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一般会計補正予算(第6号) 平成29年度補正予算を公表します 新城市

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(2)
(3)

- 1 -

9年度新城市の一般会計補正予算

次に定め

ところに

歳入歳出予算の補正

第1条

歳入歳出予算の総額か

歳入歳出そ

千円を減額し

歳入歳

出予算の総額を歳入歳出そ

11,

千円とす

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

との金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額

第1表

歳入歳出予算補正

繰越明許費の補正

繰越明許費の追加

繰越明許費補正

債務負担行為の補正

債務負担行為の変更

債務負担行為補正

地方債の補正

地方債の変更

地方債補正

日提出

(4)

2 280,001 △20,000 260,001

1 地方揮発油譲与税 85,000 △10,000 75,000

2 自動車重量譲与税 195,000 △10,000 185,000

5 42,000 △19,000 23,000

1 株式等譲渡所得割交付金 42,000 △19,000 23,000

6 980,000 △【4,000 916,000

1 地方消費税交付金 980,000 △【4,000 916,000

8 100,000 30,000 130,000

1 自動車取得税交付金 100,000 30,000 130,000

12 530,947 △34,390 496,557

2 負担金 525,304 △34,390 490,914

13 408,364 △8,499 399,865

1 使用料 297,188 △8,499 288,689

14 2,051,955 △305,523 1,746,432

1 国庫負担金 1,207,108 △2,95【 1,204,152

2 国庫補助金 806,250 △299,25】 506,993

3 国庫委託金 38,597 △3,310 35,287

15 1,443,248 △】1,592 1,371,656

1 県負担金 575,862 △2,82】 573,035

2 県補助金 678,233 △【8,】【5 609,468

16 158,249 △55,092 103,157

2 財産売払収入 116,803 △55,092 61,711

17 10,345 4,000 14,345

1 寄附金 10,345 4,000 14,345

18 332,457 4,529 336,986

1 基金繰入金 332,445 4,443 336,888 補 正 額

千円

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 計

千円

項 補正前の額

千円 地方譲与税

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

(5)

2 他会計繰入金 12 86 98

19 763,774 31,409 795,183

1 繰越金 763,774 31,409 795,183

20 840,105 △2,】3【 837,369

4 雑入 458,417 △2,】3【 455,681

21 4,390,300 △221,【00 4,168,700

1 市債 4,390,300 △221,【00 4,168,700

25,343,960 △】32,494 24,611,466 市債

歳  入  合  計 繰越金

(6)

1 273,267 0 273,267

1 議会費 273,267 0 273,267

2 5,062,104 △11【,【】0 4,945,434

1 総務管理費 4,470,469 △88,【【】 4,381,802

2 徴税費 303,967 200 304,167

3 戸籍住民基本台帳費 132,561 △4,000 128,561

4 選挙費 118,101 △24,203 93,898

3 6,753,513 △5,121 6,748,392

1 社会福祉費 1,822,658 37,731 1,860,389

2 老人福祉費 1,932,131 △1,】【2 1,930,369

3 児童福祉費 2,741,346 △41,390 2,699,956

4 生活保護費 256,673 300 256,973

4 3,698,412 △91,5【3 3,606,849

1 保健衛生費 2,215,351 △10,【8】 2,204,664

2 清掃費 1,465,112 △】8,285 1,386,827

3 公害対策費 17,949 △2,591 15,358

5 83,977 50 84,027

1 労働諸費 83,977 50 84,027

6 1,212,054 △89,509 1,122,545

1 農業費 469,168 △3【,324 432,844

3 林業費 393,538 △53,185 340,353

7 741,196 898 742,094

1 商工費 741,196 898 742,094

8 2,120,131 △40【,952 1,713,179

1 土木管理費 122,281 △200 122,081

2 道路橋りょう費 1,189,681 △3【5,4】【 824,205

歳  出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

補 正 額 千円 議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

(7)

4 都市計画費 690,918 △41,32【 649,592

5 住宅費 71,162 50 71,212

9 1,438,639 △4,【30 1,434,009

1 消防費 1,438,639 △4,【30 1,434,009

10 1,526,840 △13,503 1,513,337

1 教育総務費 260,339 △】,39【 252,943

2 小学校費 448,901 △5,194 443,707

3 中学校費 247,639 △803 246,836

4 幼稚園費 45,888 △1,5】0 44,318

5 社会教育費 367,779 2,352 370,131

6 保健体育費 156,294 △892 155,402

12 2,333,539 △5,494 2,328,045

1 公債費 2,333,539 △5,494 2,328,045

25,343,960 △】32,494 24,611,466 歳  出  合  計

消防費

教育費

(8)

繰越明許費補正

追加

債務

担行為補正

変更

301,651

6

-共土木施設

災害復旧費

庁舎建設事業

総務管理費

総務費

13,000

道路橋

う費

11,880

LAN管理事業

15,336

災害復旧費

発生災害復旧事業

林業費

市有林管理事業

10,485

41,536

272

市道

束穂

号線

議会費

議場等改修事業

62,345

土木費

道路橋

う費

市道

村線

43,000

企業用地等開発推進事業

64,248

議会費

総務費

総務管理費

地籍調査事業

12,279

農林水産業費

独事業

18,800

土木費

道路橋

う費

う長寿命化修繕事業

12,000

79,011

土地開発

社補助金

9

度ま

9

度ま

301,651

土木費

土木費

都市計画費

新城駅

地区整備事業

国県道関連

土木費

道路橋

う費

土木費

都市計画費

石田地区市街地整備事業

1,698

土木費

河川費

総務費

総務管理費

民生費

児童福祉費

千郷中こ

も園建設事業

11,988

総務管理費

普通

産管理事業

3,075

(9)
(10)

-第

地 方 債 補 正

変更

起 債

方 法

55,600

78,600

150,800

161,400

6,600

7,500

43,600

6,000

343,400

40,500

33,900

16,500

4,390,300

普通貸借

証券発行

4.0

% 以

利 率 見 直 し

方 式

府 資 金 及 び

地方

共団体金

融機構 資金 に

利 率

直 し を 行

該 利 率 見 直 し 後

利率)

府 資 金 に

融 資 条

件 に

銀 行 そ

債権者

協定

据 置 期 間

及 び 償 還 期 限 を

短 縮 し

上 償 還 も し く

利 に 借 換 え す

補正前

償 還

方 法

(11)

起 債

方 法

54,800

77,700

138,600

139,500

4,200

5,200

29,300

0

217,200

9,100

32,400

14,800

4,168,700

第 表 地方債

償 還

方 法

(12)
(13)

-歳  入

2 地方譲与税 280,001 △20,000 260,001

5 株式等譲渡所得割交付金 42,000 △19,000 23,000

6 地方消費税交付金 980,000 △【4,000 916,000

8 自動車取得税交付金 100,000 30,000 130,000

12 分担金及び負担金 530,947 △34,390 496,557

13 使用料及び手数料 408,364 △8,499 399,865

14 国庫支出金 2,051,955 △305,523 1,746,432

15 県支出金 1,443,248 △】1,592 1,371,656

16 財産収入 158,249 △55,092 103,157

17 寄附金 10,345 4,000 14,345

18 繰入金 332,457 4,529 336,986

19 繰越金 763,774 31,409 795,183

20 諸収入 840,105 △2,】3【 837,369

21 市債 4,390,300 △221,【00 4,168,700

25,343,960 △】32,494 24,611,466 千円

歳  入  合  計

款 補正前の額 補 正 額 計

(14)

歳  出

1 議会費 273,267 0 273,267

2 総務費 5,062,104 △11【,【】0 4,945,434

3 民生費 6,753,513 △5,121 6,748,392

4 衛生費 3,698,412 △91,5【3 3,606,849

5 労働費 83,977 50 84,027

6 農林水産業費 1,212,054 △89,509 1,122,545

7 商工費 741,196 898 742,094

8 土木費 2,120,131 △40【,952 1,713,179

9 消防費 1,438,639 △4,【30 1,434,009

10 教育費 1,526,840 △13,503 1,513,337

12 公債費 2,333,539 △5,494 2,328,045

25,343,960 △】32,494 24,611,466 千円

款 計

千円 補正前の額 補 正 額

千円

(15)

0

△110,848 △800 1,518 △【,540

6,174 △13,100 △39,909 41,714

△4,008 △24,300 △【3,255

50

△】5,44】 △22,【00 1,075 7,463

1,350 △80 △3】2

△194,33【 △15】,【00 △55,01【 △1,500 △2,1【3 △9【】 △1,】00 △【98 △11,105 △5,494

△3】】,115 △221,【00 △40,25】 △93,522

(16)

  歳 入

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△20,000千円 △10,000千円

千円

 

款 地方譲与税

 1項 地方揮発油譲与税

75,000

地方揮発油譲与税

1 85,000 △10,000

85,000 △10,000 75,000 計

 

款 地方譲与税

△20,000千円

 

項 自動車重量譲与税

△10,000千円

185,000

自動車重量譲与税

1 195,000 △10,000

195,000 △10,000 185,000 計

 

款 株式等譲渡所得割交付金

△19,000千円

 1項 株式等譲渡所得割交付金

△19,000千円

23,000

株式等譲渡所得割交付金

1 42,000 △19,000

42,000 △19,000 23,000 計

 

款 地方消費税交付金

△【4,000千円

 1項 地方消費税交付金

△【4,000千円

916,000

地方消費税交付金

1 980,000 △【4,000

980,000 △【4,000 916,000 計

(17)

千円 千円

1 地方揮発油譲 △10,000 地方揮発油譲与税 △10,000 与税

1 自動車重量譲 △10,000 自動車重量譲与税 △10,000 与税

1 株式等譲渡所 △19,000 株式等譲渡所得割交付金 △19,000 得割交付金

1 地方消費税交 △【4,000 地方消費税交付金 △【4,000 付金

(18)

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

30,000千円 30,000千円

千円

 

款 自動車取得税交付金

 1項 自動車取得税交付金

130,000

自動車取得税交付金

1 100,000 30,000

100,000 30,000 130,000

款 分担金及び負担金

△34,390千円

 

項 負担金

△34,390千円

77,071

民生費負担金

1 111,461 △34,390

525,304 △34,390 490,914 計

款 使用料及び手数料

△8,499千円

 1項 使用料

△8,499千円

22,408

民生使用料

2 29,540 △】,132

47,498

教育使用料

9 48,865 △1,3【】

297,188 △8,499 288,689 計

款 国庫支出金

△305,523千円

 1項 国庫負担金

△2,95【千円

1,183,708

民生費国庫負担金

1 1,186,664 △2,95【

1,207,108 △2,95【 1,204,152 計

(19)

千円 千円

1 自動車取得税 30,000 自動車取得税交付金 30,000 交付金

1 児童福祉費負 △34,390 保育所保育料 △34,390 担金

2 児童福祉使用 △】,132 保育所使用料 △】,132 料

3 幼稚園使用料 △1,3【】 幼稚園使用料 △1,3【】

1 社会福祉費負 20,669 障害福祉サ ビス推進事業費負担金 19,304

担金 国民健康保険基盤安定等負担金 △2,85【

障害児施設措置費 給付費等 負担金 4,221

2 児童福祉費負 △23,【25 児童扶養手当給付費負担金 50

担金 児童手当負担金 △23,【】5

(20)

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△305,523千円 △299,25】千円

千円

款 国庫支出金

 

項 国庫補助金

36,175

総務費国庫補助金

1 68,257 △32,082

147,122

民生費国庫補助金

2 144,184 2,938

4,400

衛生費国庫補助金

3 7,833 △3,433

土木費国庫補助金

4 455,183 △189,505 265,678

38,750

農林水産業費国庫補助金

5 115,925 △】】,1】5

806,250 △299,25】 506,993 計

款 国庫支出金

△305,523千円

総務費国庫委託金

1 27,934 △3,310

 

項 国庫委託金

△3,310千円

24,624

38,597 △3,310 35,287 計

(21)

千円 千円

1 総務管理費補 △32,082 地方創生推進交付金 △34,221

助金 個人番号カ ド交付事業費補助金 △4,000

地籍調査事業補助金 6,139

1 社会福祉費補 438 地域生活支援事業等補助金 438 助金

2 児童福祉費補 2,500 子 も 子育 支援整備交付金 2,500 助金

1 保健衛生費補 △3,433 循環型社会形成推進交付金 △3,433 助金

1 道路橋りょう △183,239 地方創生道整備推進交付金 △13】,852

費補助金 社会資本整備総合交付金 △45,38】

2 都市計画費補 △【,2【【 社会資本整備総合交付金 住宅 建築物耐震改修事業 △1,93【 助金 社会資本整備総合交付金 狭あい道路整備等促進事業 △4,330

1 農業費補助金 △】】,1】5 農山漁 振興交付金 △】】,1】5

3 選挙費委託金 △3,310 衆議院議員総選挙執行委託金 △3,328

衆議院議員総選挙啓発推進委託金 △4

衆議院議員総選挙開票速報事務委託金 1

最高裁 所裁 官国民審査執行委託金 21

(22)

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△】1,592千円 △2,82】千円

千円

款 県支出金

 1項 県負担金

571,413

民生費県負担金

1 570,940 473

1,400

土木費県負担金

3 4,700 △3,300

575,862 △2,82】 573,035 計

款 県支出金

△】1,592千円

 

項 県補助金

△【8,】【5千円

15,272

総務費県補助金

1 12,203 3,069

238,672

民生費県補助金

2 232,953 5,719

11,057

衛生費県補助金

3 11,632 △5】5

300,584

農林水産業費県補助金

4 376,031 △】5,44】

(23)

千円 千円

1 社会福祉費負 5,100 障害福祉サ ビス推進事業費負担金 9,652

担金 国民健康保険基盤安定等負担金 △【,【【2

障害児施設措置費 給付費等 負担金 2,110

2 老人福祉費負 △8【 後期高齢者 療保険基盤安定等負担金 △8【 担金

3 児童福祉費負 △4,541 児童手当負担金 △4,988

担金 児童手当負担金過年度分 447

1 道路橋りょう △3,300 道路新設改良事業費等負担金 △3,300 費負担金

1 総務管理費補 3,069 地籍調査事業補助金 3,069 助金

1 社会福祉費補 △21【 地域生活支援事業等補助金 219

助金 精神障害者 療費補助金 1,132

障害者共同生活援助事業費補助金 △1,5【】

3 児童福祉費補 5,935 第 子保育料無料化等事業費補助金 △5】1

助金 子 も 療費補助金 2,336

愛知県子 も 子育 支援整備補助金 4,170

1 保健衛生費補 △5】5 合併処理浄化槽設置費補助金 △5】5 助金

1 農業費補助金 △3【,232 山間地営農等振興事業補助金 △1,【12 農業人 力強化総合支援事業費補助金 △3,441

(24)

計 △】1,592千円 △【8,】【5千円

千円

款 県支出金

 

項 県補助金

目 補正前の額 補 正 額

千円 千円

20,888

土木費県補助金

6 22,419 △1,531

678,233 △【8,】【5 609,468 計

款 財産収入

△55,092千円

 

項 財産売払収入

△55,092千円

61,111

動産売払収入

1 116,203 △55,092

116,803 △55,092 61,711 計

1 3,371 1,663

 1項 寄附金

4,000千円

款 寄附金

4,000千円

5,034

総務費寄附金

1,497

民生費寄附金

2 1,050 447

4,149

農林水産業費寄附金

4 3,240 909

1,257

商工費寄附金

5 780 477

(25)

千円 千円

経営体育成支援事業費補助金 △【,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 △【18 産地 ワ アッ 事業補助金 △24,5【1

3 林業費補助金 △39,215 ふ さと林道整備事業補助金 △1,100

小規模林道事業補助金 △2【,2【】

道整備交付金事業補助金 △14,000

合板 製 生産性強化対策事業補助金 2,152

2 都市計画費補 △1,531 住宅耐震化促進事業補助金 △1,531 助金

1 土地 立木売 △55,092 土地 立木売払代金 △55,092 払代金

1 総務費寄附金 1,663 一般寄附金 1,000

しんしろ山の湊ふ さと寄附金 663

1 民生費寄附金 447 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 447

1 林業費寄附金 909 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 909

1 観光費寄附金 477 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 477

(26)

目 補正前の額

千円

4,000千円 4,000千円

千円

款 寄附金

 1項 寄附金

教育費寄附金

6 1,760 504

補 正 額 計 千円

2,264

10,345 4,000 14,345

款 繰入金

4,529千円

 1項 基金繰入金

4,443千円

336,888

基金繰入金

1 332,445 4,443

332,445 4,443 336,888

款 繰入金

4,529千円

 

項 他会計繰入金

8【千円

86

財産区繰入金

2 0 86

12 86 98

19款 繰越金

31,409千円

繰越金

1 763,774 31,409

 1項 繰越金

31,409千円

795,183

763,774 31,409 795,183

(27)

千円 千円

1 教育費寄附金 504 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 504

3 ん のまち 4,443 ん のまち くり基金繰入金 4,443

くり基金繰 入金

1 川 組財産 38 川 組財産区特別会計繰入金 38

区特別会計繰 入金

2 長篠財産区特 48 長篠財産区特別会計繰入金 48

別会計繰入金

1 前年度繰越金 31,409 前年度繰越金 31,409

(28)

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△2,】3【千円 △2,】3【千円

千円

款 諸収入

 

項 雑入

455,052

雑入

3 457,788 △2,】3【

458,417 △2,】3【 455,681 計

1款 市債

△221,【00千円

総務債

1 1,829,600 △800

 1項 市債

△221,【00千円

1,828,800

263,900

民生債

2 277,000 △13,100

衛生債

3 580,900 △24,300 556,600

52,400

農林水産業債

4 75,000 △22,【00

土木債

6 444,000 △15】,【00 286,400

85,600

消防債

7 87,100 △1,500

110,700

教育債

8 112,400 △1,】00

4,390,300 △221,【00 4,168,700 計

(29)

千円 千円

1 総務費雑入 △543 水源地域対策基金助成金 1,116 新城市土地改良区総代会総代総選挙委託費 △1,05】 作手 土地改良区総代会総代総選挙委託費 △【02

8 消防費雑入 △2,1【3 消防団員退職報償金収入 △2,1【3

10 雑入 △30 全国市有物件災害共済会等災害共済金 △30

1 総務債 △800 公共バス運行事業 △800

1 民生債 △13,100 新城地区こ も園建設事業 △900

放課後児童ク 整備事業 △12,200

1 衛生債 △24,300 ク ンセンタ 整備事業 △21,900

資源集積センタ 整備事業 △2,400

1 農林水産業債 △22,【00 ふ さと林道整備事業 △2,300

小規模林道事業 △14,300

道整備交付金事業 林道 △【,000

1 土木債 △15】,【00 道整備交付金事業 道路 △12【,200 社会資本整備総合交付金事業 △31,400

1 消防債 △1,500 コミュニティ消防センタ 建設事業 △1,500

1 教育債 △1,】00 スク バス等運営事業 △1,】00

(30)

  歳 出

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 1款 議会費

 1項 議会費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

0千円 0千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

273,267 0

1 議会費 273,267

計 273,267 0 273,267 0 0 0 0

 1項 総務管理費

 

款 総務費

△88,【【】千円 △11【,【】0千円

3,243,463 8,362

1 一般管理費 3,235,101 9,208 △84【

国庫支出金 国庫支出金

6,139

県支出金 県支出金

3,069

(31)

千円 千円

13 委託料 △21【 5】4 議場等改修事業 0

 001 議場等改修事業 0

15 工事請負費 216

△21【     委託料 一般分

216

    工事請負費

3 職員手当等 △2,】5】 001 人件費 △2,】5】

 003 職員分 △2,】5】

7 賃金 289

△3,【50     時間外勤務手当

8 報償費 △13     退職手当 893

010 安全安心事業 △2,149

9 旅費 99

 002 地域安全灯設置費補助事業 △1,1】5

11 需用費 221     補助金 △1,1】5

 00【 和 念式 事業 △9】4

12 役務費 0

△13     報償費

13 委託料 11,175     費用弁償 △40

△2【8     消耗品費

14 使用料及び賃 △】【

△28     印 製本費

借料

△50     通信運搬費

15 工事請負費 492     委託料 一般分 △499 △】【     使用料

18 備品購入費 12

014 庁 管理事業 989

19 負担金補助及 △1,080  001 共通管理事業 989

び交付金     修 料 497

492

    工事請負費

59【 地籍調査事業 12,279

(32)

国県支出金

特    定    財    源

 

款 総務費

補正額

地方債 計

補 正 額 の 財 源   訳

千円

千円 千円

 1項 総務管理費

△88,【【】千円

△11【,【】0千円

目 補正前の額

一般財源 その他

千円 千円 千円 千円

309,475 11,326

2 電子計算費 298,149 11,326

16,555 0

7 財産管理費 16,555 △3,0】5 3,075

財産収入 財産収入

△3,0】5

47,441 0

9 企画費 47,441 1,116 △1,11【

諸収入 諸収入

1,116

24,798

△3,415

11 地域振興費 28,213 △3,415

繰入金 繰入金

△3,415

151,353

△5,】2】

12 路線バス運 157,080 △800 △4,92】

行費 市債市債

△800

(33)

千円 千円  002 地籍調査事業 12,279

289

    臨時 賃金

139

    普通旅費

20

    消耗品費

50

    通信運搬費

11,674

    委託料 一般分

12

    備品購入費

95

    負担金

13 委託料 16,050 02】 庁 LAN管理事業 11,962

 001 庁 LAN管理事業 11,962

18 備品購入費 △4,088

16,050

    委託料 一般分

19 負担金補助及 △【3【     備品購入費 △4,088

び交付金 029 電子自治体推進事業 △【3【

 001 電子自治体推進事業 △【3【 △【3【     負担金

財源更正

財源更正

19 負担金補助及 △3,415 05【 地域活性化推進事業 △3,415 び交付金  002 め せ明日のまち くり事業 △3,415

△3,415     補助金

19 負担金補助及 △5,】2】 0【0 バス運行事業 △5,】2】

び交付金  001 公共バス運行事業 △5,】2】

△5,】2】     補助金

(34)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

 

款 総務費

 1項 総務管理費

△88,【【】千円

△11【,【】0千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

55,295

△3,【29

15 行政対策費 58,924 △30 △3,599

諸収入 諸収入

△30

160,636

△95,584

17 地域活性化 256,220 △112,】4【 8,581 8,581 事業費 国庫支出金国庫支出金 繰入金繰入金

△112,】4【 8,581

計 4,470,469 △88,【【】 4,381,802 △103,538 △800 3,177 12,494

 

項 徴税費

 

款 総務費

200千円 △11【,【】0千円

149,163 200

1 税務総務費 148,963 200

計 303,967 200 304,167 0 0 0 200

 

項 戸籍住民基本台帳費

 

款 総務費

△4,000千円 △11【,【】0千円

128,561

△4,000

1 戸籍住民基 132,561 △4,000

本台帳費 国庫支出金国庫支出金

△4,000

(35)

千円 千円

13 委託料 △100 0【3 行政区対策事業 △3,【29  002 地域集会施設移管事業 △3,【29

19 負担金補助及 △3,499

△100     委託料 一般分

び交付金

△3,499     補助金

23 償還金利子及 △30     還付金 △30

び割引料

11 需用費 △40】 533 地方創生事業 △95,584  011 しんしろビ ネス ッ ン 事業 △9【8

13 委託料 △5【1

△40】     印 製本費

19 負担金補助及 △94,【1【     委託料 一般分 △5【1 び交付金  013 園芸施設団地整備事業 △94,【1【

△94,【1【     補助金

3 職員手当等 200 001 人件費 200

 003 職員分 200

200

    時間外勤務手当

19 負担金補助及 △4,000 088 住民基本台帳ネッ ワ ク ステ 管理事業 △4,000 び交付金  002 個人番号カ ド交付事業 △4,000

△4,000     交付金

(36)

特    定    財    源

 

款 総務費

補正額

地方債 計

補 正 額 の 財 源   訳

千円 千円

 

項 戸籍住民基本台帳費

△4,000千円

△11【,【】0千円

目 補正前の額

一般財源 その他

国県支出金

千円 千円 千円 千円

計 132,561 △4,000 128,561 △4,000 0 0 0

千円

 

項 選挙費

 

款 総務費

△24,203千円 △11【,【】0千円

37,941

△19,234

2 新城市長選 57,175 △19,234

挙 新城市 議会議員一 般選挙費

(37)

千円 千円

1 報酬 △5】 095 選挙執行事業 △19,234

 001 新城市長選挙 新城市議会議員一般選挙執行事業

3 職員手当等 △1,【【5

△19,234

7 賃金 △1,02】     非常勤特別職報酬 △5】 △1,500     時間外勤務手当

8 報償費 △104

△1【5     管理職員特別勤務手当

9 旅費 △12     臨時 賃金 △1,02】

△104     報償費

11 需用費 △1,59】

△12     普通旅費

12 役務費 △1,2【0     消耗品費 △404 △】     燃料費

13 委託料 △5,201

△34     食糧費

14 使用料及び賃 △2,332     印 製本費 △852

借料     修 料 △300

△】89     通信運搬費

18 備品購入費 △51

△4】1     手数料

19 負担金補助及 △5,928     委託料 一般分 △5,201

び交付金     使用料 △319

△2,013     賃借料

△51     備品購入費

△5,928     交付金

(38)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 総務費

 

項 選挙費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

△24,203千円 △11【,【】0千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

413

△1,05】

3 新城市土地 1,470 △1,05】

改良区総代 諸収入諸収入

会総代総選 △1,05】

挙費

149

△【02

4 作手 土地 751 △【02

改良区総代 諸収入諸収入

会総代総選 △【02

挙費

23,249

△3,310

5 衆議院議員 26,559 △3,310 総選挙 最 国庫支出金国庫支出金

高裁 所裁 △3,310

官国民審 査費

(39)

千円 千円

1 報酬 △344 095 選挙執行事業 △1,05】

 002 新城市土地改良区総代会総代総選挙執行事業 △1,05】

3 職員手当等 △4】】

△344     非常勤特別職報酬

11 需用費 △19】     時間外勤務手当 △4】】 △121     消耗品費

14 使用料及び賃 △39

△】【     印 製本費

借料

△39     賃借料

1 報酬 △121 095 選挙執行事業 △【02

 003 作手 土地改良区総代会総代総選挙執行事業 △【02

3 職員手当等 △138

△121     非常勤特別職報酬

11 需用費 △32【     時間外勤務手当 △138 △244     消耗品費

12 役務費 △1】

△82     印 製本費

△1】     筆耕翻訳料

3 職員手当等 △5】 095 選挙執行事業 △3,310  00【 衆議院議員総選挙 最高裁 所裁 官国民審査執行事業

7 賃金 △448

△3,310

8 報償費 △1】     管理職員特別勤務手当 △5】 △448     臨時 賃金

9 旅費 △32

△1】     報償費

11 需用費 △18【     費用弁償 △23

△9     普通旅費

12 役務費 △380

△【2     消耗品費

13 委託料 △455     燃料費 △2】

△【     食糧費

14 使用料及び賃 △【48

△5     印 製本費

借料

△8【     修 料

18 備品購入費 △1,08】     通信運搬費 △344

(40)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

 

款 総務費

 

項 選挙費

△24,203千円

△11【,【】0千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

計 118,101 △24,203 93,898 △3,310 0 △1,【59 △19,234

 1項 社会福祉費

 

款 民生費

3】,】31千円 △5,121千円

221,958

△3,128

1 社会福祉総 225,086 1,613 △4,】41

務費 寄附金寄附金

1,613

1,130,953 52,178

3 障害者福祉 1,078,775 34,377 17,801

費 国庫支出金国庫支出金

23,963

県支出金 県支出金

10,414

(41)

千円 千円

△3【     手数料

△455     委託料 一般分

△105     使用料

△543     賃借料

△1,08】     備品購入費

19 負担金補助及 △4,128 102 社会福祉援助事業 △4,128

び交付金  001 社会福祉援助事業 △4,128

△4,128     補助金

25 積立金 1,000

104 地域福祉基金積立事業 1,000

 001 地域福祉基金積立事業 1,000

1,000

    積立金

19 負担金補助及 △3,134 112 障害者自立支援事業 45,733

び交付金  002 介護給付事業 44,236

38,608

    扶助費

20 扶助費 47,927

5,628

    返還金

23 償還金利子及 7,385  003 補装 給付事業 1,217

び割引料     返還金 1,217

 004 自立支援 療給付費 280

280

    返還金

113 地域生活支援事業 876

 002 日常生活用 給付事業 876

876

    扶助費

115 障害児支援事業 8,703

 001 障害児通所給付事業 8,703

(42)

国県支出金

特    定    財    源

 

款 民生費

補正額

地方債 計

補 正 額 の 財 源   訳

千円

千円 千円

 1項 社会福祉費

3】,】31千円

△5,121千円

目 補正前の額

一般財源 その他

千円 千円 千円 千円

124,197 2,109

4 障害者 療 122,088 1,132 977

費 県支出金県支出金

1,132

367,177

△13,428

5 特別会計繰 380,605 △9,518 △3,910

出金 国庫支出金国庫支出金

△2,85【 県支出金 県支出金

△【,【【2

計 1,822,658 37,731 1,860,389 25,991 0 1,613 10,127

 

項 老人福祉費

 

款 民生費

△1,】【2千円 △5,121千円

287,161

△1,584

1 老人福祉費 288,745 △1,584

1,452,116

△1】8

4 特別会計繰 1,452,294 △8【 △92

出金 県支出金県支出金

△8【

(43)

千円 千円

8,443

    扶助費

260

    返還金

11【 共同生活援助事業 △3,134

 001 共同生活援助事業 △3,134 △3,134     補助金

20 扶助費 2,109 121 精神障害者 療費助成事業 2,109

 001 精神障害者 療費助成事業 2,109

2,109

    扶助費

28 繰出金 △13,428 123 国民健康保険事業特別会計繰出金 △13,428  001 国民健康保険事業特別会計繰出金 △13,428

△13,428     他会計繰出金

8 報償費 △1,210 12】 敬老事業 △1,584

 001 敬老金支給事業 △1,210

19 負担金補助及 △3】4

△1,210     報償費

び交付金

 002 地区敬老会援助事業 △3】4 △3】4     補助金

28 繰出金 △1】8 13】 後期高齢者 療特別会計繰出金 △114  001 後期高齢者 療特別会計繰出金 △114

△114     他会計繰出金

138 介護保険事業特別会計繰出金 △【4  001 介護保険事業特別会計繰出金 △【4

(44)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 民生費

 

項 老人福祉費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

△1,】【2千円 △5,121千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

計 1,932,131 △1,】【2 1,930,369 △8【 0 0 △1,【】【

 

項 児童福祉費

 

款 民生費

△41,390千円 △5,121千円

226,723 612

1 児童福祉総 226,111 612

務費

779,394

△3【,】80

2 児童措置費 816,174 △28,1【【 △8,【14 国庫支出金

国庫支出金 △23,【25 県支出金 県支出金

△4,541

159,976 4,672

4 子 も 療 155,304 2,336 2,336

費 県支出金県支出金

2,336

1,059,494

△1,844

6 保育所費 1,061,338 △5】1 △41,522 40,249

(45)

千円 千円 △【4

    他会計繰出金

4 共済費 △338 141 放課後児童対策事業 338

 001 放課後児童対策事業 338

11 需用費 676

△338     社会保険料 臨時 分

23 償還金利子及 274     料費 676

び割引料 14【 児童福祉一般事務経費 274

 001 児童福祉一般事務経費 274

274

    返還金

20 扶助費 △33,200 14】 市遺児手当支給事業 300  001 市遺児手当支給事業 300

23 償還金利子及 △3,580

300

    扶助費 び割引料

148 児童扶養手当支給事業 150

 001 児童扶養手当支給事業 150

150

    扶助費

150 児童手当支給事業 △3】,230  001 児童手当支給事業 △3】,230

△33,【50     扶助費

△3,580     返還金

20 扶助費 4,672 153 子 も 療費助成事業 4,672

 001 子 も 療費助成事業 4,672

4,672

    扶助費

4 共済費 △1,900 155 保育所管理事業 △1,844  001 保育所管理事業 △1,844

(46)

 

款 民生費

 

項 児童福祉費

△41,390千円

△5,121千円

目 補正前の額

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

県支出金 分担金及び 県支出金 分担金及び

△5】1 負担金負担金 △34,390 使用料及び 使用料及び 手数料 手数料

△】,132

21,282

△450

7 おお 園 21,732 △450

12,235

△390

9 地域子育 12,625 △390

支援センタ 費

406,001

△】,210

10 児童福祉施 413,211 6,670 △13,100 △】80 設整備費 国庫支出金国庫支出金 市債市債

2,500 △13,100 県支出金

県支出金

4,170

計 2,741,346 △41,390 2,699,956 △19,】31 △13,100 △41,522 32,963

 

項 生活保護費

 

款 民生費

300千円 △5,121千円

28,535 300

1 生活保護総 28,235 300

務費

計 256,673 300 256,973 0 0 0 300

(47)

千円 千円

12 役務費 56     社会保険料 臨時 分 △1,900

56

    手数料

7 賃金 △450 158 おお 園管理運営事業 △450  001 おお 園管理運営事業 △450

△450     臨時 賃金

4 共済費 △390 1【0 地域子育 支援センタ 事業 △390  001 地域子育 支援センタ 事業 △390

△390     社会保険料 臨時 分

12 役務費 △2,】】1 1【1 児童福祉施設整備事業 △】,210  001 新城地区こ も園建設事業 △9】4

13 委託料 △4,439

△9】4     手数料

 002 放課後児童ク 整備事業 △【,23【 △1,】9】     手数料

△4,439     委託料 資産形成分

3 職員手当等 300 001 人件費 300

 003 職員分 300

300

    時間外勤務手当

(48)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 衛生費

 1項 保健衛生費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

△10,【8】千円 △91,5【3千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

41,523

△2,9】0

2 保健事業費 44,493 △2,9】0

80,102 500

7 訪問 護費 79,602 500

24,764

△】,1【8

9 環境衛生費 31,932 △4,008 △3,1【0

国庫支出金 国庫支出金

△3,433 県支出金 県支出金

△5】5

84,352

△1,049

10 しんしろ斎 85,401 △1,049

苑費

計 2,215,351 △10,【8】 2,204,664 △4,008 0 0 △【,【】9

 

項 清掃費

 

款 衛生費

△】8,285千円 △91,5【3千円

184,666

△13,】28

2 廃棄物収集 198,394 △2,400 △11,328

処理費 市債市債

△2,400

(49)

千円 千円

13 委託料 △2,9】0 1】3 保健事業 △2,9】0  004 健康診査事業 △2,9】0

△2,9】0     委託料 一般分

3 職員手当等 500 001 人件費 500

 003 職員分 500

500

    時間外勤務手当

13 委託料 △302 185 水を汚さ い にし い事業 △】,1【8  001 水質浄化 管理事業 △302

19 負担金補助及 △【,8【【

△302     委託料 一般分

び交付金

 002 浄化槽設置補助事業 △【,8【【 △【,8【【     補助金

3 職員手当等 100 001 人件費 100

 003 職員分 100

4 共済費 △324

100

    時間外勤務手当

13 委託料 △825 189 斎苑管理事業 △1,149  001 斎苑管理事業 △1,149

△324     社会保険料 臨時 分

△825     委託料 共通分

4 共済費 △4【5 198 廃棄物減量化 資源再利用推進事業 △5,44】  001 廃棄物減量化 資源再利用推進事業 △2,894

7 賃金 △3,151

△2,894     委託料 一般分

13 委託料 △10,112  002 資源集積センタ 整備事業 △2,553 △2,553     委託料 資産形成分

(50)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

 

款 衛生費

 

項 清掃費

△】8,285千円

△91,5【3千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

546,365

△【0,【54

3 ク ンセ 607,019 △21,900 △38,】54

ンタ 費 市債市債

△21,900

527,857

△2,099

4 し 処理費 529,956 △2,099

36,852

△1,804

5 廃棄物埋立 38,656 △1,804

処分地管理 費

計 1,465,112 △】8,285 1,386,827 0 △24,300 0 △53,985

(51)

千円 千円

199 廃棄物処理事業 △8,281

 001 廃棄物収集運搬事業 △8,281 △4【5     社会保険料 臨時 分

△3,151     臨時 賃金

△4,【【5     委託料 一般分

12 役務費 △280 201 ク ンセンタ 管理事業 △31,44【  001 ク ンセンタ 管理事業 △31,44【

13 委託料 △31,123

△280     手数料

15 工事請負費 △29,208     委託料 共通分 △8】】 △30,24【     委託料 一般分

19 負担金補助及 △43

△43     負担金

び交付金

202 ク ンセンタ 整備事業 △29,208  001 ク ンセンタ 整備事業 △29,208

△29,208     工事請負費

3 職員手当等 100 001 人件費 100

 003 職員分 100

13 委託料 △2,199

100

    時間外勤務手当

203 し 処理施設管理事業 △404

 001 し 処理施設管理事業 △404 △404     委託料 一般分

204 し 収集事業 △1,】95

 001 し 収集事業 △1,】95 △1,】95     委託料 一般分

13 委託料 △1,804 20【 最終処分場維持管理事業 △1,804  002 有海埋立処分場維持管理事業 △1,804

△1,804     委託料 一般分

(52)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 衛生費

 

項 公害対策費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

△2,591千円 △91,5【3千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

15,358

△2,591

1 公害対策費 17,949 △2,591

計 17,949 △2,591 15,358 0 0 0 △2,591

 1項 労働諸費

 

款 労働費

50千円 50千円

9,575 50

2 勤労青少年 9,525 50

ホ 費

計 83,977 50 84,027 0 0 0 50

 1項 農業費

 

款 農林水産業費

△3【,324千円 △89,509千円

213,804

△3【,324

3 農業振興費 250,128 △3【,232 △92

県支出金 県支出金

△3【,232

計 469,168 △3【,324 432,844 △3【,232 0 0 △92

(53)

千円 千円

13 委託料 △2,591 208 一般公害対策事業 △2,591  001 一般公害対策事業 △2,591

△2,591     委託料 一般分

3 職員手当等 50 001 人件費 50

 003 職員分 50

50

    時間外勤務手当

11 需用費 114 224 有害鳥獣対策事業 114

 001 有害鳥獣対策事業 114

19 負担金補助及 △3【,438

114

    消耗品費 び交付金

22【 農業振興対策事業 △2【,1】3  001 農業経営近代化施設整備事業 △2【,1】3

△2【,1】3     補助金

228 環境保全型支払事業 △824

 001 営農活動支援事業 △824 △824     交付金

229 地域農業振興事業 △9,441

 001 人 農地振興事業 △9,441 △9,441     補助金

(54)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 農林水産業費

 

項 林業費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

△53,185千円 △89,509千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

181,596 10,206

2 林業振興費 171,390 2,152 1,075 6,979

県支出金 寄附金

県支出金 寄附金

2,152 1,075

127,232

△【3,391

3 林業土木費 190,623 △41,3【】 △22,【00 576 県支出金 市債

県支出金 市債

△41,3【】 △22,【00

計 393,538 △53,185 340,353 △39,215 △22,【00 1,075 7,555

 1項 商工費

 

款 商工費

898千円 898千円

206,018 898

3 観光振興費 205,120 1,350 △80 △3】2 国庫支出金 寄附金

国庫支出金 寄附金

1,350 643

(55)

千円 千円

12 役務費 1,121 248 水源林対策事業 △1,400

 001 水源林対策事業 △1,400

13 委託料 10,485

△1,400     補助金

19 負担金補助及 △1,400 254 市有林管理事業 11,606

び交付金  001 市有林管理事業 11,606

1,121

    保険料

10,485

    委託料 一般分

13 委託料 △944 25【 ふ さと林道事業 △3,230  001 ふ さと林道事業 舗装 △3,230

15 工事請負費 △【2,44】

△3,230     工事請負費

25】 小規模林道事業 △40,111

 001 小規模林道事業 改良 △10,】50 △10,】50     工事請負費

 002 小規模林道事業 舗装 △23,】11 △944     委託料 資産形成分

△22,】【】     工事請負費

 004 小規模林道事業 開設 △5,【50 △5,【50     工事請負費

2【1 道整備交付金事業 △20,050  001 道整備交付金事業 改良 △20,050

△20,050     工事請負費

1 報酬 △【】3 2】4 湯谷温泉街振興事業 1,844  001 湯谷温泉街振興事業 1,844

4 共済費 △121

1,405

    燃料費

(56)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

 

款 商工費

 1項 商工費

898千円

898千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

繰入金 繰入金

△】23

計 741,196 898 742,094 1,350 0 △80 △3】2

 1項 土木管理費

 

款 土木費

△200千円 △40【,952千円

121,030

△200

1 土木総務費 121,230 △200

計 122,281 △200 122,081 0 0 0 △200

 

項 道路橋りょう費

 

款 土木費

△3【5,4】【千円 △40【,952千円

58,245 50

1 道路橋りょ 58,195 50

う総務費

(57)

千円 千円

9 旅費 △33     備品購入費 439

2】5 鳳来 ~ ~ありい 管理運営事業 721

11 需用費 1,358

 001 鳳来 ~ ~ありい 管理運営事業 721

12 役務費 △11     工事請負費 721

2】8 地域おこし協力隊運営事業 △1,【【】

14 使用料及び賃 △】82

 001 地域おこし協力隊運営事業 △1,【【】 借料

△【】3     嘱託員報酬

15 工事請負費 721     社会保険料 嘱託員分 △121 △33     費用弁償

18 備品購入費 439

△4】     燃料費

△11     保険料

△】82     賃借料

3 職員手当等 △200 001 人件費 △200

 003 職員分 △200

△200     時間外勤務手当

3 職員手当等 50 001 人件費 50

 003 職員分 50

50

    時間外勤務手当

(58)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 土木費

 

項 道路橋りょう費

△3【5,4】【千円

△40【,952千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

686,521

△3【5,52【

3 道路新設改 1,052,047 △18【,539 △15】,【00 △21,38】 良費 国庫支出金国庫支出金 市債市債

△183,239 △15】,【00 県支出金

県支出金 △3,300

計 1,189,681 △3【5,4】【 824,205 △18【,539 △15】,【00 0 △21,33】

(59)

千円 千円

13 委託料 △500 291 地方創生道整備推進交付金事業 △282,204  001 市道 束穂県社線 工区 △42,300

15 工事請負費 △323,922

△】,300     工事請負費

17 公有財産購入 △4,542     負担金 △35,000 費  003 橋りょう長 命化修 事業 △144,000

△144,000     工事請負費

19 負担金補助及 △35,000

 004 道路ス ック対策事業 △30,000 び交付金

△30,000     工事請負費

22 補償 補填及 △1,5【2  005 市道 線 △5,000

び賠償金     工事請負費 △5,000

 00【 市道小畑 川線 △30,404 △500     委託料 資産形成分

△23,800     工事請負費

△4,542     用地購入費

△1,5【2     補償費

 00】 市道 束穂1号線 工区 △30,500 △30,500     工事請負費

295 交通安全施設整備事業 △5,322  001 交通安全施設整備事業 △5,322

△5,322     工事請負費

29】 社会資本整備総合交付金事業 △】8,000  001 橋りょう長 命化修 事業 △4,400

△4,400     工事請負費

 002 道路ス ック対策事業 △】3,【00 △】3,【00     工事請負費

(60)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 土木費

 

項 都市計画費

補正額

地方債 計

千円

千円 千円

△41,32【千円 △40【,952千円

目 補正前の額

千円 千円 千円 千円

354,837

△29,905

1 都市計画総 384,742 △4,330 △25,5】5

務費 国庫支出金国庫支出金

△4,330

17,030

△11,421

3 震災対策費 28,451 △3,4【】 △】,954

国庫支出金 国庫支出金

△1,93【 県支出金 県支出金

△1,531

(61)

千円 千円

3 職員手当等 100 001 人件費 100

 003 職員分 100

13 委託料 △29,258

100

    時間外勤務手当

15 工事請負費 627 30】 市街地整備事業 △1,3】4  001 石田地区市街地整備事業 △【50

17 公有財産購入 △】24

△【50     補償費

 002 井地区市街地整備事業 △】24

22 補償 補填及 △【50     用地購入費 △】24

び賠償金 309 道の駅管理事業 627

 001 道の駅管理事業 627

627

    工事請負費

310 空家等対策推進事業 △1,【21  001 空家等対策推進事業 △1,【21

△1,【21     委託料 資産形成分

534 暫定用途規制地域見直し事業 △1,112  001 暫定用途規制地域見直し事業 △1,112

△1,112     委託料 資産形成分

55】 人にやさしいまち くり事業 △340  001 人にやさしいまち くり事業 △340

△340     委託料 一般分

558 新城市基本図作成事業 △2【,185  001 新城市基本図作成事業 △2【,185

△2【,185     委託料 資産形成分

13 委託料 △92【 313 住宅耐震化促進事業 △11,421  001 住宅耐震化促進事業 △11,421

19 負担金補助及 △10,495

△92【     委託料 一般分

び交付金

△9,895     補助金

△【00     交付金

(62)

特    定    財    源

 

款 土木費

補正額

地方債 計

補 正 額 の 財 源   訳

千円 千円

 

項 都市計画費

△41,32【千円

△40【,952千円

目 補正前の額

一般財源 その他

国県支出金

千円 千円 千円 千円

計 690,918 △41,32【 649,592 △】,】9】 0 0 △33,529

千円

 

項 住宅費

 

款 土木費

50千円 △40【,952千円

71,212 50

1 住宅管理費 71,162 50

計 71,162 50 71,212 0 0 0 50

 1項 消防費

 9款 消防費

△4,【30千円 △4,【30千円

1,098,266 1,000

1 常備消防費 1,097,266 1,000

165,139

△2,585

2 非常備消防 167,724 △1,500 △2,1【3 1,078

費 市債市債 諸収入諸収入

△2,1【3 △1,500

170,604

△3,045

3 災害対策費 173,649 △3,045

(63)

千円 千円

3 職員手当等 50 001 人件費 50

 003 職員分 50

50

    時間外勤務手当

3 職員手当等 1,000 001 人件費 1,000

 003 職員分 1,000

1,000

    時間外勤務手当

8 報償費 △2,491 32】 消防団施設 設備管理事業 △94  003 コミュニティ消防センタ 消防詰所整備事業 △94

15 工事請負費 △94

△94     工事請負費

329 消防団員福利厚生 研修事業 △2,491  001 消防団員福利厚生 研修事業 △2,491

△2,491     報償費

13 委託料 △2,043 332 防災施設 設備管理事業 △2,043  001 防災行政無線保 管理事業 △2,043

19 負担金補助及 △1,002

△2,043     委託料 一般分

び交付金

333 自主防災組 活動推進事業 △1,002  001 自主防災組 防災活動援助事業 △1,002

△1,002     補助金

(64)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 9款 消防費

 1項 消防費

△4,【30千円

△4,【30千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

計 1,438,639 △4,【30 1,434,009 0 △1,500 △2,1【3 △9【】

 1項 教育総務費

款 教育費

△】,39【千円 △13,503千円

99,285

△200

2 事務局費 99,485 △200

149,681

△】,19【

3 教育指 費 156,877 △1,】00 △5,49【

市債 市債

△1,】00

計 260,339 △】,39【 252,943 0 △1,】00 0 △5,【9【

 

項 小学校費

款 教育費

△5,194千円 △13,503千円

288,546

△4,【】4

1 学校管理費 293,220 417 △5,091

寄附金 寄附金

417

(65)

千円 千円

3 職員手当等 △200 001 人件費 △200

 003 職員分 △200

△200     時間外勤務手当

4 共済費 △400 011 国 交流事業 △1,951

 005 中学生海外派遣事業 △1,】【2

7 賃金 △1,388

△1,】【2     補助金

8 報償費 △149  00】 韓国中学生交流事業 △189 △149     報償費

11 需用費 △40

△8     消耗品費

13 委託料 △2,0】5     食糧費 △32

348 スク バス等運営事業 △5,245

18 備品購入費 △1,382

 001 スク バス等運営事業 △5,245

19 負担金補助及 △1,】【2     社会保険料 臨時 分 △400

び交付金     臨時 賃金 △1,388

△2,0】5     委託料 一般分

△1,382     備品購入費

3 職員手当等 150 001 人件費 150

 003 職員分 150

4 共済費 △300

150

    時間外勤務手当

(66)

款 教育費

 

項 小学校費

△5,194千円

△13,503千円

目 補正前の額

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

64,349

△520

2 教育振興費 64,869 △520

計 448,901 △5,194 443,707 0 0 417 △5,【11

 

項 中学校費

款 教育費

△803千円 △13,503千円

178,034 922

1 学校管理費 177,112 252 670

寄附金 寄附金

252

50,918

△1,】25

2 教育振興費 52,643 △1,】25

計 247,639 △803 246,836 0 0 252 △1,055

(67)

千円 千円

7 賃金 △2,9【】 351 小学校管理事業 △4,824  001 小学校管理事業 △4,824

11 需用費 4,693

△300     社会保険料 臨時 分

13 委託料 △524     臨時 賃金 △2,9【】

1,137

    燃料費

18 備品購入費 △5,】2【

1,267

    光熱水費

2,289

    修 料

△524     委託料 共通分

△5,】2【     備品購入費

19 負担金補助及 △520 35【 児童派遣事業 △520

び交付金  001 児童派遣事業 △520

△520     交付金

4 共済費 280 3【2 中学校管理事業 922

 001 中学校管理事業 922

7 賃金 △3【3

280

    社会保険料 臨時 分

11 需用費 1,005     臨時 賃金 △3【3

1,005

    修 料

19 負担金補助及 △1,】25 358 生徒派遣事業 △1,】25

び交付金  001 生徒派遣事業 △1,】25

△1,】25     交付金

(68)

補 正 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

款 教育費

 

項 幼稚園費

△1,5】0千円

△13,503千円

目 補正前の額 計

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

補正額

地方債

44,318

△1,5】0

1 幼稚園費 45,888 △1,3【】 △203

使用料及び 使用料及び 手数料 手数料

△1,3【】

計 45,888 △1,5】0 44,318 0 0 △1,3【】 △203

 

項 社会教育費

款 教育費

2,352千円 △13,503千円

120,572 50

1 社会教育総 120,522 50

務費

153,674 432

2 文化振興費 153,242 432

51,058 1,870

4 社会教育施 49,188 1,870

設費

(69)

千円 千円

4 共済費 △3】0 3【5 幼稚園管理事業 △1,5】0  001 幼稚園管理事業 △1,5】0

7 賃金 △1,200

△3】0     社会保険料 臨時 分

△1,200     臨時 賃金

3 職員手当等 50 001 人件費 50

 003 職員分 50

50

    時間外勤務手当

13 委託料 432 3】4 図書館 ふ さと情報館 事業 432  001 図書館 ふ さと情報館 事業 432

432

    委託料 一般分

7 賃金 △1,100 391 社会教育施設管理事業 1,870  002 新城青年の家管理事業 983

11 需用費 3,211

1,275

    修 料

13 委託料 △292     委託料 共通分 △292

 004 鳳来中央集会所管理運営事業 1,069

18 備品購入費 51

1,018

    修 料

51

    備品購入費

 005 玖老勢コミュニティ 管理運営事業 847

847

    修 料

 00【 海老構造改善センタ 管理運営事業 71

71

    修 料

 00】 共育施設管理運営事業 △1,100 △1,100     臨時 賃金

(70)

特    定    財    源

款 教育費

補正額

地方債 計

補 正 額 の 財 源   訳

千円 千円

 

項 社会教育費

2,352千円

△13,503千円

目 補正前の額

一般財源 その他

国県支出金

千円 千円 千円 千円

計 367,779 2,352 370,131 0 0 0 2,352

千円

 

項 保健体育費

款 教育費

△892千円 △13,503千円

67,119 676

1 保健体育総 66,443 676

務費

71,356

△3【8

2 体育施設費 71,724 △3【8

16,927

△1,200

3 学校保健費 18,127 △1,200

計 156,294 △892 155,402 0 0 0 △892

 1項 公債費

款 公債費

△5,494千円 △5,494千円

2,166,591 5,126

1 元金 2,161,465 5,126

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成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事業