2017.6
平成29年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策
(
6 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (6月補正)
Ⅱ 平成29年度一般会計款別予算額調 4 頁
目 次
○ 平成29年度6月補正予算の概要
Ⅰ 平成29年度各会計予算総括表 3 頁
復興 震災前にも増して 11 頁
Ⅲ 平成29年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
27 頁
33 頁
Ⅲ 学びあい、高めあう
21 頁
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅵ 交わり、連携を強めあう 43 頁
平成29年度6月補正予算の概要
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
144,513,797 109,192 144,622,989
事 業 勘定 40,231,475 1,339,937 41,571,412
直 診 勘定 60,996 60,996
3,711,924 3,711,924
30,953,255 30,953,255
152,517 152,517
5,641,169 5,641,169
312,541 312,541
20,379,911 20,379,911
766 766
2,449 2,449
5,166 5,166
6,529 6,529
9,454 9,454
101,468,152 1,339,937 102,808,089
17,864,253 17,864,253
36,821,950 36,821,950
16,846,175 16,846,175
川 前 財 産 区
小 計
企 業
水 道 事 業
病 院 事 業
下 水 道 事 業
卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
Ⅰ 平成29年度各会計予算総括表
会 計 名
一 般 会 計
特
別
会
計
国 民 健 康 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 土 地 区 画 整 理 事 業
補正前の額 補正額 計 構成比
%
1 市 税 50,029,843 50,029,843 34.6
2 地 方 譲 与 税 1,315,361 1,315,361 0.9
3 利 子 割 交 付 金 45,038 45,038 0.0
4 配 当 割 交 付 金 98,131 98,131 0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 18,278 18,278 0.0
6 地方消費税交付金 5,772,747 5,772,747 4.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 163,318 163,318 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 212,515 212,515 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 143,674 143,674 0.1
10 地 方 交 付 税 20,878,865 2,198 20,881,063 14.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 66,000 66,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,268,580 1,268,580 0.9
13 使用料及び手数料 2,783,494 2,783,494 1.9
14 国 庫 支 出 金 21,404,661 7,789 21,412,450 14.8
15 県 支 出 金 11,825,328 △ 28,188 11,797,140 8.2
16 財 産 収 入 237,805 237,805 0.2
17 寄 附 金 256,232 8,421 264,653 0.2
18 繰 入 金 9,261,894 118,972 9,380,866 6.5
19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7
20 諸 収 入 5,952,113 5,952,113 4.1
21 市 債 11,779,920 11,779,920 8.1
144,513,797 109,192 144,622,989 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成29年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
- 4 -
補正前の額 補正額 計 構成比
市 税
地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地方消費税交付金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金
県 支 出 金 △ 28,188
財 産 収 入
Ⅱ 平成29年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 721,936 721,936 0.5
2 総 務 費 15,709,298 47,631 15,756,929 4,218 38,663 4,750 10.9
3 民 生 費 47,086,319 △ 98,929 46,987,390 △ 74,875 △ 24,054 32.5
4 衛 生 費 19,671,143 19,671,143 13.6
5 労 働 費 102,380 102,380 0.1
6 農 林 水 産 業 費 3,204,438 19,944 3,224,382 19,944 2.2
7 商 工 費 4,819,669 13,015 4,832,684 8,011 3,000 2,004 3.3
8 土 木 費 22,200,067 105,030 22,305,097 2,800 102,230 15.4
9 消 防 費 7,133,228 2,767 7,135,995 2,767 4.9
10 教 育 費 11,712,773 19,734 11,732,507 19,536 198 8.1
11 災 害 復 旧 費 571,488 571,488 0.4
会計款別予算額調
(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳
款
一般財源
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,097,001 13.2 19,097,001 13.2
2 28,548,396 19.8 17,163 28,565,559 19.8
3 3,345,775 2.3 3,345,775 2.3
4 27,588,086 19.1 27,588,086 19.1
5 16,171,088 11.2 34,265 16,205,353 11.2
6 普 通 建 設 事 業 費 20,411,613 14.1 148,883 20,560,496 14.2
補 助 事 業 費 11,266,380 7.8 3,500 11,269,880 7.8
単 独 事 業 費 9,145,233 6.3 145,383 9,290,616 6.4
7 災 害 復 旧 事 業 費 571,488 0.4 571,488 0.4 20,983,101 14.5 148,883 21,131,984 14.6
8 11,081,048 7.7 11,081,048 7.7
9 2,055,841 1.4 8,421 2,064,262 1.4
10 1,617,089 1.1 1,617,089 1.1
11 3,107,519 2.2 3,107,519 2.1
12 10,418,853 7.2 △ 99,540 10,319,313 7.1
13 500,000 0.3 500,000 0.3
144,513,797 100.0 109,192 144,622,989 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
積 立 金
Ⅲ 平成29年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
1 人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建 設 事 業 費
小 計
公 債 費
- 6 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
普 通 建 設 事 業 費 補 助 事 業 費 単 独 事 業 費 災 害 復 旧 事 業 費
積 立 金
Ⅲ 平成29年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建 設 事 業 費
小 計
公 債 費
主 要 な 施 策 一 覧 表
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14,788,845 59,450 14,848,295 25,704 33,042 704
Ⅰ 12,959,316 12,959,316
Ⅱ 19,079,934 101,530 19,181,464 101,530
Ⅲ 2,355,690 4,207 2,359,897 4,994 △787
Ⅳ 1,442,868 1,442,868
Ⅴ 1,738,595 19,736 1,758,331 16,111 3,000 625
Ⅵ 3,334,456 6,890 3,341,346 5,511 1,379
55,699,704 191,813 55,891,517 52,320 36,042 103,451
合 計
総 括 表
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興 震災前にも増 して
美しい環境を守 り、育てあう
心をつなぎ、支え あう
学びあい、高めあ う
魅力を育み、磨き あう
活気を生み、力を 伸ばしあう
交わり、連携を強 めあう
復興 震災前にも増して
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 くらし 12,013,628 25,097 12,038,725 25,093 4
2 しごと 1,094,296 1,094,296
3 防災 1,648,344 33,742 1,682,086 33,042 700
4 共生と感謝 32,577 611 33,188 611
14,788,845 59,450 14,848,295 25,704 33,042 704
復興 震災前にも増して
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
復興 震災前にも増して
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 6,333 6,333
② 放射性物質を取り除く 6,333 6,333 ア 放射性物質吸収抑制対策事業費 6,333 6,333
補助金
18,764 18,760 4
① 住まいとコミュニティづくり 18,764 18,760 4
ア 緊急スクールカウンセラー等設 18,764 18,760 4 置事業
25,097 25,093 4
農 林 水 産 部
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 14 -
復興 震災前にも増して
1 くらし
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 放射性物質を取り除く
ア 放射性物質吸収抑制対策事業費 補助金
① 住まいとコミュニティづくり ア 緊急スクールカウンセラー等設
置事業
農 林 水 産 部
教 育 委 員 会 事 務 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項3目 87,939 94,272
(変更)
○水稲の放射性物質の吸収抑制対策として、JAがカリ質肥料を購入し、農家に 配付する経費を補助
・作付予定面積の増(4,083→4,303ha)
(補正前) (補正後)
10款1項3目 23,112 41,876
(変更)
○被災した幼児・児童生徒・教職員の心のケアや、教職員・保護者への助言・援 助を行うため、スクールカウンセラーを増員(3→8名)
一般会計 科目 (特別会計名称)
摘 要
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
30,242 30,242
① 災害に備える 30,242 30,242
ア 震災メモリアル事業 30,242 30,242
3,500 2,800 700
② いのちを守る 3,500 2,800 700
ア 復興道路整備事業 3,500 2,800 700
33,742 33,042 700
市 民 協 働 部
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
3 防災
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 災害に備える
ア 震災メモリアル事業
② いのちを守る ア 復興道路整備事業
市 民 協 働 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目 14,054 44,296
(変更)
○震災の記憶や教訓を確実に後世に伝えていくための拠点となる施設の整備 ・メモリアル施設展示設計及び管理運営計画等業務委託
・メモリアル施設新築工事基本・実施設計委託
(補正前) (補正後)
8款2項3目 1,054,198 1,057,698
(変更)
○復興道路整備事業(効果促進事業)(3→4線) ・沼ノ内・豊間線 ( 平 ) 用地・補償 一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
4 共生と感謝
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
611 611
① つながりを深める 611 611
ア 心の復興事業補助金 611 611
611 611
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 18 -
4 共生と感謝
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① つながりを深める ア 心の復興事業補助金
保 健 福 祉 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
3款1項1目 0 611
(新規)
〇震災による被災者が他者とのつながりや生きがいを持って前向きに生活するこ とができるよう、市内で「心の復興」事業に取組む団体に対し、事業費を補助
摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 共に生きる(く らしと権利)
76,982 76,982
2 産む・育てる 1,330,421 1,330,421
3 健康と医療 15,811,547 15,811,547
4 住み慣れた地域 で暮らす
960,834 960,834
5 暮らしの安心 900,150 101,530 1,001,680 101,530
19,079,934 101,530 19,181,464 101,530
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-5 暮らしの安心
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
101,530 101,530
① 暮らしを安全にする 101,530 101,530
ア 合葬式墓地整備事業 101,530 101,530
101,530 101,530
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 24 -
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-5 暮らしの安心
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 暮らしを安全にする ア 合葬式墓地整備事業
市 民 協 働 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款5項9目 21,203 122,733
(変更)
○市営南白土墓園敷地内に納骨堂併設型合葬式墓地を整備 ・参拝所棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 延床面積 63.44㎡ ・納骨室棟 鉄筋コンクリート造2屋建て 延床面積229.50㎡
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅲ 学びあい、高めあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 教育 1,919,882 1,919,882
2 生涯学習・生涯 スポーツ
142,790 142,790
3 歴史・伝統・文 化・芸術
293,018 4,207 297,225 4,994 △787
2,355,690 4,207 2,359,897 4,994 △787
Ⅲ 学びあい、高めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-3 歴史・伝統・文化・芸術
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4,207 4,994 △ 787
② 文化・芸術にふれる、創る 4,207 4,994 △ 787 ア 文化芸術創造都市づくり事業 3,237 4,218 △ 981
イ 文化施設公衆無線LAN設置事 970 776 194
業
4,207 4,994 △ 787
文 化 ス ポ ー ツ 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 30 -
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-3 歴史・伝統・文化・芸術
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 787
② 文化・芸術にふれる、創る △ 787
ア 文化芸術創造都市づくり事業 △ 981
イ 文化施設公衆無線LAN設置事 業
文 化 ス ポ ー ツ 室
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目 5,000 8,237
(変更)
○(仮称)まちなかカルチャーフェスティバル支援事業補助金 ・コーディネーター養成事業、地域資源リサーチ事業の実施
10款5項5目 0 970
(新規)
○「いわき市アンモナイトセンター」に公衆無線LANを設置 摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 働く 48,802 48,802
2 稼ぐ力と経営力 143,505 143,505
3 農林水産業 495,066 13,611 508,677 13,611
4 工業・商業・ サービス業
896,545 3,000 899,545 3,000
5 観光 154,677 3,125 157,802 2,500 625
1,738,595 19,736 1,758,331 16,111 3,000 625
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-3 農林水産業
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 13,611 13,611
② 基盤を固める 13,611 13,611 ア 元気な産地づくり整備事業 13,611 13,611
13,611 13,611 農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 36 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-3 農林水産業
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 基盤を固める
ア 元気な産地づくり整備事業 農 林 水 産 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項4目 0 13,611
(新規)
○県補助事業を活用し整備するいちご栽培ハウスに対する補助
・整備内容:パイプハウス3棟(1,985㎡)、いちご養液栽培システム等 摘 要
一般会計 科目 (特別会計名称)
Ⅴ-4 工業・商業・サービス業
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,000 3,000
③ 中小企業・小規模事業者等を支え 3,000 3,000 る
ア 中小企業・小規模企業振興基金 3,000 3,000 補助金
3,000 3,000
産 業 振 興 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 38 -
Ⅴ-4 工業・商業・サービス業
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
③ 中小企業・小規模事業者等を支え る
ア 中小企業・小規模企業振興基金 補助金
産 業 振 興 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項8目 0 3,000
(新規)
〇中小企業等の共通課題である人材不足や販路確保等への支援を目的に、行政、 商工団体、金融機関等が一体となって創設する「中小企業・小規模企業振興基 金」の原資の一部を補助
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅴ-5 観光
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,125 2,500 625
② お越しいただく 3,125 2,500 625
ア 観光力づくり支援事業 3,125 2,500 625
3,125 2,500 625
観 光 交 流 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 40 -
Ⅴ-5 観光
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② お越しいただく
ア 観光力づくり支援事業 観 光 交 流 室
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項6目 0 3,125
(新規)
○福島県観光力づくり支援事業補助金を活用した観光イベント事業を実施 ・(仮称)秋・冬季イルミネーション
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 人と人・地域と 地域
288,698 6,890 295,588 5,511 1,379
2 交通基盤・移動 手段
2,915,457 2,915,457
3 いわきブランド 130,301 130,301
3,334,456 6,890 3,341,346 5,511 1,379
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 人と人・地域と地域
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
6,890 5,511 1,379
② 新たに呼び込む 6,890 5,511 1,379
ア 外国人観光客誘客促進事業 6,890 5,511 1,379
6,890 5,511 1,379
観 光 交 流 室
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
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Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 人と人・地域と地域
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 新たに呼び込む
ア 外国人観光客誘客促進事業 観 光 交 流 室
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
7款1項6目 526 7,416
(変更)
○国際旅行博への参加
○外国人観光客向けPR動画の制作
○ファムトリップ実施及びツアー造成
摘 要 一般会計 科目
(特別会計名称)