• 検索結果がありません。

決算説明会資料

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "決算説明会資料"

Copied!
24
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

2 2 3 期 第 2 四半期

2 2 3 期 第 2 四半期

決 算 説 明 会

決 算 説 明 会

年 日

(2)

FY 0 9 1 H 決算サマリヸ

経営効率 向 及び固定費削減 当初計画 比較 増収ヷ営業損失を縮

前年同期 比較 市場 大幅 縮 及び 高 影響 減収ヷ減益

1 8 3

8 5

7 4

4 6 1

6 1 0

差異 (C-A)

1 4 0

1 2 0

1 0 0

1 ,4 5 0

1 ,5 0 0

FY 0 9 1 H

計画 (5 /1 5 )(B)

5

7 9

7 6

5 7

4 7

差異 (C-B)

1 4 5

4 1

2 4

1 ,5 0 7

1 ,5 4 7

FY 0 9 1 H

実績 (C)

3 8

4 4

5 0

1 ,9 6 8

2 ,1 5 7

FY 0 8 1 H

実績 (A)

当 期 純 利 益

経 常 利 益

営 業 利 益

売 高

注 高

ㄥ億 ㄦ

制御事業ㄷ

海外市場 先進国 低調 資源国 ネルギヸ関連 新規プラント建設

プロジ クト 着工 回復 動 国 市場 大幅 設備投資抑制

低調 推移 う 事業環境 高 前年同期 比較 減収ヷ減益

計測機器事業ㄷ

半 体テストシステム市場 低迷 測定器ビジネス 市場 け 電機ヷ自動車分野

投資抑制 前年同期 比較 減収ヷ損失拡大

(3)

FY 0 9 1 H 経営成績ㄥ対計画比ㄦ

ㄥ億 ㄦ

9 5

1 2 5

1 4 0

7 0

5 0

1 ,4 8 0

1 ,5 5 0

修正計画

9 /2 9

9 5

1 2 5

1 4 0

1 2 0

1 0 0

1 ,4 5 0

1 ,5 7 0

修正計画

8 /1 1

7 6

2 4

1 0 0

営 業 利 益

7 9

4 1

1 2 0

経 常 利 益

9 5

1 2 5

1 4 0

1 ,4 5 0

1 ,5 0 0

当初計画

5 /1 5(A)

9 4 .7 8

1 3 3 .2 1

1 4 5

1 ,5 0 7

1 ,5 4 7

実 績

(B)

0 .2 2

8 .2 1

5

5 7

4 7

差 異

(B-A)

1 $ =

1 € =

売 高

替 レ ヸ ト

当 期 純 利 益

注 高

◆受注高・売上高 主に制御事業 計画を上回ったこ により超過達成

◆営業損失 増収及び固定費削減効果により損失縮小

◆当期純損失 固定資産 減損損失 億円、投資 価証券評価損 億円 計上等により損失拡大

(4)

FY 0 9 1 H 経営成績ㄥ対同期比ㄦ

ㄥ億 ㄦ

1 0 6 .2 3

1 6 2 .1 2

3 8

4 4

5 0

1 ,9 6 8

2 ,1 5 7

FY 0 8 1 H

(A)

7 4

2 4

8 8

営 業 利 益

8 5

4 1

5 7

経 常 利 益

1 1 9 .2 0

1 6 2 .8 3

2 7

2 ,0 4 3

2 ,2 8 5

FY 0 7 1 H

9 4 .7 8

1 3 3 .2 1

1 4 5

1 ,5 0 7

1 ,5 4 7

FY 0 9 1 H

実績 (B)

1 1 .4 5

2 8 .9 1

1 8 3

4 6 1

6 1 0

差 異

(B-A)

1 $ =

1 € =

売 高

替 レ ヸ ト

当 期 純 利 益

注 高

◆厳しい事業環境及び円高 影響により全事業セグメントにおい 、受注高・売上高が減少

為替影響 受注高:▲ 億円 売上高:▲ 億円

◆固定費 計画以上に削減したも 、売上高 減少及び円高 影響により営業損失を計上

(5)

FY 0 9 1 H 年初計画 / 実績 営業利益比較

ㄥ億 ㄦ

FY 0 9 1 H

営業利益実績

FY 0 9 1 H

営業利益計画

(5 /1 5 )

実績

計画

1 2 5 .0 0

9 5 .0 0

1 3 3 .2 1

Euro

9 4 .7 8

U S$

ㄥ ㄦ

原価率改善等

1 0 0

替レヸト比較

棚卸評価損等

2 4

替 影響

1 2

8 3

3

固定費削減

2

(6)

FY 0 9 1 H /FY 0 8 1 H 営業利益比較

ㄥ億 ㄦ

FY 0 9 1 H

営業利益

FY 0 8 1 H

営業利益

FY 0 9 1 H

FY 0 8 1 H

1 6 2 .1 2

1 0 6 .2 3

1 3 3 .2 1

Euro

9 4 .7 8

U S$

ㄥ ㄦ

売 減 原価率 昇等

5 0

1 3 2

替レヸト比較

販管費削減

2 4

替 影響

2 2

1 7

9 7

棚卸評価損等

(7)

FY 0 9 1 H 計画 (9 /2 9 )/ 実績 営業利益比較

ㄥ億 ㄦ

FY 0 9 1 H

営業利益実績

FY 0 9 1 H

営業利益計画

(9 /2 9 )

棚卸評価損等

5 0

1 2

原価率改善等

2 4

1 8

固定費削減

2 0

(8)

四半期別経営成績比較

◆ 注高 主 制御事業ㄥ海外ㄦ 注減少 ㄮQ比 減少

◆売 高 主 制御事業ㄥ国 ㄦ 半期 ㄥㄶ ㄦ売 集中 ㄮQ比 増収

◆営業利益 増収及び固定費削減 損益分岐 売 高改善 黒字化

5 6

6 4 5

7 9 8

1 Q

3 2

8 6 2

7 4 9

2 Q

FY 0 9

FY 0 8

FY 0 7

4 Q

3 Q

2 Q

1 Q

4 Q

3 Q

2 Q

1 Q

1 8 3

1 ,4 4 9

1 ,1 6 1

3

8 8 2

1 ,1 0 5

9 2

1 ,2 0 8

1 ,1 6 4

9 3

1 ,1 3 3

1 ,0 3 8

4 3

8 3 5

1 ,1 1 9

5 5

1 ,0 3 6

7 6 1

5 8

7 6 1

8 2 5

4

8 3 5

1 ,1 2 1

営 業 利 益

売 高

注 高

ㄥ億 ㄦ

(9)

FY 0 9 1 H 営業外ヷ特別損益ㄥ対計画ヷ前年同期比ㄦ

1 4 0

10

1 3 0

10

1 2 0

20

1 0 0

FY 0 9 1 H

計画

FY 0 9 1 H

実績

FY 0 8 1 H

1 4 5

19

1 2 6

88

3

4 1

29

12

2 4

35

特別損失

3 8

15

2 3

14

4 4

19

13

5 0

法人税等

当 期 純 利 益

税 引 前 利 益

経 常 利 益

特別利益

営業外費用

営業外収益

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

◆営業外費用 増加ㄷ支払利息 増加 ㄥFY08 1H 7億FY09 1H 10億

替差損 増加 ㄥFY08 1H 1億FY09 1H 4億

◆特別利益 減少 ㄷ投資 価証券売却益 減少 ㄥFY08 1H 13億FY09 1H 0億

◆特別損失 増加 ㄷ減損損失 増加 ㄥFY08 1H 5億FY09 1H 54億 ㄦ 事業構造改善費用

販売用ソフト ア評価損 増加ㄥFY08 1H 0.7億FY09 1H 12億

支払利息ㄷㄮㄭ億

替差損ㄷㄱ億

減損損失ㄷㄲㄱ億

事業構造改善費用ㄷ

ㄳ億

販売用ソフト ア

評価損ㄷㄳ億

投資 価証券

売却益ㄷㄭ億

(10)

セグメント別 海外売 高

◆全社海外売 高比率 全事業セグメントを通 国 売 減少 前年同期比 昇

◆制御事業 海外売 高比率 高 影響 前年同期比 横 い

◆計測機器事業 海外売 高比率 国 測定器ビジネス 減収 昇

全 体 セグメント別

制 御 計 測 そ 他

905 1,036 829 872

626

1,138

1,295

1,139 925

881

1,507

1,797

1,968

2,331

2,043

国 海 外

568 457

993

788

1,561

1,245

国 海 外

51.5%

58.5%

57.9%

55.6%

55.7%

21.1%

24.5%

49.5%

43.7%

63.6%

63.3%

1 2 8

2 4 2

1 0 6

1 3 6

6 8

6 6

1 3 4

1 2 5

4 0

1 6 5

1 0 1

2 7

(11)

◆ 注高ㄷ計測機器事業 達 主 フ トニクスビジネス 達 も

◆売 高ㄷ制御事業 国 外 も修正計画ㄥ8/11ㄦを超過達成

FY 0 9 1 H セグメント別 注ヷ売 ㄥ対計画比ㄦ

注 売

1,250

145

105

1,320

145

105

1,320

135

95

1,313

127

107

制 御 計 測 そ の 他

1,180

140

130

1,180

140

130

1,220

135

125

1,245

134

128

制 御 計 測 そ の 他

1,507

1,450 1,450 1,480

FY09 1H 当初計画 5/15

FY09 1H 修正計画 8/11

FY09 1H 実績 FY09 1H

修正計画 9/29

FY09 1H 当初計画 5/15

FY09 1H 修正計画 8/11

FY09 1H 実績 FY09 1H

修正計画 9/29

(-23)

(+2)

(-18)

(-7)

(+57)

(-2)

(-6)

(+65)

ㄧㄥ ㄦ 日発表計画 差異

1,547

1,500 1,570 1,550

(12)

FY 0 9 1 H セグメント別 営業利益ㄥ対計画比ㄦ

◆主 制御事業 増収及び全事業セグメントを通 固定費削減 計画を 回っ

損失額 減少

ㄥ億 ㄦ

FY09 1H

修 正 計 画 8/11

FY09 1H

実  績

差 異

制 御 15 84 69

計 測 115 111 4

そ 他 0 3 3

合 計 100 24 76

ㄧㄥ ㄦ 日発表計画 差異

営 業 利 益

15

115

0

15

115

0 50

100

0

84

111

3

制 御 計 測 そ の 他

24

100

100

50

FY09 1H 当初計画 5/15

FY09 1H 修正計画 8/11

FY09 1H 実績 FY09 1H

修正計画 9/29

(+76)

(+3)

(+69)

(+4)

(13)

FY 0 9 1 H セグメント別 注ヷ売 ㄥ対前年比ㄦ

◆制御事業ㄷ市況 悪化及び 高 影響 注高ヷ売 高 も前年同期比較 減少

ㄥ 替影響ㄷ 注高 ▲ 億 売 高 ▲ 億 ㄦ

◆計測機器事業ㄷ主 測定器ビジネス 半 体テスタビジネス 市況悪化 注高・売 高 も

前年同期比 減少

注 売

FY08 1H

旧セグメント

FY08 1H

新セグメント

FY09 1H

実績

FY08 1H

旧セグメント

FY08 1H

新セグメント

FY09 1H

実績

1,747

207

203

1,747

253

157

1,313

127

107

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他

1,561

210

197

1,561

242

165

1,245

134

128

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他

2,157 2,157

1,547 1,507

1,968 1,968

(-461)

(-37)

(-108)

(-316)

(-610)

(-50)

(-126)

(-434)

(14)

FY 0 9 1 H セグメント別 営業利益ㄥ対前年比ㄦ

◆制御事業ㄷ売 高 減少及び 高 影響等 利益 減少

◆計測機器事業ㄷ売 高 減少 も 研究開発費 圧縮ㄥ前年同期比 ▲ 億 ㄦを含

固定費削減 前年同期比 損失額 減少

ㄥ億 ㄦ

営 業 利 益

FY08 1H

旧セグメント

FY08 1H

新セグメント

FY09 1H

実績

165

55

60

165

112

3

84

111

3

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他

24

50

50

FY08 1H

旧 セ グ

FY08 1H

新 セ グ

FY09 1H

実   績

差 異

制 御 165 165 84 81

計 測 55 112 111 1

新 事 業 そ 他

ㄬ そ 他

603 3 6

合 計 50 50 24 74

(-74)

(+6)

(-81)

(+1)

(15)

貸借対照表 推移

◆売 高 減少 手形ヷ売掛金残高 減少

◆固定資産 減損損失 計 及び設備投資抑制等 固定資産 減少

◆コマヸシャルペヸパヸ 億 返済 借入金ヷ社債残高 減少

資 産 推 移 負 債 ヷ 資 推 移

億 億

FY 0 7 FY 0 8 1 H FY 0 8 FY 0 9 1 H FY 0 7 FY 0 8 1 H FY 0 8 FY 0 9 1 H

288 326

62 57

516 520

416 425

1,341 1,382

1,320 1,227

104 89

91 64

448 500

447 410

1,429 1,188

1,104

975

317 301

570

543 4 0

3 3

4,446 4,303

4,010

3,705

42 44 38 38

1,269 1,273

735 579

504 504

503 503

434 434

434 434

1,269 1,173

1,057

994

930 876

1,243

1,157

4,446 4,303

4,010

3,705

FY07 FY08 1H FY08 FY09 1H

総 資 産 回 転 率 0.99 0.99 0.89 0.83

自 己 資 比 率 49.6% 51.4% 41.7% 40.9%

FY07 FY08 1H FY08 FY09 1H

レ シ

42.1% 39.7% 74.3% 76.3%

利 子 負 債 比 率

20.9% 20.4% 31.0% 31.2%

現金ヷ預金等

価証券

手形ヷ

売掛金

棚卸資産

そ 他流動資産

固定資産

投資

繰延税金資産

借入金ヷ社債

資 金

資 剰余金

連結剰余金

そ 他負債

少数株主持分

(16)

2 0 8

1 5 2

1 8 9

8 2

2 7 4

1 3 9

7 2

1 8 3

6

1 9 2

6 9 8 0

営業CF 投資CF FCF

キャッシュフロヸ FY 0 6 -FY 0 9 1 H

◆売 高 減少等 影響 営業活動 キャッシュヷフロヸㄥ収入ㄦ 前年同期 比べ減少

ㄥ▲ 億 ㄦ

◆設備投資 絞 込 等 投資活動 キャッシュヷフロヸㄥ支出ㄦ 前年同期 比べ減少

ㄥ▲ 億 ㄦ

FY 0 6 1 H FY 0 7 1 H FY 0 8 1 H FY 0 9 1 H

(17)

FY 0 9 経営計画

ㄥ億 ㄦ

◆第㄰ヷㄱ四半期 前提 替レヸトを変更ㄥUSドル= ⇒ ㄮユヸロ= ⇒ ㄦ

2 0

1 8 4

2 0 0

1 8 0

3 8 4

当 期 純 利 益

5

5

1 0 .6 6

1 3 .2 8

9 0

1 3 0

9 5

1 2 5

1 0 0 .6 6

1 4 3 .2 8

1 $ =

1 € =

替 レ ヸ ト

経 常 利 益

営 業 利 益

売 高

注 高

1 3 0

9 0

3 ,1 5 0

3 ,2 5 0

5 /1 5 B

FY 0 9 年間計画

当初計画比

C-B

前年比

C-A

1 1 /1 0 C

FY 0 8

実績

A

0

4 9 3

3 ,2 5 0

3 ,7 4 3

6 8

7 2

5 5 5

6 5

2 5

3 ,2 1 0

3 6 5

4 7 6 5

6 0

3 ,7 6 5

(18)

FY 0 9 営業外損益ヷ特別損益 修正計画

ㄥ億 ㄦ

◆第ㄯ四半期 固定資産 減損損失ㄥ▲ 億 ㄦ及び投資 価証券評価損ㄥ▲ 億 ㄦ等を計

特別利益ㄬ損失ㄥネットㄦを 方修正

88

129

35

特別損失

105

3

33

14

特別利益

29

77

19

営業外費用

40

12

32

13

営業外収益

1 H 実績 年間計画

1 H 実績 年間実績

1 4 5

19

1 2 6

4 1

2 4

FY 0 9

FY 0 8

2 0 0

30

1 7 0

6 5

2 5

3 8 4

290

9 4

3

4 7

3 8

15

2 3

4 4

5 0

法人税等

当 期 純 利 益

税 引 前 利 益

経 常 利 益

営 業 利 益

(19)

FY 0 9 セグメント別 注ヷ売 修正計画

◆制御事業ㄷㄮH 実績 当初計画ㄥ5/15ㄦを 回っ 年間 注ヷ売 計画を 方修正

◆計測機器事業ㄷ主 フ トニクスビジネス 事業方針 伴う減収 年間 注ヷ売 計画を

方修正

注 売

3,250 3,250

3,743 3,765

3,150 3,210

(-5)

(-65)

( ± 0)

(+70)

(+60)

(-5)

(-55)

(+120)

FY08 実績 FY09

当初計画 5/15

FY09

修正計画 11/10 FY08

実績

FY09

当初計画 5/15

FY09

修正計画 11/10

3 ,0 2 0

4 0 4

3 1 9

2 ,5 8 0

3 8 0

2 9 0

2 ,6 5 0

3 1 5

2 8 5

制御 計測 その他

3 ,0 1 2

4 1 8

3 3 5

2 ,4 8 0

3 7 0

3 0 0

2 ,6 0 0

3 1 5

2 9 5

制御 計測 その他

(20)

291

250

6

80

180

10 145

185

15

制 御 計 測 そ の 他

90

47

25

FY 0 9 セグメント別 営業利益 修正計画

◆制御事業ㄷㄮH 実績 当初計画を 億 回っ 年間営業利益計画を 方修正

営 業 利 益

FY 0 9 2 H

1,337

188

178

1,355

181

167

制 御 計 測 そ の 他

1,703 1,703

61

74

12

(+65)

(+5)

(+65)

(-5)

受 注 売 上 営業利益

7 4

1

FY08 実績 FY09

当初計画 5/15

FY09

修正計画 11/10

(21)

研究開発費 推移

◆計測機器事業 FY ㄮH研究開発費 前年同期 比べ大幅減ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ

◆年間研究開発費計画を減額修正ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ

研究開発費推移 セグメント別研究開発費

F F F F F F

F

計画

123 110 108 125 162 153

180

270 290

309

362

409

372

325

制 御

7.3%

10.1%

9.3% 9.9%

8.0% 8.4%

7.5%

153

77 80

180

207

110 63

130

12

6

6

15

372

193

149

325

制 御 計 測 そ の 他

F

F F F

修正計画

(335)

ㄧㄥ ㄦ ㄲ ㄮㄲ日発表 計画値

(15)

(140)

(180)

(22)

研究開発費ヷ減価償却費ヷ設備投資 推移

◆研究開発費計画を減額修正 ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ

◆減価償却費計画を減額修正 ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ

◆設備投資計画を減額修正 ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ

百万

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

研究開発費 減価償却費 設備投資

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 FY 09

1H

FY 09

当初計画

百万

FY 08 FY 09

修正計画

FY 0 0 FY 0 1 FY 0 2 FY 0 3 FY0 4 FY 05 FY 0 6 FY 0 7 FY 0 8 FY 0 9 1 H 当初 (5/15) 修 正 (11/10)

1 9 ,1 8 1 1 9 ,2 3 6 2 5 ,2 3 3 2 6 ,9 9 1 2 8 ,9 9 8 3 0 ,9 1 7 3 6 ,2 2 3 4 0 ,8 7 5 3 7 ,2 2 9 1 4 ,8 6 0 3 3 ,5 0 0 3 2 ,5 0 0

5 .4 % 6 .2 % 7 .7 % 7 .3 % 7 .5 % 8 .0 % 8 .4 % 9 .3 % 9 .9 % 9 .9 % 1 0 .6 % 1 0 .1 %

1 3 ,1 9 0 1 3 ,9 6 4 1 4 ,2 9 8 1 3 ,4 5 5 1 4 ,3 3 1 1 5 ,1 2 4 1 6 ,4 8 3 2 3 ,1 2 9 2 1 ,6 1 5 8 ,3 6 7 1 8 ,5 0 0 1 6 ,0 0 0

3 .7 % 4 .5 % 4 .3 % 3 .6 % 3 .7 % 3 .9 % 3 .8 % 5 .3 % 5 .7 % 5 .6 % 5 .9 % 5 .0 %

1 8 ,1 7 3 1 3 ,3 4 7 1 5 ,2 6 4 2 1 ,3 5 5 1 8 ,6 5 2 2 9 ,5 4 0 4 0 ,2 8 4 3 7 ,9 9 0 2 6 ,8 1 3 6 ,0 3 6 1 6 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0

5 .2 % 4 .3 % 4 .6 % 5 .7 % 4 .8 % 7 .6 % 9 .3 % 8 .7 % 7 .1 % 4 .0 % 5 .2 % 4 .7 %

FY 0 9 計画

研 究 開 発 費

ㄥ 対売 比 ㄦ

減 価 償 却 費

ㄥ 対売 比 ㄦ

設 備 投 資

ㄥ 対売 比 ㄦ

実 績

(23)

株価 状況

04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 0 7/3 07/6 07 /9 07/1 2 08/3 08/6 08/9 08 /12 09/3 09/6 09/9 09/11/9 Yo kogaw a 1,27 6 1,372 1,452 1,371 1,772 2 ,010 2,095 1,63 1 1,552 1,887 1,806 1,654 1,3 98 1,228 99 8 971 659 582 394 6 50 795 68 7 TOPI X 1,10 4 1,139 1,180 1,177 1,412 1 ,650 1,728 1,58 7 1,611 1,681 1,714 1,775 1,6 17 1,476 1,21 3 1,320 1,087 859 774 9 30 910 87 1

04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 0 7/3 07/6 07 /9 07/1 2 08/3 08/6 08/9 08 /12 09/3 09/6 09/9 09/11/9

Yo kogaw a 19 4 208 220 208 269 305 318 24 7 236 286 274 251 2 12 186 15 1 147 100 88 60 99 121 10 4

TOPI X 10 2 105 109 108 130 152 159 14 6 148 155 158 163 1 49 136 11 2 121 100 79 71 86 84 8 0

okogawa T 08 /9 =10 0

(24)

本資料お びアナリスト説明会 提供す 情報 う

業績見通し及び事業計画等 関す も 当社

現時点 入手可能 情報 合理的 あ 判断す

一定 前提 基 い お ます 従っ 実際 業績

様々 要因 見通し 大 く異

結果 う を 承知お く い

注意

参照

関連したドキュメント

2019年 3月18日 Abu Dhabi Gas Liquefaction Company Limitedと、同社が保有するLNG液化設備に おけるOperation &

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

報告書見直し( 08/09/22 ) 点検 地震応答解析. 設備点検 地震応答解析

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

 現在 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

廃炉・汚染水対策最高責任者(CDO:Chief Decommissioning

・大前 研一 委員 ・櫻井 正史 委員(元国会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員) ・數土 文夫 委員(東京電力㈱取締役会長).

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度