議案第95号
平成28年度吉賀町一般会計補正予算(第7号)
平成28年度吉賀町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ265,342千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,291,245千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条
地方債の補正は「第5表
地方債補正」による。
平成28年12月9日提出
9 3,235,508 87,155 3,322,663
1 地方交付税 3,235,508 87,155 3,322,663
11 40,821 384 41,205
2 負担金 27,236 384 27,620
13 625,849 70,360 696,209
1 国庫負担金 315,059 16,728 331,787
2 国庫補助金 308,934 53,632 362,566
14 385,042 9,530 394,572
1 県負担金 184,090 9,419 193,509
2 県補助金 168,159 111 168,270
17 277,027 △687 276,340
2 基金繰入金 263,027 △687 262,340
20 1,233,493 98,600 1,332,093
1 町債 1,233,493 98,600 1,332,093
7,025,903 265,342 7,291,245 歳 入 合 計
地方交付税
分担金及び負担金
国庫支出金
県支出金
繰入金
町債
補 正 額 千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
1 67,059 47 67,106
1 議会費 67,059 47 67,106
2 1,026,905 45,907 1,072,812
1 総務管理費 952,597 45,527 998,124
2 徴税費 40,420 372 40,792
3 戸籍住民基本台帳費 17,394 8 17,402
3 1,650,795 75,288 1,726,083
1 社会福祉費 1,109,766 38,841 1,148,607
2 児童福祉費 458,828 36,447 495,275
4 743,437 5,830 749,267
1 保健衛生費 527,738 4,871 532,609
2 清掃費 215,699 959 216,658
6 420,751 1,533 422,284
1 農業費 327,155 1,327 328,482
2 林業費 93,285 206 93,491
7 222,909 3,266 226,175
1 商工費 222,909 3,266 226,175
8 872,810 2,530 875,340
1 土木管理費 225,778 487 226,265
2 道路橋梁費 481,927 2,043 483,970
9 281,208 0 281,208
1 消防費 281,208 0 281,208
10 1,005,555 130,941 1,136,496
1 教育総務費 253,784 2,639 256,423
2 小学校費 82,301 65,189 147,490
3 中学校費 190,052 6,445 196,497
土木費
消防費
教育費 議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
商工費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
4 社会教育費 362,015 12,595 374,610
5 保健体育費 117,403 44,073 161,476
7,025,903 265,342 7,291,245
補正前の額 補 正 額 計
千円
歳 出 合 計
千円 千円
第5表 地方債補正
(単位:千円)
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
1 合併特例事業債 355,300 411,500
2 過疎対策事業債 666,400 708,800
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補 正 後
起 債 の 目 的
補 正 前
政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利
5.0% 以内
(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入
1 総 括
(歳 入)
9 地方交付税 3,235,508 87,155 3,322,663
11 分担金及び負担金 40,821 384 41,205
13 国庫支出金 625,849 70,360 696,209
14 県支出金 385,042 9,530 394,572
17 繰入金 277,027 △687 276,340
20 町債 1,233,493 98,600 1,332,093
7,025,903 265,342 7,291,245 歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
(歳 出)
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 67,059 47 67,106 47
2 総務費 1,026,905 45,907 1,072,812 300 13,417 32,190
3 民生費 1,650,795 75,288 1,726,083 58,470 △3,300 20,118
4 衛生費 743,437 5,830 749,267 5,900 △5,904 5,834
6 農林水産業費 420,751 1,533 422,284 △2,600 4,133
7 商工費 222,909 3,266 226,175 △6,400 9,666
8 土木費 872,810 2,530 875,340 △4,500 7,030
9 消防費 281,208 0 281,208 △2,400 2,400
10 教育費 1,005,555 130,941 1,136,496 21,420 111,600 △8,200 6,121
7,025,903 265,342 7,291,245 79,890 98,600 △687 87,539
歳 出 合 計
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
9款 地方交付税 11款 分担金及び負担金 13款 国庫支出金
計 308,934 53,632 362,566
補助金
小学校費国庫 21,420
2 学校施設環境改善交付金 21,420
9 教育費国庫補助金 1,471 21,420 22,891
庫補助金 臨時福祉給付金(経済対策)事務費交付金 3,712
社会福祉費国 32,212
1 臨時福祉給付金(経済対策分)給付費交付金 28,500
2 民生費国庫補助金 81,361 32,212 113,573
2項 国庫補助金
53,632千円13款 国庫支出金
70,360千円315,059 16,728 331,787 計
庫負担金
児童福祉費国 16,728
2 保育給付 16,728
1 民生費国庫負担金 314,759 16,728 331,487
1項 国庫負担金
16,728千円13款 国庫支出金
70,360千円27,236 384 27,620
計
担金
社会福祉費負 384
1 老人施設措置費負担金 384
2 民生費負担金 26,661 384 27,045
2項 負担金
384千円11款 分担金及び負担金
384千円3,235,508 86,605 3,322,113 計
地方交付税 86,605
1 普通交付税 86,605
1 地方交付税 3,235,508 86,605 3,322,113
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
86,605千円
86,605千円
千円
9款 地方交付税
1項 地方交付税
2 歳 入
千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金 17款 繰入金 19款 諸収入 20款 町債
学校施設整備事業 3,100
過疎債 42,400
1 夜打原相生線交通安全施設整備事業 △3,900
1 過疎債 666,400 42,400 708,800
1項 町債
98,600千円20款 町債
98,600千円57,284 550 57,834
計
雑入 550
20 消防団員安全装備品整備等助成 550
5 雑入 57,283 550 57,833
5項 雑入
550千円19款 諸収入
550千円263,027 △687 262,340
計
基金繰入金
ふるさと創生 △687
1 ふるさと創生基金繰入金 △687
3 ふるさと創生基金繰入金 200,000 △687 199,313
2項 基金繰入金
△687千円17款 繰入金
△687千円168,159 111 168,270
計
補助金
児童福祉費県 111
2 第3子以降保育料軽減事業 111
2 民生費県補助金 34,972 111 35,083
14款 県支出金
9,530千円2項 県補助金
111千円計 184,090 9,419 193,509
負担金
児童福祉費県 9,419
2 保育給付 9,419
9,530千円
9,419千円
千円
14款 県支出金
1項 県負担金
1 民生費県負担金 152,170 9,419 161,589
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
20款 町債
計 1,233,493 98,600 1,332,093
債 サクラマス交流センター整備事業 11,400
合併特例事業 56,200
1 学校施設整備事業 44,800
3 合併特例事業債 355,300 56,200 411,500
大野原運動交流広場整備事業 43,200
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
98,600千円
98,600千円
千円
20款 町債
1項 町債
千円 千円
節
区 分 金 額
1款 議会費 2款 総務費 △10,250 ふるさと創生基金積立金
006 基金積立金 △10,250
積立金
13,000 建設工事費
25 △10,250
15 工事請負費 13,000 005 その他財産維持管理費 13,000 188,933
2,750
5 財産管理費 186,183 2,750
66 職員採用試験委託料
500 町長交際費
必要額7,250,070-予算算額5,332,970
1,918 社会保険料
050 その他経費 2,484
二月期分必要額3,060,000円-予算残額2,910,000円
150 児童手当
必要額2,275,500円-当初2,210,400円
2,016 退職手当組合特別負担金
13 委託料 66 退職手当組合負担金 40
828 時間外勤務手当
10 交際費 500
950 勤勉手当
4 共済費 1,918 期末手当 3
146 特別職期末手当
3 職員手当等 4,133
160 一般職給料
4,293 2 給料 160 002 職員人件費
45,907千円 45,527千円
344,499 6,777
1 一般管理費 337,722 6,777
1項 総務管理費
2款 総務費
47 67,059
計 67,106 0 0 0 47
1 退職手当組合負担金
46 勤勉手当
3 職員手当等 47 002 職員人件費 47
67,106 47
1 議会費 67,059 47
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
47千円 47千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分
3 歳 出
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
1款 議会費
2款 総務費 2 退職手当組合負担金
3 職員手当等 2
本台帳費 一般職給料 6
8 2 給料 6 002 職員人件費
45,907千円 8千円
17,402 8
1 戸籍住民基 17,394 8
3項 戸籍住民基本台帳費
2款 総務費
372 40,420
計 40,792 0 0 0 372
112 普通旅費
050 その他経費 112
67 共済組合負担金
9 旅費 112
12 退職手当組合負担金
4 共済費 67 勤勉手当 127
6 期末手当
3 職員手当等 145
48 一般職給料
260 2 給料 48 002 職員人件費
45,907千円 372千円
40,373 372
1 税務総務費 40,001 372
2項 徴税費
2款 総務費
45,527 952,597
計 998,124 0 300 13,417 31,810 △10,000
町債 町債
財源更正 91,421
0
10 自治振興費 91,421 △10,000 10,000
11,000 企業立地促進助成金
21 貸付金 25,000
011 企業誘致対策事業費 11,000
13,417 10,300
25,000 サンエム定住促進施設建設資金貸付金
町債
町債 繰入金繰入金 及び交付金
19 負担金、補助 11,000 004 定住対策事業費 25,000 225,406
36,000
6 企画費 189,406 10,300 13,417 12,283
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
45,527千円 45,907千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
2款 総務費 3款 民生費 30 印刷製本費
20 消耗品費
115 普通旅費
100 講師謝礼
050 その他経費 265
28 繰出金 318 臨時福祉給付金 28,500
105 電算機器リース料
及び交付金
3,111 電算システム開発委託料
145 送金手数料
19 負担金、補助 28,500
224 通信運搬費
借料
14 使用料及び賃 105 コピー料 20
20 印刷製本費
13 委託料 3,111
20 消耗品費
12 役務費 369 時間外勤務手当 67
014 臨時福祉給付金(経済対策分)事業費 32,212 需用費
318 国民健康保険事業特別会計繰出金
11 110
9 旅費 115 003 国民健康保険事業特別会計繰出金 318 214 共済組合負担金
8 報償費 100
26 退職手当組合負担金
4 共済費 214 時間外勤務手当 283
133 勤勉手当
32,212 △1,500
3 職員手当等 509 町債
国庫支出金 町債 一般職給料 254
務費 国庫支出金
2 給料 254 002 職員人件費 910
439,834 33,705
1 社会福祉総 406,129 32,212 △1,500 2,993
1項 社会福祉費
3款 民生費
75,288千円38,841千円 8
0 0 0
8 17,394
計 17,402
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費
8千円45,907千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
3款 民生費 236 時間外勤務手当
9,530
4 共済費 22 勤勉手当 51
県支出金 県支出金
3 期末手当
16,728
3 職員手当等 294
国庫支出金 一般職給料 19
国庫支出金
2 給料 19 002 職員人件費 335
351,335 35,699
2 保育所費 315,636 26,258 9,441
374 県支出金還付金
国庫支出金還付金
務費 及び割引料 374
748 23 償還金、利子 748 013 地域子育て支援拠点事業費
75,288千円 36,447千円
116,613 748
1 児童福祉総 115,865 748
2項 児童福祉費
3款 民生費
38,841 1,109,766
計 1,148,607 32,212 △3,300 0 9,929 △1,200
町債
町債 施設修繕料 582
立支援費
11 需用費 582 006 地域生活支援事業費 582
175,519 582
6 障がい者自 174,937 △1,200 1,782
△600
祉費 町債町債
財源更正 600
△600 25,753
0 4 障がい者福 25,753
1,513 維持補修工事費
027 デイサービスセンター管理費 1,513 39 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
026 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 39 繰出金
741 介護保険事業特別会計繰出金
28 780
20 扶助費 2,223 024 介護保険事業特別会計繰出金 741 2,223 老人ホーム入所措置費
15 工事請負費 1,513
費 普通旅費 38
017 老人ホーム入所措置事業費 2,261
4,554 9 旅費 38
507,383 4,554
2 高齢者福祉 502,829
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
3款 民生費
1項 社会福祉費
38,841千円75,288千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
3款 民生費 4款 衛生費 959 益田地区広域市町村圏事務組合負担金
及び交付金
959 19 負担金、補助 959 040 団体負担金
5,830千円 959千円
168,447 959
1 ごみ処理費 167,488 959
2項 清掃費
4款 衛生費
4,871 527,738
計 532,609 0 11,200 △5,904 △425 △2,100
2,100
町債 繰入金繰入金 町債
財源更正 35,499
0
2 母子衛生費 35,499 2,100 △2,100
4,325 簡易水道事業特別会計繰出金
011 簡易水道事業特別会計繰出金 4,325 9 退職手当組合負担金
216 時間外勤務手当
28 繰出金 4,325 勤勉手当 280
6 期末手当
△3,804 9,100
3 職員手当等 511
務費 町債町債 繰入金繰入金 一般職給料 35
546 △3,804
9,100 2 給料 35 002 職員人件費
5,830千円 4,871千円
449,919 4,871
1 保健衛生総 445,048 △425
1項 保健衛生費
4款 衛生費
36,447 458,828
計 495,275 26,258 0 0 10,189
275 県支出金還付金
545 国庫支出金還付金
及び割引料
34,544 保育所運営費負担金
23 償還金、利子 820
010 施設型保育給付事業費 35,364 22 共済組合負担金
及び交付金
19 負担金、補助 34,544 退職手当組合負担金 4 千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
36,447千円 75,288千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
4款 衛生費 6款 農林水産業費 1,327
327,155
計 328,482 0 △2,600 0 3,927
343 測量業務委託料
034 農業競争力強化基盤整備事業費 343 298 農業集落排水事業特別会計繰出金
28 繰出金 298 005 農業集落排水事業特別会計繰出金 298 32 共済組合負担金
13 委託料 343
1 退職手当組合負担金
4 共済費 32 時間外勤務手当 200
36 勤勉手当
職員手当等
2 一般職給料
3 237
2 給料 2 002 職員人件費 271
130,462 912
6 農地費 129,550 912
△2,600 町債
町債
財源更正 100,460
0
3 農業振興費 100,460 △2,600 2,600
12 退職手当組合負担金
299 勤勉手当
18 期末手当
39 扶養手当
3 職員手当等 368
47 一般職給料
415 2 給料 47 002 職員人件費
1,533千円 1,327千円
77,912 415
2 農業総務費 77,497 415
1項 農業費
6款 農林水産業費
959 215,699
計 216,658 0 △5,300 0 6,259
△5,300 町債
町債
財源更正 48,211
0
2 し尿処理費 48,211 △5,300 5,300
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
959千円 5,830千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
4款 衛生費
6款 農林水産業費 7款 商工費
13 委託料 297 普通旅費 106
022 墨田区等交流事業費 403
旅費
285 宿日直嘱託職員
9 106
流費
1 報酬 285 006 交流研修センター管理費 285
109,712 1,888
3 都市農村交 107,824 1,888
506 建設工事費
18 備品購入費 581 005 観光施設管理費 506
581 施設備品購入費
工事請負費
291 施設修繕料
15 506
11 需用費 291 004 健康増進交流促進施設管理費 872 73,276
1,378
2 観光費 71,898 1,378
△6,400 町債
町債
△6,400 財源更正
3,266千円 3,266千円
43,187 0
1 商工振興費 43,187 6,400
1項 商工費
7款 商工費
206 93,285
計 93,491 0 0 0 206
3 退職手当組合負担金
13 勤勉手当
3 期末手当
3 職員手当等 19
18 一般職給料
002 職員人件費 37
37 2 給料 18
18,766 37
4 林道費 18,729
30 共済組合負担金
7 退職手当組合負担金
4 共済費 30 勤勉手当 88
8 期末手当
職員手当等
36 一般職給料
3 103
2 給料 36 002 職員人件費 169
32,473 169
1 林業総務費 32,304 169
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
206千円 1,533千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
6款 農林水産業費
7款 商工費 8款 土木費 1,700 維持補修工事費
15 工事請負費 1,700
持費 事業委託料 △5,000
△3,300 13 委託料 0 003 道路維持管理費
2,530千円 2,043千円
164,054 1,700
1 道路橋梁維 162,354 1,700
2項 道路橋梁費
8款 土木費
487 225,778
計 226,265 0 △600 0 1,087
1 退職手当組合負担金
81 勤勉手当
職員手当等
1 一般職給料
3 82
2 給料 1 002 職員人件費 83
67,870 83
2 土地対策費 67,787 83
40 下水道事業特別会計繰出金
003 下水道事業特別会計繰出金 40
68 共済組合負担金
1 退職手当組合負担金
28 繰出金 40
200 時間外勤務手当
4 共済費 68 勤勉手当 89
1 期末手当
△600
3 職員手当等 291 町債
町債 一般職給料 5
364
△600 2 給料 5 002 職員人件費
2,530千円 487千円
158,395 404
1 土木総務費 157,991 1,004
1項 土木管理費
8款 土木費
3,266 222,909
計 226,175 0 △6,400 0 9,666
1,200 スポーツ文化交流促進事業補助金
及び交付金 026 スポーツ文化交流促進事業費 1,200
297 事業委託料
19 負担金、補助 1,200
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1項 商工費
3,266千円3,266千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
8款 土木費 9款 消防費 0
281,208
計 281,208 0 △2,400 550 1,850
△2,400 町債
町債
財源更正 41,188
0
3 災害対策費 41,188 △2,400 2,400
550
費 諸収入諸収入
550 財源更正
0千円 0千円
70,176 0
2 非常備消防 70,176 △550
1項 消防費
9款 消防費
2,043 481,927
計 483,970 0 △3,900 0 5,943
△13,000 改良工事費
043 夜打原相生線交通安全施設整備事業費 △13,000 13,000 舗装工事費
032 元町丸町線改良事業 13,000
6 退職手当組合負担金
240 時間外勤務手当
15 工事請負費 0 勤勉手当 64
4 期末手当
△3,900
3 職員手当等 314
設改良費 町債町債 一般職給料 29
002 職員人件費 343
4,243
△3,900 2 給料 29
319,916 343
2 道路橋梁新 319,573
5,000 事業委託料
004 橋梁維持管理費 5,000
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
2,043千円 2,530千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
8款 土木費
10款 教育費 64,260 改良工事費
21,420 41,400
15 工事請負費 64,260
費 国庫支出金国庫支出金 町債町債 設計監理業務委託料 929
65,189
41,400 13 委託料 929 023 小学校施設整備事業費
130,941千円 65,189千円
138,501 65,189
1 小学校管理 73,312 21,420 2,369
2項 小学校費
10款 教育費
2,639 253,784
計 256,423 0 9,200 △8,200 1,639
11 退職手当組合負担金
157 勤勉手当
5 期末手当
職員手当等
37 一般職給料
3 173
2 給料 37 002 職員人件費 210
102,853 210
5 学校給食費 102,643 210
1,153 通信運搬費
027 吉賀高校魅力化支援事業費 1,153 35 通信運搬費
5 コピー用紙代
5 コピー料
10 消耗品費
860 報償用物品費
010 新入学お祝い事業費 915
12 役務費 1,188
22 共済組合負担金
11 需用費 20 特別職共済組合負担金 37
6 退職手当組合負担金
8 報償費 860
149 勤勉手当
4 共済費 59 期末手当 4
123 特別職期末手当
△8,200 9,200
3 職員手当等 282 繰入金
町債
町債 繰入金 一般職給料 20
002 職員人件費 361
1,429 △8,200
9,200 2 給料 20
136,894 2,429
2 事務局費 134,465
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1項 教育総務費
2,639千円130,941千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
10款 教育費 12,595
362,015
計 374,610 0 11,300 0 1,295
1 CATV受信料
5 検査手数料
15 工事請負費 12,000 通信運搬費 10
322 光熱水費
100 消耗品費
借料
14 使用料及び賃 1
024 サクラマス交流センター管理費 438
12 役務費 15 建設工事費 12,000
023 サクラマス交流センター整備事業費 12,000 11 需用費 422
21 共済組合負担金
4 共済費 21 退職手当組合負担金 11
76 勤勉手当
11,300
3 職員手当等 87
務費 町債町債 一般職給料 49
157
11,300 2 給料 49 002 職員人件費
130,941千円 12,595千円
326,588 12,595
1 社会教育総 313,993 1,295
4項 社会教育費
10款 教育費
6,445 190,052
計 196,497 0 6,500 0 △55
6,500
改良工事費
費 町債町債 6,445
6,445 6,500 15 工事請負費 6,445 021 中学校施設整備事業費
130,941千円 6,445千円
189,225 6,445
1 中学校管理 182,780 △55
3項 中学校費
10款 教育費
65,189 82,301
計 147,490 21,420 41,400 0 2,369
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
65,189千円 130,941千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
10款 教育費
10款 教育費 44,073
117,403
計 161,476 0 43,200 0 873
43,200 改良工事費
495 施設修繕料
010 大野原運動交流広場管理費 43,695 43,200
15 工事請負費 43,200
設費 町債町債 施設修繕料 378
004 柿木体育館管理費 378
873
43,200 11 需用費 873
153,572 44,073
2 保健体育施 109,499
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 保健体育費
44,073千円130,941千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金