2015.6
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
2015.6
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
2015.6
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
2015.6
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
Ⅱ 平成27年度一般会計款別予算額調 4 頁
○ 平成27年度6月補正予算の概要
Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表 3 頁
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
復 興 編 11 頁
ま ち づ く り 編
0 まちづくりにあたって 23 頁
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 29 頁
35 頁
Ⅲ 学びあい、高めあう
41 頁
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 47 頁
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
- 1 -
- 1 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
155,614,952 1,696,024 157,310,976
国 民 健 康 事業勘定
42,713,014 △ 208,879 42,504,135保 険 事 業 直診勘定
60,965 60,9653,628,922 3,628,922
29,609,887 2,030 29,611,917
117,910 117,910
18,881,870 18,881,870
12,391,638 12,391,638
331,314 331,314
16,746,843 16,746,843
422,895 422,895
251,081 251,081
794 794
1,572 1,572
3,754 3,754
14,934 14,934
10,450 10,450
125,187,843 △ 206,849 124,980,994
18,666,837 18,666,837
33,630,484 33,630,484
52,297,321 0 52,297,321
333,100,116 1,489,175 334,589,291
23,914,227 581,987 24,496,214 309,185,889 907,188 310,093,077
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
土 地 区 画 整 理 事 業
会 計 名
特
別
会
計
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
地 域 汚 水 処 理 事 業
競 輪 事 業
小 計
純 計
一 般 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
合 計
介 護 保 険
各会計相互の繰出繰入
病 院 事 業
企
業
会
計
水 道 事 業
小 計
- 3 -
- 3 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
48,461,598 48,461,598 30.82 地 方 譲 与 税
1,211,180 1,211,180 0.83 利 子 割 交 付 金
65,185 65,185 0.04 配 当 割 交 付 金
80,815 80,815 0.15
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
5,269,695 5,269,695 3.37 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
167,356 167,356 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
150,859 150,859 0.19 地 方 特 例 交 付 金
139,156 139,156 0.110 地 方 交 付 税
24,655,311 95,070 24,750,381 15.711
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 71,000 71,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,491,317 1,491,317 0.913 使 用 料 及 び 手 数 料
2,629,495 2,629,495 1.714 国 庫 支 出 金
20,188,974 493,093 20,682,067 13.115 県 支 出 金
15,617,248 151,119 15,768,367 10.016 財 産 収 入
297,841 297,841 0.217 寄 附 金
20,285 18,151 38,436 0.018 繰 入 金
15,682,881 489,173 16,172,054 10.319 繰 越 金
1,000,000 1,000,000 0.620 諸 収 入
7,088,901 54,418 7,143,319 4.521 市 債
11,294,062 395,000 11,689,062 7.4155,614,952 1,696,024 157,310,976 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
Ⅱ 平成27年度一般
款
(歳 入)
- 4 -
- 4 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
市 税
48,461,598 48,461,598 30.8地 方 譲 与 税
1,211,180 1,211,180 0.8利 子 割 交 付 金
65,185 65,185配 当 割 交 付 金
80,815 80,815株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793
地 方 消 費 税 交 付 金
5,269,695 5,269,695ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金
150,859 150,8599 地 方 特 例 交 付 金
139,156 139,156地 方 交 付 税
95,070 24,750,381交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金
1,491,317 1,491,317 0.9使 用 料 及 び 手 数 料
2,629,495 2,629,495国 庫 支 出 金
20,188,974 493,093 20,682,067県 支 出 金
15,617,248 151,119 15,768,367財 産 収 入
297,841 297,841寄 附 金
20,285 18,151 38,43618 繰 入 金
15,682,881 489,17319 繰 越 金
諸 収 入
7,088,901 54,418 7,143,319市 債
11,294,062 395,000 11,689,062※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 合 計
(単位 千円)
款
(歳 入)
(歳 出)補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 770,589 770,589 0.5
2 総 務 費 13,350,995 149,183 13,500,178 115,764 18,069 15,350 8.6
3 民 生 費 46,030,020 586,423 46,616,443 395,950 190,473 29.6
4 衛 生 費 13,577,409 509,091 14,086,500 381,800 127,291 9.0
5 労 働 費 129,176 129,176 0.1
6 農 林 水 産 業 費 4,645,066 66,778 4,711,844 △ 3,493 70,271 3.0
7 商 工 費 5,714,677 42,374 5,757,051 2,500 39,874 3.7
8 土 木 費 31,276,908 137,115 31,414,023 96,875 40,240 20.0
9 消 防 費 9,950,596 69,871 10,020,467 28,509 13,200 28,162 6.4
10 教 育 費 15,436,447 128,277 15,564,724 8,107 58,500 61,670 9.9
11 災 害 復 旧 費 2,585,103 6,912 2,592,015 6,912 1.6
12 公 債 費 11,647,956 11,647,956 7.4
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.3
155,614,952 1,696,024 157,310,976 644,212 395,000 76,569 580,243 100.0 歳 出 合 計
一般財源 (単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳
款
- 5 -
- 5 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,801,621 12.7 19,801,621 12.6
2
28,260,289 18.2 83,321 28,343,610 18.03
3,228,925 2.1 3,228,925 2.14
26,053,887 16.7 26,053,887 16.65
11,778,620 7.6 118,743 11,897,363 7.66 普 通 建 設 事 業 費
27,094,619 17.4 866,540 27,961,159 17.8補 助 事 業 費
21,057,225 13.5 209,199 21,266,424 13.5単 独 事 業 費
6,037,394 3.9 657,341 6,694,735 4.37 災 害 復 旧 事 業 費
2,585,103 1.7 6,912 2,592,015 1.6 29,679,722 19.1 873,452 30,553,174 19.48
11,647,956 7.5 11,647,956 7.49
873,982 0.6 38,421 912,403 0.610
1,237,915 0.8 100 1,238,015 0.811
4,255,519 2.7 4,255,519 2.712
18,296,516 11.8 581,987 18,878,503 12.013
500,000 0.3 500,000 0.3155,614,952 100.0 1,696,024 157,310,976 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円)
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
合 計
繰 出 金
予 備 費
1 人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
- 6 -
- 6 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
19,801,621 19,801,621
28,260,289 18.2 83,321 28,343,610 18.0
3,228,925 3,228,925
26,053,887 26,053,887
11,778,620 118,743 11,897,363
普 通 建 設 事 業 費
27,094,619 866,540 27,961,159 17.8補 助 事 業 費
209,199単 独 事 業 費
6,037,394 3.9 6,694,735災 害 復 旧 事 業 費
2,585,103 6,912 2,592,0158
11,647,956 11,647,9569
873,982 38,421 912,4031,237,915 0.8 1,238,015 0.8
4,255,519 4,255,519
18,296,516 11.8 581,987 18,878,503
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円)
建
設
事
業
費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
合 計
繰 出 金
予 備 費
人 件 費
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
小 計
主 要 な 施 策 一 覧 表
- 7 -
- 7 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
63,316,748 344,820 63,661,568 140,384 13,200 16,000 175,236
91,396,365 405,009 91,801,374 △204,064 381,800 △763,826 991,099
0 389,339 131,132 520,471 115,764 18 15,350
Ⅰ 6,342,577 6,342,577
Ⅱ 68,614,388 197,777 68,812,165 △309,442 381,800 △767,844 893,263
Ⅲ 2,424,914 12,107 2,437,021 8,107 4,000
Ⅳ 8,287,451 12,115 8,299,566 12,115
Ⅴ 1,982,484 51,878 2,034,362 △18,493 70,371
Ⅵ 3,355,212 3,355,212
154,713,113 749,829 155,462,942 △63,680 395,000 △747,826 1,166,335 合 計
予 算 額
美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
復興編
まちづくり編
- 9 -
- 9 -
- 11 -
- 11 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 被災者の生活再 建
6,153,852 6,153,852
2 生活環境の整 備・充実
26,709,655 165,671 26,875,326 40,515 16,000 109,156
3 社会基盤の再 生・強化
22,456,623 125,000 22,581,623 84,869 13,200 26,931
4 経済・産業の再 生・創造
7,982,695 54,149 8,036,844 15,000 39,149
5 復興の推進 13,923 13,923
63,316,748 344,820 63,661,568 140,384 13,200 16,000 175,236 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 13 -
- 13 -
復興編
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
95,800 16,000 79,800
③ 教育環境の整備・充実
95,800 16,000 79,800ア 人工芝サッカーグラウンド整備
95,800 16,000 79,800事業
69,871 40,515 29,356
⑤ 地域活動の支援等
69,871 40,515 29,356ア 被災消防団施設・機械整備事業
69,871 40,515 29,356165,671 40,515 16,000 109,156
教 育 委 員 会 事 務 局
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 14 -
- 14 -
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
95,800 16,000 79,800
③ 教育環境の整備・充実
95,800 16,000 79,800ア 人工芝サッカーグラウンド整備
事業
40,515
⑤ 地域活動の支援等
40,515ア 被災消防団施設・機械整備事業
40,515 16,000 109,156
教 育 委 員 会 事 務 局
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款6項6目
0 95,800(新規)
○人工芝サッカーグラウンドに係る附帯工事
(補正前) (補正後)
9款1項4目
4,428 74,299(変更)
○消防団施設移転改築
・永崎地区消防団機械置場兼団員詰所
・小名浜下神白地区消防団機械置場兼団員詰所
○小型動力ポンプ付積載車購入
・平薄磯地区 1台
・永崎地区 1台
・小名浜下神白地区 1台
一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
- 15 -
- 15 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 12,006 13,200 △ 1,194
② 情報基盤の整備・強化
△ 12,006 13,200 △ 1,194ア 防災行政無線整備事業
△ 12,006 13,200 △ 1,194125,000 96,875 28,125
① 生活基盤の再生
125,000 96,875 28,125ア 復興道路整備事業
125,000 96,875 28,125125,000 84,869 13,200 26,931
行 政 経 営 部
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
- 16 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 12,006 13,200 △ 1,194
② 情報基盤の整備・強化
△ 12,006 13,200 △ 1,194ア 防災行政無線整備事業
△ 12,006 △ 1,194125,000
① 生活基盤の再生
125,000ア 復興道路整備事業
125,000 13,200
行 政 経 営 部
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
9款1項6目
32,469 32,469(変更)
○社会資本整備総合交付金の内示減に伴う財源補正
(補正前) (補正後)
8款2項3目
1,175,182 1,300,182(変更)
○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(2→3線)
・中川原・外川原線外1線 (好 間) L=300m W=12.0m
一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
- 17 -
- 17 -
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
15,000 15,000
① 農林水産業への支援
15,000 15,000ア 園芸産地復興支援対策事業
15,000 15,00039,149 39,149
③ 観光交流の再生・促進
39,149 39,149ア みなとオアシス賑わい創出事業
39,149 39,14954,149 15,000 39,149
農 林 水 産 部
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 18 -
- 18 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
15,000 15,000
① 農林水産業への支援
15,000 15,000ア 園芸産地復興支援対策事業
③ 観光交流の再生・促進
ア みなとオアシス賑わい創出事業
15,000
農 林 水 産 部
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項4目
0 15,000(新規)
○国庫事業を活用し整備するトマト栽培ハウスに対する補助
・整備内容:トマト温室(低コスト耐候性ハウス)1棟(3,498㎡)
(補正前) (補正後)
7款1項6目
30,500 69,649(変更)
○マスメディア等を活用し、本市のイメージ回復に向けた観光PR及び情報発信
を実施
一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
- 19 -
- 19 -
- 21 -
- 21 -
- 23 -
- 23 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 認め合い尊重す る社会の実現
6,517 6,517
2 情報化社会の形 成
171,229 131,132 302,361 115,764 18 15,350
3 開かれた市政の 推進
140,449 140,449
4 適正な土地利用 の推進
66,215 66,215
5 まちづくりにあ たって
4,929 4,929
389,339 131,132 520,471 115,764 18 15,350
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 25 -
- 25 -
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
131,132 115,764 18 15,350
② 行政情報化の推進
131,132 115,764 18 15,350ア 個人番号カード(マイナンバー
131,132 115,764 18 15,350カード)交付事業
131,132 115,764 18 15,350
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 26 -
- 26 -
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
15,350
② 行政情報化の推進
15,350ア 個人番号カード(マイナンバー
カード)交付事業
15,350
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款3項1目
0 131,132(新規)
〇社会保障・税番号制度導入に伴う個人番号カードの交付
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 27 -
- 27 -
- 29 -
- 29 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 地域医療対策の 推進
10,423 10,423
2
認めあい支えあ う地域福祉の推 進
224,512 224,512
3 生涯にわたる健 康づくりの推進
1,670,679 1,670,679
4 子育て支援の推 進
5,711,855 5,711,855
5 高齢者保健福祉 の充実
1,237,359 1,237,359
6 障がい者保健福 祉の充実
1,770,647 1,770,647
7 防災体制の充 実・強化
575,815 575,815
8 平穏な暮らしの 実現
57,413,098 197,777 57,610,875 △309,442 381,800 △767,844 893,263
68,614,388 197,777 68,812,165 △309,442 381,800 △767,844 893,263 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 31 -
- 31 -
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
197,777 △ 309,442 381,800 △ 767,844 893,263② 安心な市民生活の確立
509,091 381,800 127,291ア 火葬場整備事業
509,091 381,800 127,291③ 社会保障制度の適正運営の確立
△ 311,314 △ 309,442 △ 767,844 765,972ア 国民健康保険事業(事業勘定)
△ 311,314 △ 309,442 △ 767,844 765,972197,777 △ 309,442 381,800 △ 767,844 893,263
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 32 -
- 32 -
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 309,442 381,800 △ 767,844
② 安心な市民生活の確立
509,091 381,800ア 火葬場整備事業
③ 社会保障制度の適正運営の確立
△ 311,314 △ 309,442 △ 767,844ア 国民健康保険事業(事業勘定)
△ 311,314 △ 309,442 △ 767,844△ 309,442 381,800 △ 767,844
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款1項5目
31,619 540,710(変更)
〇南部火葬場の整備
・建築等工事
国民健康保険事
25,556,969 25,245,655業(事業勘定) (変更)
特別会計 ○被保険者数見込、1人当たり医療費を踏まえた一般被保険者療養給付費の減等
に伴う減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 33 -
- 33 -
- 35 -
- 35 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 生涯を通した学 習活動の推進
441,336 441,336
2 個性を生かした 学校教育の推進
1,334,802 12,107 1,346,909 8,107 4,000
3
生涯にわたるス ポーツライフの 実現
589,394 589,394
4
地域に根ざした 市民文化の継承 と創造
59,382 59,382
2,424,914 12,107 2,437,021 8,107 4,000
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 37 -
- 37 -
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12,107 8,107 4,000
② 小・中学校教育の充実
12,107 8,107 4,000ア ヤングアメリカンズ事業
12,107 8,107 4,00012,107 8,107 4,000
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 38 -
- 38 -
Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12,107 8,107 4,000
② 小・中学校教育の充実
12,107 8,107 4,000ア ヤングアメリカンズ事業
12,107 8,107 4,000
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
10款1項3目
0 12,107(新規)
○子どもたちが新たな自分を発見し、協力し認め合う事を教えることを目的に、
ヤングアメリカンズが児童生徒と共に歌や踊りなどを行う出張ワークショップ
を開催
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 39 -
- 39 -
- 41 -
- 41 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 魅力あふれる地 域づくりの推進
85,516 85,516
2 快適で安心な住 空間の創出
2,586,728 12,115 2,598,843 12,115
3 安全で安定した 水の供給
5,615,207 5,615,207
8,287,451 12,115 8,299,566 12,115
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 43 -
- 43 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12,115 12,115
① 効率的な都市機能の集約
12,115 12,115ア 都市計画特別用途地区調査事業
12,115 12,11512,115 12,115
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 44 -
- 44 -
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 効率的な都市機能の集約
ア 都市計画特別用途地区調査事業
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款5項1目
0 12,115(新規)
○ 大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の指定に向けた調査
・都市計画決定に必要な図書の作成
・土地権利者への説明会、公聴会の開催
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 45 -
- 45 -
- 47 -
- 47 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 農業の振興 875,027 51,778 926,805 △18,493 70,271
2 林業の振興 152,292 152,292
3 水産業の振興 155,586 155,586
4 工業の振興 216 216
5 商業・サービス 業の振興
730,086 100 730,186 100
6 港湾の整備・利 用の促進
10,538 10,538
7 安定した雇用の 確保
51,084 51,084
8 観光の振興 7,655 7,655
1,982,484 51,878 2,034,362 △18,493 70,371
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 事 項 名
- 49 -
- 49 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
51,778 △ 18,493 70,271
② 特色と活力のある農業の推進
51,778 △ 18,493 70,271ア 農業振興事業(経営構造対策事
51,778 △ 18,493 70,271業)
51,778 △ 18,493 70,271
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 50 -
- 50 -
Ⅴ-1 農業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 18,493 70,271
② 特色と活力のある農業の推進
△ 18,493 70,271ア 農業振興事業(経営構造対策事
△ 18,493業)
△ 18,493 70,271
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項4目
369,850 421,628(変更)
○国庫事業を活用し整備するトマト栽培ハウスに対する補助
・整備内容:トマト温室(低コスト耐候性ハウス)2棟(17,856㎡)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 51 -
- 51 -
Ⅴ-5 商業・サービス業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
100 100
① 市民ニーズに応える商業の振興
100 100ア 中心市街地活性化基本計画策定
100 100事業
100 100
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 52 -
- 52 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
100 100
① 市民ニーズに応える商業の振興
100 100ア 中心市街地活性化基本計画策定
事業
100 100
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項2目
13,195 13,295(変更)
○「中心市街地の活性化に関する法律」に基づくまちづくり会社への出資
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 53 -
- 53 -