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平成29年度当初予算の概要 市の財政 福島県伊達市ホームページ

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全文

(1)

度当初予算

概要

(2)

単 千

成 度 成 度 月補正後当初比較増減額当初比較増減率

※詳細 次頁

成 度 成 度 月補正後当初比較増減額当初比較増減率 備考 成 度 成 度 増減額 備考

8,380,920 8,219,772 8,387,565 161,148 2.0%療養給付費及び保険 共 安定 出金 増額

616,349 659,537 △ ,

安定 支援事業繰出金 , 千 減額

727,266 701,608 702,670 25,658 3.7%広域連合 担金 増額 234,306 232,085 2,221 療保健事業繰出金, 千 増額

7,059,303 6,845,684 6,945,961 213,619 3.1%介護 ビ 給付費 増 額

1,001,479 961,246 40,233介護給付費 担金 , 千 所 得者保険料軽減 担金, 千

1,157,296 1,091,743 1,093,944 65,553 6.0%借換債 増額 330,532 327,829 2,703

20,543 14,617 17,441 5,926 40.5%施設管理費 増額 0 0 0 99,585 114,885 114,885 △ , △ . %事業費 減額 0 0 0

25,968 25,828 25,828 140 0.5% 1 1 0

12,799 14,479 15,706 △ , △ . % 0 0 0

収益 1,799,924 1,755,137 1,746,877 44,787 2.6%

給水 域 張 伴う維

持経費等 増額

69,843 70,388 △

企業債償還利子補助金, 千 減額 児童手当経費補助金 千 増額

資本 1,003,167 1,313,209 1,313,314 △ , △ . %

張事業費及び排水施

設整備費 減額

51,084 47,242 3,842企業債元金, 千 増額

20,286,771 20,096,962 20,364,191 189,809 0.9% 2,303,594 2,298,328 5,266

52,098,771 53,434,962 57,293,730 △ , , △ . %

※ 費設定事業

度 0 度

995,996 1,000,247 1,996,243 229,200 231,600 460,800 本庁舎増築事業

通学合宿所整備事業

設定 度

総事業費 事業

△ . % △ , ,

33,338,000 31,812,000

月 舘 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計 公 共 水 遈 事 業 特 別 会 計 国民健 保険特別会計 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計

一 般 会 計

粟 地 農業 落排水処理事業特別会計

工 業 団 地 特 別 会 計

産 特 別 会 計 12会 計

総合計

一般会計繰出金 補助金

度当初予算会計別一覧表

会計 称

予算規模 会計 称

予算規模

水 遈 事 業 会 計 特別会計 企業会計合計

(3)

単 千

成 度 成 度 増減額 増減率 31,812,000 33,338,000△ , , △ . %

射 能 策 事 業 1,882,523 2,484,524 △ , △ . %

以 外 主 要 事 業 25,974,948 25,653,524 321,424 1.3%

新規 高子駅 地 宅団地整備事業 ,

新規 地球温暖 策実行計 事務事業 作成業務 , 新規 課後児童 建設事業 伊遉 ,

一新 自立した ち く ン策定事業 , 本庁舎増築事業 , ,

観光誘客促進事業 , ふくし 森林再生事業 ,

保原駅 ミュ テ 施設維持管理事務 , い 創 生 事 業 3,954,529 5,199,952△ , , △ . %

新規 共助社会構築推進事業 20,401

新規 目 い子育 支援事業 伊遉市版ネ ボ 事業 , 一新 伊遉 生涯活躍 ち加速 事業 伊遉市版CCRC事業 , 一新 学校施設利活用検討事業 ,

一新 伊遉小学校改築事業 , 一新 空 家 策事業 ,

一新 森林資源を生 した生業 く 事業 , 一新 都市間交流事業 ,

一新 英語 溶け込 ち く 事業 , 一新 ち ワ 事業 , 一新 健幸都市推進事業 ,

一新 ン ン 事業 ,

保原総合公園 張整備事業 , 通学合宿所整備事業 , 小中一貫校推進事業 , 伊遉駅前整備事業 , 企業誘致推進事業 , 出産祝金支給事業 ,

産前産後子育 支援 パ 派遣事業 , SWC歩 たく 公園整備事業 ,

新規 た 池等 射性物質 策事業 , 除染 策事業 , ,

避難者帰還推進事業 農地等 策事業 ,

環境 射線モ ン 事業 , 外部被ばく検査事業 ,

部被ばく検査事業 , 心 体 健 管理事業 ,

度一般会計当初予算

概要

予算規模

(4)

増減額 増減率

予算額 予算額 -

a b c 事業 増額 事業 減額

固定資産税 +42,483法人市民税 △ , 個人市民税 +36,398市たば 税 △ , 軽自動車税 +30,898

2 340,063 1.1% 342,325 1.0% △ , △ . %地方揮発油譲与税 +18,891自動車 譲与税 △ ,

3 5,618 0.0% 7,540 0.0% △ , △ . %

4 15,259 0.0% 17,079 0.1% △ , △ . %

5 2,873 0.0% 3,431 0.0% △ △ . %

6 1,027,708 3.2% 1,021,500 3.1% 6,208 0.6%

7 20,900 0.1% 20,889 0.1% 11 0.1%

8 58,606 0.2% 61,877 0.2% △ , △ . %

9 27,244 0.1% 22,634 0.1% 4,610 20.4%

普通交付税 △ , 特別交付税 △ ,

11 7,664 0.0% 8,485 0.0% △ △ . %

12 137,752 0.4% 177,391 0.5% △ , △ . % 課後児童保育料 +4,530私立保育園保育料 △ ,

屋外広告物許可申請手数料 +380幼稚園保育料 △ , 梁川 健 ン 使用料 +130預 保育料 △ , 遈 駅霊山造成工事委 金 +118,250臨時福祉給付金給付事業費補助金 △ , 施設型給付費等 担金 +62,848保育所等施設整備交付金 △ ,

い福祉 ビ 等給付事業 担金 +47,782社会資本整備総合交付金 △ ,

広域的減容 施設影響 和事業補助金 +100,000除染 策事業交付金 △ ,

被災した子 健 生活 策等総合支援事業補助金 +74,742

福島県営農再開支援事業補助金 △ , 子 子育 支援交付金 +25,586認定 園施設整備交付金 △ ,

16 61,040 0.2% 70,923 0.2% △ , △ . %土地売払収入 +5,878地域創造基金利子 △ ,

17 9,002 0.0% 4,802 0.0% 4,200 87.5%ふ 納税寄附金 +4,200

教育施設整備基金繰入金 +343,022教育振興基金繰入金 △ , 調整基金繰入金 +197,203国 交流基金繰入金 △ , 復興 ず 基金繰入金 +173,470

19 200,000 0.6% 200,000 0.6% 0 0.0%

補償金 +16,367学校給食費徴収金 △ ,

度心身 い者助成 療費収入 +6,000畜産振興資金貸付金元金収入 △ ,

21 4,283,500 13.5% 5,592,400 16.8% △ , , △ . %

臨 時 策 債 886,900 2.8% 859,700 2.6% 27,200 3.2% 臨時 策債 27,200

合 併 特 例 債 2,738,900 8.6% 3,855,000 11.6% △ , , △ . %伊遉小学校改築 通学合宿所 +403,100学校給食 ン 整備事業 △ ,

過 疎 債 0 0.0% 14,000 0.0% △ , △ . % 林遈大霊山線整備事業 △ ,

657,700 2.1% 863,700 2.6% +325,500

9.4%

10.7%

9.0%

1.9%

成 度

△ . %

5.6%

市 債

繰 越 金

寄 附 金

20 諸 収 入 609,980 611,458 1.8% △ , △ . %

14 国 庫 支 出 金

18 繰 入 金 2,841,450

15 県 支 出 金 3,403,372

産 収 入 自動車取得税交付金

975,587 52.3% 2,994,933 3,638,358 10.9%

△ . %

△ , △ . %

△ , △ . %

1,865,863

0.8%

3,845,143 11.5% △ ,

10

地 方 特 例 交 付 金

30.4% △ ,

243,030 254,042 13 使 用 料 及 び 手 数 料

担 金 及 び 担 金 交 通安 全 策特 別交 付 金

10,132,618

地 方 交 付 税 10,002,368 31.4%

0.8%

配 当 割 交 付 金

場 利 用 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 株 式等 譲渡 所得 割交 付 金

増加項目

利 子 割 交 付 金 地 方 譲 与 税

構成比

17.4%

度一般会計当初予算

度比較表

款別

単 千

1 市 税 5,519,638 5,439,242 16.3% 80,396 1.5% 構成比 c/b

成 度 主 増 減 項 目

(5)

増減額 増減率

予算額 予算額 -

a b c 事業 増額 事業 減額

議会遀営事業 +275議員報酬 △ 議会会報発行支援事業 +221議会事務局 務事務 △ 本庁舎増築事業 +120,218保原交流館維持管理事業 △ ,

伊遉 生涯活躍 ち加速 事業 +20,842月舘地域交流推進事業 △ ,

共助社会構築推進事業 +20,401地方創生推進交付金事業 △ ,

認定 園遀営費 担金事務 +333,036伊遉認定 園整備事業 △ ,

い福祉 ビ 事業 訓練等給付 +55,126臨時福祉給付金給付事業 △ ,

い児通所支援事業 +43,793保育所遀営費 担金事務 △ ,

目 い子育 支援事業 地域ネ ボ +31,240霊山 小国地 給水 張事業 △ , 広域 処理施設遀営事業 +22,101広域 普通交付税 △ , 用促進事業 +1,732地域職業相談室維持管理事業 △ 高齢者 用促進事業 △ ふくし 森林再生事業 +27,500農業振興支援事業 △ , 県営農業施設整備事業 +11,600林遈大霊山線整備事業 △ , 森林資源を生 した生業 く 事業 +10,993猪革 事業 △ , 伊遉氏ゆ 史跡整備事業 +35,160梁川 史 文 ち く 推進事業 △ ,

ち ワ 事業 +7,640観光物産交流協会設立事業 △ ,

伊遉駅前整備事業 +179,000遈路新設改良事業 △ , 保原総合公園 張整備事業 +153,004遈路維持管理事業 △ , 遈路新設改良事業 単独事業 +60,700都市計 遈路大 菖蒲沢線整備事業大 工 △ , 広域常備消防活動遀営事業 +73,315 報系防災行 無線整備事業 △ , 消防施設整備事業 防災 策事業 +55,028消防団活動事業 △ ,

災害 防災 策事業 +18,091消防施設整備事業 △ ,

伊遉小学校改築事業 +244,206学校給食 ン 建設事業 △ , 通学合宿所整備事業 +233,298幼稚園管理遀営事務 △ , 逿び場整備事業 +313,653除染 策事業 △ ,

た 池等 射性物質 策事業 +3,500農地等除染 策事業 △ ,

地方債償還元金 +466,234地方債支払利子 △ ,

0.3%

100.0%

構成比 成 度

0.9% 17.1% 27.2% 6.5% 0.1% 2.2% 1.8% 9.0% 100,000 2,303,678 714,938 1,412,047 2,853,310 564,549 2,053,796 16,552 6.8% 0.4% 3.1% 8,216 0.8%

3,782,987 △ . %

7,292 6.1% 2.2% 737,262 △ , 5.9% 1,978,522 9.0% 2,994,524 △ , 1.9% 627,992 △ , △ , 1,051 0.1% 15,501 △ . % △ , , 100.0% 33,338,000 0.0% 0 0.3% 100,000

予 備 費

14

31,812,000

合 計

△ . % △ . % △ . % △ . % 3,527,371 0.0% 12.1% △ . % 417,419 △ , 0 0.0% 3 3 10.4% 3,458,714 3,876,133 △ , 11.3% 2,681,848 8.0% 4.4% 11.1% 7.2%

諸 支 出 金

13

公 債 費

12

災 害 復 旧 費

11

教 育 費

10

消 防 費

9

12.2%

0.0%

議 会 費

1

構成比

衛 生 費

4

労 働 費

5

2,046,504

土 木 費

8

商 工 費

7

農 林 水 産 業 費

6

c/b 増加項目 減少項目

民 生 費

3

総 務 費

度一般会計当初予算

度比較表

款別

単 千

成 度 主 増 減 項 目

参照

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