Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
平成29年度6月補正予算の概要
Ⅰ 平成29年度6月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
<補正予算の編成方針>
○ 国・県補助事業等の確定・内定等に伴い措置すべき経費 ○ 国民健康保険事業に要する経費
○ その他市政執行に要する経費
1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補 正 の 概 要
101,530
南白土墓園において、納骨堂併設型合葬式墓地を整備 する
30,242
震災の記憶や教訓を確実に次世代に伝承する施設とし て、(仮称)震災メモリアル中核拠点施設を整備する
18,764
被災した児童生徒等の心のケアや教職員・保護者等への 助言など様々な課題に対応するため、スクールカウンセ ラーを増員する
13,611
園芸品目の生産拡大に重点的に取り組む産地において、 いちごの養液栽培システム等を導入する事業者に対し、 費用の一部を補助する
5,731
福島労災病院の移転にあたり、市といわき明星大学、労災 病院との間で土地の交換を行うため、土地の測量及び不 動産鑑定を行う
△ 60,686
復興基金積立金(8,421)
外国人観光客誘客促進事業費(6,890)
放射性物質吸収抑制対策事業費補助金(6,333) 復興道路整備事業費(効果促進事業)(3,500) 文化芸術創造都市づくり事業費(3,237) 観光力づくり支援事業費(3,125)
中小企業・小規模企業振興基金補助金(3,000) 警防業務経費(2,767)
文化施設公衆無線LAN設置事業費(970) 心の復興事業補助金(611)
国民健康保険事業特別会計繰出金(△99,540)
109,192
2 特別会計の補正内容
補正額(千円) 補 正 の 概 要
1,339,937 国民健康保険税の本算定等に伴う補正
1,339,937 国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)
Ⅰ 平成29年度6月補正予算の概要
(追加提案分)
事 業 名
合葬式墓地整備事業費
震災メモリアル事業費
緊急スクールカウンセラー等 設置事業費
元気な産地づくり整備事業費
事務費等(財産調査費)
その他
計
区 分
計
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円) 会 計 名 補正前の額 補正額 計
144,513,797 109,192 144,622,989
国 民 健 康 事 業 勘 定
40,231,475 1,339,937 41,571,412
保 険 事 業 直 診 勘 定
60,996
060,996
3,711,924
03,711,924
30,953,255
030,953,255
152,517
0152,517
5,641,169
05,641,169
312,541
0312,541
20,379,911
020,379,911
766
0766
2,449
02,449
5,166
05,166
6,529
06,529
9,454
09,454
101,468,152 1,339,937 102,808,089
17,864,253
017,864,253
36,821,950
036,821,950
16,846,175
016,846,175
159,778
0159,778
446,670
0446,670
72,138,826
072,138,826
318,120,775 1,449,129 319,569,904
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母子父子寡婦福祉資金貸付金
土 地 区 画 整 理 事 業 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
小 計
企 業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
下 水 道 事 業
合 計
地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業
小 計
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
721,936 721,936 0.5
2 総 務 費
15,709,298 47,631 15,756,929 10.9
3 民 生 費
47,086,319 △ 98,929 46,987,390 32.5
4 衛 生 費
19,671,143 19,671,143 13.6
5 労 働 費
102,380 102,380 0.1
6 農 林 水 産 業 費
3,204,438 19,944 3,224,382 2.2
7 商 工 費
4,819,669 13,015 4,832,684 3.3
8 土 木 費
22,200,067 105,030 22,305,097 15.4
9 消 防 費
7,133,228 2,767 7,135,995 4.9
10 教 育 費
11,712,773 19,734 11,732,507 8.1
11 災 害 復 旧 費
571,488 571,488 0.4
12 公 債 費
11,081,048 11,081,048 7.7
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.3
144,513,797 109,192 144,622,989 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%) 区 分
款
歳 出 合 計
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
19,097,001 19,097,001 13.2
2
28,548,396 17,163 28,565,559 19.8
3
3,345,775 3,345,775 2.3
4
27,588,086 27,588,086 19.1
5
16,171,088 34,265 16,205,353 11.2
6 普 通 建 設 事 業 費
20,411,613 148,883 20,560,496 14.2
7 災 害 復 旧 事 業 費
571,488 571,488 0.4
20,983,101 148,883 21,131,984 14.6
8
11,081,048 11,081,048 7.7
9
2,055,841 8,421 2,064,262 1.4
10
1,617,089 1,617,089 1.1
11
3,107,519 3,107,519 2.1
12
10,418,853 △ 99,540 10,319,313 7.1
13
500,000 500,000 0.3
144,513,797 109,192 144,622,989 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%) 区 分
科 目
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建 設 事 業 費
小 計
公 債 費
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
合 計
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 50,029,843 50,029,843 34.6
2 地 方 譲 与 税 1,315,361 1,315,361 0.9
3 利 子 割 交 付 金 45,038 45,038 0.0
4 配 当 割 交 付 金 98,131 98,131 0.1
5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 18,278 18,278 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,772,747 5,772,747 4.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 163,318 163,318 0.1 8 自動車取 得税交付金 212,515 212,515 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 143,674 143,674 0.1
10 地 方 交 付 税 20,878,865 2,198 20,881,063 14.4
11 交通安 全対 策特 別交 付金 66,000 66,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,268,580 1,268,580 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,783,494 2,783,494 1.9 14 国 庫 支 出 金 21,404,661 7,789 21,412,450 14.8 15 県 支 出 金 11,825,328 △ 28,188 11,797,140 8.2
16 財 産 収 入 237,805 237,805 0.2
17 寄 附 金 256,232 8,421 264,653 0.2
18 繰 入 金 9,261,894 118,972 9,380,866 6.5
19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7
20 諸 収 入 5,952,113 5,952,113 4.1
21 市 債 11,779,920 11,779,920 8.1
144,513,797 109,192 144,622,989 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%) 区 分
款
歳 入 合 計