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H06年度事業実績・H07年度予算pdf

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Academic year: 2018

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全文

(1)

事業の状況

平成6年度事業報告書

(1)基本方針

   本年度の基金の資金運用環境は予想通り厳しいものであったが、基本財産の   半分を金融債に運用替えするなど、運用効率向上を図った。また、前年同様全   国大学の自然保護関連学部、研究機関及び国内外の自然保護団体との提携、協   力により自然環境の保全に資する活動、調査研究に対し助成金を交付する事業   を推進した結果、件数 23件、肋成金総額 3.400万円(計画値 22   件、3、400万円)を達成することができた。

(2)国内の活動肋成関係

   本年度は(財)日本自然保護協会との共同事業(P. N. ファンド第5期肋成)   として5件、540万円の助成を行った。

(3)国内の調査研究肋成関係

   本年度は(財)日本自然保護協会との共同事業(P. N。ファンド第5期助成)    と世界自然保護基金日本委員会及び本基金が独自に行う調査研究事業に対し、    13件、1、713万円の助成を行った。

(4)海外の調査研究肋成関係  レ

   本年度は(財)日本自然保護協会との共同事業(P. N. ファンド第5期肋成)    と、本基金が独自に行う調査研究勣成事業に対し、5件、1、1 47万円の    助成を行った。

以上、各助成事業の詳細は附表の通りである。

(2)

 平成6年度収支計算書

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

( 単位:円)

科   目 予算額 決算額 差 異 備考

I.収入の部

  1.基本財産収人   2.基本財産運用収人   3.運用財産収人   4.運用財産運用収人   5.什器備品受贈収人

      0

40, 000, 000   5. 000, 000     300, 000      0

50, 889, 583      0

  16! , 656   546, 963       0

10, 889, 583     5. 000, 000       138, 344   △546, 963 顧徊りの船 当期収人合計(A) 45, 300, 000 51, 598, 202 △ 6, 298, 202 前期繰越収支差額 11, 275, 956 11, 275, 956 収人合計(B) 56, 575, 956 62, 874, 158 6, 298, 202 I I . 支出の部   1.事業費      活動肋成      調査研究助成      人材育成助成      調査研究委託劫成      その他の事業助成      事業管理費   2.管理費      人件費      事務費   3.特定預金支出     退職給与積立預金支出   4.予備費   5.基本財産繰人金 34, 000, 000 10. 000, 000 24, 000, 000       0

      0

      0

      0

19, 000, 000 13. 000, 000   6, 000, 000     400, 000     400, 000     500, 000       0

34, 299, 968  5, 400, 000 28, 600. 000      0

     0

     0

  299, 968 19, 960, 634 12, 706, 540  7, 254, 094   400. 000   400, 000      0

     0

  △299, 968   4, 600, 000 4, 600, 000       0

      0

      0

  △299, 968   △960, 634     293, 460 1, 254, 094       0

      0

    500, 000       0

勘 靫 の 鑓 紅

鱗 鮮 庫 ) た め

当期支出合計(C) 53, 900, 000 54, 660, 602 760, 602 当期収支差額(A)−(C) △ 8, 600, 000 △ 3, 062. 400 5, 537, 600

次期繰越収支差額(B)−(C) 2, 675, 956 8, 213, 556 5, 537, 600

(3)

I I

 正味財産増減計算書

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

増加の部 1)資産増加額    当期収支差額    什器備品    電話架設権    退職給与積立預金

増加合計額

減少の部 1)負債増加額

  退職給与引当金繰入額

  減少合計額

当期正味財産増加額

当期期首正味財産額

期末正味財産合計額

3, 062, 400   △396, 995   △149, 968     400, 000

400, 000

− 7 −

3, 209, 363

400, 000

( 単位:円)

3, 209, 363

400, 000

3. 609, 363

2, 011, 822, 919

2. 008, 213, 556

(4)

  科   目      一 I.資産の部

 1.流動資産    現金・預金    未収収益

   流動資産合計

2.固定資産  ( 1) 基本財産     定期預金     有価証券

  基本財産合計 ( 2) その他固定資産

  什器備品   電話架設権

  退職給与積立預金   その他固定資産合計  固定資産合計

   資産合計

I I . 負債の部  1.流動負債     未払金     預り金

流動負債合計

2.固定負債

   退職給与引当金

    固定負債合計   負債合計

Ⅲ.正味財産の部    ダ    正味財産

  ( うち基本金)

  ( うち当期正味財産増加額)    負債及び正味財産合計

 貸借対照表

平成7年3月31日現在 - -    -

     金

2, 032, 046 24, 041, 090

  500, 000, 000

1, 500, 000, 000

2, 000. 000, 000

396, 995

149, 968

800, 000

! , 346. 963

18, 162, 006     244, 537

800. 000

26, 073, 136

2, 001. 346. 963

18, 406, 543

800, 000

( 単位:円)

2, 027, 420, 099

206, 543

2. 008, 213, 556

( 2, 000, 000, 000)

  ( △3, 062, 400)

2, 027, 420, 099

(5)

   科  目

㎜㎜㎜㎜a・- 資産の部

.流動資産   ①定期預金

   さくら銀行渋谷支店   ②普通預金

   さくら銀行渋谷支店    三井信託銀行M酬n尨   ③現金

  ④未収収益

2.固定資産

 (1)基本財産    ‥    ①定期預金

    さくら銀行渋谷支店    ②有価証券

    三井信託銀行八掴n尨     日本興業銀行

( 2) その他の固定資産   ①什器備品   ②電話架設権 ダ   ③退戦給与積立預金    三井信託銀行八掴[ ] 尨

負債の部

.流動負債   ①未払金   ②預り金

.固定負値

  ①退椴給与引当金

正 味財産合計(I

-

財産目録

平成7年3月31日現在

1, 919,

    38,

24,

  0

391 495

6 0

7 4 9 0

0 4

500, 000, 000

500, 000, 000

000, 000, 000

396. 995 149, 968

800, 000

」 . 8j 62, 006

5 3 7

2 4 4

800, 000

皿)

26, 073, 136

2, 000, 000, 000

1, 346, 963

18, 406, 543

800, 000

i O −

( 単位:円)

額 備考

2. 027. 420, 099

  19, 206, 543

卯蹟運用収入

貸付信託 利付興業債

事業費 祓廟吸・肢礒料

2, 008, 213, 556

(6)

1.基本方針

'` W R 一 ・ I

平成7年度事業計画

 本年度の資金運用環境は昨年比やや好転が期待されるが、某本財産運用収入の増加 分はその大半を事業費に充当する。

事業内容としては前年度同様、各大学の自然保護関連学部、研究機関及び国内外の自 然環境保護団体との提携及び協力により、自然保護の保全に関する活動と謳査研究に 対し、広く肋成金を交付する事業を推進するほか、昨年度勣成研究、活動の成果報告 発表会を開催する。

2.活動肋成関係

 前年度に引続き(財)日本自然保護協会、(財)世界自然保護基金日本委員会をは じめ国内外の自然保護団体との提携及び協力により、自然環境の保全に資する活動に 対し助成金を交付するo

      10件、1、400万円

3.調査研究肋成関係

 各大学の自然保護関連学部、研究機関及び(財)日本自然保護協会をはじめ国内外 の自然保護団体との提携及び協力により、自然環境の保全に関する調査研究に対する 助成金を交付するO      I   。

   上      六         20件、3、000万円

4.その他の事業関係

平成6年度の助成研究、活動の成果報告発表会を秋頃開催する。

(7)

平成7年度収支予算書

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

佩了年度予雙│械6年度予寵

1.収人の部

 1.基本財産収入  2.基本財産運用収入  3.運用財産収人  4.雑収入

   運用財産運用収入

当期収人合計(A)

前鸚鴎収人差額

収人合計

I I . 支出の部   づ  I.事業費

    活動肋成金     調査研究助成金     人材育成助成金     調査研究委託肋成金     事業管理費

 2.管理費     人件費     事務費  3.特定預金支出

    退嘸給与引当金支出  4.予備費

 5.基本財産繰人金

当期支出合計(C)

当期収支差額(A)−(C)

次期繰越収支差額(B)−(C)

65, 000,

100,   0

000

  0

000

0 0

00

65, 100, 000

8. 213, 556

73, 313, 556

45, 000, 000

14, 000, 000

30, 000, 000

OO

, 000, 000

19, 600, 000

13, 000, 000

6, 600, 000

  ・   400, 000

    400, 000

    500, 000

      0

65, 500, 000

400, 000

7, 813, 556

      0

40, 000, 000

  5, 000, 000

    300, 000

    300, 000

45, 300, 000

11, 275, 956

56, 575, 956

34,

10,

24, 000,

000,

000, 000

000

000

6

000,

000,

400,

400,

500, 000

000

000

000

000

  0

53, 900, 000

8, 600, 000

2, 675, 956

( 単位:円)

差 異

  25, 000, 000

5, 000, 000

  △200. 000

  △200, 000

19, 800. 000

3. 062, 400

16, 737, 600

0 0 0

4, 000,

6, 000,

0 0

60・ 000

000

000

0, 000

0, 000

    0

600, 000

1, 600, 000

8, 200, 000

5, ! 37, 600

ふ ジ

参照

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