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平成22年度当初予算の概要及び主な事業一覧表 H22ippan gaiyou

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(1)

1

成 2 2

度 当 初 予 算 の 概 要

埼 玉 県 入 間 市

予 算 編 成 概 要

地 方 財 政

そ の 健 全 化 維 持 の た

歳 出 削 減 に 努 力 し た に

わ ら

長 引 く

晙 気

迷 の 影 響

ら 地 方 税

減 収 と な る な

て 厳 し い 財 政 運 営 を 強 い ら れ て

更 に

普 通 交 付 税 の 振 り 替 え 財 源 と し て 発 行 し て い る 臨 時 財 政 対 策 債 の 残

高 の 増 加

地 方 に お

る 大

な 財 政 問

と な り つ つ あ り

う し た 中

入 間 市 の 財 政 運 営

厳 し い 状 況 に あ り

第 5 次 総 合

振 興 計 画 に 掲

る 基 本 理 念 に 基

い て

行 財 政 改 革 を 推 進 し

限 ら れ た 財 源 の 中

自 然

と し た

元 気 な 入 間

を 実 現

る た

市 民 と

行 政 と の 協 働 に よ り 各 施 策 を 推 進 し て

い り た い と 考 え て お り

特 に

安 全

安 心 の

く り に 努

的 な 施 策

あ る

健 康 ・ 福 祉

の 増 進

環 境 へ の 配 慮

教 育 ・ 文 化 の 振 興

を 基 本 に 諸 事 業 を 推 進 し

た い と 実 感

る 魅 力 あ る

く り を 今 後

い り

成 2 2

度 の 当 市 の 財 政 状 況

歳 入 に お い て

そ の 根 幹

あ る 市 税 収 入

長 引 く 晙 気

迷 の 影 響 に よ り 市 民 税

大 幅 な 減 額 と な り

総 額

減 収 と な る 見 込

あ り

普 通 交 付 税

不 交 付 と な る 見 込

あ り

財 政 調 整 基 金

ら の

繰 り 入 れ と

臨 時 財 政 対 策 債 及 び 適 債 事 業 の 活 用 に よ り

財 源 不 足 の 調 整 を 図

あ り

歳 出 に つ い て

手 当 の 創 設 に 伴 い 予 算 の 総 額

膨 ら

都 市 計 画 道

路 整 備 事 業 な

の 諸 事 業 を 推 進

る と と

行 政 需 要 の 増 大

多 様 化 に 対 し 市 民

福 祉 の 向 上 を 基 本 理 念 と し

事 業 の 優 先 度

緊 急 度

効 率 性 等 を 考 慮 し 編 成 を い た

し た

な お

経 常 的 経 費 に つ い て

行 政 改 革 長 期 プ ラ ン 前 期 実 行 計 画

に 基

直 し を 行 い

し た

投 資 的 経 費 に つ い て

市 民 ニ ヴ ズ に

対 応

る た

実 施 計 画 を

と に 編 成

る と と

後 退 な

福 祉

を 念 頭 に

限 ら

(2)

2取会計別予算額一覧

単位千円

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

後期高齢者 療特別会計

介護保険特別会計

下水道事業特別会計

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計

入間市駅北口土地区画整理事業特別会計

扇台土地区画整理事業特別会計

狭山台土地区画整理事業特別会計

取収益的収入

取収益的支出取(a)

取資本的収入

取資本的支出取(b)

水道事業会計予算規模取 取  (C)=(a)+(b)

取一般会計予算規模の推移

単位千円

4.2% -1.3% -0.7%

成 2 2 度

36,865,000 6.5%

成 2 度 成 2 度

34,846,000 34,600,000

伸率 -4.9% 1.6%

成 度

取当初予算額 33,380,000 33,900,000 35,319,000

成 度 成 度

-2.7%

4.0%

特取取別取取会取取計       (B)

     取小取取取取取取取取計  取  (グ)+(B)

     取総取取取取取取取取計  取(グ)+(B)+(C)

-0.2%

-1.5%

46.5%

-6.7% 37.5%

17.1%

38.8%

4.4%

2,591,616

伸取率

6.5%

1.6%

-4.4%

-83.2%

3.6%

9.7%

-9.4%

41.3%

-42,509

39,429

-58,806

-101,315 74,000

266,700

2,692,931

-6,918

67,505,257

比較増減

427,931

-657,333

-49,580

39,271

529,442

-244,234

360,665

109,000

水取道取事取業取会取計

成22 度

2,265,000 36,865,000

26,960,515

14,410,290

10,005

1,117,051

5,973,592

2,355,357

2,863,226

124,186

816,516

3,679,742 3,781,057 84,757

875,322 3,003,981

会取取取取取計取取取取取名

一取取般取取会取取計       (グ)

成2 度

34,600,000

26,532,584

2,599,591

872,855 1,077,780

1,233,520

954,700

61,132,584 15,067,623

59,585

5,444,150

400,000 291,000

- 2 -64,913,641 688,000

2,905,735 63,825,515

2,997,063

(3)

一般会計歳入款別予算額

単位千円

※構成比について 表示単位未満四捨五入のた 積 上 た数値とその合計値 必 し 一致し ん  

0 0.0%

当初予算額

成22 度 成2 度

304,264 19.6% -147,860 -84.2% -5,018 -0.8% 1,941,762 75.4% 0 0.0% -24,577 -4.2% 45,995 18.7% 54,000 27.1% -115,800 -47.9% 4,000 7.3% 145,000 13.0% 0 0.0% -31,800 -66.3% -26,800 -78.8% 7.2 100.0

比較増減 伸取率

-580,510 -2.6% -39,600 -10.4% -25,500 -28.3% 0.0 2.1 1.6 2.2 1.9 7.4 4.5 0.5 0.7 0.2 0.7 0.6 0.1 0.1 3.2 0.2

構成比

63.8 1.1 0.3 34,000 1,115,000 55,000 242,000 22,061,885 379,000 90,000 48,000 -41.5% -295,000 22,500 591,023 645,023 2,576,509 1,554,081 175,575 2,066 710,480 -6.5% -49,491 9.1% 50,000 2,265,000 55,000 245,845 199,000 550,000 761,082 2,486,931 34,600,000 0.1 1.7

構成比

58.3 0.9 0.2 0.0 0.0 3.4 0.1 0.2 0.8 0.7 0.1 0.1 0.3 0.0 1.1 1.6 1.5 1.7 12.3 5.0 42.7% 6.5% 600,000 711,591 3,548,866 36,865,000 1.9 9.6 100.0 1,061,935 1,858,345 27,715 2,066 415,480 22,500 566,446 640,005 4,518,271 126,200 59,000 291,840 253,000 16,200 7,200 1,260,000 55,000

款 取名取 称

21,481,375

339,400

64,500

当初予算額

1

6

市 税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金 ィ

合    計

諸収入

市 債 繰越金 繰入金 財産収入

寄附金 国庫支出金

県支出金

1m

平平 1n

1拡

平0

平1

自動車取得税交付金

1ィ

1イ

16

分担金及び 担金

使用料及び手数料 地方交付税

交通安全対策特別交付金

- 3 -取歳入

1平

1年 n

10

11

国有提供施設等所在市璼 村助成交付金

(4)

市税の

単位千円

※構成比について 表示単位未満四捨五入のた 積 上 た数値とその合計値 必 し 一致し ん  

市税の推移

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

地方交付税の推移

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

成 2 2 度

1,381,400 42.7% 15.0% 2,167,466 68.6% 3,548,866 253,000 27.1% 253,000 27.1% -2.6%

成 2 2 度

0 -

成 2 度

19,813,919

成 2 2 度

21,481,375

成 2 度

成 度

-2.6% 45.9 43.7 0.8 3.1 0.0 0.0 6.4 100.0 -1,105 -25.0% -99.9% 2.6% 473,617 143 -34,860 -1 34,207 -9.6% 5.3% 0.1% -5.0% -580,510 0.0 6.1 100.0

合  計

10,922,148 8,923,787 173,950 701,860 4 1,106 1,339,030 22,061,885

 鉱産税

伸取率

-1,052,511

成22 度 成2 度

当初予算額 構成比

49.5

構成比 当初予算額

9,397,404 174,093

0.0

 市民税 9,869,637

40.4 0.8 3.2 3

-2.5% -26.0%

比較増減

 固定資産税

 軽自動車税

成 度 成 度

 都市計画税

 市た 税

 特別土地保有税

-0.2%

皆減 - -

成 度 成 度

10.3% 667,000 21,481,375 1 1,373,237 -1.1%

    伸率 2.4% 2.2%

 市   税 20,258,680 22,344,558 22,303,242 22,061,885

成 2 度

 普通交付税 500,000 0 0 0 0

成 度 成 2 度

 特別交付税 250,000 197,000 192,000 142,000 199,000

    伸率 -61.5%

40.1%

合  計 750,000 197,000 192,000 142,000 199,000

    伸率 0.0% -21.2%

895,600 1,201,000

成 度 成 度 成 度

-26.0% 40.1%

成 2 度 成 2 度

市債

地方債

借入れの推移

    伸率 -51.6% -73.7% -2.5%

-36.3% 34.1%

 建設地方債 887,400

    伸率 17.9% 18.5% 33.7%

1,051,900 1,406,000

1,285,931

-6.1% 15.1%

    伸率 -27.1% -11.1% -21.0%

 特例地方債 1,694,000 1,506,200

合  計 2,595,800 2,013,246

1,117,646 1,189,800

- 4 -2,581,400 2,558,100 2,486,931

(5)

一般会計歳出款別予算額

単位千円

※構成比について 表示単位未満四捨五入のた 積 上 た数値とその合計値 必 し 一致し ん  

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

16.8%

合     計 4,907,516 4,200,775 706,741

 狭山台土地区画整理事業特別会計 356,650 440,500 -83,850

310,700 243,500 67,200 27.6%

252,500 216,000 36,500 16.9%

856,000 550,000 306,000 55.6%

2,180 0.3%

 下水道事業特別会計 800,000 850,000 -50,000 -5.9%

695,000 697,180

-1,000 -16.7%

 後期高齢者 療特別会計 179,486 199,775 -20,289 -10.2%

6,000

比較増減 伸取率

 国民健康保険特別会計 1,450,000 1,000,000 450,000 45.0%

取歳出

1平

1年 n

10

11 消防費

教育費

諸支出金

 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計

 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計

 扇台土地区画整理事業特別会計 予備費

特別会計への繰出金の状況

会   計   名

 老人保健特別会計

 介護保険特別会計

成22 度

5,000

合    計

6

労働費

農林水産業費

商工費

土木費 総務費

民生費

衛生費

公債費

款 取名取 称

276,990

4,946,558

14,060,642

当初予算額

1

成22 度

議会費

3,308,814 112,880 166,965 272,077 4,101,716 1,466,810 4,717,428 3,374,490 9,630 50,000 6.5% 36,865,000 100.0 0.1 2,265,000 0.0 0.1 9,600 9.0 0.3 0.5 4.0 12.8 9.2 0.0 0.7 11.1

構成比

0.8 13.4 38.1 -19.0% 30 41,662 300,816 4,944,622 11,263,023 3,442,148 158,881 185,468 308,092 3,937,381

構成比

0.9 14.3 32.6 9.9 0.5 0.5 0.9 11.4 4.3 14.1 10.5

成2 度

100.0 1,489,045

4,884,799

3,644,033

34,600,000

比較増減 伸取率

-23,826 -7.9% 1,936 0.0% 2,797,619 24.8% -133,334 -3.9% -46,001 -29.0% -18,503 -10.0% -36,015 -11.7% 164,335 4.2% -22,235 -1.5%

- 5 -成2 度

32000.0%

8,338 20.0%

当初予算額

-167,371 -3.4%

(6)

一般会計歳出性質別予算額

単位千円

※構成比について 表示単位未満四捨五入のた 積 上 た数値とその合計値 必 し 一致し ん  

単位千円

2.3% 6.6% 29,365,157 29,578,395 28,471,102 28,707,365

-3.7% 0.8% 4.3% 11,718,582 -3.6% 17,646,575 1.4% 7.4% 12,150,748 15,413,661 16,556,617

    伸率 -1.8% -2.2% -2.6%

31,054,242 30,371,808

    伸率 10.0% 6.1%

 特例地方債 13,735,967 14,572,736

14,381,917 15,799,072

15,196,478

    伸率 -9.6% -8.8% -9.0%

決取算 見込

合   計

決取算 決取算

13,057,441

-9.2% -6.9%

 建設地方債 17,318,275

50,000

36,865,000 0

一般会計にお

る市債

地方債

残高の推移

4,907,615

0.0

13.3

9.2 3,374,490

平)

成 2 2 度

見込

成 2 度

合    計

区   分 成 度 成 度 成 度 成 2 度

決取算

1,221,054

8,484,952

1) 普通建設事業費

 そ取の取他

1,221,054

成2 度

8,190,387 22.2 5,765,124 16.7

当初予算額

356,654

6,137,711

2,634,479

人件費

平)

20.0%

2,425,263 42.1%

2,509,430 7.3 125,049 5.0%

補助費等

16.8%

-269,543 -7.4%

-10,000 皆減

-14 -0.5% 706,764 -16.7% -10,930 -3.0% -538,474 -30.6% -30.6% 4.8% -40,000 -538,474 387,207 -46,674 -0.5% -84,779 -1.4%

比較増減 伸取率

2,407,929 9.7% 10.5 2,861 4,200,851 10,000 3,644,033 0.0 0.0 12.1

構成比

71.4 28.7 17.7 1.1 23.4 0.7 240,000 5.1 367,584 1,759,528 8,097,745 1,759,528 5.1

構成比

73.5 26.8 16.4 24,701,065 0.5 0.0 1.0 23.0 3.3 3.3 9,921,216 7.1 6.5% 100.0 2,265,000 0.1 8,338 0.1 41,662 34,600,000 100.0

性   質

27,108,994

9,874,542

6,052,932

当初予算額

成22 度

物件費  消費的経費

1)

2 投資的経費

ィ) 扶助費

イ)

200,000

年) 積立金

1) 貸付金

2,847

出資金

- 6 -ィ) 繰出金

イ) 公債費

年) 維持補修費

(7)

人件費の推移

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

扶助費の推移

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

公債費の推移

単位千円

※各 度の額 当初予算額を表記した の あり その 度の決算額 あり ん  

単位千円

取積立基金

 財政調整基金

 公共施設整備基金

 緑の基金

 地域福祉基金

 遺児奨学基金

取定額運用基金

 土地開発基金

 奨学基金

153,443 0 0

69 129,582

1,688,926 415,480 2,946 1,276,392

302,831 0 30

432,344 0 99

54,421 15,000 2,159

3,671 0 30

1,039,717 400,000 650 640,367

成22 度曒

現在高見込額

22 度増減額

繰取入取額 積取立取額

2,847 843,949

1,256,582 415,480

区     分

成2 度曒

現在高見込額

    伸率 -2.2% 4.8% 7.5%

成 度 成 度

10,061,541

 扶 助 費 4,821,614 5,054,122

成 度 成 度 成 度

    伸率 -0.8% -1.5%

 人 件 費 9,909,557

成 度 成 度

5,602,902 5,765,124 1.0%

-0.1% -0.8%

成 2 度

5,433,723

3,644,033

0.0% -0.3%

成 2 度

成 2 度 成 2 度

-9.1%

3.1% 2.9%

成 度

一般会計にお

る基金残高

見込

の状況

4,022,537

2.1%

 公 債 費 3,938,159

    伸率 -45.0%

4,020,901 4,009,378

成 2 2 度

9,874,542

成 2 度

成 度

9,921,216

成 2 度

9,902,339 9,998,788

-0.5%

3,701 41,580 153,443 42.1%

成 2 2 度

3,374,490

成 2 2 度

8,190,387

-7.4%

- 7 -4,858 432,443 302,861

5,330 480 8

合     計

(8)
(9)
(10)

成22 度 当初予算額

成2 度

当初予算額

平総務費 1

総務管理 費

広報広聴 費

広報費

 ビヴヘヒヴグ管理事業 4,770 5,071

n企画費 男女共 参画推進費 5,644 5,257

11

市民活動 推進費

協働の くり推進事業

 市民活動 進事業 2,624 2,334

1m

防災・国 民保護費

防災施設等管理運営事業

 防災用品・資機材関 費 2,326 1,980

1n防犯費

防犯関 事業

 防犯灯関 事業 40,678 37,741

1拡

交通対策 費

交通対策事業

 交通安全施設整備事業 30,400 32,361

市 循環トケ運行事業 55,000 55,000

ィ選挙費 1

選挙管理 委員会費

国民投票関 事業

 国民投票対応クケゾヘ等整備事業 1,006 5,376

年選挙費

参議院議員選挙費  事務費

(新規) 55,968 0

年選挙費

県議会議員選挙費  事務費

(新規) 14,743 0

統計調査 費

基幹統計 調査費

周期調査 73,111 10,887

年民生費 1

社会福祉 費

1

社会福祉 総務費

中国残留邦人生活支援事業 38,557 35,985

害者福 祉費

害者自立支援事業

 自立支援給付事業 770,294 704,184

害者自立支援事業  地域生活支援事業   相談支援事業

29,102 26,469

老人福祉 費

自立生活支援事業

 養護老人ビヴヘ等入所措置事業 8,864 13,040

自立生活支援事業

 自立 定者支援事業 457 459

自立生活支援事業

 寝具乾燥車派遣事業 397 369

自立生活支援事業

 日常生活用具給付等事業 178 235

自立生活支援事業

 緊急通報クケゾヘ事業 3,645 2,977

事    業    名

款 項 目

(11)

- 8 -単位千円

事   業       容 所管課

市公式ビヴヘヒヴグやペト゜ルキ゜ダに関わる機器等の保 ・管理委託料および機器借り上 料 ならび

に ビヴヘヒヴグを円滑に活用 るた の 修委託料等 市公式ビヴヘヒヴグ・ペト゜ルキ゜ダ・

ベヴル配信キヴビケ等を活用し 広報紙 伝え れない の細 い市政情報を発信していく と

らなる市民キヴビケの向上を目指し

広報広聴課

男女共 参画推進条例及び第平次いる 男女共 参画プランに基 情報紙の発行や各種啓発事業の開

催及び女性のた の相談事業の充実を図り 男女共 参画 言都市にふ わしい環境 くりを推進し

た 次期プラン策定の基礎資料と るた 男女共 参画に関 る市民意識調査を実施し

企画課

くりキフヴダヅセダ元気な入間 の市民活動中間支援業務 協働の くり推進事業企画運営

委託 市民協働事業提案制度の委託等の事業を行い 協働の くりを推進 る の

自治文化課

災害時の応急対策に必要な資機材 非常食糧な を購入し 災害時に対応 るた 計画的に備蓄 る の

防災防犯課

地域の安全・安心を図るた 区長・自治会長の申請に基 防犯灯を設置し 防犯灯に要 る電気料や

維持管理費について補助 る の

防災防犯課

道路にお る交通環境の整備及び改善を図るた 道路 射鏡 道路照明灯 道路標示等の交通安全施設

の設置・修繕及び維持管理を実施 る の

市民生活課

市民の公共施設等への交通手段を確保 るた 北・ ・東西コヴケの年路線を運行している市 循環ト

ケ 各コヴケの一部見直しを図り運行を していく の

市民生活課

成平平 イ暻に国民投票法 施行 れる とに伴い 現行の選挙関 クケゾヘの 当日投票管理クケゾ

ヘを国民投票に 対応 るように改修 る の

選挙管理委 員会事務局

成平平 m暻平イ日任期満了による参議院議員通常選挙を執行 るた の費用 選挙区選出議員選挙

比例代表選出議員選挙の投開票を行い

選挙管理委 員会事務局

成平年 ィ暻平拡日任期満了による埼玉県議会議員一般選挙を 成平年 度に執行 るに当た ての諸準備に

る費用

選挙管理委 員会事務局

成平平 10暻1日を基準日として実施 る国勢調査に る 報酬 事務費等の費用 国勢調査 イ

とに実施 れ 国 の人口や世帯の実態を明ら にし 各種行政施策の基礎資料を得る とを目的と る

大規模調査 なお 歳入として県委託金 交付 れ

企画課

中国残留邦人等の方々の老後の生活安定 地域 の生 生 とした暮らしを実現 るた に 老齢 金を

補完 る生活支援給付及び地域社会にお る生活支援等を実施 る の

生活福祉課

害に起因 る日常生活上 的に必要な介護給付 害者 地域 生活を行うた に一定期間提供 れ

る訓練等給付 心臓機能 腎臓機能 免疫機能等に る 害を軽減 る自立支援 療費の給付 補装具費

の支給等のキヴビケを提供し 害を持 た方の自立を支援 るた の費用

害福祉課

害を持 た方のた に 福祉キヴビケの利用援助 専門機関の紹介等相談支援及び求職相談 就労

支援 職後の支援等就労支援を行う とにより 自立した日常生活の支援や社会参加の 進を図り 害福祉課

生活環境上の理璵 経済的理璵等により居宅 の生活 困 な者を措置入所 た養護老人ビヴヘへ措置

費として支払う費用 た 家族等の虐待等により緊急措置 必要な者を 特別養護老人ビヴヘ等に

入所 るた の費用

高齢者福祉 課

介護保険 自立と 定 れた者に対して ビヴヘバルプキヴビケ タ゜キヴビケ クョヴダケゾ゜キヴビ

ケのキヴビケを提供 る事業 市 担分 拡割 を支払うた の費用

高齢者福祉 課

家庭 寝具を乾燥 る と 困 な た り高齢者や高齢者世帯に無料 寝具乾燥車を派遣 る事業

あり 寝具乾燥車を派遣委託 る費用

高齢者福祉 課

6イ歳以上の単身者 心身機能 下に伴い防火の配慮 必要な者に 火災警報機等を支給 る事業

高齢者福祉 課

一人暮らし高齢者等の自宅に緊急通報クケゾヘ装置を設置し日常生活の不安を軽減 るとと に不慮の事

故に対処 る事業 あり 警備会社への委託料及び機械借上 料

高齢者福祉 課

(12)

- 9 -成22 度 当初予算額

成2 度

当初予算額 事    業    名

款 項 目

11

後期高齢 者 療費

後期高齢者支援事業

 人間チセェ等助成事業 6,440 5,045

後期高齢者支援事業

 保養所助成事業 1,350 905

健康診査事業

 健康診査 担金 27,560 21,369

療養給付費 担金 676,822 570,000

後期高齢者 療特別会計繰出金 179,486 199,775

児童福祉 費

1

児童福祉 総務費

子育て支援事業

 つ いの広場事業 16,115 6,062

母子家庭自立支援事業 44,842 9,062

年保育所費

施設管理費

 修繕費 3,040 2,300

保育所耐震化推進事業 (新規) 300 0

6 乳幼児 療費

乳幼児 療費扶助 255,784 213,207

子 手

当費

子 手当 (新規)2,608,190 0

生活保護 費

平扶助費 生活保護扶助 1,322,625 1,122,500

ィ衛生費 1

保健衛生 費

環境保全 費

環境保全推進事業

 環境の保全及び創造に資 る助成事業 2,180 1,240

公害対策 費

公害関 調査分析関 費 14,582 9,618

健康福祉 コンシヴ 費

施設管理運営費

 維持管理費 69,293 73,387

健康福祉コンシヴ直行トケ運行事業 14,000 14,000

夜間診療所管理運営事業 25,360 23,866

6予防費

生活習慣病対策事業

 健康診断事業 203,932 197,580

(13)

- 10 -単位千円

事   業       容 所管課

後期高齢者 療の被保険者の生活習慣病等の早期発見及び自主健康管理のた 人間チセェ 脳チセェの

助成を行う の 助成 容等 入間市国民健康保険の保健事業として実施している のと 容

高齢者福祉 課

後期高齢者 療の被保険者の健康の維持増進のた 保養所の助成を行う の 助成 容等 入間

市国民健康保険の保健事業として実施している のと 容

高齢者福祉 課

埼玉県後期高齢者 療広域連合 らの委託を 実施 る 後期高齢者健康診査の検診費用を 担 る

の 検診項目な について 入間市国民健康保険の特定健康診査と 容

高齢者福祉 課

後期高齢者 療制度の 療費 担金として 埼玉県後期高齢者 療広域連合に納 る の

高齢者福祉 課

後期高齢者 療制度の保険基 安定 担金と事務費について特別会計に繰り出 の

高齢者福祉 課

主に年歳以下の乳幼児を持つ親子 交流 相談 る地域の子育て支援 点として つ いの広場事業を

実施 る法人に補助金を交付 る の

児童福祉課

母子家庭の自立を支援 るた 就職に向 た講 を 講した費用の平0%を支給 る教育訓練給付金と

護師等の対象資 を取得 るた 2 以上養成機関等 修業 る場合に 全修業期間中 高等 能訓練

進費を支給し た 修了後に 入学支援修了一時金を支給し

児童福祉課

保育所の良好な保育環境及び適 な管理を図るた 施設の修繕を実施 る の 児童福祉課

保育の安全を図るた 入間市建築物耐震改修 進計画の基準に該当 る 豊岡・高倉保育所の耐震診断

を行ない

児童福祉課

市 に 所を有し 健康保険に加入している児童 療機関を 診した場合 その 療費の自己 担分を

助成し 児童の保健の向上に寄与し福祉の増進を図る の 助成対象 成平平 ィ暻診療分 ら

通院分 小学校1学 修了 入院分 小学校年学 修了 対象 齢を 大し助成し なお 通院

分の助成対象 齢を段 的に 充し 成平年 ィ暻 ら 小学校平学 修了 成平ィ ィ暻 ら 入

院・通院と に小学校年学 修了 大を行ない

児童福祉課

次世代の社会を担う子 人 とりの育 を社会全体 応援 る観点 ら 中学校修了 の児童を対

象に 所得制限を設 に 成平平 度 一人につ 暻額1年ん000円を支給 る の

児童福祉課

生活保護の動向 当市の保護動向 トノル経済崩壊の影響等 ら 成ィ 度(1イn世帯 平61人)以降増

加を 一昨 の世界 時不況以降 より一層の増加傾向にあり 成平1 1平暻現在 イ年6世帯 mnn

人 保護率イ.平‰ ドヴプル とな てい 今なお 社会経済 不安定な状況 当市の なら 近

隣市や県 各市 増加傾向にあり 引 保護申請の増加 予想 れ

生活福祉課

雨水利用シンェ及び外陽 発電クケゾヘを設置した市民に設置費用の一部を補助 る の 環境課

市 の公害実態調査及び分析に る費用 河川の水質調査 自動車の排出イケ調査 ジ゜アゥクン類の

環境実態調査及び分析等の費用 主な の

環境課

健康福祉コンシヴの維持管理費 熱水費 施設設備の保 管理業務委託料 主な の 健康管理課

健康福祉コンシヴ利用者の交通手段を確保し 利便性を図るた 直行トケを運行 る の 健康管理課

日曜日 暻曜日 木曜日及び土曜日の夜間にお る 科 た 小児科の初期救急 療に対応 る の

健康管理課

生活習慣病の予防及び早期発見を目的に 人間チセェを始 市民健康診断 各種 ん検診及び歯科検診

等を実施 る の

健康管理課

(14)

- 11 -成22 度 当初予算額

成2 度

当初予算額 事    業    名

款 項 目

予防事業

 乳幼児予防接種事業 139,362 182,496

予防事業

 高齢者予防接種事業 51,719 46,220

母子保健 費

母子保健推進事業

 母子健康相談・訪問事業 4,237 3,002

妊婦・乳幼児健診事業

 妊婦健診事業 102,181 50,136

妊婦・乳幼児健診事業

 乳幼児健診事業 14,295 13,882

健康福祉 費

健康 くり推進事業 25,282 25,588

地域福祉推進事業

  害者・高齢者自立支援事業 4,861 3,323

発 支援事業 5,397 5,445

平清掃費 平

処理 費

不法投棄対策事業費

  不法投棄 視・回収事業費 3,550 3,554

中間処理事業費

 焼却・破 処理施設費

  修繕費

212,778 228,034

減 化・資源化事業費

 資源再利用奨励事業 15,000 20,500

減 化・資源化事業費

 モキ゜ェルプラギ運営事業費 13,740 13,919

イ労働費 1労働諸費 1労働諸費 勤労者福祉キヴビケコンシヴ補助金 15,000 19,200

6

農林水産 業費

1農業費 年

農業振興 費

農業振興推進事業

 農業振興推進事業 5,375 5,208

農業振興推進事業

 環境保全型農業推進事業 800 1,000

m商工費 1商工費 平

商工業振 興費

商業振興事業

 商業振興事業補助金 25,800 25,800

商業振興事業

 中心市街地活性化事業補助金 1,752 2,252

工業振興事業

 工業会補助金 1,490 1,490

工業振興事業

 繊維工業会補助金 787 787

(15)

- 12 -単位千円

事   業       容 所管課

予防接種法に基 種混合 麻しん及び風しん フモア 日本脳炎等の予防接種を乳幼児及び児童に

対して実施 る の

親子支援課

季節性゜ンフル゠ンギ 肺炎球菌ワェスンの予防接種を高齢者に対して実施 る の 健康管理課

乳幼児や妊産婦の健康の保持 増進のた 健康福祉コンシヴ等 の相談対応や訪問により 育児支援を

行う の

親子支援課

妊娠中の健康診査費用の 担軽減を図るた 妊婦一般健康診査1ィ回分及び超音波検査ィ回分等を公費

担 る の

親子支援課

乳幼児の健康の保持増進及び保護者の育児支援を図るた 乳幼児健診を実施 る の 親子支援課

市民 主体的に健康 くりに取り組 実践の場としてのダヤヴニンエ 運営事業や健康意識向上のた の

各種健康教 を実施 る の た 市民による自主的な健康 くり活動を推進 るた 各地区に

お る健康 くりヅセダワヴェ構築事業を し 新たな地区において 事業展開を図 て いり

健康福祉課

テヴブラ゜ゴヴクョンの理念の と 害者や高齢者 慣れた地域 生 生 とした生活 送れるよ

う相談・情報提供を行い 精神 害者地域生活支援事業 自殺対策事業 高次脳機能 害者支援事業 う

つ支援事業な を実施 る の た 害者の健康 くりや仲間 くりを目的とした各種のケフヴ

ゼ・文化事業を実施 る の

健康福祉課

発 に遅れや 害のある児童及びその保護者に対し 運動やあそびを通して日常生活にお る基本的動作

の指 や 団生活への適応訓練及び相談等 発 を 支援を行う の

親子支援課

不法投棄を未然に防 るた 視体制の整備 不法投棄及び散乱 の撤去 夜間の 視ドダ

ュヴル等を行い 生活環境の保全に努 る の

総合ェモヴ ンコンシヴ

成n ィ暻の稼動 ら大 な事故 故 なく安全運転に努 ており 更に 処理施設関連の日

常点検 計画的な定期点検実施 経 劣化等による損傷の早期発見による対応を実施し 最小の経費 最

大の効果のある修理・修繕に努 処理施設の延 化に努 て いり

総合ェモヴ ンコンシヴ

市民の日常生活 ら排出 れる廃棄物の中 再利用 る有価物を回収 る団体に奨励補助金を交付

る とにより 資源再利用の 進 減 及び生活環境の保全を図る の

総合ェモヴ ンコンシヴ

減 指標として そう!! とり1日100gの 減 の徹底を図るた 減 ・資源化に

対 る積極的な事業を推進して いり

総合ェモヴ ンコンシヴ

用形態の変化に伴い非 規社員化 進 中 用の安定や明るい職場環境 くりに 勤労者の福利厚

生 要な施策とな ており 多様化 るニヴズに対応した余暇活動 健康維持 自己啓発事業

等の推進と会員加入 大を図るた に補助 る の

商工課

農業振興を図るた 優良品種の普及 優良茶生産 術の改善と産地の名声の高 な を総合的に推進

るた に補助を行い た 農業への理解を深 るた の事業を行う の

農政課

有機農産物 特別 農産物 減農薬・減化学肥料 農産物 等安全な農産物への消費者ニヴズの高

りに対応 るた 農薬や化学肥料の使用 削減を図る環境配慮資材 生分解性ブルスクヴダの購入に対

し補助 る の

農政課

入間市商工会等への一般事務費補助 各商店会の顧 確保のた の゜パンダ事業等に対して補助 る の

商工課

中心市街地活性化対策として 大学の実施 る活性化プュグゟェダや商店街振興組合の実施 る空 店舗

対策事業及び大型店と個店 連携し 間を通して実施 る゜パンダ事業に対して補助 る の

商工課

市 会員企業の発展と地域経済の活性化を図るとと に 業員の資質向上及び福祉の増進を目的とした

事業を実施 る入間市工業会の運営に対して補助 る の

商工課

地場産業 ある繊維産業の発展と会員企業にお る情報の共有化 伝統 能の 新製品開発 究等の

事業を実施 る入間市繊維工業会の運営に対して補助 る の

商工課

(16)

- 13 -成22 度 当初予算額

成2 度

当初予算額 事    業    名

款 項 目

工業振興事業

 特定地域工場設置事業等補助金 21,779 54,520

地域産業振興事業 2,168 2,168

年観 費 観 協会補助金 7,000 7,000

n土木費 1

土木管理 費

1

土木総務 費

雨水洋透 設置費補助事業 (新規) 400 0

平 道路橋 りょう費

平 道路橋 りょう維 持費

道路等維持管理事業  諸施設管理事業   維持管理費

23,834 23,424

橋りょう点検事業 (新規) 7,875 0

年 道路橋 りょう新 設改良費

道路等整備事業

 道水路整備事業 79,290 163,068

道路等整備事業

 舗装補修事業 13,320 47,622

都市計画 費

街路事業 費

都市計画道路整備事業

 安川新道線整備事業 62,537 14,316

都市計画道路整備事業

 中神狭山台線整備事業 10,301 0

都市計画道路整備事業  馬頭坂線整備事業

(新規) 45,208 0

6

緑化推進 費

加治丘陵対策事業 186,560 178,963

ィ 宅費 1

宅管理 費

市営 宅耐震化推進事業 10,794 0

拡消防費 1消防費 1

常備消防 費

消防用設備等管理費

 消防機器購入費 2,319 2,373

消防活動費

  修費 10,079 10,735

非常備消 防費

消防用施設等管理費

 自動車等購入費 14,851 12,753

消防団活動費  広報事業費

(新規) 458 0

消防施設 費

消防施設諸工事費

 防火水槽整備事業 5,000 5,000

(17)

- 14 -単位千円

事   業       容 所管課

市 工業の振興と 用の 進を図るた 特定地域 に製造業等の企業 工場等の設置 新設・増設・移

設 用地の取得及び機械設備の近代化を行 た場合に その費用等の一部について助成金を交付 る

商工課

入間ノランチ製品の創出に向 引 元気な入間 の くりヅセダワヴェや西部地域産業 術展示交

流会を支援 るとと に 最 身近な市 近隣市の事業所 らの求人情報 仕事 容・就労場所・ 用

条件等 を市民に提供 る 元気な入間 用情報支援クケゾヘ を通 て 地域 用の確保と就労支援を

図る の

商工課

入間市の魅力を市 外に発信 るとと に アモグヂルィヤンジヴの発行や観 資源の発掘 特に 成平平

度において ビセシラォの島 のゾヤビ 映に伴う 知名度゚セプのた の事業のほ 市 観 ゜

パンダへの支援を行うな 事業の積極的な展開を行 ている入間市観 協会に対し補助 る の

商工課

不老川流域にお る雨水流出抑制対策として 雨水洋透 設置費用の一部を補助 る の 道路管理課

入間市駅前広場や武蔵藤沢駅自璵通路等の11施設の維持管理に要 る経費 電気代 水道料金 下水道

使用料及び管理の委託料等 主な の

道路管理課

橋りょうの長 化修繕計画を策定 るた 現状把握 る調査を委託 る の 道路管理課

土地購入費

1.Cイ1年号線 側 取大 西 ゼ木・寺竹地   平.幹平6号線取大 小谷璴地   年.上藤沢・林・宮寺 間新設道路取宮寺地

道路整備課

工事請 費

1.幹平拡号線取大 小谷璴地

道路整備課

上藤沢郵便局付近 ら藤沢中学校入口交差点 の間 約平n0ボ を幅員16 幅整備を図るた 地域

活力基 創造交付金を活用し用地買収を実施 る の

都市計画課

狭山台土地区画整理区域境 ら金子坂線 の間 約111ボ を幅員16 幅整備を図るた 用地の先

行取得を実施 る の

都市計画課

入間市駅北口土地区画整理区域境 ら学園通り線 の間 約年ィイ を幅員1平 幅整備を図るた

擁壁・粗造成工事等を実施 る の

都市計画課

加治丘陵の恒久的な保全・活用を図るた 緑の基金を活用しな ら相 等の買取り申出に基 保全

用地の取得を進 ると共に 取得した山林について 市民ピランゾ゛゚団体や 法人等の市民活動

団体と連携を図り 保全管理を進 (仮称)加治丘陵 とや 自然公園見直し計画 に基 施設整

備を推進 るた (仮称)山仕事の広場整備工事を実施し た 展望園地 憩園地の整備につい

て 間 林床整備を行い 林相転 を図る と ら ワヴェクョセプ委員会を設置し 適 な山林管

理を進 ていくた の 加治丘陵 とや 自然公園植生管理計画 を策定し

りの課

取下河原団地 号棟 耐震補強設計業務委託

2取池テ下団地 号棟 耐震 次診断業務委託

取霞川団地     耐震 次診断業務委託

営繕課

緊急車両の現場到着時間の短縮を目的に開発 れた現場急行支援クケゾヘ サグ先光 をィ台の救急車に整備

し 国道等の主要な道路 のより安全な運行を図る の た 空気 吸器 ゠ングンィセシヴ等の

各種災害対応用機械器具等の更新整備を図る の

消防総務課

救急救 士を養成し 併 て救急隊員に救 処置 大等の高度な 術を習得 る教育訓練を充実 救急

体制の高度化を図り た 多種多様化 る災害に対処 る職員を養成 るた 消防大学校及び消

防学校等の教育機関へ入校 消防職員の資質の向上を図る の

消防総務課

地域防災の要として運用を 耐用 数 経過し 老朽化した消防団第5分団第2部 藤沢地区 の消防

フンプ自動車を簡易救助器具等の震災対策用器具を積載した最新の車両に更新整備し 消防防災体制の強

化充実を図る の

消防総務課

近 の消防団員の減少を改善 るた 広報誌の発行や゜ンシヴヅセダを利用したビヴヘヒヴグの作成

ォヴノルTVやコプュニゾ゛F 送による団員募 な 各種ベタ゛゚を利用した広報活動 消防団活

動への理解を深 て らい 地域防災の要 ある消防団員の確保を図る の

消防総務課

消防力の整備指針に基 く 消防施設 消防水利 整備計画により武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業地

に 防火水槽 貯水 ィ0立方ベヴダル 基を設置し消防力の強化を図る の

消防総務課

(18)

- 15 -成22 度 当初予算額

成2 度

当初予算額 事    業    名

款 項 目

10教育費 1

教育総務 費

平事務局費

教育支援事業

 学校教育支援事業 110,614 98,135

教育支援事業

 英語指 助手関 費 42,399 42,304

教育支援事業

 子 未来 推進事業 8,855 175

平小学校費 1

学校管理 費

小学校耐震化推進事業 11,157 408,857

年中学校費 1

学校管理 費

中学校耐震化推進事業 522,037 257,228

社会教育 費

1

社会教育 総務費

社会教育振興費

 青少 の船運営費 2,852 2,738

生涯学習事業費

 生涯学習振興費 578 623

子 居場所 くり事業費 1,695 1,764

文化財保護費

 埋蔵文化財保護費 2,671 2,697

平公民館費

公民館管理運営費  管理運営費   修繕費

5,513 4,749

公民館管理運営費  管理運営費   諸工事費

13,185 10,508

事業運営費 9,645 9,693

公民館文化活動事業 1,200 1,900

児童コン シヴ費

事業運営費

 事業運営費 4,864 4,964

事業運営費

 プラヅシモゞヘ整備事業 4,880 7,365

青少 活 動コン シヴ費

青少 活動推進事業費

 事業運営費 1,649 1,566

イ図書館費

図書等整備事業

 図書等購入事業 22,538 22,425

(19)

- 16 -単位千円

事   業       容 所管課

学校や児童生 の実態を踏 え 個に応 た指 を展開し 確 な学力の定着を図るた 臨時職員を配

置し学校の教育的支援を行う事業を実施し 主な事業として 教員免許を持つ教科指 員を小学校

に16人(各校1人) 中学校にィ人(ィ校選定) 計平0人を配置し 児童生 一人 とりに学習の基礎基本を身

につ る支援を行い 個別指 やエルヴプ指 教師の協力的な指 な 指 方法や指 体制

を工夗した 細 な指 を展開し 学力の向上を目指し た 特別な教育的支援を必要としてい

る児童生 に対し それ れ必要な手 てや効果的な支援 るよう介助員や発 害児童生 支援員

を配置し らに 様々な悩 を抱える生 に対し気軽に相談に応 られるよう中学校に 各校に

1人 つ わや 相談員を配置し

学校教育課

中学校にお る外国語の授業 小学校にお る外国語活動 総合的な学習の時間等にお る英語活動の指

の補助教員として英語指 助手を中学校に 各校1人 11名 小学校に 全体 1人を配置し

学校教育課

子 未来 瞳 輝く 入間 子 の育成を目指して 乳幼児 ら中学生 の子 た 環境

変化して 育 や学びの場 円滑に接 るよう各種事業を推進し 主な事業として 幼稚園や

保育所(園)への巡回訪問の実施や 害のある子 の保護者を対象とした 修会 保育士 幼稚園教諭

を対象とした特別支援教育講演会を開催し た 幼児期 ら学童期への連 性のある育 と学びを

目指 びと育 の手引 の作成 小学校 ら中学校へケヘヴズな移行を支援 る 中一ウホセプ支援

員 の巡回訪問等を実施し らに 子育ての中心者 ある親を対象に 親の学習講 を開催し

学校教育課

入間市学校施設耐震化推進計画 に基 小学校校舎の耐震化の推進に努 主な の 委託関

藤沢北小学校 藤沢東小学校及び狭山小学校校舎の耐震平次診断業務委託を実施し

総務課

入間市学校施設耐震化推進計画 に基 中学校校舎の耐震化の推進に努 主な の 委託関

武蔵中学校校舎改築工事実施設計業務委託を実施し 工事関 金子中学校仮設校舎建築工

事及び向原中学校校舎1棟の外壁改修工事及び屋上防水工事を含 耐震補強工事を実施し

総務課

中学平 生を対象に 洋上 の 修 北洊道 の 外活動 交流等の体験学習を通して 広い知識と豊

な心を養うた 入間市青少 の船 を実施し

生涯学習課

市民の多様な学習活動を支援 るた 大学な の生涯学習機関と連携 るとと に やく 生

涯学習イ゜チノセェ いる 学びの場 な を発行し 生涯学習情報の提供に努

生涯学習課

土曜日の午前中に小学校の体育館や校庭を開 し 子 た の び場を確保 るとと に 地域 民や

関 団体及び各地区公民館 実施 る 元気な入間 子を育てる地域支援事業 の充実に努

生涯学習課

埋蔵文化財の保護保 を図るた 埋蔵文化財包蔵地 の自己用専用 宅建設や掘削を伴う宅地造成等の

に 埋蔵文化財調査を実施し報告書を刊行し 埋蔵文化財の保護に努

生涯学習課

経 劣化により機能 下した扇璼屋公民館の冷温水発生機を始 と る公民館設備や老朽化した施設及

び消防法や建築基準法等の法定点検によ て指摘を た消防設備等の修繕を行い 施設の適 な維持管

理を図り

中央公民館

トモ゚フモヴに配慮した公民館整備として 黒須公民館と宮寺公民館に洋式ダ゜ヤの設置工事を行い 利

用者の利便性を図り た 故 して機能 停 している藤沢公民館の外陽 発電クケゾヘ改修等工

事を行い 設備の改善を図り

中央公民館

家庭教育 青少 健康 くり 高齢社会 環境な の現代的課 を解決 るた の事業及び文化・体育

振興事業等を関 機関や地域の団体等との連携により実施し

中央公民館

文化活動事業として 市民 演劇・人形劇・語り等によるアモグヂモゾ゛ヴ溢れる創作活動の成果を発表

る場 ある チラブフゟケシi 入間 を主催 る実行委員会に補助金を交付し

中央公民館

子 た の健康を増進し情操を豊 に るた 児童コンシヴピランゾ゛゚会との協働により 幼児

ら小中学生 幅広く参加 る体験活動を取り入れた各種の行事や教 等を開催し

生涯学習課

児童を中心とした市民の夕文・ に関 る興味と理解を深 るた 子 た に親し や いゥホラ

ェシヴ等を使用したプラヅシモゞヘの番組を制作し投影を行い

生涯学習課

中学生の体験合宿や小中学生を対象とした自然 社会 文化 ケフヴゼ等の体験活動及び指 者の養成等

の事業を実施 るとと に 運営協力会との協働による体験学習の場の提供に努

生涯学習課

市民の生涯学習意欲の高 りと多様化 るニヴズに応えるた 市民に関心の高い健康 福祉 環境等に

関 る図書 雑誌 新聞や視聴覚資料 子 向 の図書資料の購入な を行い 図書館キヴビケの充実

に努

図書館

(20)

- 17 -成22 度 当初予算額

成2 度

当初予算額 事    業    名

款 項 目

6博物館費

博物館運営事業

 ゚モセダフゟケシ開催事業 1,766 1,975

博物館運営事業

 お茶大学開催事業 515 514

博物館運営事業

 茶文化普及事業 1,300 1,337

博物館運営事業

 博学連携事業 3,964 4,421

博物館運営事業

 資料等整備事業 6,358 8,295

6

保健体育 費

1

保健体育 総務費

社会体育運営費

 社会体育振興事業費 3,151 3,238

体育施設 費

施設管理運営費

 地区体育施設管理運営費 35,552 37,637

学校給食 費

学校給食コンシヴ施設設備整備事業 26,680 27,546

自校給食設備整備事業 31,070 32,746

(21)

- 18 -単位千円

事   業       容 所管課

市民ピランゾ゛゚調査員の協力を得て 成11 度 ら実施している市 生植物調査の成果発表とし

て 市 に自生 る植物の押し葉標本や植物画を展示し

博物館

間を通 て お茶を総合的に学び体験 る市民向 講 と 学校の夏 に合わ て子 向 のお茶

に関 る講 を開催し

博物館

市民のお茶に対 る興味に応えるた お茶の博物館 として 季節の茶会 各種茶体験 手揉 狭山

茶の実演等のお茶関連の事業を実施し

博物館

博物館と小・中学校 連携して取り組 博物館 の学校授業や企画展 しのくらしと道具展 な を

行い 博学連携の充実を図 てい

博物館

博物館所蔵資料の整理と良好な保 環境維持のた 資料のくん蒸 収蔵庫等の環境測定を行い

た 博物館紀要第拡号を刊行し 調査 究活動の成果を公表し

博物館

市民 生涯にわたりケフヴゼを楽し 実践していく とを目的とした大会 教 や青少 ケフヴゼ団体の

指 者養成講 等を開催し 生涯ケフヴゼの振興に努

体育課

各地区 民のケフヴゼの 点 あり 地区体育館イ館及び付 施設 ゾニケコヴダ サフダピヴル場

駐車場等 を安心 安全に利用 るような管理運営に努

体育課

学校給食コンシヴ給食調理機器について 老朽化 進ん いる機器を給食運営に支 を た ないよう計

画的にモヴケ方式 更新し 作業効率の向上を図るとと に安全 衛生的な給食の提供に努

学校給食課

自校給食校1m校分の給食調理機器について 老朽化 進ん いる機器を給食運営に支 を た ないよう

計画的にモヴケ方式等 更新し 作業効率の向上を図るとと に安全 衛生的な給食の提供に努

学校給食課

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