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平成26年度2月補正予算(追加提案分)予算書・予算説明書

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(1)

     2015.3

  平成26年度

  (議案第98号)

い  わ  き  市

予 算 書

予 算 説 明 書

( 2 月 補 正 追 加 分 )

(2)
(3)

○補正予算書

◇一般会計

議案第98号 平成26年度いわき市一般会計補正予算(第9号)………5頁

○補正予算説明書

◇一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………18頁 2 歳 入………20頁 3 歳 出………28頁

・補正債務負担行為に関する調書………43頁

(4)
(5)

補 正 予 算 書

(6)
(7)

一  般  会  計

(8)
(9)

議案第98

平成 26 年度いわき市一般会計補正予算(第9号)

平成26年度いわき市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,416,073千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ195,645,942千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成27年3月19日提出

いわき市長

(10)
(11)

(単位 千円)

款 項

14国庫支出金 44,340,862 1,275,931 45,616,793 2国庫補助金 30,336,195 1,275,931 31,612,126

15県支出金 15,656,283 70,700 15,726,983

2県補助金 10,887,041 70,700 10,957,741

18繰入金 20,756,817 69,438 20,826,255

1基金繰入金 20,756,817 69,438 20,826,255

20諸収入 9,090,530 4 9,090,534

6雑入 3,686,634 4 3,686,638

194,229,869 1,416,073 195,645,942

第1表 歳入歳出予算補正

歳       入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

(12)

(単位 千円)

款 項

2総務費 41,312,239 594,886 41,907,125

1総務管理費 39,207,832 594,886 39,802,718

3民生費 47,099,094 165,599 47,264,693

1社会福祉費 23,926,409 7,900 23,934,309 2児童福祉費 15,370,839 157,699 15,528,538

5労働費 183,307 37,705 221,012

1労働諸費 183,307 37,705 221,012

6農林水産業費 5,598,051 70,700 5,668,751

2林業費 882,653 70,700 953,353

7商工費 6,421,443 547,183 6,968,626

1商工費 6,421,443 547,183 6,968,626 194,229,869 1,416,073 195,645,942

歳       出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 8 -

(13)

(追  加)

金  額

2 総 務 費 1 総 務 管 理費

(地方創生)人口ビジョン・総合戦略策定事 業

13,277千円

(地方創生)大学等と地域の連携したまちづ くり推進事業

9,486千円

(地方創生)ようこそ「いわき」推進事業 1,352千円 3 1 (地方創生)発達障がい者就労・生活支援機

能強化事業

7,900千円

2 児 童 福 祉費 (地方創生)出産支援金支給事業 154,502千円

(地方創生)赤ちゃん絵本プレゼント事業 3,030千円

(地方創生)赤ちゃんの駅事業 167千円

5 労 働 費 1 労 働 諸 費 (地方創生)就労支援システム運用事業 1,832千円

(地方創生)ふるさといわき就業支援事業 29,538千円

(地方創生)高校生就職支援事業 4,332千円

(地方創生)新卒・若年者等就職サポート事 業

2,003千円

6 農 林 水 産 業 費 2 林 業 費 森林整備加速化・林業再生事業 70,700千円

7 商 工 費 1 商 工 費

(地域消費喚起)プレミアム付商品券発行事 業

417,922千円

(地方創生)企業誘致推進事業 3,645千円

(地域消費喚起)旅行クーポン券発行事業 78,000千円

(地方創生)産業振興推進事業 1,615千円

(地方創生)販路開拓支援事業 4,020千円

(地方創生)技術開発支援事業 30,761千円

第2表 繰越明許費補正

款 項 事   業   名

(14)

金  額

(地方創生)環境・エネルギー関連産業創出 支援事業

2,307千円

(地方創生)成長戦略産業育成支援事業 901千円

(地方創生)洋上風力発電調査研究事業 600千円

(地方創生)創業者支援事業 4,258千円

(地方創生)産業人材育成支援事業 3,154千円

款 項 事   業   名

- 10 -

(15)

(追  加)

限 度 額

自 平成26年度 至 平成27年度

第3表 債務負担行為補正

事      項 期  間

1 ( 人 づ く り ) 福 祉 介 護 人 材 定 着 支 援 事 業

3,473千円

(16)
(17)

補 正 予 算 説 明 書

(18)
(19)

一    般    会    計

(20)
(21)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(22)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 48,335,633 48,335,633 24.7

2 地方譲与税 1,265,019 1,265,019 0.6

3 利子割交付金 81,273 81,273 0.0

4 配当割交付金 71,848 71,848 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0

6 地方消費税交付金 3,860,817 3,860,817 2.0

7 ゴルフ場利用税交付金 173,003 173,003 0.1

8 自動車取得税交付金 164,879 164,879 0.1

9 地方特例交付金 135,454 135,454 0.1

10 地方交付税 26,961,417 26,961,417 13.8

11 交通安全対策特別交付金 69,692 69,692 0.0

12 分担金及び負担金 1,453,764 1,453,764 0.7

13 使用料及び手数料 2,555,472 2,555,472 1.3

14 国庫支出金 44,340,862 1,275,931 45,616,793 23.3

15 県支出金 15,656,283 70,700 15,726,983 8.0

16 財産収入 582,434 582,434 0.3

17 寄附金 113,068 113,068 0.1

18 繰入金 20,756,817 69,438 20,826,255 10.6

19 繰越金 6,570,680 6,570,680 3.4

20 諸収入 9,090,530 4 9,090,534 4.6

21 市債 11,967,528 11,967,528 6.1

194,229,869 1,416,073 195,645,942 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括

- 18 -

(23)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1 議会費 715,498 715,498 0.4

2 総務費 41,312,239 594,886 41,907,125 588,907 5,979 21.4 3 民生費 47,099,094 165,599 47,264,693 124,316 41,283 24.2

4 衛生費 19,243,762 19,243,762 9.8

5 労働費 183,307 37,705 221,012 28,305 4 9,396 0.1 6 農林水産業費 5,598,051 70,700 5,668,751 70,700 2.9 7 商工費 6,421,443 547,183 6,968,626 534,403 12,780 3.6

8 土木費 33,789,003 33,789,003 17.3

9 消防費 10,103,892 10,103,892 5.2

10 教育費 13,830,132 13,830,132 7.1

11 災害復旧費 1,643,507 1,643,507 0.8

12 公債費 13,789,931 13,789,931 7.0

13 諸支出金 10 10 0.0

14 予備費 500,000 500,000 0.3

194,229,869 1,416,073 195,645,942 1,346,631 4 69,438 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(24)

2 歳 入

14国庫支出金 44,340,862 1,275,931 45,616,793

2 国庫補助金 30,336,195 1,275,931 31,612,126

1 総務費国庫補助金 20,257,901 588,907 20,846,808

2 民生費国庫補助金 2,178,653 124,316 2,302,969

8 商工費国庫補助金 11,046 534,403 545,449

9 労働費国庫補助金 0 28,305 28,305

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

- 20 -

(25)

(単位 千円)

1 総務管理費国庫補 18,136        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金

0 18,136 18,136

2 東日本大震災復興 570,771        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金 ○東日本大震災復興交付金

20,191,355 570,771 20,762,126 1 社会福祉費国庫補 5,931        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金

0 5,931 5,931

2 児童福祉費国庫補 118,385        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金

0 118,385 118,385 1 商工費国庫補助金 534,403        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○(地域消費喚起)地域活性化・地域住民生活等 緊急支援交付金

0 495,922 495,922

○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急 支援交付金

0 38,481 38,481

1 労働諸費国庫補助 28,305        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金

0 28,305 28,305

説 明

区 分 金 額

(26)

15県支出金 15,656,283 70,700 15,726,983

2 県補助金 10,887,041 70,700 10,957,741

5 農林水産業費県補助金 1,761,248 70,700 1,831,948

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

- 22 -

(27)

(単位 千円)

2 林業費県補助金 70,700        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

160,780 70,700 231,480

区 分 金 額

説 明

(28)

18繰入金 20,756,817 69,438 20,826,255

1 基金繰入金 20,756,817 69,438 20,826,255

1 財政調整基金繰入金 3,886,706 69,438 3,956,144

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

- 24 -

(29)

(単位 千円)

1 財政調整基金繰入 69,438        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○財政調整基金繰入金

3,886,706 69,438 3,956,144

説 明

区 分 金 額

(30)

20諸収入 9,090,530 4 9,090,534

6 雑入 3,686,634 4 3,686,638

3 雑入 2,677,405 4 2,677,409

194,229,869 1,416,073 195,645,942 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

- 26 -

(31)

(単位 千円)

14 保険料被保険者負 4        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○保険料被保険者負担金

9,048 4 9,052

区 分 金 額

説 明

(32)

3 歳 出

2 総務費 41,312,239 594,886 41,907,125 特定財源

588,907 一般財源

5,979 1 総務管理費 39,207,832 594,886 39,802,718 特定財源

588,907 一般財源

5,979 4財政管理費 27,635,036 570,771 28,205,807 特定財源

570,771 一般財源

0

7企画費 1,138,398 24,115 1,162,513 特定財源

18,136 一般財源

5,979

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

2 総務費

- 28 -

(33)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 588,907

(特定財源の内訳)

国庫支出金 588,907

(特定財源の内訳)

国庫支出金 570,771

25 積立金 570,771      補正前     補 正      計

○財政管理費

27,635,036 570,771 28,205,807

東日本大震災復興交付金基金積立金 570,771

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金

20,191,355 570,771 20,762,126

(特定財源の内訳)

国庫支出金 18,136

8 報償費 1,660      補正前     補 正      計

9 旅費 630○行政経営費

11 需用費 1,012 13,212 13,277 26,489

12 役務費 69 (地方創生)人口ビジョン・総合戦略策定事 13,277

13 委託料 19,423 業費

14 使用料及び賃 321○企画調整費

借料 12,170 10,838 23,008

19 負担金、補助 1,000 (地方創生)大学等と地域の連携したまちづ 9,486

及び交付金 くり推進事業費

(地方創生)ようこそ「いわき」推進事業費 1,352

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

0 18,136 18,136 金 額

説 明

区 分

(34)

3 民生費 47,099,094 165,599 47,264,693 特定財源

124,316 一般財源

41,283 1 社会福祉費 23,926,409 7,900 23,934,309 特定財源

5,931 一般財源

1,969

2障害者福祉費 90,580 7,900 98,480 特定財源

5,931 一般財源

1,969

2 児童福祉費 15,370,839 157,699 15,528,538 特定財源

118,385 一般財源

39,314 1児童福祉総務費 1,237,783 157,699 1,395,482 特定財源

118,385 一般財源

39,314

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

3 民生費

- 30 -

(35)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 124,316

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,931

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,931

13 委託料 7,900      補正前     補 正      計

○障害者福祉対策費

32,298 7,900 40,198

(地方創生)発達障がい者就労・生活支援機 7,900 能強化事業費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

0 5,931 5,931

(特定財源の内訳)

国庫支出金 118,385

(特定財源の内訳)

国庫支出金 118,385

8 報償費 154,140      補正前     補 正      計

11 需用費 319○児童福祉対策費

12 役務費 625 715,143 157,532 872,675

13 委託料 2,579 (地方創生)出産支援金支給事業費 154,502

14 使用料及び賃 36 (地方創生)赤ちゃん絵本プレゼント事業費 3,030

借料 ○子育て家庭支援費

24,297 167 24,464

(地方創生)赤ちゃんの駅事業費 167

区 分 金 額

説 明

(36)

(項 2 児童福祉費)(目 1 児童福祉総務費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

3 民生費

- 32 -

(37)

(単位 千円)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

0 118,385 118,385 金 額

説 明

区 分

(38)

5 労働費 183,307 37,705 221,012 特定財源

28,309 一般財源

9,396

1 労働諸費 183,307 37,705 221,012 特定財源

28,309 一般財源

9,396 1労働対策費 170,271 37,705 207,976 特定財源

28,309 一般財源

9,396

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

5 労働費

- 34 -

(39)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 28,305

諸収入 4

(特定財源の内訳)

国庫支出金 28,305

諸収入 4

(特定財源の内訳)

国庫支出金 28,305

諸収入 4

4 共済費 130      補正前     補 正      計

7 賃金 717○雇用対策費

8 報償費 9 37,784 37,705 75,489

9 旅費 198 (地方創生)就労支援システム運用事業費 1,832

11 需用費 779 (地方創生)ふるさといわき就業支援事業費 29,538

12 役務費 1,049 (地方創生)高校生就職支援事業費 4,332

13 委託料 33,839 (地方創生)新卒・若年者等就職サポート事 2,003

14 使用料及び賃 984 業費

借料 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

0 28,305 28,305

○保険料被保険者負担金

13 4 17

区 分 金 額

説 明

(40)

6 農林水産業費 5,598,051 70,700 5,668,751 特定財源

70,700 一般財源

0

2 林業費 882,653 70,700 953,353 特定財源

70,700 一般財源

0 2林業振興費 590,549 70,700 661,249 特定財源

70,700 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

6 農林水産業費

- 36 -

(41)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

県支出金 70,700

(特定財源の内訳)

県支出金 70,700

(特定財源の内訳)

県支出金 70,700

19 負担金、補助 70,700      補正前     補 正      計

及び交付金 ○林業振興事業費

590,549 70,700 661,249

森林整備加速化・林業再生事業費 70,700

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

160,780 70,700 231,480 金 額

説 明

区 分

(42)

7 商工費 6,421,443 547,183 6,968,626 特定財源

534,403 一般財源

12,780 1 商工費 6,421,443 547,183 6,968,626 特定財源

534,403 一般財源

12,780 2商工振興費 4,333,448 417,922 4,751,370 特定財源

417,922 一般財源

0

3企業誘致対策費 681,793 3,645 685,438 特定財源

2,736 一般財源

909

6 観光費 716,648 78,000 794,648 特定財源

78,000 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

7 商工費

- 38 -

(43)

(単位 千円)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 534,403

(特定財源の内訳)

国庫支出金 534,403

(特定財源の内訳)

国庫支出金 417,922

19 負担金、補助 417,922      補正前     補 正      計

及び交付金 ○商工業振興事業費

144,528 417,922 562,450

(地域消費喚起)プレミアム付商品券発行事 417,922 業費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地域消費喚起)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 0 417,922 417,922

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,736

8 報償費 50      補正前     補 正      計 9 旅費 1,388○企業立地対策推進費

11 需用費 1,471 680,607 3,645 684,252

12 役務費 138 (地方創生)企業誘致推進事業費 3,645

13 委託料 216(特定財源の説明)

14 使用料及び賃 317      補正前     補 正      計

借料 ○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

19 負担金、補助 65 0 2,736 2,736

及び交付金

(特定財源の内訳)

国庫支出金 78,000

区 分 金 額

説 明

(44)

(項 1 商工費)(目 6 観光費)

8新産業振興費 237,918 47,616 285,534 特定財源

35,745 一般財源

11,871

194, 229, 869 1, 416, 073 195, 645, 942 特定財源

1, 346, 635 一般財源

69, 438 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

7 商工費

- 40 -

(45)

(単位 千円) 節

13 委託料 78,000      補正前     補 正      計

○観光企画費

435,058 78,000 513,058

(地域消費喚起)旅行クーポン券発行事業費 78,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地域消費喚起)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 0 78,000 78,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 35,745

8 報償費 494      補正前     補 正      計

9 旅費 832○産業活性化推進費

11 需用費 147 237,918 47,616 285,534

12 役務費 28 (地方創生)産業振興推進事業費 1,615

13 委託料 38,173 (地方創生)販路開拓支援事業費 4,020

14 使用料及び賃 302 (地方創生)技術開発支援事業費 30,761

借料 (地方創生)環境・エネルギー関連産業創出 2,307

19 負担金、補助 7,640 支援事業費

及び交付金 (地方創生)成長戦略産業育成支援事業費 901

(地方創生)洋上風力発電調査研究事業費 600

(地方創生)創業者支援事業費 4,258

(地方創生)産業人材育成支援事業費 3,154

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○(地方創生)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

0 35,745 35,745

1, 275, 931 70, 700

(特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金

諸収入 4

金 額

説 明

区 分

(46)
(47)

補正債務負担行為に関する調書

(48)

(追 加)

期   間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

補 正 債 務 負 担 行 為 で 平 成 27 年 度 以 降 に わ

支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 26

事       項 限   度   額

平成25 年度末ま での 支 出 ( 見 込 ) 額

1

( 人 づ く り ) 福 祉 介 護 人 材 定 着 支 援 事 業 3,473

- -

- 44 -

(49)

平成26年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債

た る も の に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円) 平成26年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

平 成 27 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

平成27年度 3,473 3,473

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