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歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 12 使用料及び手数料 183, ,963 1 使用料 137, , 国庫支出金 1,192,184 10,835 1,203,019 1 国庫負担金 838,261 1, ,11

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(1)

議案第 57 号

平 成

2 9 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

平成 29 年度屋久島町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 830,983 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

10,526,983 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出

予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、

「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、

「第3表 地方債補正」による。

平 成 2 9 年 6 月 1 3 日 提 出

屋 久 島 町 長 荒 木 耕 治

(2)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

補正額

(単位:千円)

補正前の額

12 使用料及び手数料

183,957

6

183,963

1 使用料

137,007

6

137,013

13 国庫支出金

1,192,184

10,835

1,203,019

1 国庫負担金

838,261

1,857

840,118

2 国庫補助金

350,219

8,978

359,197

14 県支出金

728,253

31,245

759,498

1 県負担金

337,649

1,148

338,797

2 県補助金

320,813

30,126

350,939

3 委託金

69,791

△29

69,762

17 繰入金

434,011

△76,660

357,351

2 基金繰入金

434,011

△76,660

357,351

18 繰越金

10,000

387,211

397,211

1 繰越金

10,000

387,211

397,211

19 諸収入

102,969

44,046

147,015

4 受託事業収入

5,299

112

5,411

5 雑入

65,627

43,934

109,561

20 町債

908,600

434,300

1,342,900

1 町債

908,600

434,300

1,342,900

歳 入 合 計

9,696,000

830,983

10,526,983

1

-01 一般会計

(3)

歳 出

補正額

(単位:千円)

補正前の額

2

2 総務費

1,264,266

757,361

2,021,627

1 総務管理費

1,110,374

752,568

1,862,942

2 徴税費

84,221

5,094

89,315

3 戸籍住民基本台帳費

47,515

△963

46,552

4 選挙費

19,379

662

20,041

3 民生費

2,584,433

△1,820

2,582,613

1 社会福祉費

1,409,407

△5,580

1,403,827

2 児童福祉費

790,614

3,760

794,374

4 衛生費

1,254,244

2,296

1,256,540

1 保健衛生費

618,970

△1,046

617,924

2 清掃費

635,274

3,342

638,616

6 農林水産業費

853,991

43,271

897,262

1 農業費

579,276

38,207

617,483

2 林業費

113,197

4,996

118,193

3 水産業費

161,518

68

161,586

7 商工費

192,927

24,030

216,957

1 商工費

192,927

24,030

216,957

8 土木費

427,555

2,662

430,217

1 土木管理費

65,775

△772

65,003

2 道路橋りょう費

214,561

8,907

223,468

5 都市計画費

7,078

144

7,222

01 一般会計

(4)

補正額

(単位:千円)

補正前の額

6 住宅費

80,538

△5,600

74,938

7 空港費

42,995

△17

42,978

9 消防費

454,405

1,369

455,774

1 消防費

454,405

1,369

455,774

10 教育費

924,288

816

925,104

1 教育総務費

261,182

50

261,232

2 小学校費

282,532

2,838

285,370

3 中学校費

66,759

△2,230

64,529

5 社会教育費

104,369

150

104,519

6 保健体育費

182,840

8

182,848

11 災害復旧費

0

413

413

1 農林水産業施設災害復旧費

0

413

413

13 諸支出金

22,614

585

23,199

1 船舶特別会計繰出金

22,614

585

23,199

歳 出 合 計

9,696,000

830,983

10,526,983

3

-01 一般会計

(5)
(6)

歳入歳出補正予算事項別明細書

補正前の額

1.総  括

(歳入)

補正額

(単位:千円)

183,963

6

183,957

12 使用料及び手数料

1,203,019

10,835

1,192,184

13 国庫支出金

759,498

31,245

728,253

14 県支出金

357,351

△76,660

434,011

17 繰入金

397,211

387,211

10,000

18 繰越金

147,015

44,046

102,969

19 諸収入

1,342,900

434,300

908,600

20 町債

10,526,983

830,983

9,696,000

歳 入 合 計

01 一般会計

(7)

補正前の額

(歳出)

補正額

補正額の財源内訳

(単位:千円)

特 定 財 源

国県支出金

地方債

その他

一般財源

6

-2,021,627

2 総務費

1,264,266

757,361

10,259

407,200

34,601

305,301

2,582,613

3 民生費

2,584,433

△1,820

3,005

3,920

△8,745

1,256,540

4 衛生費

1,254,244

2,296

1,375

1,300

△379

897,262

6 農林水産業費

853,991

43,271

7,071

27,100

6

9,094

216,957

7 商工費

192,927

24,030

20,400

3,630

430,217

8 土木費

427,555

2,662

△30

△5,312

8,004

455,774

9 消防費

454,405

1,369

1,369

925,104

10 教育費

924,288

816

816

413

11 災害復旧費

0

413

413

1,607,977

12 公債費

1,607,977

0

5,600

△5,600

23,199

13 諸支出金

22,614

585

585

10,526,983

歳 出 合 計

9,696,000

830,983

42,080

434,300

40,115

314,488

01 一般会計

(8)

2.歳  入

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 14,289 4 農林水産業使用料 14,283 6 4 漁港使用料 6 漁港使用料 6 137,013 137,007 6 計

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

839,238 1 民生費国庫負担金 837,381 1,857 3 児童福祉費負担 1,857 児童保護措置費(児童入所施設措置) 1,857 金 840,118 838,261 1,857 計

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

11,478 1 総務費国庫補助金 2,500 8,978 1 総務管理費補助 10,000 過疎地域等自立活性化推進交付金 10,000 金 △1,022 個人番号カード交付事業 2 戸籍住民基本台 △1,022 帳費補助金 359,197 350,219 8,978 計

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

338,357 1 民生費県負担金 337,209 1,148 1 社会福祉費負担 220 行旅病人・死亡人取扱費 220 金 928 児童保護措置費(児童入所施設措置) 3 児童福祉費負担 928 金 338,797 337,649 1,148 計

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

1,331 1 総務費県補助金 51 1,280 1 総務費補助金 1,280 地域振興推進事業 1,280 12,920 3 衛生費県補助金 11,545 1,375 1 保健衛生費補助 1,375 地域振興推進事業 1,375 金 242,626 4 農林水産業費県補助金 235,555 7,071 1 農業費補助金 6,034 農業委員会費補助事業(機構集積支援) △3,066 9,100 地域社会維持推進交付金 906 地域振興推進事業 2 林業費補助金 986 14 県支出金 2 県補助金 1 一般会計

(9)

-8-(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 80 県単林道事業 51 離島漁業再生支援交付金 3 水産業費補助金 51 28,580 5 商工費県補助金 8,180 20,400 1 商工費補助金 20,400 地域社会維持推進交付金 20,400 350,939 320,813 30,126 計

(款) 14 県支出金

(項) 3 委託金

16,532 1 総務費委託金 16,531 1 1 総務管理費委託 1 県広報紙「県政かわら版」配布業務 1 金 37,724 6 土木費委託金 37,754 △30 5 空港費委託金 △30 空港管理費 △30 69,762 69,791 △29 計

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

140,519 1 財政調整基金繰入金 255,579 △115,060 1 財政調整基金繰 △115,060 財政調整基金繰入金 △115,060 入金 61,600 3 公共施設整備基金繰入金 25,700 35,900 1 公共施設整備基 35,900 公共施設整備基金繰入金 35,900 金繰入金 63,100 5 だいすき基金繰入金 60,600 2,500 1 だいすき基金繰 2,500 だいすき基金繰入金 2,500 入金 357,351 434,011 △76,660 計

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

397,211 1 繰越金 10,000 387,211 1 繰越金 387,211 純繰越金 387,211 397,211 10,000 387,211 計

(款) 19 諸収入

(項) 4 受託事業収入

5,411 1 受託事業収入 5,299 112 4 測候所管理業務 112 測候所管理業務受託事業収入 112 受託事業収入 5,411 5,299 112 計

(10)

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 109,560 2 雑入 65,626 43,934 1 総務費雑入 39,838 一般コミュニティ助成金 △2,500 1 「県議会だより」配布業務委託金 42,337 市町村振興宝くじ交付金 2,400 障がい者等基幹相談支援センター計画相談支援費 2 民生費雑入 3,920 1,520 障がい者等基幹相談支援センター障害児相談支援費 176 社会保険料(土木費) 6 土木費雑入 176 109,561 65,627 43,934 計

(款) 20 町債

(項) 1 町債

778,200 1 総務債 371,000 407,200 1 総務管理債 407,200 庁舎整備事業 407,200 160,500 10 辺地対策事業債 133,400 27,100 1 辺地対策事業債 27,100 尾之間運動広場公衆トイレ新設 27,100 1,342,900 908,600 434,300 計 20 町債 1 町債 1 一般会計

(11)

3.歳  出

-10-(単位:千円)

(款)

2 総務費

(項) 1 総務管理費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 242,772 717,400 1 一般管理費 474,628 242,772 2 給料 △5,836 一般職給 △5,836 2 平和首長会議負担金 19 負担金、 2 補助及び 交付金 198,606 財政調整基金 25 積立金 248,606 10,000 町債管理基金 40,000 公共施設整備基金 △160 3,480 2 文書広報費 3,480 0 138 22 財源組替 872 75,072 5 企画費 76,858 △1,786 △137 △2,521 9 旅費 214 普通旅費 214 △2,500 一般コミュニティ事業助成金 19 負担金、 △2,000 500 日田市青少年交流事業補助金 補助及び 交付金 19,554 166,131 6 地域活性化対 134,097 32,034 11,280 1,200 1 報酬 1,440 地域おこし協力隊員報酬 1,440 策費 4 共済費 446 社会保険料 430 16 雇用保険料 138 委員謝金 8 報償費 138 344 普通旅費 9 旅費 2,716 2,372 費用弁償 880 消耗品費 11 需用費 1,435 5 食糧費 21 光熱水費 400 印刷製本費 129 燃料費 100 通信運搬費 12 役務費 250 150 広告料 3,000 水耕栽培等可能性調査委託 13 委託料 4,100 1,100 水耕栽培等実証研究委託 4,530 機械器具リース料(所移外) 14 使用料及 5,400  水耕栽培設備 び賃借料 240 車両借上料(所移外)

(12)

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 280 建物使用料 100 会場使用料 250 入場料・入館料等 △24 工事材料費 16 原材料費 △24 3 テレビ組合負担金 19 負担金、 16,133 16,130 航路・航空路運賃低廉化事業 補助及び 負担金 交付金 318 42,094 7 電算管理費 41,776 318 13 委託料 318 電算システムソフト改修委託 318 330 22,267 8 宮之浦支所費 21,937 330 3 職員手当 210 扶養手当 210 等 120 職員共済組合負担金 4 共済費 120 5,460 18,568 9 尾之間支所費 13,108 5,460 2 給料 4,000 一般職給 4,000 90 扶養手当 3 職員手当 170 80 通勤手当 等 1,290 職員共済組合負担金 4 共済費 1,290 △5,360 17,280 10 安房支所費 22,640 △5,360 2 給料 △4,160 一般職給 △4,160 △1,200 職員共済組合負担金 4 共済費 △1,200 293 8,200 16 総合センター 7,907 293 11 需用費 183 修繕料(資外) 183 管理費 13 委託料 110 防火対象施設点検業務委託 110 162 307 17 口永良部島活 145 162 11 需用費 162 印刷製本費 162 性化対策事業 費 33,694 650,866 18 庁舎整備事業 174,072 476,794 407,200 35,900 2 給料 17,000 一般職給 17,000 費 3 職員手当 2,606 扶養手当 610 180 住居手当 等 1,250 通勤手当 326 時間外勤務手当 240 管理職手当 5,680 職員共済組合負担金 4 共済費 5,680 467 普通旅費 9 旅費 467 2 総務費 1 総務管理費 1 一般会計

(13)

-12-(単位:千円)

(款)

2 総務費

(項) 1 総務管理費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 250 消耗品費 11 需用費 350 100 燃料費 12,109 通信運搬費 12 役務費 12,109 3,815 木材加工業務委託 13 委託料 3,815 432,567 工事請負費(資産) 15 工事請負 432,567  事務棟 費 2,200 補償金 22 補償、補 2,200  電柱移設 填及び賠 償金 1,551 4,661 19 町制施行10周 3,110 1,551 8 報償費 646 報償金 550 年事業費 委員謝金 96 51 普通旅費 9 旅費 529 478 費用弁償 100 食糧費 11 需用費 100 276 車両借上料(所移外) 14 使用料及 276 び賃借料 1,862,942 1,110,374 752,568 計 11,281 407,200 34,601 299,486

(款)

2 総務費

(項) 2 徴税費

5,094 84,184 1 税務総務費 79,090 5,094 2 給料 3,500 一般職給 3,500 △200 扶養手当 3 職員手当 90 290 通勤手当 等 1,180 職員共済組合負担金 4 共済費 1,180 324 電算システムソフト改修委託 13 委託料 324 89,315 84,221 5,094 計 5,094

(款)

2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

59 46,552 1 戸籍住民基本 47,515 △963 △1,022 19 負担金、 △1,022 通知カード・個人番号カード関連 △1,022 台帳費 補助及び 事務交付金 交付金

(14)

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 59 国庫支出金過年度精算返納金 23 償還金、 59 利子及び 割引料 46,552 47,515 △963 計 △1,022 59

(款)

2 総務費

(項) 4 選挙費

662 8,948 8 町議会議員選 8,286 662 11 需用費 319 消耗品費 150 挙費 印刷製本費 169 95 手数料 12 役務費 95 248 掲示板設置管理撤去委託 13 委託料 248 20,041 19,379 662 計 662

(款)

3 民生費

(項) 1 社会福祉費

△7,390 468,293 1 社会福祉総務 473,063 △4,770 220 2,400 2 給料 △3,500 一般職給 △3,500 費 3 職員手当 △490 扶養手当 △360 △130 通勤手当 等 △1,000 職員共済組合負担金 4 共済費 △1,000 220 行旅病人死亡人扶助金 20 扶助費 220 300 17,857 3 国民年金費 17,557 300 3 職員手当 240 通勤手当 240 等 60 職員共済組合負担金 4 共済費 60 △1,110 265,010 7 後期高齢者医 266,120 △1,110 2 給料 △1,000 一般職給 △1,000 療事業費 3 職員手当 90 住居手当 90 等 △200 職員共済組合負担金 4 共済費 △200 1,403,827 1,409,407 △5,580 計 220 2,400 △8,200

(款)

3 民生費

(項) 2 児童福祉費

△545 584,480 2 児童措置費 580,720 3,760 2,785 1,520 12 役務費 44 手数料 44 3 民生費 2 児童福祉費 1 一般会計

(15)

-14-(単位:千円)

(款)

3 民生費

(項) 2 児童福祉費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 3,716 児童入所施設措置費 20 扶助費 3,716 794,374 790,614 3,760 計 2,785 1,520 △545

(款)

4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

10 61,904 1 保健総務費 61,894 10 4 共済費 10 雇用保険料 10 40 72,274 2 衛生総務費 72,234 40 1 報酬 35 地域医療懇話会委員報酬 35 24 普通旅費 9 旅費 29 5 費用弁償 △52 燃料費 11 需用費 △52 52 船舶借上料 14 使用料及 52 び賃借料 △24 霊柩輸送費助成金 19 負担金、 △24 補助及び 交付金 △3,791 65,485 8 環境対策費 66,601 △1,116 1,375 1,300 2 給料 △3,240 一般職給 △3,240 △200 住居手当 3 職員手当 △200 等 △900 職員共済組合負担金 4 共済費 △806 94 労災保険料 80 普通旅費 9 旅費 80 300 加工用原材料費 16 原材料費 300  ゆのこのゆ 2,750 全国エコツーリズム大会開催負担金 19 負担金、 2,750 補助及び 交付金 20 17,215 11 不快害虫対策 17,195 20 4 共済費 20 労災保険料 20 事業費 617,924 618,970 △1,046 計 1,375 1,300 △3,721

(16)

(款)

4 衛生費

(項) 2 清掃費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 3,240 176,227 1 廃棄物対策費 172,987 3,240 13 委託料 3,240 一般廃棄物処理基本計画作成 3,240 業務委託 329,420 2 ごみ処理施設 329,420 0 13 委託料 450 公共施設清掃等管理委託 450 管理費 14 使用料及 △450 重機借上料 △450 び賃借料 102 88,376 3 し尿処理費 88,274 102 4 共済費 102 労災保険料 102 638,616 635,274 3,342 計 3,342

(款)

6 農林水産業費

(項) 1 農業費

△3,014 90,249 2 農業総務費 66,163 24,086 27,100 2 給料 △5,110 一般職給 △5,110 △310 扶養手当 3 職員手当 △120 190 住居手当 等 △1,500 職員共済組合負担金 4 共済費 △1,500 3,310 修繕料(資外) 11 需用費 3,705  一湊農林漁家高齢者センターほ  か 395 印刷製本費 1,100 工事設計委託 13 委託料 1,100  尾之間運動広場公衆トイレ 11 PCソフトリース料(所移外) 14 使用料及 11 び賃借料 26,000 工事請負費(資産) 15 工事請負 26,000  尾之間運動広場公衆トイレ 費 1,300 55,396 3 農業振興費 44,996 10,400 9,100 19 負担金、 10,400 輸送コスト支援事業補助金 10,400  水産物追加参画分 補助及び 交付金 1,450 200,514 4 農地費 199,064 1,450 2 給料 150 一般職給 150 330 管理職手当 3 職員手当 330 等 70 職員共済組合負担金 4 共済費 70 6 農林水産業費 1 農業費 1 一般会計

(17)

-16-(単位:千円)

(款)

6 農林水産業費

(項) 1 農業費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 900 修繕料(資外) 11 需用費 900  永田かん排、小瀬田かん排 720 32,755 7 特産品加工販 32,035 720 11 需用費 720 修繕料(資外) 720 売施設等管理 費 3,000 50,548 10 鳥獣被害対策 47,548 3,000 19 負担金、 3,000 野生鳥獣食肉処理施設整備事 3,000 費 補助及び 業補助金 交付金 1,617 3,524 11 機構集積支援 4,973 △1,449 △3,066 7 賃金 △999 臨時雇賃金 △999 事業費 9 旅費 △201 普通旅費 △40 △161 費用弁償 △33 消耗品費 11 需用費 △33 △216 手数料 12 役務費 △216 617,483 579,276 38,207 計 6,034 27,100 5,073

(款)

6 農林水産業費

(項) 2 林業費

143 15,554 1 林業総務費 15,411 143 11 需用費 143 修繕料(資外) 143 3,867 102,639 2 林業振興費 97,786 4,853 986 8 報償費 50 報償金 50 300 普通旅費 9 旅費 300 254 修繕料(資外) 11 需用費 254 1,800 測量設計委託 13 委託料 4,049  屋久島北部線 135 電算システムソフト保守委託 302 電算システムソフト導入委託 1,812 景勝松林保全対策事業委託  中地の松原 4,000 工事請負費(資産) 15 工事請負 200  東部1号線舗装L=80m 費 △3,800 工事請負費(資外)  (資産)へ組替 118,193 113,197 4,996 計 986 4,010

(18)

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(19)

-18-(単位:千円)

(款)

8 土木費

(項) 1 土木管理費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 △1,962 備品購入費(資産) 18 備品購入 △1,962 費 65,003 65,775 △772 計 △772

(款)

8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

8,907 54,230 2 道路維持費 45,323 8,907 4 共済費 384 社会保険料 384 1,278 臨時雇賃金 7 賃金 1,278 2,500 修繕料(資外) 11 需用費 2,500 4,745 公共施設管理公社委託 13 委託料 4,745 223,468 214,561 8,907 計 8,907

(款)

8 土木費

(項) 5 都市計画費

144 7,222 1 都市計画総務 7,078 144 1 報酬 108 都市計画審議会委員 108 費 9 旅費 36 費用弁償 36 7,222 7,078 144 計 144

(款)

8 土木費

(項) 6 住宅費

74,938 1 住宅管理費 80,538 △5,600 △5,600 2 給料 △4,300 一般職給 △4,300 △1,300 職員共済組合負担金 4 共済費 △1,300 74,938 80,538 △5,600 計 △5,600

(款)

8 土木費

(項) 7 空港費

△275 42,978 1 空港管理費 42,995 △17 △30 288 13 委託料 △10 浄化槽保守点検維持管理委託 △10 △7 複写機リース料 14 使用料及 △7 び賃借料 42,978 42,995 △17 計 △30 288 △275

(20)

(款)

9 消防費

(項) 1 消防費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 1,369 356,738 1 常備消防費 355,369 1,369 19 負担金、 1,369 熊毛地区消防組合負担金 1,369 補助及び 交付金 455,774 454,405 1,369 計 1,369

(款)

10 教育費

(項) 1 教育総務費

50 119,969 3 教育振興費 119,919 50 19 負担金、 50 町学校保健会補助金 50 補助及び 交付金 261,232 261,182 50 計 50

(款)

10 教育費

(項) 2 小学校費

2,838 270,402 1 学校管理費 267,564 2,838 11 需用費 238 消耗品費 238 2,381 公共施設管理公社委託 13 委託料 2,381 219 備品購入費(資外) 18 備品購入 219 費 285,370 282,532 2,838 計 2,838

(款)

10 教育費

(項) 3 中学校費

△2,230 39,483 1 学校管理費 41,713 △2,230 13 委託料 △2,230 公共施設管理公社委託 △2,230 64,529 66,759 △2,230 計 △2,230

(款)

10 教育費

(項) 5 社会教育費

60 53,239 1 社会教育総務 53,179 60 12 役務費 60 手数料 60 費 90 27,172 4 公民館費 27,082 90 8 報償費 90 講師謝金 90 104,519 104,369 150 計 150 10 教育費 5 社会教育費 1 一般会計

(21)

-20-(単位:千円)

(款)

10 教育費

(項) 6 保健体育費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 8 16,400 1 保健体育総務 16,392 8 19 負担金、 8 熊毛地区駅伝運営委員会運営 6 費 補助及び 費負担金 2 熊毛地区体育協会連絡協議会 交付金 運営費負担金 182,848 182,840 8 計 8

(款)

11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

413 413 3 林業用施設災 0 413 9 旅費 83 普通旅費 83 害復旧費 13 委託料 330 工事設計委託 330  林道口永良部島線橋りょう  (七釜1号橋、早落し橋) 413 0 413 計 413

(款)

12 公債費

(項) 1 公債費

△5,555 1,485,810 1 元金 1,485,810 0 5,555 財源組替 △45 122,167 2 利子 122,167 0 45 財源組替 1,607,977 1,607,977 0 計 5,600 △5,600

(款)

13 諸支出金

(項) 1 船舶特別会計繰出金

585 23,199 1 繰出金 22,614 585 28 繰出金 585 船舶事業特別会計繰出金 585 23,199 22,614 585 計 585

(22)

1.特   別   職

報 酬

給 料

期 末 手 当

地 域 手 当 寒 冷 地 手 当 その他の手当

(人)

(千円) (千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

長 等

3

0

23,136

6,257

0

0

0

29,393

5,988

35,381

議 員

16

45,252

0

12,237

0

0

0

57,489

17,772

75,261

そ の 他

804

81,451

0

0

0

0

0

81,451

3,254

84,705

823

126,703

23,136

18,494

0

0

0

168,333

27,014

195,347

長 等

3

0

23,136

6,257

0

0

0

29,393

5,988

35,381

議 員

16

45,252

0

12,237

0

0

0

57,489

17,772

75,261

そ の 他

823

83,034

0

0

0

0

0

83,034

3,700

86,734

842

128,286

23,136

18,494

0

0

0

169,916

27,460

197,376

長 等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

議 員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ の 他

19

1,583

0

0

0

0

0

1,583

446

2,029

19

1,583

0

0

0

0

0

1,583

446

2,029

補 正 前

補 正 後

比 較

 1.長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

 2.この表は報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

 3.給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

給  与  費  明  細  書

一般会計

職 員 数

共 済 費

備 考

(23)

2.  一  般  職

(1)総   括

一般会計

職 員 手 当

(人)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

152

0

556,349

527,391

1,083,740

179,501

1,263,241

156

0

551,453

530,677

1,082,130

181,111

1,263,241

4

0

△ 4,896

3,286

△ 1,610

1,610

0

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

補 正 前

219,636

23,664

23,306

10,524

14,275

6,360

15,377

3,460

補 正 後

219,636

23,904

25,036

10,944

14,275

6,930

15,703

3,460

0

240

1,730

420

0

570

326

0

(千円)

(千円)

補 正 前

1,376

798

補 正 後

1,376

798

0

0

備考  この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものに

    ついて記載すること。

    給     与     費     明     細     書

宿 日 直 手 当

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当

0

0

0

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳

区 分

区 分

(千円)

0

0

208,615

0

職 員 数

(千円)

(千円)

0

208,615

時間外 手当

へ き 地 勤 務

特 殊 勤 務 手 当

初 任 給

調

手 当

退 職 手 当 組 合 負 担 金

期 末 勤 勉 手 当

扶 養 手 当

通 勤 手 当

住 居 手 当

管理職 手当

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前掲 11‑1 表に候補者への言及行数の全言及行数に対する割合 ( 1 0 0 分 率)が掲載されている。