議案第
号
成
度吉賀町一般会計補正予算
第
号
成
度吉賀町一般会計補正予算
第
号
次に定め
に
(歳入歳出予算
補正)
第
条
歳入歳出予算
総額
歳入歳出
,
千円を減額
し
歳入歳出予算
総額を歳入歳出
,
,
千円
す
歳入歳出予算
補正
款項
区分及び当該区分
金額並びに補正後
歳入歳出予算
金額
第
表歳入歳出予算補正
に
(繰越
許費)
第
条
地方自治法第
条第
項
規定に
翌
度に繰
越し
使用す
経費
第
表
繰越
許費
に
(地方債
補正)
第
条
地方債
補正
第
表
地方債補正
に
成
月
日提出
歳 入
第1表
歳入歳出予算補正
款 項 補正前の額 補 正 額 計
11 分担金及び負担金 28,829 △1,851 26,978
1 分担金 7,905 △1,900 6,005
2 負担金 20,924 49 20,973
13 国庫支出金 692,970 △50,466 642,504
1 国庫負担金 317,923 3,463 321,386
2 国庫補助金 373,531 △53,929 319,602
14 県支出金 382,919 △15,289 367,630
1 県負担金 182,298 1,822 184,120
2 県補助金 167,688 △17,111 150,577
16 寄附金 2,806 2,000 4,806
1 寄附金 2,806 2,000 4,806
17 繰入金 277,080 △86,348 190,732
2 基金繰入金 277,080 △86,348 190,732
19 諸収入 137,074 85,212 222,286
3 貸付金元利収入 40,912 82,348 123,260
5 雑入 92,333 2,864 95,197
20 町債 1,273,922 △176,100 1,097,822
1 町債 1,273,922 △176,100 1,097,822
歳 入 合 計 7,378,235 △242,842 7,135,393
歳 出
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1 議会費 67,119 100 67,219
1 議会費 67,119 100 67,219
2 総務費 1,237,151 △22,497 1,214,654
1 総務管理費 1,153,403 △22,788 1,130,615
2 徴税費 44,058 192 44,250
3 戸籍住民基本台帳費 22,124 99 22,223
3 民生費 1,543,452 △14,149 1,529,303
1 社会福祉費 1,002,567 △17,586 984,981
2 児童福祉費 444,653 △779 443,874
3 生活保護費 96,232 4,216 100,448
4 衛生費 941,078 △20,708 920,370
1 保健衛生費 724,507 △20,219 704,288
2 清掃費 216,571 △489 216,082
6 農林水産業費 388,575 △6,725 381,850
1 農業費 319,526 △3,148 316,378
2 林業費 68,738 △3,577 65,161
7 商工費 250,639 △5,885 244,754
1 商工費 250,639 △5,885 244,754
8 土木費 727,058 △88,718 638,340
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1 土木管理費 138,643 △11,629 127,014
2 道路橋梁費 383,896 △56,089 327,807
3 河川費 72,675 0 72,675
5 住宅費 131,785 △21,000 110,785
9 消防費 315,603 △9,734 305,869
1 消防費 315,603 △9,734 305,869
10 教育費 985,747 △67,579 918,168
1 教育総務費 221,232 △4,556 216,676
4 社会教育費 83,025 14,977 98,002
5 保健体育費 306,598 △78,000 228,598
11 災害復旧費 33,418 △1,800 31,618
4 その他公共施設災害復 9,464 △1,800 7,664
旧費
12 公債費 881,707 △5,147 876,560
1 公債費 881,707 △5,147 876,560
歳 出 合 計 7,378,235 △242,842 7,135,393
第3表 繰越
許費
事
業
名
金
額
(千円)
2
総務費
1
総務管理費
吉賀高校支援対策事業
6,455
2
総務費
1
総務管理費
自治体情報セキュ
ティ
強化対策事業
24,069
2
総務費
1
総務管理費
バス停等新築事業
2,745
3
民生費
2
児童福祉費
子育て支援システム改修
事業
1,836
4
衛生費
1
保健衛生費
居住環境改善事業
67,542
6
農林水産業費
1
農業費
農業復旧対策事業
14,000
7
商工費
1
商工費
観光施設整備事業
5,800
8
土木費
2
道路橋梁費
道路維持管理事業
34,279
8
土木費
2
道路橋梁費
朝倉真田線改良事業
16,000
8
土木費
3
河川費
高津川防災安全交付金事
業
30,792
10
教育費
4
社会教育費
サク
マス交流センター
整備事業
14,841
11
災害復旧費
1
農林水産施設災害
復旧費
現年補助災害復旧事業
15,394
11
災害復旧費
4
その他公共施設災
害復旧費
現年単独災害復旧事業
5,350
第5表
地方債補正
単 :千
限 度 額 起 債 方法 利 率 償 還 方法 限 度 額 起 債 方法 利 率 償 還 方法
1
公営 宅建設事 業債
69,900 54,900
2
緊急防災・減災
事業債
15,300 7,900
3
一般補助施設整
備等事業債
0 18,500
4 合併特例事業債 100,300 108,000
5 過疎対策事業債 879,600 699,700 起 債 目 的
補 正 後
補正前に 同
補正前に 同
補 正 前
証書借入 又 証券発行
年利 5.0%
以
政府資金 に い
そ 融 資条件によ 銀行そ 他 場合 に そ 債 権者 協定 も に よ
財政 都合によ 据置期間及 び償還期限 を短縮 又 繰上償 還も く
利に借換 こ
補正前に 同
利率 見直 方 式 借 入 場 合に い 利率 見直 を行 後におい
総 括
歳 入
歳入歳出補正予算事項別
細書
款
千円 千円 千円
分担金及び負担金 28,829 △1,851 26,978
国庫支出金 692,970 △50,466 642,504
県支出金 382,919 △15,289 367,630
寄附金 2,806 2,000 4,806
繰入金 277,080 △86,348 190,732
9 諸収入 137,074 85,212 222,286
町債 1,273,922 △176,100 1,097,822
7,378,235 △242,842 7,135,393 歳 入 合 計
歳 出
款
千 千 千
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源 特 定 財 源
千 千 千 千
議会費 67,119 100 67,219 0 0 0 100
総務費 1,237,151 △22,497 1,214,654 8,734 △24,500 2,000 △8,731
民生費 1,543,452 △14,149 1,529,303 6,813 0 △3,951 △17,011
衛生費 941,078 △20,708 920,370 △31,832 0 △82,348 93,472
農林水産業費 388,575 △6,725 381,850 △6,017 △5,800 △1,900 6,992
商工費 250,639 △5,885 244,754 0 △6,300 0 415
土木費 727,058 △88,718 638,340 △44,063 △41,700 0 △2,955
消防費 315,603 △9,734 305,869 △890 △8,800 0 △44
教育費 985,747 △67,579 918,168 0 △89,000 2,864 18,557
災害復旧費 33,418 △1,800 31,618 0 0 0 △1,800
公債費 881,707 △5,147 876,560 0 0 0 △5,147
7,378,235 △242,842 7,135,393 △67,255 △176,100 △83,335 83,848 歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
款
分担金及び負担金
項
分担金
補正前の額 補 正 額 計
歳 入
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
5 農林水産業費分担金 7,8ィ5 △1,900 5,9ィ5 1 農業費分担金 △1,900 中山間地域総合整備事業分担金 △2,125
農地環境整備事業分担金 225
7,905 △1,900 6,005 計
款
分担金及び負担金
項
負担金
2 民生費負担金 20,アィ9 ィ9 20,ア98 ア 滞納繰越分児 ィ9 滞納繰越分保育料 ィ9
童福祉費負担
金
20,92ィ ィ9 20,97ア 計
款
国庫支出金
項
国庫負担金
1 民生費国庫負担金 ア17,62ア 1,96ア ア19,586 2 児童福祉費国 1,96ア 児童保育 6,アィ2
被用者児童手当 △2,878 庫負担金
非被用者児童手当 △667
児童扶養手当給付費 △8アィ
6 災害復旧費国庫負担金 0 1,500 1,500 1 公共土木施設 1,500 公共土木施設過年災害復旧事業 1,500
災害復旧費国
庫負担金
ア17,92ア ア,ィ6ア ア21,ア86 計
款
国庫支出金
項
国庫補助金
1 総務費国庫補助金 15,662 11,60ィ 27,266 1 総務管理費国 11,60ィ 地方公共団体情報セキュ テ 強化対策費補助金 5,500
地方創生加 化交付金 6,10ィ 庫補助金
款
国庫支出金
項
国庫補助金
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
2 民生費国庫補助金 26,0ィ9 11,252 ア7,ア01 2 児童福祉費国 11,252 子 のた の教育 保育事業費補助金 918
地域子 子育て支援事業費補助金 10,アアィ 庫補助金
7 土木費国庫補助金 270,7ア1 △76,785 19ア,9ィ6 1 道路橋梁費国 △ア5,597 社会資本整備総合交付金 △ア5,597
庫補助金
2 住宅費国庫補 △ィ1,188 社会資本整備総合交付金 △ィ1,188
助金
ア7ア,5ア1 △5ア,929 ア19,602 計
款
県支出金
項
県負担金
1 民生費県負担金 1ィ6,9ィア 2,692 1ィ9,6ア5 2 児童福祉費県 2,692 被用者児童手当 △ア12
非被用者児童手当 △167 負担金
保育給付 ア,171
ア 総務費県負担金 ア5,205 △870 アィ,アア5 1 総務費県負担 △870 地籍調査事業 △870
金
182,298 1,822 18ィ,120 計
款
県支出金
項
県補助金
1 総務費県補助金 20,729 △2,000 18,729 1 総務管理費県 △2,000 UIタ ン住まい支援事業補助金 △2,000
補助金
2 民生費県補助金 アィ,950 △9,09ィ 25,856 1 社会福祉費県 △22ィ 福祉 療費 727
高等技能訓練促進費等事業補助金 △1,088 補助金
地域包括 推進事業費補助金 1ア7
2 児童福祉費県 △8,870 第 子以降保育料軽減事業 ィア6
地域子 子育て支援事業補助金 △9,ア06 補助金
款
県支出金
項
県補助金
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
5 農林水産業費県補助金 85,ィ98 △6,017 79,ィ81 1 農業費県補助 △ア,589 中山間地域等直接支払交付金 △6,5アア
農業復旧対策事業補助金 7,000 金
環境保全型農業直接支払交付金 △525
半農半Ⅹ支援事業補助金 △2,160
青年就農給付金事業補助金 △750
機構集積協力金 716
多面的機能支払交付金 △1,アア7
2 林業費県補助 △2,ィ28 森林環境保全 林事業補助金 △58ア
森林整備加 化 林業再生事業補助金 △1,8ィ5 金
167,688 △17,111 150,577 計
款
寄附金
項
寄附金
1 寄附金 2,806 2,000 ィ,806 2 指定寄附金 2,000 指定寄附金 2,000
2,806 2,000 ィ,806 計
款
繰入金
項
基金繰入金
ア ふるさ 創生基金繰入金 96,0ィ0 △ィ,000 92,0ィ0 1 ふるさ 創生 △ィ,000 ふるさ 創生基金繰入金 △ィ,000
基金繰入金
5 地域福祉基金繰入金 100,000 △82,アィ8 17,652 1 地域福祉基金 △82,アィ8 地域福祉基金繰入金 △82,アィ8
繰入金
277,080 △86,アィ8 190,7ア2 計
9款
諸収入
項
貸付金元利収入
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
ア 衛生費貸付金収入 29,779 82,アィ8 112,127 1 保健衛生費貸 82,アィ8 療法人石 会貸付金収入 82,アィ8
付金収入
ィ0,912 82,アィ8 12ア,260 計
9款
諸収入
項
雑入
5 雑入 92,アア2 2,86ィ 95,196 20 雑入 2,86ィ ス ツ振興くじ助成金 2,86ィ
92,アアア 2,86ィ 95,197 計
款
町債
項
町債
1 過疎債 879,600 △179,900 699,700 1 過疎債 △179,900 町道朝倉真田線改良事業 △7,ィ00
夜打原相生線交通安全施設整備事業 △7,100
町道木部谷線改良事業 △9,200
消防車両整備事業 △1,100
農地環境整備事業 200
中山間地域総合整備事業 △ア,800
真田 ンド整備事業 △10ア,000
過疎地域自立促進特別事業 △2,500
高津 防災安全交付金事業 △ア,000
高 情報通信基盤整備事業 △ィア,000
ア 合併特例事業債 100,ア00 7,700 108,000 1 合併特例事業 7,700 彫刻の道整備事業 △6,ア00
サ ス交流センタ 整備事業 1ィ,000 債
ィ 総務債 0 18,500 18,500 ィ 一般補助施設 18,500 自治体情報セキュ テ 強化対策事業 18,500
整備等事業債
10 土木債 69,900 △15,000 5ィ,900 ィ 公営住宅建設 △15,000 公営住宅整備事業 △15,000
事業債
款
町債
項
町債
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
11 消防債 15,ア00 △7,ィ00 7,900 2 緊急防災 減 △7,ィ00 島根県防災設備整備負担金 △7,ィ00
災事業債
1,27ア,922 △176,100 1,097,822 計
款
議会費
項
議会費
歳
出
1議会費 6ウ,119 100 6ウ,219 100 3職員手当等 46 002 職員人件費 100
勤勉手当 46
4共済費 54 共済組 担金 54
6ウ,119 100 6ウ,219 0 0 0 100
計
款
総務費
項
総務管理費
1一般管理費 32ェ,6ェ6 3,103 331,ウェ9 6,104 △3,001 1報酬 1,912 002 職員人件費 1,34ェ 国庫支出金 一般職給料 △1,000 2給料 △1,000 特別職期 手当 65住居手当 119
3職員手当等 2,34ェ 勤勉手当 363
退職手当組 特別 担金 1,ェ01 5災害補償費 1,000 02ウ 賀高校支援 策事業費 6,455 賀高校支援 策室職員報酬 1,912 ウ賃金 △3,ェ00 参加協力謝礼 100
費用弁償 351
ェ報償費 100 消耗品費 100
印 製 費 500
9旅費 351 通信運搬費 50
調査委託料 1,000 11需用費 600 自動車借 料 292
電算備品購入費 150
12役務費 650 し 留学加 化事業費 担金 2,000 050 そ 他経費 △4,ウ00 13委託料 1,000 災害補償費 1,000 臨時 用賃金 △3,ェ00 14使用料及び賃 △2,20ェ 通信運搬費 600
借料 印 機 ス料 △2,500 1ェ備品購入費 150
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
総務費
項
総務管理費
19 担金 補助 2,000
及び交付金
5 産管理費 20ェ,091 26,114 234,205 1,ェ05 24,309 15工事請 費 △2,500 003 庁舎維持管理費 △2,500
寄付金 電話工事費 △2,500
25積立金 2ェ,614 006 基金積立金 2ェ,614
減債基金積立金 △1,ェ46
ふ と応援基金積立金 1,ェ05
地域福祉基金積立金 2ェ,655
6企 費 334,9ェ5 △56,943 2ウェ,042 △2,000 △43,000 195 △12,13ェ 1報酬 △2,9ウ6 004 定住 策事業費 △4,ェ00
支出金 債 寄付金 設計 理業務委託料 △ェ00
4共済費 △412 維持補修工事費 △4,000
011 企業誘致 策事業費 △43,000
ェ報償費 △2ェ2 高 情報通信基 整備補助金 △43,000
025 総 計 策定事業費 △1,266
9旅費 △9ェ0 ちづく 計 評価委員会委員報酬 △ウ5ェ
費用弁償 △120
11需用費 △ェ 消耗品費 △ェ 通信運搬費 △92
12役務費 △92 調査委託料 △2ェェ 02ェ 民憲章 歌 定事業費 △3,ウ90 13委託料 △4,662 歌 作者謝礼 △2ェ2 普通旅費 △360
14使用料及び賃 △531 イン委託料 △3,14ェ 借料 033 地域 し協力隊事業 △4,0ェウ 地域 し協力隊員報酬 △2,21ェ 15工事請 費 △4,000 社会保険料 △393
用保険料 △19
19 担金 補助 △43,000 費用弁償 △500
及び交付金 事業委託料 △426
土地建物賃借料 △360
公用車 ス料 △1ウ1 ウ土地 策費 6ェ,23ウ △2,631 65,606 △ェウ0 △1,ウ61 3職員手当等 ェ2 002 職員人件費 169
支出金 勤勉手当 ェ2
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
総務費
項
総務管理費
4共済費 ェウ 共済組 担金 ェウ
003 地籍調査事業費 △2,ェ00
13委託料 △2,ェ00 測 業務委託料 △2,ェ00
ェ電算管理費 156,1ウ2 10,069 166,241 5,500 1ェ,500 △13,931 11需用費 △1,000 003 基幹 ス ム費 11,069
国庫支出金 債 通信運搬費 △2,000
12役務費 △2,000 機器保 委託料 △2,000
電算 ス ム開発委託料 ェ,ェ01
13委託料 6,ェ01 電算機器 ス料 △6,000
電算備品購入費 5,923
14使用料及び賃 △6,000 ソ ア購入費 6,345
借料 050 そ 他経費 △1,000
印 製 費 △1,000
1ェ備品購入費 12,26ェ
10自治振興費 35,195 △2,500 32,695 △2,500 13委託料 △2,500 021 地 会所建設事業費 △2,500
測 設計業務委託料 △2,500
1,153,403 △22,ウェェ 1,130,615 ェ,ウ34 △24,500 2,000 △9,022 計
款
総務費
項
徴税費
1税務総務費 43,ウ14 192 43,906 192 3職員手当等 192 002 職員人件費 192
住居手当 ェ5
通勤手当 3ウ
勤勉手当 ウ0
44,05ェ 192 44,250 0 0 0 192 計
款
総務費
項
戸籍住民基
台帳費
1戸籍住民基 22,124 99 22,223 99 3職員手当等 99 002 職員人件費 99
台帳費 勤勉手当 99
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
総務費
項
戸籍住民基
台帳費
22,124 99 22,223 0 0 0 99 計
款
民生費
項
社会福祉費
1社会福祉総 265,ウ33 △390 265,343 △390 2給料 △1,500 002 職員人件費 △621
務費 一般職給料 △1,500
3職員手当等 43ェ 勤勉手当 43ェ
共済組 担金 441
4共済費 441 003 国民健康保険事業特別会計繰出金 231
国民健康保険事業特別会計繰出金 231
2ェ繰出金 231
2高齢者福祉 539,021 △19,650 519,3ウ1 13ウ △4,000 △15,ウェウ 1ェ備品購入費 △4,000 005 特養とび 苑管理費 △4,000
費 支出金 繰入金 施設備品購入費 △4,000
20扶助費 △13,052 01ウ 老人ホ ム入所措置事業費 △13,052
老人ホ ム入所措置費 △13,052
2ェ繰出金 △2,59ェ 024 介護保険事業特別会計繰出金 △4,111
介護保険事業特別会計繰出金 △4,111
026 後期高齢者 療事業特別会計繰出金 1,513
後期高齢者 療事業特別会計繰出金 ェ6
広域連 特別会計療養給付費 担金繰出金 1,42ウ
4障 い者福 24,ェウ1 1,454 26,325 ウ2ウ ウ2ウ 20扶助費 1,454 00ウ 福祉 療助成事業費 1,454
祉費 支出金 福祉 療費助成 1,454
6障 い者自 1ウ2,ェ26 1,000 1ウ3,ェ26 1,000 13委託料 1,000 006 地域生活支援事業費 1,000
立支援費 相談支援事業委託料 1,000
1,002,56ウ △1ウ,5ェ6 9ェ4,9ェ1 ェ64 0 △4,000 △14,450 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
民生費
項
児童福祉費
1児童福祉総 124,414 △5,ウ45 11ェ,669 △1,999 △3,ウ46 1報酬 △1,4ェ2 005 児童手当支給費 △4,500
務費 国庫支出金 被用者児童手当 △3,500
ウ,225 ウ賃金 △1,599 非被用者児童手当 △1,000
支出金 006 放課後児童 策事業費 △3,0ェ1
△9,224 13委託料 1,ェ36 放課後児童 嘱託職員報酬 △1,4ェ2
臨時 用賃金 △1,599
20扶助費 △4,500 00ェ 次世代育成支援 策費 1,ェ36
電算 ス ム開発委託料 1,ェ36
2保育所費 292,393 ェ,916 301,309 9,ェウ0 49 △1,003 3職員手当等 3ェ 002 職員人件費 ウ2
国庫支出金 分担金及び 勤勉手当 3ェ
6,ェ24 担金 4共済費 34 共済組 担金 34
支出金 010 施設型保育給付事業費 ェ,ェ44
3,046 19 担金 補助 ェ,ェ44 保育所運営費 担金 ェ,ェ44
及び交付金
3母子福祉費 2ウ,ェ46 △3,950 23,ェ96 △1,922 △2,02ェ 20扶助費 △3,950 004 児童扶養手当給付費 △2,500
国庫支出金 児童扶養手当支給費 △2,500
△ェ34 006 母子家庭高等技能訓練促進事業費 △1,450
支出金 母子家庭高等技能訓練支給費 △1,450
△1,0ェェ
444,653 △ウウ9 443,ェウ4 5,949 0 49 △6,ウウウ 計
款
民生費
項
生活保護費
1生活保護総 9,236 4,216 13,452 4,216 23償還金 利子 4,216 003 生活保護総務費 4,216
務費 及び割引料 国庫支出金還付金 4,216
96,232 4,216 100,44ェ 0 0 0 4,216 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
衛生費
項
保健衛生費
1保健衛生総 421,62ェ △20,219 401,409 △ェ2,34ェ 62,129 2給料 32 002 職員人件費 592
務費 繰入金 一般職給料 32
3職員手当等 2ェ9 期 手当 ウ
勤勉手当 2ウ6
4共済費 2ウ1 退職手当組 担金 6
共済組 担金 2ウ1
ェ報償費 1,000 009 歯科診療所管理費 1,000
特別表彰費 1,000
2ェ繰出金 △21,ェ11 011 簡易水道事業特別会計繰出金 △21,ェ11
簡易水道事業特別会計繰出金 △21,ェ11
4環境衛生費 226,ウ20 0 226,ウ20 △31,ェ32 31,ェ32 源更正
国庫支出金
ウ24,50ウ △20,219 ウ04,2ェェ △31,ェ32 0 △ェ2,34ェ 93,961 計
款
衛生費
項
清掃費
1 処理費 165,453 1,163 166,616 1,163 19 担金 補助 1,163 040 団体 担金 1,163
及び交付金 益田地 広域市 圏事務組 担金 1,163
2し 処理費 51,11ェ △1,652 49,466 △1,652 19 担金 補助 △1,652 021 個別 併処理浄化槽設置事業費 △1,652
及び交付金 個別 併処理浄化槽設置費補助金 △1,652
216,5ウ1 △4ェ9 216,0ェ2 0 0 0 △4ェ9 計
款
農林水産業費
項
農業費
2農業総務費 ェ4,ェウ3 14,ウウ2 99,645 ウ,000 ウ,ウウ2 2給料 5ェ 002 職員人件費 ウウ2
支出金 一般職給料 5ェ
3職員手当等 35ェ 期 手当 12
勤勉手当 335
4共済費 356 退職手当組 担金 11
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
農林水産業費
項
農業費
19 担金 補助 14,000 共済組 担金 356
及び交付金 021 農業復旧 策事業費 14,000
農業復旧 策事業費補助金 14,000
3農業振興費 9ウ,299 △14,064 ェ3,235 △9,252 △2,200 △2,612 19 担金 補助 △14,064 011 中山間地域等直接支払交付金事業費 △ェ,ウ10
及び交付金 中山間地域等直接支払交付金 △ェ,ウ10
支出金 債
012 農業振興補助金 △300
菜等生産施設整備事業補助金 △300
016 新規就農者育成確保事業費 △5,0ウ0
半農半Ⅹ支援事業補助金 △4,320
青年就農給付金 △ウ50
026 環境保全型農業直接支払交付金事業費 △ウ00
環境保全型農業直接支払交付金 △ウ00
032 機構 積協力金交付事業費 ウ16
機構 積協力金 ウ16
6農地費 122,34ウ △3,ェ56 11ェ,491 △1,33ウ △3,600 △1,900 2,9ェ1 3職員手当等 36 002 職員人件費 62
支出金 債 分担金及び 勤勉手当 36
担金 4共済費 26 共済組 担金 26
005 農業 落排水事業特別会計繰出金 3,413
19 担金 補助 △ウ,331 農業 落排水事業特別会計繰出金 3,413
及び交付金 021 中山間地域総 整備事業費 △6,000
高津川地 中山間地域総 整備事業 担金 △6,000
2ェ繰出金 3,413 029 農地環境整備事業費 450
立河 地 農地環境整備事業 担金 450
031 多面的機能支払交付金事業費 △1,ウェ1
農地維持支払交付金 △2ウ0
資源向 支払交付金 共同活動 △10
資源向 支払交付金 長 命化活動 △1,501
319,526 △3,14ェ 316,3ウェ △3,5ェ9 △5,ェ00 △1,900 ェ,141 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
農林水産業費
項
林業費
1林業総務費 20,ェ62 ウェ 20,940 ウェ 3職員手当等 ウェ 002 職員人件費 ウェ
通勤手当 19
期 手当 ェ 勤勉手当 51
2林業振興費 23,ウ66 △3,ウ24 20,042 △2,42ェ △1,296 13委託料 △2,ウ03 005 林業振興補助金 △421
支出金 簡易作業路開設及び修 事業補助金 △421
19 担金 補助 △1,021 021 行 林事業費 △1,ェ45 及び交付金 事業委託料 △1,ェ45 024 有林整備事業費 △ェ5ェ 事業委託料 △ェ5ェ 02ウ 高津川流域産木 活用促進事業費 △600
高津川流域産木 活用促進事業費補助金 △600
4林道費 15,216 69 15,2ェ5 69 2給料 30 002 職員人件費 69
一般職給料 30
3職員手当等 32 期 手当 6
勤勉手当 21
4共済費 ウ 退職手当組 担金 5
共済組 担金 ウ 6ェ,ウ3ェ △3,5ウウ 65,161 △2,42ェ 0 0 △1,149 計
款
商工費
項
商工費
1商工振興費 99,ェ55 90 99,945 90 2ェ繰出金 90 005 小水力発電事業特別会計繰出金 90小水力発電事業特別会計繰出金 90
3都市農 交 50,230 △5,9ウ5 44,255 △6,300 325 ェ報償費 20ェ 004 道 駅管理費 2ェ1 流費 債 道 駅 い いち温泉管理費補助金 2ェ1 9旅費 △96 022 墨田 等交流事業費 312
参加協力謝礼 20ェ 13委託料 △2,160 普通旅費 104
024 彫刻 道 整備事業費 △6,56ェ
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
商工費
項
商工費
15工事請 費 △2,ェ0ェ 普通旅費 △200
設計 理業務委託料 △2,160
1ェ備品購入費 △1,400 銘板 板設置工事 △2,ェ0ェ
彫刻購入費 △1,400
19 担金 補助 2ェ1
及び交付金
250,639 △5,ェェ5 244,ウ54 0 △6,300 0 415 計
款
土木費
項
土木管理費
1土木総務費 13ェ,643 △11,629 12ウ,014 △11,629 3職員手当等 92 002 職員人件費 209
勤勉手当 92
4共済費 11ウ 共済組 担金 11ウ
003 水道事業特別会計繰出金 △11,ェ3ェ
2ェ繰出金 △11,ェ3ェ 水道事業特別会計繰出金 △11,ェ3ェ
13ェ,643 △11,629 12ウ,014 0 0 0 △11,629 計
款
土木費
項
道路橋梁費
2道路橋梁新 234,42ェ △56,0ェ9 1ウェ,339 △3ェ,601 △23,ウ00 6,212 2給料 30 002 職員人件費 255
設改良費 国庫支出金 債 一般職給料 30
3職員手当等 121 期 手当 ウ
勤勉手当 10ェ
4共済費 104 退職手当組 担金 6
共済組 担金 104
15工事請 費 △56,344 021 木部谷線改良事業費 △34,600
改良工事費 △34,600
029 朝倉真田線改良事業費 11,000
改良工事費 5,000
舗装工事費 6,000
043 夜打原相生線交通 全施設整備事業費 △30,000
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
土木費
項
道路橋梁費
改良工事費 △30,000
045 道坂折 原線改良事業費 △2,ウ44
改良工事費 △2,ウ44
3ェ3,ェ96 △56,0ェ9 32ウ,ェ0ウ △3ェ,601 △23,ウ00 0 6,212 計
款
土木費
項
河川費
2河川改良費 61,601 0 61,601 3,004 △3,000 △4 源更正
国庫支出金 債
ウ2,6ウ5 0 ウ2,6ウ5 3,004 △3,000 0 △4 計
款
土木費
項
住宅費
2住宅建設費 11ェ,2ェウ △21,000 9ウ,2ェウ △ェ,466 △15,000 2,466 13委託料 △3,000 022 公営住宅等整備事業費 △21,000
国庫支出金 債 設計業務委託料 △3,000
15工事請 費 △1ェ,000 建設工事費 △1ェ,000
131,ウェ5 △21,000 110,ウェ5 △ェ,466 △15,000 0 2,466 計
款
消防費
項
消防費
2非常備消防 5ェ,ウェ6 △1,100 5ウ,6ェ6 △1,100 1ェ備品購入費 △1,100 021 消防車両整備事業費 △1,100
費 債 車両購入費 △1,100
3災害 策費 41,912 △ェ,634 33,2ウェ △ェ90 △ウ,ウ00 △44 19 担金 補助 △ェ,634 003 災害 策費 △1,300
及び交付金 防災資機 整備事業補助金 △1,000
国庫支出金 債
自主防災組 活動事業補助金 △300
040 団体 担金 △ウ,334
島根 防災 ス ム管理運営 担金 △ウ,334
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
消防費
項
消防費
315,603 △9,ウ34 305,ェ69 △ェ90 △ェ,ェ00 0 △44
計
款
教育費
項
教育総務費
2事務 費 133,953 △3,16ェ 130,ウェ5 △3,16ェ 2給料 30 002 職員人件費 403一般職給料 30
3職員手当等 1ェ5 特別職期 手当 2ェ 期 手当 6
4共済費 1ェェ 勤勉手当 146
退職手当組 担金 5
ウ賃金 △2,000 特別職共済組 担金 36
共済組 担金 152
19 担金 補助 △1,5ウ1 005 学校教育振興事業費 △1,5ウ1 及び交付金 中学校体育大会出場補助金 △1,5ウ1 006 特別支援教育事業費 △2,000 臨時 用賃金 △2,000 5学校給食費 ウ6,32ェ △1,3ェェ ウ4,940 △1,3ェェ 1報酬 △2,000 002 職員人件費 300
一般職給料 60
2給料 60 期 手当 ウ 勤勉手当 153
3職員手当等 1ウ1 退職手当組 担金 11
共済組 担金 69
4共済費 69 050 そ 他経費 △1,6ェェ 学校給食調理員嘱託職員報酬 △2,000 12役務費 △266 作業手数料 △266
除雪委託料 5ウェ
13委託料 5ウェ
221,232 △4,556 216,6ウ6 0 0 0 △4,556 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
教育費
項
社会教育費
1社会教育総 36,ウ39 14,9ウウ 51,ウ16 14,000 9ウウ 3職員手当等 136 002 職員人件費 136
務費 債 扶養手当 26
13委託料 14,ェ41 通勤手当 3
勤勉手当 10ウ
023 マス交流センタ 整備事業費 14,ェ41
設計業務委託料 14,ェ41
ェ3,025 14,9ウウ 9ェ,002 0 14,000 0 9ウウ 計
款
教育費
項
保健体育費
2保健体育施 300,ェ64 △ウェ,000 222,ェ64 △103,000 2,ェ64 22,136 15工事請 費 △ウェ,000 005 真田 ン 管理費 △ウェ,000
設費 債 諸収入 改良工事費 △ウェ,000
306,59ェ △ウェ,000 22ェ,59ェ 0 △103,000 2,ェ64 22,136 計
款
災害復旧費
項
そ
他公共施設災害復旧費
2大井谷棚田 9,464 △1,ェ00 ウ,664 △1,ェ00 15工事請 費 △1,ェ00 005 現年単独災害復旧事業費 △1,ェ00
展望公園災 災害復旧工事費 △1,ェ00
害復旧費
9,464 △1,ェ00 ウ,664 0 0 0 △1,ェ00 計
款
公債費
項
公債費
1元金 ェ0ェ,13ェ 353 ェ0ェ,491 353 23償還金 利子 353 003 長期債元金 353
及び割引料 債償還元金 353
2利子 ウ3,569 △5,500 6ェ,069 △5,500 23償還金 利子 △5,500 003 長期債利子 △5,500
及び割引料 債償還利子 △5,500
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
款
公債費
項
公債費
ェェ1,ウ0ウ △5,14ウ ェウ6,560 0 0 0 △5,14ウ 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
分 金 額
説
千 節
千
.特別職
(単位:千 )
報 酬 給 料
期 末 手 当
地 域 手 当
寒冷地 手 当
そ 他 手当
計
長 等 年 平0,5平平 5,9平6 6,56平 年年,010 4,519 年7,5平9
議 員 11 平5,8平0 7,9平9 年年,749 15,年16 49,065
そ 他 特 別 職
1,171 144,545 144,545 10,平56 154,801
計 1,185 170,年65 平0,5平平 1年,855 6,56平 平11,年04 年0,091 平41,年95
長 等 平 14,年年8 4,075 4,504 平平,917 年,0平5 平5,94平
議 員 11 平5,8平0 7,9平9 年年,749 15,年16 49,065
そ 他 特 別 職
1,185 149,091 149,091 9,平56 158,年47
計 1,198 174,911 14,年年8 1平,004 4,504 平05,757 平7,597 平年年,年54
長 等 1 6,184 1,851 平,058 10,09年 1,494 11,587
議 員
そ 他 特 別 職
△ 14 △ 4,546 △ 4,546 1,000 △ 年,546
計 △ 1年 △ 4,546 6,184 1,851 平,058 5,547 平,494 8,041
給 与 費 細 書
共 済 費 合 計 備 考 職員数
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分
給 与 費
.一般職
総 括
報 酬 給 料 職員 手当 計
補 正 後 88 年年8,8年6 平78,8年0 617,666 117,998 7年5,664
補 正 前 90 年47,平80 平77,998 6平5,平78 117,7年8 74年,016
比 較 △ 平 △ 8,444 8年平 △ 7,61平 平60 △ 7,年5平 職 員 数
区 分 共 済 費 合 計 備 考
給 与 費
補 正 後 4,996 年00 1平,1平5 9,958 80 8平,9平8 48,年年0 41,01年 1,09平 年,7平年 9,455 74,平85
補 正 前 4,996 年00 1平,099 10,101 80 84,6年年 45,869 41,01年 1,09平 年,519 9,455 74,平96
比 較 平6 △ 14年 △ 1,705 平,461 平04 △ 11 特 殊
勤 務 手 当
期 末 手 当
勤 勉 手 当
職 員 手 当
訳 区 分
管理職 手 当
扶 養 手 当 管理職 特 別 勤 務
手 当
通 勤 手 当
退 職 手 当 組 合 負 担 金 時間外
勤 務 手 当
宿日直 手 当
居 手 当
給料及び職員手当 増減額 細
区 分 増減額 備 考
給与改定 伴う増減 平40
休職者 伴う減 △ 1,500
異動等 伴う増減 △ 1,000
制度改正 伴う減 △ 6,184
給与改定 伴う増減分 平,586給与改定 伴う増減 平,586
制度改正 伴う増減分 制度改正 伴う減 △ 年,844
退職者 伴う増 1,801
条件変更 伴う増減 平89
そ 他 増減分
そ 他 増減分
△ 年,844
増 減 由 別 訳 説
給与改定 伴う増減分
昇給 伴う増加分 給
料
職 員 手 当
△ 8,444
8年平
平40
△ 8,684
平,090
給料及び職員手当 状況
ア 職員一人当た 給与
行政職 一 行政職
均 給 料 額 年平8,490 平99,600
均 給 与 額 年57,660 年平年,950
均 齢 歳 4平歳10 4平歳11
均 給 料 額 年年6,944 平99,年8年
均 給 与 額 年66,816 年平年,7年年
均 齢 歳 4年歳年 4平歳11
イ 初任給
行 政 職 一 行 政 職
高 校 卒 144,600 144,600 144,600
大 学 卒 176,700 176,700
国 制 度
区 分
補 正 後
補 正 前
区 分
ウ 等級別職員数
等 級 職員数 構成比(%) 等 級 職員数 構成比(%)
級 9 11
級 6 7.年
級 10 1平.平
級 平平 平6.8
級 18 平平
級 17 平0.7
計 8平 100 6 100
級 7 8.5
級 6 7.年
級 10 1平.平
級 平平 平6.8
級 18 平平
級 17 平0.7
計 80 100 6 100
等級別 標準的 職務 容
区 分 級 級 級 級 級 級
行政職 一
主 補,主 又 こ
相当 職務
主 又 こ 相当 職務
主任又 こ 相当 職務
主幹又 こ 相当 職務
課長補 又 こ 相当 職 務
課長又 こ 相当 職務
行政職
補 正 後
補 正 前
区 分
行政職 一
エ 昇給
代 表 的 職 種
行政職 一 行政職
職 員 数 人 88 8平 6
昇給 係 職員数 人 79 7年 6
号給 人 15 14 1
号給 人 64 59 5
号給 人
8号給 人
比率 (B)/(A) % 89 89 100
職 員 数 人 86 80 6
昇給 係 職員数 人 79 7年 6
号給 人 15 14 1
号給 人 64 59 5
号給 人
8号給 人
比率 (B)/(A) % 91 91 100
補 正
後
補 正 前
区 分 合 計
号給数別 訳
期末手当・勤勉手当
分 分
補正後 平.0平5 平.175 4.平0
補正前 1.975 平.1平5 4.10
国 制度 平.0平5 平.175 4.平0
定 退職及び勧奨退職 係 退職手当
区 分
勤続 者 分
勤続 者 分
勤続 者 分
最高限度額 分
備 考
支給率等 平5.556年 年4.58年 4平.41年 49.59
国 制度 平5.556年 年4.58年 4平.41年 49.59
備 考 区 分
職制上 階 級 職務 級等 加算措置あ
支 給 期 別 支 給 率
支給率計
キ 地域手当
支 給 対 象 地 域
支 給 率 %
支 給 対 象 職 員 数 人
国 指定基 準 基づく 支給 率 %
ク 特殊勤務手当
行 政 職 一 行 政 職
給 料 総 額 対 比 率 % 0.0平 0.0平
支 給 対 象 職 員 比 率 %
成平7 4 1日現在 8.5 8.5
代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 称
ケ そ 他 手当
区 分 国 制 度 と 差 異
扶 養 手 当 国 制 度 と
居 手 当 国 制 度 と
通 勤 手 当 国 制 度 と 異 自動車等使用者 支給 容
区 分 全 職 種
代 表 的 職 種
差 異 容