議案第
号
成
度吉賀町一般会計補正予算
第
号
成
度吉賀町一般会計補正予算
第
号
次に定め
と
によ
(歳入歳出予算
補正)
第
条
歳入歳出予算
総額に歳入歳出
,
千円を追加し
歳入歳出予算
総額を歳入歳出
,
,
9千円とす
歳入歳出予算
補正
款項
区分及び当該区分
と
金額並びに補正後
歳入歳出予算
金額
第
表歳入歳出予算補正
によ
(地方債
補正)
第
条
地方債
補正
第
表
地方債補正
によ
成
月
日提出
歳 入
第1表
歳入歳出予算補正
款 項 補正前の額 補 正 額 計
13 国庫支出金 669,949 14,162 684,111
2 国庫補助金 354,510 14,162 368,672
14 県支出金 374,876 700 375,576
2 県補助金 158,452 600 159,052
3 委託金 36,126 100 36,226
18 繰越金 1 298,225 298,226
1 繰越金 1 298,225 298,226
19 諸収入 124,522 5,229 129,751
4 受託事業収入 2,760 729 3,489
5 雑入 80,510 4,500 85,010
20 町債 1,259,086 26,300 1,285,386
1 町債 1,259,086 26,300 1,285,386
歳 入 合 計 6,972,023 344,616 7,316,639
歳 出
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1 議会費 66,852 △214 66,638
1 議会費 66,852 △214 66,638
2 総務費 1,208,336 109,945 1,318,281
1 総務管理費 1,107,960 118,732 1,226,692
2 徴税費 47,688 △4,850 42,838
3 戸籍住民基本台帳費 26,061 △3,937 22,124
3 民生費 1,498,184 15,834 1,514,018
1 社会福祉費 965,823 15,243 981,066
2 児童福祉費 436,129 591 436,720
3 生活保護費 96,232 0 96,232
4 衛生費 940,696 △16,329 924,367
1 保健衛生費 725,737 △16,329 709,408
6 農林水産業費 368,237 1,484 369,721
1 農業費 304,875 △1,715 303,160
2 林業費 63,051 3,199 66,250
7 商工費 187,724 55,006 242,730
1 商工費 187,724 55,006 242,730
8 土木費 660,124 37,160 697,284
1 土木管理費 146,250 1,539 147,789
款 項 補正前の額 補 正 額 計
2 道路橋梁費 313,141 33,773 346,914
3 河川費 71,460 1,215 72,675
5 住宅費 129,214 633 129,847
9 消防費 311,405 2,000 313,405
1 消防費 311,405 2,000 313,405
10 教育費 979,350 2,450 981,800
3 中学校費 81,495 101 81,596
4 社会教育費 70,393 2,349 72,742
12 公債費 744,427 137,280 881,707
1 公債費 744,427 137,280 881,707
歳 出 合 計 6,972,023 344,616 7,316,639
第5表
地方債補正
単 :千
限 度 額 起 債 方法 利 率 償 還 方法 限 度 額 起 債 方法 利 率 償 還 方法
1
公営 宅建設事 業債
69,100 69,800
2 合併特例事業債 74,700 100,300
補正前に 同
補正前に 同
補正前に 同
補 正 後
起 債 目 的
補 正 前
政府資金
に い
そ 融
資条件によ 銀行そ 他 場合
に そ 債
権者 協定
も に
よ 財政 都合によ 据置期間及 び償還期限 を短縮
又 繰上償
還も く 利に借換
こ 年利
5.0% 以
利率 見直 方
式 借
入 場
合に い 利率 見直 を行 後におい
当 該見直
後 利
率 証書借入
総 括
歳 入
歳入歳出補正予算事項別
細書
款
千円 千円 千円
国庫支出金 669,949 14,162 684,111
県支出金 374,876 700 375,576
繰越金 1 298,225 298,226
諸収入 124,522 5,229 129,751
町債 1,259,086 26,300 1,285,386
6,972,023 344,616 7,316,639 歳 入 合 計
歳 出
款
千 千 千
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源 特 定 財 源
千 千 千 千
議会費 66,852 △214 66,638 0 0 0 △214
総務費 1,208,336 109,945 1,318,281 12,502 0 2,500 94,943
民生費 1,498,184 15,834 1,514,018 1,660 0 0 14,174
衛生費 940,696 △16,329 924,367 0 0 0 △16,329
農林水産業費 368,237 1,484 369,721 0 0 729 755
商工費 187,724 55,006 242,730 0 25,600 0 29,406
土木費 660,124 37,160 697,284 0 700 0 36,460
消防費 311,405 2,000 313,405 0 0 2,000 0
教育費 979,350 2,450 981,800 700 0 0 1,750
公債費 744,427 137,280 881,707 0 0 0 137,280
6,972,023 344,616 7,316,639 14,862 26,300 5,229 298,225 歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
款
国庫支出金
項
国庫補助金
補正前 額 補 正 額 計
歳 入
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
1 総務費国庫補助金 0 11,295 11,295 1 総務管理費国 11,295 番号制度システ 改修費補助金 総務省 11,295
庫補助金
2 民生費国庫補助金 23,182 2,867 26,049 1 社会福祉費国 2,867 番号制度システ 改修費補助金 厚生労働省 2,867
庫補助金
354,510 14,162 368,672 計
款
県支出金
項
県補助金
3 衛生費県補助金 4,822 600 5,422 1 保健衛生費県 600 地域 療教育推進事業費補助金 600
補助金
158,452 600 159,052 計
款
県支出金
項
委託金
7 教育費委託金 3,600 100 3,700 3 中学校費委託 100 しま ふるまい体験活動推進事業 100
金
36,126 100 36,226 計
款
繰越金
項
繰越金
1 繰越金 1 298,225 298,226 1 繰越金 298,225 純繰越金 298,225
1 298,225 298,226 計
款
諸収入
項
受託事業収入
補正前 額 補 正 額 計
千円 千円 千円
分 節
金 額
千円
説
千円
目
1 農林水産業費受託事業収入 2,760 729 3,489 1 林業費受託事 729 公社造林受託事業収入 729
業収入
2,760 729 3,489 計
款
諸収入
項
雑入
5 雑入 80,509 4,500 85,009 20 雑入 4,500 コ ュニティ助成金 4,500
80,510 4,500 85,010 計
款
町債
項
町債
3 合併特例事業債 74,700 25,600 100,300 1 合併特例事業 25,600 彫刻 道整備事業 25,600
債
10 土木債 69,100 700 69,800 4 公営住宅建設 700 公営住宅整備事業 700
事業債
1,259,086 26,300 1,285,386 計
款
議会費
項
議会費
歳
出
1議会費 66,8イ2 △21ィ 66,6ア8 △21ィ 2給料 △ア6 002 職員人件費 △21ィ
一般職給料 △ア6
ア職員手当等 △178 扶養手当 △1イ6
通勤手当 29
期 手当 △ィ1
勤勉手当 △ィ
退職手当組 担金 △6
66,8イ2 △21ィ 66,6ア8 0 0 0 △21ィ 計
款
総務費
項
総務管理費
1一般管理費 アア8,9ア7 △9,ィ9イ ア29,ィィ2 △9,ィ9イ 2給料 △イ,アア7 002 職員人件費 △10,817
一般職給料 △イ,アア7
ア職員手当等 △イ,ィ80 扶養手当 △1,116
住居手当 △202
8報償費 707 通勤手当 △ア8ィ
期 手当 △1,2アイ
9旅費 ア0イ 勤勉手当 △イィ9
時間外勤務手当 △1,0アア
12役務費 10 退職手当組 担金 △961
026 賀 誕生 周年 念事業 717
1ィ使用料及び賃 ア00 講師謝礼 ィイ7
借料 参加協力謝礼 1イ0
報償用物品費 60
神楽 演謝礼 ィ0
傷害保険料 10
0イ0 そ 他経費 60イ
普通旅費 ア0イ
自動車借 料 ア00
イ 産管理費 179,6ィ6 122,イ71 ア02,217 122,イ71 11需用費 イ18 00ア 庁舎維持管理費 1イ,8ィ6
電話工事費 1イ,8ィ6
12役務費 ィ7 00ィ 公用車維持管理費 9,0ィ7 補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
総務費
項
総務管理費
1イ工事請 費 1イ,8ィ6 自動車損害保険料 ィ7
車両購入費 9,000
18備品購入費 9,000 00イ そ 他 産維持管理費 イ18
施設修 料 イ18
2イ積立金 97,160 006 基金積立金 97,160
減債基金積立金 91,070
ふるさと創生基金積立金 6,090
6企 費 298,901 1ア,66ィ ア12,イ6イ 2,イ00 11,16ィ 1報酬 7イ8 010 地域情報費 イ06
諸収入 ジ作成委 料 イ06
8報償費 △220 011 企業誘致対策事業費 イ,616
施設修 料 イ,616
9旅費 △260 0アア 地域おこし協力隊事業 0
参加協力謝礼 △220
11需用費 イ,ィ66 普通旅費 △ア80
印刷製 費 △1イ0
12役務費 △600 広告料 △600
事業委 料 1,アイ0
1ア委 料 6,01ィ 0ア6 地方創生総 戦略策定事業費 878
地方創生推進委員報酬 7イ8
19 担金 補助 2,イ06 費用弁償 120
及び交付金 0ア7 地域力創造 バ ザ 活用事業費 ィ,1イ8
事業委 料 ィ,1イ8
0ィ0 団体 担金 6
島根 過疎地域対策協議会 担金* 6
0イ0 そ 他経費 2,イ00
一般コ ュニテ 助成事業補助金 2,イ00
7土地対策費 77,28ィ △8,008 69,276 △8,008 2給料 △ィ,671 002 職員人件費 △8,008
一般職給料 △ィ,671
ア職員手当等 △ア,アア7 扶養手当 △1イ6
通勤手当 △86
期 手当 △1,1ィイ
勤勉手当 △6ィ2
時間外勤務手当 △ィ67
退職手当組 担金 △8ィ1 補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
総務費
項
総務管理費
8電算管理費 1イ6,172 0 1イ6,172 12,イ02 △12,イ02 源更正
国庫支出金
1,107,960 118,7ア2 1,226,692 12,イ02 0 2,イ00 10ア,7ア0 計
款
総務費
項
徴税費
1税務総務費 ィ7,アィィ △ィ,8イ0 ィ2,ィ9ィ △ィ,8イ0 2給料 △2,7ア9 002 職員人件費 △ィ,8イ0
一般職給料 △2,7ア9
ア職員手当等 △2,111 扶養手当 イ
通勤手当 19
期 手当 △86ア
勤勉手当 △イ0イ
時間外勤務手当 △27ィ
退職手当組 担金 △ィ9ア
ィ7,688 △ィ,8イ0 ィ2,8ア8 0 0 0 △ィ,8イ0 計
款
総務費
項
戸籍住民基
台帳費
1戸籍住民基 26,061 △ア,9ア7 22,12ィ △ア,9ア7 2給料 △ア,1ア1 002 職員人件費 △ア,9ア7
台帳費 一般職給料 △ア,1ア1
ア職員手当等 △806 扶養手当 △121
通勤手当 △ア9ィ
期 手当 △ア2
勤勉手当 △2イ9
26,061 △ア,9ア7 22,12ィ 0 0 0 △ア,9ア7 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
民生費
項
社会福祉費
1社会福祉総 2ィ6,9ィ2 12,927 2イ9,869 12,927 2給料 7,ィ28 002 職員人件費 1ア,2ア0
務費 一般職給料 7,ィ28
ア職員手当等 イ,802 扶養手当 1イ6
住居手当 2アィ
28繰出金 △ア0ア 通勤手当 △226
期 手当 1,89ア
勤勉手当 9ア7
時間外勤務手当 1,00ア
退職手当組 担金 1,80イ
00ア 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ア0ア
国民健康保険事業特別会計繰出金 △ア0ア
2高齢者福祉 イア0,29イ 2,ア16 イア2,611 1,ア90 926 11需用費 1,0ィ0 00ア 老人福祉センタ 管理費 727
費 国庫支出金 施設修 料 727
28繰出金 1,276 00イ 特養とび こ苑管理費 ア1ア
施設修 料 ア1ア
02ィ 介護保険事業特別会計繰出金 1,276
介護保険事業特別会計繰出金 1,276
96イ,82ア 1イ,2ィア 981,066 1,ア90 0 0 1ア,8イア 計
款
民生費
項
児童福祉費
1児童福祉総 117,イイ8 イ91 118,1ィ9 イ91 1イ工事請 費 イ91 006 放課後児童対策事業費 イ91
務費 改良工事費 イ91
ィア6,129 イ91 ィア6,720 0 0 0 イ91 計
款
民生費
項
生活保護費
1生活保護総 9,2ア6 0 9,2ア6 270 △270
務費 国庫支出金
源更正
96,2ア2 0 96,2ア2 270 0 0 △270 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
衛生費
項
保健衛生費
1保健衛生総 ィ2ィ,ィアイ △16,イ2ィ ィ07,911 △16,イ2ィ 28繰出金 △16,イ2ィ 011 簡易水道事業特別会計繰出金 △16,イ2ィ
務費 簡易水道事業特別会計繰出金 △16,イ2ィ
2母子衛生費 アア,ィ22 12ィ アア,イィ6 12ィ 19 担金 補助 12ィ 0ィ0 団体 担金 12ィ
及び交付金 母子生活支援施設改築 担金 12ィ
ア予防費 アア,77イ 71 アア,8ィ6 71 1ア委 料 71 007 歯科保健事業費 71
検診委 料 71
72イ,7ア7 △16,ア29 709,ィ08 0 0 0 △16,ア29 計
款
農林水産業費
項
農業費
2農業総務費 82,688 872 8ア,イ60 872 2給料 △166 002 職員人件費 872
一般職給料 △166
ア職員手当等 1,0ア8 扶養手当 ィイ0
住居手当 ア60
通勤手当 18ア
期 手当 102
勤勉手当 △11
時間外勤務手当 △16
退職手当組 担金 △ア0
ィ農業振興施 イ,イ91 200 イ,791 200 11需用費 200 008 農業振興施設管理費 200
設費 施設修 料 200
6農地費 111,アィ1 △2,787 108,イイィ △2,787 28繰出金 △2,787 00イ 農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,787
農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,787
ア0ィ,87イ △1,71イ ア0ア,160 0 0 0 △1,71イ 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
農林水産業費
項
林業費
1林業総務費 19,ィ86 ィ70 19,9イ6 ィ70 2給料 100 002 職員人件費 ィ70
一般職給料 100
ア職員手当等 ア70 住居手当 20ィ 通勤手当 イ7 期 手当 イ2 勤勉手当 29
時間外勤務手当 10
退職手当組 担金 18
2林業振興費 2ア,0ア7 729 2ア,766 729 1ア委 料 729 022 公社造林事業費 729
諸収入 事業委 料 729
ィ林道費 1ア,1イ9 2,000 1イ,1イ9 2,000 1イ工事請 費 2,000 00ア 林道維持管理費 2,000 維持補修工事費 2,000 6ア,0イ1 ア,199 66,2イ0 0 0 729 2,ィ70 計
款
商工費
項
商工費
2観光費 70,690 26,916 97,606 26,916 12役務費 11 00イ 観光施設管理費 26,916 浄化槽法定検査料 111ア委 料 1,イイア 事業委 料 ア2ィ 設計監理業務委 料 1,1イ2 1イ工事請 費 2イ,アイ2 調査委 料 77
建設工事費 2イ,アイ2
ア都市農 交 18,ア96 28,090 ィ6,ィ86 2イ,600 2,ィ90 8報償費 2ア9 02ィ 彫刻 道 整備事業費 28,090
流費 債 会議等出席謝礼 2ア9
9旅費 21ィ 普通旅費 21ィ
事業委 料 2,160
1ア委 料 イ,962 測量業務委 料 99ィ
設計監理業務委 料 2,160
1ィ使用料及び賃 18 調査委 料 6ィ8
借料 自動車借 料 1イ 補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
商工費
項
商工費
1イ工事請 費 6,イア7 駐車場使用料 ア
改良工事費 ア,729
18備品購入費 1イ,120 銘板 板設置工事 2,808
彫刻購入費 1イ,120
187,72ィ イイ,006 2ィ2,7ア0 0 2イ,600 0 29,ィ06 計
款
土木費
項
土木管理費
1土木総務費 1ィ6,2イ0 1,イア9 1ィ7,789 1,イア9 12役務費 イ0 00ア 水道事業特別会計繰出金 679
水道事業特別会計繰出金 679
1イ工事請 費 810 0イ0 そ 他経費 860
受講料 イ0
28繰出金 679 改良工事費 810
1ィ6,2イ0 1,イア9 1ィ7,789 0 0 0 1,イア9 計
款
土木費
項
道路橋梁費
1道路橋梁維 92,1ア0 29,92ア 122,0イア 29,92ア 1ア委 料 2ィ,ィ8イ 00ア 道路維持管理費 29,92ア
持費 調査委 料 2ィ,ィ8イ
1イ工事請 費 イ,ィア8 維持補修工事費 イ,ィア8
2道路橋梁新 221,011 ア,8イ0 22ィ,861 ア,8イ0 2給料 2,1イ1 002 職員人件費 ア,8イ0
設改良費 一般職給料 2,1イ1
ア職員手当等 1,699 扶養手当 ィア2
住居手当 △1イィ
通勤手当 △11イ
期 手当 667
勤勉手当 アア1
時間外勤務手当 1イ1
退職手当組 担金 ア87
ア1ア,1ィ1 アア,77ア アィ6,91ィ 0 0 0 アア,77ア 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
土木費
項
河川費
2河川改良費 60,ア86 1,21イ 61,601 1,21イ 1イ工事請 費 1,21イ 027 鋳物師川改良事業費 1,21イ
改良工事費 1,21イ
71,ィ60 1,21イ 72,67イ 0 0 0 1,21イ 計
款
土木費
項
住宅費
2住宅建設費 117,イ12 6アア 118,1ィイ 700 △67 22補償 補填及 6アア 022 公営住宅等整備事業費 6アア
び賠償金 移転補償費 6アア 債
129,21ィ 6アア 129,8ィ7 0 700 0 △67
計
款
消防費
項
消防費
ア災害対策費 ア9,71ィ 2,000 ィ1,71ィ 2,000 19 担金 補助 2,000 00ア 災害対策費 2,000 及び交付金 自主防災組 育成助成事業補助金 2,000 諸収入 ア11,ィ0イ 2,000 ア1ア,ィ0イ 0 0 2,000 0計
款
教育費
項
中学校費
2中学校教育 6,197 101 6,298 100 1 8報償費 1ア 02ア しま ふるまい体験活動推進事業費 101振興費 支出金 車両借 謝礼 1ア 11需用費 86 消耗品費 86
通信運搬費 2
12役務費 2
81,ィ9イ 101 81,イ96 100 0 0 1 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
教育費
項
社会教育費
1社会教育総 ア1,イアイ 2,アィ9 アア,88ィ 600 1,7ィ9 2給料 798 002 職員人件費 1,9イ1
務費 支出金 一般職給料 798
ア職員手当等 1,1イア 扶養手当 ア90
住居手当 △ィア
8報償費 △1イィ 通勤手当 △12イ
期 手当 ィイ0
9旅費 ア2 勤勉手当 216
時間外勤務手当 121
11需用費 ア2ア 退職手当組 担金 1ィィ
007 子育て協働プロジェク 事業費 0
12役務費 17 費用弁償 △ア2
消耗品費 △168
1ィ使用料及び賃 21 印刷製 費 200
借料 008 ふるさと教育推進事業費 ア98
講師謝礼 △90
18備品購入費 1イ9 ランテ 謝礼 △6ィ
費用弁償 6ィ
消耗品費 ア1ア
燃料費 △2
コピ 料 イア
コピ 用紙代 △7
光熱水費 △ア
実習 料費 △8
教 費 △イイ
通信運搬費 17
自動車借 料 21
図書購入費 1イ9
70,ア9ア 2,アィ9 72,7ィ2 600 0 0 1,7ィ9 計
款
公債費
項
公債費
1元金 670,8イ8 1ア7,280 808,1ア8 1ア7,280 2ア償還金 利子 1ア7,280 00ア 長期債元金 1ア7,280
及び割引料 債繰 償還元金 1ア7,280 補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
款
公債費
項
公債費
7ィィ,ィ27 1ア7,280 881,707 0 0 0 1ア7,280 計
補正前 額 補 正 額 計
補 正 額 源 訳
目 特 定 源
国 支出金 地 方 債 そ 他
一般 源
千 千 千 千 千 千 千
区 分 金 額
説
千
節
千
.特別職
(単位:千 )
報 酬 給 料
期 末 手 当
地 域 手 当
寒冷地 手 当
その他 の手当
計
長 等 2 14,338 4,075 4,504 22,917 3,025 25,942
議 員 11 25,820 7,929 33,749 15,316 49,065 そ の 他
特 別 職
1,271 150,675 150,675 7,256 157,931
計 1,284 176,495 14,338 12,004 4,504 207,341 25,597 232,938
長 等 2 14,338 4,075 4,504 22,917 3,025 25,942
議 員 11 25,820 7,929 33,749 15,316 49,065 そ の 他
特 別 職
1,256 149,917 149,917 7,256 157,173
計 1,269 175,737 14,338 12,004 4,504 206,583 25,597 232,180
長 等
議 員 そ の 他 特 別 職
15 758 758 758
計 15 758 758 758
補 正 後
補 正 前
比 較 区 分
給 与 費 細 書
共 済費 合 計 備 考 職員数
給 与 費
.一般職
総 括
報 酬 給 料 職員 手当 計
補 正 後 88 346,531 281,139 627,670 114,235 741,905
補 正 前 88 352,134 282,989 635,123 114,235 749,358
比 較 △ 5,603 △ 1,850 △ 7,453 △ 7,453 職 員 数
区 分 共 済 費 合 計 備 考
給 与 費
補 正 後 4,996 300 11,950 10,091 80 84,599 45,869 44,482 1,092 3,519 9,010 74,161
補 正 前 4,996 300 12,066 11,133 80 84,751 46,326 44,987 1,092 3,120 9,010 74,138
比 較 △ 116△ 1,042 △ 152 △ 457 △ 505 399 23 退職手 当組合 負担金 時間外
勤 務 手 当
宿日直 手 当
住 居 手 当
児 童
手 当
通 勤 手 当
特 殊 勤 務 手 当
期 末 手 当
勤 勉 手 当
職 員 手 当 の
訳
区 分 管理職
手 当
給料及び職員手当の増減額の 細
区 分 増減額 備 考
353
会計間異動に伴う増減分 △ 227
育児休業に伴う増減分 △ 5,729
昇給に伴う増加分 283
会計間異動に伴う増減分 △ 76
育児休業に伴う増減分 △ 1,719
条件変更に伴う増減分 △ 338 給
料
職 員 手 当
△ 5,603
△ 1,850
353
△ 5,956
△ 1,850
増 減 事 由 別 訳 説
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分