2015.9
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 9 月 補 正)
主 要 な 施 策 (9月補正)
2015.9
27
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 9 月 補 正)
主 要 な 施 策 (9月補正)
2015.9
平成27年度
2 0 1 5
・ 9
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 9 月 補 正)
主 要 な 施 策 (9月補正)
2015.9
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 9 月 補 正)
主 要 な 施 策 (9月補正)
2015.9
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策 ( 9 月 補 正)
主 要 な 施 策 (9月補正)
51 頁
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
39 頁
45 頁
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
0 まちづくりにあたって 25 頁
31 頁
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
復 興 編 11 頁
ま ち づ く り 編
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
Ⅱ 平成27年度一般会計款別予算額調 4 頁
目 次
○ 平成27年度9月補正予算の概要
Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表 3 頁
平成27年度9月補正予算の概要
- 1 -
- 1 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計
157,310,976 10,091,090 167,402,066
国 民 健 康 事業勘定
42,504,135 42,504,135保 険 事 業 直診勘定
60,965 60,9653,628,922 3,628,922
29,611,917 575,711 30,187,628
117,910 795 118,705
18,881,870 △ 465,812 18,416,058 12,391,638 202,989 12,594,627
331,314 1,260 332,574
16,746,843 174,320 16,921,163
422,895 8,385 431,280
251,081 251,081
794 26 820
1,572 93 1,665
3,754 324 4,078
14,934 △ 33 14,901
10,450 705 11,155
124,980,994 498,763 125,479,757
18,666,837 18,666,837
33,630,484 33,630,484
52,297,321 0 52,297,321
334,589,291 10,589,853 345,179,144 24,496,214 △ 6,530 24,489,684 310,093,077 10,596,383 320,689,460
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
磐 崎 財 産 区
Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表
会 計 名
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
合 計
各会計相互の繰出繰入
純 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
小 計
企
業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計
- 3 -
- 3 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
48,461,598 48,461,598 28.92 地 方 譲 与 税
1,211,180 1,211,180 0.73 利 子 割 交 付 金
65,185 65,185 0.04 配 当 割 交 付 金
80,815 80,815 0.05
株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
5,269,695 5,269,695 3.17 ゴルフ場利用税交付金
167,356 167,356 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
150,859 150,859 0.19 地 方 特 例 交 付 金
139,156 139,156 0.110 地 方 交 付 税
24,750,381 2,422,306 27,172,687 16.211
交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,491,317 1,491,317 0.913 使 用 料 及 び 手 数 料
2,629,495 2,629,495 1.614 国 庫 支 出 金
20,682,067 759,247 21,441,314 12.815 県 支 出 金
15,768,367 78,943 15,847,310 9.516 財 産 収 入
297,841 297,841 0.217 寄 附 金
38,436 1,219 39,655 0.018 繰 入 金
16,172,054 3,540 16,175,594 9.719 繰 越 金
1,000,000 6,290,831 7,290,831 4.420 諸 収 入
7,143,319 113,839 7,257,158 4.321 市 債
11,689,062 421,165 12,110,227 7.2157,310,976 10,091,090 167,402,066 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成27年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
- 4 -
- 4 -
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金地 方 消 費 税 交 付 金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成27年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
(歳 出)
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 構成比
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 770,589 770,589 0.5
2 総 務 費 13,500,178 7,800,351 21,300,529 103,664 7,696,687 12.7
3 民 生 費 46,616,443 1,163 46,617,606 1,163 27.8
4 衛 生 費 14,086,500 2,024,469 16,110,969 636,333 13,839 1,374,297 9.6
5 労 働 費 129,176 129,176 0.1
6 農 林 水 産 業費 4,711,844 72,440 4,784,284 74,943 △ 2,503 2.9
7 商 工 費 5,757,051 146,350 5,903,401 146,350 3.5
8 土 木 費 31,414,023 46,240 31,460,263 23,250 10,200 3,540 9,250 18.8
9 消 防 費 10,020,467 21 10,020,488 21 6.0
10 教 育 費 15,564,724 56 15,564,780 56 9.3
11 災 害 復 旧 費 2,592,015 2,592,015 1.5
12 公 債 費 11,647,956 11,647,956 7.0
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.3
157,310,976 10,091,090 167,402,066 838,190 10,200 18,598 9,224,102 100.0 歳 出 合 計
会計款別予算額調
(単位 千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳
款 一般財源
- 5 -
- 5 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,801,621 12.6 19,801,621 11.8
2
28,343,610 18.0 12,221 28,355,831 16.93
3,228,925 2.1 3,228,925 1.94
26,053,887 16.6 26,053,887 15.65
11,897,363 7.6 410,934 12,308,297 7.46 普 通 建 設 事 業 費
27,961,159 17.8 2,367,071 30,328,230 18.1補 助 事 業 費
21,266,424 13.5 2,013,368 23,279,792 13.9単 独 事 業 費
6,694,735 4.3 353,703 7,048,438 4.27 災 害 復 旧 事 業 費
2,592,015 1.6 2,592,015 1.530,553,174 19.4 2,367,071 32,920,245 19.7
8
11,647,956 7.4 11,647,956 7.09
912,403 0.6 7,407,394 8,319,797 5.010
1,238,015 0.8 1,238,015 0.711
4,255,519 2.7 4,255,519 2.512
18,878,503 12.0 △ 106,530 18,771,973 11.213
500,000 0.3 500,000 0.3157,310,976 100.0 10,091,090 167,402,066 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
1 人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
- 6 -
- 6 -
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
%
普 通 建 設 事 業 費
補 助 事 業 費
単 独 事 業 費
災 害 復 旧 事 業 費
△ 106,530
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
積 立 金
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
主 要 な 施 策 一 覧 表
- 7 -
- 7 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
63,661,568 △26,410 63,635,158 29,292 11,100 △184,714 117,912
91,801,374 2,098,785 93,900,159 710,276 10,200 1,378,309
0 520,471 4,000 524,471 4,000
Ⅰ 6,342,577 1,927,358 8,269,935 636,333 1,291,025
Ⅱ 68,812,165 68,812,165
Ⅲ 2,437,021 2,437,021
Ⅳ 8,299,566 86,172 8,385,738 86,172
Ⅴ 2,034,362 69,943 2,104,305 69,943
Ⅵ 3,355,212 11,312 3,366,524 10,200 1,112
155,462,942 2,072,375 157,535,317 739,568 21,300 △184,714 1,496,221 補 正 額 の 財 源 内 訳
総 括 表
事 項 名
復興編
まちづくり編
合 計
予 算 額
美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
- 9 -
- 9 -
復興編
- 11 -
- 11 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 被災者の生活再
建 6,153,852 6,153,852
2 生活環境の整
備・充実 26,875,326 101,630 26,976,956 101,630
3 社会基盤の再
生・強化 22,581,623 △279,390 22,302,233 24,292 11,100 △184,714 △130,068
4 経済・産業の再
生・創造 8,036,844 151,350 8,188,194 5,000 146,350
5 復興の推進 13,923 13,923
63,661,568 △26,410 63,635,158 29,292 11,100 △184,714 117,912 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
復興編
事 項 名
- 13 -
- 13 -
復興編
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
101,630 101,630
② 医療体制の整備・充実
101,630 101,630ア 看護師等養成所施設整備費補助
101,630 101,630金
101,630 101,630
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 14 -
- 14 -
復興編
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 医療体制の整備・充実
ア 看護師等養成所施設整備費補助
101,630 101,630金
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款1項1目
0 101,630(新規)
○いわき市医師会附属いわき准看護学校の移転新築に対する補助
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 15 -
- 15 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3,127 1,042 2,085
② 情報基盤の整備・強化
3,127 1,042 2,085ア 情報通信技術利活用事業費補助
3,127 1,042 2,085金
148,870 11,100 111,652 26,118
① 生活基盤の再生
148,870 11,100 111,652 26,118ア 下水道事業
148,870 11,100 111,652 26,11834,425 23,250 3,540 7,635
① 生活基盤の再生
34,425 23,250 3,540 7,635ア 復興道路整備事業
30,000 23,250 6,750イ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業
4,425 3,540 885(復興交付金)
市 民 協 働 部
生 活 環 境 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 16 -
- 16 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 情報基盤の整備・強化
ア 情報通信技術利活用事業費補助
3,127 1,042 2,085金
① 生活基盤の再生
ア 下水道事業
148,870 11,100 111,652 26,118① 生活基盤の再生
ア 復興道路整備事業
30,000 23,250 6,750イ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業
4,425 3,540(復興交付金)
市 民 協 働 部
生 活 環 境 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
0 3,127(新規)
○津波被災地域における地上デジタル放送受信環境の整備に対する補助
・末続テレビ共同受信施設組合
(補正前) (補正後)
下水道事業特別
217,600 366,470会計 (変更)
○公共下水道復興事業費の増
・小名浜地区 管渠工 L=234m等
(補正前) (補正後)
8款2項3目
1,300,182 1,330,182(変更)
○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(3→4線)
・本谷・洞線(小名浜) L=830m W=10.0m
8款3項2目
0 4,425(新規)
○対策工事にて設置した重要管理施設の底地購入
・泉もえぎ台地区 3箇所 A=130㎡
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
- 17 -
- 17 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 465,812 △ 299,906 △ 165,906
① 生活基盤の再生
△ 465,812 △ 299,906 △ 165,906ア 土地区画整理事業
△ 465,812 △ 299,906 △ 165,906△ 279,390 24,292 11,100 △ 184,714 △ 130,068
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 18 -
- 18 -
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 465,812 △ 299,906 △ 165,906
① 生活基盤の再生
△ 465,812 △ 299,906 △ 165,906ア 土地区画整理事業
△ 465,812 △ 299,906 △ 165,906△ 279,390 △ 184,714 △ 130,068
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
土地区画整理事
15,630,817 15,165,005業特別会計 (変更)
○久之浜震災復興土地区画整理事業(5,122,969→4,534,469千円)
・公共施設整備事業の継続費設定に伴う事業費の減
(変更)
○小浜震災復興土地区画整理事業(1,237,377→1,305,957千円)
・移転補償費の増
(変更)
○岩間震災復興土地区画整理事業(1,056,932→1,111,040千円)
・移転補償費の増
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 19 -
- 19 -
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
5,000 5,000
① 農林水産業への支援
5,000 5,000ア いわき産農林水産物風評被害対
5,000 5,000策事業
146,350 146,350
③ 観光交流の再生・促進
5,600 5,600ア (仮称)いわきサンシャイン博
5,600 5,600開催支援事業
⑤ 新たな産業の集積等
140,750 140,750ア 工場等立地奨励金
140,750 140,750151,350 5,000 146,350
農 林 水 産 部
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 20 -
- 20 -
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 農林水産業への支援
ア いわき産農林水産物風評被害対
5,000 5,000策事業
③ 観光交流の再生・促進
ア (仮称)いわきサンシャイン博
5,600 5,600開催支援事業
⑤ 新たな産業の集積等
ア 工場等立地奨励金
140,750 140,750農 林 水 産 部
商 工 観 光 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款1項3目
53,966 58,966(変更)
○いわき産農林水産物への風評の早期払拭を図るため、見せる課の取組みを中心
とした各種PR活動を実施
(補正前) (補正後)
7款1項6目
20,000 25,600(変更)
○いわきサンシャイン博開催に向け、外部専門家を招へいし、持続的な観光プロ
グラムの構築を支援
7款1項3目
699,560 840,310(変更)
○交付対象事業者の増に伴う奨励金の増(27社→30社)
一般会計 科目
(特別会計名称) 摘 要
- 21 -
- 21 -
まちづくり編
- 23 -
- 23 -
0 まちづくりにあたって
- 25 -
- 25 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 認め合い尊重す
る社会の実現 6,517 4,000 10,517 4,000
2 情報化社会の形
成 302,361 302,361
3 開かれた市政の
推進 140,449 140,449
4 適正な土地利用
の推進 66,215 66,215
5 まちづくりにあ
たって 4,929 4,929
520,471 4,000 524,471 4,000
0 まちづくりにあたって
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 27 -
- 27 -
0 まちづくりにあたって
0-1 認め合い尊重する社会の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4,000 4,000
② 男女共同参画社会の実現
4,000 4,000ア 男女共同参画推進事業
4,000 4,0004,000 4,000
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 28 -
- 28 -
0 まちづくりにあたって
0-1 認め合い尊重する社会の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 男女共同参画社会の実現
ア 男女共同参画推進事業
4,000 4,000市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
2款1項7目
4,799 8,799(変更)
○地域女性活躍推進事業
・企業アンケート調査の実施
・女性活躍推進フォーラムの開催
・女性の人材育成に向けた各種講座、セミナーの開催
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 29 -
- 29 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
- 31 -
- 31 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 低炭素社会の形
成 1,466 1,466
2 循環型社会の形
成 1,833,684 1,909,000 3,742,684 636,333 1,272,667
3 自然共生社会の
形成 4,507,427 18,358 4,525,785 18,358
6,342,577 1,927,358 8,269,935 636,333 1,291,025
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 33 -
- 33 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-2 循環型社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1,909,000 636,333 1,272,667
② 発生した廃棄物の適正処理
1,909,000 636,333 1,272,667ア 南部清掃センター長寿命化事業
1,909,000 636,333 1,272,6671,909,000 636,333 1,272,667
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 34 -
- 34 -
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-2 循環型社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 発生した廃棄物の適正処理
ア 南部清掃センター長寿命化事業
1,909,000 1,272,667生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
4款2項4目
0 1,909,000(新規)
○南部清掃センターの機能保全と延命化を図るための基幹的設備改良工事
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 35 -
- 35 -
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18,358 18,358
① 動植物の保護及び管理
18,358 18,358ア 有害鳥獣駆除事業
18,358 18,35818,358 18,358
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 36 -
- 36 -
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 動植物の保護及び管理
ア 有害鳥獣駆除事業
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款2項2目
24,781 43,139(変更)
○イノシシ捕獲報償金の増
・年間捕獲頭数の拡大(600頭)
・捕獲報償金単価の改定(1頭あたり上限20千円)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 37 -
- 37 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
- 39 -
- 39 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 魅力あふれる地
域づくりの推進 85,516 85,516
2 快適で安心な住
空間の創出 2,598,843 86,172 2,685,015 86,172
3 安全で安定した
水の供給 5,615,207 5,615,207
8,299,566 86,172 8,385,738 86,172
合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
事 項 名
- 41 -
- 41 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
86,172 86,172
② 質の高い住宅供給の推進
86,172 86,172ア 市営住宅借地返還促進モデル事
86,172 86,172業
86,172 86,172
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 42 -
- 42 -
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 質の高い住宅供給の推進
ア 市営住宅借地返還促進モデル事
86,172 86,172業
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款6項2目
0 86,172(新規)
○東日本大震災以降の宅地不足に対応するため、敷地が借地の市営住宅団地内に
点在する入居者の集約を図り、積極的に借地を返還
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 43 -
- 43 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
- 45 -
- 45 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 農業の振興 926,805 926,805
2 林業の振興 152,292 69,943 222,235 69,943
3 水産業の振興 155,586 155,586
4 工業の振興 216 216
5 商業・サービス
業の振興 730,186 730,186
6 港湾の整備・利
用の促進 10,538 10,538
7 安定した雇用の
確保 51,084 51,084
8 観光の振興 7,655 7,655
2,034,362 69,943 2,104,305 69,943 合 計
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
事 項 名
- 47 -
- 47 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-2 林業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
69,943 69,943
② 地域林業の活性化
69,943 69,943ア 森林整備加速化・林業再生事業
69,943 69,94369,943 69,943
農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 48 -
- 48 -
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅴ-2 林業の振興
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 地域林業の活性化
ア 森林整備加速化・林業再生事業
69,943 69,943農 林 水 産 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
6款2項2目
0 69,943(新規)
○森林整備加速化・林業再生事業費補助金
・林業・木材産業の再生を図るため、施設整備等を行う事業者に対する補助
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 49 -
- 49 -
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
- 51 -
- 51 -
(単位 千円)
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 移動しやすい交
通環境の実現 3,318,796 11,312 3,330,108 10,200 1,112
2
交流・連携と多 文化共生社会の 形成
36,416 36,416
3,355,212 11,312 3,366,524 10,200 1,112
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
- 53 -
- 53 -
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11,312 10,200 1,112
① 道路網の整備・保全
11,312 10,200 1,112ア 県営事業負担金(街路)
11,312 10,200 1,11211,312 10,200 1,112
土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
- 54 -
- 54 -
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
① 道路網の整備・保全
ア 県営事業負担金(街路)
11,312 10,200 1,112土 木 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
(単位 千円)
(補正前) (補正後)
8款5項3目
31,770 43,082(変更)
○県営事業の事業費増に伴う負担金の増
・平磐城線 (小名浜)
・三函台山線(常 磐)
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
- 55 -
- 55 -