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一般会計 平成27年度

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全文

(1)

議案第

度吉賀町一般会計補正予算

度吉賀町一般会計補正予算

次に定め

によ

(歳入歳出予算

補正)

歳入歳出予算

総額に歳入歳出

千円を追加し

歳入歳出予算

総額を歳入歳出

9千円とす

歳入歳出予算

補正

款項

区分及び当該区分

金額並びに補正後

歳入歳出予算

金額

表歳入歳出予算補正

によ

(地方債

補正)

地方債

補正

地方債補正

によ

日提出

(2)

歳 入

第1表

歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

13 国庫支出金   669,949   14,162   684,111

2 国庫補助金   354,510   14,162   368,672

14 県支出金   374,876   700   375,576

2 県補助金   158,452   600   159,052

3 委託金   36,126   100   36,226

18 繰越金   1   298,225   298,226

1 繰越金   1   298,225   298,226

19 諸収入   124,522   5,229   129,751

4 受託事業収入   2,760   729   3,489

5 雑入   80,510   4,500   85,010

20 町債   1,259,086   26,300   1,285,386

1 町債   1,259,086   26,300   1,285,386

歳 入 合 計   6,972,023   344,616   7,316,639

(3)

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 議会費   66,852 △214   66,638

1 議会費   66,852 △214   66,638

2 総務費   1,208,336   109,945   1,318,281

1 総務管理費   1,107,960   118,732   1,226,692

2 徴税費   47,688 △4,850   42,838

3 戸籍住民基本台帳費   26,061 △3,937   22,124

3 民生費   1,498,184   15,834   1,514,018

1 社会福祉費   965,823   15,243   981,066

2 児童福祉費   436,129   591   436,720

3 生活保護費   96,232   0   96,232

4 衛生費   940,696 △16,329   924,367

1 保健衛生費   725,737 △16,329   709,408

6 農林水産業費   368,237   1,484   369,721

1 農業費   304,875 △1,715   303,160

2 林業費   63,051   3,199   66,250

7 商工費   187,724   55,006   242,730

1 商工費   187,724   55,006   242,730

8 土木費   660,124   37,160   697,284

1 土木管理費   146,250   1,539   147,789

(4)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 道路橋梁費   313,141   33,773   346,914

3 河川費   71,460   1,215   72,675

5 住宅費   129,214   633   129,847

9 消防費   311,405   2,000   313,405

1 消防費   311,405   2,000   313,405

10 教育費   979,350   2,450   981,800

3 中学校費   81,495   101   81,596

4 社会教育費   70,393   2,349   72,742

12 公債費   744,427   137,280   881,707

1 公債費   744,427   137,280   881,707

歳 出 合 計   6,972,023   344,616   7,316,639

(5)

第5表

地方債補正

単 :千

限 度 額 起 債 方法 利 率 償 還 方法 限 度 額 起 債 方法 利 率 償 還 方法

1

公営 宅建設事 業債

69,100 69,800

2 合併特例事業債 74,700 100,300

補正前に 同

補正前に 同

補正前に 同

補 正 後

起 債 目 的

補 正 前

政府資金

に い

そ 融

資条件によ 銀行そ 他 場合

に そ 債

権者 協定

も に

よ 財政 都合によ 据置期間及 び償還期限 を短縮

又 繰上償

還も く 利に借換

こ 年利

5.0% 以

利率 見直 方

式 借

入 場

合に い 利率 見直 を行 後におい

当 該見直

後 利

率 証書借入

(6)

 総 括

歳 入

歳入歳出補正予算事項別

細書

千円 千円 千円

国庫支出金   669,949   14,162   684,111

県支出金   374,876   700   375,576

繰越金   1   298,225   298,226

諸収入   124,522   5,229   129,751

町債   1,259,086   26,300   1,285,386

  6,972,023   344,616   7,316,639 歳     入     合     計

(7)

歳 出

千 千 千

国 県 支 出 金 地   方   債 そ   の   他

一  般  財  源 特       定       財       源

千 千 千 千

  議会費   66,852 △214   66,638   0   0   0 △214

  総務費   1,208,336   109,945   1,318,281   12,502   0   2,500   94,943

  民生費   1,498,184   15,834   1,514,018   1,660   0   0   14,174

  衛生費   940,696 △16,329   924,367   0   0   0 △16,329

  農林水産業費   368,237   1,484   369,721   0   0   729   755

  商工費   187,724   55,006   242,730   0   25,600   0   29,406

  土木費   660,124   37,160   697,284   0   700   0   36,460

  消防費   311,405   2,000   313,405   0   0   2,000   0

教育費   979,350   2,450   981,800   700   0   0   1,750

公債費   744,427   137,280   881,707   0   0   0   137,280

  6,972,023   344,616   7,316,639   14,862   26,300   5,229   298,225 歳       出       合       計

補正前の額 補 正 額 計

(8)

国庫支出金

国庫補助金

補正前 額 補 正 額 計

 歳 入

千円 千円 千円

  分 節

金  額

千円

説         

千円

1 総務費国庫補助金   0   11,295   11,295 1 総務管理費国   11,295 番号制度システ 改修費補助金 総務省 11,295

庫補助金

2 民生費国庫補助金   23,182   2,867   26,049 1 社会福祉費国   2,867 番号制度システ 改修費補助金 厚生労働省 2,867

庫補助金

  354,510   14,162   368,672 計

県支出金

県補助金

3 衛生費県補助金   4,822   600   5,422 1 保健衛生費県   600 地域 療教育推進事業費補助金 600

補助金

  158,452   600   159,052 計

県支出金

委託金

7 教育費委託金   3,600   100   3,700 3 中学校費委託   100 しま ふるまい体験活動推進事業 100

  36,126   100   36,226 計

繰越金

繰越金

1 繰越金   1   298,225   298,226 1 繰越金   298,225 純繰越金 298,225

  1   298,225   298,226 計

(9)

諸収入

受託事業収入

補正前 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

  分 節

金  額

千円

説         

千円

1 農林水産業費受託事業収入   2,760   729   3,489 1 林業費受託事   729 公社造林受託事業収入 729

業収入

  2,760   729   3,489 計

諸収入

雑入

5 雑入   80,509   4,500   85,009 20 雑入   4,500 コ ュニティ助成金 4,500

  80,510   4,500   85,010 計

町債

町債

3 合併特例事業債   74,700   25,600   100,300 1 合併特例事業   25,600 彫刻 道整備事業 25,600

10 土木債   69,100   700   69,800 4 公営住宅建設   700 公営住宅整備事業 700

事業債

  1,259,086   26,300   1,285,386 計

(10)

議会費

議会費

1議会費 66,8イ2 △21ィ 66,6ア8 △21ィ 2給料 △ア6 002 職員人件費 △21ィ

一般職給料 △ア6

ア職員手当等 △178 扶養手当 △1イ6

通勤手当 29

期 手当 △ィ1

勤勉手当 △ィ

退職手当組 担金 △6

66,8イ2 △21ィ 66,6ア8 0 0 0 △21ィ 計

総務費

総務管理費

1一般管理費 アア8,9ア7 △9,ィ9イ ア29,ィィ2 △9,ィ9イ 2給料 △イ,アア7 002 職員人件費 △10,817

一般職給料 △イ,アア7

ア職員手当等 △イ,ィ80 扶養手当 △1,116

住居手当 △202

8報償費 707 通勤手当 △ア8ィ

期 手当 △1,2アイ

9旅費 ア0イ 勤勉手当 △イィ9

時間外勤務手当 △1,0アア

12役務費 10 退職手当組 担金 △961

026 賀 誕生 周年 念事業 717

1ィ使用料及び賃 ア00 講師謝礼 ィイ7

借料 参加協力謝礼 1イ0

報償用物品費 60

神楽 演謝礼 ィ0

傷害保険料 10

0イ0 そ 他経費 60イ

普通旅費 ア0イ

自動車借 料 ア00

イ 産管理費 179,6ィ6 122,イ71 ア02,217 122,イ71 11需用費 イ18 00ア 庁舎維持管理費 1イ,8ィ6

電話工事費 1イ,8ィ6

12役務費 ィ7 00ィ 公用車維持管理費 9,0ィ7 補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(11)

総務費

総務管理費

1イ工事請 費 1イ,8ィ6 自動車損害保険料 ィ7

車両購入費 9,000

18備品購入費 9,000 00イ そ 他 産維持管理費 イ18

施設修 料 イ18

2イ積立金 97,160 006 基金積立金 97,160

減債基金積立金 91,070

ふるさと創生基金積立金 6,090

6企 費 298,901 1ア,66ィ ア12,イ6イ 2,イ00 11,16ィ 1報酬 7イ8 010 地域情報費 イ06

諸収入 ジ作成委 料 イ06

8報償費 △220 011 企業誘致対策事業費 イ,616

施設修 料 イ,616

9旅費 △260 0アア 地域おこし協力隊事業 0

参加協力謝礼 △220

11需用費 イ,ィ66 普通旅費 △ア80

印刷製 費 △1イ0

12役務費 △600 広告料 △600

事業委 料 1,アイ0

1ア委 料 6,01ィ 0ア6 地方創生総 戦略策定事業費 878

地方創生推進委員報酬 7イ8

19 担金 補助 2,イ06 費用弁償 120

及び交付金 0ア7 地域力創造 バ ザ 活用事業費 ィ,1イ8

事業委 料 ィ,1イ8

0ィ0 団体 担金 6

島根 過疎地域対策協議会 担金* 6

0イ0 そ 他経費 2,イ00

一般コ ュニテ 助成事業補助金 2,イ00

7土地対策費 77,28ィ △8,008 69,276 △8,008 2給料 △ィ,671 002 職員人件費 △8,008

一般職給料 △ィ,671

ア職員手当等 △ア,アア7 扶養手当 △1イ6

通勤手当 △86

期 手当 △1,1ィイ

勤勉手当 △6ィ2

時間外勤務手当 △ィ67

退職手当組 担金 △8ィ1 補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(12)

総務費

総務管理費

8電算管理費 1イ6,172 0 1イ6,172 12,イ02 △12,イ02 源更正

国庫支出金

1,107,960 118,7ア2 1,226,692 12,イ02 0 2,イ00 10ア,7ア0 計

総務費

徴税費

1税務総務費 ィ7,アィィ △ィ,8イ0 ィ2,ィ9ィ △ィ,8イ0 2給料 △2,7ア9 002 職員人件費 △ィ,8イ0

一般職給料 △2,7ア9

ア職員手当等 △2,111 扶養手当 イ

通勤手当 19

期 手当 △86ア

勤勉手当 △イ0イ

時間外勤務手当 △27ィ

退職手当組 担金 △ィ9ア

ィ7,688 △ィ,8イ0 ィ2,8ア8 0 0 0 △ィ,8イ0 計

総務費

戸籍住民基

台帳費

1戸籍住民基 26,061 △ア,9ア7 22,12ィ △ア,9ア7 2給料 △ア,1ア1 002 職員人件費 △ア,9ア7

台帳費 一般職給料 △ア,1ア1

ア職員手当等 △806 扶養手当 △121

通勤手当 △ア9ィ

期 手当 △ア2

勤勉手当 △2イ9

26,061 △ア,9ア7 22,12ィ 0 0 0 △ア,9ア7 計

補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(13)

民生費

社会福祉費

1社会福祉総 2ィ6,9ィ2 12,927 2イ9,869 12,927 2給料 7,ィ28 002 職員人件費 1ア,2ア0

務費 一般職給料 7,ィ28

ア職員手当等 イ,802 扶養手当 1イ6

住居手当 2アィ

28繰出金 △ア0ア 通勤手当 △226

期 手当 1,89ア

勤勉手当 9ア7

時間外勤務手当 1,00ア

退職手当組 担金 1,80イ

00ア 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ア0ア

国民健康保険事業特別会計繰出金 △ア0ア

2高齢者福祉 イア0,29イ 2,ア16 イア2,611 1,ア90 926 11需用費 1,0ィ0 00ア 老人福祉センタ 管理費 727

費 国庫支出金 施設修 料 727

28繰出金 1,276 00イ 特養とび こ苑管理費 ア1ア

施設修 料 ア1ア

02ィ 介護保険事業特別会計繰出金 1,276

介護保険事業特別会計繰出金 1,276

96イ,82ア 1イ,2ィア 981,066 1,ア90 0 0 1ア,8イア 計

民生費

児童福祉費

1児童福祉総 117,イイ8 イ91 118,1ィ9 イ91 1イ工事請 費 イ91 006 放課後児童対策事業費 イ91

務費 改良工事費 イ91

ィア6,129 イ91 ィア6,720 0 0 0 イ91 計

民生費

生活保護費

1生活保護総 9,2ア6 0 9,2ア6 270 △270

務費 国庫支出金

源更正

96,2ア2 0 96,2ア2 270 0 0 △270 計

補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(14)

衛生費

保健衛生費

1保健衛生総 ィ2ィ,ィアイ △16,イ2ィ ィ07,911 △16,イ2ィ 28繰出金 △16,イ2ィ 011 簡易水道事業特別会計繰出金 △16,イ2ィ

務費 簡易水道事業特別会計繰出金 △16,イ2ィ

2母子衛生費 アア,ィ22 12ィ アア,イィ6 12ィ 19 担金 補助 12ィ 0ィ0 団体 担金 12ィ

及び交付金 母子生活支援施設改築 担金 12ィ

ア予防費 アア,77イ 71 アア,8ィ6 71 1ア委 料 71 007 歯科保健事業費 71

検診委 料 71

72イ,7ア7 △16,ア29 709,ィ08 0 0 0 △16,ア29 計

農林水産業費

農業費

2農業総務費 82,688 872 8ア,イ60 872 2給料 △166 002 職員人件費 872

一般職給料 △166

ア職員手当等 1,0ア8 扶養手当 ィイ0

住居手当 ア60

通勤手当 18ア

期 手当 102

勤勉手当 △11

時間外勤務手当 △16

退職手当組 担金 △ア0

ィ農業振興施 イ,イ91 200 イ,791 200 11需用費 200 008 農業振興施設管理費 200

設費 施設修 料 200

6農地費 111,アィ1 △2,787 108,イイィ △2,787 28繰出金 △2,787 00イ 農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,787

農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,787

ア0ィ,87イ △1,71イ ア0ア,160 0 0 0 △1,71イ 計

補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(15)

農林水産業費

林業費

1林業総務費 19,ィ86 ィ70 19,9イ6 ィ70 2給料 100 002 職員人件費 ィ70

一般職給料 100

ア職員手当等 ア70 住居手当 20ィ 通勤手当 イ7 期 手当 イ2 勤勉手当 29

時間外勤務手当 10

退職手当組 担金 18

2林業振興費 2ア,0ア7 729 2ア,766 729 1ア委 料 729 022 公社造林事業費 729

諸収入 事業委 料 729

ィ林道費 1ア,1イ9 2,000 1イ,1イ9 2,000 1イ工事請 費 2,000 00ア 林道維持管理費 2,000 維持補修工事費 2,000 6ア,0イ1 ア,199 66,2イ0 0 0 729 2,ィ70 計

商工費

商工費

2観光費 70,690 26,916 97,606 26,916 12役務費 11 00イ 観光施設管理費 26,916 浄化槽法定検査料 11

1ア委 料 1,イイア 事業委 料 ア2ィ 設計監理業務委 料 1,1イ2 1イ工事請 費 2イ,アイ2 調査委 料 77

建設工事費 2イ,アイ2

ア都市農 交 18,ア96 28,090 ィ6,ィ86 2イ,600 2,ィ90 8報償費 2ア9 02ィ 彫刻 道 整備事業費 28,090

流費 債 会議等出席謝礼 2ア9

9旅費 21ィ 普通旅費 21ィ

事業委 料 2,160

1ア委 料 イ,962 測量業務委 料 99ィ

設計監理業務委 料 2,160

1ィ使用料及び賃 18 調査委 料 6ィ8

借料 自動車借 料 1イ 補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(16)

商工費

商工費

1イ工事請 費 6,イア7 駐車場使用料 ア

改良工事費 ア,729

18備品購入費 1イ,120 銘板 板設置工事 2,808

彫刻購入費 1イ,120

187,72ィ イイ,006 2ィ2,7ア0 0 2イ,600 0 29,ィ06 計

土木費

土木管理費

1土木総務費 1ィ6,2イ0 1,イア9 1ィ7,789 1,イア9 12役務費 イ0 00ア 水道事業特別会計繰出金 679

水道事業特別会計繰出金 679

1イ工事請 費 810 0イ0 そ 他経費 860

受講料 イ0

28繰出金 679 改良工事費 810

1ィ6,2イ0 1,イア9 1ィ7,789 0 0 0 1,イア9 計

土木費

道路橋梁費

1道路橋梁維 92,1ア0 29,92ア 122,0イア 29,92ア 1ア委 料 2ィ,ィ8イ 00ア 道路維持管理費 29,92ア

持費 調査委 料 2ィ,ィ8イ

1イ工事請 費 イ,ィア8 維持補修工事費 イ,ィア8

2道路橋梁新 221,011 ア,8イ0 22ィ,861 ア,8イ0 2給料 2,1イ1 002 職員人件費 ア,8イ0

設改良費 一般職給料 2,1イ1

ア職員手当等 1,699 扶養手当 ィア2

住居手当 △1イィ

通勤手当 △11イ

期 手当 667

勤勉手当 アア1

時間外勤務手当 1イ1

退職手当組 担金 ア87

ア1ア,1ィ1 アア,77ア アィ6,91ィ 0 0 0 アア,77ア 計

補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(17)

土木費

河川費

2河川改良費 60,ア86 1,21イ 61,601 1,21イ 1イ工事請 費 1,21イ 027 鋳物師川改良事業費 1,21イ

改良工事費 1,21イ

71,ィ60 1,21イ 72,67イ 0 0 0 1,21イ 計

土木費

住宅費

2住宅建設費 117,イ12 6アア 118,1ィイ 700 △67 22補償 補填及 6アア 022 公営住宅等整備事業費 6アア

び賠償金 移転補償費 6アア 債

129,21ィ 6アア 129,8ィ7 0 700 0 △67

消防費

消防費

ア災害対策費 ア9,71ィ 2,000 ィ1,71ィ 2,000 19 担金 補助 2,000 00ア 災害対策費 2,000 及び交付金 自主防災組 育成助成事業補助金 2,000 諸収入 ア11,ィ0イ 2,000 ア1ア,ィ0イ 0 0 2,000 0

教育費

中学校費

2中学校教育 6,197 101 6,298 100 1 8報償費 1ア 02ア しま ふるまい体験活動推進事業費 101

振興費 支出金 車両借 謝礼 1ア 11需用費 86 消耗品費 86

通信運搬費 2

12役務費 2

81,ィ9イ 101 81,イ96 100 0 0 1 計

補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(18)

教育費

社会教育費

1社会教育総 ア1,イアイ 2,アィ9 アア,88ィ 600 1,7ィ9 2給料 798 002 職員人件費 1,9イ1

務費 支出金 一般職給料 798

ア職員手当等 1,1イア 扶養手当 ア90

住居手当 △ィア

8報償費 △1イィ 通勤手当 △12イ

期 手当 ィイ0

9旅費 ア2 勤勉手当 216

時間外勤務手当 121

11需用費 ア2ア 退職手当組 担金 1ィィ

007 子育て協働プロジェク 事業費 0

12役務費 17 費用弁償 △ア2

消耗品費 △168

1ィ使用料及び賃 21 印刷製 費 200

借料 008 ふるさと教育推進事業費 ア98

講師謝礼 △90

18備品購入費 1イ9 ランテ 謝礼 △6ィ

費用弁償 6ィ

消耗品費 ア1ア

燃料費 △2

コピ 料 イア

コピ 用紙代 △7

光熱水費 △ア

実習 料費 △8

教 費 △イイ

通信運搬費 17

自動車借 料 21

図書購入費 1イ9

70,ア9ア 2,アィ9 72,7ィ2 600 0 0 1,7ィ9 計

公債費

公債費

1元金 670,8イ8 1ア7,280 808,1ア8 1ア7,280 2ア償還金 利子 1ア7,280 00ア 長期債元金 1ア7,280

及び割引料 債繰 償還元金 1ア7,280 補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(19)

公債費

公債費

7ィィ,ィ27 1ア7,280 881,707 0 0 0 1ア7,280 計

補正前 額 補 正 額 計

補 正 額 源 訳

目 特 定 源

国 支出金 地 方 債 そ 他

一般 源

千 千 千 千 千 千 千

区 分 金 額

(20)

.特別職

   (単位:千 )

報 酬 給 料

期 末 手 当

地 域 手 当

寒冷地 手 当

その他 の手当

長 等 2 14,338 4,075 4,504 22,917 3,025 25,942

議 員 11 25,820 7,929 33,749 15,316 49,065 そ の 他

特 別 職

1,271 150,675 150,675 7,256 157,931

計 1,284 176,495 14,338 12,004 4,504 207,341 25,597 232,938

長 等 2 14,338 4,075 4,504 22,917 3,025 25,942

議 員 11 25,820 7,929 33,749 15,316 49,065 そ の 他

特 別 職

1,256 149,917 149,917 7,256 157,173

計 1,269 175,737 14,338 12,004 4,504 206,583 25,597 232,180

長 等

議 員 そ の 他 特 別 職

15 758 758 758

計 15 758 758 758

補 正 後

補 正 前

比 較 区 分

給 与 費 細 書

共 済費 合 計 備 考 職員数

給 与 費

.一般職

 総 括

報 酬 給 料 職員 手当 計

補 正 後 88 346,531 281,139 627,670 114,235 741,905

補 正 前 88 352,134 282,989 635,123 114,235 749,358

比 較 △ 5,603 △ 1,850 △ 7,453 △ 7,453 職 員 数

区 分 共 済 費 合 計 備 考

給 与 費

補 正 後 4,996 300 11,950 10,091 80 84,599 45,869 44,482 1,092 3,519 9,010 74,161

補 正 前 4,996 300 12,066 11,133 80 84,751 46,326 44,987 1,092 3,120 9,010 74,138

比 較 △ 116△ 1,042 △ 152 △ 457 △ 505 399 23 退職手 当組合 負担金 時間外

勤 務 手 当

宿日直 手 当

住 居 手 当

児 童

手 当

通 勤 手 当

特 殊 勤 務 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

職 員 手 当 の

区 分 管理職

手 当

(21)

 給料及び職員手当の増減額の 細

区 分 増減額 備 考

353

会計間異動に伴う増減分 △ 227

育児休業に伴う増減分 △ 5,729

昇給に伴う増加分 283

会計間異動に伴う増減分 △ 76

育児休業に伴う増減分 △ 1,719

条件変更に伴う増減分 △ 338 給

職 員 手 当

△ 5,603

△ 1,850

353

△ 5,956

△ 1,850

増 減 事 由 別 訳 説      

 給与改定に伴う増減分

 昇給に伴う増加分

 その他の増減分

 制度改正に伴う増減分

参照

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