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下水道事業特別会計 平成26年度予算書 市原市

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(1)
(2)

水道事業特別会計

議 案 第

2 5

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

5 , 4 0 5 , 8 0 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当

区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

経 費

総 額 及 び

割 額

地 方 債

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

地 方 債

起 債

目 的

起 債

方 法

利 率

及 び 償 還

方 法

地 方 債

日 提 出

市 原 市 長

(3)

-「9」-第

歳 入

。単位

)

1

56,」」0

1

1,901

54,4「9

使

「,」50,649

1

使

「,」50,649

4」5,100

1

4」5,100

4

744

1

744

5

1

1

1

6

1,668,6」9

1

1,668,6」9

7

「0,000

1

「0,000

(4)

-「94-。単位

)

8

「」7

1

1

「」6

9

874,100

1

874,100

5,405,800

水道事業特別会計

(5)

歳 出

。単位

)

1

「,947,44「

1

647,781

「,「99,661

「,4「8,」58

1

「,4「8,」58

」0,000

1

」0,000

5,405,800

(6)

-「96-総

,

,

水道事業特別会計

単位

松 ヶ 島 ポ ン プ 場 整 備 事 業

設 備

,

,

(7)

-「97-普通貸借又

発行

単位

政府資金

融資条件

銀行

資金

債権

協定

%以

利率見直し方式

資金

利率

見直しを行

見直し後

,

(8)

総 括

。単位

)

1

56,」」0

1.0

161,864

「.9

105,5」4

65.「

使

「,」50,649

4」.5

「,」1「,1」8

40.9

」8,511

1.7

4」5,100

8.0

615,970

10.9

180,870

「9.4

4

744

0.0

744

0.0

-

5

1

0.0

1

0.0

-

6

1,668,6」9

」0.9

1,684,854

「9.8

16,「15

1.0

7

「0,000

0.4

「0,000

0.4

-

8

「」7

0.0

「「9

0.0

8

」.5

9

874,100

16.「

85」,900

15.1

「0,「00

「.4

5,405,800

100.0

5,649,700

100.0

「4」,900

4.」

水道事業特別会計

(9)

。単位

)

1

水 道 事 業 費

「,947,44「

54.5

」,「08,961

56.8

「61,519

8.1

4」5,100

5」7,100

1,799,900

175,」4「

「,4「8,」58

44.9

「,410,7」9

4「.7

17,619

0.7

-

」」7,000

608,061

1,48」,「97

」0,000

0.6

」0,000

0.5

-

-

-

-

-

」0,000

5,405,800

100.0

5,649,700

100.0

「4」,900

4.」

4」5,100

874,100

「,407,961

1,688,6」9

県 支 出 金

予 算 額

予 算 額

(10)

-」00-歳入

款 1 分担金及び 担金 単位 千

款 節

項 目

1分担金及び 担金 56,」」0 161,864△ 105,5」4 増減比 △ 65.「 % 1分 担 金 1 , 9 0 1 1 , 「 1 1 6 9 0 増 減 比 5 7 . 0 %

1土木費分担金 1,901 1,「11 690 増減比 57.0 % 1 都市計 費分 1,901 水道事業受益者分担金

担金

「 担 金 5 4 , 4 「 9 1 6 0 , 6 5 」 △ 1 0 6 , 「 「 4 増 減 比 △ 6 6 . 1 % 1土木費 担金 54,4「9 160,65」△ 106,「「4 増減比 △ 66.1 %

1 都市計 費 54,4「9 水道事業受益者 担金 担金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(11)

-」01-款 「 使用料及び手数料 単位 千

款 節

項 目

「使用料及び手数料 「,」50,649 「,」1「,1」8 」8,511 増減比 1.7 % 1使 用 料 「 , 」 5 0 , 6 4 9 「 , 」 1 「 , 1 」 8 」 8 , 5 1 1 増 減 比 1 . 7 %

1 水道使用料 「,」50,649 「,」1「,1」8 」8,511 増減比 1.7 % 1 水道使用料 「,」50,478 水道使用料 「 水道施設使 171 水道占用料

用料

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(12)

-」0「-款 」 国庫支出金 単位 千

款 節

項 目

」国庫支出金 4」5,100 615,970△ 180,870 増減比 △ 「9.4 % 1国 庫 補 助 金 4 」 5 , 1 0 0 6 1 5 , 9 7 0 △ 1 8 0 , 8 7 0 増 減 比 △ 「 9 . 4 %

1土木費国庫補 4」5,100 615,970△ 180,870 増減比 △ 「9.4 % 助金 1 都市計 費国 4」5,100社会資 整備総合交付金

庫補助金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(13)

-」0」-款 4 産 入 単位 千

款 節

項 目

4 産 入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 産 運 用 入 7 4 4 7 4 4 - 増 減 比 0 . 0 %

1 産貸付 入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 土地建物貸付 744土地建物貸付 入 自動販売機 入

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(14)

-」04-款 5 寄附金 単位 千

款 節

項 目

5寄附金 1 1 - 増減比 0.0 %

1寄 附 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 %

1 水道寄附金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 水道寄附金 1 水道寄附金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(15)

-」05-款 6 繰入金 単位 千

款 節

項 目

6繰入金 1,668,6」9 1,684,854△ 16,「15 増減比 △ 1.0 % 1一 般 会 計 繰 入 金 1 , 6 6 8 , 6 」 9 1 , 6 8 4 , 8 5 4 △ 1 6 , 「 1 5 増 減 比 △ 1 . 0 %

1一般会計繰入 1,668,6」9 1,684,854△ 16,「15 増減比 △ 1.0 % 金 1 一般会計繰入 1,668,6」9一般会計繰入金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(16)

-」06-款 7 繰越金 単位 千

款 節

項 目

7繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 %

1繰 越 金 「 0 , 0 0 0 「 0 , 0 0 0 - 増 減 比 0 . 0 % 1繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 %

1 繰越金 「0,000前 繰越金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(17)

-」07-款 8 諸 入 単位 千

款 節

項 目

8諸 入 「」7 「「9 8 増減比 」.5 %

1延 滞 金 加 算 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 % 及 び 過 料

1延滞金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 延滞金 1 水道事業受益者 担金延滞金 「雑 入 「 」 6 「 「 8 8 増 減 比 」 . 5 %

1雑入 「」6 「「8 8 増減比 」.5 %

1 雑入 「」6電気 ガス使用料 「「8

電 使用料 6

水道賠償責任保険金 1

行政界認定汚水量 担金 1

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(18)

-」08-款 9 市債 単位 千

款 節

項 目

9市債 874,100 85」,900 「0,「00 増減比 「.4 % 1市 債 8 7 4 , 1 0 0 8 5 」 , 9 0 0 「 0 , 「 0 0 増 減 比 「 . 4 %

1土木債 874,100 85」,900 「0,「00 増減比 「.4 %

1 都市計 債 874,100 共 水道事業債 5」7,100

資 費 準 債 」」7,000

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(19)
(20)

-」10-歳出

款 1 水道事業費 単位 千

款 節

項 目

1 水道事業費 「,947,44「 」,「08,961 △「61,519 4」5,100 5」7,100 1,799,900 175,」4「 増減比 △ 8.1 % 1総 務 管 理 費 6 4 7 , 7 8 1 6 6 」 , 14 4 △ 1 5 , 」 6 」 - - 6 4 0 , 1 「 5 7 , 6 5 6 増 減 比 △ 「 . 」 %

1一般管理費 647,781 66」,144 △15,」6」 - - 640,1「5 7,656 増減比 △ 「.」 %

「給料 「01,610 1 人件費 4」6,901 」職員手当等 1「8,87「 。1)一般職給 人 4」6,901 4共済費 106,419 「 一般管理費 「10,880 7賃金 118 。1)一般管理費 「10,880 8報償費 」,5」0 1)受益者 担金前納報奨金ほ 」,5」0 9旅費 」6「 「)印 製 費ほ 1,495 11需用費 1,495 」)役務費 「6,」99 1「役務費 「6,」99 通信運搬費 「」,」8「 1」委託料 97,606 振替手数料ほ 」,017 14使用料及び 8,」86 4)使用料徴 事務等委託料 97,606 賃借料 5)使用料及び賃借料 8,」86 19 担金補助 1「,477 機器使用料 1,411 及び交付金 水道デ タ借 料ほ 6,975 「」償還金利子 500 6) 担金補助及び交付金 1「,477

及び割引料 日 水道協会 担金 841

「7 課費 60,007 千葉県道路占用 事企業者連絡協議会 担金 15 水道使用料等事務連絡協議会 担金 」0 千葉市 水処理 担金 」,19「

研修 担金 899

水洗便所改造補助金 7,500 7) 水道使用料等過誤納還付金 500 8)消費税納付金ほ 60,007

9)諸経費 480

「 共 水 道 費 「 , 「 9 9 , 6 6 1 「 , 5 4 5 , 81 7 △ 「 4 6 , 1 5 6 4 」 5 , 1 0 0 5 」 7 , 1 0 0 1 , 1 5 9 , 7 7 5 1 6 7 , 6 8 6 増 減 比 △ 9 . 7 % 1維持管理費 1,156,167 1,058,66」 97,504 6,500 8,550 1,10」,444 」7,67」 増減比 9.「 %

9旅費 9」 1 処理場管理費 865,914 11需用費 58」,009 。1)処理場管理費 865,914 1「役務費 6,547 1)需用費 46」,」0」 1」委託料 49」,079 薬剤等消耗品費 65,076 14使用料及び 5「9 光熱水費 「」」,87「

賃借料 修繕料 160,「45

15 事請 費 69,000 燃料費ほ 4,110 16原材料費 「,168 「)通信運搬費ほ 「,986 18備品購入費 1,700 」)委託料 」97,700 「7 課費 4「 施設管理委託 」90,000

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(21)

-」11-単位 千

款 節

項 目

包括的民間委託導入支援委託 7,700 4)備品購入費 1,700

5)諸経費 「「5

「 ポンプ場管理費 155,708 。1)ポンプ場管理費 151,708 1)需用費 119,495 薬剤等消耗品費 」,549

燃料費 8,「4「

光熱水費 4「,64」

修繕料 65,061

「)通信運搬費ほ 」,「05 」)施設管理委託料 「8,96」

4)諸経費 45

。「)ポンプ場改修費 4,000 1) 歩ポンプ場改修 事費 4,000 」 幹線 管渠維持管理費 1」4,545 。1)幹線 管渠維持管理費 9「,045 1)委託料 41,916 施設管理委託 14,456 水道管等調査委託 「,460 人孔修繕等 事委託 「5,000 「) 事費 47,000 白旗 号幹線護岸改修 事 4「,000 秋台地区管渠改修 事 5,000 」)原材料費 「,0」5

4)諸経費 1,094

。「) 水道台帳整備費 7,500 1) 水道台帳整備委託料 7,500 。」)誉田グ ンヒ 地区管渠改修事業費 10,000 1)汚水流量調査委託料 1,000 「)管渠改修 事費 9,000 。4)光風台地区管渠補修事業費 10,000 1)汚水流量調査委託料 1,000 「)管渠改修 事費 9,000 。5) 水道施設 管路 長 命 事業費 「,000 1)基 構想策定委託料 「,000 。6) 共 水道地震 策事業費 1」,000 1)調査設計委託料 1」,000 「建設改良費 1,14」,494 1,487,154 △」4」,660 4「8,600 5「8,550 56,」」1 1」0,01」 増減比 △ 「」.1 %

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(22)

-」1「-単位 千

款 節

項 目

9旅費 5」8 1 処理場整備費 59,0「6 11需用費 」,「17 。1)松ヶ島終 処理場整備事業費 57,500 1「役務費 88 1)設備更新設計委託料ほ 14,500 1」委託料 14」,」09 「)管理 館耐震補強 事費 4」,000 14使用料及び 614 。「)事務費 1,5「6

賃借料 1)消耗品費ほ 1,018

15 事請 費 9「7,400 「)諸経費 508 19 担金補助 65,「90 「 ポンプ場整備費 745,「」9 及び交付金 。1)松ヶ島ポンプ場整備事業費 489,0」9 「「補償補填及 」,000 ~ 事業

び賠償金 1)施 監理委託料 7,6」9 「7 課費 」8 「) 事費 481,400 建設 事 456,100 耐震補強 事 「5,」00 。「)松ヶ島ポンプ場整備事業費 設備 事

「47,900

~ 事業

1) 事費 「47,900 機械設備 事 78,」00 電気設備 事 169,600 。」)市原ポンプ場整備事業費 8,」00 1)調査設計委託料 8,」00 」 幹線 管渠整備費 」」9,「「9 。1)潤 戸地区関連整備事業費 1,500 1)支障埋設物移設等 担金 1,000

「)諸経費 500

。「) 市場幹線整備事業費 「「,「00 1)調査設計委託料 「「,「00 。」) 市場地区整備事業費 19,900 1)調査設計委託料 19,900 。4) 幡 地区整備事業費 6,050 1)調査委託料 510 「)支障埋設物移設等 担金 5,540 。5) 幡宿駅東 地区整備事業費 」「,050 1) 事費 」「,000

「)諸経費 50

。6)大厩地区整備事業費 100 。7)菊間地区整備事業費 1,800

1) 事費 1,800

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(23)

-」1」-単位 千

款 節

項 目

。8)白船幹線整備事業費 」9,700 1)調査委託料 600 「) 事費 」「,100 」)支障埋設物移設等 担金 7,000 。9)市原地区整備事業費 5,「00 1)調査委託料 900 「)支障埋設物移設等 担金 4,000

」)諸経費 」00

。10) 所地区整備事業費 10,000 1)調査委託料 700

「) 事費 」,「00

」)支障埋設物移設等 担金 6,100 。11) 中新道地区整備事業費 1「,500 1)調査設計委託料 1「,500 。1「) 川岸地区整備事業費 500 1)支障埋設物移設等 担金 500 。1」) 地区整備事業費 「1,400 1) 事費 「1,400 。14)新田 宿地区整備事業費 「6,800 1) 事費 「6,800 。15) 駅東 地区整備事業費 400 。16) 玉前地区整備事業費 46,0「0 1)調査委託料 1,9「0 「) 事費 」0,000 」)支障埋設物移設等 担金 14,100 。17)玉前地区整備事業費 11,940

1) 事費 600

「)支障埋設物移設等 担金 10,850

」)諸経費 490

。18) 海道幹線整備事業費 「6,400 1)調査設計委託料 「6,400 。19) 青柳地区整備事業費 8,「00 1)調査委託料 」,000 「)支障埋設物移設等 担金 5,「00 。「0)今津朝山地区整備事業費 6,「00 1)調査委託料 600 「)支障埋設物移設等 担金 5,600 。「1)姉崎東部地区整備事業費 「5,700 1)委託料 17,700 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(24)

-」14-単位 千

款 節

項 目

調査委託 6,500

調査設計委託 4,000 共枡設置 事委託ほ 7,「00 「)支障埋設物移設等 担金 5,000 」)家屋等損害補償費 」,000 。「「)牛久地区整備事業費 11,700 1)調査委託料 5,000

「) 事費 6,」00

」)支障埋設物移設等 担金 400 。「」)事務費 「,969 1)消耗品費ほ 「,189

「)諸経費 780

。う 食糧費 10) 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(25)

-」15-款 「 債費 単位 千

款 節

項 目

「 債費 「,4「8,」58 「,410,7」9 17,619 - 」」7,000 608,061 1,48」,「97 増減比 0.7 % 1 債 費 「 , 4 「 8 , 」 5 8 「 , 4 1 0 , 7」 9 1 7 , 6 1 9 - 」 」 7 , 0 0 0 6 0 8 , 0 6 1 1 , 4 8 」 , 「 9 7 増 減 比 0 . 7 %

1元金 1,8「0,「97 1,746,140 74,157 - 」」7,000 - 1,48」,「97 増減比 4.「 % 「」償還金利子 1,8「0,「97 1 長期債償還元金

及び割引料

「利子 608,061 664,599 △56,5」8 - - 608,061 - 増減比 △ 8.5 % 「」償還金利子 608,061 1 長期債償還利子

及び割引料

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(26)

-」16-款 」 予備費 単位 千

款 節

項 目

」予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 1予 備 費 」 0 , 0 0 0 」 0 , 00 0 - - - - 」 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 %

1予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 「9予備費 」0,000 1 予備費

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(27)

-」17-単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

特 殊 勤 務 手 当

特 別 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

時間外 勤務手当

休 日 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

再任用短時間勤務職員

人数

外書

 一  般  職

職員手当

職員手当

(28)

-」18-給料及び職員手当

増減額

明細

給 与 改 定

伴 う

増 減 分

増 加 分

,

,

,

制 度 改 正

伴 う

増 減 分

,

水道事業特別会計

単位

,

,

増減分

,

増減分

,

,

,

(29)

-」19-,

日現在

,

,

日現在

,

再任用短時間勤務職員を含ま

イ 初

,

,

,

,

給料及び職員手当

状況

ア 職員

人当た

給与

(30)

-」「0-ウ 級別職員数

- -

- -

再任用短時間勤務職員

人数・構成比

外書

水道事業特別会計

日現在

構成比

日現在

(31)

-」「1-区

級別

標準的

職務

一般行政職

(32)

-」「「--

職員数

再任用短時間勤務職員を含ま

水道事業特別会計

比率

号給

号給

号給数別

エ 昇給

昇給

職員数

号給

号給

一般行政職

号給

比率

号給

号給数別

号給

昇給

職員数

号給

支給率計

職 制

段 階

職 務

級 等

加 算 措 置

再任用職員

支給率

手当・勤勉手当

(33)

-」「」-最

※在職期間

いた職員

区分

調整

,

,

うち

多い

分を合計

た額

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

指 定 基 準

く 支 給 率

ク 特殊勤務手当

退職及び勧奨退職

退職手当

勤続

勤続

勤続

代 表 的

特 殊 勤 務 手 当

キ 地域手当

(34)

-」「4-国

配偶者

,

配偶者

,

人目ま

,

人当た

,

人目

,

自宅

場合

,

電車

バスを利用

場合

電車

バスを利用

場合

水道事業特別会計

通勤手当

定期代全額支給

定期代全額支給

,

を限

乗用車等を使用

場合

使用距離等

,

,

を支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

,

,

を支給

住居手当

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限度

支給

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限度

支給

配偶者

い場合

人目

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

ケ そ

手当

扶養手当

配偶者以外

扶養親族

配偶者以外

扶養親族

配偶者

い場合

人目

,

(35)

-」「5-成

「4

「5

「6

「6

「7

出 額

。 見 込 ) 額

成 「4

支 出 額

成 「5

支 出 額 又

支 出 額

見 込

及 び

成 「6

以 降

支 出 予 定 額 並 び

事 業

進 行 状 況 等

関 す

調 書

単位

全 体 計

一 般

国 ・ 県 支 出 金

1

成 「4

14」,500

71,500

64,」50

「0.8

成 「5

「71,」」0

1」4,500

1「1,050

7,650

15,780

「71,」」0

「71,」」0

6」,600

79,900

14」,500

」9.4

成 「6

「74,600

1」4,「00

1「0,780

19,6「0

「74,600

「74,600

」9.8

」51,「」0

「74,600

689,4」0

100.0

689,4」0

」40,「00

」06,180

4」,050

成 「6

「47,900

117,600

105,840

「4,460

6」,600

「47,900

「47,900

「4.8

成 「7

75」,「60

」71,「00

」」4,080

47,980

75」,「60

1,001,160

488,800

4」9,9「0

7「,440

「47,900

「47,900

75」,「60

「4.8

。 設 備

事 )

(36)

-」「6-単位

成「5

額を市

指定す

金融機関

計額

水道事業特別会計

金 額

地方債等

分)

成 「5

「6

期 間

利子補給

象借受限

額 450千

特 定

一般

成「5

見込

額を控除し

範囲

金 額

受け

場合

借入残高

利11.7%以

成「5

給終了

債務

担行為

成「7

以降

成「5

支出額又

支出額

見込

及び

成「6

以降

支出予定額等

関す

調書

利子補給開

成「6

利子補

期 間

(37)

-」「7-成

「6

「6

「」,711,4」4

874,100

「「,「96,」」0

1,8「0,「97

「「,765,「」7

468,907

874,100

1,664,6」7

810,4「7

6「4,567

155,660

「4,181,」74

地 方 債

成 「4

現 在 高 並 び

成 「5

及 び

成 「6

現 在 高

見 込

関 す

調 書

「4

「5

成 「6

中 増 減 見 込

「6

元 金 償

還 見

込 額

1

「」,」70,947

「」,086,867

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