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決算報告 社会福祉法人にこにこ福祉会 事業活動計算書

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Academic year: 2018

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科 目 名 年度決算

 就労支援事業収入 70,977,176

  就労支援事業収入 59,697,283

  就労支援事業収入 11,279,893

就労支援事業活動収入計 70,977,176

 期首商品たな卸高 2,030,863

 当期製造原価及び 入高 68,482,332

  当期材料費 34,585,087

   期首材料たな卸高 3,430,631

   当期材料 入高 34,289,576

   当期材料 入高 1,826,844

   期 材料たな卸高 -4,961,964

  労務費 24,054,110

  経費 9,718,102

  期首 掛品たな卸高 232,944

  期 掛品たな卸高 -107,911

 期 製品 商品 たな卸高 -523,219

 販売及び一般管理費 1,341,214

就労支援事業活動支出計 71,331,190

就労支援事活動収支差額 =( )-( ) -354,014

 自立支援費収入 147,359,384

  介護給付費収入 65,179,820

  訓練等給付費収入 64,692,535

  利用者負担金収入 17,487,029

 寄附金収入 2,367,723

 雑収入 5,608,835

 国庫補助金等特別積立金 崩額 3,657,188

福祉事業活動収入計 158,993,130

 人件費支出 103,756,910

 事務費支出 25,635,729

 事業費支出 19,252,323

 減価償却費 6,878,981

福祉事業活動支出計 155,523,943

福祉事業活動収支差額 =( )-( ) 3,469,187

  利息配当金収入 22,635

 経理区分間繰入金収入 11,000,000

事業活動外収入計 11,022,635

事業活動計算書

      2014年 3月31日現在           単位 円 

就労支援事業活動収支の部

福祉事業活動収支の部

(2)

 経理区分間繰入金支出 11,000,000

事業活動外支出計 11,000,000

事業活動外収支差額 =( )-( ) 22,635

経常収支差額 10 =( )+( )+ 3,137,808

 施設整備等寄附金収入 1,100,000

特別収入計 11 1,100,000

 その の特別損失 777,000

特別支出計 12 777,000

特別収支差額(13)=(11)-(12) 323,000

当期活動収支差額(14)=(10+(13) 3,460,808

 前期繰越活動収支差額(15) 127,373,258

当期 繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 130,834,066

その の積立金積立額(20) 2,054

次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20 130,832,012 繰越活動収支差額の部

参照

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