科 目 名 年度決算
就労支援事業収入 70,977,176
就労支援事業収入 59,697,283
就労支援事業収入 11,279,893
就労支援事業活動収入計 70,977,176
期首商品たな卸高 2,030,863
当期製造原価及び 入高 68,482,332
当期材料費 34,585,087
期首材料たな卸高 3,430,631
当期材料 入高 34,289,576
当期材料 入高 1,826,844
期 材料たな卸高 -4,961,964
労務費 24,054,110
経費 9,718,102
期首 掛品たな卸高 232,944
期 掛品たな卸高 -107,911
期 製品 商品 たな卸高 -523,219
販売及び一般管理費 1,341,214
就労支援事業活動支出計 71,331,190
就労支援事活動収支差額 =( )-( ) -354,014
自立支援費収入 147,359,384
介護給付費収入 65,179,820
訓練等給付費収入 64,692,535
利用者負担金収入 17,487,029
寄附金収入 2,367,723
雑収入 5,608,835
国庫補助金等特別積立金 崩額 3,657,188
福祉事業活動収入計 158,993,130
人件費支出 103,756,910
事務費支出 25,635,729
事業費支出 19,252,323
減価償却費 6,878,981
福祉事業活動支出計 155,523,943
福祉事業活動収支差額 =( )-( ) 3,469,187
利息配当金収入 22,635
経理区分間繰入金収入 11,000,000
事業活動外収入計 11,022,635
事業活動計算書
2014年 3月31日現在 単位 円
就労支援事業活動収支の部
福祉事業活動収支の部
経理区分間繰入金支出 11,000,000
事業活動外支出計 11,000,000
事業活動外収支差額 =( )-( ) 22,635
経常収支差額 10 =( )+( )+ 3,137,808
施設整備等寄附金収入 1,100,000
特別収入計 11 1,100,000
その の特別損失 777,000
特別支出計 12 777,000
特別収支差額(13)=(11)-(12) 323,000
当期活動収支差額(14)=(10+(13) 3,460,808
前期繰越活動収支差額(15) 127,373,258
当期 繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 130,834,066
その の積立金積立額(20) 2,054
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20 130,832,012 繰越活動収支差額の部