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平成28年度7月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成28年度7月補正予算の概要

Ⅰ 平成28年度7月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

(2)
(3)

<補正予算の編成方針>

 ○ 国・県補助事業等の確定・内定等に伴い措置すべき経費  ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

146,200

災害発生時に防災拠点としての機能を発揮するとともに、来庁 者や職員の安全を確保するため、本庁舎の耐震改修等の実施 設計等を行う

117,852 東日本大震災により取り壊しを余儀なくされた、薄磯及び豊間地 区の公衆トイレを整備する

78,618 個人番号カード交付事務を円滑に進めるため、地方公共団体 システム機構(J-LIS)への負担金を増額する

40,000 「いわき四倉中核工業団地第2期区域」の造成に伴い、雨水排 水施設を整備する

36,594

決壊時に甚大な被害が生じる恐れがある「防災重点ため池」に ついて、防災・減災対策の推進を図るため、ハザードマップの作 成及び耐震性調査を実施する

34,554 予防接種法施行規則等が改正され、新たにB型肝炎ワクチンの 予防接種が定期接種化されたことから、委託料等を増額する 677 明日をひらく人づくり基金、スポーツ振興基金ほか3基金への寄

附を基金へ積み立てる

431,823

土地区画整理事業会計繰出金(317,604)、

復興道路整備事業費(福島再生加速化交付金分)(30,000)、 避難路整備事業費(25,490)、

財政調整基金積立金(25,258)、

保育所等における業務効率化推進事業費補助金(21,500)、 介護ロボット等導入支援事業費補助金(19,188) ほか6事業 886,318

2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

0 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う補正 1,271,176 薄磯震災復興土地区画整理事業の事業進捗に伴う補正 1,271,176

3 企業会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

原子力損害賠償金の受領に伴う収益的収入の補正

4 原子力損害賠償金の受領に伴う補正内容

補正額(千円) 補正の概要

438,674 原子力損害賠償金の一部合意に伴う補正 21,263 原子力損害賠償金の一部合意に伴う補正 459,937

Ⅰ 平成28年度7月補正予算の概要(追

加提案分)

事業名

本庁舎等耐震化改修事業費

予防接種費

薄磯・豊間交流多目的広場公衆ト イレ整備事業費

都市下水路整備事業費

個人番号カード(マイナンバーカー ド)交付事業費

震災対策農業水利施設整備事業

区分 介護保険特別会計 その他

土地区画整理事業特別会計 寄附に伴う基金積立金

区分 下水道事業会計

区分 一般会計(歳入予算)

下水道事業会計(収益的収入)

 ※ 収益的収入のみの補正であるため、金額を記載していない

(4)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円) 会 計 名 補正前の額 補正額 計

139,767,960 886,318 140,654,278

国 民 健 康 事 業 勘 定

41,442,496 0 41,442,496

保 険 事 業 直 診 勘 定

60,135 0 60,135

3,612,206 0 3,612,206

30,369,197 0 30,369,197

151,293 0 151,293

8,646,063 1,271,176 9,917,239

313,206 0 313,206

18,142,737 0 18,142,737

649 0 649

13,472 0 13,472

3,735 0 3,735

10,257 0 10,257

12,539 0 12,539

102,777,985 1,271,176 104,049,161

17,012,991 0 17,012,991

22,580,847 0 22,580,847

16,822,042 0 16,822,042

153,385 0 153,385

438,278 0 438,278

57,007,543 0 57,007,543

299,553,488 2,157,494 301,710,982

一 般 会 計

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母子父子寡婦福祉資金貸付金

土 地 区 画 整 理 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

合         計 小 計

企   業

  会

  計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業

(5)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

722,768 722,768 0.5

2 総 務 費

12,399,042 251,482 12,650,524 9.0

3 民 生 費

47,799,007 43,478 47,842,485 34.0

4 衛 生 費

15,920,510 34,554 15,955,064 11.3

5 労 働 費

111,305 111,305 0.1

6 農 林 水 産 業 費

3,633,346 39,594 3,672,940 2.6

7 商 工 費

5,420,538 117,852 5,538,390 3.9

8 土 木 費

20,033,560 399,131 20,432,691 14.5

9 消 防 費

8,986,599 30 8,986,629 6.4

10 教 育 費

11,714,609 197 11,714,806 8.3

11 災 害 復 旧 費

1,034,455 1,034,455 0.7

12 公 債 費

11,492,211 11,492,211 8.2

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.4

139,767,960 886,318 140,654,278 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  出  合  計

(単位 千円,%) 区 分 

 款

(6)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,101,928 19,101,928 13.6

2

27,507,891 74,750 27,582,641 19.6

3

2,741,333 2,741,333 1.9

4

26,699,935 370 26,700,305 19.0

5

15,410,673 100,817 15,511,490 11.0

6 普 通 建 設 事 業 費

16,567,590 366,842 16,934,432 12.0

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,034,455 1,034,455 0.7

17,602,045 366,842 17,968,887 12.8

8

11,492,211 11,492,211 8.2

9

1,677,783 25,935 1,703,718 1.2

10

1,877,931 1,877,931 1.3

11

3,795,859 3,795,859 2.7

12

11,360,371 317,604 11,677,975 8.3

13

500,000 500,000 0.4

139,767,960 886,318 140,654,278 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%) 区 分 

扶 助 費

補 助 費 等

 科 目

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

建 設 事 業 費

小  計

公 債 費

合  計

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

(7)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 49,064,646 49,064,646 34.9

2 地 方 譲 与 税 1,208,664 1,208,664 0.9

3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0

4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,837,262 5,837,262 4.2 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 158,194 158,194 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 137,347 137,347 0.1

10 地 方 交 付 税 21,390,941 6,750 21,397,691 15.2

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,494,582 1,494,582 1.1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,715,125 2,715,125 1.9 14 国 庫 支 出 金 19,289,080 137,181 19,426,261 13.8 15 県 支 出 金 14,021,354 61,094 14,082,448 10.0

16 財 産 収 入 318,819 318,819 0.2

17 寄 附 金 21,438 667 22,105 0.0

18 繰 入 金 8,251,409 105,852 8,357,261 5.9

19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸 収 入 6,558,900 438,674 6,997,574 5.0 21 市 債 7,902,547 136,100 8,038,647 5.7 139,767,960 886,318 140,654,278 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%) 区  分 

 款

歳  入  合  計

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