成 2 2 3 期 第 2 四半期
成 2 2 3 期 第 2 四半期
決 算 説 明 会
決 算 説 明 会
年 日
FY 0 9 1 H 決算サマリヸ
経営効率 向 及び固定費削減 当初計画 比較 増収ヷ営業損失を縮
前年同期 比較 市場 大幅 縮 及び 高 影響 減収ヷ減益
▲ 1 8 3
▲ 8 5
▲ 7 4
▲ 4 6 1
▲ 6 1 0
差異 (C-A)
▲ 1 4 0
▲ 1 2 0
▲ 1 0 0
1 ,4 5 0
1 ,5 0 0
FY 0 9 1 H
計画 (5 /1 5 )(B)
▲ 5
7 9
7 6
5 7
4 7
差異 (C-B)
▲ 1 4 5
▲ 4 1
▲ 2 4
1 ,5 0 7
1 ,5 4 7
FY 0 9 1 H
実績 (C)
3 8
4 4
5 0
1 ,9 6 8
2 ,1 5 7
FY 0 8 1 H
実績 (A)
当 期 純 利 益
経 常 利 益
営 業 利 益
売 高
注 高
ㄥ億 ㄦ
制御事業ㄷ
海外市場 先進国 低調 資源国 ネルギヸ関連 新規プラント建設
プロジ クト 着工 回復 動 国 市場 大幅 設備投資抑制
低調 推移 う 事業環境 高 前年同期 比較 減収ヷ減益
計測機器事業ㄷ
半 体テストシステム市場 低迷 測定器ビジネス 市場 け 電機ヷ自動車分野
投資抑制 前年同期 比較 減収ヷ損失拡大
FY 0 9 1 H 経営成績ㄥ対計画比ㄦ
ㄥ億 ㄦ
9 5
1 2 5
▲ 1 4 0
▲ 7 0
▲ 5 0
1 ,4 8 0
1 ,5 5 0
修正計画
ㄥ 9 /2 9 ㄦ
9 5
1 2 5
▲ 1 4 0
▲ 1 2 0
▲ 1 0 0
1 ,4 5 0
1 ,5 7 0
修正計画
ㄥ 8 /1 1 ㄦ
7 6
▲ 2 4
▲ 1 0 0
営 業 利 益
7 9
▲ 4 1
▲ 1 2 0
経 常 利 益
9 5
1 2 5
▲ 1 4 0
1 ,4 5 0
1 ,5 0 0
当初計画
ㄥ 5 /1 5 ㄦ (A)
9 4 .7 8
1 3 3 .2 1
▲ 1 4 5
1 ,5 0 7
1 ,5 4 7
実 績
(B)
▲ 0 .2 2
8 .2 1
▲ 5
5 7
4 7
差 異
(B-A)
1 $ =
1 € =
売 高
替 レ ヸ ト
当 期 純 利 益
注 高
◆受注高・売上高 主に制御事業 計画を上回ったこ により超過達成
◆営業損失 増収及び固定費削減効果により損失縮小
◆当期純損失 固定資産 減損損失 億円、投資 価証券評価損 億円 計上等により損失拡大
FY 0 9 1 H 経営成績ㄥ対同期比ㄦ
ㄥ億 ㄦ
1 0 6 .2 3
1 6 2 .1 2
3 8
4 4
5 0
1 ,9 6 8
2 ,1 5 7
FY 0 8 1 H
(A)
▲ 7 4
▲ 2 4
8 8
営 業 利 益
▲ 8 5
▲ 4 1
5 7
経 常 利 益
1 1 9 .2 0
1 6 2 .8 3
2 7
2 ,0 4 3
2 ,2 8 5
FY 0 7 1 H
9 4 .7 8
1 3 3 .2 1
▲ 1 4 5
1 ,5 0 7
1 ,5 4 7
FY 0 9 1 H
実績 (B)
▲ 1 1 .4 5
▲ 2 8 .9 1
▲ 1 8 3
▲ 4 6 1
▲ 6 1 0
差 異
(B-A)
1 $ =
1 € =
売 高
替 レ ヸ ト
当 期 純 利 益
注 高
◆厳しい事業環境及び円高 影響により全事業セグメントにおい 、受注高・売上高が減少
為替影響 受注高:▲ 億円 売上高:▲ 億円
◆固定費 計画以上に削減したも 、売上高 減少及び円高 影響により営業損失を計上
FY 0 9 1 H 年初計画 / 実績 営業利益比較
ㄥ億 ㄦ
FY 0 9 1 H
営業利益実績
FY 0 9 1 H
営業利益計画
(5 /1 5 )
実績
計画
1 2 5 .0 0
9 5 .0 0
1 3 3 .2 1
Euro
9 4 .7 8
U S$
ㄥ ㄦ
原価率改善等
▲ 1 0 0
替レヸト比較
棚卸評価損等
▲ 2 4
替 影響
▲ 1 2
8 3
3
固定費削減
2
FY 0 9 1 H /FY 0 8 1 H 営業利益比較
ㄥ億 ㄦ
FY 0 9 1 H
営業利益
FY 0 8 1 H
営業利益
FY 0 9 1 H
FY 0 8 1 H
1 6 2 .1 2
1 0 6 .2 3
1 3 3 .2 1
Euro
9 4 .7 8
U S$
ㄥ ㄦ
売 減 原価率 昇等
5 0
▲ 1 3 2
替レヸト比較
販管費削減
▲ 2 4
替 影響
▲ 2 2
▲ 1 7
9 7
棚卸評価損等
FY 0 9 1 H 計画 (9 /2 9 )/ 実績 営業利益比較
ㄥ億 ㄦ
FY 0 9 1 H
営業利益実績
FY 0 9 1 H
営業利益計画
(9 /2 9 )
棚卸評価損等
▲ 5 0
▲ 1 2
原価率改善等
▲ 2 4
1 8
固定費削減
2 0
四半期別経営成績比較
◆ 注高 主 制御事業ㄥ海外ㄦ 注減少 ㄮQ比 減少
◆売 高 主 制御事業ㄥ国 ㄦ 半期 ㄥㄶ ㄦ売 集中 ㄮQ比 増収
◆営業利益 増収及び固定費削減 損益分岐 売 高改善 黒字化
▲ 5 6
6 4 5
7 9 8
1 Q
3 2
8 6 2
7 4 9
2 Q
FY 0 9
FY 0 8
FY 0 7
4 Q
3 Q
2 Q
1 Q
4 Q
3 Q
2 Q
1 Q
1 8 3
1 ,4 4 9
1 ,1 6 1
3
8 8 2
1 ,1 0 5
9 2
1 ,2 0 8
1 ,1 6 4
9 3
1 ,1 3 3
1 ,0 3 8
▲ 4 3
8 3 5
1 ,1 1 9
5 5
1 ,0 3 6
7 6 1
▲ 5 8
7 6 1
8 2 5
▲ 4
8 3 5
1 ,1 2 1
営 業 利 益
売 高
注 高
ㄥ億 ㄦ
FY 0 9 1 H 営業外ヷ特別損益ㄥ対計画ヷ前年同期比ㄦ
▲ 1 4 0
10
▲ 1 3 0
▲ 10
▲ 1 2 0
▲ 20
▲ 1 0 0
FY 0 9 1 H
計画
FY 0 9 1 H
実績
FY 0 8 1 H
▲ 1 4 5
19
▲ 1 2 6
88
3
▲ 4 1
29
12
▲ 2 4
35
特別損失
3 8
▲ 15
2 3
14
4 4
19
13
5 0
法人税等
当 期 純 利 益
税 引 前 利 益
経 常 利 益
特別利益
営業外費用
営業外収益
営 業 利 益
ㄥ億 ㄦ
◆営業外費用 増加ㄷ支払利息 増加 ㄥFY08 1H 7億 ⇒ FY09 1H 10億 ㄦ
替差損 増加 ㄥFY08 1H 1億 ⇒ FY09 1H 4億 ㄦ
◆特別利益 減少 ㄷ投資 価証券売却益 減少 ㄥFY08 1H 13億 ⇒ FY09 1H 0億 ㄦ
◆特別損失 増加 ㄷ減損損失 増加 ㄥFY08 1H 5億 ⇒ FY09 1H 54億 ㄦ 事業構造改善費用
販売用ソフト ア評価損 増加ㄥFY08 1H 0.7億 ⇒ FY09 1H 12億 ㄦ
支払利息ㄷㄮㄭ億
替差損ㄷㄱ億
減損損失ㄷㄲㄱ億
事業構造改善費用ㄷ
ㄳ億
販売用ソフト ア
評価損ㄷㄳ億
投資 価証券
売却益ㄷㄭ億
セグメント別 海外売 高
◆全社海外売 高比率 全事業セグメントを通 国 売 減少 前年同期比 昇
◆制御事業 海外売 高比率 高 影響 前年同期比 横 い
◆計測機器事業 海外売 高比率 国 測定器ビジネス 減収 昇
全 体 セグメント別
制 御 計 測 そ 他
億
905 1,036 829 872
626
1,138
1,295
1,139 925
881
1,507
1,797
1,968
2,331
2,043
国 海 外
568 457
993
788
1,561
1,245
国 海 外
51.5%
58.5%
57.9%
55.6%
55.7%
21.1%
24.5%
49.5%
43.7%
63.6%
63.3%
1 2 8
2 4 2
1 0 6
1 3 6
6 8
6 6
1 3 4
1 2 5
4 0
1 6 5
1 0 1
2 7
◆ 注高ㄷ計測機器事業 達 主 フ トニクスビジネス 達 も
◆売 高ㄷ制御事業 国 外 も修正計画ㄥ8/11ㄦを超過達成
FY 0 9 1 H セグメント別 注ヷ売 ㄥ対計画比ㄦ
注 売
億
億
1,250
145
105
1,320
145
105
1,320
135
95
1,313
127
107
制 御 計 測 そ の 他
1,180
140
130
1,180
140
130
1,220
135
125
1,245
134
128
制 御 計 測 そ の 他
1,507
1,450 1,450 1,480
FY09 1H 当初計画 5/15
FY09 1H 修正計画 8/11
FY09 1H 実績 FY09 1H
修正計画 9/29
FY09 1H 当初計画 5/15
FY09 1H 修正計画 8/11
FY09 1H 実績 FY09 1H
修正計画 9/29
(-23)
(+2)
(-18)
(-7)
(+57)
(-2)
(-6)
(+65)
ㄧㄥ ㄦ 日発表計画 差異
1,547
1,500 1,570 1,550
FY 0 9 1 H セグメント別 営業利益ㄥ対計画比ㄦ
◆主 制御事業 増収及び全事業セグメントを通 固定費削減 計画を 回っ
損失額 減少
ㄥ億 ㄦ
FY09 1H
修 正 計 画 8/11
FY09 1H
実 績
差 異
制 御 15 84 69
計 測 ▲ 115 ▲ 111 4
そ 他 0 3 3
合 計 ▲ 100 ▲ 24 76
ㄧㄥ ㄦ 日発表計画 差異
営 業 利 益
億
15
▲ 115
0
15
▲ 115
0 50
▲ 100
0
84
▲ 111
3
制 御 計 測 そ の 他
▲ 24
▲ 100
▲ 100
▲ 50
FY09 1H 当初計画 5/15
FY09 1H 修正計画 8/11
FY09 1H 実績 FY09 1H
修正計画 9/29
(+76)
(+3)
(+69)
(+4)
FY 0 9 1 H セグメント別 注ヷ売 ㄥ対前年比ㄦ
◆制御事業ㄷ市況 悪化及び 高 影響 注高ヷ売 高 も前年同期比較 減少
ㄥ 替影響ㄷ 注高 ▲ 億 売 高 ▲ 億 ㄦ
◆計測機器事業ㄷ主 測定器ビジネス 半 体テスタビジネス 市況悪化 注高・売 高 も
前年同期比 減少
注 売
億
億
FY08 1H
旧セグメント
FY08 1H
新セグメント
FY09 1H
実績
FY08 1H
旧セグメント
FY08 1H
新セグメント
FY09 1H
実績
1,747
207
203
1,747
253
157
1,313
127
107
制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他
1,561
210
197
1,561
242
165
1,245
134
128
制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他
2,157 2,157
1,547 1,507
1,968 1,968
(-461)
(-37)
(-108)
(-316)
(-610)
(-50)
(-126)
(-434)
FY 0 9 1 H セグメント別 営業利益ㄥ対前年比ㄦ
◆制御事業ㄷ売 高 減少及び 高 影響等 利益 減少
◆計測機器事業ㄷ売 高 減少 も 研究開発費 圧縮ㄥ前年同期比 ▲ 億 ㄦを含
固定費削減 前年同期比 損失額 減少
ㄥ億 ㄦ
営 業 利 益
億
FY08 1H
旧セグメント
FY08 1H
新セグメント
FY09 1H
実績
165
▲ 55
▲ 60
165
▲ 112
▲ 3
84
▲ 111
3
制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他
▲ 24
50
50
FY08 1H
旧 セ グ
FY08 1H
新 セ グ
FY09 1H
実 績
差 異
制 御 165 165 84 ▲ 81
計 測 ▲ 55 ▲ 112 ▲ 111 1
新 事 業 そ 他
ㄬ そ 他
▲ 60 ▲ 3 3 6
合 計 50 50 ▲ 24 ▲ 74
(-74)
(+6)
(-81)
(+1)
貸借対照表 推移
◆売 高 減少 手形ヷ売掛金残高 減少
◆固定資産 減損損失 計 及び設備投資抑制等 固定資産 減少
◆コマヸシャルペヸパヸ 億 返済 借入金ヷ社債残高 減少
資 産 推 移 負 債 ヷ 資 推 移
億 億
FY 0 7 FY 0 8 1 H FY 0 8 FY 0 9 1 H FY 0 7 FY 0 8 1 H FY 0 8 FY 0 9 1 H
288 326
62 57
516 520
416 425
1,341 1,382
1,320 1,227
104 89
91 64
448 500
447 410
1,429 1,188
1,104
975
317 301
570
543 4 0
3 3
4,446 4,303
4,010
3,705
42 44 38 38
1,269 1,273
735 579
504 504
503 503
434 434
434 434
1,269 1,173
1,057
994
930 876
1,243
1,157
4,446 4,303
4,010
3,705
FY07 FY08 1H FY08 FY09 1H
総 資 産 回 転 率 0.99 0.99 0.89 0.83
自 己 資 比 率 49.6% 51.4% 41.7% 40.9%
FY07 FY08 1H FY08 FY09 1H
レ シ
42.1% 39.7% 74.3% 76.3%利 子 負 債 比 率
20.9% 20.4% 31.0% 31.2%現金ヷ預金等
価証券
手形ヷ
売掛金
棚卸資産
そ 他流動資産
固定資産
投資
繰延税金資産
借入金ヷ社債
資 金
資 剰余金
連結剰余金
そ 他負債
少数株主持分
2 0 8
1 5 2
1 8 9
8 2
▲ 2 7 4
▲ 1 3 9
▲ 7 2
▲ 1 8 3
6
▲ 1 9 2
6 9 8 0
営業CF 投資CF FCF
キャッシュフロヸ FY 0 6 -FY 0 9 1 H
◆売 高 減少等 影響 営業活動 キャッシュヷフロヸㄥ収入ㄦ 前年同期 比べ減少
ㄥ▲ 億 ㄦ
◆設備投資 絞 込 等 投資活動 キャッシュヷフロヸㄥ支出ㄦ 前年同期 比べ減少
ㄥ▲ 億 ㄦ
億
FY 0 6 1 H FY 0 7 1 H FY 0 8 1 H FY 0 9 1 H
FY 0 9 経営計画
ㄥ億 ㄦ
◆第ヷㄱ四半期 前提 替レヸトを変更ㄥUSドル= ⇒ ㄮユヸロ= ⇒ ㄦ
▲ 2 0
1 8 4
▲ 2 0 0
▲ 1 8 0
▲ 3 8 4
当 期 純 利 益
▲ 5
5
▲ 1 0 .6 6
▲ 1 3 .2 8
9 0
1 3 0
9 5
1 2 5
1 0 0 .6 6
1 4 3 .2 8
1 $ =
1 € =
替 レ ヸ ト
経 常 利 益
営 業 利 益
売 高
注 高
▲ 1 3 0
▲ 9 0
3 ,1 5 0
3 ,2 5 0
5 /1 5 ㄥ B ㄦ
FY 0 9 年間計画
当初計画比
ㄥ C-B ㄦ
前年比
ㄥ C-A ㄦ
1 1 /1 0 ㄥ C ㄦ
FY 0 8
実績
ㄥ A ㄦ
0
▲ 4 9 3
3 ,2 5 0
3 ,7 4 3
▲ 6 8
▲ 7 2
▲ 5 5 5
▲ 6 5
▲ 2 5
3 ,2 1 0
3 6 5
4 7 6 5
6 0
3 ,7 6 5
FY 0 9 営業外損益ヷ特別損益 修正計画
ㄥ億 ㄦ
◆第ㄯ四半期 固定資産 減損損失ㄥ▲ 億 ㄦ及び投資 価証券評価損ㄥ▲ 億 ㄦ等を計
特別利益ㄬ損失ㄥネットㄦを 方修正
88
129
35
特別損失
▲ 105
3
33
14
特別利益
29
77
19
営業外費用
▲ 40
12
32
13
営業外収益
1 H 実績 年間計画
1 H 実績 年間実績
▲ 1 4 5
19
▲ 1 2 6
▲ 4 1
▲ 2 4
FY 0 9
FY 0 8
▲ 2 0 0
30
▲ 1 7 0
▲ 6 5
▲ 2 5
▲ 3 8 4
290
▲ 9 4
3
4 7
3 8
▲ 15
2 3
4 4
5 0
法人税等
当 期 純 利 益
税 引 前 利 益
経 常 利 益
営 業 利 益
FY 0 9 セグメント別 注ヷ売 修正計画
◆制御事業ㄷㄮH 実績 当初計画ㄥ5/15ㄦを 回っ 年間 注ヷ売 計画を 方修正
◆計測機器事業ㄷ主 フ トニクスビジネス 事業方針 伴う減収 年間 注ヷ売 計画を
方修正
注 売
億
億
3,250 3,250
3,743 3,765
3,150 3,210
(-5)
(-65)
( ± 0)
(+70)
(+60)
(-5)
(-55)
(+120)
FY08 実績 FY09
当初計画 5/15
FY09
修正計画 11/10 FY08
実績
FY09
当初計画 5/15
FY09
修正計画 11/10
3 ,0 2 0
4 0 4
3 1 9
2 ,5 8 0
3 8 0
2 9 0
2 ,6 5 0
3 1 5
2 8 5
制御 計測 その他
3 ,0 1 2
4 1 8
3 3 5
2 ,4 8 0
3 7 0
3 0 0
2 ,6 0 0
3 1 5
2 9 5
制御 計測 その他
291
▲ 250
6
80
▲ 180
10 145
▲ 185
15
制 御 計 測 そ の 他
▲ 90
47
▲ 25
FY 0 9 セグメント別 営業利益 修正計画
◆制御事業ㄷㄮH 実績 当初計画を 億 回っ 年間営業利益計画を 方修正
営 業 利 益
億
FY 0 9 2 H
1,337
188
178
1,355
181
167
制 御 計 測 そ の 他
1,703 1,703
61
▲
74
12
(+65)
(+5)
(+65)
(-5)
受 注 売 上 営業利益
▲ 7 4
▲ 1
FY08 実績 FY09
当初計画 5/15
FY09
修正計画 11/10
億
研究開発費 推移
◆計測機器事業 FY ㄮH研究開発費 前年同期 比べ大幅減ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ
◆年間研究開発費計画を減額修正ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ
研究開発費推移 セグメント別研究開発費
億
億
F F F F F F
F
計画
123 110 108 125 162 153
180
270 290
309
362
409
372
325
制 御
7.3%
10.1%
9.3% 9.9%
8.0% 8.4%
7.5%
153
77 80
180
207
110 63
130
12
6
6
15
372
193
149
325
制 御 計 測 そ の 他
F
F F F
修正計画
(335)
ㄧㄥ ㄦ ㄲ ㄮㄲ日発表 計画値
(15)
(140)
(180)
研究開発費ヷ減価償却費ヷ設備投資 推移
◆研究開発費計画を減額修正 ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ
◆減価償却費計画を減額修正 ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ
◆設備投資計画を減額修正 ㄥ 億 ⇒ 億 ㄦ
百万
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
研究開発費 減価償却費 設備投資
FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 FY 09
1H
FY 09
当初計画
百万
FY 08 FY 09
修正計画
FY 0 0 FY 0 1 FY 0 2 FY 0 3 FY0 4 FY 05 FY 0 6 FY 0 7 FY 0 8 FY 0 9 1 H 当初 (5/15) 修 正 (11/10)
1 9 ,1 8 1 1 9 ,2 3 6 2 5 ,2 3 3 2 6 ,9 9 1 2 8 ,9 9 8 3 0 ,9 1 7 3 6 ,2 2 3 4 0 ,8 7 5 3 7 ,2 2 9 1 4 ,8 6 0 3 3 ,5 0 0 3 2 ,5 0 05 .4 % 6 .2 % 7 .7 % 7 .3 % 7 .5 % 8 .0 % 8 .4 % 9 .3 % 9 .9 % 9 .9 % 1 0 .6 % 1 0 .1 %
1 3 ,1 9 0 1 3 ,9 6 4 1 4 ,2 9 8 1 3 ,4 5 5 1 4 ,3 3 1 1 5 ,1 2 4 1 6 ,4 8 3 2 3 ,1 2 9 2 1 ,6 1 5 8 ,3 6 7 1 8 ,5 0 0 1 6 ,0 0 0
3 .7 % 4 .5 % 4 .3 % 3 .6 % 3 .7 % 3 .9 % 3 .8 % 5 .3 % 5 .7 % 5 .6 % 5 .9 % 5 .0 %
1 8 ,1 7 3 1 3 ,3 4 7 1 5 ,2 6 4 2 1 ,3 5 5 1 8 ,6 5 2 2 9 ,5 4 0 4 0 ,2 8 4 3 7 ,9 9 0 2 6 ,8 1 3 6 ,0 3 6 1 6 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
5 .2 % 4 .3 % 4 .6 % 5 .7 % 4 .8 % 7 .6 % 9 .3 % 8 .7 % 7 .1 % 4 .0 % 5 .2 % 4 .7 %
FY 0 9 計画
研 究 開 発 費
ㄥ 対売 比 ㄦ
減 価 償 却 費
ㄥ 対売 比 ㄦ
設 備 投 資
ㄥ 対売 比 ㄦ
実 績
株価 状況
04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 0 7/3 07/6 07 /9 07/1 2 08/3 08/6 08/9 08 /12 09/3 09/6 09/9 09/11/9 Yo kogaw a 1,27 6 1,372 1,452 1,371 1,772 2 ,010 2,095 1,63 1 1,552 1,887 1,806 1,654 1,3 98 1,228 99 8 971 659 582 394 6 50 795 68 7 TOPI X 1,10 4 1,139 1,180 1,177 1,412 1 ,650 1,728 1,58 7 1,611 1,681 1,714 1,775 1,6 17 1,476 1,21 3 1,320 1,087 859 774 9 30 910 87 1
04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 0 7/3 07/6 07 /9 07/1 2 08/3 08/6 08/9 08 /12 09/3 09/6 09/9 09/11/9
Yo kogaw a 19 4 208 220 208 269 305 318 24 7 236 286 274 251 2 12 186 15 1 147 100 88 60 99 121 10 4
TOPI X 10 2 105 109 108 130 152 159 14 6 148 155 158 163 1 49 136 11 2 121 100 79 71 86 84 8 0