10528010001 たばこ組合公益補助事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 13000300 財務部市民税課 施策目標 28.美しく魅力あるまち並みが育まれるまち 取り組みの方向 92.きれいなまちをつくるため、一人ひとりがポイ捨てなどのマナーに反する行為をなくすととも に、地域の道路・公園等の美化活動を促進するなど、まちの美化に向けた取り組みを進めま す。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 2008(H20)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 清掃等の社会奉仕活動やポイ捨て防止、未成年者喫煙防止活動等の公益事業を継続して実施する 根拠法令等 枚方市補助金等交付規則 目 的 市内たばこ小売業者組合の市内清掃ボランティア活動、未成年者喫煙防止活動等の公益事業に対し、1/2の助成を 行うもの。 活動の概要 事業年度開始時に申請により活動計画を審査し、補助対象の可否を決定。 事業年度終了時に活動報告及び決算報告により補助額を決定し、公益事業経費の1/2を交付。 (平成20年度より制度改正) 実績 14 14 3.指標推移 指標の名称 公益事業の実施回数 指標の説明 目標・・・活動計画による公益事業等の実施回数 実績・・・活動報告による公益事業等の実施回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 14 単位 回 目標(予測) 16 16 16 160.04 0.04 0.04 正職員数 0.04 0.04 0.04 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 321 315 318 正職員人件費(換算額) 321 315 318 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 198 187 169 ■事務事業の総計(千円) 519 502 487 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 519 502 487 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度は、京阪電車枚方市駅周辺及び岡東中央公園での清掃活動(12回)、春の交通安全パレード、未成年者喫煙防止活動としてのタスポキャンペーンの実施、未成年者喫煙防止のチラシ配布を行った。 今後の方向性 休止・終了 具体的な 今後の取組方策 社会奉仕活動等の公益事業による市内ボランティアの活性化を図る。(ただし、令和元年度を期限としたサンセット方 式による補助金支出の終了過程にあり) 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 87.50% 80%以上100%未満 : やや高い
10631020005 個人市民税賦課事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 13000300 財務部市民税課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 99.選択と集中の視点を踏まえた効率的・効果的な予算編成と執行を行うとともに、さらなる財源確保に取り組むことで、強固な財政基盤の確立をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 12.賦課・徴収 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 個人市・府民税の納税義務者等に対して、公平で適正な課税を行なう。 根拠法令等 地方税法 目 的 賦課期日(1月1日)現在、下記の個人市・府民税の納税義務者に対し課税 ①市内に住所を有する個人(均等割、所得割) ②市内に住所を有しない個人で事務所、事業所及び家屋敷を有する者(均等割) 活動の概要 納税義務者等から申告等を受付し、課税資料(給与支払報告書、確定申告書等)を基に市民税、府民税を賦課決定 し、徴収区分ごとに納税義務者等へ納税決定を通知する。 平成30年度調定額現年課税分・・・22,314,784千円(退職所得除く) 実績 184078 185813 3.指標推移 指標の名称 課税対象となった納税義務者数(均等割・現年課税分) 指標の説明 目標:当初予算時数値、実績:決算時数値 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 187168 単位 人 目標(予測) 182196 184049 185192 18663129.84 28.38 28.27 正職員数 20.67 20.92 19.51 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 9.17 7.46 8.76 再任用職員数 2.40 0.80 1.60 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 189,010 181,191 176,812 正職員人件費(換算額) 165,918 164,724 155,124 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 6.77 6.66 7.16 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 23,092 16,467 21,688 再任用職員人件費(換算額) 10,726 3,555 7,875 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 40,017 45,949 44,316 ■事務事業の総計(千円) 229,027 227,140 221,128 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 12,366 12,912 13,813 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 229,027 227,140 221,128 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 実績に対する課税資料処理件数・・・・・・・・・・518,008件 (対前年比99.38%) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 適正課税の推進のため、未申告等の調査課税を実施し、調定額の向上をめざす。また、府や府内市町村と連携した 特別徴収の徹底など、効率的な事務処理を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 101.07% 100%以上 : 高い
10631020007 諸税賦課事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 13000300 財務部市民税課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 99.選択と集中の視点を踏まえた効率的・効果的な予算編成と執行を行うとともに、さらなる財源確保に取り組むことで、強固な財政基盤の確立をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 12.賦課・徴収 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 法人市民税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税等の納税義務者に対し、適正な課税を行なう。 根拠法令等 地方税法 目 的 法人市民税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税等の納税義務者に対し、課税を行なう。 活動の概要 法人市民税は、申告法人に対し課税(均等割及び法人税割)をする。 軽自動車税は、賦課期日(4月1日)現在の所有者に課税をする。 事業所税は、申告書に基づき課税(資産割及び従業者割)をする。 市たばこ税は、申告書に基づき課税をする。 平成30年度調定額の合計・・・8,203,856千円 実績 60062 62453 3.指標推移 指標の名称 法人市民税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税の申告件数 指標の説明 目標:直近3カ年の実績値、実績:決算時数値 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 61432 単位 件 目標(予測) 52470 52470 52470 620706.55 6.57 6.42 正職員数 5.56 5.17 5.81 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.99 1.40 0.61 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 46,476 43,421 47,434 正職員人件費(換算額) 44,630 40,709 46,195 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.99 1.40 0.61 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,846 2,712 1,239 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 14,437 13,022 13,086 ■事務事業の総計(千円) 60,913 56,443 60,520 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 1,846 2,712 1,239 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 60,913 56,443 60,520 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 軽自動車税の調定額は税率改正の影響もあり、増加傾向にある。 景気の影響を受けやすい法人市民税は、均等割・法人税割共に前年度比較で増加している。 市たばこ税の調定額は、健康志向の高まりから、減少傾向が続いている。 事業所税は景気の動向を受けにくい税目のため、調定額はほぼ横ばいで推移している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 制度改正に迅速に対応し、適正課税を推進する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 117.08% 100%以上 : 高い
10999990022 市民税課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 13000300 財務部市民税課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 庶務事務 活動の概要 各種庶務事務(予算・決算事務、文書事務、賃金事務、物品購入、庁内及び他行政機関からの照会回答取りまとめ 等) 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)2.34 2.98 2.84 正職員数 2.34 2.98 2.84 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 18,783 23,465 22,581 正職員人件費(換算額) 18,783 23,465 22,581 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 625 1,684 1,462 ■事務事業の総計(千円) 19,408 25,149 24,043 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 19,408 25,149 24,043 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 各種庶務事務(予算・決算事務、文書事務、賃金事務、物品購入、庁内及び他行政事務からの照会回答取りまとめ等) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 正確かつ迅速に事務を執行する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度