成
9
度
新
城
市
一
般
会
計
- 1 -
成
9年度新城市の一般会計補正予算
第
号
次に定め
ところに
歳入歳出予算の補正
第1条
歳入歳出予算の総額か
歳入歳出そ
,
9
千円を減額し
歳入歳
出予算の総額を歳入歳出そ
,
11,
千円とす
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分
との金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額
第1表
歳入歳出予算補正
に
繰越明許費の補正
第
条
繰越明許費の追加
第
表
繰越明許費補正
に
債務負担行為の補正
第
条
債務負担行為の変更
第
表
債務負担行為補正
に
地方債の補正
第
条
地方債の変更
第
表
地方債補正
に
成
年
月
日提出
2 280,001 △20,000 260,001
1 地方揮発油譲与税 85,000 △10,000 75,000
2 自動車重量譲与税 195,000 △10,000 185,000
5 42,000 △19,000 23,000
1 株式等譲渡所得割交付金 42,000 △19,000 23,000
6 980,000 △【4,000 916,000
1 地方消費税交付金 980,000 △【4,000 916,000
8 100,000 30,000 130,000
1 自動車取得税交付金 100,000 30,000 130,000
12 530,947 △34,390 496,557
2 負担金 525,304 △34,390 490,914
13 408,364 △8,499 399,865
1 使用料 297,188 △8,499 288,689
14 2,051,955 △305,523 1,746,432
1 国庫負担金 1,207,108 △2,95【 1,204,152
2 国庫補助金 806,250 △299,25】 506,993
3 国庫委託金 38,597 △3,310 35,287
15 1,443,248 △】1,592 1,371,656
1 県負担金 575,862 △2,82】 573,035
2 県補助金 678,233 △【8,】【5 609,468
16 158,249 △55,092 103,157
2 財産売払収入 116,803 △55,092 61,711
17 10,345 4,000 14,345
1 寄附金 10,345 4,000 14,345
18 332,457 4,529 336,986
1 基金繰入金 332,445 4,443 336,888 補 正 額
千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円 地方譲与税
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
2 他会計繰入金 12 86 98
19 763,774 31,409 795,183
1 繰越金 763,774 31,409 795,183
20 840,105 △2,】3【 837,369
4 雑入 458,417 △2,】3【 455,681
21 4,390,300 △221,【00 4,168,700
1 市債 4,390,300 △221,【00 4,168,700
25,343,960 △】32,494 24,611,466 市債
歳 入 合 計 繰越金
1 273,267 0 273,267
1 議会費 273,267 0 273,267
2 5,062,104 △11【,【】0 4,945,434
1 総務管理費 4,470,469 △88,【【】 4,381,802
2 徴税費 303,967 200 304,167
3 戸籍住民基本台帳費 132,561 △4,000 128,561
4 選挙費 118,101 △24,203 93,898
3 6,753,513 △5,121 6,748,392
1 社会福祉費 1,822,658 37,731 1,860,389
2 老人福祉費 1,932,131 △1,】【2 1,930,369
3 児童福祉費 2,741,346 △41,390 2,699,956
4 生活保護費 256,673 300 256,973
4 3,698,412 △91,5【3 3,606,849
1 保健衛生費 2,215,351 △10,【8】 2,204,664
2 清掃費 1,465,112 △】8,285 1,386,827
3 公害対策費 17,949 △2,591 15,358
5 83,977 50 84,027
1 労働諸費 83,977 50 84,027
6 1,212,054 △89,509 1,122,545
1 農業費 469,168 △3【,324 432,844
3 林業費 393,538 △53,185 340,353
7 741,196 898 742,094
1 商工費 741,196 898 742,094
8 2,120,131 △40【,952 1,713,179
1 土木管理費 122,281 △200 122,081
2 道路橋りょう費 1,189,681 △3【5,4】【 824,205
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額 千円 議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
4 都市計画費 690,918 △41,32【 649,592
5 住宅費 71,162 50 71,212
9 1,438,639 △4,【30 1,434,009
1 消防費 1,438,639 △4,【30 1,434,009
10 1,526,840 △13,503 1,513,337
1 教育総務費 260,339 △】,39【 252,943
2 小学校費 448,901 △5,194 443,707
3 中学校費 247,639 △803 246,836
4 幼稚園費 45,888 △1,5】0 44,318
5 社会教育費 367,779 2,352 370,131
6 保健体育費 156,294 △892 155,402
12 2,333,539 △5,494 2,328,045
1 公債費 2,333,539 △5,494 2,328,045
25,343,960 △】32,494 24,611,466 歳 出 合 計
消防費
教育費
第
表
繰越明許費補正
追加
第
表
債務
担行為補正
変更
限
度
額
千
301,651
6
-共土木施設
災害復旧費
庁舎建設事業
総務管理費
総務費
13,000
道路橋
う費
款
項
事
業
金
額
千
11,880
庁
LAN管理事業
15,336
災害復旧費
現
発生災害復旧事業
林業費
市有林管理事業
10,485
41,536
272
市道
束穂
号線
Ⅱ
区
議会費
議場等改修事業
62,345
土木費
道路橋
う費
市道
村線
43,000
企業用地等開発推進事業
64,248
議会費
総務費
総務管理費
地籍調査事業
12,279
農林水産業費
市
独事業
18,800
商
費
土木費
限
度
額
千
商
費
道路橋
う費
橋
う長寿命化修繕事業
12,000
補
正
後
補
正
前
79,011
土地開発
社補助金
成
9
度
成
度ま
成
9
度
成
度ま
301,651
事
項
期
間
期
間
土木費
土木費
都市計画費
新城駅
地区整備事業
国県道関連
土木費
道路橋
う費
土木費
都市計画費
石田地区市街地整備事業
1,698
土木費
河川費
総務費
総務管理費
民生費
児童福祉費
千郷中こ
も園建設事業
11,988
総務管理費
普通
産管理事業
3,075
-第
表
地 方 債 補 正
変更
限
度
額
起 債
方 法
千
55,600
78,600
150,800
161,400
6,600
7,500
43,600
6,000
343,400
40,500
33,900
16,500
4,390,300
普通貸借
又
証券発行
4.0
% 以
し
利 率 見 直 し
方 式
借
入
府 資 金 及 び
地方
共団体金
融機構 資金 に
い
利 率
見
直 し を 行
後
に
い
当
該 利 率 見 直 し 後
利率)
府 資 金 に
い
そ
融 資 条
件 に
銀 行 そ
他
場
に
そ
債権者
協定
す
も
に
し
市
都
に
据 置 期 間
及 び 償 還 期 限 を
短 縮 し
又
繰
上 償 還 も し く
低
利 に 借 換 え す
こ
ス
ク
ー
バ
ス
等
運
営
事
業
新
城
地
区
こ
も
園
建
設
事
業
課
後
児
童
ク
ブ
整
備
事
業
ふ
さ
林
道
整
備
事
業
資
源
集
積
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
小
規
模
林
道
事
業
社
会
資
本
整
備
総
交
付
金
事
業
道
整
備
交
付
金
事
業
林
道
ク
ー
ン
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
共
バ
ス
運
行
事
業
計
道
整
備
交
付
金
事
業
道
路
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
消
防
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業
補正前
償 還
方 法
利
率
限
度
額
起 債
方 法
千
54,800
77,700
138,600
139,500
4,200
5,200
29,300
0
217,200
9,100
32,400
14,800
4,168,700
第 表 地方債
利
率
償 還
方 法
-歳 入
2 地方譲与税 280,001 △20,000 260,001
5 株式等譲渡所得割交付金 42,000 △19,000 23,000
6 地方消費税交付金 980,000 △【4,000 916,000
8 自動車取得税交付金 100,000 30,000 130,000
12 分担金及び負担金 530,947 △34,390 496,557
13 使用料及び手数料 408,364 △8,499 399,865
14 国庫支出金 2,051,955 △305,523 1,746,432
15 県支出金 1,443,248 △】1,592 1,371,656
16 財産収入 158,249 △55,092 103,157
17 寄附金 10,345 4,000 14,345
18 繰入金 332,457 4,529 336,986
19 繰越金 763,774 31,409 795,183
20 諸収入 840,105 △2,】3【 837,369
21 市債 4,390,300 △221,【00 4,168,700
25,343,960 △】32,494 24,611,466 千円
歳 入 合 計
款 補正前の額 補 正 額 計
歳 出
1 議会費 273,267 0 273,267
2 総務費 5,062,104 △11【,【】0 4,945,434
3 民生費 6,753,513 △5,121 6,748,392
4 衛生費 3,698,412 △91,5【3 3,606,849
5 労働費 83,977 50 84,027
6 農林水産業費 1,212,054 △89,509 1,122,545
7 商工費 741,196 898 742,094
8 土木費 2,120,131 △40【,952 1,713,179
9 消防費 1,438,639 △4,【30 1,434,009
10 教育費 1,526,840 △13,503 1,513,337
12 公債費 2,333,539 △5,494 2,328,045
25,343,960 △】32,494 24,611,466 千円
款 計
千円 補正前の額 補 正 額
千円
0
△110,848 △800 1,518 △【,540
6,174 △13,100 △39,909 41,714
△4,008 △24,300 △【3,255
50
△】5,44】 △22,【00 1,075 7,463
1,350 △80 △3】2
△194,33【 △15】,【00 △55,01【 △1,500 △2,1【3 △9【】 △1,】00 △【98 △11,105 △5,494
△3】】,115 △221,【00 △40,25】 △93,522
歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△20,000千円 △10,000千円
千円
款 地方譲与税
1項 地方揮発油譲与税
75,000
地方揮発油譲与税
1 85,000 △10,000
85,000 △10,000 75,000 計
款 地方譲与税
△20,000千円項 自動車重量譲与税
△10,000千円185,000
自動車重量譲与税
1 195,000 △10,000
195,000 △10,000 185,000 計
款 株式等譲渡所得割交付金
△19,000千円1項 株式等譲渡所得割交付金
△19,000千円23,000
株式等譲渡所得割交付金
1 42,000 △19,000
42,000 △19,000 23,000 計
款 地方消費税交付金
△【4,000千円1項 地方消費税交付金
△【4,000千円916,000
地方消費税交付金
1 980,000 △【4,000
980,000 △【4,000 916,000 計
千円 千円
1 地方揮発油譲 △10,000 地方揮発油譲与税 △10,000 与税
1 自動車重量譲 △10,000 自動車重量譲与税 △10,000 与税
1 株式等譲渡所 △19,000 株式等譲渡所得割交付金 △19,000 得割交付金
1 地方消費税交 △【4,000 地方消費税交付金 △【4,000 付金
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
30,000千円 30,000千円
千円
款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金
130,000
自動車取得税交付金
1 100,000 30,000
100,000 30,000 130,000
計
1
款 分担金及び負担金
△34,390千円項 負担金
△34,390千円77,071
民生費負担金
1 111,461 △34,390
525,304 △34,390 490,914 計
1
款 使用料及び手数料
△8,499千円1項 使用料
△8,499千円22,408
民生使用料
2 29,540 △】,132
47,498
教育使用料
9 48,865 △1,3【】
297,188 △8,499 288,689 計
1
款 国庫支出金
△305,523千円1項 国庫負担金
△2,95【千円1,183,708
民生費国庫負担金
1 1,186,664 △2,95【
1,207,108 △2,95【 1,204,152 計
千円 千円
1 自動車取得税 30,000 自動車取得税交付金 30,000 交付金
1 児童福祉費負 △34,390 保育所保育料 △34,390 担金
2 児童福祉使用 △】,132 保育所使用料 △】,132 料
3 幼稚園使用料 △1,3【】 幼稚園使用料 △1,3【】
1 社会福祉費負 20,669 障害福祉サ ビス推進事業費負担金 19,304
担金 国民健康保険基盤安定等負担金 △2,85【
障害児施設措置費 給付費等 負担金 4,221
2 児童福祉費負 △23,【25 児童扶養手当給付費負担金 50
担金 児童手当負担金 △23,【】5
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△305,523千円 △299,25】千円
千円
1
款 国庫支出金
項 国庫補助金
36,175
総務費国庫補助金
1 68,257 △32,082
147,122
民生費国庫補助金
2 144,184 2,938
4,400
衛生費国庫補助金
3 7,833 △3,433
土木費国庫補助金
4 455,183 △189,505 265,678
38,750
農林水産業費国庫補助金
5 115,925 △】】,1】5
806,250 △299,25】 506,993 計
1
款 国庫支出金
△305,523千円総務費国庫委託金
1 27,934 △3,310
項 国庫委託金
△3,310千円24,624
38,597 △3,310 35,287 計
千円 千円
1 総務管理費補 △32,082 地方創生推進交付金 △34,221
助金 個人番号カ ド交付事業費補助金 △4,000
地籍調査事業補助金 6,139
1 社会福祉費補 438 地域生活支援事業等補助金 438 助金
2 児童福祉費補 2,500 子 も 子育 支援整備交付金 2,500 助金
1 保健衛生費補 △3,433 循環型社会形成推進交付金 △3,433 助金
1 道路橋りょう △183,239 地方創生道整備推進交付金 △13】,852
費補助金 社会資本整備総合交付金 △45,38】
2 都市計画費補 △【,2【【 社会資本整備総合交付金 住宅 建築物耐震改修事業 △1,93【 助金 社会資本整備総合交付金 狭あい道路整備等促進事業 △4,330
1 農業費補助金 △】】,1】5 農山漁 振興交付金 △】】,1】5
3 選挙費委託金 △3,310 衆議院議員総選挙執行委託金 △3,328
衆議院議員総選挙啓発推進委託金 △4
衆議院議員総選挙開票速報事務委託金 1
最高裁 所裁 官国民審査執行委託金 21
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△】1,592千円 △2,82】千円
千円
1
款 県支出金
1項 県負担金
571,413
民生費県負担金
1 570,940 473
1,400
土木費県負担金
3 4,700 △3,300
575,862 △2,82】 573,035 計
1
款 県支出金
△】1,592千円項 県補助金
△【8,】【5千円15,272
総務費県補助金
1 12,203 3,069
238,672
民生費県補助金
2 232,953 5,719
11,057
衛生費県補助金
3 11,632 △5】5
300,584
農林水産業費県補助金
4 376,031 △】5,44】
千円 千円
1 社会福祉費負 5,100 障害福祉サ ビス推進事業費負担金 9,652
担金 国民健康保険基盤安定等負担金 △【,【【2
障害児施設措置費 給付費等 負担金 2,110
2 老人福祉費負 △8【 後期高齢者 療保険基盤安定等負担金 △8【 担金
3 児童福祉費負 △4,541 児童手当負担金 △4,988
担金 児童手当負担金過年度分 447
1 道路橋りょう △3,300 道路新設改良事業費等負担金 △3,300 費負担金
1 総務管理費補 3,069 地籍調査事業補助金 3,069 助金
1 社会福祉費補 △21【 地域生活支援事業等補助金 219
助金 精神障害者 療費補助金 1,132
障害者共同生活援助事業費補助金 △1,5【】
3 児童福祉費補 5,935 第 子保育料無料化等事業費補助金 △5】1
助金 子 も 療費補助金 2,336
愛知県子 も 子育 支援整備補助金 4,170
1 保健衛生費補 △5】5 合併処理浄化槽設置費補助金 △5】5 助金
1 農業費補助金 △3【,232 山間地営農等振興事業補助金 △1,【12 農業人 力強化総合支援事業費補助金 △3,441
計 △】1,592千円 △【8,】【5千円
千円
1
款 県支出金
項 県補助金
目 補正前の額 補 正 額
千円 千円
20,888
土木費県補助金
6 22,419 △1,531
678,233 △【8,】【5 609,468 計
1
款 財産収入
△55,092千円項 財産売払収入
△55,092千円61,111
動産売払収入
1 116,203 △55,092
116,803 △55,092 61,711 計
1 3,371 1,663
1項 寄附金
4,000千円1
款 寄附金
4,000千円5,034
総務費寄附金
1,497
民生費寄附金
2 1,050 447
4,149
農林水産業費寄附金
4 3,240 909
1,257
商工費寄附金
5 780 477
千円 千円
経営体育成支援事業費補助金 △【,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 △【18 産地 ワ アッ 事業補助金 △24,5【1
3 林業費補助金 △39,215 ふ さと林道整備事業補助金 △1,100
小規模林道事業補助金 △2【,2【】
道整備交付金事業補助金 △14,000
合板 製 生産性強化対策事業補助金 2,152
2 都市計画費補 △1,531 住宅耐震化促進事業補助金 △1,531 助金
1 土地 立木売 △55,092 土地 立木売払代金 △55,092 払代金
1 総務費寄附金 1,663 一般寄附金 1,000
しんしろ山の湊ふ さと寄附金 663
1 民生費寄附金 447 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 447
1 林業費寄附金 909 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 909
1 観光費寄附金 477 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 477
目 補正前の額
千円
4,000千円 4,000千円
千円
1
款 寄附金
1項 寄附金
教育費寄附金
6 1,760 504
補 正 額 計 千円
2,264
10,345 4,000 14,345
計
1
款 繰入金
4,529千円1項 基金繰入金
4,443千円336,888
基金繰入金
1 332,445 4,443
332,445 4,443 336,888
計
1
款 繰入金
4,529千円項 他会計繰入金
8【千円86
財産区繰入金
2 0 86
12 86 98
計
19款 繰越金
31,409千円繰越金
1 763,774 31,409
1項 繰越金
31,409千円795,183
763,774 31,409 795,183
計
千円 千円
1 教育費寄附金 504 しんしろ山の湊ふ さと寄附金 504
3 ん のまち 4,443 ん のまち くり基金繰入金 4,443
くり基金繰 入金
1 川 組財産 38 川 組財産区特別会計繰入金 38
区特別会計繰 入金
2 長篠財産区特 48 長篠財産区特別会計繰入金 48
別会計繰入金
1 前年度繰越金 31,409 前年度繰越金 31,409
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△2,】3【千円 △2,】3【千円
千円
款 諸収入
項 雑入
455,052
雑入
3 457,788 △2,】3【
458,417 △2,】3【 455,681 計
1款 市債
△221,【00千円総務債
1 1,829,600 △800
1項 市債
△221,【00千円1,828,800
263,900
民生債
2 277,000 △13,100
衛生債
3 580,900 △24,300 556,600
52,400
農林水産業債
4 75,000 △22,【00
土木債
6 444,000 △15】,【00 286,400
85,600
消防債
7 87,100 △1,500
110,700
教育債
8 112,400 △1,】00
4,390,300 △221,【00 4,168,700 計
千円 千円
1 総務費雑入 △543 水源地域対策基金助成金 1,116 新城市土地改良区総代会総代総選挙委託費 △1,05】 作手 土地改良区総代会総代総選挙委託費 △【02
8 消防費雑入 △2,1【3 消防団員退職報償金収入 △2,1【3
10 雑入 △30 全国市有物件災害共済会等災害共済金 △30
1 総務債 △800 公共バス運行事業 △800
1 民生債 △13,100 新城地区こ も園建設事業 △900
放課後児童ク 整備事業 △12,200
1 衛生債 △24,300 ク ンセンタ 整備事業 △21,900
資源集積センタ 整備事業 △2,400
1 農林水産業債 △22,【00 ふ さと林道整備事業 △2,300
小規模林道事業 △14,300
道整備交付金事業 林道 △【,000
1 土木債 △15】,【00 道整備交付金事業 道路 △12【,200 社会資本整備総合交付金事業 △31,400
1 消防債 △1,500 コミュニティ消防センタ 建設事業 △1,500
1 教育債 △1,】00 スク バス等運営事業 △1,】00
歳 出
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
1款 議会費
1項 議会費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
0千円 0千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
273,267 0
1 議会費 273,267
計 273,267 0 273,267 0 0 0 0
1項 総務管理費
款 総務費
△88,【【】千円 △11【,【】0千円
3,243,463 8,362
1 一般管理費 3,235,101 9,208 △84【
国庫支出金 国庫支出金
6,139
県支出金 県支出金
3,069
千円 千円
13 委託料 △21【 5】4 議場等改修事業 0
001 議場等改修事業 0
15 工事請負費 216
△21【 委託料 一般分
216
工事請負費
3 職員手当等 △2,】5】 001 人件費 △2,】5】
003 職員分 △2,】5】
7 賃金 289
△3,【50 時間外勤務手当
8 報償費 △13 退職手当 893
010 安全安心事業 △2,149
9 旅費 99
002 地域安全灯設置費補助事業 △1,1】5
11 需用費 221 補助金 △1,1】5
00【 和 念式 事業 △9】4
12 役務費 0
△13 報償費
13 委託料 11,175 費用弁償 △40
△2【8 消耗品費
14 使用料及び賃 △】【
△28 印 製本費
借料
△50 通信運搬費
15 工事請負費 492 委託料 一般分 △499 △】【 使用料
18 備品購入費 12
014 庁 管理事業 989
19 負担金補助及 △1,080 001 共通管理事業 989
び交付金 修 料 497
492
工事請負費
59【 地籍調査事業 12,279
国県支出金
特 定 財 源
款 総務費
補正額
地方債 計
補 正 額 の 財 源 訳
千円
千円 千円
1項 総務管理費
△88,【【】千円△11【,【】0千円
目 補正前の額
一般財源 その他
千円 千円 千円 千円
309,475 11,326
2 電子計算費 298,149 11,326
16,555 0
7 財産管理費 16,555 △3,0】5 3,075
財産収入 財産収入
△3,0】5
47,441 0
9 企画費 47,441 1,116 △1,11【
諸収入 諸収入
1,116
24,798
△3,415
11 地域振興費 28,213 △3,415
繰入金 繰入金
△3,415
151,353
△5,】2】
12 路線バス運 157,080 △800 △4,92】
行費 市債市債
△800
千円 千円 002 地籍調査事業 12,279
289
臨時 賃金
139
普通旅費
20
消耗品費
50
通信運搬費
11,674
委託料 一般分
12
備品購入費
95
負担金
13 委託料 16,050 02】 庁 LAN管理事業 11,962
001 庁 LAN管理事業 11,962
18 備品購入費 △4,088
16,050
委託料 一般分
19 負担金補助及 △【3【 備品購入費 △4,088
び交付金 029 電子自治体推進事業 △【3【
001 電子自治体推進事業 △【3【 △【3【 負担金
財源更正
財源更正
19 負担金補助及 △3,415 05【 地域活性化推進事業 △3,415 び交付金 002 め せ明日のまち くり事業 △3,415
△3,415 補助金
19 負担金補助及 △5,】2】 0【0 バス運行事業 △5,】2】
び交付金 001 公共バス運行事業 △5,】2】
△5,】2】 補助金
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
款 総務費
1項 総務管理費
△88,【【】千円△11【,【】0千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
55,295
△3,【29
15 行政対策費 58,924 △30 △3,599
諸収入 諸収入
△30
160,636
△95,584
17 地域活性化 256,220 △112,】4【 8,581 8,581 事業費 国庫支出金国庫支出金 繰入金繰入金
△112,】4【 8,581
計 4,470,469 △88,【【】 4,381,802 △103,538 △800 3,177 12,494
項 徴税費
款 総務費
200千円 △11【,【】0千円
149,163 200
1 税務総務費 148,963 200
計 303,967 200 304,167 0 0 0 200
項 戸籍住民基本台帳費
款 総務費
△4,000千円 △11【,【】0千円
128,561
△4,000
1 戸籍住民基 132,561 △4,000
本台帳費 国庫支出金国庫支出金
△4,000
千円 千円
13 委託料 △100 0【3 行政区対策事業 △3,【29 002 地域集会施設移管事業 △3,【29
19 負担金補助及 △3,499
△100 委託料 一般分
び交付金
△3,499 補助金
23 償還金利子及 △30 還付金 △30
び割引料
11 需用費 △40】 533 地方創生事業 △95,584 011 しんしろビ ネス ッ ン 事業 △9【8
13 委託料 △5【1
△40】 印 製本費
19 負担金補助及 △94,【1【 委託料 一般分 △5【1 び交付金 013 園芸施設団地整備事業 △94,【1【
△94,【1【 補助金
3 職員手当等 200 001 人件費 200
003 職員分 200
200
時間外勤務手当
19 負担金補助及 △4,000 088 住民基本台帳ネッ ワ ク ステ 管理事業 △4,000 び交付金 002 個人番号カ ド交付事業 △4,000
△4,000 交付金
特 定 財 源
款 総務費
補正額
地方債 計
補 正 額 の 財 源 訳
千円 千円
項 戸籍住民基本台帳費
△4,000千円△11【,【】0千円
目 補正前の額
一般財源 その他
国県支出金
千円 千円 千円 千円
計 132,561 △4,000 128,561 △4,000 0 0 0
千円
項 選挙費
款 総務費
△24,203千円 △11【,【】0千円
37,941
△19,234
2 新城市長選 57,175 △19,234
挙 新城市 議会議員一 般選挙費
千円 千円
1 報酬 △5】 095 選挙執行事業 △19,234
001 新城市長選挙 新城市議会議員一般選挙執行事業
3 職員手当等 △1,【【5
△19,234
7 賃金 △1,02】 非常勤特別職報酬 △5】 △1,500 時間外勤務手当
8 報償費 △104
△1【5 管理職員特別勤務手当
9 旅費 △12 臨時 賃金 △1,02】
△104 報償費
11 需用費 △1,59】
△12 普通旅費
12 役務費 △1,2【0 消耗品費 △404 △】 燃料費
13 委託料 △5,201
△34 食糧費
14 使用料及び賃 △2,332 印 製本費 △852
借料 修 料 △300
△】89 通信運搬費
18 備品購入費 △51
△4】1 手数料
19 負担金補助及 △5,928 委託料 一般分 △5,201
び交付金 使用料 △319
△2,013 賃借料
△51 備品購入費
△5,928 交付金
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 総務費
項 選挙費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
△24,203千円 △11【,【】0千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
413
△1,05】
3 新城市土地 1,470 △1,05】
改良区総代 諸収入諸収入
会総代総選 △1,05】
挙費
149
△【02
4 作手 土地 751 △【02
改良区総代 諸収入諸収入
会総代総選 △【02
挙費
23,249
△3,310
5 衆議院議員 26,559 △3,310 総選挙 最 国庫支出金国庫支出金
高裁 所裁 △3,310
官国民審 査費
千円 千円
1 報酬 △344 095 選挙執行事業 △1,05】
002 新城市土地改良区総代会総代総選挙執行事業 △1,05】
3 職員手当等 △4】】
△344 非常勤特別職報酬
11 需用費 △19】 時間外勤務手当 △4】】 △121 消耗品費
14 使用料及び賃 △39
△】【 印 製本費
借料
△39 賃借料
1 報酬 △121 095 選挙執行事業 △【02
003 作手 土地改良区総代会総代総選挙執行事業 △【02
3 職員手当等 △138
△121 非常勤特別職報酬
11 需用費 △32【 時間外勤務手当 △138 △244 消耗品費
12 役務費 △1】
△82 印 製本費
△1】 筆耕翻訳料
3 職員手当等 △5】 095 選挙執行事業 △3,310 00【 衆議院議員総選挙 最高裁 所裁 官国民審査執行事業
7 賃金 △448
△3,310
8 報償費 △1】 管理職員特別勤務手当 △5】 △448 臨時 賃金
9 旅費 △32
△1】 報償費
11 需用費 △18【 費用弁償 △23
△9 普通旅費
12 役務費 △380
△【2 消耗品費
13 委託料 △455 燃料費 △2】
△【 食糧費
14 使用料及び賃 △【48
△5 印 製本費
借料
△8【 修 料
18 備品購入費 △1,08】 通信運搬費 △344
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
款 総務費
項 選挙費
△24,203千円△11【,【】0千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
計 118,101 △24,203 93,898 △3,310 0 △1,【59 △19,234
1項 社会福祉費
款 民生費
3】,】31千円 △5,121千円
221,958
△3,128
1 社会福祉総 225,086 1,613 △4,】41
務費 寄附金寄附金
1,613
1,130,953 52,178
3 障害者福祉 1,078,775 34,377 17,801
費 国庫支出金国庫支出金
23,963
県支出金 県支出金
10,414
千円 千円
△3【 手数料
△455 委託料 一般分
△105 使用料
△543 賃借料
△1,08】 備品購入費
19 負担金補助及 △4,128 102 社会福祉援助事業 △4,128
び交付金 001 社会福祉援助事業 △4,128
△4,128 補助金
25 積立金 1,000
104 地域福祉基金積立事業 1,000
001 地域福祉基金積立事業 1,000
1,000
積立金
19 負担金補助及 △3,134 112 障害者自立支援事業 45,733
び交付金 002 介護給付事業 44,236
38,608
扶助費
20 扶助費 47,927
5,628
返還金
23 償還金利子及 7,385 003 補装 給付事業 1,217
び割引料 返還金 1,217
004 自立支援 療給付費 280
280
返還金
113 地域生活支援事業 876
002 日常生活用 給付事業 876
876
扶助費
115 障害児支援事業 8,703
001 障害児通所給付事業 8,703
国県支出金
特 定 財 源
款 民生費
補正額
地方債 計
補 正 額 の 財 源 訳
千円
千円 千円
1項 社会福祉費
3】,】31千円△5,121千円
目 補正前の額
一般財源 その他
千円 千円 千円 千円
124,197 2,109
4 障害者 療 122,088 1,132 977
費 県支出金県支出金
1,132
367,177
△13,428
5 特別会計繰 380,605 △9,518 △3,910
出金 国庫支出金国庫支出金
△2,85【 県支出金 県支出金
△【,【【2
計 1,822,658 37,731 1,860,389 25,991 0 1,613 10,127
項 老人福祉費
款 民生費
△1,】【2千円 △5,121千円
287,161
△1,584
1 老人福祉費 288,745 △1,584
1,452,116
△1】8
4 特別会計繰 1,452,294 △8【 △92
出金 県支出金県支出金
△8【
千円 千円
8,443
扶助費
260
返還金
11【 共同生活援助事業 △3,134
001 共同生活援助事業 △3,134 △3,134 補助金
20 扶助費 2,109 121 精神障害者 療費助成事業 2,109
001 精神障害者 療費助成事業 2,109
2,109
扶助費
28 繰出金 △13,428 123 国民健康保険事業特別会計繰出金 △13,428 001 国民健康保険事業特別会計繰出金 △13,428
△13,428 他会計繰出金
8 報償費 △1,210 12】 敬老事業 △1,584
001 敬老金支給事業 △1,210
19 負担金補助及 △3】4
△1,210 報償費
び交付金
002 地区敬老会援助事業 △3】4 △3】4 補助金
28 繰出金 △1】8 13】 後期高齢者 療特別会計繰出金 △114 001 後期高齢者 療特別会計繰出金 △114
△114 他会計繰出金
138 介護保険事業特別会計繰出金 △【4 001 介護保険事業特別会計繰出金 △【4
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 民生費
項 老人福祉費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
△1,】【2千円 △5,121千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
計 1,932,131 △1,】【2 1,930,369 △8【 0 0 △1,【】【
項 児童福祉費
款 民生費
△41,390千円 △5,121千円
226,723 612
1 児童福祉総 226,111 612
務費
779,394
△3【,】80
2 児童措置費 816,174 △28,1【【 △8,【14 国庫支出金
国庫支出金 △23,【25 県支出金 県支出金
△4,541
159,976 4,672
4 子 も 療 155,304 2,336 2,336
費 県支出金県支出金
2,336
1,059,494
△1,844
6 保育所費 1,061,338 △5】1 △41,522 40,249
千円 千円 △【4
他会計繰出金
4 共済費 △338 141 放課後児童対策事業 338
001 放課後児童対策事業 338
11 需用費 676
△338 社会保険料 臨時 分
23 償還金利子及 274 料費 676
び割引料 14【 児童福祉一般事務経費 274
001 児童福祉一般事務経費 274
274
返還金
20 扶助費 △33,200 14】 市遺児手当支給事業 300 001 市遺児手当支給事業 300
23 償還金利子及 △3,580
300
扶助費 び割引料
148 児童扶養手当支給事業 150
001 児童扶養手当支給事業 150
150
扶助費
150 児童手当支給事業 △3】,230 001 児童手当支給事業 △3】,230
△33,【50 扶助費
△3,580 返還金
20 扶助費 4,672 153 子 も 療費助成事業 4,672
001 子 も 療費助成事業 4,672
4,672
扶助費
4 共済費 △1,900 155 保育所管理事業 △1,844 001 保育所管理事業 △1,844
款 民生費
項 児童福祉費
△41,390千円△5,121千円
目 補正前の額
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
県支出金 分担金及び 県支出金 分担金及び
△5】1 負担金負担金 △34,390 使用料及び 使用料及び 手数料 手数料
△】,132
21,282
△450
7 おお 園 21,732 △450
費
12,235
△390
9 地域子育 12,625 △390
支援センタ 費
406,001
△】,210
10 児童福祉施 413,211 6,670 △13,100 △】80 設整備費 国庫支出金国庫支出金 市債市債
2,500 △13,100 県支出金
県支出金
4,170
計 2,741,346 △41,390 2,699,956 △19,】31 △13,100 △41,522 32,963
項 生活保護費
款 民生費
300千円 △5,121千円
28,535 300
1 生活保護総 28,235 300
務費
計 256,673 300 256,973 0 0 0 300
千円 千円
12 役務費 56 社会保険料 臨時 分 △1,900
56
手数料
7 賃金 △450 158 おお 園管理運営事業 △450 001 おお 園管理運営事業 △450
△450 臨時 賃金
4 共済費 △390 1【0 地域子育 支援センタ 事業 △390 001 地域子育 支援センタ 事業 △390
△390 社会保険料 臨時 分
12 役務費 △2,】】1 1【1 児童福祉施設整備事業 △】,210 001 新城地区こ も園建設事業 △9】4
13 委託料 △4,439
△9】4 手数料
002 放課後児童ク 整備事業 △【,23【 △1,】9】 手数料
△4,439 委託料 資産形成分
3 職員手当等 300 001 人件費 300
003 職員分 300
300
時間外勤務手当
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 衛生費
1項 保健衛生費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
△10,【8】千円 △91,5【3千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
41,523
△2,9】0
2 保健事業費 44,493 △2,9】0
80,102 500
7 訪問 護費 79,602 500
24,764
△】,1【8
9 環境衛生費 31,932 △4,008 △3,1【0
国庫支出金 国庫支出金
△3,433 県支出金 県支出金
△5】5
84,352
△1,049
10 しんしろ斎 85,401 △1,049
苑費
計 2,215,351 △10,【8】 2,204,664 △4,008 0 0 △【,【】9
項 清掃費
款 衛生費
△】8,285千円 △91,5【3千円
184,666
△13,】28
2 廃棄物収集 198,394 △2,400 △11,328
処理費 市債市債
△2,400
千円 千円
13 委託料 △2,9】0 1】3 保健事業 △2,9】0 004 健康診査事業 △2,9】0
△2,9】0 委託料 一般分
3 職員手当等 500 001 人件費 500
003 職員分 500
500
時間外勤務手当
13 委託料 △302 185 水を汚さ い にし い事業 △】,1【8 001 水質浄化 管理事業 △302
19 負担金補助及 △【,8【【
△302 委託料 一般分
び交付金
002 浄化槽設置補助事業 △【,8【【 △【,8【【 補助金
3 職員手当等 100 001 人件費 100
003 職員分 100
4 共済費 △324
100
時間外勤務手当
13 委託料 △825 189 斎苑管理事業 △1,149 001 斎苑管理事業 △1,149
△324 社会保険料 臨時 分
△825 委託料 共通分
4 共済費 △4【5 198 廃棄物減量化 資源再利用推進事業 △5,44】 001 廃棄物減量化 資源再利用推進事業 △2,894
7 賃金 △3,151
△2,894 委託料 一般分
13 委託料 △10,112 002 資源集積センタ 整備事業 △2,553 △2,553 委託料 資産形成分
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
款 衛生費
項 清掃費
△】8,285千円△91,5【3千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
546,365
△【0,【54
3 ク ンセ 607,019 △21,900 △38,】54
ンタ 費 市債市債
△21,900
527,857
△2,099
4 し 処理費 529,956 △2,099
36,852
△1,804
5 廃棄物埋立 38,656 △1,804
処分地管理 費
計 1,465,112 △】8,285 1,386,827 0 △24,300 0 △53,985
千円 千円
199 廃棄物処理事業 △8,281
001 廃棄物収集運搬事業 △8,281 △4【5 社会保険料 臨時 分
△3,151 臨時 賃金
△4,【【5 委託料 一般分
12 役務費 △280 201 ク ンセンタ 管理事業 △31,44【 001 ク ンセンタ 管理事業 △31,44【
13 委託料 △31,123
△280 手数料
15 工事請負費 △29,208 委託料 共通分 △8】】 △30,24【 委託料 一般分
19 負担金補助及 △43
△43 負担金
び交付金
202 ク ンセンタ 整備事業 △29,208 001 ク ンセンタ 整備事業 △29,208
△29,208 工事請負費
3 職員手当等 100 001 人件費 100
003 職員分 100
13 委託料 △2,199
100
時間外勤務手当
203 し 処理施設管理事業 △404
001 し 処理施設管理事業 △404 △404 委託料 一般分
204 し 収集事業 △1,】95
001 し 収集事業 △1,】95 △1,】95 委託料 一般分
13 委託料 △1,804 20【 最終処分場維持管理事業 △1,804 002 有海埋立処分場維持管理事業 △1,804
△1,804 委託料 一般分
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 衛生費
項 公害対策費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
△2,591千円 △91,5【3千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
15,358
△2,591
1 公害対策費 17,949 △2,591
計 17,949 △2,591 15,358 0 0 0 △2,591
1項 労働諸費
款 労働費
50千円 50千円
9,575 50
2 勤労青少年 9,525 50
ホ 費
計 83,977 50 84,027 0 0 0 50
1項 農業費
款 農林水産業費
△3【,324千円 △89,509千円
213,804
△3【,324
3 農業振興費 250,128 △3【,232 △92
県支出金 県支出金
△3【,232
計 469,168 △3【,324 432,844 △3【,232 0 0 △92
千円 千円
13 委託料 △2,591 208 一般公害対策事業 △2,591 001 一般公害対策事業 △2,591
△2,591 委託料 一般分
3 職員手当等 50 001 人件費 50
003 職員分 50
50
時間外勤務手当
11 需用費 114 224 有害鳥獣対策事業 114
001 有害鳥獣対策事業 114
19 負担金補助及 △3【,438
114
消耗品費 び交付金
22【 農業振興対策事業 △2【,1】3 001 農業経営近代化施設整備事業 △2【,1】3
△2【,1】3 補助金
228 環境保全型支払事業 △824
001 営農活動支援事業 △824 △824 交付金
229 地域農業振興事業 △9,441
001 人 農地振興事業 △9,441 △9,441 補助金
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 農林水産業費
項 林業費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
△53,185千円 △89,509千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
181,596 10,206
2 林業振興費 171,390 2,152 1,075 6,979
県支出金 寄附金
県支出金 寄附金
2,152 1,075
127,232
△【3,391
3 林業土木費 190,623 △41,3【】 △22,【00 576 県支出金 市債
県支出金 市債
△41,3【】 △22,【00
計 393,538 △53,185 340,353 △39,215 △22,【00 1,075 7,555
1項 商工費
款 商工費
898千円 898千円
206,018 898
3 観光振興費 205,120 1,350 △80 △3】2 国庫支出金 寄附金
国庫支出金 寄附金
1,350 643
千円 千円
12 役務費 1,121 248 水源林対策事業 △1,400
001 水源林対策事業 △1,400
13 委託料 10,485
△1,400 補助金
19 負担金補助及 △1,400 254 市有林管理事業 11,606
び交付金 001 市有林管理事業 11,606
1,121
保険料
10,485
委託料 一般分
13 委託料 △944 25【 ふ さと林道事業 △3,230 001 ふ さと林道事業 舗装 △3,230
15 工事請負費 △【2,44】
△3,230 工事請負費
25】 小規模林道事業 △40,111
001 小規模林道事業 改良 △10,】50 △10,】50 工事請負費
002 小規模林道事業 舗装 △23,】11 △944 委託料 資産形成分
△22,】【】 工事請負費
004 小規模林道事業 開設 △5,【50 △5,【50 工事請負費
2【1 道整備交付金事業 △20,050 001 道整備交付金事業 改良 △20,050
△20,050 工事請負費
1 報酬 △【】3 2】4 湯谷温泉街振興事業 1,844 001 湯谷温泉街振興事業 1,844
4 共済費 △121
1,405
燃料費
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
款 商工費
1項 商工費
898千円898千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
繰入金 繰入金
△】23
計 741,196 898 742,094 1,350 0 △80 △3】2
1項 土木管理費
款 土木費
△200千円 △40【,952千円
121,030
△200
1 土木総務費 121,230 △200
計 122,281 △200 122,081 0 0 0 △200
項 道路橋りょう費
款 土木費
△3【5,4】【千円 △40【,952千円
58,245 50
1 道路橋りょ 58,195 50
う総務費
千円 千円
9 旅費 △33 備品購入費 439
2】5 鳳来 ~ ~ありい 管理運営事業 721
11 需用費 1,358
001 鳳来 ~ ~ありい 管理運営事業 721
12 役務費 △11 工事請負費 721
2】8 地域おこし協力隊運営事業 △1,【【】
14 使用料及び賃 △】82
001 地域おこし協力隊運営事業 △1,【【】 借料
△【】3 嘱託員報酬
15 工事請負費 721 社会保険料 嘱託員分 △121 △33 費用弁償
18 備品購入費 439
△4】 燃料費
△11 保険料
△】82 賃借料
3 職員手当等 △200 001 人件費 △200
003 職員分 △200
△200 時間外勤務手当
3 職員手当等 50 001 人件費 50
003 職員分 50
50
時間外勤務手当
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 土木費
項 道路橋りょう費
△3【5,4】【千円△40【,952千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円 千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
686,521
△3【5,52【
3 道路新設改 1,052,047 △18【,539 △15】,【00 △21,38】 良費 国庫支出金国庫支出金 市債市債
△183,239 △15】,【00 県支出金
県支出金 △3,300
計 1,189,681 △3【5,4】【 824,205 △18【,539 △15】,【00 0 △21,33】
千円 千円
13 委託料 △500 291 地方創生道整備推進交付金事業 △282,204 001 市道 束穂県社線 工区 △42,300
15 工事請負費 △323,922
△】,300 工事請負費
17 公有財産購入 △4,542 負担金 △35,000 費 003 橋りょう長 命化修 事業 △144,000
△144,000 工事請負費
19 負担金補助及 △35,000
004 道路ス ック対策事業 △30,000 び交付金
△30,000 工事請負費
22 補償 補填及 △1,5【2 005 市道 線 △5,000
び賠償金 工事請負費 △5,000
00【 市道小畑 川線 △30,404 △500 委託料 資産形成分
△23,800 工事請負費
△4,542 用地購入費
△1,5【2 補償費
00】 市道 束穂1号線 工区 △30,500 △30,500 工事請負費
295 交通安全施設整備事業 △5,322 001 交通安全施設整備事業 △5,322
△5,322 工事請負費
29】 社会資本整備総合交付金事業 △】8,000 001 橋りょう長 命化修 事業 △4,400
△4,400 工事請負費
002 道路ス ック対策事業 △】3,【00 △】3,【00 工事請負費
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
款 土木費
項 都市計画費
補正額
地方債 計
千円
千円 千円
△41,32【千円 △40【,952千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
354,837
△29,905
1 都市計画総 384,742 △4,330 △25,5】5
務費 国庫支出金国庫支出金
△4,330
17,030
△11,421
3 震災対策費 28,451 △3,4【】 △】,954
国庫支出金 国庫支出金
△1,93【 県支出金 県支出金
△1,531
千円 千円
3 職員手当等 100 001 人件費 100
003 職員分 100
13 委託料 △29,258
100
時間外勤務手当
15 工事請負費 627 30】 市街地整備事業 △1,3】4 001 石田地区市街地整備事業 △【50
17 公有財産購入 △】24
△【50 補償費
費
002 井地区市街地整備事業 △】24
22 補償 補填及 △【50 用地購入費 △】24
び賠償金 309 道の駅管理事業 627
001 道の駅管理事業 627
627
工事請負費
310 空家等対策推進事業 △1,【21 001 空家等対策推進事業 △1,【21
△1,【21 委託料 資産形成分
534 暫定用途規制地域見直し事業 △1,112 001 暫定用途規制地域見直し事業 △1,112
△1,112 委託料 資産形成分
55】 人にやさしいまち くり事業 △340 001 人にやさしいまち くり事業 △340
△340 委託料 一般分
558 新城市基本図作成事業 △2【,185 001 新城市基本図作成事業 △2【,185
△2【,185 委託料 資産形成分
13 委託料 △92【 313 住宅耐震化促進事業 △11,421 001 住宅耐震化促進事業 △11,421
19 負担金補助及 △10,495
△92【 委託料 一般分
び交付金
△9,895 補助金
△【00 交付金
特 定 財 源
款 土木費
補正額
地方債 計
補 正 額 の 財 源 訳
千円 千円
項 都市計画費
△41,32【千円△40【,952千円
目 補正前の額
一般財源 その他
国県支出金
千円 千円 千円 千円
計 690,918 △41,32【 649,592 △】,】9】 0 0 △33,529
千円
項 住宅費
款 土木費
50千円 △40【,952千円
71,212 50
1 住宅管理費 71,162 50
計 71,162 50 71,212 0 0 0 50
1項 消防費
9款 消防費
△4,【30千円 △4,【30千円
1,098,266 1,000
1 常備消防費 1,097,266 1,000
165,139
△2,585
2 非常備消防 167,724 △1,500 △2,1【3 1,078
費 市債市債 諸収入諸収入
△2,1【3 △1,500
170,604
△3,045
3 災害対策費 173,649 △3,045
千円 千円
3 職員手当等 50 001 人件費 50
003 職員分 50
50
時間外勤務手当
3 職員手当等 1,000 001 人件費 1,000
003 職員分 1,000
1,000
時間外勤務手当
8 報償費 △2,491 32】 消防団施設 設備管理事業 △94 003 コミュニティ消防センタ 消防詰所整備事業 △94
15 工事請負費 △94
△94 工事請負費
329 消防団員福利厚生 研修事業 △2,491 001 消防団員福利厚生 研修事業 △2,491
△2,491 報償費
13 委託料 △2,043 332 防災施設 設備管理事業 △2,043 001 防災行政無線保 管理事業 △2,043
19 負担金補助及 △1,002
△2,043 委託料 一般分
び交付金
333 自主防災組 活動推進事業 △1,002 001 自主防災組 防災活動援助事業 △1,002
△1,002 補助金
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
9款 消防費
1項 消防費
△4,【30千円△4,【30千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円 千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
計 1,438,639 △4,【30 1,434,009 0 △1,500 △2,1【3 △9【】
1項 教育総務費
1
款 教育費
△】,39【千円 △13,503千円
99,285
△200
2 事務局費 99,485 △200
149,681
△】,19【
3 教育指 費 156,877 △1,】00 △5,49【
市債 市債
△1,】00
計 260,339 △】,39【 252,943 0 △1,】00 0 △5,【9【
項 小学校費
1
款 教育費
△5,194千円 △13,503千円
288,546
△4,【】4
1 学校管理費 293,220 417 △5,091
寄附金 寄附金
417
千円 千円
3 職員手当等 △200 001 人件費 △200
003 職員分 △200
△200 時間外勤務手当
4 共済費 △400 011 国 交流事業 △1,951
005 中学生海外派遣事業 △1,】【2
7 賃金 △1,388
△1,】【2 補助金
8 報償費 △149 00】 韓国中学生交流事業 △189 △149 報償費
11 需用費 △40
△8 消耗品費
13 委託料 △2,0】5 食糧費 △32
348 スク バス等運営事業 △5,245
18 備品購入費 △1,382
001 スク バス等運営事業 △5,245
19 負担金補助及 △1,】【2 社会保険料 臨時 分 △400
び交付金 臨時 賃金 △1,388
△2,0】5 委託料 一般分
△1,382 備品購入費
3 職員手当等 150 001 人件費 150
003 職員分 150
4 共済費 △300
150
時間外勤務手当
1
款 教育費
項 小学校費
△5,194千円△13,503千円
目 補正前の額
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
64,349
△520
2 教育振興費 64,869 △520
計 448,901 △5,194 443,707 0 0 417 △5,【11
項 中学校費
1
款 教育費
△803千円 △13,503千円
178,034 922
1 学校管理費 177,112 252 670
寄附金 寄附金
252
50,918
△1,】25
2 教育振興費 52,643 △1,】25
計 247,639 △803 246,836 0 0 252 △1,055
千円 千円
7 賃金 △2,9【】 351 小学校管理事業 △4,824 001 小学校管理事業 △4,824
11 需用費 4,693
△300 社会保険料 臨時 分
13 委託料 △524 臨時 賃金 △2,9【】
1,137
燃料費
18 備品購入費 △5,】2【
1,267
光熱水費
2,289
修 料
△524 委託料 共通分
△5,】2【 備品購入費
19 負担金補助及 △520 35【 児童派遣事業 △520
び交付金 001 児童派遣事業 △520
△520 交付金
4 共済費 280 3【2 中学校管理事業 922
001 中学校管理事業 922
7 賃金 △3【3
280
社会保険料 臨時 分
11 需用費 1,005 臨時 賃金 △3【3
1,005
修 料
19 負担金補助及 △1,】25 358 生徒派遣事業 △1,】25
び交付金 001 生徒派遣事業 △1,】25
△1,】25 交付金
補 正 額 の 財 源 訳
一般財源 その他
国県支出金
1
款 教育費
項 幼稚園費
△1,5】0千円△13,503千円
目 補正前の額 計
千円
千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
千円 千円
補正額
地方債
44,318
△1,5】0
1 幼稚園費 45,888 △1,3【】 △203
使用料及び 使用料及び 手数料 手数料
△1,3【】
計 45,888 △1,5】0 44,318 0 0 △1,3【】 △203
項 社会教育費
1
款 教育費
2,352千円 △13,503千円
120,572 50
1 社会教育総 120,522 50
務費
153,674 432
2 文化振興費 153,242 432
51,058 1,870
4 社会教育施 49,188 1,870
設費
千円 千円
4 共済費 △3】0 3【5 幼稚園管理事業 △1,5】0 001 幼稚園管理事業 △1,5】0
7 賃金 △1,200
△3】0 社会保険料 臨時 分
△1,200 臨時 賃金
3 職員手当等 50 001 人件費 50
003 職員分 50
50
時間外勤務手当
13 委託料 432 3】4 図書館 ふ さと情報館 事業 432 001 図書館 ふ さと情報館 事業 432
432
委託料 一般分
7 賃金 △1,100 391 社会教育施設管理事業 1,870 002 新城青年の家管理事業 983
11 需用費 3,211
1,275
修 料
13 委託料 △292 委託料 共通分 △292
004 鳳来中央集会所管理運営事業 1,069
18 備品購入費 51
1,018
修 料
51
備品購入費
005 玖老勢コミュニティ 管理運営事業 847
847
修 料
00【 海老構造改善センタ 管理運営事業 71
71
修 料
00】 共育施設管理運営事業 △1,100 △1,100 臨時 賃金
特 定 財 源
1
款 教育費
補正額
地方債 計
補 正 額 の 財 源 訳
千円 千円
項 社会教育費
2,352千円△13,503千円
目 補正前の額
一般財源 その他
国県支出金
千円 千円 千円 千円
計 367,779 2,352 370,131 0 0 0 2,352
千円
項 保健体育費
1
款 教育費
△892千円 △13,503千円
67,119 676
1 保健体育総 66,443 676
務費
71,356
△3【8
2 体育施設費 71,724 △3【8
16,927
△1,200
3 学校保健費 18,127 △1,200
計 156,294 △892 155,402 0 0 0 △892
1項 公債費
1
款 公債費
△5,494千円 △5,494千円
2,166,591 5,126
1 元金 2,161,465 5,126