10209010002 介護認定事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 15.保険給付 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 法令で定められた期限内に、公正・公平な要介護認定を行う。 根拠法令等 介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則・枚方市介護保険条例・枚方市介護保険に関する規則 目 的 法令等で定められた基準に従って、適正かつ円滑に要介護認定を行う。 活動の概要 1、申請受付 2、認定調査(新規申請・更新申請・区分変更申請) 3、認定調査依頼 4、主治医意見書作成依頼 5、調査票・意見書の点検・データ入力 6、介護認定審査会開催 7、認定結果通知 実績 86.4 88.4 3.指標推移 指標の名称 申請から認定結果まで30日以内で処理できた割合 指標の説明 申請から認定結果通知までに要した期間が30日を超えた件数のうち、主治医意見書遅延を除いた総審査件数に占め る割合で認定事務が効率的に処理できたかを評価する。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 84.8 単位 % 目標(予測) 100 100 100 100正職員数 5.28 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 24.70 24.55 25.01 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 99,550 97,354 100,051 正職員人件費(換算額) 42,383 41,575 41,981 非常勤職員数 24.35 24.30 24.30 臨時職員数 0.35 0.25 0.71 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 57,167 55,779 58,070 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 169,688 167,023 123,035 ■事務事業の総計(千円) 269,238 264,377 223,086 非常勤職員人件費(実額) 56,522 55,329 56,630 臨時職員人件費(実額) 645 450 1,440 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 269,238 264,377 223,086 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度実績 認定申請件数 15295件 認定調査件数 15238件 主治医意見書等提出の遅滞により、目標達成には至っていないが、法令で定められた基準に従い、適正かつ円滑な 審査会運営を行っている。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 主治医意見書等提出の遅滞については、今後も督促を強化するとともに、提出後の不備の確認修正も迅速に行い、 介護認定事務の迅速性、正確性を確保することで、適正かつ円滑な審査会運営を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 84.80% 80%以上100%未満 : やや高い
10209010003 介護保険円滑実施特別対策事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2006(H18)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 利用者負担軽減制度の対象者に対し、適正に負担額免除を行う。 根拠法令等 大阪府介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金交付要綱・枚方市低所得利用者負担軽減事業実施要綱 目 的 介護保険制度において、障害者総合支援法からの移行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、低所得者の利用 者負担について特別の措置を講じる。 活動の概要 <利用者負担軽減措置> 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者(※)として定率負担額が0円となって いる者であって、平成18年4月1日以降に一定の要件に該当するものを対象に、利用者負担額を全額免除するもの。 ※境界層該当者とは、定率負担額を下げることにより生活保護を必要としない状態になる者。 実績 0 0 3.指標推移 指標の名称 全額免除対象者数 指標の説明 サービスを利用する利用者負担額の全額免除対象者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 0 単位 人 目標(予測) ― ― − −正職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 0 0 0 正職員人件費(換算額) 0 0 0 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 0 0 0 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 0 0 0 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成18年度以降対象者は無し 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 国の通達及び要綱に基づく事務であるため、国の動向を注視し取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 ―
10209010004 介護保険円滑実施特別対策補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 利用者負担軽減制度の活用促進と事業の適正化を図る。 根拠法令等 大阪府介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金交付要綱・枚方市社会福祉法人による生活困窮者等に係 る利用者負担額の軽減に対する補助金の交付に関する要綱 目 的 介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、低所得者の利用者負担額を軽減し、介護保険サービスの利用促進 を図る取り組みに対して補助を行うものである。 活動の概要 <社会福祉法人の利用者負担軽減に対する補助> 介護保険サービス(介護老人福祉施設入所・通所介護・短期入所生活介護・訪問介護)を提供する社会福祉法人が、 利用者負担額に対して1/4の軽減を行った場合に、軽減の額から本来の利用料収入額の1%を控除した額の50% を補助する。 実績 33 32 3.指標推移 指標の名称 軽減対象者数 指標の説明 社会福祉法人(負担軽減を実施している)が提供する対象サービスを利用する軽減対象者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 27 単位 人 目標(予測) ― ― ― ―正職員数 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,766 1,732 1,749 正職員人件費(換算額) 1,766 1,732 1,749 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 166 291 202 ■事務事業の総計(千円) 1,932 2,023 1,951 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 126 222 156 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,806 1,801 1,795 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 今年度に補助対象となった4法人に対して、202,000円を補助金として交付した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 国の通達及び要綱に基づく事務であるため、国の動向を注視し取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 ― 100%以上 : 高い
10209010005 介護保険給付事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 15.保険給付 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 介護保険法 目 的 介護保険請求審査・処理業務は、大阪府国民健康保険団体連合会に委託し、給付・保険料・認定業務及び包括・高 齢者福祉業務等について、事務の効率化を図るため、電子計算システムを導入。 活動の概要 ○介護保険請求審査・保険者共同処理等業務(大阪府国民健康保険団体連合会に委託実施) ○認定支援事務、保険料・給付事務、高齢者福祉関係事務の業務に関して、電子計算システムを導入し対応 ○システム再構築により、さらなる事務の効率化を図る 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)正職員数 2.57 2.57 2.23 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 20,629 20,236 17,731 正職員人件費(換算額) 20,629 20,236 17,731 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 48,943 60,071 58,282 ■事務事業の総計(千円) 69,572 80,307 76,013 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 5,446 5,680 5,742 府支出金 3,143 3,131 3,090 市債 その他 13,411 13,104 12,796 一般財源 47,572 58,392 54,385 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 介護保険事務システムを導入し事務を執行しており、事務の効率化を図った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 システム改修を行い、効率的な事務の推進及び継続を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度
10209010007 介護保険料賦課徴収事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 12.賦課・徴収 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 介護保険料の徴収率の向上を目指す。 根拠法令等 地方自治法第231条 介護保険法 枚方市介護保険条例 目 的 枚方市介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 活動の概要 第1号被保険者に係る保険料を賦課・徴収する。滞納者に対して、督促状・催告書の送付、納付相談の実施、さらに債権回収課との連携を図ることで、滞納額の減少に取り組んでいる。 実績 96.6 96.8 3.指標推移 指標の名称 徴収率 指標の説明 賦課・通知・徴収するための経費を活用した徴収率の向上 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 97.0 単位 % 目標(予測) 100 100 100 100正職員数 6.90 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.11 1.19 1.62 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 58,001 49,213 50,601 正職員人件費(換算額) 55,386 46,457 46,911 非常勤職員数 0.95 0.95 0.95 臨時職員数 0.16 0.24 0.67 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 2,615 2,756 3,690 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 44,366 59,672 64,512 ■事務事業の総計(千円) 102,367 108,885 115,113 非常勤職員人件費(実額) 2,320 2,324 2,330 臨時職員人件費(実額) 295 432 1,360 国庫支出金 0 6,150 9,360 府支出金 0 0 0 市債 その他 8,860 5,695 6,652 一般財源 93,507 97,040 99,101 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 徴収率の実績値は、前々年度と比較し、0.4ポイント、前年度からは、0.2ポイントの増加となり、継続した徴収率の向上を図った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 居所不明調査の強化、給付制限等の制度周知の徹底、また、滞納額が増大する前の滞納初期段階者へ現年度保険 料の催告を実施する等の取り組みにより、徴収率の向上を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 97.04% 80%以上100%未満 : やや高い
10209010008 給付費負担金交付事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 15.保険給付 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 要介護状態になっても、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる社会の実現。 根拠法令等 介護保険法 目 的 要介護状態となった高齢者などに対して行われた保健医療サービス及び福祉サービスに要する費用を、その審査事 務を行う大阪府国民健康保険団体連合会を通じて各事業者に交付する。 活動の概要 ○介護保険法で定めるサービスの主なもの 訪問介護・訪問看護・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生 活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養 型医療施設・福祉用具貸与・居宅介護支援 等 実績 17,514 16,165 3.指標推移 指標の名称 1ヵ月当たりの介護サービス等利用者数 指標の説明 介護サービス費等給付対象のサービスを利用した人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 16,513 単位 人 目標(予測) 17,514 17,130 17,552 18,094正職員数 2.42 2.42 2.09 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 2.79 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 25,564 25,309 23,060 正職員人件費(換算額) 19,425 19,055 16,618 非常勤職員数 1.85 1.85 1.85 臨時職員数 0.88 0.96 0.94 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 6,139 6,254 6,442 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 26,357,800 27,403,007 27,997,226 ■事務事業の総計(千円) 26,383,364 27,428,316 28,020,286 非常勤職員人件費(実額) 4,518 4,526 4,535 臨時職員人件費(実額) 1,621 1,728 1,907 国庫支出金 5,284,439 5,772,521 6,053,354 府支出金 3,719,385 3,867,857 3,958,887 市債 その他 14,059,251 14,337,253 14,494,164 一般財源 3,320,289 3,450,685 3,513,881 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 介護サービス利用者数が16,513人となり、計画を下回った。これは、介護予防・日常生活支援総合事業が平成29年度より本格実施されたことに伴い、要支援認定者の一部が総合事業対象者へ移行したためと考えられる。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も介護サービスの適切な実施に努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 94.08% 80%以上100%未満 : やや高い
10209010011 枚方市介護認定審査会運営事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2000(H12)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 認定結果が迅速に出せるよう、法令で定められた基準に従い、適正かつ円滑な審査会運営を行う。 根拠法令等 介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則・介護認定審査会運営要綱・枚方市介護保険条例・枚方市介護保険に関する規則・枚方市介護認定審査会運営要綱 目 的 法令等で定められた基準に従って、適正かつ円滑に介護認定審査会を運営する。 活動の概要 159名の審査会委員により、39合議体を編成。 医療・保健・福祉の3分野で合議体を構成。 毎日2~3合議体による審査会を開催。1合議体による審査件数は35~40件。 適正かつ公平な介護認定審査を行う。 実績 86.4 88.4 3.指標推移 指標の名称 申請から認定結果まで30日以内で処理できた割合 指標の説明 申請から認定結果通知までに要した期間が30日を超えた件数のうち、主治医意見書遅延を除いた総審査件数に占め る割合で審査会が適正かつ円滑に運営されているか評価する。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 84.8 単位 % 目標(予測) 100 100 100 100正職員数 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 159.55 159.55 157.55 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 45,375 44,463 29,873 正職員人件費(換算額) 4,656 4,567 4,612 非常勤職員数 159.55 159.55 157.55 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 40,719 39,896 25,261 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 45,375 44,463 29,873 非常勤職員人件費(実額) 40,719 39,896 25,261 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 45,375 44,463 29,873 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度実績 審査会開催件数 521回 審査件数 19884件 認定結果が遅れる要因については、主治医意見書の提出遅れのほか、提出後の不備の発見による修正確認などで 時間を要した結果、認定審査が遅れたことが要因としてあげられる。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 主治医意見書等提出の遅延については引き続き督促を行うとともに、複数回の督促を行っても連絡がない医療機関に は直接得電話で問い合わせるなど進捗確認を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 84.80% 80%以上100%未満 : やや高い
10209010015 地域支援事業任意事業(介護給付等費用適正化事業等) 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 34.保健・医療・介護・福祉等の連携強化を図り、高齢者が継続して在宅生活ができる環境の整備をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 16.保健・医療 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 介護給付費等の費用が適正に執行され、介護保険事業の運営の安定化を図る。 根拠法令等 介護保険法 目 的 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるように、介護保険事業の運 営の安定化を図るとともに、地域の実情に応じた必要な支援を行う。 活動の概要 ①ケアマネジメント活動支援事業 ②要介護認定の適正化 ③ケアプラン点検の実施や給付費明細通知の送付 ④福祉用具に関する講習会及び住宅改修の理由書作成支援 ⑤住宅改修現地調査 実績 22 24 3.指標推移 指標の名称 住宅改修現地調査対象件数 指標の説明 介護保険制度に基づき住宅改修を行った住宅の調査対象件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 24 単位 件 目標(予測) 20 20 24 24正職員数 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,258 4,181 4,221 正職員人件費(換算額) 4,014 3,937 3,976 非常勤職員数 0.10 0.10 0.10 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 244 244 245 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 12,399 10,775 12,754 ■事務事業の総計(千円) 16,657 14,956 16,975 非常勤職員人件費(実額) 244 244 245 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 4,836 4,202 4,910 府支出金 2,418 2,101 2,455 市債 その他 2,728 2,371 2,806 一般財源 6,675 6,282 6,804 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 住宅改修現地調査について、目標どおり24件の調査を実施した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も当該事業が適切に実施されているか、現地調査を継続して実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10999990103 介護保険課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 14300200 長寿社会部介護保険課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決済 目 的 介護保険制度に基づく事務事業を適正かつ効率的に執行するため、介護保険課所管事務等の円滑な運営を行う。 活動の概要 ①介護認定事務及び枚方市介護認定審査会運営事務 ②介護保険給付事業及び介護保険円滑実施特別対策補助事業等 ③介護保険料賦課徴収事務 ④所管する事務事業に関する庶務事務の運営管理 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)正職員数 2.83 3.03 2.50 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.20 0.25 0.25 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 23,192 24,445 20,473 正職員人件費(換算額) 22,716 23,858 19,878 非常勤職員数 0.20 0.25 0.25 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 476 587 595 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 7,714 8,958 9,027 ■事務事業の総計(千円) 30,906 33,403 29,500 非常勤職員人件費(実額) 476 587 595 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 30,906 33,403 29,500 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ①介護認定事務及び枚方市介護認定審査会運営事務 ②介護保険給付事業及び介護保険円滑実施特別対策補助事業等 ③介護保険料賦課徴収事務 ④所管する事務事業に関する庶務事務の運営管理 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も適正かつ効率的な執行に努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度