 4.1 219 0.1 184 192 △ 4.2 26 27 △ 3.7

自 動 車 取 得 税 交 付 金 165 0.1 26.9 130 0.1 146 115 27.0 19 15 26.7

地 方 特 例 交 付 金 247 0.2 12.8 219 0.1 217 192 13.0 30 27 11.1

地 方 交 付 税 24,175 15.3 1.7 23,765 14.8 22,539 22,127 1.9 1,636 1,638 △ 0.1

(2)一般会計科目別予算

区 分

平成29年度 平成28年度

旧宮崎市域 清武町域

伸 率 伸 率

地 方 交 付 税 24,175 15.3 1.7 23,765 14.8 22,539 22,127 1.9 1,636 1,638 △ 0.1

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 117 0.1 0.0 117 0.1 104 104 0.0 13 13 0.0

分 担 金 及 び 負 担 金 2,333 1.5 △ 18.4 2,858 1.8 2,045 2,515 △ 18.7 288 343 △ 16.0

使 用 料 及 び 手 数 料 1,979 1.3 △ 0.4 1,986 1.2 1,743 1,749 △ 0.3 236 237 △ 0.4

国 庫 支 出 金 31,992 20.2 △ 2.6 32,839 20.5 30,435 31,191 △ 2.4 1,557 1,648 △ 5.5

県 支 出 金 11,951 7.5 0.9 11,843 7.4 11,607 11,497 1.0 344 346 △ 0.6

財 産 収 入 367 0.2 △ 4.4 384 0.3 324 338 △ 4.1 43 46 △ 6.5

寄 附 金 524 0.3 367.9 112 0.1 477 99 381.8 47 13 261.5

繰 入 金 3,305 2.1 △ 18.2 4,039 2.5 3,158 3,842 △ 17.8 147 197 △ 25.4

繰 越 金 1,000 0.6 0.0 1,000 0.6 879 879 0.0 121 121 0.0

諸 収 入 2,892 1.8 △ 6.0 3,076 1.9 2,547 2,708 △ 5.9 345 368 △ 6.3

市 債 14,702 9.3 1.8 14,438 9.0 13,862 13,366 3.7 840 1,072 △ 21.6

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 6,517 4.1 19.7 5,445 3.4 6,109 5,080 20.3 408 365 11.8

う ち 退 職 手 当 債 462 0.3 △ 45.6 850 0.5 433 797 △ 45.7 29 53 △ 45.3

合 計 158,310 100.0 △ 1.4 160,560 100.0 148,180 149,815 △ 1.1 10,130 10,745 △ 5.7 合 計 158,310 100.0 △ 1.4 160,560 100.0 148,180 149,815 △ 1.1 10,130 10,745 △ 5.7

(11)

歳出 (単位:百万円,%)

平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

議 会 費 720 0.5 △ 2.0 735 0.4 675 689 △ 2.0 45 46 △ 2.2

総 務 費 13,468 8.5 △ 3.8 14,002 8.7 12,169 12,873 △ 5.5 1,299 1,129 15.1

民 生 費 73,741 46.6 △ 1.4 74,765 46.6 69,096 70,108 △ 1.4 4,645 4,657 △ 0.3

衛 生 費 11,575 7.3 △ 4.4 12,109 7.5 10,795 10,754 0.4 780 1,355 △ 42.4

労 働 費 70 0.0 52.2 46 0.0 66 44 50.0 4 2 100.0

農 林 水 産 業 費 4,264 2.7 △ 4.6 4,468 2.8 3,985 4,179 △ 4.6 279 289 △ 3.5

商 工 費 2,002 1.3 11.2 1,800 1.1 1,895 1,703 11.3 107 97 10.3

土 木 費 17,005 10.7 1.2 16,804 10.5 15,999 15,573 2.7 1,006 1,231 △ 18.3

消 防 費 3,511 2.2 △ 7.5 3,795 2.4 3,289 3,565 △ 7.7 222 230 △ 3.5

教 育 費 11,470 7.3 8.3 10,590 6.6 10,598 9,873 7.3 872 717 21.6

災 害 復 旧 費 207 0.1 △ 2.8 213 0.1 203 211 △ 3.8 4 2 100.0

公 債 費 20,177 12.7 △ 4.5 21,133 13.2 19,310 20,143 △ 4.1 867 990 △ 12.4

諸 支 出 金 0 0.0 - 0 0.0 0 0 - 0 0

-予 備 費 100 0.1 0.0 100 0.1 100 100 0.0 0 0

-合 計 158,310 100.0 △ 1.4 160,560 100.0 148,180 149,815 △ 1.1 10,130 10,745 △ 5.7 区 分

平成29年度 平成28年度

旧宮崎市域 清武町域

(12)

歳入

(単位:百万円,%)

平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

65,264 41.2 △ 0.4 65,495 40.8 60,729 60,914 △ 0.3 4,535 4,581 △ 1.0

市 税 52,864 33.4 1.6 52,040 32.4 49,556 48,784 1.6 3,308 3,256 1.6

諸 収 入 2,892 1.8 △ 6.0 3,076 1.9 2,547 2,708 △ 5.9 345 368 △ 6.3

使 用 料 及 び 手 数 料 1,979 1.3 △ 0.4 1,986 1.2 1,743 1,749 △ 0.3 236 237 △ 0.4

そ の 他 7,529 4.7 △ 10.3 8,393 5.3 6,883 7,673 △ 10.3 646 720 △ 10.3

93,046 58.8 △ 2.1 95,065 59.2 87,451 88,901 △ 1.6 5,595 6,164 △ 9.2

地 方 交 付 税 24,175 15.3 1.7 23,765 14.8 22,539 22,127 1.9 1,636 1,638 △ 0.1

国 庫 支 出 金 31,992 20.2 △ 2.6 32,839 20.5 30,435 31,191 △ 2.4 1,557 1,648 △ 5.5

県 支 出 金 11,951 7.5 0.9 11,843 7.4 11,607 11,497 1.0 344 346 △ 0.6

地 方 譲 与 税 1,578 1.0 △ 13.9 1,832 1.2 1,389 1,612 △ 13.8 189 220 △ 14.1

交 付 金 8,648 5.5 △ 16.4 10,348 6.3 7,619 9,108 △ 16.3 1,029 1,240 △ 17.0

市 債 14,702 9.3 1.8 14,438 9.0 13,862 13,366 3.7 840 1,072 △ 21.6

うち臨時財政対策債 6,517 4.1 19.7 5,445 3.4 6,109 5,080 20.3 408 365 11.8

う ち 退 職 手 当 債 462 0.3 △ 45.6 850 0.5 433 797 △ 45.7 29 53 △ 45.3

158,310 100.0 △ 1.4 160,560 100.0 148,180 149,815 △ 1.1 10,130 10,745 △ 5.7

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。 ※各市町域の予算額において、配分が明確でないものは標準財政規模等により按分した。

清武町域

伸 率 伸 率

自 主 財 源

依 存 財 源

合 計

(3)一般会計性質別予算

区 分 平成29年度 平成28年度

(13)

歳出

(単位:百万円,%)

平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

93,883 59.3 △ 2.2 95,959 59.8 88,406 90,288 △ 2.1 5,477 5,671 △ 3.4

人 件 費 20,102 12.7 △ 2.5 20,624 12.8 18,845 19,333 △ 2.5 1,257 1,291 △ 2.6

扶 助 費 53,607 33.9 △ 1.1 54,213 33.8 50,254 50,822 △ 1.1 3,353 3,391 △ 1.1

公 債 費 20,174 12.7 △ 4.5 21,122 13.2 19,307 20,133 △ 4.1 867 989 △ 12.3

14,551 9.2 △ 4.0 15,158 9.4 13,518 13,640 △ 0.9 1,033 1,518 △ 31.9

普 通 建 設 14,344 9.1 △ 4.0 14,945 9.3 13,315 13,429 △ 0.8 1,029 1,516 △ 32.1

災 害 そ の 他 207 0.1 △ 2.8 213 0.1 203 211 △ 3.8 4 2 100.0

49,876 31.5 0.9 49,443 30.8 46,256 45,887 0.8 3,620 3,556 1.8

繰 出 金 14,763 9.3 3.0 14,337 8.9 13,833 13,432 3.0 930 905 2.8

積 立 金 1,206 0.8 △ 15.4 1,426 0.9 945 1,151 △ 17.9 261 275 △ 5.1

補 助 費 等 9,329 5.9 2.2 9,126 5.7 8,670 8,475 2.3 659 651 1.2

物 件 費 そ の 他 24,578 15.5 0.1 24,554 15.3 22,808 22,829 △ 0.1 1,770 1,725 2.6

158,310 100.0 △ 1.4 160,560 100.0 148,180 149,815 △ 1.1 10,130 10,745 △ 5.7

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

そ の 他

合 計

区   分 平成29年度 平成28年度

旧宮崎市域 清武町域

伸 率 伸 率

義 務 的 経 費

(14)

(4)一般会計(主な増減内容)

◆市税

平成29年度

平成28年度

増減額

増減率

市民税

22,981,375

22,319,550

661,825

3.0

個人

18,520,525

18,165,750

354,775

2.0

法人

4,460,850

4,153,800

307,050

7.4

固定資産税

21,809,000

21,743,600

65,400

0.3

軽自動車税

1,103,824

1,042,049

61,775

5.9

市たばこ税

2,888,425

2,933,125

△ 44,700

△ 1.5

鉱産税

1

1

0

0.0

入湯税

49,975

51,275

△ 1,300

△ 2.5

事業所税

1,533,400

1,463,100

70,300

4.8

都市計画税

2,498,000

2,487,300

10,700

0.4

52,864,000

52,040,000

824,000

1.6

(単位:千円、%)

区分

合計

◆譲与税・交付金・地方交付税等

平成29年度

平成28年度

増減額

増減率

地方譲与税

1,578,000

1,832,000

△ 254,000

△ 13.9

利子割交付金

41,000

55,000

△ 14,000

△ 25.5

配当割交付金

80,000

377,000

△ 297,000

△ 78.8

326,000

377,000

△ 51,000

△ 13.5

7,462,000

8,854,000

△ 1,392,000

△ 15.7

210,000

219,000

△ 9,000

△ 4.1

自動車取得税交付金

165,000

130,000

35,000

26.9

地方特例交付金

247,000

219,000

28,000

12.8

地方交付税

24,175,000

23,765,000

410,000

1.7

117,000

117,000

0

0.0

34,401,000

35,945,000

△ 1,544,000

△ 4.3

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

交通安全対策特別交付金

合計

(単位:千円、%)

区分

(15)

◆市債

平成29年度

平成28年度

増減額

増減率

通常の市債

7,722,800

8,143,400

△ 420,600

△ 5.2

臨時財政対策債

6,517,000

5,445,000

1,072,000

19.7

退職手当債

462,000

850,000

△ 388,000

△ 45.6

14,701,800

14,438,400

263,400

1.8

◆市債残高

(単位:千円)

平成29年度末見込

平成28年度末見込

増減額

179,801,412

183,789,894

△ 3,988,482

185,535,452

189,998,983

△ 4,463,531

◆財政5基金残高

(単位:千円)

合計

区分

一般会計

普通会計(参考)

(単位:千円、%)

区分

◆財政5基金残高

(単位:千円)

平成29年度末見込

平成28年度末見込

増減額

8,938,680

9,486,271

△ 547,591

6,818,583

7,429,063

△ 610,480

2,314,539

3,305,336

△ 990,797

5,600,000

5,400,000

200,000

3,500,000

3,500,000

0

27,171,802

29,120,670

△ 1,948,868

財政調整基金

財源対策債等償還基金

公共施設整備等基金

地域振興基金

土地開発基金

(16)

(5)一般会計部局別予算の状況(増減)

(単位:千円)

部 局 名 平成29年度 平成28年度 増減額 伸率(%) 主なもの

・市債元金償還金(財政課)【28】19,410,610⇒【29】18,690,282(△720,328) ・庁舎等改善費(管財課)【28】286,023⇒【29】500,624(+214,601) ・ブランディング推進事業(企画政策課)【28】0⇒【29】3,900(皆増) ・職員給与費(人事課)【28】20,839,262⇒【29】20,325,531(△513,731)

・同報系防災行政無線デジタル化整備事業(危機管理課)【28】118,600⇒【29】11,250(△107,350) ・個人番号利用システム関連事業(情報政策課)【28】135,000⇒【29】28,380(△106,620) ・宮崎ふるさと愛寄附金推進事業(納税管理課)【28】55,000⇒【29】272,000(+217,000) ・国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課)【28】4,627,910⇒【29】4,747,139(+119,229) ・後期高齢者医療広域連合負担金(国保年金課)【28】3,612,587⇒【29】3,755,810(+143,223) ・青島地域複合型防災施設整備事業(公民館分)(地域コミュニティ課)【28】658,700⇒【29】0(皆減) ・生目の杜運動公園陸上競技場改修事業(文化スポーツ課)【28】0⇒【29】340,000(皆増) ・市民文化ホール施設環境整備事業(文化スポーツ課)【28】0⇒【29】240,000(皆増) ・総合体育館改修事業(文化スポーツ課)【28】18,500⇒【29】120,600(+102,100) ・太陽エネルギー利用機器導入促進事業(環境保全課)【28】21,000⇒【29】28,000(+7,000) ・資源物(古布)処理事業(環境業務課)【28】0⇒【29】22,100(皆増)

・エコクリーンプラザみやざき運営委託事業(廃棄物対策課)【28】2,272,170⇒【29】2,415,153(+142,983) ・臨時福祉給付金等(福祉総務課)【28】2,268,000⇒【29】0(皆減)

・更生医療給付事業(障がい福祉課)【28】750,000⇒【29】901,000(+151,000)

・認定こども園施設型給付事業(子ども課)【28】4,209,000⇒【29】5,259,000(+1,050,000) ・新生児聴覚検査事業(健康支援課)【28】0⇒【29】28,200(皆増)

・産婦健康診査事業(健康支援課)【28】0⇒【29】25,400(皆増) ・動物愛護センター整備事業(保健衛生課)【28】577,000⇒【29】0(皆減) ・施設園芸用ハウス整備支援事業(農業振興課)【28】0⇒【29】40,000(皆増) ・震災対策農業水利施設整備事業(農村整備課)【28】0⇒【29】49,000(皆増) ・森林整備加速化・林業再生事業(森林水産課)【28】297,730⇒【29】0(皆減) ・関西誘客プロモーション事業(観光戦略課)【28】0⇒【29】19,000(皆増)

2,265,405 2,435,628

61,414,071 62,818,305

健 康 管 理 部 3,428,832 3,943,294 △ 514,462 △ 13.0

農 政 部

3,992,933 3,787,778

△ 170,223 △ 7.0

環 境 部 5,972,356 3.7

福 祉 部

21,751,543 22,533,936

△ 1,404,234 △ 2.2

税 務 部 10,347,568

28,164,762 29,584,843 △ 1,420,081

9,939,622

5,757,066 215,290

407,946

△ 4.8

総 務 部

4.1

地 域 振 興 部

△ 782,393 △ 3.5

205,155 5.4

企 画 財 政 部

・みやざきフェニックス・リーグ開催支援事業(スポーツランド推進室)【28】0⇒【29】37,000(皆増) ・みらい・ときめきワークライフ推進事業(商業労政課)【28】0⇒【29】30,380(皆増)

・企業立地奨励金交付事業(工業政策課)【28】380,000⇒【29】400,000(+20,000) ・平松線道路改良事業(土木課)【28】80,000⇒【29】0(皆減)

・道路施設長寿命化修繕事業(道路維持課)【28】10,000⇒【29】60,000(+50,000)

・空き家等対策推進事業(まちなか地域モデル事業)(住宅課)【28】11,520⇒【29】16,600(+5,080) ・宮崎市都市計画マスタープラン改訂事業(第4回改訂)(都市計画課)【28】28,000⇒【29】19,000(△9,000) ・フェニックス自然動物園リニューアル事業(公園緑地課)【28】77,000⇒【29】297,300(+220,300) ・昭和通線(小戸之橋架替え)整備事業(市街地整備課)【28】1,116,500⇒【29】1,647,000(+530,500) ・営農研修施設等譲渡円滑化事業(農林水産課)【28】0⇒【29】16,000(皆増)

・大炊田久峰通線道路改良事業(建設課)【28】15,000⇒【29】74,000(+59,000) ・日本一干し大根やぐら日本農業遺産認定推進事業(農林水産課)【28】0⇒【29】5,000(皆増) ・辺地対策道路改良事業(建設課)【28】31,500⇒【29】20,000(△11,500)

・集落センター譲渡円滑化事業(農林水産課)【28】0⇒【29】3,780(皆増) ・役場中山線道路改良事業(建設課)【28】30,000⇒【29】23,500(△6,500) ・荒平山森林公園整備事業(農林水産課)【28】1,900⇒【29】4,500(+2,600) ・上加納小学校線道路改良事業(建設課)【28】55,000⇒【29】40,000(△15,000) ・西池小学校校舎増築事業(学校施設課)【28】0⇒【29】138,000(皆増)

・学校給食食材加工等業務委託事業(保健給食課)【28】363,679⇒【29】410,066(+46,387) ・宮崎城跡保存整備事業(文化財課)【28】0⇒【29】10,000(皆増)

・消防車両整備事業(警防課)【28】223,000⇒【29】144,500(△78,500) ・消防団車両整備事業(警防課)【28】86,400⇒【29】32,400(△54,000) ・消防緊急情報システム事業(指令課)【28】245,000⇒【29】116,900(△128,100) ・出納事務管理費【28】52,580⇒【29】45,643(△6,937)

・コンビニエンスストア収納事業【28】15,000⇒【29】18,000(+3,000) ・議会広報事業【28】1,607⇒【29】4,675(+3,068)

・議事堂設備改修事業【28】8,710⇒【29】0(皆減)

合 計 158,310,000 160,560,000 △ 2,250,000 △ 1.4

※平成28年度当初予算額については、機構改革等による予算の付け替えを行っている。

・市長選挙事業(選挙管理委員会事務局)【28】0⇒【29】81,000(皆増) ・監査事務管理費(監査事務局)【28】3,860⇒【29】3,660(△200)

・担い手への農地利用集積支援モデル事業(農業委員会事務局)【28】0⇒【29】3,497(皆増)

議 会 事 務 局 99,763 106,715 △ 6,952

149,303 103,600

64,143 68,080

△ 6.5

各 種 委 員 会 等

6,439,140 6,176,413

45,703 44.1

消 防 局 1,004,299 1,246,665 △ 242,366 △ 19.4

出 納 室

491,229 497,802

△ 3,937 △ 5.8

清 武 総 合 支 所 519,904 543,865 △ 23,961 △ 4.4

教 育 委 員 会

688,073 635,062

262,727 4.3

田 野 総 合 支 所 356,552 391,919 △ 35,367 △ 9.0

高 岡 総 合 支 所

3,569,912 3,584,506

△ 6,573 △ 1.3

都 市 整 備 部 6,033,773 5,023,340 1,010,433 20.1

佐土原総合支所 53,011 8.3

観 光 商 工 部 1,556,439 1,381,561 174,878 12.7

(17)

(6)特別会計・企業会計の状況(増減)

(単位:千円) 平成29年度 平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

・保険給付費【28】31,541,009⇒【29】32,484,632(+943,623) ・後期高齢者支援金等【28】5,561,283⇒【29】5,395,822(△165,461) ・介護納付金【28】2,407,663⇒【29】2,101,234(△306,429) ・共同事業拠出金【28】13,363,694⇒【29】13,278,263(△85,431) ・後期高齢者医療広域連合納付金

       【28】4,148,972⇒【29】4,666,564(+517,592) ・健康診査事業【28】99,330⇒【29】112,550(+13,220) ・市営下原墓地整備事業【28】52,000⇒【29】0(皆減) ・宮崎南部墓地公園納骨壇増設事業【28】0⇒【29】16,900(皆増) ・墓地管理運営費【28】20,000⇒【29】32,800(+12,800)

・市場施設維持管理事業(委託料)【28】79,559⇒【29】83,535(+3,976) ・市場開設40周年記念事業【28】0⇒【29】10,000(皆増)

・市債元金償還金【28】136,569⇒【29】141,194(+4,625)

・母子父子寡婦福祉資金貸付事業費【28】34,330⇒【29】11,394(△22,936) ・母子父子寡婦福祉資金償還金【28】47,602⇒【29】43,037(△4,565) ・母子父子寡婦福祉資金繰出金【28】26,068⇒【29】23,569(△2,499)

・公設合併処理浄化槽整備推進事業(PFI)【28】0⇒【29】182,130(皆増) 31,850,000 650,000 2.0・保険給付費【28】30,300,000⇒【29】30,530,000(+230,000)・地域支援事業費【28】620,439⇒【29】1,024,206(+403,767)

・市債元金償還金【28】18,460⇒【29】18,160(△300) ・市債利子【28】1,044⇒【29】724(△320) 母 子 父 子 寡 婦

福 祉 資 金 78,000 108,000 △ 30,000 △ 27.8 756,000 14,000 1.9

用 地 取 得 19,000 20,000 △ 1,000 △ 5.0 12.2

公 園 墓 地 301,000 317,000 △ 16,000 △ 5.0

後 期 高 齢 者 医 療 4,909,000 4,377,000 532,000

△ 23.7・恒久地区団地建替事業【28】619,870⇒【29】52,840(△567,030)・新町・追手団地建替事業【28】13,500⇒【29】17,500(+4,000) ・市営住宅住宅用火災警報器更新事業【28】0⇒【29】31,000(皆増)

国 民 健 康 保 険 54,386,000 54,000,000 386,000 0.7

2,272,000 △ 538,000

会 計 名

公 営 住 宅 建 設 資 金 1,734,000

卸 売 市 場 770,000

介 護 保 険 32,500,000

・公設合併処理浄化槽建設事業【28】235,593⇒【29】3,235(△232,358) ・公設合併処理浄化槽維持管理事業(PFI)【28】0⇒【29】23,750(皆増) ・浄化槽管理事業【28】56,927⇒【29】37,230(△19,697)

計 118,721,000 118,676,000 45,000 0.0

計 39,257,000 37,367,000 1,890,000 5.1 157,978,000 156,043,000 1,935,000 1.2 企

業 会 計

1,548,000

△ 4.2

・農業集落排水事業費用【28】730,000⇒【29】692,000(△38,000) ・農業集落排水事業資本的支出

【28】451,000⇒【29】439,000(△12,000)

合 計

田 野 病 院 事 業 1,083,000 1,139,000 △ 56,000

工 業 用 水 道 事 業 23,000 20,000

△ 4.9

・病院事業費用【28】871,798⇒【29】743,084(△128,714) ・介護老人保健施設事業費用

【28】201,493⇒【29】290,916(+89,423) ・田野病院事業資本的支出【28】65,709⇒【29】49,000(△16,709)

農 業 集 落 排 水 事 業 1,131,000 1,181,000 △ 50,000

水 道 事 業 14,197,000 12,649,000

・工業用水道事業費用【28】14,900⇒【29】14,600(△300) ・工業用水道事業資本的支出【28】5,100⇒【29】8,400(+3,300)

公 共 下 水 道 事 業 22,823,000 21,925,000 898,000 4.1・下水道事業費用【28】10,942,000⇒【29】10,992,000(+50,000)・下水道事業資本的支出

【28】10,983,000⇒【29】11,831,000(+848,000)

簡 易 水 道 事 業 0 453,000 △ 453,000 皆減

水道事業へ統合のため皆減 12.2

512,000 470,000 42,000 8.9

・水道事業費用【28】7,292,000⇒【29】7,630,000(+338,000) ・水道事業資本的支出

【28】5,357,000⇒【29】6,567,000(+1,210,000) △ 12.9

宅 地 造 成 事 業 ・土地開発基金繰出金【28】123,348⇒【29】167,705(+44,357)

公 債 管 理 23,229,000 24,181,000 △ 952,000

3,000 15.0

△ 3.9・市債元金償還金 【28】22,335,326⇒【29】21,622,106(△713,220)・市債利子 【28】1,845,674⇒【29】1,606,894(△238,780) 325,000 △ 42,000

公 設 合 併 処 理

(18)

(7)一般会計部局・課別予算の状況(増減)

(単位:千円)

28,164,762 29,584,843 △ 1,420,081 △ 4.8

企 画 政 策 課 683,907 667,806 16,101 2.4

・宮崎みなとまつり開催事業【28】5,800⇒【29】7,300(+1,500) ・広域連携推進事業【28】2,450⇒【29】3,550(+1,100) ・ブランディング推進事業【28】0⇒【29】3,900(皆増)

・首都圏シティプロモーション推進事業【28】0⇒【29】2,700(皆増)

秘 書 課 172,279 176,909 △ 4,630 △ 2.6

・広報紙作成事業【28】60,912⇒【29】53,640(△7,272) ・ホームページ運用事業【28】4,581⇒【29】8,200(+3,619) ・海外姉妹都市等交流支援事業【28】0⇒【29】3,740(皆増)

・中国・韓国姉妹(友好)都市受入支援事業【28】1,200⇒【29】0(皆減) ・中国・韓国姉妹(友好)都市派遣支援事業【28】2,100⇒【29】0(皆減)

財 政 課 26,176,331 27,682,788 △ 1,506,457 △ 5.4

・市債元金償還金【28】19,410,610⇒【29】18,690,282(△720,328) ・市債利子【28】1,711,365⇒【29】1,483,188(△228,177)

・公共下水道事業会計繰出金【28】4,280,502⇒【29】4,064,919(△215,583) ・簡易水道事業会計繰出金【28】165,786⇒【29】0(皆減)

管 財 課 1,132,245 1,057,340 74,905 7.1

・青島地域複合型防災施設整備事業(地域センター分)        【28】172,000⇒【29】0(皆減)

・庁舎等改善費【28】286,023⇒【29】500,624(+214,601) ・青島地域総合センター維持管理費【28】0⇒【29】12,000(皆増)

21,751,543 22,533,936 △ 782,393 △ 3.5

総 務 法 制 課 198,666 192,546 6,120 3.2

・総務事務管理費【28】181,125⇒【29】186,000(+4,875) ・例規集データベース事務費【28】2,339⇒【29】2,223(△116) ・人権啓発推進事業【28】2,320⇒【29】3,700(+1,380)

人 事 課 20,570,791 21,035,173 △ 464,382 △ 2.2

・職員給与費【28】20,839,262⇒【29】20,325,531(△513,731)

・人事給与関連システム包括委託事業【28】58,393⇒【29】110,000(+51,607) ・ストレスチェック制度実施事業【28】6,000⇒【29】3,500(△2,500)

平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

企 画 財 政 部

総 務 部

部 局 ・ 課 別 平成29年度

・ストレスチェック制度実施事業【28】6,000⇒【29】3,500(△2,500) ・熊本地震被災地職員派遣事業【28】0⇒【29】954(皆増)

情 報 政 策 課 870,492 1,074,646 △ 204,154 △ 19.0

・新システム運用事業【28】600,000⇒【29】513,000(△87,000)

・個人番号利用システム関連事業【28】135,000⇒【29】28,380(△106,620) ・納付書統一化に係るシステム改修事業【28】78,000⇒【29】11,200(△66,800) ・自治体情報セキュリティクラウド運用事業【28】0⇒【29】19,500(皆増)

契 約 課 24,461 24,593 △ 132 △ 0.5

・契約事務管理費【28】10,300⇒【29】10,250(△50) ・契約管理システム運営費【28】1,335⇒【29】1,300(△35) ・技術検査事務管理費【28】742⇒【29】700(△42)

・土木工事積算システム管理費【28】2,716⇒【29】2,711(△5)

危 機 管 理 課 87,133 206,978 △ 119,845 △ 57.9

・同報系防災行政無線デジタル化整備事業

      【28】118,600⇒【29】11,250(△107,350) ・津波避難対策(急傾斜地)事業【28】23,000⇒【29】0(皆減)

・災害情報配信事業【28】0⇒【29】6,200(皆増)

・避難場所等環境整備支援事業【28】0⇒【29】5,600(皆増)

10,347,568 9,939,622 407,946 4.1

納 税 管 理 課 524,670 313,418 211,252 67.4・宮崎ふるさと愛寄附金推進事業【28】55,000⇒【29】272,000(+217,000)・還付加算金【28】6,500⇒【29】3,900(△2,600)

市 民 税 課 74,120 84,598 △ 10,478 △ 12.4

・地方税電子化推進事業【28】15,870⇒【29】16,240(+370) ・市県民税賦課事務費【28】49,380⇒【29】40,500(△8,880) ・諸税賦課事務費【28】17,508⇒【29】15,630(△1,878)

資 産 税 課 113,733 213,134 △ 99,401 △ 46.6・固定資産評価替え事業【28】197,000⇒【29】89,700(△107,300)

・家屋評価システム更新事業【28】0⇒【29】8,980(皆増)

国 保 年 金 課 9,635,045 9,328,472 306,573 3.3

・国民健康保険特別会計繰出金

       【28】4,627,910⇒【29】4,747,139(+119,229) ・後期高齢者医療広域連合負担金

       【28】3,612,587⇒【29】3,755,810(+143,223)

3,992,933 3,787,778 205,155 5.4

地 域 コ ミ ュ

ニ テ ィ 課 1,298,000 1,751,177 △ 453,177 △ 25.9

・青島地域複合型防災施設整備事業(公民館分)        【28】658,700⇒【29】0(皆減) ・学習等供用施設整備事業(佐土原)

       【28】31,000⇒【29】85,526(+54,526)

税 務 部

地 域 振 興 部

ニ テ ィ 課        【28】31,000⇒【29】85,526(+54,526)

(19)

(単位:千円)

平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

部 局 ・ 課 別 平成29年度

生 活 安 全 課 231,549 215,779 15,770 7.3

・葬祭センター運営事業【28】10,500⇒【29】22,500(+12,000) ・小規模給水施設運搬給水事業【28】0⇒【29】9,400(皆増) ・葬祭センター指定管理料【28】79,312⇒【29】75,212(△4,100)

市 民 課 103,903 163,673 △ 59,770 △ 36.5・コンビニ証明書拡充事業【28】52,685⇒【29】0(皆減)

・ICカード活用事業【28】32,000⇒【29】25,000(△7,000)

文化スポーツ課 2,342,011 1,636,799 705,212 43.1

・生目の杜運動公園陸上競技場改修事業【28】0⇒【29】340,000(皆増) ・市民文化ホール施設環境整備事業【28】0⇒【29】240,000(皆増) ・総合体育館改修事業【28】18,500⇒【29】120,600(+102,100)

赤 江 地 域

セ ン タ ー 6,078 5,590 488 8.7・赤江地域協議会管理運営事業【28】830⇒【29】1,020(+190)

木 花 地 域

セ ン タ ー 2,206 2,250 △ 44 △ 2.0・木花地域センター管理事務費【28】1,260⇒【29】1,227(△33)

青 島 地 域

セ ン タ ー 2,048 6,440 △ 4,392 △ 68.2・青島地域センター管理事務費【28】5,580⇒【29】1,089(△4,491)

住 吉 地 域

セ ン タ ー 2,151 2,000 151 7.6・住吉地域協議会管理運営事業【28】746⇒【29】880(+134)

生 目 地 域

セ ン タ ー 2,815 2,100 715 34.0・生目地域センター管理事務費【28】1,044⇒【29】1,669(+625)

北 地 域

セ ン タ ー 2,172 1,970 202 10.3・北地域協議会管理運営事業【28】868⇒【29】1,040(+172)

5,972,356 5,757,066 215,290 3.7

環 境 保 全 課 119,275 130,049 △ 10,774 △ 8.3

・太陽エネルギー利用機器導入促進事業【28】21,000⇒【29】28,000(+7,000) ・深夜花火防止啓発事業【28】3,200⇒【29】0(皆減)

・大気汚染常時監視測定局移転整備事業【28】7,900⇒【29】0(皆減) ・空港周辺施設備品整備事業【28】7,258⇒【29】56(△7,202)

環 境 業 務 課 1,696,713 1,614,084 82,629 5.1

・資源物(古布)処理事業【28】0⇒【29】22,100(皆増)

・可燃物等収集運搬委託事業【28】450,858⇒【29】495,708(+44,850) ・南部事務所空調機更新事業【28】0⇒【29】10,230(皆増)

・資源物(ペットボトル等)収集運搬事業

       【28】261,000⇒【29】273,500(+12,500)

廃 棄 物 対 策 課 4,156,368 4,012,933 143,435 3.6

・エコクリーンプラザみやざき運営委託事業

       【28】2,272,170⇒【29】2,415,153(+142,983) ・4町域処分場早期閉鎖事業【28】0⇒【29】1,700(皆増)

・たらのき台不燃物処理場ガス安定化事業【28】0⇒【29】17,800(皆増) ・事業系一般廃棄物適正処理推進事業【28】0⇒【29】4,100(皆増)

61,414,071 62,818,305 △ 1,404,234 △ 2.2

福 祉 総 務 課 607,841 3,143,057 △ 2,535,216 △ 80.7

・臨時福祉給付金等【28】2,268,000⇒【29】0(皆減) ・宮崎市総合福祉保健センター等ESCO事業

         【28】286,320⇒【29】9,696(△276,624)

・清武総合福祉センター屋上屋根防水改修事業【28】0⇒【29】20,600(皆増)

障 が い 福 祉 課 11,742,561 11,255,791 486,770 4.3

・重度心身障がい者医療費助成事業【28】885,000⇒【29】910,000(+25,000) ・障がい福祉サービス事業【28】6,834,000⇒【29】7,029,000(+195,000) ・更生医療給付事業【28】750,000⇒【29】901,000(+151,000)

・地域活動支援センターⅢ型事業【28】9,912⇒【29】19,476(+9,564)

長 寿 支 援 課 1,778,482 1,730,361 48,121 2.8

・生き活き地域活動応援事業

         【28】3,100⇒【29】4,820(+1,720) ・敬老祝金支給事業【28】71,000⇒【29】74,450(+3,450) ・生活支援ハウス事業【28】48,990⇒【29】54,300(+5,310)

介 護 保 険 課 4,829,512 4,777,011 52,501 1.1・介護保険特別会計繰出金(介護)【28】4,653,236⇒【29】4,706,737(+53,501)

環 境 部

(20)

(単位:千円)

平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

部 局 ・ 課 別 平成29年度

子 育 て 支 援 課 3,240,034 3,070,274 169,760 5.5

・母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金【28】959⇒【29】7,000(+6,041) ・母子生活支援施設指定管理料【28】19,243⇒【29】0(皆減)

・母子家庭等生活支援事業【28】0⇒【29】11,842(皆増)

・児童扶養手当給付事業【28】2,470,000⇒【29】2,630,000(+160,000)

社 会 福 祉 課 14,337,712 14,153,808 183,904 1.3

・保護費及び施設事務費【28】14,020,000⇒【29】14,200,000(+180,000) ・生活困窮者就労準備支援事業【28】22,200⇒【29】25,300(+3,100) ・子どもの居場所づくり事業【28】1,190⇒【29】2,690(+1,500)

3,428,832 3,943,294 △ 514,462 △ 13.0

保 健 医 療 課 781,574 778,996 2,578 0.3

・産科・小児科等医療機関開設及び継承支援事業        【28】0⇒【29】10,000(皆増) ・健康危機管理体制整備事業【28】0⇒【29】600(皆増) ・宮崎市夜間急病センター指定管理料

       【28】410,000⇒【29】421,034(+11,034)

医療介護連携課 30,704 36,492 △ 5,788 △ 15.9・清武保健センター屋上防水改修工事事業【28】10,500⇒【29】0(皆減)

・高岡福祉保健センター補修事業【28】0⇒【29】6,900(皆増)

健 康 支 援 課 2,549,813 2,470,284 79,529 3.2

・新生児聴覚検査事業【28】0⇒【29】28,200(皆増) ・産婦健康診査事業【28】0⇒【29】25,400(皆増) ・不妊治療支援事業【28】55,617⇒【29】76,000(+20,383)

保 健 衛 生 課 66,741 657,522 △ 590,781 △ 89.8

・動物愛護センター整備事業【28】577,000⇒【29】0(皆減) ・動物愛護センター運営事業【28】0⇒【29】30,000(皆増) ・衛生検査事業【28】8,300⇒【29】6,950(△1,350)

2,265,405 2,435,628 △ 170,223 △ 7.0

健 康 管 理 部

農 政 部

農 政 企 画 課 382,017 376,928 5,089 1.4

・6次化商品海外販路開拓事業【28】0⇒【29】3,500(皆増) ・農地集積担い手支援事業【28】0⇒【29】8,000(皆増) ・農の雇用定着促進事業【28】0⇒【29】1,200(皆増)

・新規就農者営農団地整備事業【28】38,150⇒【29】32,700(△5,450)

農 業 振 興 課 257,911 240,240 17,671 7.4

・施設園芸用ハウス整備支援事業【28】0⇒【29】40,000(皆増) ・みやざき特産果樹産地確立事業【28】0⇒【29】7,143(皆増) ・みやざきの園芸産地力アップ推進事業

       【28】73,000⇒【29】56,300(△16,700) ・口蹄疫埋却地再生活用対策事業【28】10,260⇒【29】0(皆減)

森 林 水 産 課 350,319 598,008 △ 247,689 △ 41.4

・治山事業【28】3,000⇒【29】14,000(+11,000) ・県営漁港整備事業【28】18,750⇒【29】22,500(+3,750) ・林業施設単独災害復旧事業【28】1,000⇒【29】35,000(+34,000) ・森林整備加速化・林業再生事業【28】297,730⇒【29】0(皆減)

農 村 整 備 課 1,187,158 1,148,533 38,625 3.4

・震災対策農業水利施設整備事業【28】0⇒【29】49,000(皆増) ・農道整備事業【28】0⇒【29】27,000(皆増)

・暗渠排水事業【28】0⇒【29】3,100(皆増)

・県営土地改良事業負担金【28】192,792⇒【29】128,860(△63,932)

市 場 課 88,000 71,919 16,081 22.4・卸売市場特別会計繰出金【28】71,919⇒【29】88,000(+16,081)

1,556,439 1,381,561 174,878 12.7

観 光 戦 略 課 432,283 413,988 18,295 4.4

・関西誘客プロモーション事業【28】0⇒【29】19,000(皆増) ・青島エリア観光誘客促進事業【28】0⇒【29】15,000(皆増) ・神武東征誘客キャンペーン事業【28】18,700⇒【29】0(皆減)

スポーツランド

推 進 室 319,900 261,810 58,090 22.2

・読売ジャイアンツ宮崎キャンプ60周年記念事業

       【28】0⇒【29】10,000(皆増) ・プロスポーツ受入団体補助事業【28】40,100⇒【29】37,800(△2,300) ・みやざきフェニックス・リーグ開催支援事業【28】0⇒【29】37,000(皆増)

商 業 労 政 課 249,556 203,753 45,803 22.5

・みらい・ときめきワークライフ推進事業【28】0⇒【29】30,380(皆増) ・中小企業信用保証料助成事業【28】58,000⇒【29】66,100(+8,100) ・宮崎市商業振興ビジョン策定事業【28】0⇒【29】7,140(皆増)

工 業 政 策 課 554,700 502,010 52,690 10.5

・企業立地奨励金交付事業【28】380,000⇒【29】400,000(+20,000) ・高度ICT技術者雇用促進事業【28】0⇒【29】11,600(皆増) ・市立集会所譲渡円滑化事業【28】0⇒【29】20,000(皆増) 観 光 商 工 部

(21)

(単位:千円)

平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

部 局 ・ 課 別 平成29年度

3,569,912 3,584,506 △ 14,594 △ 0.4

土 木 課 1,711,543 1,850,860 △ 139,317 △ 7.5

・芳士四本松線3工区道路改良事業【28】0⇒【29】18,000(皆増) ・平松線道路改良事業【28】80,000⇒【29】0(皆減)

・準用河川跡江川改修事業【28】0⇒【29】20,000(皆増) ・普通河川竹割川改修事業【28】73,000⇒【29】20,000(△53,000)

用 地 管 理 課 22,860 19,240 3,620 18.8・公共用地境界立会事業【28】1,340⇒【29】5,300(+3,960)・道路占用適正化推進事業【28】850⇒【29】330(△520)

道 路 維 持 課 1,724,500 1,638,490 86,010 5.2

・道路舗装打換事業【28】100,000⇒【29】150,000(+50,000) ・排水溝新設・改修事業【28】174,100⇒【29】151,000(△23,100) ・道路施設長寿命化修繕事業【28】10,000⇒【29】60,000(+50,000) ・路面下空洞調査事業【28】0⇒【29】6,000(皆増)

住 宅 課 104,742 68,551 36,191 52.8

・空き家等対策推進事業【28】10,000⇒【29】11,141(+1,141) ・空き家等対策推進事業(まちなか地域モデル事業)

       【28】11,520⇒【29】16,600(+5,080) ・優良賃貸住宅家賃低廉化事業【28】28,512⇒【29】26,556(△1,956)

建 築 課 6,267 7,365 △ 1,098 △ 14.9

・建築管理事務費【28】3,790⇒【29】3,430(△360) ・積算システム管理事業【28】2,459⇒【29】2,024(△435) ・工事台帳・予算管理システム構築事業【28】303⇒【29】0(皆減)

6,033,773 5,023,340 1,010,433 20.1

都 市 計 画 課 96,626 106,687 △ 10,061 △ 9.4

・宮崎市都市計画マスタープラン改訂事業(第4回改訂)

       【28】28,000⇒【29】19,000(△9,000) ・安全で快適な自転車通行空間整備事業

       【28】25,000⇒【29】22,500(△2,500) 都 市 整 備 部

建 設 部

公 園 緑 地 課 1,446,503 1,259,060 187,443 14.9

・フェニックス自然動物園リニューアル事業

      【28】77,000⇒【29】297,300(+220,300) ・公園遊具等更新事業【28】30,000⇒【29】99,000(+69,000) ・加納公園整備事業【28】140,000⇒【29】76,500(△63,500)

区 画 整 理 課 1,987,893 1,835,941 151,952 8.3

・東部第二土地区画整理事業【28】959,000⇒【29】1,001,000(+42,000) ・松小路土地区画整理事業【28】396,600⇒【29】630,000(+233,400) ・南原土地区画整理事業【28】92,066⇒【29】63,000(△29,066) ・飯田土地区画整理事業【28】369,200⇒【29】275,000(△94,200)

市 街 地 整 備 課 2,207,068 1,596,416 610,652 38.3

・昭和通線(小戸之橋架替え)整備事業

        【28】1,116,500⇒【29】1,647,000(+530,500) ・宮崎駅東通線(西中工区)整備事業

        【28】200,000⇒【29】248,500(+48,500)

建 築 指 導 課 174,764 110,545 64,219 58.1

・木造住宅耐震診断・改修補助事業【28】5,870⇒【29】18,470(+12,600) ・大規模民間建築物耐震改修工事補助事業

      【28】92,000⇒【29】142,994(+50,994)

開 発 指 導 課 890 980 △ 90 △ 9.2・開発指導事務管理費【28】980⇒【29】890(△90)

景 観 課 120,029 113,711 6,318 5.6

・花と緑のまちづくり啓発事業【28】3,135⇒【29】4,335(+1,200) ・宮崎市緑の基本計画改訂事業【28】0⇒【29】7,000(皆増) ・花のまち「みやざき」インキュベート事業

      【28】0⇒【29】2,000(皆増)

688,073 635,062 53,011 8.3

地 域 総 務 課 110,481 105,013 5,468 5.2

・佐土原藩歴史交流事業【28】2,257⇒【29】4,000(+1,743)

・佐土原総合文化センター管理運営費【28】53,300⇒【29】54,300(+1,000) ・公立公民館等管理運営費【28】25,584⇒【29】27,194(+1,610)

市 民 福 祉 課 1,633 1,742 △ 109 △ 6.3

・戸籍・住民登録・税証明事務費【28】1,101⇒【29】970(△131) ・金婚祝賀会事業【28】366⇒【29】358(△8)

・市民福祉事務管理費【28】0⇒【29】30(皆増)

農 林 水 産 課 157,302 141,675 15,627 11.0

・営農研修施設等譲渡円滑化事業【28】0⇒【29】16,000(皆増) ・基幹水利施設ストックマネジメント事業【28】0⇒【29】4,100(皆増) ・市単農道整備事業【28】10,000⇒【29】6,000(△4,000)

佐 土 原 総 合 支 所

(22)

(単位:千円)

平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

部 局 ・ 課 別 平成29年度

建 設 課 418,657 386,632 32,025 8.3

・大炊田久峰通線道路改良事業【28】15,000⇒【29】74,000(+59,000) ・西春田仲間原線道路改良事業【28】30,000⇒【29】58,800(+28,800) ・道路局部改良事業【28】58,000⇒【29】31,175(△26,825)

・道路舗装打換事業【28】71,000⇒【29】41,800(△29,200)

356,552 391,919 △ 35,367 △ 9.0

地 域 総 務 課 32,980 32,528 452 1.4

・田野総合支所管理事務費【28】5,673⇒【29】5,900(+227) ・田野地域協議会管理運営事業【28】412⇒【29】570(+158) ・公立公民館等管理運営費【28】12,781⇒【29】12,876(+95)

市 民 福 祉 課 1,008 978 30 3.1・市民福祉事務管理費(田野)【28】0⇒【29】30(皆増)

農 林 水 産 課 46,021 66,660 △ 20,639 △ 31.0

・日本一干し大根やぐら日本農業遺産認定推進事業          【28】0⇒【29】5,000(皆増) ・農道舗装整備事業【28】7,500⇒【29】0(皆減) ・かんがい排水事業【28】5,000⇒【29】0(皆減)

建 設 課 276,543 291,753 △ 15,210 △ 5.2

・道路局部改良事業【28】60,000⇒【29】53,040(△6,960) ・辺地対策道路改良事業【28】31,500⇒【29】20,000(△11,500) ・里道舗装事業【28】0⇒【29】3,000(皆増)

491,229 497,802 △ 6,573 △ 1.3

地 域 総 務 課 77,890 68,229 9,661 14.2

・高岡総合支所管理事務費【28】5,481⇒【29】6,090(+609) ・高岡地域活性化事業【28】1,512⇒【29】2,000(+488) ・高岡温泉指定管理料【28】4,115⇒【29】1,840(△2,275) ・高岡温泉施設補修事業【28】2,100⇒【29】12,500(+10,400) 田 野 総 合 支 所

高 岡 総 合 支 所

市 民 福 祉 課 1,758 2,320 △ 562 △ 24.2・戸籍・住民登録・税証明事務費【28】2,062⇒【29】1,470(△592)

・市民福祉事務管理費【28】0⇒【29】30(皆増)

農 林 水 産 課 106,006 101,030 4,976 4.9

・集落センター譲渡円滑化事業【28】0⇒【29】3,780(皆増) ・高岡地区農業関係施設補修事業【28】0⇒【29】8,520(皆増) ・農道舗装整備事業【28】12,000⇒【29】15,000(+3,000) ・市単農道整備事業【28】26,300⇒【29】14,600(△11,700)

建 設 課 305,575 326,223 △ 20,648 △ 6.3

・上新城地区急傾斜地崩壊対策事業【28】38,000⇒【29】40,430(+2,430) ・去川和石線道路改良事業【28】30,000⇒【29】30,500(+500)

・南城寺綾界線道路改良事業【28】30,000⇒【29】28,500(△1,500) ・役場中山線道路改良事業【28】30,000⇒【29】23,500(△6,500)

519,904 543,865 △ 23,961 △ 4.4

地 域 総 務 課 34,230 38,916 △ 4,686 △ 12.0

・清武地域協議会管理運営事業【28】1,441⇒【29】600(△841) ・公立公民館等管理運営費【28】16,999⇒【29】14,100(△2,899) ・公立公民館等学級講座開設事業【28】1,736⇒【29】900(△836)

市 民 福 祉 課 2,690 1,537 1,153 75.0・戸籍・住民登録・税証明事務費【28】1,337⇒【29】2,460(+1,123)・市民福祉事務管理費【28】0⇒【29】30(皆増)

農 林 水 産 課 53,554 58,562 △ 5,008 △ 8.6

・農業基盤整備促進事業【28】0⇒【29】2,500(皆増) ・荒平山森林公園整備事業【28】1,900⇒【29】4,500(+2,600) ・かんがい排水事業【28】10,000⇒【29】6,000(△4,000) ・農道舗装整備事業【28】5,300⇒【29】0(皆減)

建 設 課 429,430 444,850 △ 15,420 △ 3.5

・既設公園リフレッシュ事業【28】0⇒【29】15,000(皆増)

・上加納小学校線道路改良事業【28】55,000⇒【29】40,000(△15,000) ・道路局部改良事業【28】45,000⇒【29】32,400(△12,600)

(23)

(単位:千円)

平成28年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

部 局 ・ 課 別 平成29年度

6,439,140 6,176,413 262,727 4.3

企 画 総 務 課 928,651 919,050 9,601 1.0・第二次宮崎市教育ビジョン策定事業【28】0⇒【29】1,800(皆増)

・小学校管理運営費【28】470,800⇒【29】481,950(+11,150)

学 校 施 設 課 1,049,304 860,622 188,682 21.9

・小学校屋内運動場大規模改造事業

      【28】6,500⇒【29】161,000(+154,500) ・西池小学校校舎増築事業【28】0⇒【29】138,000(皆増)

・小学校外壁落下防止対策事業【28】63,112⇒【29】70,629(+7,517)

学 校 教 育 課 1,345,291 1,372,518 △ 27,227 △ 2.0

・いじめストップ推進事業【28】0⇒【29】2,300(皆増)

・「地域とつながる」キャリア教育推進事業【28】0⇒【29】3,200(皆増) ・中学校教師用教科書指導書改訂事業

      【28】38,480⇒【29】10,000(△28,480)

教 育 情 報

研 修 セ ン タ ー 323,667 409,003 △ 85,336 △ 20.9

・小中学校コンピュータ推進事業【28】260,500⇒【29】176,000(△84,500) ・情報教育推進事業【28】66,790⇒【29】53,080(△13,710)

・小中連携による英語力強化事業【28】0⇒【29】32,100(皆増)

生 涯 学 習 課 1,180,116 1,106,880 73,236 6.6

・児童クラブ運営事業【28】477,000⇒【29】500,000(+23,000) ・児童クラブ施設整備事業【28】27,000⇒【29】37,800(+10,800) ・科学技術館防災設備等更新事業【28】0⇒【29】25,000(皆増) ・大淀川学習館空調設備等改修事業【28】0⇒【29】19,700(皆増)

保 健 給 食 課 1,225,583 1,166,198 59,385 5.1

・単独調理場空調設備整備事業【28】2,982⇒【29】13,000(+10,018) ・学校給食食材加工等業務委託事業【28】363,679⇒【29】410,066(+46,387) ・学校給食施設設備維持管理事業【28】75,000⇒【29】86,000(+11,000) ・学校給食管理運営事業【28】189,600⇒【29】176,790(△12,810)

文 化 財 課 386,528 342,142 44,386 13.0

・生目の杜遊古館展示スペース整備事業【28】0⇒【29】20,000(皆増) ・本野原遺跡保存整備事業【28】4,687⇒【29】39,200(+34,513) ・宮崎城跡保存整備事業【28】0⇒【29】10,000(皆増)

教 育 委 員 会

文 化 財 課 386,528 342,142 44,386 13.0・宮崎城跡保存整備事業【28】0⇒【29】10,000(皆増)

・安井息軒記念館指定管理料【28】0⇒【29】17,605(皆増)

1,004,299 1,246,665 △ 242,366 △ 19.4

・火災予防推進事業【28】0⇒【29】1,400(皆増)

・消防緊急情報システム事業【28】245,000⇒【29】116,900(△128,100) ・消防車両整備事業【28】223,000⇒【29】144,500(△78,500) ・消防団車両整備事業【28】86,400⇒【29】32,400(△54,000)

64,143 68,080 △ 3,937 △ 5.8・出納事務管理費【28】52,580⇒【29】45,643(△6,937)・コンビニエンスストア収納事業【28】15,000⇒【29】18,000(+3,000)

99,763 106,715 △ 6,952 △ 6.5・議会広報事業【28】1,607⇒【29】4,675(+3,068)・議事堂設備改修事業【28】8,710⇒【29】0(皆減)

149,303 103,600 45,703 44.1

選挙管理委員会

事 務 局 111,530 68,142 43,388 63.7

・市長選挙事業【28】0⇒【29】81,000(皆増)

・市議会議員補欠選挙事業【28】0⇒【29】20,000(皆増)

監 査 事 務 局 13,930 14,130 △ 200 △ 1.4・監査事務管理費【28】3,860⇒【29】3,660(△200)

農 業 委 員 会

事 務 局 23,843 21,328 2,515 11.8

・遊休農地解消支援事業【28】460⇒【29】892(+432) ・担い手への農地利用集積支援モデル事業

       【28】0⇒【29】3,497(皆増)

158,310,000 160,560,000 △ 2,250,000 △ 1.4

※平成28年度当初予算額については、機構改革等による予算の付け替えを行っている。

合 計

消 防 局

出 納 室

議 会 事 務 局

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